T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
|
|
- Aysu Sarıca
- 7 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı harcama durumu hizmet transferi hiz met transferi
2 İçindekiler Açıklamalar Fonksiyonel sınıflama bazında bütçe ödeneği ve harcamalar Ekonomik sınıflama bazında bütçe ödeneği ve harcamalar Cari transferler ve sermaye transferlerine ilişkin bütçe ayrıntısı ve harcamalar birimlerine göre bütçe dağılımı ve harcama durumu (Hazine yardımları hariç) Ekonomik sınıflama bazında birim bütçeleri ve harcamalar Özel Kalem Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu İç Denetim Birimi Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu İş Teftiş Kurulu Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Daire Başkanlığının Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Strateji Geliştirme Başkanlığının Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Hukuk Müşavirliğinin Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Yüksek Hakem Kurulunun Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Çalışma Genel Müdürlüğünün Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Yurtdışı Çalışma Müşavirliklerinin Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığının Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığının Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu
3 1. AÇIKLAMALAR Bakanlığımızın 215 Yılı Bütçesi Hazine Yardımları ve Transferleri ile beraber TL dir. Bütçenin Ağustos sonu itibariyle TL si harcanmış olup harcamaların toplam ödeneğe oranı %53,8, serbest bırakılan ödeneğe oranı % 89,7'dir. Bakanlığımız 215 Yılı Hazine Yardımları ve Transferleri hariç bütçesi ise TL dir. Ödeneğin Ağustos sonu itibariyle TL si harcanmış olup harcamaların toplam ödeneğe oranı %61,8, serbest bırakılan ödeneğe oranı %75,8'dir. FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA BAZINDA ÖDENEK DURUM BİLGİSİ 1-Genel Kamu Hizmetleri: 215 Yılı için Genel Kamu Hizmetleri Kalemine TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %65,6'dır. 2-Savunma Hizmetleri: 215 Yılı için Savunma Hizmetleri Kalemine 16.TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı % 18,1'dir. 3-Kamu Düzeni ve Güvenliği Hizmetleri: 215 Yılı için Kamu Düzeni ve Güvenliği Hizmetleri harcama kalemine TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %57,4'dür. 4-Ekonomik İşler ve Hizmetler: 215 Yılı için Ekonomik İşler ve Hizmetler Kalemine TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %52,8'dir. 9-Eğitim Hizmetleri: 215 Yılı için Eğitim Hizmetleri Kalemine 285.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %54,9'dur. 1- Sosyal Güvenlik Kurumuna Hazine Yardımı: 215 Yılı için Sosyal Güvenlik Kurumuna Hazine Yardımı Kalemine TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %53,8'dir
4 EKONOMİK SINIFLANDIRMA BAZINDA ÖDENEK DURUM BİLGİSİ 1- Giderleri ve 2-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri: 215 Yılı için Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri Kalemine TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneklerin TL si harcanmıştır. ların toplam ödeneklere oranı %69'dur. 3- Hizmet Alım Giderleri: 215 Yılı için Hizmet Alım Giderleri Kalemine TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %54,2'dir. 5-Cari Transferler: 215 Yılı için Cari Transferler Kalemine (Hazine yardımları hariç) TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %97'dir. 6- Giderleri: 215 Yılı için Giderleri Kalemine TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si kullanılmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %8,8'dir. 7- Transferleri: 215 Yılı için Transferleri Kalemine (Hazine yardımları hariç) TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si kullanılmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %6,8'dir.
5 Bütçemizde Hazine Yardımları Olarak Gösterilen Cari Transferler ve Transferlerine İlişkin Bilgi: SERMAYE TRANSFERLERİ: Transferleri ( İŞKUR ) : 88..-TL İŞKUR Genel Müdürlüğü için 215 Yılında Transferleri Kalemine 88..-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %67,3'dür. Transferleri ( TODAİE ): TL TODAİE Genel Müdürlüğü için 215 Yılında Transferleri Kalemine TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %77,1'dir. CARİ TRANSFERLER ( Hazine Yardımları ) Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Sigortası Finansman Açığı: TL Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si harcanmıştır. ların ödeneğe oranı %43,5'dir. Sosyal Güvenlik Kurumu Görev Zararları ( İşveren ): TL Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si kullanılmıştır. ların ödeneğe oranı %67,3'dür. Sosyal Güvenlik Kurumu Görev Zararları ( Özel Sandıklar) ( İşçi ): TL 56 sayılı Kanunun geçici 2. maddesine tabi sandıklara ilişkin teşvik uygulamaları kapsamında tahsis edilen bu ödenekten Ağustos sonu itibariyle TL harcanmıştır.. Türkiye İş Kurumu ( Maaş Ödemeleri + Cari Giderler) : TL Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si kullanılmıştır. ların ödeneğe oranı %44,5'dir. Türkiye İş Kurumu Avrupa Rehberlik Merkezi ( Eğitim Hizmetleri ) : 285.-TL Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si kullanılmıştır. ların ödeneğe oranı %54,9'dur. Hazine Yardımları ( TODAİE Maaş) : TL Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si kullanılmıştır. ların ödeneğe oranı %56,3'dür. Türkiye İş Kurumu (İşsizlik Sig. Fonu Devlet Katkısı) Ödemeleri: TL Söz konusu ödenek 6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi hakkındaki kanunun 32.maddesi gereği Hazine Müsteşarlığından Bakanlığımıza devredilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin TL'si kullanılmıştır. ların ödeneğe oranı %73,9'dur.
