İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI BÜTÇESİ (01 Ocak 31 Aralık 2011)
|
|
- Turgay Solak
- 5 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 (İKA) 2011 YILI BÜTÇESİ (01 Ocak 31 Aralık 2011) TRC1 Bölgesi (GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS)
2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. BÜTÇE GELİR BÜTÇESİ Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar Belediyelerden Aktarılan Paylar Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar Faaliyet Gelirleri Bağış ve Yardımlar Bir Önceki Yıldan Devreden Gelirler GİDER BÜTÇESİ GENEL HİZMETLER Genel Yönetim Hizmetleri Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım Yedek Ödenekler İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri Plan Program ve Proje Hizmetleri Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ Doğrudan Finansman Destekleri Proje Destekleme Hizmetleri Doğrudan Faaliyet Destekleri Güdümlü Proje Destekleri Faiz Destekleri Faizsiz Kredi Destekleri Teknik Destekler Yatırımın Tanıtımı ve Desteklenmesi Faaliyetleri RED VE İADELER SONUÇ 12 EK: 1- A CETVELİ GELİR BÜTÇESİ 13 EK: 2- B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ 16 ii
3 1. GİRİŞ İpekyolu Kalkınma Ajansı 2011 yılı Bütçesi, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasının h bendi hükmüne dayanılarak hazırlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve 2011 yılı Çalışma Programında yer alan faaliyetler esas alınarak hazırlanmıştır yılı Bütçesi, bir metin ile ekli cetvellerden oluşmuştur. Bütçe metninde; gelir tahminleri ve bunların hukuki dayanakları, gider tahminleri, harcama yetkisinin devrine ilişkin esaslar ve parasal limitler, yedek ödenek ve kullanımına ilişkin esaslar ile bütçeye ilişkin diğer hususlara yer verilmiştir. Kalkınma Ajansları bütçe uygulamaları için DPT Müsteşarlığı tarafından geliştirilen bütçe kod sistemi esas alınarak bütçenin gider kalemleri, kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmalara göre hazırlanmıştır. TRC1 (Gaziantep-Adıyaman-Kilis) Düzey 2 Bölgesi nde faaliyet gösteren İpekyolu Kalkınma Ajansı nda tarihinde 5 Birim ve tarihinde 3 adet Yatırım Destek Ofisi kurulmuştur sayılı Kanunun ve Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde Ajans Yönetim Kurulu tarafından devredilen yetkilerle birlikte, sınırları belirlenen limitler dahilinde Satınalma/İhale Yetkilisi, Ajans Genel Sekreteri olup bu limitler dışında kalan hususlarda Satınalma/İhale Yetkilisi Ajans Yönetim Kurulu Başkanıdır. Bununla birlikte, Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4. ve 5. maddeleri çerçevesinde, bütçeden yapılan her türlü harcama açısından Harcama Yetkilisi, Ajans Genel Sekreteri dir sayılı Kanun un 11. maddesi gereğince, Ajans Yönetim Kurulu, taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında Genel Sekreter in yetkili olacağı sınırları tespit etmeye yetkilidir. 3
4 2. BÜTÇE 2.1. GELİR BÜTÇESİ Aşağıdaki kaynaklardan oluşacak Ajansın gelirleri, 2011 yılı için ,47 TL olarak tahmin edilmektedir. Ajansın 2011 yılı Gelir Bütçesi EK-1 de yer alan A cetvelinde gösterilmektedir Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar: 5449 sayılı yasanın 19. maddesinin birinci fıkrasının a bendi gereğince; bir önceki yıl gerçekleşen Merkezi Yönetim Bütçesi vergi gelirleri tahsilâtından, vergi iadeleri ile mahallî idarelere ve fonlara aktarılan paylar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, binde beş oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulunca her bir ajans için nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek paydan oluşmaktadır. Bu çerçevede, 2011 yılında Merkezi Bütçe den İpekyolu Kalkınma Ajansı na yapılacak toplam transfer, ,00 TL olarak belirlenmiştir. 18 Ekim 2006 tarihinden itibaren yürürlükte olan Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı, yereldeki koordinasyonu Ajanslar tarafından yapılmak üzere tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Program Yönetmeliği ne göre tarihi itibariyle yürüttüğü tüm iş ve işlemler ile İpekyolu Kalkınma Ajansı na devredilmiştir. Program kapsamında yürütülecek proje ve faaliyetlere Gaziantep ve Kilis illerinde devam edilecektir. TS- BİP Mali Destek Programı kapsamında 2010 yılından kalan TL lik bütçe ile, bu programa 2011 yılı için ayrılan pay olan TL, TS-BİP Mali Destek Programı kapsamında kullandırılmak üzere ajans bütçesine devredilmiştir İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar: 5449 sayılı yasanın 19. maddesinin 1. fıkrasının d bendi gereğince; bölgedeki İl Özel İdareleri nin bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden; borçlanma, tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere, % 1 oranında cari yıl bütçesinden aktarılacak paydan oluşmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılında, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis İl Özel İdareleri nden toplam ,17 TL pay aktarılması öngörülmektedir. 4
