T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI"

Transkript

1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı harcama durumu hizmet transferi hiz met transferi

2 İçindekiler Açıklamalar Fonksiyonel sınıflama bazında bütçe ödeneği ve harcamalar Ekonomik sınıflama bazında bütçe ödeneği ve harcamalar Cari transferler ve sermaye transferlerine ilişkin bütçe ayrıntısı ve harcamalar birimlerine göre bütçe dağılımı ve harcama durumu (Hazine yardımları hariç) Ekonomik sınıflama bazında birim bütçeleri ve harcamalar Özel Kalem Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu İç Denetim Birimi Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu İş Teftiş Kurulu Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Daire Başkanlığının Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Strateji Geliştirme Başkanlığının Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Hukuk Müşavirliğinin Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Yüksek Hakem Kurulunun Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Çalışma Genel Müdürlüğünün Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Yurtdışı Çalışma Müşavirliklerinin Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığının Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığının Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu

3 1. AÇIKLAMALAR Bakanlığımızın 215 Yılı Bütçesi Hazine Yardımları ve Transferleri ile beraber TL dir. Bütçenin Ağustos sonu itibariyle TL si harcanmış olup harcamaların toplam ödeneğe oranı %53,8, serbest bırakılan ödeneğe oranı % 89,7'dir. Bakanlığımız 215 Yılı Hazine Yardımları ve Transferleri hariç bütçesi ise TL dir. Ödeneğin Ağustos sonu itibariyle TL si harcanmış olup harcamaların toplam ödeneğe oranı %61,8, serbest bırakılan ödeneğe oranı %75,8'dir. FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA BAZINDA ÖDENEK DURUM BİLGİSİ 1-Genel Kamu Hizmetleri: 215 Yılı için Genel Kamu Hizmetleri Kalemine TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %65,6'dır. 2-Savunma Hizmetleri: 215 Yılı için Savunma Hizmetleri Kalemine 16.TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı % 18,1'dir. 3-Kamu Düzeni ve Güvenliği Hizmetleri: 215 Yılı için Kamu Düzeni ve Güvenliği Hizmetleri harcama kalemine TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %57,4'dür. 4-Ekonomik İşler ve Hizmetler: 215 Yılı için Ekonomik İşler ve Hizmetler Kalemine TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %52,8'dir. 9-Eğitim Hizmetleri: 215 Yılı için Eğitim Hizmetleri Kalemine 285.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %54,9'dur. 1- Sosyal Güvenlik Kurumuna Hazine Yardımı: 215 Yılı için Sosyal Güvenlik Kurumuna Hazine Yardımı Kalemine TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %53,8'dir

4 EKONOMİK SINIFLANDIRMA BAZINDA ÖDENEK DURUM BİLGİSİ 1- Giderleri ve 2-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri: 215 Yılı için Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri Kalemine TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneklerin TL si harcanmıştır. ların toplam ödeneklere oranı %69'dur. 3- Hizmet Alım Giderleri: 215 Yılı için Hizmet Alım Giderleri Kalemine TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %54,2'dir. 5-Cari Transferler: 215 Yılı için Cari Transferler Kalemine (Hazine yardımları hariç) TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %97'dir. 6- Giderleri: 215 Yılı için Giderleri Kalemine TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si kullanılmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %8,8'dir. 7- Transferleri: 215 Yılı için Transferleri Kalemine (Hazine yardımları hariç) TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si kullanılmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %6,8'dir.

5 Bütçemizde Hazine Yardımları Olarak Gösterilen Cari Transferler ve Transferlerine İlişkin Bilgi: SERMAYE TRANSFERLERİ: Transferleri ( İŞKUR ) : 88..-TL İŞKUR Genel Müdürlüğü için 215 Yılında Transferleri Kalemine 88..-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %67,3'dür. Transferleri ( TODAİE ): TL TODAİE Genel Müdürlüğü için 215 Yılında Transferleri Kalemine TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %77,1'dir. CARİ TRANSFERLER ( Hazine Yardımları ) Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Sigortası Finansman Açığı: TL Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si harcanmıştır. ların ödeneğe oranı %43,5'dir. Sosyal Güvenlik Kurumu Görev Zararları ( İşveren ): TL Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si kullanılmıştır. ların ödeneğe oranı %67,3'dür. Sosyal Güvenlik Kurumu Görev Zararları ( Özel Sandıklar) ( İşçi ): TL 56 sayılı Kanunun geçici 2. maddesine tabi sandıklara ilişkin teşvik uygulamaları kapsamında tahsis edilen bu ödenekten Ağustos sonu itibariyle TL harcanmıştır.. Türkiye İş Kurumu ( Maaş Ödemeleri + Cari Giderler) : TL Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si kullanılmıştır. ların ödeneğe oranı %44,5'dir. Türkiye İş Kurumu Avrupa Rehberlik Merkezi ( Eğitim Hizmetleri ) : 285.-TL Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si kullanılmıştır. ların ödeneğe oranı %54,9'dur. Hazine Yardımları ( TODAİE Maaş) : TL Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si kullanılmıştır. ların ödeneğe oranı %56,3'dür. Türkiye İş Kurumu (İşsizlik Sig. Fonu Devlet Katkısı) Ödemeleri: TL Söz konusu ödenek 6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi hakkındaki kanunun 32.maddesi gereği Hazine Müsteşarlığından Bakanlığımıza devredilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si kullanılmıştır. ların ödeneğe oranı %73,9'dur.