6 Fonksiyonel sınıflama bazında bütçe ödeneği ve harcamalar - Fonksiyonel sınıflama ödenek ödenek 1 Genel kamu hizmetleri Savunma hizmetleri Kamu düzeni ve güvenlik Ekonomik işler ve hizmetler Eğitim hizmetleri Sos. Güv. Kurumuna hazine yardımı Fonksiyonel bazda bütçenin oransal dağılımı Genel kamu hizmetleri (Hazine yardımları hariç) ,6 2 Savunma hizmetleri 16., 3 Kamu düzeni ve güvenlik 2.13.,3 4 Ekonomik işler ve hizmetler , 9 Eğitim hizmetleri 285., Eğitim hizmetleri;,4 4 Ekonomik işler ve hizmetler; 87, 1 Genel kamu hizmetleri; 12,6 2 Savunma hizmetleri;,3 3 Kamu düzeni ve güvenlik;,3 Fonksiyonel bazda bütçenin (SGK'ya hazine yardımları hariç) %87,1'ini Ekonomik işler ve hizmetler, %12,6'sını genel kamu hizmetleri, %,3'ünü kamu düzeni ve güvenlik, %,4'ünü eğitim hizmetleri, %,3'ünü ise savunma hizmetleri oluşturmaktadır.
7 Ekonomik sınıflama bazında bütçe ödeneği ve harcamalar - Kod Açıklama ödenek Kalan 1 giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri hizmet alım giderleri Üretime yönelik mal ve malzeme alımları Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları Yolluklar Görev giderleri Hizmet alımları Temsil ve tanıtma giderleri Menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri Tedavi ve cenaze giderleri Cari transferler giderleri transferleri
8 Cari transferler ve sermaye transferlerine ilişkin bütçe ayrıntısı ve harcamalar - Cari transferler ödenek Kalan Sosyal güvenlik finansman açığı Sigorta primi 5 teşvik özel sektör Sigorta primi teşvik (56 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinde belirlenen sandıklar) İŞKUR maaş İŞKUR Avrupa Rehberlik Merkezi TODAİ maaş İŞKUR işsizlik sigortası %1 devlet Mesleki Yeterlilik Kurumu Üyelik Aidatı Uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı Memurların öğle yemeğine yardım ÇASGEM Memurların öğle yemeğine yardım transferleri İŞKUR Yatırım TODAİ Yatırım Çalışma Genel AB Koord ÇASGEM 5. 5.
9 birimlerine göre bütçe dağılımı ve harcama durumu (Hazine yardımları hariç) - birimi Bırakılan ten Kalan Özel Kalem Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Müşavirlikleri İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
10 TOPLAM ÖDENEK % birimlerine göre bütçenin oransal dağılımı Özel Kalem (Hazine 1.4. yardımları hariç) 4,3 İç Denetim 882.,4 İş Teftiş ÇASGEM; ,3 37,3 İç Denetim;,4 Basın 285.,1 Özel İMİD AB Koor.; Kalem; 4,3 1,1 3,7 İSGÜM; ,3 3,3 Bilgi İşlem ,4 Strateji ,6 Hukuk ,6 İş Sağlığı; 5,6 Yüksek Hakem 151.5,1 Çalışma Genel , DİYİH ,7 Çalışma Müşavirlikleri , İş Sağlığı Çalışma Müşavirlikleri; ,6 İş Teftiş; 37,3 İSGÜM 12, ,3 AB Koor ,7 ÇASGEM , , DİYİH; 3,7 Çalışma Genel; 7, Yüksek Hakem;,1 Bilgi İşlem; 5,4 Strateji ; 2,6 İMİD; 1,1 Hukuk;,6 Basın;,1 ; 1,3
11 Ekonomik sınıflama bazında birim bütçeleri ve harcamalar - Birimi ve SGK Gideri (1+2) Hizmet Alımı (3) Cari Transfer (5) Gideri (6) Transferi (7) TOPLAM Özel Kalem Müd İç Denetim Bir. Bşk İş Teftiş Kur. Bşk Basın ve Halkla İlişkiler Müş. İdari ve Mali İşler Dai. Bşk Dai. Bşk Bilgi İşlem Dai. Bşk Strateji Geliş. Bşk Hukuk Müşavirliği Yüksek Hak. Kur. Bşk Çalışma Genel Müd Dış İlişk. Ve Yurtdışı İşç. Hiz. Gen. Müd Çalışma Müşavir İş Sağlığı ve Güv. Gen. Müd. İş Sağ. Ve Güv. Araş. Gel. Bşk AB ve Mali Yar. Dai Çalışma ve Sos. Güv. Eğt. Merk TOPLAM
12 a) Özel Kalem Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Ekonomik sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçenin dağılım oranı hizmet 9.. harcama durumu hizmet ,9% 12,6%,5% hizmet Özel Kalem Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %86,9'unu personel giderleri, %12,6'sını mal ve hizmet alım giderleri, %,5 ini de sermaye giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %58,3'ü, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %39,5'i harcanırken sermaye giderlerine ilişkin bütçeden harcama yapılmamıştır.