5 Belediyelerden Aktarılan Paylar: 5449 sayılı Kanunun 19. maddesinin 1. fıkrasının d bendi gereğince; bölgedeki Belediyelerin; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere % 1 oranında, cari yıl bütçesinden aktaracağı paylardır yılı için; Gaziantep te, Büyükşehir Belediyesi ile 22 İlçe ve Belde Belediyesi nden toplam ,37 TL; Adıyaman da, İl Merkez Belediyesi ile 27 İlçe ve Belde Belediyesi nden toplam ,37 TL; Kilis te, İl Merkez Belediyesi ile 4 İlçe ve Belde Belediyesi nden toplam ,75 TL pay aktarılması öngörülmektedir. Buna göre, Ajans bütçesine Belediyelerden toplam ,50 TL aktarılması öngörülmektedir Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar: 5449 sayılı Kanunun 19. maddesinin 1. fıkrasının e bendi gereğince; bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin % 1 i oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak paylardır. Bu bağlamda 2011 yılında, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde bulunan Sanayi ve Ticaret Odaları ndan toplam ,14 TL pay aktarılması öngörülmektedir Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar: Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği kapsamında Gaziantep İli nde, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) aktif rol üstlenmiştir. Ajansımız kurumsallaşma aşamasının tamamlanması ile birlikte, bu birimlerin yürütmekte olduğu iş ve işlemler çerçevesinde bölgesel projelerde aktif rol almak ve Avrupa Birliği fonlarından azami derecede faydalanarak Ajans gelirlerini artırmak amacıyla projeler geliştirmeyi hedeflemektedir. Ancak, bu noktada ne kadar gelir sağlanacağı hakkında bir öngörü oluşturulamamıştır Faaliyet Gelirleri: 2011 yılında Faaliyet Gelirleri adı altında herhangi bir kaynak sağlanması beklenmemektedir Bağış ve Yardımlar: 2011 yılında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım olarak gelir öngörülmemiştir Bir Önceki Yıldan Devreden Gelirler: 2010 Yılı bütçesinden devreden gelir miktarı, ,66 TL dir. 5
6 2.2. GİDER BÜTÇESİ Aşağıdaki kalemlerden oluşan, Ajansın 2011 yılı Bütçe giderleri toplamı ,47 TL dir. Ajansın, 2011 Yılı Gider Bütçesi EK-2 de yer alan B cetvelinde gösterilmektedir GENEL HİZMETLER Ajansın, genel hizmetlere ilişkin giderleri kapsamında; Genel Yönetim Hizmetleri giderleri, İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri giderleri, Plan Program ve Proje Hizmetleri giderleri, Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri giderleri ve Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri giderleri yer almaktadır Genel Yönetim Hizmetleri: Genel yönetim hizmetleri ödeneği toplamı, Personel için ödenek, Sosyal Güvenlik Prim ve Vergiler, Mal ve Hizmet Alım giderleri için ödenek ile Yedek Ödenek ten oluşmaktadır. Genel yönetim hizmetleri giderlerine ilişkin olarak 2011 yılı için öngörülen ödenek toplamı, toplam giderin % 19,96 üne tekabül eden ,47 TL olarak öngörülmüştür Personel : 2010 yılında Ajans ta ilk etapta 22 uzman 3 destek personeli olmak üzere toplam 25 personel göreve başlamıştır yılı Aralık Ayı nda çıkılan personel ilanı ile 2011 yılı içinde 1 İç Denetçi ve 1 Hukukçu olmak üzere, 8 uzman personel ve 3 destek personelin istihdam edilmesi öngörülmektedir. Ajans Genel Sekreteri ile Ajans ta istihdam edilecek olan diğer personelin istihdamına ilişkin maaş, ücret, Ajans katkısı ile kıdem ve ihbar tazminatları gibi oluşabilecek diğer giderler için 2011 yılı harcama tahmini TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gider toplamının Ajans ın 2011 yılı için öngörülen gelirlerine oranı % 8,41 olarak tahmin edilmektedir Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Sosyal Güvenlik Kurumu na ödenecek devlet pirimi giderleri ve vergiler 2011 yılı için ,47 TL olarak hesaplanmıştır. Söz konusu gider toplamının Ajans ın 2011 yılı için öngörülen gelirlerine oranı % 1,93 olarak tahmin edilmektedir. 6
7 Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım Ajans ın günlük ihtiyaçlarında kullanacağı sarf malzemeleri, ulaşım yakıt gideri, kağıt, kırtasiye, toner gibi tüketim malzemlerinin alım faaliyetlerine Gider Bütçesi nin % 0,65 ini oluşturan Genel Yönetim Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ödeneğinde TL tahsis edilmiştir. Ajans Yönetim Kurulu üyeleri ile uzman ve destek personelinin, Ajans ın faaliyet gösterdiği mücavir alan sınırları dışında, Ajans ın faaliyetlerine ilişkin görevlendirilmeleri durumunda harcırah ve yolluk giderlerinin karşılanması için gider bütçesinin % 0,25 ünü oluşturan Yolluk ödeneğinde, TL tahsis edilmiştir. Eğitim konusunda hizmet alımı, ulaşım ve diğer destek hizmetlerinin temini, Ajansın Merkez Binası ve Yatırım Destek Ofisleri nin fiziki mekan ihtiyacının temini gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla gider bütçesinin % 2,70 ini oluşturan TL Hizmet