6 Fonksiyonel sınıflama bazında bütçe ödeneği ve harcamalar - Fonksiyonel sınıflama ödenek ödenek 1 Genel kamu hizmetleri Savunma hizmetleri Kamu düzeni ve güvenlik Ekonomik işler ve hizmetler Eğitim hizmetleri Sos. Güv. Kurumuna hazine yardımı Fonksiyonel bazda bütçenin oransal dağılımı Genel kamu hizmetleri (Hazine yardımları hariç) ,6 2 Savunma hizmetleri 16., 3 Kamu düzeni ve güvenlik 2.13.,3 4 Ekonomik işler ve hizmetler , 9 Eğitim hizmetleri 285., Eğitim hizmetleri;,4 4 Ekonomik işler ve hizmetler; 87, 1 Genel kamu hizmetleri; 12,6 2 Savunma hizmetleri;,3 3 Kamu düzeni ve güvenlik;,3 Fonksiyonel bazda bütçenin (SGK'ya hazine yardımları hariç) %87,1'ini Ekonomik işler ve hizmetler, %12,6'sını genel kamu hizmetleri, %,3'ünü kamu düzeni ve güvenlik, %,4'ünü eğitim hizmetleri, %,3'ünü ise savunma hizmetleri oluşturmaktadır.

7 Ekonomik sınıflama bazında bütçe ödeneği ve harcamalar - Kod Açıklama ödenek Kalan 1 giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri hizmet alım giderleri Üretime yönelik mal ve malzeme alımları Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları Yolluklar Görev giderleri Hizmet alımları Temsil ve tanıtma giderleri Menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri Tedavi ve cenaze giderleri Cari transferler giderleri transferleri

8 Cari transferler ve sermaye transferlerine ilişkin bütçe ayrıntısı ve harcamalar - Cari transferler ödenek Kalan Sosyal güvenlik finansman açığı Sigorta primi 5 teşvik özel sektör Sigorta primi teşvik (56 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinde belirlenen sandıklar) İŞKUR maaş İŞKUR Avrupa Rehberlik Merkezi TODAİ maaş İŞKUR işsizlik sigortası %1 devlet Mesleki Yeterlilik Kurumu Üyelik Aidatı Uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı Memurların öğle yemeğine yardım ÇASGEM Memurların öğle yemeğine yardım transferleri İŞKUR Yatırım TODAİ Yatırım Çalışma Genel AB Koord ÇASGEM 5. 5.

9 birimlerine göre bütçe dağılımı ve harcama durumu (Hazine yardımları hariç) - birimi Bırakılan ten Kalan Özel Kalem Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Müşavirlikleri İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

10 TOPLAM ÖDENEK % birimlerine göre bütçenin oransal dağılımı Özel Kalem (Hazine 1.4. yardımları hariç) 4,3 İç Denetim 882.,4 İş Teftiş ÇASGEM; ,3 37,3 İç Denetim;,4 Basın 285.,1 Özel İMİD AB Koor.; Kalem; 4,3 1,1 3,7 İSGÜM; ,3 3,3 Bilgi İşlem ,4 Strateji ,6 Hukuk ,6 İş Sağlığı; 5,6 Yüksek Hakem 151.5,1 Çalışma Genel , DİYİH ,7 Çalışma Müşavirlikleri , İş Sağlığı Çalışma Müşavirlikleri; ,6 İş Teftiş; 37,3 İSGÜM 12, ,3 AB Koor ,7 ÇASGEM , , DİYİH; 3,7 Çalışma Genel; 7, Yüksek Hakem;,1 Bilgi İşlem; 5,4 Strateji ; 2,6 İMİD; 1,1 Hukuk;,6 Basın;,1 ; 1,3

