T.C. VAN VALİLİĞİ. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. VAN VALİLİĞİ. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 T.C. VAN VALİLİĞİ ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van

2 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR. 2

3 İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler İl Siyasi Haritası Nüfus Bilgileri Tablosu Kurum Bilgileri II. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nün Yatırım ve Faaliyetlerinin Plan-Program Metinlerine Uygunluğu Analizi Plan ve Program Metinleri Analiz Tablosu Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Yıllık Yatırım Faaliyetleri İcmal Raporu 2014 Yılı Projeleri 31/12/2014 Tarihi İtibariyle 2015 Yılına Devredilen İş ve Ödenek İcmal Tablosu İl Valisinin ne Yönelik Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan ve Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi 3

4 I. GENEL BİLGİLER 4

5 Nüfus Bilgileri Tablosu S.NO İLCE ADI MAHALLE SAYISI * NÜFUS NÜFUS NÜFUS BAHÇESARAY BAŞKALE ÇALDIRAN ÇATAK EDREMİT ERCİŞ GEVAŞ GÜRPINAR İPEKYOLU MURADİYE ÖZALP SARAY ** * TUŞBA 67 ** * 2010 ve 2000 yıllarında kurulu olmayan merkez ilçe Nufus Miktarları * * TOPLAM * 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulduğundan İlçe olarak 2010 ve 2000 yılları nufus sayımında belirtilmemiştir ** 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulmuştur. 5

6 Kurum Bilgileri Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 1953 yılında kurulmuştur. Bölge Müdürlüğümüzün çalışma alanı Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri İllerinin tamamı ile Ağrı ve Siirt İllerinin bir bölümünü kapsamaktadır. Bölgemizin Yüz ölçümü Km2 olup,bu alan Türkiye yüz ölçümün % 6,7 si kadarıdır. Bölgemizin km Devlet yolu,1.732 km İl yolu olmak üzere toplam km yolağı bulunmakta olup ancak %10 kadarı Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalıdır. Bölge müdürlüğümüze bağlı Van, Muş, Hakkâri, Bitlis illerinde ve Erciş, Malazgirt, Tatvan, Yüksekova ilçelerinde olmak üzere toplam 8 şube şefliği ve 18 adet bakımevi bulunmaktadır. 6

7 MERKEZ TEŞKİLAT ŞEMASI A.TURAN GÜLHAŞ BÖLGE MÜDÜRÜ ENVER ŞERİF BAĞ BÖLGE MD. YRD. İBRAHİM YAŞAR BÖLGE MD. YRD. ANA HİZMET BİRİMLERİ DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ Mustafa İLERİ ETÜT PROJE VE ÇEV. BAŞMÜH. M.SANİ BİLGİÇ TESİSLER VE BAK. BAŞMÜH. EMRULLAH YANDIM STRATEJİ GELŞ. BAŞMÜH. GÜLTEKİN KÜÇÜK ARAŞTIRMA VEGELŞ. BAŞMÜH. MUHAMMET AKŞİTKUTAY ÜST YAPI BAŞMÜH. A.KADİR YAVUZ SANAT YAPILARI BAŞMÜH. ÜMİT BÜYÜKYILMAZ TAŞINMAZLAR BAŞMÜH. SELAMİ SAĞLAM MUHASEBE ŞB. MD. OĞUZ ÇAKILCI TRAFİK GÜVENLİĞİ BAŞMÜH. ERHAN ÜNLÜ İHALELER BAŞMÜH. DİLEK GÜNER ÇELİK HUKUK BİRİMİ SİNAN ÇAKIR MAKİNE VE İKMAL BAŞMÜH. A.HULİSİ GÜNBEY YOL YAPIM BAŞMÜH. YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ M.ALİ ŞENEL İNSAN KAYNAKLARI. ŞB. MD. CELAL AVCI DESTEK HİZ. ŞB. MD. KENAN ÜNLÜ SİVİL SAVUNMA ŞB. MD. ORHAN DAMLA KURUM TABİBİ 7

8 PERSONEL DURUMU GENEL İDARİ HİZMETLER HUKUK BİRİMİ DAİMİ İŞÇİ DİĞER BÖLGE MÜDÜRÜ : 1 BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI : 2 TOPLAM: 4 TOPLAM: 556 ŞUBE MÜDÜRÜ : 6 ŞEF : 6 MEMUR : 9 VERİ HAZIRLAMA VE KONT.İŞLT. : 16 AMBAR MEMURU : 1 TOPLAM: 41 TEKNİK HİZMETLER SINIFI SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMELİ 4/C BAŞMÜHENDİS : 11 MÜHENDİS : 72 MİMAR : 3 TOPLAM:2 SÖZLEŞMELİ TEKNİK ELEMAN : 3 SÖZLEŞMELİ GENEL İD.HİZ. : 1 TEMİZLİK : 52 GÜVENLİK : 17 ŞEHİR PLANLAYICISI : 0 TEKNİKER : 45 TOPLAM:4 TOPLAM : 69 TEKNİSYEN : 13 TOPLAM: 144 GENEL TOPLAM : 820 8

9 KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (2014 Yılı Fiziksel Kaynaklar) Sosyal Tesis Sayısı Adet Makine Parkı Adet Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Kamp) - Binek-Pikap-Minibüs 41 Eğitim Tesisi - Kamyon-Greyder-Dozer-Yükleyici 196 Lokal 1 Kar Bıçağı + Tuz Serpici 135 Misafirhane 1 Silindir 29 Kreş - Treyler 30 Diğer - Relaytank 14 Toplam 3 Süpürge 9 Lojman Sayısı Vinç 1 Dolu 42 Diğer 130 Boş/Kullanılamaz - Toplam 585 Toplam 42 Bilgisayar, Yazıcı, Yan Donanım Sayısı Adet Telefon/Faks Sayısı Bilgisayar 341 Telefon Yazıcı 224 Santrale Bağlı 23 Yan Donanım 209 Müstakil Telefon - Toplam 774 Cep Telefonu 2 Faks 10 Toplam 35 9

10 BY BSK TY VE ÖNCESİ BY BSK TY Köprü Tünel VAN İLİ BÖLÜNMÜŞ YOL(BY), BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM KAPLAMALI BÖLÜNMÜŞ YOL(BSK), TEK YOL(TY) DURUMU Üst Geçit ÖNCESİ VAN İLİ KÖPRÜ, TÜNEL VE ÜST GEÇİT DURUMU 10

11 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAN İLİ YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ 11

12 Plan ve Program Metinleri Analiz Tablosu /Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü BAKANLIK/KURUM STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLANA İLİŞKİN NİCEL VERİLER Dönemi Stratejik Planı Tema (varsa) Hedef Strateji (Varsa) PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN NİCEL VERİLER 1 HAREKETLİLİK Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek. EMA 1. (varsa). Hedef 1.1 Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu ağının geçiş ücretli olarak alternatif finans kaynakları kullanılarak geliştirilmesi sağlanacaktır Yılı Programı Faaliyet Faaliyetler Göstergeleri Konforlu ve emniyetli ulaşımın 1- Otoyol ve Bağlantı Yolu Yapım 1- Yapımı devam eden sağlanması amacıyla yapım Faaliyetleri otoyollara ait çalışmaları devam eden fiziki gerçekleşme (%97) otoyolların biran önce tamamlanarak ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir Alternatif finans kaynakları kullanılarak gerçekleştirilecek yolların, ön ve uygu-lama proje çalışmaları ihale edilerek yürütülecektir. Faaliyetler Hedeflenen projeler için yol koridoru ve güzergâh etütleri, fizibilite etüdü, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları, ön ve uy-gulama projelerinin ihale edilerek yaptırılması ve kontrolü Göstergeleri Projelendirilen yol uzunluğu (2.100km) Hedef 1.2 Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve Kuzey ve Güney koridorları üzerinde bölünmüş yol Faaliyetler Bölünmüş yol yapımı faaliyeti Göstergeleri Kuzey ve güney koridorlarında bölünmüş yol çalışmalarında 12

13 bağlantı yollarından kamu kaynaklarıyla yapılabilirliği tespit edilen projelerin % 60 ının yapımı gerçekleştirilecektir çalışmalarına devam edilecektir Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynaklarıyla yapılabilirliği tespit edilen projelerin % 1 inin yapımı gerçekleştirilecektir. Faaliyetler Otoyol ve bağlantı yollarının yapımı gerçekleşen harcamanın, yatırımda tahsis edilen ödeneğine oranı (%100) Göstergeleri Otoyol ve bağlantı yollarında gerçekleşen harcamanın otoyol ve bağlantı yolları için yatırımda ayrılan payına oranı(%100) 2- Otoyollarda taşıt x Km artış oranı (%6) Hedef 1.3 Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ana arterler üzerinde kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Hedef 1.4 Ulaşım politikaları doğrultusunda önemli koridorlar üzerinde coğrafi engelleri aşacak tüneller ve büyük sanat yapıları gibi özellik arz eden önemli projeler ha-yata geçirilecektir Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ana arterler üzerinde kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır Özellikle kuzey-güney koridorları üzerinde bulunan tünel ve büyük sanat yapılarından özellik arz edenlerde çalışmalar hızlandırılacaktır. Faaliyetler Trafik Yönetim Sistemleri Faaliyeti Faaliyetler Özellik arz eden ve yapımı devam eden tünellerin izlenmesi ve denetimi 2- Özellik arz eden ve yapımı devam eden köprülerin izlenmesi ve denetimi 3- Özellik arz eden tünel yapım projeleri 4- Özellik arz eden köprü yapım projeleri Göstergeleri Kurulan Sinyalizasyon Sistemi (adet100) Göstergeleri Tünellerin fiziki gerçekleşmesi (Ovit Tüneli) (%22,39 2- Tamamlanan özellik arz eden köprü uzunluğu (1.130m). 3- Parasal Gerçekleşme oranı % (Projelere ayrılan kaynağın ne kadarı harcandı%100) 2 KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik Hedef 2,1 Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 Milyon Yapılması planlanan yollarda karayolu geometrik ve güvenlik standartlarına uygun projeler ile kavşak projelerinin hazırlanması ve hâlihazır haritalarının alınması. Faaliyetler Planlanan yollarda Etüt proje mühendislik hizmetlerinin yapılması ve yaptırılması, Bölge Müdürlüklerinden gelen muhtelif kavşakların incelenmesi, hâlihazır Göstergeleri Kontrol edilen kavşak proje sayısı (300 Adet) 2- Tamamlanan komple proje uzunluğu (3000km) 3-Hazırlanan "Hâlihazır Harita" 13

14 güvenliğini sürekli olarak artırmak. taşıt-km ye düşen ölü sayısı 3 veya 3 ün altına düşürülecektir. harita yapılması (1000km) 4- Hazırlanan "Otoyol Hâlihazır Haritası" (12km) Trafik güvenliği hizmetlerinde çalıştırılacak makine parkının yenilenme ve dengelenmesine ait çalışmalar sürdürülecektir yılında m2 yatay işaretleme, m2 düşey işaretleme, km Otokorkuluk yapılması hedeflenmiştir Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 milyon taşıt-km ye düşen ölü sayı-sının 2,33 ün altına düşürülmesi hedeflenmiştir. Faaliyetler Makine, Ekipman Satın Alınması ve İmalatının Yaptırılması 2- Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Bakım-Onarım Çalışmaları 3- Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini Faaliyetler Yatay işaretleme yapılması 2- Düşey işaretleme yapılması 3-Otokorkuluk yapılması Faaliyetler Kaza Kara Noktaların İyileştirilmesi 2- Planlanan Projelerin Trafik Güvenliği Kontrolü Göstergeleri Yenilenen Makinelerde lastik, yedek parça ve tamir masrafların-da; eski makinelere göre tasarruf oranı (%30) 2- Makine Parkının hizmete hazır durumda bulunma oranı(%90) 3- Çalışma mevsimi süresince akaryakıt stokları asgari stok seviyesi oranı(%30) Göstergeleri Yapılan yatay işaretleme çalışması ( m2) 2- Yapılan düşey işaretleme çalışması ( m2) 3- Yapımı tamamlanan Otokorkuluk uzunluğu (1.900km) Göstergeleri Milyon Taşıt-Km ye düşen ölü sayısı ( 2,20 ) 2- İyileştirilen Kaza Kara Nokta sayısı ( 130) 3- Trafik Güvenliği Kontrolü yapılan Kavşak projesi sayısı ( 850 Adet) 4- Trafik Güvenliği Ekipmanları Kontrolü Yapılan proje uzunluğu 14

15 (2.150Km) Hedef 2,2 Kurumumuz sorumluluğunda bulunan 2008/96/EC Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi direktifi ile ilgili eğitim çalışmaları yapılacaktır. Hedef 2,3 Karayolu ağı üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında, uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır Trafik güvenliğini artırmak için bölünmüş yol ve tek yol yapımı ve iyileştirme çalışmalarının sürdürülmesi Kurumumuz sorumluluğunda bulunan 2008/96/EC Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi direktifi ile ilgili eğitim çalışmaları yapılacaktır Emanet olarak yürütülen kar mücadelesinde çalıştırılacak makine parkının yenilenme ve dengelenmesine ait çalışmalar sürdürülecektir. Faaliyetler Bölünmüş yol yapımı 2- Tek yol yapımı Faaliyetler Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi ne ilişkin eğitim faaliyeti Faaliyetler Makine, Ekipman Satın Alınması ve İmalatı Yaptırılması 2- Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Bakım-Onarım Çalışmaları 3- Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini Göstergeleri Trafik güvenliğini artırmak için gerçekleştirilen bölünmüş yol harcamasının, toplam trafik güvenliğini artırmak için yatırım bütçesinden ayrılan bölünmüş yol payına oranı (%100) 2- Trafik güvenliğini artırmak için gerçekleştirilen tek yol harcamasının, toplam trafik güvenliğini artırmak için yatırım bütçesinden ayrılan tek yol payına oranı (%100) Göstergeleri Gerçekleştirilen eğitim sayısı(1) 2- Eğitimlere katılan kişi sayısı(10) Göstergeleri Yenilenen Makinelerde lastik, yedek parça ve tamir masraflarında; eski makinelere göre tasarruf oranı (%30) 2- Makine Parkının hizmete hazır durumda bulunma oranı (%90) 3- Kış Mücadelesi süresince akaryakıt stokları asgari stok seviyesi oranı (%30) 15