Alımları ödeneği tahsis edilmiştir. Yönetim ve Kalkınma Kurulu temsil faaliyetleri ile Ajans birimler arası koordinasyon faaliyetlerine gider bütçesinin % 0,16 sını oluşturan TL lik tutar tahsis edilmiştir. Gider bütçesinin % 1,26 sını oluşturan Genel Yönetim Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı ödeneğine TL tahsis edilmiştir. Sonuç olarak, Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım ödeneği, TL olup, gider bütçesi toplamının % 5,02 ine tekabül etmektedir Yedek Ödenekler: Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 29. maddesi gereğince, ödenek yetersizliğini gidermek, olağanüstü durumlarda ödenek ihtiyacını karşılamak veya bütçede öngörülemeyen harcamalar için, toplam bütçe ödeneklerinin azami yüzde beşi (% 5) oranında öngörülen yedek ödenek kalemi de bu başlık altında gösterilmiştir. Bu kapsamda, 2011 yılı bütçesi için öngörülen Yedek Ödenek miktarı, gider bütçesinin % 4,61 ini oluşturan TL dir İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri: Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ödeneğine gider bütçesinin % 0,09 unu oluşturan TL tahsis edilmiştir. 7
8 Yolluk ödeneğine gider bütçesinin % 1,06 ünü oluşturan TL tahsis edilmiştir. Hizmet Alımları ödeneğine gider bütçesinin % 0,27 unu oluşturan TL tahsis edilmiştir. Temsil ve Tanıtma ödeneğine gider bütçesinin % 0,08 sini oluşturan TL tahsis edilmiştir. Toplamda, İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri ödeneği TL olup, gider bütçesi toplamının % 1,49 una tekabül etmektedir Plan Program ve Proje Hizmetleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ödeneğine gider bütçesinin % 0,25 ini oluşturan TL tahsis edilmiştir. Yolluk ödeneğine gider bütçesinin % 0,47 sini oluşturan TL tahsis edilmiştir. Hizmet Alımları ödeneğine gider bütçesinin % 2,21 ini oluşturan TL tahsis edilmiştir. Temsil ve Tanıtma ödeneğine gider bütçesinin % 0,01 ini oluşturan 2.00 TL tahsis edilmiştir. Toplamda, Plan Program ve Proje Hizmetleri ödeneği TL olup, gider bütçesi toplamının % 2,94 ine tekabül etmektedir Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ödeneğine gider bütçesinin % 0,08 ini oluşturan TL tahsis edilmiştir. Yolluk ödeneğine gider bütçesinin % 0,11 ini oluşturan TL tahsis edilmiştir. Hizmet Alımları ödeneğine gider bütçesinin % 0,08 unu oluşturan TL tahsis edilmiştir. Temsil ve Tanıtma ödeneğine gider bütçesinin % 0,03 ünü oluşturan TL tahsis edilmiştir. 8
9 Toplamda, Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri ödeneği TL olup, gider bütçesi toplamının % 0,30 ine tekabül etmektedir Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ödeneğine gider bütçesinin % 0,40 ını oluşturan TL tahsis edilmiştir. Yolluk ödeneğine gider bütçesinin % 0,75 ini oluşturan TL tahsis edilmiştir. Hizmet Alımları ödeneğine gider bütçesinin % 0,57 sini oluşturan TL tahsis edilmiştir. Temsil ve Tanıtma ödeneğine gider bütçesinin % 0,81 ini oluşturan TL tahsis edilmiştir. Gider bütçesinin % 0,37 sini oluşturan Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı ödeneğine TL tahsis edilmiştir. Bakım ve Onarım ödeneğine gider bütçesinin % 0,05 ini oluşturan, TL tahsis edilmiştir. Toplamda, Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri ödeneği TL olup, gider bütçesi toplamının % 2,94 üne tekabül etmektedir PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ İpekyolu Kalkınma Ajansı nın 2011 yılı toplam bütçesinin, TS-BİP Programı Bütçesi dahil olmakla birlikte TL lik kısmı, mali ve teknik destek projelerinin desteklenmesi faaliyetleri ile hibe ödemeleri için ayrılmıştır. Ajansın 2011 yılında yapacağı teklif çağrıları sonucunda sağlayacağı desteklerin, Ajans tarafından hazırlanan ve DPT Müsteşarlığı nca onaylanan bölge planı ve programları çerçevesinde planlanması ve gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, Ajans bünyesinde uygulaması devam edecek olan Türkiye- Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında da teklif çağrısına çıkılması düşünülmektedir. İpekyolu Kalkınma Ajansı, TRC1 Bölgesi nin kalkınmasının gerçekleştirilmesi adına sağlayacağı proje ve faaliyet destekleri kapsamında 2011 yılı içerisinde 4 adet destek mekanizmasını kullanmayı planlamaktadır. Bu çerçevede; 9