11 Ekonomik sınıflama bazında birim bütçeleri ve harcamalar - Birimi ve SGK Gideri (1+2) Hizmet Alımı (3) Cari Transfer (5) Gideri (6) Transferi (7) TOPLAM Özel Kalem Müd İç Denetim Bir. Bşk İş Teftiş Kur. Bşk Basın ve Halkla İlişkiler Müş. İdari ve Mali İşler Dai. Bşk Dai. Bşk Bilgi İşlem Dai. Bşk Strateji Geliş. Bşk Hukuk Müşavirliği Yüksek Hak. Kur. Bşk Çalışma Genel Müd Dış İlişk. Ve Yurtdışı İşç. Hiz. Gen. Müd Çalışma Müşavir İş Sağlığı ve Güv. Gen. Müd. İş Sağ. Ve Güv. Araş. Gel. Bşk AB ve Mali Yar. Dai Çalışma ve Sos. Güv. Eğt. Merk TOPLAM

12 a) Özel Kalem Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Ekonomik sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçenin dağılım oranı hizmet 9.. harcama durumu hizmet ,9% 12,6%,5% hizmet Özel Kalem Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %86,9'unu personel giderleri, %12,6'sını mal ve hizmet alım giderleri, %,5 ini de sermaye giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %58,3'ü, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %39,5'i harcanırken sermaye giderlerine ilişkin bütçeden harcama yapılmamıştır.

13 b) İç Denetim Birimi Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Ekonomik sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçe dağılım oranı hiz met harcama durumu ,9% hizmet 4,1% hiz met İç Denetim Birimi başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %95,9'unu personel giderleri, %4,1'ini mal ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %14,3'ü, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %56,4'ü harcanmıştır.

14 c) İş Teftiş Kurulu Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Ekonomik sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçe dağılım oranı hiz met alım harcama durumu ,8% hizmet 15,8% 2,4% hiz met İş Teftiş Kurulu Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %81,8'ini personel giderleri, %15,8'ini mal ve hizmet alım giderleri ve %2,4'ünü de sermaye giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %63,9'u, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %54,3'ü, sermaye giderlerine ilişkin bütçenin %,6'sı harcanmıştır.

15 d) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Ekonomik sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçe dağılım oranı harcama durumu - Mal 25. ve hiz met hizmet 28,8% 71,2% hiz met Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %71,2'sini personel giderleri ve %28,8 ini mal ve hizmet giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %46,4'ü, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %42,1'i harcanmıştır.

16 e) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Ekonomik sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçe dağılım oranı Cari hiz met harcama alımcari durumu transferler - Ağustos 215 transferler ,3% hizmet 48,2% 19,1% ,4% hiz met Cari transferler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %48,2'sini mal ve hizmet alım giderleri, %28,4'ünü personel giderleri, %19,1'ini sermaye giderleri, %4,3'ünü ise cari transferler oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %557,7'si, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %62'si, cari transferlere ilişkin bütçenin %76'sı, sermaye giderlerine ilişkin bütçenin ise %7,1'i harcanmıştır.

17 f) Daire Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Ekonomik sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı hiz met harcama alım durumu hizmet ,1% ,6% 1,3% hiz met Daire Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %88,6'sını personel, %1,1'ini mal ve hizmet alım giderleri ve %1,3'ünü de sermaye giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %67,8'i, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %9,5'i, sermaye ne ilişkin bütçenin ise %99,7'si harcanmıştır.

18 g) Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Ekonomik sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı harcama durumu hizmet ; ,1% ; 28,6% hizmet ; 4,3% hizmet Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %67,1'ini sermaye, %28,6'sını personel ve %4,3'ünü de mal ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %67,7'si, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %18,4'ü, sermaye ne ilişkin bütçenin ise %1,6'sı harcanmıştır.

19 h) Strateji Geliştirme Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu (Hazine yardımları dahil) Ekonomik sınıflama ödenek ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Strateji Geliştirme Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %99,6 sını ( TL) cari transferler, %,3 ünü (9.85.TL) sermaye transferleri oluşturmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu (Cari transferler ve sermaye transferleri hariç) Ekonomik sınıflama ödenek ten Kalan hizmet Cari transferler* * MYK Üyelik aidatı Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı hiz met alımcari harcama transferler* durumu Ağustos 215 (Cari transferler* ve sermayetransferi hariç) (Cari transferler* ve sermaye transferi hariç) ödenek ödenek hizmet 48,6% Cari transferler* 11,4% ödenek ödenek ,2% 2,9% 5. hiz met Cari transferler* * MYK üyelik aidatıdır. * MYK üyelik aidatıdır. Cari transferler ve sermaye transferleri (Mesleki Yeterlilik Kurumu üyelik aidatı hariç) düşüldükten sonra kalan bütçenin %37,2'sini personel, %48,6'sını mal ve hizmet alım, %11,4'ünü cari transferler, %2,9'unu ise sermaye oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %97,7'si, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %35'i, cari transferlere ilişkin bütçenin tamamı, sermaye ne ilişkin bütçenin %19,3'ü harcanmıştır.