16 3 KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak. Hedef 2,4 Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak ve sürekliliği sağlanarak geliştirilecektir. Hedef 3,1 Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurularak kullanıcıların hizmetine sunulacaktır Otoyollar üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında, uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır İşletmeye açık otoyollar üzerinde denetim sonucunda tespit edilen kilometreler de yenilenecek tel çit, Otokorkuluk, trafik işaretleme çalışmalarıyla trafik güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurulması çalışmalarına devam edilecektir. Faaliyetler Kar ve buzla mücadele çalışmaları Faaliyetler Trafik güvenliği faaliyeti Faaliyetler Kurumsal Bilgi Otomasyon Sistemi (KBOS) kapsamında karar destek ve yönetim sistemlerine esas bilgi sistemlerinin oluşturulması, gerekli uygulamaların geliştirilmesi, kullanımının sağlanması 2- Coğrafi Tabanlı sistemlerin kurulması ve yaygın kullanımlarının sağlanması 3- Gerekli iletişim ağları ile bilişim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi Göstergeleri Kullanılan tuz ve diğer buzlanmayı önleyici maddelerin miktarı ( ton ) Göstergeleri Yenilenen yatay trafik işaretlemesinin miktarı ( m2) 2- Yenilenen düşey trafik işaretlemesinin miktarı ( m2) 3- Yenilenen tel çit miktarı ( m2 ) 4- Yenilenen oto korkuluk miktarı (450 km ) Göstergeleri Gerçekleştirilecek proje sayısı (12) 2-Geliştirilen uygulamalarla ilgili eğitim verilecek kullanıcı sayısı (280) 3- Elektronik belge ve arşiv yönetim sistemi kullanan personelin toplam personel sayısına oranı (%100) 4- Yenilenecek yerel alan ağı sayısı (12) 5- Donanım, yazılım ve internet/intranet erişimi ile ilgili sorunların giderilme yüzdesi (%100) 6- İhtiyaç duyulan bilgisayar, yan donanım ve sunucu 16

17 Hedef 3,2 Karayolu ağı, geometrisi, altyapısı elamanları, durum bilgileri, trafik bilgileri, kaza bilgileri, karayolu yönetim sistemleri(insan kaynakları, bütçe, ihaleler vb.) ile ilgili bilgilerin zamanında, güvenilir ve sürekli tutulmasına ilişkin her türlü çalışmalar yapılacak ve gerekli sistemler kurulacaktır. Hedef 3,3 Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyeti 5 yıl Devlet Yollarındaki Sabit Trafik Sayım ve Sınıflandırma istasyonlarının sayısı üç yıl içerisinde iki katına çıkarılacaktır Kurumsal Bilgi Sistemleri geliştirilerek güncel ve doğru bilgiye zamanında erişilmesi sağlanacaktır Teşkilatımıza yeni atanan ve Makine ve İkmal Dairesi Faaliyetler Ulaşım Etütleri Faaliyetleri Faaliyetler Mevcut yol veri tabanının zenginleştirilmesi ve güncel tutulması 2- Mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve gerekli sistemlerin kurulması Faaliyetler Makine Temel ve Periyodik Eğitim Çalışmaları taleplerinin karşılanma oranı (%100) 7- Araç Takip ve Yönetim Sistemi Kurulumunun gerçekleştirilmesi (%85) Göstergeleri Kurulumu gerçekleşen trafik sayım istasyonu sayısı / Hedeflenen trafik sayım istasyonu sayısı (%100) 2- Ana koridorda 500 km'ye düşen sabit trafik sayım istasyonu sayısı (7,08) Göstergeleri Karayolları Coğrafi Tabanlı Arşiv ve Yönetim Sistemi kurulumunun gerçekleşmesi (%30) 2- Tünel verilerinin Karayolu Bilgi Sistemine entegrasyonun sağlanması (%20) 3- Yol Ağı Değişikliği Takip Sisteminin kurulumunun gerçekleşmesi (%30) 4- Trafik Portali kurulumunun gerçekleşmesi (%40) 5- Mevcut Bilgi Sistemlerine ilişkin değişiklik taleplerinin karşılanma oranı (%100) Göstergeleri Makine Eğitim Kurslarına katılan personel sayısı (24) 17

18 içerisinde % 10 artırılacaktır. Hedef 3,4 Kuruluşun Araştırma ve Geliştirme konusundaki uluslararası kabul edilebilir ve güvenirlik seviyesinde olan faaliyetleri geliştirilerek sürdürülecektir. Başkanlığına bağlı olarak görev yapan memur ve sanat sınıfı personelin eğitim ve temel kurslarının verilmesine devam edilerek kursa katılanlar belgelendirilecektir Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyetini artıracak çalışmalara devam edilecektir Araştırma Geliştirme Hizmetlerinin Kalitesini Uluslararası Düzeye Taşıyarak Sürekli İyileştirmek 2- Bilgisayar Ağını Geliştirme Çalışmaları Faaliyetler Tesis Bakımı ve Onarımı Faaliyeti 2- Eğitim Faaliyeti Faaliyetler Ar-Ge Laboratuvarlarının Geliştirilmesi Faaliyeti 2- Kalite Yönetim ve Akreditasyon Faaliyeti 3- Kalibrasyon ve Ara Kontrol Faaliyeti 4- Eğitim Faaliyeti 5- Ar-Ge Proje Yönetimi Faaliyet 6- Araştırma Mühendislik Hizmetleri Faaliyeti 2-Seminer, Fuar, Sempozyum ve Teknik Toplantılara katılan personel sayısı(30) 3-Bilgisayar ağındaki geliştirilen Bilgisayar sayısı Göstergeleri Binaların bakım ve onarımı için ayrılan kaynak oranı (Bakım ve onarımı için yapılan harcama/ Bakım ve onarımı için ayrılan ödenek)(%100) 2- Kişisel ve mesleki gelişim eğitimine katılan personel sayısı (7000) 3- Ulusal ve uluslararası seminer, bilgi şöleni, fuar vb. etkinliklere katılan personel sayısı(350) Göstergeleri Arazi ve laboratuvarlara alınacak cihaz ihtiyacı için yatırım ödeneği kullanma oranı ( %42) 2- Araştırma mühendislik hizmetleri kapsamında yapılan iş sayısı (874 adet) 3- Ar-Ge Laboratuvarlarında yapılacak deney sayısı ( adet) 4- Ar-Ge kapsamında yürütülen proje sayısı(15) 5- Kalibrasyonu ve ara kontrolü yapılan cihaz sayısı/ kalibrasyonu ve ara kontrolü yapılması gereken cihaz sayısı ( %80 ) 18

19 6- Ar-Ge laboratuvarlarındaki toplam Akredite deney / kalibrasyon faaliyeti sayısı (54) 7- Ar-Ge Başkanlığı tarafından hazırlanan Eğitim Planına uyum oranı (%90) 8- Jeolojik veri bilgi sistemi kurulumunun fiziksel gerçekleşme oran (%40) 4 KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. Hedef 4,1 Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu fiziki ve geometrik standartları iyileştirilecek ve geliştirilecektir yılında yatırım programında bulunan büyük sanat yapılarından ihale edilecek olanlarının projelerinin tümü yapılacak, %10'unun yapımı tamamlanacaktır. Tünellerden yol standartlarına uygun olarak ihale çalışmaları tamamlanacaktır Yol ağımızdaki bölünmüş yol ve tek yolların fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir Devlet ve İl yollarında; yol Faaliyetler Yapımı devam eden tünellerin izlenmesi ve denetimi 2- Yapımı devam eden büyük sanat yapılarının izlenmesi ve denetimi 3- Muhtelif tünel yapım projeleri 4- Muhtelif büyük sanat yapıları yapım projeleri 5- Köprü projelerinin emaneten yapılması ve ihaleli olarak yaptırılması, kontrolü ve onaylanması Faaliyetler Bölünmüş yollarda iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması 2- Tek yollarda iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması Faaliyetler Üst Yapı Bakım Onarım Göstergeleri Tünellerin fiziki gerçekleşmesi (%47) 2- Köprü yapım çalışmalarında gerçekleşen büyük sanat yapısı sayısı (110 adet) 3- Tamamlanan büyük sanat yapıları projeleri (385 adet) Göstergeleri Bölünmüş yollarda fiziki ve geometrik standardı iyileştirilen ve geliştirilen yol uzunluğunun toplam bölünmüş yollarda iyileştirilecek ve geliştirilecek yol uzunluğuna oranı (%100) 2- Tek yollarda fiziki ve geometrik standardı iyileştirilen ve geliştirilen yol uzunluğunun toplam tek yollarda iyileştirilecek ve geliştirilecek yol uzunluğuna oranı (%100) Göstergeleri Sathi Kaplamalı yollarda 19

20 üstyapı bakım onarımının yapılması ile trafik güvenliği artırılarak, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımının gerçekleşmesi sağlanacaktır Kesinleşmiş projelerde kamulaştırma mühendislik hizmetlerine ait çalışmalar, kamulaştırılacak parsellere ait değerleme hizmetleri, ocaklara ait talep formu, plan, proje ve imalat haritası üretimi yapılacaktır. Faaliyetleri Faaliyetler Karayolları Yol Güzergâhları için plan üretimi, güncel plan üretimi, taşınmaz mal değerlemesi ve tesis sahalarının envanterinin yapılması ile kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması. üstyapı yapım ve bakım onarımı yapılan yol uzunluğu (Harita uzunluğuna göre) (14.800km) 2- Yol yapım ve bakım onarımı işleri için kullanılan bitümlü malzeme miktarı ( ton) Göstergeleri Kamulaştırma plan üretimi (3000km) 2- Taşınmaz Mal Değerlemesi (1.100km) 3- Güncel Plan Üretimi (3.000km) 4- Tesis Sahalarına ait Envanter Güncellenmesi (9.500Hektar) 5- Kamulaştırma İşlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması (10.000Parsel adedi) Hedef 4,2 Geometrik standardı düşük köprülerin yenilenmesi ve sismik onarım gerektiren köprülerin güçlendirilmesi önceliklendirilerek gerçekleştirilecektir. Hedef 4,3 Yol bakım, onarım ve büyük onarım h0izmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de devlet ve il yolları ağı üzerinde bulunan köprülerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve standardı düşük köprülerin yenilenmesi Trafiğe açık mevcut otoyollarımızda güvenli ulaşımı sağlamak için gerekli üstyapı iyileştirme ve büyük onarımlarının Faaliyetler Sismik takviye projelerinin emaneten yapılması ve ihaleli olarak yaptırılması, kontrolü ve onaylanması, takviye uygulama işlerinin izlenmesi, yenilenen köprülerin izlenmesi ve denetimi 2- Muhtelif köprülerin sismik takviyelerinin yapılması, geometrik standardı düşük köprülerin yenilenmesi Faaliyetler Üstyapı İyileştirme ve Büyük Onarımları İşi Göstergeleri Yenileme yapılan köprü sayısı/yenileme gereken köprü sayısı oranı (%2) 2- Güçlendirme yapılan köprü sayısı/güçlendirme gereken köprü sayısı oranı (4) Göstergeleri Otoyollarda Üstyapı ve İyileştirmelerde Tamamlanan Otoyol Uzunluğu (150Km) 20

21 sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti %10 artırılacaktır. tamamlanması hedeflenmektedir Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de otoyolu ağı üzerinde bulunan köprü ve viyadüklerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması Otoyollarda bakım ve işletme faaliyetlerinin kalitesini artırmak Bakım hizmetleri ve doğal afet gibi işlerde çalıştırılacak makine parkının yenilenme ve dengelenmesine ait çalışmalar sürdürülecektir Turistik yolların yapım ve iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Faaliyetler Otoyollar Üzerindeki Viyadük, Köprü Onarımları ve Sismik Takviye İşleri Faaliyetler Yol bakım onarım faaliyeti 2- Elektronik ücret toplama faaliyeti Faaliyetler Makine, Ekipman Satın Alınması ve İmalatı Yaptırılması 2-Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Bakım-Onarım Çalışmaları 3-Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini Faaliyetler Turistik yol yapımı ve iyileştirme çalışması yapılması Göstergeleri Otoyol ve bağlantı yolları üzerindeki köprü ve viyadüklerin depreme karşı güçlendirmesi işlerinin yapımı tamamlananların sayısı(20) Göstergeleri Alınan Bakım onarım hizmetleri ödeneği / Hedeflenen Bakım onarım hizmetleri ödeneği (%100) 2- Kullanılan yama malzemesi miktarı ( 7.500ton ) Göstergeleri Yenilenen Makinelerde lastik, yedek parça ve tamir masrafların-da; eski makinelere göre tasarruf oranı(%30) 2-Makine Parkının hizmete hazır durumda bulunma oranı(90) 3-Çalışma mevsimi süresince akaryakıt stokları asgari stok seviyesi oranı(%30) Göstergeleri Turistik yollarda gerçekleşen harcamanın turistik yollar için yatırımda ayrılan payına oranı (%100) 21