10 Doğrudan Finansman Destekleri Doğrudan Finansman Destekleri-Proje Destekleme Hizmetleri ödeneği TL olup, gider bütçesi toplamının % 71,01 ine tekabül etmektedir Proje Destekleme Hizmetleri İktisadi Gelişme Mali Destek Programı ödeneğine gider bütçesinin kısmını oluşturan TL lik bir bütçe tahsis edilmiştir. % 43,02 lik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ödeneğine gider bütçesinin % 19,97 lik kısmını oluşturan TL lik bir bütçe tahsis edilmiştir Doğrudan Faaliyet Destekleri Gider Bütçesinin % 1,54 ünü oluşturan TL lik finansmanı Doğrudan Faaliyet Destekleri nde kullandırmayı planlamaktadır Güdümlü Proje Destekleri Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Bütçesi nden kullandırılacaktır Faiz Destekleri 2011 yılı ajans bütçesinde Faiz Destekleri ödeneği ayrılmamıştır Faizsiz Kredi Destekleri 2011 yılı ajans bütçesinde Faizsiz Kredi Destekleri ödeneği ayrılmamıştır Teknik Destekler Teknik Destekler ödeneğinde, gider bütçesinin TL lik bütçe tahsis edilmiştir. % 0,61 lik kısmını oluşturan Yatırımın Tanıtımı ve Desteklenmesi Faaliyetleri Yatırımın tanıtımı ve desteklenmesi faaliyetleri kapsamında, Gaziantep Yatırım Destek Ofisi nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gider bütçesinin % 0,37 sine tekabül eden TL tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin; TL si YDO nun tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının yapılması, TL si YDO nun yolluk giderlerinin karşılanması, TL si hizmet alımları ve TL si temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması giderleri için tahsis edilmiştir. Adıyaman Yatırım Destek Ofisi nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ise gider bütçesi nin % 0,22 sine tekabül eden TL tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin;
11 TL si YDO nun tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının yapılması, TL si YDO nun yolluk giderlerinin karşılanması, TL si hizmet alımları ve TL si temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması giderleri için tahsis edilmiştir. Kilis Yatırım Destek Ofisi nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gider bütçesinin % 0,15 ine tekabül eden TL tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin; 4.80 TL si YDO nun tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının yapılması, 9.60 TL si YDO nun yolluk giderlerinin karşılanması, TL si hizmet alımları ve TL si temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması giderleri için tahsis edilmiştir. Toplamda, Yatırımın Tanıtımı ve Desteklenmesi Faaliyetleri kapsamında TL bütçe kullanılması planlanmaktadır RED VE İADELER Ajansın 2011 yılı bütçesinde, red ve iade öngörülmemiştir. 11
12 3. SONUÇ Ajans ın 2011 yılı tahmini gelirleri ,47 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin % 64,28 i Merkezi Yönetim Bütçe Vergi Gelirleri nden aktarılan paylardan, % 2,54 ü İl Özel İdareleri Gelirleri nden aktarılan paylardan, % 13,65 i Belediye Gelirleri nden aktarılan paylardan ve % 0,37 si Sanayi ve Ticaret Odaları Gelirleri nden aktarılan paylardan oluşmaktadır. Ajans ın 2011 yılı tahmini giderlerinin ,47 TL olması öngörülmüştür. Genel Hizmetler e ilişkin bütçe, gider bütçesi toplamının % 27,63 üne tekabül eden ,47 TL den; Genel Yönetim Hizmetleri ne ilişkin bütçe ise % 19,96 ine tekabül eden ,47 TL den oluşturmaktadır. İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri ödeneği TL olup, gider bütçesi toplamının % 1,49 una tekabül etmektedir. Plan Program ve Proje Hizmetleri ödeneği TL olup, gider bütçesi toplamının % 2,94 üne tekabül etmektedir. Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri ödeneği TL olup, gider bütçesi toplamının % 0,30 ine tekabül etmektedir. Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri ödeneği TL olup, gider bütçesi toplamının % 2,94 üne tekabül etmektedir. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri kapsamında; Doğrudan Finansman Destekleri-Proje Destekleme Hizmetleri için gider bütçesi toplamının % 71,63 ünü oluşturan TL tahsis edilmiştir. Yatırım Tanıtımı ve Destekleme Faaliyetleri ne ilişkin gider bütçesi toplamının % 0,74 ünü oluşturan TL tahsis edilmiştir. Bu tutarın TL si Gaziantep YDO, TL si Adıyaman YDO, TL si Kilis YDO ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak tahsis edilmiştir. Toplam giderler içinde personel giderlerinin payı % 8,41; sosyal güvenlik kurumu ödemeleri payı ise % 1,93 olarak tahmin edilmiştir. Gelir-Gider farkı öngörülmemektedir. 12
13 EK: 1- A CETVELİ GELİR BÜTÇESİ KODLAR GELİR KALEMLERİ TL Yüzde Pay 50 KALKINMA AJANSLARI 12 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ DÜZEY 1 BÖLGESİ TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ İPEKYOLU KALKINMA AJANSI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILACAK PAYLAR Merkezi Yönetim Bütçesinden Ajans Bütçesine Aktarılan Pay Merkezi Yönetim Bütçesinden TS-BİP Programına Aktarılan Pay İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILACAK PAYLAR ,47 10% ,00 64,28% ,00 57,79% ,49% ,17 2,54% 27 Gaziantep İl Özel İdaresi ,61 1,48% 02 Adıyaman İl Özel İdaresi ,60 0,87% 79 Kilis İl Özel İdaresi ,96 0,20% BELEDİYELERDEN AKTARILACAK PAYLAR Gaziantep Belediyelerinden Aktarılacak Paylar Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Aktarılacak Pay Gaziantep İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılacak Paylar ,50 13,65% ,37 10,51% ,36 4,54% ,01 5,97% 01 Araban ,96 0,06% 02 İslahiye ,85 0,24% 03 Karkamış 9.516,30 0,03% 04 Nizip ,18 0,18% 05 Nurdağı ,23 0,13% 06 Oğuzeli ,51 0,08% 07 Şahinbey ,64 2,65% 08 Şehitkamil ,75 2,29% 09 Yavuzeli ,98 0,04% 10 Altınüzüm ,74 0,03% 11 Boğaziçi 4.896,39 0,02% 12 Cevizli 3.877,05 0,01% 13 Elif 8.393,82 0,03% 14 Fevzipaşa ,30 0,04% 15 Kocatepe 782,32 % 16 Sakçagözü ,53 0,04% 17 Salkım 5.823,68 0,02% 18 Sekili 4.169,70 0,01% 19 Şatırhöyük 7.185,24 0,02% 13