20 i) Hukuk Müşavirliğinin ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı ,7% hizmet 8,3% hiz met harcama durumu - hiz met Hukuk Müşavirliğinin ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %91,7'sini personel, %8,3'ünü ise mal ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %76,6'sı, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %81,3'ü harcanmıştır.

21 j) Yüksek Hakem Kurulunun ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı hizmet 12,9% hiz met harcama durumu - 87,1% hiz met Yüksek Hakem Kurulunun ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %87,1'ini personel, %12,9'unu ise mal ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %69,1'i, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %51,6'sı harcanmıştır.

22 k) Çalışma Genel Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı harcama durumu hiz met alım transferi hizmet ,7% ,9% 3,2% transferi 5,2% hiz met transferi Çalışma Genel Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %78,7'sini personel, %12,9'unu sermaye, %5,2'sini sermaye transferi, %3,2 sini de mal ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %69,8'i, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %44,8'i, sermaye ne ilişkin bütçenin %5,8'i, sermaye transferine ilişkin bütçenin ise %37,8'i harcanmıştır.

23 l) Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı hiz met alım hizmet ,7% 23,% 1,3% harcama durumu - hiz met Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %75,7'sini personel, %23'ünü mal ve hizmet alım giderleri, %1,3'ünü sermaye oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %83,2'si, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %77,2'si, sermaye ne ilişkin bütçenin %9,3'ü harcanmıştır.

24 m) Yurtdışı Çalışma Müşavirliklerinin ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi ,2% Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı hizmet Mal 14.. ve hiz met alımcari transferler ,7% ,5% Cari transferler 51,7% harcama oranı - hiz met Cari transferler Yurtdışı Çalışma Müşavirliklerinin ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %43,5'ini personel, %51,7'sini cari transferleri, %3,7'sini mal ve hizmet alımları, %1,2'sini de sermaye oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %451,8'i, mal ve hizmet na ilişkin bütçenin %25,2'si, cari transferlerin %98,3'ü, sermaye ne ilişkin bütçenin %1,2'si harcanmıştır.

25 n) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı hiz met alım ,5% harcama durumu - 14,8% hizmet 1,7% hiz met İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %83,5'ini personel, %1,7'sini mal ve hizmet alım giderleri, %14,8'ini sermaye oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %16,4'ü, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %79,4'ü, sermaye ne ilişkin bütçenin %,1'i harcanmıştır.

26 o) İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı Mal 7.. ve hiz met ,6% hizmet ,4% 1.. harcama durumu - hiz met İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %97,6'sını personel, %2'sini mal ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %71,5'i, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %51'i harcanmıştır.

27 p) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi hizmet 4,4% Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı hiz met alım transferi transferi ,% ,% 39,6% harcama durumu - hiz met transferi Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %39,6'sını personel, %4,4'ünü mal ve hizmet alım giderleri, %17'sini sermaye, %39'unu da sermaye transferi oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %13,1'i, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %36,7'si, sermaye ne ilişkin bütçenin %15,2'si harcanmış, sermaye transferine ilişkin bütçeden harcama yapılmamıştır.

28 q) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan hiz met Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı hiz met alımcari transferler transferi hiz met Cari transferler ,9% ,7% ,7% transferi 9,7% harcama durumu - hiz met Cari transferler transferi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %65,7'sini personel, %23,8'ini mal ve hizmet alım giderleri, %9,7'sini sermaye transferi, %,7'sini de cari transferler oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %7,3'ü, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %6,6'sı, cari transferlere ilişkin bütçenin tamamı, sermaye ne ilişkin bütçenin %17,5'i harcanmış, sermaye transferine ilişkin bütçeden harcama yapılmamıştır.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD. AÇIKLAMALAR 2010 OCAK ŞUBAT MART (EK: 2-a) (İCMAL) I. ÜÇ AY II. ÜÇ AY III. ÜÇ AY IV. ÜÇ AY NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK % % % % GELİRLER ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI CARİ HAZİNE

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

2600 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI

2600 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI 26 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI Ö D E N E Ğ İ () DEVREDEN BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 20 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 iç denetim hizmetleri 0 0 MEMURLAR 5 DIĞER PERSONEL MEMURLAR MEMURLAR MEMURLAR

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

, , ,20

, , ,20 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden.