22 Hedef 4,4 Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergâhlarda iyileştirme yapılacak ve alternatif güzergâhlar geliştirilecektir Devlet ve İl yollarında; bakım, onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartları, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilecektir Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergâhlarda iyileştirme yapılacak ve alternatif güzergâhlar geliştirilecektir. Faaliyetler Yol Bakım - Onarım Faaliyetleri 2-Köprülerin Bakım ve Onarım faaliyeti 3-Tünellerin Bakım, Onarım ve İşletme faaliyeti Faaliyetler Yol yapımı ve iyileştirme çalışması Göstergeleri Km bazında ortalama yol bakım ve onarım maliyeti ( TL) 2-Selden doğan hasarların onarılma oranı(%100) 3-Yol bakım hizmetlerinin yürütüldüğü tesislerden bakım ve onarıma ihtiyacı olanlardan, bakım ve onarımı yapılanların oranı(%100) 4-Bakım ve onarımı yapılan Turistik yol uzunluğu(60km) 5-Onarımı yapılan köprü sayısı(60) 6-Bakımı yapılan köprü sayısı(500) 7-Bakım ve onarımı yapılan tünel sayısı / bakım ve onarımı yapılması planlanan tünel sayısı (%60) Göstergeleri Ulusal güvenlik yollarında parasal gerçekleşme oranı (harcama/ ulusal güvenlik yolları için yatırımdan ayrılan pay) (%100) 5 İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel Hedef 5,1 Yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları yapılacaktır KGM sorumluluğundaki yol ağında, yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları, ağaçlandırma Faaliyetler Otoyollarda Ağaçlandırma Faaliyeti 2-Devlet Ve İl Yollarında Yol Boyu Gelişim Faaliyeti Göstergeleri Otoyollarda Ağaçlandırma ve peyzaj amaçlı dikilen ağaç fidesi sayısı ( adet ) 2- Devlet Ve İl Yollarında dikilen fidan sayısı ( adet ) 22

23 etkiler azaltılarak ve enerji tasarrufu sağlanarak yaşam kalitesini artırmak, tarihi ve kültürel varlıkları korumak. Hedef 5,2 Yol, malzeme ocakları ve tesislerin çevresel etkilerinin ve alınabilecek çevre koruyucu önlemlerin belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması sağlanacaktır. çalışmaları yapılacaktır Yol ve malzeme ocakları için ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası ile ekleri hazırlanacaktır. Gürültü azaltıcı önlemler almak üzere gürültü haritası ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Kuruluşumuz faaliyetleri için Emisyon Raporları hazırlanacaktır. Faaliyetler Yol ve malzeme ocakları için çevre faaliyetleri Göstergeleri Yol ve malzeme ocakları için hazırlanan ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası sayısı (100 adet) 2-Gürültü haritası hazırlanan yol uzunluğu (800km) 3- Hazırlanan Emisyon Raporu sayısı (25 adet) Hedef 5,3 Mevcut tüm tesislerde enerji tasarrufuna ilişkin tedbirler alınacak, güçlendirme, bakım ve onarım hizmetleri tamamlanacaktır. Hedef 5,4 İnsana ve çevreye duyarlı Ar- Ge çalışmaları yürütülecektir Ayrılan ödenek dâhilinde, tesislerin bakım ve onarım hizmetlerinin tamamlanması, yeni tesis yapımı ve ömrünü tamamlamış tesislerin yerine yenilerinin yapılması hedeflenmiştir Çevreye duyarlı BSK imalatlarını gerçekleştirmek ve doğru yola doğru zamanda bakım-onarım uygulayarak sürüş konforunu artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülecektir. Faaliyetler Tesis Yapımı ve Onarımı Faaliyetler Çevre ve İnsan sağlığının korunması ve yol performansını artırıcı Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi Göstergeleri Bakım-Onarımı yapılan bina sayısı (25) 2-Deprem güçlendirmesi yapılan bina sayısı(2) 3-Yeni yapılan tesis sayısı(5) Göstergeleri Üstyapı performans ölçümleri ve değerlendirme yapılan yol uzunluğu (5000km.) 2- Üstyapı performans çalışmalarına katılan personel sayısı (24) 3- Ilık karışım asfaltlarla ilgili literatür ve laboratuvar Ar-Ge çalışmalarına katılan personel sayısı (9) 4- Su bazlı yol çizgi boyasının denenmesi ve performans değerlendirme Ar-Ge 23

24 çalışmalarına katılan personel sayısı (7) Hedef 5.5 Tarihi köprülerin yakın çevresi ile birlikte restore edilerek korunması ve cazibe merkezi haline getirilmesi sağlanarak, koruma bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır yılında; ülkemizde yer alan çeşitli dönemlere ait tarihi köprülerin tespit ve tescil işlemlerinin yapılması/yaptırılması, envanterlerinin oluşturulması, tarihi köprü restorasyonlarına ait proje ve uygulama çalışmalarının yaptırılması, denetlenmesi sağlanacaktır. Faaliyetler Tarihi köprü onarımı, yurtiçi ve yurtdışından yapılan tarihi köprülerin izlenmesi ve denetlenmesi, envanter ve tescil işlemleri denetimi, tarihi köprü projelerinin kontrolü, onayı ve denetlenmesi. 2-Muhtelif tarihi köprülerin onarımı Göstergeleri Envanteri yapılan tarihi köprü sayısı (30 adet) 2-Tescili yapılan tarihi köprü sayısı (30 adet) 3-Restorasyon uygulama projeleri tamamlanan tarihi köprü sayısı (30 adet) 4-Restorasyon uygulamaları tamamlanan tarihi köprü sayısı (15 adet) 24

25 Yıllık Yatırım Faaliyetleriİcmal Raporu VAN İLİ 2014 YILI KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ (TL) Yatırımcı Kuruluş Sektörü Ulaşım Toplam Proje Sayısı 38 Toplam Proje Bedeli (TL) ,00 TL 2014 Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi ,00 PROJELERDE KULLANILANFİNASMAN KAYNAKLARI 2014 Yılı İç Kredi Tutarı Yılı Dış Kredi Tutarı Yılı Öz Kaynak Yıl Hibe - Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL) , Yıl İçi Harcama (TL) ,00 Toplam Harcama (TL) ,00 Biten Proje Sayısı 9 Devam Eden Proje Sayısı 10 Başlanmamış Proje Sayısı 18 Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) %36 25

26 Yıllık Yatırım Faaliyetleriİcmal Raporu Van İli Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 2014 Yılı Yatırımları (.000 TL) Proje Adı YOL YAPIM VE ONARIM PROGRAMI BÖLÜNMÜŞ YOLLAR Proje Başlama Yılı Proje Tutarı* Önceki Yıllar Harcaması Yatırımın Önceki Yıllar Durumu Fiziki Gerçekleşme (%)** Nakdi Gerçekleşme (%)** 2014 Yılı Ödeneği 2014 Yılı Aktarılan Ödenek 2014 Yılı Harcaması Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) Toplam Nakdi Gerçekleşme (%) Van-Muradiye Ayr. (DAP) Erciş-Muradiye-Çaldıran (Erciş Şehir Geçişi Dahil) (DAP) Kuzgunkıran Tüneli (DAP) Edremit-Gevaş Ayr. (DAP) Adilcevaz-Erciş (DAP) Gevaş Ayr.-Bitlis İl Sınırı (DAP) Van-(Hakkari-Yüksekova) Ayr.(DAP) Van Çevre Yolu (DAP) Çatak-Bahçesaray (DAP) YENİ İŞLER Çaldıran-Dorutay-Özalp Erciş-Patnos (DAP) (Ağrı-Doğubeyazıt)Ayr.- Çaldıran (DAP) DEVLET YOLLARI YAPIN VE ONARIMI Van-Özalp-Kapıköy (DAP) (Çatak-Beğendik) Ayr.-(Şırnak- Pervari) Ayr. İl Yolu (KM: ) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri Yapım İşi (Van-Gürpınar) Ayr.-(Gevaş- Tatvan) Ayr. (KM: ) arası Toprak İşl. Sanat Yap. ve Üstyapı İşl. Yap. İşi

27 ÜST YAPI ÇALIŞMALARI Van-(Hakkari-Yüksekova) Ayr.(DAP) Erciş-Muradiye-Çaldıran (Km: ) (DAP) Bütümlü Sıcak Karışım (BSK) İkmal işi yapımı Van-Özalp-Saray-Kapıköy (DAP) Bütümlü Sıcak Karışım (BSK) Yapımı KÖPRÜ YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI (Van-Erciş Yolunda) Karayolları Köprülü Kavşağı (DAP) (Van-Erciş Yolunda) Akköprü Köprüsü (DAP) (Van-Erçiş Yolunda) Erciş Sanayi Köprülü Kavşağı (DAP) (Van Çevreyolunda) Erciş Köprülü Kavşağı (DAP) (Van Çevreyolunda) Özalp Köprülü Kavşağı (DAP) (Başkale-Hakkari Yolunda) Hatipoğlu Köprüsü Özalp-Saray-Kapıköy-İran Hududu Yolunda SARAY GRUBU KÖPRÜLERİ (DAP) SARAY - 1 DDY ÜST GEÇİT 2013 Köprüsü SARAY - 2 Köprüsü 2013 (Memedik Grubu Köprüleri) Memedik Köprüsü (DAP) 2012 (Memedik Grubu Köprüleri) Memedik DDY Üstgeçit (DAP) TARİHİ KÖPRÜLERİN ONARIMI TRAFİK HİZMETLERİ (Çatak İlçesinde) Çatak-Hurkan- Zeril Köprülerinin Onarımı 2014 (Erciş İlçesinde) Haydarbey Köprüsü Onarımı

28 Muhtelif Kesimlerde Çelik Konst Üst Geçit Yapımı Muhtelif Kesimlerde Sinyalizasyon Tes. Edilmesi ve Rutin Trafik Hizmetleri KÖPRÜ ONARIMI K.K.Nolu(Çatak (65-50) 0 İYA-Narlı (65-50) İl Yolunda Kar Tüneli Yapılması Yapım işi (Van-Erçiş)Ayr.-Çald Dev.YoluBendimahiKöp. Onarımı TESİS VE YOL BAK. VE ONARIM HİZMETLERİ Muhtelif Köprü Onarımı Karayolları 11. Bölge (Van) Bölge Müdürlüğü Tesisleri Karayolları 111.ve 115.Şube Şefliği dahilindeki yollarda Rutin Bakım işleri ASFALT YAPIM VE ONARIMI Asfalt Onarım (K0) - Asfalt Yenileme (K) TOPLAM

29 NO 31/12/2014 Tarihi İtibariyle 2015 Yılına Devredilen İş Ve Ödenek İcmal Tablosu Birimi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı / Van İli 2014 Yılı Toplam Proje Sayısı 2014 Yılı Proje Ödenek Toplamı 2014 Yılı Biten Proje Sayısı 2015 Yılında Devam Eden Proje Sayısı 2015 Yılına Devreden Ödenek Toplamı TL TL TOPLAM TL TL 29

30 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet PG1 F1 SA 1. HAREKETLİLİK Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek. SH1.1:Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu ağının geçiş ücretli olarak alternatif finans kaynakları kullanılarak geliştirilmesi sağlanacaktır. PH1.1,1. Konforlu ve emniyetli ulaşımın sağlanması amacıyla yapım çalışmaları devam eden otoyolların biran önce tamamlanarak ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir. PG1Yapımı devam eden otoyollara ait fiziki gerçekleşme (%97) F1Otoyol ve Bağlantı Yolu Yapım Faaliyetleri Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Mevcut Otoyol Ağı Bölge Müdürlüğümüze Bağlı Van İl Sınırları İçinden geçmemektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü Yılı Stratejik Planında yer alan Otoyollargüzergâhı Van İl Sınırları içinden geçmediğinden dolayı müz olarak herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır. 30

31 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet PG1 F1 SA1. HAREKETLİLİK Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek. SH1.1 Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu ağının geçiş ücretli olarak alternatif finans kaynakları kullanılarak geliştirilmesi sağlanacaktır. PH1.1,2 Alternatif finans kaynakları kullanılarak gerçekleştirilecek yolların, ön ve uygulama proje çalışmaları ihale edilerek yürütülecektir. PG1Projelendirilen yol uzunluğu (2.100km) F1Hedeflenen projeler için yol koridoru ve güzergâh etütleri, fizibilite etüdü, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları, ön ve uygulama projelerinin ihale edilerek yaptırılması ve kontrolü Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler. Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. 31

32 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet PG1 F1 SA1. HAREKETLİLİK Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek. SH1.2 Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynaklarıyla yapılabilirliği tespit edilen projelerin % 60 ının yapımı gerçekleştirilecektir PH1.2,1 Kuzey ve Güney koridorları üzerinde bölünmüş yol çalışmalarına devam edilecektir PG1.Kuzey ve güney koridorlarında bölünmüş yol çalışmalarında gerçekleşen harcamanın, yatırımda tahsis edilen ödeneğine oranı (%100) F1.Bölünmüş yol yapımı faaliyeti Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Mevcut Otoyol Ağı Bölge Müdürlüğümüze Bağlı Van İl Sınırları İçinden geçmemektedir Karayolları Genel Müdürlüğü Yılı Stratejik Planında yer alan Otoyollar güzergâhı Van İl Sınırları içinden geçmediğinden dolayı müz olarak herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır. 32