14 02 20 Tatlıcak 3.875,56 0,01% 21 Uluyatır 6.307,78 0,02% 22 Yeşilyurt 7.514,50 0,02% Adıyaman Belediyelerinden Aktarılacak Paylar ,37 2,99% 01 Adıyaman Belediyesinden Aktarılacak Pay ,66 1,58% 02 Adıyaman İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılacak Paylar ,71 1,42% 01 Besni ,78 0,26% 02 Çelikhan ,06 0,07% 03 Gerger ,58 0,03% 04 Gölbaşı ,49 0,20% 05 Kahta ,77 0,41% 06 Samsat ,18 0,04% 07 Sincik ,03 0,04% 08 Tut 9.007,62 0,03% 09 Akıncılar 4.309,03 0,01% 10 Atakent(Karıcık) 3.203,64 0,01% 11 Balkar 4.816,87 0,01% 12 Belören 4.150,48 0,01% 13 Bölükyayla 8.180,22 0,03% 14 Çakırhüyük 8.397,37 0,03% 15 Eskiköy 3.001,97 0,01% 16 Harmanlı 3.809,81 0,01% 17 Hasancık 3.555,57 0,01% 18 İnlice 9.025,77 0,03% 19 Kesmetepe 6.559,87 0,02% 20 Kömür 8.342,68 0,03% 21 Köseceli 4.716,97 0,01% 22 Pınarbaşı 9.059,45 0,03% 23 Sarıyaprak 6.465,51 0,02% 24 Suvarlı 6.957,11 0,02% 25 Şambayat ,03 0,04% 26 Üçgöz 4.283,03 0,01% 27 Yaylakonak 3.730,82 0,01% 79 Kilis Belediyelerinden Aktarılacak Paylar ,75 0,15% Kilis Belediyesinden Aktarılacak Pay ,29 0,10% 02 Kilis İlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılacak Paylar ,46 0,05% 01 Elbeyli 6.702,49 0,02% 02 Musabeyli 2.549,90 0,01% 03 Polateli 2.267,08 0,01% 04 Yavuzlu 4.496,00 0,01% SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILACAK ,14 0,37% PAYLAR
15 27 Gaziantep Ticaret ve Meslek Odaları Toplamı ,26 0,33% 01 Gaziantep Sanayi Odası ,09% 02 Gaziantep Ticaret Odası ,89 0,22% 03 Nizip Sanayi ve Ticaret Odası 3.234,95 0,01% 04 İslahiye Sanayi ve Ticaret Odası 1.748,42 0,01% 02 Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ,10 0,03% 79 Kilis Ticaret ve Sanayi Odası 2.234,78 0,01% 05 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR % 01 Avrupa Birliğinden Sağlanan Kaynaklar % 09 Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar % 06 FAALİYET GELİRLERİ ,54% 01 Gayri Maddi Hak Gelirleri % 02 Faiz Gelirleri ,54% 09 Diğer Faaliyet Gelirleri % 07 BAĞIŞ VE YARDIMLAR % Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar % 01 Kamu Kurum ve Kuruluşlarından % 02 Özel Hukuk Kurum ve Kuruluşlarından % Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Bağış ve Yardımlar % 01 Avrupa Birliğinden % 09 Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan % % 08 Önceki Yillardan Devreden Gelirler ,66 17,63% % 09 Ret ve İadeler (-) % % TOPLAM ,47 10% 15
16 EK: 2- B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ KURUMSAL FONKSYONEL EKONOMİK B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ TL Yüzde Pay Faaliyetlere Dağılımı KALKINMA AJANSLARI TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI GENEL HİZMETLERİ GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ PERSONEL GİDERLERİ , ,47 27, ,47 19, ,47 10, Personel Ücretleri ,41 121*0, Sosyal Güvenlik Prim MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,47 1,93 121*0, , ,65 111*0,30+113*0, Yolluklar ,25 122*0,10+131*0, Hizmet Alımları , Temsil ve Tanıtma Gayrimenkul Mal Alımı Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Bakım ve Onarım YEDEK ÖDENEKLER İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,16 111*0,30 122*0,90+111*0, *0,20+131*0, , *0,20+119*0, , , , ,09 341*0,20+342*0,20+344*0, Yolluklar ,06 341*0,30+342*0,40+343*0, *0,80+622*0,80 16
17 Hizmet Alımları ,27 341*0,40+342*0,20+343*0, *0,80+621*0,20+622*0, Temsil ve Tanıtma Gayrimenkul Mal Alımı Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Bakım ve Onarım PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,08 341*0,10+342*0,20+343*0, , , , Yolluklar , Hizmet Alımları , Temsil ve Tanıtma Gayrimenkul Mal Alımı Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Bakım ve Onarım ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,01 316*0, , ,30 311*0,40+312*0,40+313*0, *0,40+321*0,20+322*0, *0,05+451*0,05 (311*0,30)+(312*0,30)+(313*0, 30) (316*0,40)+(321* 0,50)+(322*0,50)+(411*0,10)+( 451*0,10) 311*0,30+312*0,30+313*0, *0,30+322*0,30+411*0, *0, ,08 331*0,50+332*0,30+333*0, *0,50+335*0,30+336*0, Yolluklar ,11 331*0,50+332*0,40+333*0, *0,50+335*0,40+336*0, Hizmet Alımları ,08 332*0,30+333*0,30+335*0, *0, Temsil ve Tanıtma Gayrimenkul Mal Alımı Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Bakım ve Onarım TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ ,03 336*0, ,94 17