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden. . Ek Bütçe 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20 45 MANİSA İLİ 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri . Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U TABLO. B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U. Bütçe Yılı : Ay : : Memurlar Hizmet Memurlar Hizmet İŞÇİLER Görev Zararları GEÇİCİ PERSONEL Memurlar İşçiler...............,...................,.....,.,.,.,...,.,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,...,.,,,.,.,.,.,.,.

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 46 BELEDİYELER 153.000.000,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 153.000.000,00 03 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 153.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 3.372.000,00 06 İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.120.500,00 3 Su Temini İşleri

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK EYLÜL DÖNEMİ) Ocak-Eylül Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK MART DÖNEMİ) Ocak-Mart Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK HAZİRAN DÖNEMİ) Ocak-Haziran Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. MART 215 DÖNEMİ 214 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 215 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 214 YILI MART AYINDA 538 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215 YILI MART AYINDA

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

, ,29

, ,29 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA CETVELİ 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 59.927.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 59.927.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.455.000 3 Genel Hizmetler 3.455.000 1 00 Genel personel hizmetleri 1.286.700

Detaylı

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 216 ŞUBAT ŞUBAT 216 215 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 216 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 215 YILI ŞUBAT AYINDA 4,5 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 216 YILI

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U TABLO. B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U. Bütçe Yılı : Ay : : : İŞÇİLER Memurlar İşçiler Hizmet Görev Zararları Memurlar Hizmet Memurlar Görev Hizmet Onarım Mal Kar Amacı Gütmeyen.............................................,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Ek Eklenen Düşülen Üstü 46 BELEDİYE 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56 1.050.000.000,00 763.118.737,72 0 286.881.262,28 73 46 1 ADANA 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56

Detaylı

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Temmuz - 2012 GĠRĠġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 2014 YILI ARALIK AYINDA 10,6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞ İKEN 2015

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FONKSİYON VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK-MART GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİNDE KULLANILABİLECEK VE KULLANILAMAYACAK IV DÜZEY BÜTÇE KODLARI KURUMSAL SINFLANDIRMA FONKSİYONEL KODLAR

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 63.468.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 63.468.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.573.200 3 Genel Hizmetler 5.573.200 1 00 Genel personel hizmetleri 2.416.200 2 Özel

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum , ,12

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum , ,12 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

C. Finansman 13. B. Bütçe Gelirleri Tablo Yılsonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu. C.

C. Finansman 13. B. Bütçe Gelirleri Tablo Yılsonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu. C. 2 1 4Y I L I K UR UMS A L MA L İ DUR UMv e B E K L E NT İ L E RR A P OR U ONDOK UZMA Y I SÜNİ V E R S İ T E S İ İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 )

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) REKTÖRLÜK: İç Anadolu nun doğusunda Kızılırmak kıyısında yer alan Sivas, tarih boyunca önemli uygarlıklara ev

Detaylı

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2014 1 KURUMSAL

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU www.iett.gov.tr 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU 2014 İSTANBUL İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

MAYIS 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

MAYIS 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. MAYIS 215 DÖNEMİ 214 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 215 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 214 YILI MAYIS AYINDA 8,6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215 YILI MAYIS

Detaylı

2015 Harcama Programı Gider Listesi IV. Dönem (TL)

2015 Harcama Programı Gider Listesi IV. Dönem (TL) 215 Harcama Programı Gider Listesi IV. (TL) Bütçe Tertibi 1.1.1.1.1 Bütçede Öngörülen Gerçekleşen Harcama Personel Ücretleri 4.., 2.621.256,87 28., 28., 4., 96., 1.1.1.1.2 İhbar ve Kıdem Tazminatları 1.1.1.1.3

Detaylı

2016 Harcama Programı Gider Listesi II. Dönem (TL)

2016 Harcama Programı Gider Listesi II. Dönem (TL) 216 Harcama Programı Gider Listesi II. (TL) Bütçe Tertibi 1.1.1.1.1 Bütçede Öngörülen Gerçekleşen Harcama Personel Ücretleri 3.65., 814.838,69 28., 28., 28., 84., 1.1.1.1.2 İhbar ve Kıdem Tazminatları

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI

1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI 1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI 2015 yılının Ocak ayında 1.056.635,58 TL gider bütçesi fazla, 2016 yılı Ocak ayında 1.124.124,95 TL gider bütçesi fazla olmuştur. 2015 yılının Şubat ayında 219.150,34

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler

Detaylı