33 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet PG1 PG1 F1 SA1. HAREKETLİLİK Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek. SH1.2 Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynaklarıyla yapılabilirliği tespit edilen projelerin % 60 ının yapımı gerçekleştirilecektir PH1.2,2Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynaklarıyla yapılabilirliği tespit edilen projelerin % 1 inin yapımı gerçekleştirilecektir. PG1.Otoyol ve bağlantı yollarında gerçekleşen harcamanın otoyol ve bağlantı yolları için yatırımda ayrılan payına oranı(%100) PG1.Otoyollarda taşıt x Km artış oranı (%6) F1.Otoyol ve bağlantı yollarının yapımı Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Mevcut Otoyol Ağı Bölge Müdürlüğümüze Bağlı Van İl Sınırları İçinden geçmemektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü Yılı Stratejik Planında yer alan Otoyollar güzergâhı Van İl Sınırları içinden geçmediğinden dolayı müz olarak herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır. 33

34 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet SA 1. HAREKETLİLİK Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek. SH1.3 Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ana arterler üzerinde kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. PH1.3,1 Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ana arterler üzerinde kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. PG1.3.1Kurulan Sinyalizasyon Sistemi (1) F1Trafik Yönetim Sistemleri Faaliyeti Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 3(+) F Yılında Van İlimize 3 adet yeni kavşağa sinyalizasyon ve 10 adet Değişken Mesaj Sistemi (VMS) kurulmuştur. Ödenek: ,00 Harcama Durumu: ,00 34

35 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı 1. HAREKETLİLİK Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek. Hedef 1,4Ulaşım politikaları doğrultusunda önemli koridorlar üzerinde coğrafi engelleri aşacak tüneller ve büyük sanat yapıları gibi özellik arz eden önemli projeler hayata geçirilecektir : Özellikle kuzey-güney koridorları üzerinde bulunan tünel ve büyük sanat yapılarından özellik arz edenlerde çalışmalar hızlandırılacaktır. PG1Tünellerin fiziki gerçekleşmesi (Ovit Tüneli) (%0) PG2.Tamamlanan özellik arz eden köprü uzunluğu (0). PG3.Parasal Gerçekleşme oranı % (Projelere ayrılan kaynağın ne kadarı harcandı%100) F1. Özellik arz eden ve yapımı devam eden tünellerin izlenmesi ve denetimi F2.Özellik arz eden ve yapımı devam eden köprülerin izlenmesi ve denetimi Faaliyet F3.Özellik arz eden tünel yapım projeleri F4.Özellik arz eden köprü yapım projeleri Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 0(+) PG2 0(+) PG3 %100(+) Van ilimizde yapılacak olan Güzeldere Tüneli, Van-(Hakkâri- Yüksekova) Ayr. Yolu Başkale F1 Geçişi Projesi kapsamında yapılacak olup, çalışmalar devam etmektedir. F2 F3 Van Hakkâri yolunda yapılmakta olan Hatipoğlu Köprüsünde % 92,75 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Ödenek: Harcama Durumu: Ödenek: ,77 Harcama Durumu: ,77 Ödenek: Harcama Durumu: 35

36 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet PG1 PG2 PG3 PG4 F1 SA2.KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak. SH2.1 Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 Milyon taşıt-km ye düşen ölü sayısı 3 veya 3 ün altına düşürülecektir. PH2.1,1 Yapılması planlanan yollarda karayolu geometrik ve güvenlik standartlarına uygun projeler ile kavşak projelerinin hazırlanması ve hâlihazır haritalarının alınması. PG1.Kontrol edilen kavşak proje sayısı (300 Adet) PG2Tamamlanan komple proje uzunluğu (3000km) PG3.Hazırlanan "Hâlihazır Harita" (1000km) PG4.Hazırlanan "Otoyol Hâlihazır Haritası" (12km) F1. Planlanan yollarda Etüt proje mühendislik hizmetlerinin yapılması ve yaptırılması, Bölge Müdürlüklerinden gelen muhtelif kavşakların incelenmesi, hâlihazır harita yapılması Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) 60 Adet(+) 100 km(+) 500 km(+) Mevcut Otoyol Ağı Bölge Müdürlüğümüze Bağlı Van İl Sınırları İçinden geçmemektedir. *Van-Erciş Devlet yolu 20 adet,van-tatvan Devlet Yolu (Edremit Kuzkunkıran arası) 20 adet ve Van-Hakkâri devlet yolunda 20 adet kavşak projesi hazırlanmıştır.( Harcama Durumu: ,00 TL) *Van-Erciş Devlet Yolu 40 Km, Van-Tatvan Devlet Yolu (Edremit-Kuzkunkıran arası) 40 Km, Van-Hakkâri Devlet Yolu 20 Km proje hazırlanmıştır.( Harcama Durumu: ,00.-Tl) *Van İl Sınırları dâhilinde muhtelif kesimlerdeki yollarda 500 km Hâlihazır harita yapılmıştır.( Harcama Durumu: ,00.-Tl) Ödenek: ,00 Harcama Durumu: ,00 36

37 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet SA2.KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak. SH2.1 Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 Milyon taşıt-km ye düşen ölü sayısı 3 veya 3 ün altına düşürülecektir. PH2.1,2Trafik güvenliği hizmetlerinde çalıştırılacak makine parkının yenilenme ve dengelenmesine ait çalışmalar sürdürülecektir. PG1 Yenilenen Makinelerde lastik, yedek parça ve tamir masrafların-da; eski makinelere göre tasarruf oranı (%30) PG2Makine Parkının hizmete hazır durumda bulunma oranı(%90) PG3 Çalışma mevsimi süresince akaryakıt stokları asgari stok seviyesi oranı(%30) F1 Makine, Ekipman Satın Alınması ve İmalatının Yaptırılması F2.Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir,Bakım-Onarım Çalışmaları F3 Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 %35(+) PG2 %94 (+) PG3 %80(+) F1 Merkezi düzeyde takip edilen faaliyetler.(makine, Ekipman Satın Alınması Genel Müdürlük tarafından yapılmaktadır.) F2 F Yılında Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Bakım-Onarım Çalışmalarıkapsamındaki faaliyetler(harcamalar Bölge Müdürlüğü Düzeyinde Alınmıştır.) 2014 Yılında Madeni yağ temini (Harcamalar Bölge Müdürlüğü Düzeyinde Alınmıştır.) Ödenek: ,99 Harcama Durumu ,99 Ödenek: ,11 Harcama Durumu ,11 37

38 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet SA 2.KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak. SH2.1 Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 Milyon taşıt-km ye düşen ölü sayısı 3 veya 3 ün altına düşürülecektir. PH2.1,32014 yılında m2 yatay işaretleme, m2 düşey işaretleme, km Otokorkuluk yapılması hedeflenmiştir. PG1Yapılan yatay işaretleme çalışması ( m2) PG2 Yapılan düşey işaretleme çalışması ( m2) PG3Yapımı tamamlanan Otokorkuluk uzunluğu (1.900km) F1Yatay işaretleme yapılması F2Düşey işaretleme yapılması F3Otokorkuluk yapılması Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG m2(+) PG m2(+) PG3 25 km (+) F1 F2 F Yılında Van İlimizde 738 km bölünmüş yolda m2, 665 eksen+kenar için m2 ve 130 km eksen için m2 olmak üzere toplam m2 yatay işaretleme yapılmıştır Yılında Van İlimizde Düşey işaretleme çalışmalarında 2900 m2 levha kullanılmıştır Yılında Van İlimizde 25 km Basit Mesafeli Otokorkuluk yapılmıştır. Ödenek: ,00 Harcama Durumu: ,00 Ödenek: ,00 Harcama Durumu: ,00 Ödenek: ,00 Harcama Durumu: ,00 38

39 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet SA2.KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak. SH2.1 Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 Milyon taşıt-km ye düşen ölü sayısı 3 veya 3 ün altına düşürülecektir. PH2.1,4Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 milyon taşıt-km ye düşen ölü sayısının 2,33 ün altına düşürülmesi hedeflenmiştir PG1 100 Milyon Taşıt-Km ye düşen ölü sayısı ( 2,20 ) PG2 İyileştirilen Kaza Kara Nokta sayısı ( 130) PG3 Trafik Güvenliği Kontrolü yapılan kavşak projesi sayısı ( 850 Adet) PG4 Trafik Güvenliği Ekipmanları Kontrolü yapılan proje uzunluğu (2.150Km) F Kaza Kara Noktaların İyileştirilmesi F Planlanan Projelerin Trafik Güvenliği Kontrolü Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler. PG2 2 adet (-) PG3 60 km(+) PG4 100 km (+) F1 F Yılında Bölge Müdürlüğümüze bağlı Van İli sınırları dâhilinde2 adet yaya üstgeçidi yapılarak kaza kara noktaları iyileştirmeye çalışılmıştır Yılında Van ilimizde Van Erciş Devlet yolunda 20 ad. Kavşak ve 40 km yol, Van Tatvan Devlet yolunda 20 ad. Kavşak ve 40 km yol, Van Hakkâri Devlet yolunda 20 adet kavşak ve 20 km yol proje hazırlanmıştır. Ödenek: ,00 Harcama Durumu: ,00 Ödenek: ,00 Harcama Durumu: ,00 39

40 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet SA2.KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak. SH2.1 Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 Milyon taşıt-km ye düşen ölü sayısı 3 veya 3 ün altına düşürülecektir. PH2.1,5Trafik güvenliğini artırmak için bölünmüş yol ve tek yol yapımı ve iyileştirme çalışmalarının sürdürülmesi PG1Trafik güvenliğini artırmak için gerçekleştirilen bölünmüş yol harcamasının, toplam trafik güvenliğini artırmak için yatırım bütçesinden ayrılan bölünmüş yol payına oranı (%100) PG2Trafik güvenliğini artırmak için gerçekleştirilen tek yol harcamasının, toplam trafik güvenliğini artırmak için yatırım bütçesinden ayrılan tek yol payına oranı (%100) F1. Bölünmüş yol yapımı F2.Tek yol yapımı Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG %100(+) PG %100(+) F Yılında Van İlimizde 7 km Bölünmüş Yol hedeflenmiş olup, 40,5 km Bölünmüş Yol, 2 Km Bitümlü Sıcak Kaplamalı Bölünmüş Yol hedeflenmiş olup, 8,5 km Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Bölünmüş Yol tamamlanmıştır. F Yılında Van İlimizde 5 km Tek Yol hedeflenmiş olup, 26 km Tek Yol tamamlanmıştır. Ödenek: Harcama Durumu: Ödenek: Harcama Durumu 40

41 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet SA2.KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak. SH2.2 Kurumumuz sorumluluğunda bulunan 2008/96/EC Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi direktifi ile ilgili eğitim çalışmaları yapılacaktır. PH2.2,1. Kurumumuz sorumluluğunda bulunan 2008/96/EC Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi direktifi ile ilgili eğitim çalışmaları yapılacaktır. PG1.Gerçekleştirilen eğitim sayısı(1) PG2.Eğitimlere katılan kişi sayısı(10) F1. Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi ne ilişkin eğitim faaliyeti Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 0(-) PG2 0(-) F1 Ödenek: Harcama Durumu: 41

42 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı SA2.KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak. SH2.3 Karayolu ağı üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında, uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. PH2.3,1Emanet olarak yürütülen kar mücadelesinde çalıştırılacak makine parkının yenilenme ve dengelenmesine ait çalışmalar sürdürülecektir. PG1Yenilenen Makinelerde lastik, yedek parça ve tamir masraflarında; eski makinelere göre tasarruf oranı (%30) PG2Makine Parkının hizmete hazır durumda bulunma oranı (%90) PG3Kış Mücadelesi süresince akaryakıt stokları asgari stok seviyesi oranı (%30) F1. Makine, Ekipman Satın Alınması ve İmalatı Yaptırılması Faaliyet F2 Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Bakım-Onarım Çalışmaları F3 Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 %35(+) PG2 %94(+) PG3 %70(+) F1 Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. F2 F Yılında Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Bakım-Onarım Çalışmaları kapsamındaki faaliyetler (Bölge Müdürlüğü harcamaları esas alınmıştır.) 2014 Yılında Madeni yağ temini (Bölge Müdürlüğü harcamaları esas alınmıştır.) Ödenek: ,50 Harcama Durumu: ,50 Ödenek: ,22 Harcama Durumu: ,22 42

43 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet PG1 F1 SA2.KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak. SH2.3 Karayolu ağı üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında, uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. PH2.3.2 Otoyollar üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında, uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. PG1 Kullanılan tuz ve diğer buzlanmayı önleyici maddelerin miktarı ( ton ) F1.Kar ve buzla mücadele çalışmaları Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Mevcut Otoyol Ağı Bölge Müdürlüğümüze Bağlı Van İl Sınırları İçinden geçmemektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü Yılı Stratejik Planında yer alan Otoyollar güzergâhı Van İl Sınırları içinden geçmediğinden dolayı müz olarak herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır. 43