18 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,40 211*0,05+212*0,20+221*0, *0, Yolluklar ,75 212*0,40+221*0,40+222*0, Hizmet Alımları ,57 211*0,05+221*0,25+222*0, Temsil ve Tanıtma Gayrimenkul Mal Alımı Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Bakım ve Onarım PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEKLERİ PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ İktisadi Gelişme Mali Destek Programı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı TS-BİP PROGRAMI 2010 Mali Destekleri TS-BİP PROGRAMI 2011 Mali Destekleri DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ FAİZ DESTEKLERİ FAİZSİZ KREDİ DESTEKLERİ TEKNİK DESTEKLER YATIRIM TANITIMI VE DESTEKLEME FAALİYETLERİ GAZİANTEP YATIRIM DESTEK OFİSİNİN FAALİYETLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme ,81 212*0,40+221*0,25+222*0, ,37 211*0, ,05 211*0, , , , ,02 412*0, ,97 412*0, , , , , , , ,04 (511g+512g+513g+514g)*0,10
19 Alımları Yolluklar ,07 (511g+512g+513g+514g)*0, Hizmet Alımları ,15 (511g+512g+513g+514g)*0, Temsil ve Tanıtma Gayrimenkul Mal Alımı Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Bakım ve Onarım ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİNİN FAALİYETLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,11 (511g+512g+513g+514g)*0, , ,02 (511a+512a+513a+514a)*0, Yolluklar ,04 (511a+512a+513a+514a)*0, Hizmet Alımları ,09 (511a+512a+513a+514a)*0, Temsil ve Tanıtma Gayrimenkul Mal Alımı Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Bakım ve Onarım KİLİS YATIRIM DESTEK OFİSİNİN FAALİYETLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,07 (511a+512a+513a+514a)*0, , ,01 (511k+512k+513k+514k)*0, Yolluklar ,03 (511k+512k+513k+514k)*0, Hizmet Alımları ,06 (511k+512k+513k+514k)*0, Temsil ve Tanıtma Gayrimenkul Mal Alımı Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Bakım ve Onarım ,04 (511k+512k+513k+514k)*0,30 19
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2010 YILI BÜTÇESİ (15 Şubat 31 Aralık 2010)
(İKA) 2010 YILI BÜTÇESİ (15 Şubat 31 Aralık 2010) TRC1 Bölgesi (GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. BÜTÇE 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ 4 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar: 4
Detaylı3. HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE PARASAL LİMİTLER SONUÇ... 10
2018 YILI BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 2 2. BÜTÇE... 3 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 3 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 3 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 3 BELEDİYELERDEN AKTARILAN
DetaylıBÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Sayfa 1 / 10 Ajans Adı: İpekyolu Kalkınma Ajansı Bütçe Dönemi: 2017 İlgili Tarihi Aralığı: 01.01.2017-31.03.2017 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU HESAP KODU BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
DetaylıBÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Sayfa 1 / 10 Ajans Adı: İpekyolu Kalkınma Ajansı Bütçe Dönemi: 2016 İlgili Tarihi Aralığı: 01.01.2016-31.12.2016 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU HESAP KODU BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
DetaylıBÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Sayfa 1 / 10 Ajans Adı: İpekyolu Kalkınma Ajansı Bütçe Dönemi: 2018 İlgili Tarihi Aralığı: 01.01.2018-31.12.2018 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU HESAP KODU BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Detaylı2012 Yılı II. Dönem Harcama Programı - Gelir
2012 Yılı II. Harcama Programı - Gelir Bütçe Kodu Gelir 01 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR 15.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar 15.640.000,00
Detaylı1. GİRİŞ BÜTÇE... 3
2017 YILI BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 2 2. BÜTÇE... 3 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 3 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 3 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 3 BELEDİYELERDEN AKTARILAN
Detaylı2016 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2016 Bütçe
2016 YILI BÜTÇESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. BÜTÇE... 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 4 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 BELEDİYELERDEN AKTARILAN
DetaylıT.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ
T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden
Detaylı2015 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2015 Bütçe
2015 YILI BÜTÇESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. BÜTÇE... 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 4 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 BELEDİYELERDEN AKTARILAN
Detaylı2014 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2014 Bütçe
2014 YILI BÜTÇESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. BÜTÇE... 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 4 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 BELEDİYELERDEN AKTARILAN
Detaylı2015 Harcama Programı Gider Listesi IV. Dönem (TL)