44 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet PG1 PG2 PG3 PG4 F1 SA2.KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak SH2.4 Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak ve sürekliliği sağlanarak geliştirilecektir. PH2.4.1İşletmeye açık otoyollar üzerinde denetim sonucunda tespit edilen kilometreler-de yenilenecek tel çit, Otokorkuluk, trafik işaretleme çalışmalarıyla trafik güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir. PG1.Yenilenen yatay trafik işaretlemesinin miktarı ( m2) PG2.Yenilenen düşey trafik işaretlemesinin miktarı ( m2) PG3.Yenilenen tel çit miktarı ( m2 ) PG4.Yenilenen oto korkuluk miktarı (450 km ) F1Trafik güvenliği faaliyeti Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Mevcut Otoyol Ağı Bölge Müdürlüğümüze Bağlı Van İl Sınırları İçinden geçmemektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü Yılı Stratejik Planında yer alan Otoyollar güzergâhı Van İl Sınırları içinden geçmediğinden dolayı müz olarak herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır. 44

45 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı SA3. KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak SH3.1Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurularak kullanıcıların hizmetine sunulacaktır. PH3.1,1Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurulması çalışmalarına devam edilecektir. PG1.Gerçekleştirilecek proje sayısı (12) PG2.Geliştirilen uygulamalarla ilgili eğitim verilecek kullanıcı sayısı (280) PG3.Elektronik belge ve arşiv yönetim sistemi kullanan personelin toplam personel sayısına oranı (%100) PG4.Yenilenecek yerel alan ağı sayısı (12) PG5.Donanım, yazılım ve internet/intranet erişimi ile ilgili sorunların giderilme yüzdesi (%100) PG6.İhtiyaç duyulan bilgisayar, yan donanım ve sunucu taleplerinin karşılanma oranı (%100) PG7.Araç Takip ve Yönetim Sistemi kurulumunun gerçekleştirilmesi (%85) F1.Kurumsal Bilgi Otomasyon Sistemi (KBOS) kapsamında karar destek ve yönetim sistemlerine esas bilgi sistemlerinin oluşturulması, gerekli uygulamaların geliştirilmesi, Faaliyet kullanımının sağlanması F2.Coğrafi Tabanlı sistemlerin kurulması ve yaygın kullanımlarının sağlanması F3.Gerekli iletişim ağları ile bilişim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 0(-) PG2 0(-) PG3 %43(-) PG4 0(-) PG5 %100(+) PG6 %100(+) PG7 %90(+) F1 Bölge Müdürlüğümüzde KBOS kullanıcı sayısı 144 tür. Bu sistemle ilgili gerekli uygulamalar Ödenek: eksiksiz devam etmektedir. Harcama Durumu: - F2 F3 Bölge Müdürlüğümüzün Coğrafi Bilgi sistemleri projesi kapsamında Van ili yol ağına bağlı 1121 Km lik kesimin de Eksen çalışması tamamlanmış olup, Envanter toplama çalışmalarına mevsimsel şartlar nedeniyle ara verilmiştir. Bölge Müdürlüğümüze ait birimlere ait iletişim alt yapısı ve bilişim sistemleri faal şekilde kullanılmaktadır. Ödenek: Harcama Durumu - Ödenek: Harcama Durumu - 45

46 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet SA3. KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak SH3.2 Karayolu ağı, geometrisi, altyapısı elamanları, durum bilgileri, trafik bilgileri, kaza bilgileri, karayolu yönetim sistemleri(insan kaynakları, bütçe, ihaleler vb.) ile ilgili bilgilerin zamanında, güvenilir ve sürekli tutulmasına ilişkin her türlü çalışmalar yapılacak ve gerekli sistemler kurulacaktır. PH3.2,1Devlet Yollarındaki Sabit Trafik Sayım ve Sınıflandırma istasyonlarının sayısı üç yıl içerisinde iki katına çıkarılacaktır. PG1.Kurulumu gerçekleşen trafik sayım istasyonu sayısı / Hedeflenen trafik sayım istasyonu sayısı (%100) PG2.Ana koridorda 500 km'ye düşen sabit trafik sayım istasyonu sayısı (7,08) F1. Ulaşım Etütleri Faaliyetleri Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 %100(+) PG2 9,29(+) Ödenek: ,00 F1 Trafik Güvenliği Başmühendisliği servisimizce ulaşım etüt çalışmalarımız devam etmektedir. Harcama Durumu: ,00 46

47 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 F1 F2 SA3. KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak SH3.2 Karayolu ağı, geometrisi, altyapısı elamanları, durum bilgileri, trafik bilgileri, kaza bilgileri, karayolu yönetim sistemleri(insan kaynakları, bütçe, ihaleler vb.) ile ilgili bilgilerin zamanında, güvenilir ve sürekli tutulmasına ilişkin her türlü çalışmalar yapılacak ve gerekli sistemler kurulacaktır. PH3.2,2Kurumsal Bilgi Sistemleri geliştirilerek güncel ve doğru bilgiye zamanında erişilmesi sağlanacaktır. PG1.Karayolları Coğrafi Tabanlı Arşiv ve Yönetim Sistemi kurulumunun gerçekleşmesi (%30) PG2.Tünel verilerinin Karayolu Bilgi Sistemine entegrasyonun sağlanması (%20) PG3.Yol Ağı Değişikliği Takip Sisteminin kurulumunun gerçekleşmesi (%30) PG4.Trafik Portali kurulumunun gerçekleşmesi (%40) PG5.Mevcut Bilgi Sistemlerine ilişkin değişiklik taleplerinin karşılanma oranı (%100) F1. Mevcut yol veri tabanının zenginleştirilmesi ve güncel tutulması F2. Mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve gerekli sistemlerin kurulması Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler. Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. 47

48 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet SA3. KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak SH3.3 Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyeti 5 yıl içerisinde % 10 artırılacaktır. SH3.3,1Teşkilatımıza yeni atanan ve Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapan memur ve sanat sınıfı personelin eğitim ve temel kurslarının verilmesine devam edilerek kursa katılanlar belgelendirilecektir. PG 1.Makine Eğitim Kurslarına katılan personel sayısı (24) PG2.Seminer, Fuar, Sempozyum ve Teknik Toplantılara katılan personel sayısı(30) PG3.Bilgisayar ağındaki geliştirilen Bilgisayar sayısı (50) F1. Makine Temel ve Periyodik Eğitim Çalışmaları F2. Bilgisayar Ağını Geliştirme Çalışmaları Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) 17 kişi(+) 2 kişi(+) PG1 PG2 PG3 341(+) F1 Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır yılında Bölge Müdürlüğümüze bağlı Şube Şefliklerinin tümü Genel Müdürlüğümüzün F2 internet/intranet ağına alınmıştır. 8 adet şubeden 5 tanesi GHDSL alt yapısı kullanılırken, 3 şubemizde ise VDSL alt yapısı kullanılmıştır. Ödenek: Harcama Durumu: 48

49 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet SA3. KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak SH3.3 Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyeti 5 yıl içerisinde % 10 artırılacaktır. PH3.3,2Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyetini artıracak çalışmalara devam edilecektir. PG1.Binaların bakım ve onarımı için ayrılan kaynak oranı (Bakım ve onarımı için yapılan harcama/ Bakım ve onarımı için ayrılan ödenek)(%100) PG2.Kişisel ve mesleki gelişim eğitimine katılan personel sayısı (7000) PG3.Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, fuar vb. etkinliklere katılan personel sayısı(350) F1.Tesis Bakımı ve Onarımı Faaliyeti F2. Eğitim Faaliyeti Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 %100(+) PG2 416kişi(+) PG3 2kişi(-) F1 F Yılında Van ilimizde bulunan müze ait Yeni Bölge Müdürlüğü yerleşkesi % 65 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır Yılında olarak *Kalite Yönetim Sisteminde Sistem Dokümanlarına Ulaşma, Numune Kabul Esasları, Raporları ve Rapor Yazma ve Otomatik CBR Cihazının kullanımı Eğitim Faaliyetleri * İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu Eğitim Faaliyetlerinde tüm çalışanlar, Atölye Maliyet Formlarında Yer Alan Başlıkların Anlatılması ve Doğru Şekilde Doldurulmasının Gösterilmesi, İkmal Stok Konuların Anlatılması. *Kesin Hesap ve Yönetim Sistemleri Kursu. *46, 47, 48. Adaylık Eğitim Programı Kursu Eğitim Faaliyeti. *70,71, 72. Karayolu Temel Kursu Eğitim Faaliyeti. *Mesleki Eğitim Kursu Eğitim Faaliyeti. *Koridor ve Güzergâh Elverişli Etüt Kursu Eğitim Faaliyeti. *ISO 9001 Uygulamaları, Deney Süreçleri ve Raporlama Kursu Eğitim Faaliyetleri Ödenek: Harcama Durumu: ,00 Ödenek: Harcama Durumu 49

50 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı SA3. KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak SH3.4 Kuruluşun Araştırma ve Geliştirme konusundaki uluslararası kabul edilebilir ve güvenirlik seviyesinde olan faaliyetleri geliştirilerek sürdürülecektir. PH3.2.1Araştırma Geliştirme Hizmetlerinin Kalitesini Uluslararası Düzeye Taşıyarak Sürekli İyileştirmek PG 1.Arazi ve laboratuvarlara alınacak cihaz ihtiyacı için yatırım ödeneği kullanma oranı ( %42) PG2.Araştırma mühendislik hizmetleri kapsamında yapılan iş sayısı (874 adet) PG3.Ar-Ge Laboratuvarlarında yapılacak deney sayısı ( adet) PG4.Ar-Ge kapsamında yürütülen proje sayısı(15) PG5.Kalibrasyonu ve ara kontrolü yapılan cihaz sayısı/ kalibrasyonu ve ara kontrolü yapılması gereken cihaz sayısı ( %80 ) PG6.Ar-Ge laboratuvarlarındaki toplam Akredite deney / kalibrasyon faaliyeti sayısı(54) PG7. Ar-Ge Başkanlığı tarafından hazırlanan Eğitim Planına uyum oranı (%90) PG8. Jeolojik veri bilgi sistemi kurulumunun fiziksel gerçekleşme oranı (%40) F1. Ar-Ge Laboratuvarlarının Geliştirilmesi Faaliyeti F2. Kalite Yönetim ve Akreditasyon Faaliyeti F3. Kalibrasyon ve Ara Kontrol Faaliyeti Faaliyet F4. Eğitim Faaliyeti F5. Ar-Ge Proje Yönetimi Faaliyet F6. Araştırma Mühendislik Hizmetleri Faaliyeti Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 %99 (+) PG2 30 ADET (+) PG ADET (-) PG4 7 ADET (+) PG5 %100 (+) PG6 5 ADET (+) PG7 %100 (+) PG8 %5 (-) Ödenek: ,00 F1 Ar-Ge Laboratuvarlarının Geliştirilmesine Yönelik 5 Cihaz alımı gerçekleştirilmiştir. Harcama Durumu: ,00 50

51 F2 F3 F4 F5 F6 70 Adet Cihazın Kalibrasyon ve Ara Kontrolleri yapıldı. Birinci ve İkinci Dönem olarak gerçekleştirilen Şantiye Araştırma Teknisyen Eğitimi kapsamında 80 kişiye; Kontrol Mühendisi/Şefi Geliştirme Kursu kapsamında 26 kişiye eğitim verilmiştir. Ödenek: Harcama Durumu: Ödenek: ,00 Harcama Durumu: ,00 Ödenek: Harcama Durumu: Ödenek: Harcama Durumu: Ödenek: Harcama Durumu 51

52 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı SA4.KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. SH4.1 Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu fiziki ve geometrik standartları iyileştirilecek ve geliştirilecektir. PH4.1,12014 yılında yatırım programında bulunan büyük sanat yapılarından ihale edilecek olanlarının projelerinin tümü yapılacak, %10'unun yapımı tamamlanacaktır. Tünellerden yol standartlarına uygun olarak ihale çalışmaları tamamlanacaktır. PG 1.Tünellerin fiziki gerçekleşmesi (%47) PG2.Köprü yapım çalışmalarında gerçekleşen büyük sanat yapısı sayısı (110 adet) PG3. Tamamlanan büyük sanat yapıları projeleri (385 adet) F1. Yapımı devam eden tünellerin izlenmesi ve denetimi F2. Yapımı devam eden büyük sanat yapılarının izlenmesi ve denetimi Faaliyet F3. Muhtelif tünel yapım projeleri F4.Muhtelif büyük sanat yapıları yapım projeleri F5. Köprü projelerinin emaneten yapılması ve ihaleli olarak yaptırılması, kontrolü ve onaylanması Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 %83(+) PG2 12(+) PG3 11(+) 2014 Yılında Van ilimizin Çatak- Narlı Yolunda bulunan Bahçesaray Kar Tünelinin % 83 fiziki gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bir kısmı Van il sınırları dâhilinde bulunan Kuzkunkıran Tünelinin Ödenek: ,00 F1 2.Tüp ihale çalışmaları Genel Müdürlükçe Yapılmaktadır. Güzeldere Tüneli, Van-(Hakkâri- Yüksekova) Ayr. Yolu ve Başkale Geçişi Projesi kapsamında ihale edilmiş olup, % 2,76 fiziki Harcama Durumu: ,00 gerçekleşme sağlanan projenin çalışmaları devam etmektedir. F Yılında Van ilimizde bulunan Memedik Grubu Köprüleri yapım işi tamamlanmış, Hatipoğlu köprüsü % 92,75, Erciş Sanayi Köprülü Kavşağı % 5.37 fiziki gerçekleşmeleri sağlanmıştır. Saray Grubu Köprüleri yapım işi devam etmektedir. Ödenek: ,00 Harcama Durumu: ,00 F3 Ödenek: Harcama Durumu F4 Ödenek: Harcama Durumu F5 Ödenek: Harcama Durumu 52

53 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı SA4.KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. SH4.1 Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu fiziki ve geometrik standartları iyileştirilecek ve geliştirilecektir. PH4.1,2Yol ağımızdaki bölünmüş yol ve tek yolların fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. PG1.Bölünmüş yollarda fiziki ve geometrik standardı iyileştirilen ve geliştirilen yol uzunluğunun toplam bölünmüş yollarda iyileştirilecek ve geliştirilecek yol uzunluğuna oranı (%100) PG2.Tek yollarda fiziki ve geometrik standardı iyileştirilen ve geliştirilen yol uzunluğunun toplam tek yollarda iyileştirilecek ve geliştirilecek yol uzunluğuna oranı (%100) Faaliyet F1. Bölünmüş yollarda iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması F2. Tek yollarda iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 %100(+) PG2 %100(+) F Yılında Van İlimizde 11 km Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Aşınma Tabakası, 205( m²) km Sathi kaplama hedeflenmiş olup, 772 km ( m² ) Sathi kaplama tamamlanmıştır. F2 Ödenek: Harcama Durumu: Ödenek: Harcama Durumu 53

54 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet SA4.KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. SH4.1 Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu fiziki ve geometrik standartları iyileştirilecek ve geliştirilecektir. PH4.1,3Devlet ve İl yollarında; yol üstyapı bakım onarımının yapılması ile trafik güvenliği artırılarak, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımının gerçekleşmesi sağlanacaktır. PG1.Sathi Kaplamalı yollarda üstyapı yapım ve bakım onarımı yapılan yol uzunluğu (Harita uzunluğuna göre) (14.800km) PG2.Yol yapım ve bakım onarımı işleri için kullanılan bitümlü malzeme miktarı ( ton) F1. Üst Yapı Bakım Onarım Faaliyetleri Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG km (+) PG ton (+) F1 Van- (Hakkâri- Yüksekova) Ayr. (DAP), Erciş-Muradiye-Çaldıran (Km: ) (DAP)Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) İkmal işi yapımı, Van-Özalp-Saray-Kapıköy (DAP)Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Yapımı Projeleri kapsamında Üst Yapı Bakım ve Onarım çalışmaları devam etmektedir. Ödenek: ,00 Harcama Durumu: ,00 54

55 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet SA 4.KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. SH4.1 Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu fiziki ve geometrik standartları iyileştirilecek ve geliştirilecektir. PH4.1.4Kesinleşmiş projelerde kamulaştırma mühendislik hizmetlerine ait çalışmalar, kamulaştırılacak parsellere ait değerleme hizmetleri, ocaklara ait talep formu, plan, proje ve imalat haritası üretimi yapılacaktır. PG 1.Kamulaştırma plan üretimi (3000km) PG2.Taşınmaz Mal Değerlemesi (1.100km) PG3.Güncel Plan Üretimi (3.000km) PG4.Tesis Sahalarına ait Envanter Güncellenmesi (9.500Hektar) PG5.Kamulaştırma İşlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması (10.000Parsel adedi) F1. Karayolları Yol Güzergâhları için plan üretimi, güncel plan üretimi, taşınmaz mal değerlemesi ve tesis sahalarının envanterinin yapılması ile kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması. Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) 10km(-) 67km(+) 120km(+) PG1 PG2 PG3 PG4 0 (-) PG5 500parsel(+) olarak Van İl Düzeyinde 2014 yılında 10 km kamulaştırma plan F1 üretimi, 67 km taşınmaz mal değerlenmesi 120 km güncel plan üretimi ve 500 parsel kamulaştırma işlemlerin yürütülmesi ve tamamlanmasını gerçekleştirmiştir. Ödenek: Harcama Durumu:

56 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı SA4.KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. SH4.2 Geometrik standardı düşük köprülerin yenilenmesi ve sismik onarım gerektiren köprülerin güçlendirilmesi önceliklendirilerek gerçekleştirilecektir. PH4.2,1Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de devlet ve il yolları ağı üzerinde bulunan köprülerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve standardı düşük köprülerin yenilenmesi PG 1.Yenileme yapılan köprü sayısı/yenileme gereken köprü sayısı oranı (%2) PG2.Güçlendirme yapılan köprü sayısı/güçlendirme gereken köprü sayısı oranı (4) F1. Sismik takviye projelerinin emaneten yapılması ve ihaleli olarak yaptırılması, kontrolü ve onaylanması, takviye uygulama işlerinin izlenmesi, yenilenen köprülerin Faaliyet izlenmesi ve denetimi F2. Muhtelif köprülerin sismik takviyelerinin yapılması, geometrik standardı düşük köprülerin yenilenmesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 1/3=%30(+) PG2 0(+) F1 Memedik Grubuyla anılan Memedik, Memedik D.D.Y Üst Geçit köprüleri yenilenmesi Ödenek: ,00 tamamlanmıştır. Harcama Durumu: ,00 56

57 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet PG1 F1 SA 4.KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. SH4.3 Yol bakım, onarım ve büyük onarım h0izmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti %10 artırılacaktır. PH4.3,1Trafiğe açık mevcut otoyollarımızda güvenli ulaşımı sağlamak için gerekli üstyapı iyileştirme ve büyük onarımlarının tamamlanması hedeflenmektedir PG 1.Otoyollarda Üstyapı ve İyileştirmelerde Tamamlanan Otoyol Uzunluğu (150Km) F1. Üstyapı İyileştirme ve Büyük Onarımları İşi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Mevcut Otoyol Ağı Bölge Müdürlüğümüze Bağlı Van İl Sınırları İçinden geçmemektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü Yılı Stratejik Planında yer alan Otoyollar güzergâhı Van İl Sınırları içinden geçmediğinden dolayı müz olarak herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır. 57

58 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet PG1 F1 SA 4.KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. SH4.3 Yol bakım, onarım ve büyük onarım h0izmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti %10 artırılacaktır. PH4.3,2Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de otoyolu ağı üzerinde bulunan köprü ve viyadüklerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması PG1.Otoyol ve bağlantı yolları üzerindeki köprü ve viyadüklerin depreme karşı güçlendirmesi işlerinin yapımı tamamlananların sayısı(20) F1.Otoyollar Üzerindeki Viyadük, Köprü Onarımları ve Sismik Takviye İşleri Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Mevcut Otoyol Ağı Bölge Müdürlüğümüze Bağlı Van İl Sınırları İçinden geçmemektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü Yılı Stratejik Planında yer alan Otoyollar güzergâhı Van İl Sınırları içinden geçmediğinden dolayı müz olarak herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır. 58

59 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet PG1 PG2 F1 F2 SA4.KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. SH4.3 Yol bakım, onarım ve büyük onarım h0izmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti %10 artırılacaktır. PH4.3,3Otoyollarda bakım ve işletme faaliyetlerinin kalitesini artırmak. PG 1.Alınan Bakım onarım hizmetleri ödeneği / Hedeflenen Bakım onarım hizmetleri ödeneği (%100) PG2.Kullanılan yama malzemesi miktarı ( 7.500ton ) F1. Yol bakım onarım faaliyeti F2. Elektronik ücret toplama faaliyeti Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) Mevcut Otoyol Ağı Bölge Müdürlüğümüze Bağlı Van İl Sınırları İçinden geçmemektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü Yılı Stratejik Planında yer alan Otoyollar güzergâhı Van İl Sınırları içinden geçmediğinden dolayı Karayolları 11.Bölge Müdürlüğümüz olarak herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır. 59

60 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı SA4.KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. SH4.3 Yol bakım, onarım ve büyük onarım h0izmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti %10 artırılacaktır. PH4.3.4Bakım hizmetleri ve doğal afet gibi işlerde çalıştırılacak makine parkının yenilenme ve dengelenmesine ait çalışmalar sürdürülecektir. PG 1.Yenilenen Makinelerde lastik, yedek parça ve tamir masrafların-da; eski makinelere göre tasarruf oranı(%30) PG2.Makine Parkının hizmete hazır durumda bulunma oranı(90) PG3.Çalışma mevsimi süresince akaryakıt stokları asgari stok seviyesi oranı(%30) F1. Makine, Ekipman Satın Alınması ve İmalatı Yaptırılması Faaliyet F2. Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Bakım-Onarım Çalışmaları F3. Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 35(+) PG2 100(+) PG3 60(+) F1 Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır. F2 F Yılında Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Bakım-Onarım Çalışmaları kapsamındaki faaliyetler (Bölge Müdürlüğü harcamaları esas alınmıştır.) 2014 Yılında Madeni yağ temini (Bölge Müdürlüğü harcamaları esas alınmıştır.) Ödenek: ,00 Harcama Durumu: ,00 Ödenek: ,00 Harcama Durumu: ,00 60

61 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet SA4.KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. SH4.3 Yol bakım, onarım ve büyük onarım h0izmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti %10 artırılacaktır. PH Turistik yolların yapım ve iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. PG1.Turistik yollarda gerçekleşen harcamanın turistik yollar için yatırımda ayrılan payına oranı (%100) F1. Turistik yol yapımı ve iyileştirme çalışması yapılması Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 %100(+) 2014 Yılında Van il sınırları içinde yol ağı dâhilinde Turistik yol F1 diye adlandırılan herhangi yol olmadığı için bu yönde Bölge Müdürlüğümüzce herhangi bir proje çalışması yapılmamıştır. 61

62 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı SA4.KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ : Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. SH4.3 Yol bakım, onarım ve büyük onarım h0izmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti %10 artırılacaktır. PH4.3,6Devlet ve İl yollarında; bakım, onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartları, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilecektir. PG 1. Km bazında ortalama yol bakım ve onarım maliyeti ( TL) PG2.Selden doğan hasarların onarılma oranı(%100) PG3.Yol bakım hizmetlerinin yürütüldüğü tesislerden bakım ve onarıma ihtiyacı olanlardan, bakım ve onarımı yapılanların oranı(%100) PG4.Bakım ve onarımı yapılan Turistik yol uzunluğu(60km) PG5.Onarımı yapılan köprü sayısı(60) PG6. Bakımı yapılan köprü sayısı(500) PG7. Bakım ve onarımı yapılan tünel sayısı / bakım ve onarımı yapılması planlanan tünel sayısı (%60) F1. Yol Bakım - Onarım Faaliyetleri Faaliyet F2. Köprülerin Bakım ve Onarım faaliyeti F3. Tünellerin Bakım, Onarım ve İşletme faaliyeti Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG TL (-) PG2 %100(+) PG3 %100(+) PG4 0km() PG5 3(+) PG6 17(+) PG7 %83(+) F1 F2 F Yılında Van ilimizde Tablo EK-4/a 2014 Yatırım Programında Yol Bakım ve Onarım Projeleri kapsamında Rutin Bakım, Sathi Kaplama çalışmaları yapılmıştır Yılında Van ilimizde bulunan Ablangez, Büyüksu, Erzik i Köprü onarımı ve Tüm Köprülerin bakım ve onarımı yapılmıştır Yılında Van İlimizde Güzeldere Tüneli ve Bahçesaray Kar Tünellerinde Çalışmalar devam etmekte olup, Bahçesaray Kar Tünelinin % 83 Fiziki Gerçekleşmesi tamamlanmıştır. Ödenek: ,00 Harcama Durumu: ,00 Ödenek: ,00 Harcama Durumu: ,00 Ödenek: ,00 TL Harcama Durumu: ,00 62

63 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı Faaliyet SA4.KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. SH4.4Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergâhlarda iyileştirme yapılacak ve alternatif güzergâhlar geliştirilecektir. PH4.4,1Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergâhlarda iyileştirme yapılacak ve alternatif güzergâhlar geliştirilecektir. PG 1.Ulusal güvenlik yollarında parasal gerçekleşme oranı (harcama/ulusal güvenlik yolları için yatırımdan ayrılan pay) (%100) F1. Yol Bakım ve iyileştirme oranı Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 %100 (+) F1 Van il sınırlarımız dâhilinde olmayan fakat Karayolları 11.Bölge Sınırları içinde Hakkâri ilimizde yer alan 26 km Tek Yol Standardında İhalesi tamamlanmış olan HakkâriAyr. Çukurca Güvenlik yolunda Çukurca Tüneli tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.( PG1 Bu proje kapsamında değerlendirilmiştir.) Ödenek: ,70 Harcama Durumu: ,70 63