215 Harcama Programı Gider Listesi IV. (TL) Bütçe Tertibi 1.1.1.1.1 Bütçede Öngörülen Gerçekleşen Harcama Personel Ücretleri 4.., 2.621.256,87 28., 28., 4., 96., 1.1.1.1.2 İhbar ve Kıdem Tazminatları 1.1.1.1.3
Detaylı2016 Harcama Programı Gider Listesi II. Dönem (TL)
216 Harcama Programı Gider Listesi II. (TL) Bütçe Tertibi 1.1.1.1.1 Bütçede Öngörülen Gerçekleşen Harcama Personel Ücretleri 3.65., 814.838,69 28., 28., 28., 84., 1.1.1.1.2 İhbar ve Kıdem Tazminatları
Detaylı2015 Harcama Programı Gider Listesi III. Dönem (TL)
215 Harcama Programı Gider Listesi III. (TL) Bütçe Tertibi 1.1.1.1.1 Bütçede Öngörülen Gerçekleşen Harcama Personel Ücretleri 4.., 315., 21., 25., 775., 1.1.1.1.2 İhbar ve Kıdem Tazminatları 1.1.1.1.3
Detaylı2016 Harcama Programı Gider Listesi I. Dönem (TL)
216 Harcama Programı Gider Listesi I. (TL) Bütçe Tertibi 1.1.1.1.1 Bütçede Öngörülen Gerçekleşen Harcama Personel Ücretleri 3.65., 28., 28., 28., 84., 1.1.1.1.2 İhbar ve Kıdem Tazminatları 15., 1., 1.,
DetaylıT.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI BÜTÇESİ BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2)
T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI BÜTÇESİ BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) VAN 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. BÜTÇE 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ 4 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar 4 2.1.2.
Detaylıİçindekiler Şekiller... 3 GİRİŞ... 4
İçindekiler İçindekiler... 2 Şekiller... 3 GİRİŞ... 4 BÜTÇE... 5 1. GELİR BÜTÇESİ... 5 A. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 5 B. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar... 5 C. Belediyelerden
Detaylıİçindekiler...i. Şekiller... ii GİRİŞ...0
İçindekiler İçindekiler...i Şekiller... ii GİRİŞ...0 BÜTÇE...0 1. GELİR BÜTÇESİ...0 A. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar...0 B. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar...0 C. Belediyelerden Aktarılan
DetaylıŞekiller...2 GİRİŞ...3
İçindekiler Şekiller...2 GİRİŞ...3 BÜTÇE...4 1. GELİR BÜTÇESİ...4 A. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar...4 B. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar...4 C. Belediyelerden Aktarılan Paylar...4
DetaylıTRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI
TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI (ARALIK 2009) 17/12/ 2009 TRA1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. BÜTÇE 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ 4 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar 4 2.1.2. İl Özel İdarelerinden
DetaylıT.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. 2011 YILI REVİZE BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2011]
T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2011 YILI REVİZE BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2011] 1. GIRIŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. GELIR BÜTÇESI... 2 2.2. GIDER BÜTÇESI... 3 2.2.1. Genel Hizmetler... 3 2.2.1.1. Genel
Detaylı2013 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2013 Bütçe
3 YILI BÜTÇESİ DAKA/3 Bütçe İÇİNDEKİLER. GİRİŞ... 3. BÜTÇE... 4.. GELİR BÜTÇESİ... 4 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 BELEDİYELERDEN AKTARILAN
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM
Detaylı2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 213 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 213 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 213 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
DetaylıBÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE
Detaylı2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE
Detaylı2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiş, Finansmanın
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM
DetaylıMALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü
2017 MALİ YILI BÜTÇESİ 2018-2019 GELİR-GİDER TAHMİNLERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 2017 Yılı Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde
DetaylıT.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. BÜTÇE GIDERLERI... 4 01. Personel
DetaylıMALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü
2018 MALİ YILI BÜTÇESİ 2019-2020 GELİR-GİDER TAHMİNLERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 2018 Yılı Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde
DetaylıBÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik
Detaylı2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, 1 milyar 139 milyon
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir
DetaylıKURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2017 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz
DetaylıKURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2018 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...