64 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Faaliyet Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı SA5İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkiler azaltılarak ve enerji tasarrufu sağlanarak yaşam kalitesini artırmak, tarihi ve kültürel varlıkları korumak. SH5.1 Yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları yapılacaktır PH3.2.1KGM sorumluluğundaki yol ağında, yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları, ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır. PG1.Otoyollarda Ağaçlandırma ve peyzaj amaçlı dikilen ağaç fidesi sayısı ( adet )- PG2.Devlet Ve İl Yollarında dikilen fidan sayısı ( adet ) F1. Otoyollarda Ağaçlandırma Faaliyeti- F2. Devlet Ve İl Yollarında Yol Boyu Gelişim Faaliyeti Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 Mevcut Otoyol Ağı Bölge Müdürlüğümüze Bağlı Van İl Sınırları İçinden geçmemektedir. PG Adet (-) Karayolları Genel Müdürlüğü Yılı Stratejik Planında yer alan Otoyollar güzergâhı Van İl Sınırları içinden F1 geçmediğinden dolayı müz olarak herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır. * Van il sınırları dâhilinde bulunan (Van-Havalimanı girişi,otogar Kavşağı-Edremit Yolu,Erciş Şehir Geçişi,Van Otogar Kavşağı-Özalp Hemzemin Geçişi,Van Otogar Kavşağı- Ablengez Köprüsü arası) adet fidan dikimi ve bakımı yapılmıştır. * Van İl sınırları dahilinde bulunan (Van Şehir Geçişi,KurubaşGeçişi,Gevaş Şehir Geçişi,Uysal Şehir Geçişi,Çiçekli Şehir Geçişi,Gürpınar Şehir Geçişi,ÖzalpYolu,Havaalanı girişi) yollarındaki Orta refüj ve kavşaklarda bulunan F2 yaklaşık adet ağacın budanması,sulanması,gübrelenmesi,ilaçlanması,ağaç diplerinin çapalanması, bitki çanaklarının yapılması, orta refüj ve kavşaklarda 500 dekar alanda yabancı otların temizlenmesi ve çim alanlarının biçilmesi yapılmıştır. * Yol gelişimi kapsamında iki nisan kavşağına 1000 m² çim taşı döşenerek çim ekimi yapılmış, *Van-Özalp yolu ile Van- Erciş yol kenarlarına 5 adet oturma bank ve masaları yapılmıştır. * Van Şehir Geçişi orta refüj ve kavşaklara 4 adet Sulama amaçlı su sondajı kuyusu yapılmıştır. Ödenek: ,00 Harcama Durumu; ,00 64

65 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Faaliyet Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı SA5İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkiler azaltılarak ve enerji tasarrufu sağlanarak yaşam kalitesini artırmak, tarihi ve kültürel varlıkları korumak. SH5.2 Yol, malzeme ocakları ve tesislerin çevresel etkilerinin ve alınabilecek çevre koruyucu önlemlerin belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması sağlanacaktır. PH3.2.1Yol ve malzeme ocakları için ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası ile ekleri hazırlanacaktır. Gürültü azaltıcı önlemler almak üzere gürültü haritası ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Kuruluşumuz faaliyetleri için Emisyon Raporları hazırlanacaktır. PG 1.Yol ve malzeme ocakları için hazırlanan ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası sayısı (100 adet) PG2.Gürültü haritası hazırlanan yol uzunluğu (800km) PG3.Hazırlanan Emisyon Raporu sayısı (25 adet) F1. Yol ve malzeme ocakları için çevre faaliyetleri Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 3 adet(+) PG2 0( - ) PG3 1 adet(+) *Van İli, Saray İlçesi Keçikaya AO; Kazımpaşa AO ve Başkale İlçesi Budak TO için Proje Tanıtım Dosyasıhazırlanmıştır. *Karayolları 111.Şube Şefliği Kalecik Asfalt Plenti için Çevre İzinleri prosedürü başlatılmış olupil Ödenek: ,34 F1 Uygunluk yazısı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur. Harcama Durumu: ,34 *Kalecik Asfalt Plenti için Emisyon-İmisyon Ölçüm Raporları Hazırlanmıştır. 65

66 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Faaliyet Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı SA5 İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkiler azaltılarak ve enerji tasarrufu sağlanarak yaşam kalitesini artırmak, tarihi ve kültürel varlıkları korumak. SH5.3 Mevcut tüm tesislerde enerji tasarrufuna ilişkin tedbirler alınacak, güçlendirme, bakım ve onarım hizmetleri tamamlanacaktır. PH5.3,1Ayrılan ödenek dâhilinde, tesislerin bakım ve onarım hizmetlerinin tamamlanması, yeni tesis yapımı ve ömrünü tamamlamış tesislerin yerine yenilerinin yapılması hedeflenmiştir PG1.Bakım-Onarımı yapılan bina sayısı (25) PG2.Deprem güçlendirmesi yapılan bina sayısı(2) PG3.Yeni yapılan tesis sayısı(5) F1. Tesis Yapımı ve Onarımı Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 3(+) PG2 4(+) PG3 1(+) F Yılında Van ilimizde yapımına devam edilen nün Yeni Yerleşkesinin % 65 Fiziki Gerçekleşmesi sağlanmıştır. Ödenek: Harcama Durumu:

67 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Faaliyet Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı SA5İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkiler azaltılarak ve enerji tasarrufu sağlanarak yaşam kalitesini artırmak, tarihi ve kültürel varlıkları korumak. SH5.4 İnsana ve çevreye duyarlı Ar-Ge çalışmaları yürütülecektir. PH5.4,1Çevreye duyarlı BSK imalatlarını gerçekleştirmek ve doğru yola doğru zamanda bakım-onarım uygulayarak sürüş konforunu artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülecektir. PG1.Üstyapı performans ölçümleri ve değerlendirme yapılan yol uzunluğu (5000km.) PG2.Üstyapı performans çalışmalarına katılan personel sayısı (24) PG3.Ilık karışım asfaltlarla ilgili literatür ve laboratuvar Ar-Ge çalışmalarına katılan personel sayısı (9) PG4.Su bazlı yol çizgi boyasının denenmesi ve performans değerlendirme Ar-Ge çalışmalarına katılan personel sayısı (7) F1. Çevre ve İnsan sağlığının korunması ve yol performansını artırıcı Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 150 KM(+) PG2 2 KİŞİ(+) PG3 0(-) PG4 0(-) F1 Ödenek: Harcama Durumu: 67

68 Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Programı: Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Programı SA5İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkiler azaltılarak ve enerji tasarrufu sağlanarak yaşam kalitesini artırmak, tarihi ve kültürel varlıkları korumak. SH5.5Tarihi köprülerin yakın çevresi ile birlikte restore edilerek korunması ve cazibe merkezi haline getirilmesi sağlanarak, koruma bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır. PH5.5,12014 yılında; ülkemizde yer alan çeşitli dönemlere ait tarihi köprülerin tespit ve tescil işlemlerinin yapılması/yaptırılması, envanterlerinin oluşturulması, tarihi köprü restorasyonlarına ait proje ve uygulama çalışmalarının yaptırılması, denetlenmesi sağlanacaktır. PG1.Envanteri yapılan tarihi köprü sayısı (30 adet) PG2.Tescili yapılan tarihi köprü sayısı (30 adet) PG3.Restorasyon uygulama projeleri tamamlanan tarihi köprü sayısı (30 adet) PG4.Restorasyon uygulamaları tamamlanan tarihi köprü sayısı (15 adet) F1.Tarihi köprü onarımı, yurtiçi ve yurtdışından yapılan tarihi köprülerin izlenmesi ve denetlenmesi, envanter ve tescil işlemleri denetimi, tarihi köprü projelerinin kontrolü, Faaliyet onayı ve denetlenmesi. F2. Muhtelif tarihi köprülerin onarımı Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 -(-) PG2 -(-) PG3 3(+) PG4 - (-) F1 Haydarbey, Hürkan ve Çatak Köprülerinin Restorasyon uygulama plan ve projeleri Ödenek: ,00 tamamlanmıştır. Harcama Durumu: ,00 F2 Ödenek: Harcama Durumu 68

69 İl Valisinin Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne Yönelik Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan ve Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi TCK nın Yol kullanıcılarının talebini karşılayacak, diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu, güvenli, konforlu, çevreye duyarlı, çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek bir şekilde, yasa ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde otoyollar, devlet ve il yollarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek, her türlü iklim şartlarında bakım ve işletmesini yapmak suretiyle ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma misyonunu Van, Muş, Hakkâri, Bitlis illerinde yerine getirmek üzere Karayolları 11. Bölge Müdürlüğümüz 820 personelle faaliyetlerini sürdürmektedir yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Plan ında ifade edildiği şekliyle Türkiye nin lojistikte bölgesel bir üs olması sağlanarak; lojistik maliyetin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması temel amaçtır. Lojistikte ulaştırma, depolama, envanter yönetimi ve gümrükleme alt maliyetleri göz önünde bulundurularak, transit taşıma süresinin kısaltılması, hasarsız teslim oranının yükseltilmesi, güvenilirlik ve hız unsurları öne çıkarılarak müşteri hizmet düzeyinin artırılması Yük ve yolcu ulaştırma hizmetlerinin etkin, verimli, ekonomik, çevreye duyarlı, emniyetli bir şekilde sağlanması temel hedefleri doğrultusunda müdürlüğümüzün 2014 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin merkezi düzeyde hazırlanmış plan ve programlara uygunluğunu içeren değerlendirmemiz aşağıda sunulmuştur ; 2014 Yılında Van İlimize 3 adet yeni kavşağa sinyalizasyon ve 10 adet Değişken Mesaj Sistemi (VMS) kurulmuştur. Bu projeler için toplam harcama bedeli ,00 TL dir. Yapılması planlanan yollarda karayolu geometrik ve güvenlik standartlarına uygun projeler ile kavşak projelerinin hazırlanması ve hâlihazır haritalarının alınması hedefleri doğrultusunda Van- Erciş Devlet yolu 20 adet,van-tatvan Devlet Yolu (Edremit Kuzkunkıran arası) 20 adet ve Van- Hakkâri devlet yolunda 20 adet kavşak projesi hazırlanmıştır. Yine planlama yılı içerisinde toplam uzunluğu 100 km ye varan Van-Erciş Devlet Yolu (40 Km), Van-Tatvan Devlet Yolu (Edremit- Kuzkunkıran arası) 40 Km, Van-Hakkâri Devlet Yolu (20 Km) projeleri tamamlanmıştır. Ayrıca Van İl Sınırları dâhilinde muhtelif kesimlerdeki yollarda 500 km Hâlihazır harita yapılmıştır. Bütün bu projelerin toplam nakdi gerçekleşmesi ,00 TL olarak kayıt altına alınmıştır. Trafik güvenliği hizmetlerinde çalıştırılacak makine parkının yenilenme ve dengelenmesine ait çalışmalar kapsamında, Yenilenen Makinelerde lastik, yedek parça ve tamir masrafların-da; eski makinelere göre tasarruf oranı %35 olarak gerçekleşmiş makina parkının belirlenen amaçlar doğrultusunda hazır durumda bulunma oranı %94 ve çalışma mevsimi süresince akaryakıt stokları asgari stok seviyesi oranı %80 olarak tespit edilmiştir. Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini arttırıcı önlemler çerçevesinde 2014 yılı içerisinde toplam m2 yatay işaretleme çalışması, m2 düşey işaretleme çalışması, 25 km otokorkuluk çalışması tamamlanmıştır. Yine karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini arttırıcı önlemler kapsamında, 2 adet Kaza Kara Noktası iyileştirilerek 60 km lik yolun trafik güvenliği sağlanmış ve 100 km lik uzunluğun trafik güvenliği ekipmanları kontrolü sağlanmıştır Yılında Van İlimizde 7 km Bölünmüş Yol hedeflenmiş olup; 40,5 km Bölünmüş Yol, 2 Km Bitümlü Sıcak Kaplamalı Bölünmüş Yol hedeflenmiş olup; 8,5 km Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Bölünmüş Yol projesi tamamlanmıştır. Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurulması çalışmaları kapsamında müdürlüğümüzde toplam KBOS kullanıcı sayısı 144 olarak gerçekleşmiştir. Müdürlüğümüzün Coğrafi Bilgi sistemleri projesi kapsamında Van ili yol ağına bağlı 1121 Km lik kesimin de eksen çalışması planlama yılı içerisinde tamamlanmıştır. 69

70 2014 yılına müdürlüğümüzce trafik sayım istasyonu gerektiren bütün bölgelere sistem kurulumu gerçekleştirilmiştir. Ana koridorlarda 500 km e düşen sabit trafik sayım istasyonu sayısı 9,29 olarak tespit edilmiştir. Bu oran merkezi düzeyde belirlenen 7,08 lik hedefin üstünde bir orandır. Araştırma Geliştirme Hizmetlerinin Kalitesini Uluslararası Düzeye Taşıyarak Sürekli İyileştirme hedefleri kapsamında araştırma mühendislik hizmetleri kapsamında toplam 30 adet iş gerçekleştirilmiş, Ar-Ge Laboratuarlarında adet deney yapılmış ve Ar-Ge kapsamında 7 adet proje planlama yılı içerisinde yürütülmüştür. Müdürlüğümüz, bakanlık tarafından hazırlanan Ar-Ge Eğitim Planına %100 uyumlu bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. İlimizde jeolojik veri bilgi sisteminin kurulumun fiziksel gerçekleşme oranı %5 tir Yılında Van ilimizin Çatak- Narlı Yolunda bulunan Bahçesaray Kar Tünelinin % 83 fiziki gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bir kısmı Van il sınırları dâhilinde bulunan Kuzkunkıran Tünelinin 2.Tüp ihale çalışmaları Genel Müdürlükçe Yapılmaktadır. Güzeldere Tüneli, Van-(Hakkâri- Yüksekova) Ayr. Yolu ve Başkale Geçişi Projesi kapsamında ihale edilmiş olup, % 2,76 fiziki gerçekleşme sağlanan projenin çalışmaları devam etmektedir. Yine planlama yılı içerisinde Van ilimizde bulunan Memedik Grubu Köprüleri yapım işi tamamlanmış, Hatipoğlu köprüsü % 92,75, Erciş Sanayi Köprülü Kavşağı % 5.37 fiziki gerçekleşmeleri sağlanmıştır. Saray Grubu Köprüleri yapım işi devam etmektedir. Devlet ve İl yollarında; yol üstyapı bakım onarımının yapılması ile trafik güvenliği artırılarak, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımının gerçekleşmesinin sağlanması hedefleri doğrultusunda yol yapım ve bakım onarımı işleri için toplam ton bitümlü malzeme kullanılmış ve km lik sathi kaplamalı yollarda üstyapı yapım ve bakım onarımı tamamlanmıştır yılı içerisinde, kesinleşmiş projelerde kamulaştırma mühendislik hizmetlerine ait çalışmalar, kamulaştırılacak parsellere ait değerleme hizmetleri, ocaklara ait talep formu, plan, proje ve imalat haritası üretimi faaliyetleri doğrultusunda 10 km kamulaştırma plan üretimi, 67 km taşınmaz mal değerlemesi, 120 km güncel plan üretimi, 500 adet parselin kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması gerçekleştirilmiştir. İlimiz yol ağı üzerinde bulunan köprülerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve standardı düşük köprülerin yenilenmesi faaliyetleri çerçevesinde tespit edilen köprülerden üçte biri planlama yılı içerisinde yenilenmiş 17 köprünün bakımı yapılarak yine yol ağı üzerinde bulunan tünellerin bakımı %83 oranına tamamlanmıştır. Yatırım faaliyetleri incelendiğinde km bazında ortalama yol bakım ve onarım maliyeti 2014 yılı için TL olarak kaydedilmiştir. Yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalışmaları çerçevesinde 2014 yılı içerisinde ilimizde toplam adet fidanın dikimi ve bakımı yapılmış ve çeşitli peyzaj projeleri gerçekleştirilmiştir. Bu projeler için yıl içerisinde toplam ,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir yılında müdürlüğümüzce 3 adet ÇED raporu/proje tanıtım dosyası ve 1 adet emisyon raporu hazırlanmıştır. Mevcut tüm tesislerde enerji tasarrufuna ilişkin tedbirler alınarak, güçlendirme, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri kapsamında ilimizde 1 adet tesis inşa edilmiş (%65 fiziki gerçekleşme ), 4 adet binada deprem güçlendirmesi sağlanmış ve 3 adet binanınsa bakım ve onarımı gerçekleştirilmiştir. Çevreye duyarlı BSK imalatlarını gerçekleştirmek ve doğru yola doğru zamanda bakım-onarım uygulayarak sürüş konforunu artırmaya yönelik çalışmalar çerçevesinde 2 personel tarafından 150 km lik yolun üstyapı performans ölçümleri ver değerlendirmeleri yapılmıştır. Tarihi köprü restorasyon uygulama projeleri kapsamında toplam maliyeti ,00 TL olan 3 adet köprü projesi tamamlanmıştır. İbrahim TAŞYAPAN Vali 70

71 T.C. VAN VALİLİĞİ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ADRES: İpekyolu Cad. Migros Market Yanı Tuşba Kaymakamlığı Hizmet Binası Telefon : Faks : +90 (312)

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

2005-2010 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ

2005-2010 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25-21 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM MALİYETLERİ

Detaylı

Şube Şeflikleri. Sat. Kap. Şantiyesi

Şube Şeflikleri. Sat. Kap. Şantiyesi T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Otoyol Devlet Yolu İl Yolu Yol Ağı Uzunluğu Bölünmüş Yol Şube Şeflikleri Bakımevi Sat. Kap. Şantiyesi 74 km 2.247 km 2.460

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van 2014-2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler İl Siyasi Haritası Nüfus Bilgileri Tablosu

Detaylı

2013 YILI OTOYOLLAR BAKIM-İŞLETME VE ÜCRET TOPLAMA MALİYETLERİ

2013 YILI OTOYOLLAR BAKIM-İŞLETME VE ÜCRET TOPLAMA MALİYETLERİ ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 213 YILI OTOYOLLAR BAKIM-İŞLETME VE ÜCRET A MALİYEERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM MALİYEERİ VE VERİMLİLİK ŞUBESİ

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dün,bugün,yarın Mayıs, 2014 diye çıktık yola Yollar İnsanoğlunun ortak mekanı... Yollar, insanın ileriye yolculuğudur, zamanla yarışıdır toplumların. Yol, ülke kalkınmasına,

Detaylı

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ ŞİŞLİ 10 CAN KAYBI SOMA 301 CAN KAYBI VAN 604 CAN KAYBI JAPONYA 15.828 CAN KAYBI ÖLÜ

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

BAKIM HĠZMETLERĠNĠN ÖNEMĠ VE BAKIM ÇALIġMALARI

BAKIM HĠZMETLERĠNĠN ÖNEMĠ VE BAKIM ÇALIġMALARI BAKIM HĠZMETLERĠNĠN ÖNEMĠ VE BAKIM ÇALIġMALARI Karayolu ulaşımının, ekonomik faaliyet ve yatırım alanındaki yeri çok önemlidir.farklı ulaşım sistemleri ile karşılaştırıldığı zaman, gelişen dünyada karayolu

Detaylı

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ www.marmaraotoyolu.com KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI 3. DÖNEM YATIRIM RAPORU 10 EKİM 2017 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1- YATIRIM DÖNEMİ : 2017 Yılı 3. Dönem 2- YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 3-

Detaylı

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Amaç 8 Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Hedef 1 Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek 1. AKOMAS Afet Bilgi Sistemine

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER Sayfa A. Misyon ve Vizyon 1 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar 2-3 C. Teşkilat

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 03 İÇİNDEKİLER. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. MİSYON 3. VİZYON 4. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK 5. ORGANİZASYON ŞEMASI 6. FİZİKSEL YAPI 7. TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrük Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van- 2015 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2018 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 1. GİRİŞ... 3 2. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Van Dsi 17 Bölge Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Van Dsi 17 Bölge Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Van Dsi 17 Bölge Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 I BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE

Detaylı

2014 YILI OTOYOLLAR BAKIM-İŞLETME VE ÜCRET TOPLAMA MALİYETLERİ

2014 YILI OTOYOLLAR BAKIM-İŞLETME VE ÜCRET TOPLAMA MALİYETLERİ ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 214 YILI OTOYOLLAR BAKIM-İŞLETME VE ÜCRET A MALİYEERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM MALİYEERİ VE VERİMLİLİK ŞUBESİ

Detaylı

2013 YILI AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENLERİ 5 02.08.2013 ZONGULDAK MİTHATPAŞA TÜNELLERİ TEMEL ATMA TÖRENİ

2013 YILI AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENLERİ 5 02.08.2013 ZONGULDAK MİTHATPAŞA TÜNELLERİ TEMEL ATMA TÖRENİ 2013 YILI AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENLERİ SIRA TARİH TÖREN ADI 1 19.01.2013 GAZİANTEP ÇEVRE YOLU AÇILIŞ TÖRENİ 2 20.02.2013 NİĞDE KUZEY ÇEVRE YOLU AÇILIŞ TÖRENİ 3 29.05.2013 3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ TEMEL ATMA

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TALAS BELEDİYESİ 2016 FAALİYET RAPORU 71-78 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde 4734 sayılı

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI MÜDÜRLÜĞÜN TANITIMI 1950 li yıllarda Teşkilatımız merkez ve taşra teşkilatı olarak yapılandırılırken taşrada oluşturulan Bölge Müdürlüklerine ilave

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş.

M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş. M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş. TÜNELLERDE PLANLAMA, ARAŞTIRMA MÜHENSİDLİK HİZMETLERİ VE TASARIM Mustafa Kemal AKMAN Jeoloji Yüksek Mühendisi Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. Jeolojik Hizmetler

Detaylı

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Üniversitemiz Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflere ilişkin performans hedefleri belirlenmiştir. Performans hedeflerine ilişkin göstergeler

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2017/070 Meclis Karar Tarihi : 11.04.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 17.04.2017 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL MÜDÜRLÜĞÜN TANITIMI Müdürlüğün Tarihçesi: Karayolları Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı bir ikmal merkezi olan Müdürlüğümüz, 1950 li yıllarda Teşkilatımız

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 05 İÇİNDEKİLER. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. MİSYON 3. VİZYON 4. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK 5. PERFORMANS BİLGİLERİ 5. AMAÇ VE HEDEFLER 5. PERFORMANS HEDEF

Detaylı

KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU

KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU Toplam 99 km uzunluğundaki Elazığ Malatya Devlet yolunun tamamı asfalt sathi kaplama seviyesinde bitirilerek trafiğe açılmıştır. 2008 yılında yolun 21 km nin (BSK) ihalesi yapılmış

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ietttr ietttr ietttr iettkurumsal SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasın,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü 2017 Yılı Faaliyet Raporu

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü 2017 Yılı Faaliyet Raporu 1 BAŞKAN SUNUŞU 1.1 Başkan Sunuşu 2 GENEL BİLGİLER 2.1 YÖNETİM BİLGİLERİ 2.2 İDARİ BİRİMLER 2.2.5 Daire Başkanı BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 Yılı Faaliyet Raporu 12.03.2018 Habip ASLAN Emlak ve İstimlak

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. VAN VALİLİĞİ. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 1 BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

PANELİSTİN ADI SOYADI: Dr. Leyla ÜNAL KONU BAŞLIĞI : Kamuoyunun Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti

PANELİSTİN ADI SOYADI: Dr. Leyla ÜNAL KONU BAŞLIĞI : Kamuoyunun Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti PANELİSTİN ADI SOYADI: Dr. Leyla ÜNAL KONU BAŞLIĞI : nun Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti KAMUOYUNUN TÜRKİYE KARAYOLLARI FARKINDALIĞI VE MEMNUNİYETİ ANKETLERİ ANKET SONUÇLARININ BİRLİKTE

Detaylı

ANTALYA ÇEVRE YOLLARI

ANTALYA ÇEVRE YOLLARI ANTALYA ÇEVRE YOLLARI Toplam 29 km uzunluğundaki 2003 yılından önce 24,6 km si sathi kaplamalı, 4,4 km si BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır. 2003 2008 yılları arasında ise 4,1 km si

Detaylı

Stratejik Plan ve Performans Programı-Temel Kavramlar

Stratejik Plan ve Performans Programı-Temel Kavramlar Stratejik Plan ve Performans Programı-Temel Kavramlar 20.06.2007 ANLATIM PLANI Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Stratejik Yönetim/Performans Yönetimi Performans Esaslı Bütçeleme Modelleri Ülkemiz Yaklaşımı

Detaylı

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu 1 Toplantı Dönemi 2014 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 2-Yatırımcı Kuruluşun Adı Artvin Çoruh Üniversitesi 3-Toplam Proje Sayısı Toplam 6 Proje mevcuttur.

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK İŞLER 1- Proje Yaklaşık Maliyet ASFALT EKİBİ 1-1. Kat Asfalt Ekibi 2-2. Kat Asfalt Ekibi 3- Sıkıştırma 4- Büz Ekibi 5- Sanat Yapıları YAMA EKİBİ 1- Sıkıştırma

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ 23 Kasım 2011 Ankara DÜNYADA HER YIL TRAFİK KAZALARINDA YAKLAŞIK 1.300.000 KİŞİ HAYATINI KAYBETMEKTE, ON

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İ D A R İ B İ R İ M L E R T O P L A N T I S I 0 7. 0 1. 2 0 1 4 GÜNDEM Genel Bilgilendirme Devam Eden İşler Planlanan İşler Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

1. GENEL DEĞERLENDĠRME...

1. GENEL DEĞERLENDĠRME... ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL DEĞERLENDĠRME... 3 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları... 3 1.2- Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi... 4 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

2009 YILI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM İŞLETME MALİYETLERİ

2009 YILI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM İŞLETME MALİYETLERİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 YILI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM İŞLETME MALİYETLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ULAŞIM VE MALİYET ETÜTLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN - 21

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

PİN TASARIM PROJE MÜHENDİSLİK ZİRAAT İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

PİN TASARIM PROJE MÜHENDİSLİK ZİRAAT İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. PİN TASARIM PROJE MÜHENDİSLİK ZİRAAT İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. FİRMA TANITIM DOSYASI HAKKIMIZDA Pin kurucu ortaklarının harita ve inşaat mühendislik hizmetlerinde 10, ziraat mühendislik hizmetlerinde

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

SUNUŞ. Öğr. Gör. Hasan BAYLAVLI Daire Başkan V.

SUNUŞ. Öğr. Gör. Hasan BAYLAVLI Daire Başkan V. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 0 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Daire Başkanlığımız 0 Yılı Performans Programı 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 I BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI 01/04/2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIMLARIN GENEL DURUMU İKİNCİ BÖLÜM a) Yatırımların Sektörlere

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Lütfi ELVAN Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ülkemizin, bulunduğu coğrafi konumunun avantajlarından faydalanabilmesi

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

«ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ VE PLANLAMA»

«ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ VE PLANLAMA» «ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ VE PLANLAMA» ERDAL ÇENESİZ Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı Teşkilat Şeması Dr. Arslan Kağan ARSLAN Genel Müdür

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Daire Başkanlığımız 0 Yılı Performans Programı 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Performans Programı Hazırlama

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ TALAS BELEDİYESİ 149-156 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri nün kuruluşundan itibaren imar planı teklifleri ile ilgili alınan Talas Belediyesi Meclis kararları

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2 0 1 7 2017 2 0 1 2010 7 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Yıl 2011 14.81.00.02 / ÖZEL KALEM Amaç Per. Personelin bilgi,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM 1950 yılında kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyollar, devlet ve il yolları

Detaylı