Detaylı2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı
DetaylıBODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.
0 BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2017-2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2017 2018 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)
DetaylıYIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı
DetaylıBODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
0 BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016-2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2016 2017 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler
Detaylı2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile
DetaylıTEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler SUNUŞ... 2 1. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3
DetaylıT.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ
T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1
DetaylıKURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına
DetaylıOCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer
DetaylıKurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA
DetaylıT.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER
T.C. DÜZCE BELEDİYESİ 2018 MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01.
Detaylı2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye
Detaylı2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU
2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı
DetaylıKALKINMA AJANSLARININ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KANUN (1)
9685 KALKINMA AJANSLARININ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KANUN (1) Kanun Numarası : 5449 Kabul Tarihi : 25/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 8/2/2006 Sayı : 26074 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45
DetaylıT.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ
T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 15 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 15 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 15 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1 A. Bütçe
DetaylıGALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu
Detaylı2016 MALİ YILI BÜTÇESİ
2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET
DetaylıKURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği
DetaylıKurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
1 Ocak 31 Aralık 2018 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ-2018 İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ
DetaylıANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2018 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli
DetaylıÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri
2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken
DetaylıStrateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:
0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-
DetaylıKURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği
Detaylı1. GİRİŞ BÜTÇE GELİR BÜTÇESİ... 4 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR...
2012 YILI BÜTÇESİ 1 1. GİRİŞ... 3 2. BÜTÇE... 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 4 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR...
DetaylıI. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, Menteşe Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarih ve 152 sayılı kararıyla kabul edilen 2018 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2018
DetaylıKurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA
DetaylıÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri
216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı
Detaylı2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU
214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal
DetaylıT.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,
DetaylıÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri
216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216
DetaylıÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri
216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı
DetaylıT.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ
T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,
DetaylıT.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2017 11 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki
DetaylıOcak 2019 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri
2019 2019 Dönemi Gerçekleşmeleri 2018 yılı ayında 1,7 milyar TL fazla veren bütçe, 2019 yılı ayında 5,1 milyar TL fazla vermiştir. 2018 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı
DetaylıİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı
DetaylıHaziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri
217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında
DetaylıBÜTÇE. 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ. 4 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.3. 4 2.1.
2011 YILI BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. BÜTÇE... 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 4 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 2.1.3. BELEDIYELERDEN
DetaylıİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ
İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı
DetaylıBÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Sayfa 1 / 8 Ajans Adı: Güney Ege Kalkınma Ajansı Bütçe Dönemi: 2015 İlgili Tarihi Aralığı: 01.01.2015-30.06.2015 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU HESAP KODU BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
DetaylıT.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LISTESI... 3 ŞEKILLER LISTESI... 3 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA
DetaylıT.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2014 T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
DetaylıBÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Sayfa 1 / 6 Ajans Adı: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Bütçe Dönemi: 2015 İlgili Tarihi Aralığı: 01.01.2015-31.03.2015 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU HESAP KODU BÜTÇE GELİRİNİN
DetaylıKARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE
DetaylıBURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK
DetaylıKALKINMA AJANSLARININ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KANUN (1)
9685 KALKINMA AJANSLARININ HİZMETLERİNE İLİŞKİN KANUN (1) Kanun Numarası : 5449 Kabul Tarihi : 25/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 8/2/2006 Sayı : 26074 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45
DetaylıDUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE GİDERLERİ 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile
Detaylı2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2018 İçindekiler I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. Bütçe... 2 01. Personel... 4 02. SGK Devlet Primi... 4 03. Mal
DetaylıT.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. Bütçe Giderleri
DetaylıERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 A. Bütçe Giderleri...1 01. Personel Giderleri...3 02.
DetaylıKAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ
KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayfa 6 1-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemizin 2015 yılı gider bütçesi
DetaylıT.C. SİVAS BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU. Sayı :29 20/11/2018 Konu : 2019 Yılı Performans Programı MECLİS BAŞKANLIĞINA (KOMİSYON RAPORU)
T.C. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Sayı :29 20/11/2018 Belediye Meclisinin 07/11/2018 tarihli Birleşiminde, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 Yılı Performans Programı komisyonumuzca
DetaylıBELEDİYELERDE KALKINMA AJANSI PAY HESABINDA YAPILAN HATALAR Tayfun DOĞAN
BELEDİYELERDE KALKINMA AJANSI PAY HESABINDA YAPILAN HATALAR Tayfun DOĞAN 1-Kalkınma Ajansı nedir ve ne amaçla kurulur? Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki
Detaylı