13 b) İç Denetim Birimi Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Ekonomik sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçe dağılım oranı hiz met harcama durumu ,9% hizmet 4,1% hiz met İç Denetim Birimi başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %95,9'unu personel giderleri, %4,1'ini mal ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %14,3'ü, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %56,4'ü harcanmıştır.
14 c) İş Teftiş Kurulu Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Ekonomik sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçe dağılım oranı hiz met alım harcama durumu ,8% hizmet 15,8% 2,4% hiz met İş Teftiş Kurulu Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %81,8'ini personel giderleri, %15,8'ini mal ve hizmet alım giderleri ve %2,4'ünü de sermaye giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %63,9'u, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %54,3'ü, sermaye giderlerine ilişkin bütçenin %,6'sı harcanmıştır.
15 d) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Ekonomik sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçe dağılım oranı harcama durumu - Mal 25. ve hiz met hizmet 28,8% 71,2% hiz met Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %71,2'sini personel giderleri ve %28,8 ini mal ve hizmet giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %46,4'ü, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %42,1'i harcanmıştır.
16 e) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Ekonomik sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçe dağılım oranı Cari hiz met harcama alımcari durumu transferler - Ağustos 215 transferler ,3% hizmet 48,2% 19,1% ,4% hiz met Cari transferler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %48,2'sini mal ve hizmet alım giderleri, %28,4'ünü personel giderleri, %19,1'ini sermaye giderleri, %4,3'ünü ise cari transferler oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %557,7'si, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %62'si, cari transferlere ilişkin bütçenin %76'sı, sermaye giderlerine ilişkin bütçenin ise %7,1'i harcanmıştır.
17 f) Daire Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Ekonomik sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı hiz met harcama alım durumu hizmet ,1% ,6% 1,3% hiz met Daire Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %88,6'sını personel, %1,1'ini mal ve hizmet alım giderleri ve %1,3'ünü de sermaye giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %67,8'i, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %9,5'i, sermaye ne ilişkin bütçenin ise %99,7'si harcanmıştır.
18 g) Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Ekonomik sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı harcama durumu hizmet ; ,1% ; 28,6% hizmet ; 4,3% hizmet Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %67,1'ini sermaye, %28,6'sını personel ve %4,3'ünü de mal ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %67,7'si, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %18,4'ü, sermaye ne ilişkin bütçenin ise %1,6'sı harcanmıştır.
19 h) Strateji Geliştirme Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu (Hazine yardımları dahil) Ekonomik sınıflama ödenek ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Strateji Geliştirme Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %99,6 sını ( TL) cari transferler, %,3 ünü (9.85.TL) sermaye transferleri oluşturmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu (Cari transferler ve sermaye transferleri hariç) Ekonomik sınıflama ödenek ten Kalan hizmet Cari transferler* * MYK Üyelik aidatı Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı hiz met alımcari harcama transferler* durumu Ağustos 215 (Cari transferler* ve sermayetransferi hariç) (Cari transferler* ve sermaye transferi hariç) ödenek ödenek hizmet 48,6% Cari transferler* 11,4% ödenek ödenek ,2% 2,9% 5. hiz met Cari transferler* * MYK üyelik aidatıdır. * MYK üyelik aidatıdır. Cari transferler ve sermaye transferleri (Mesleki Yeterlilik Kurumu üyelik aidatı hariç) düşüldükten sonra kalan bütçenin %37,2'sini personel, %48,6'sını mal ve hizmet alım, %11,4'ünü cari transferler, %2,9'unu ise sermaye oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %97,7'si, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %35'i, cari transferlere ilişkin bütçenin tamamı, sermaye ne ilişkin bütçenin %19,3'ü harcanmıştır.
20 i) Hukuk Müşavirliğinin ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı ,7% hizmet 8,3% hiz met harcama durumu - hiz met Hukuk Müşavirliğinin ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %91,7'sini personel, %8,3'ünü ise mal ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %76,6'sı, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %81,3'ü harcanmıştır.
21 j) Yüksek Hakem Kurulunun ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı hizmet 12,9% hiz met harcama durumu - 87,1% hiz met Yüksek Hakem Kurulunun ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %87,1'ini personel, %12,9'unu ise mal ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %69,1'i, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %51,6'sı harcanmıştır.
22 k) Çalışma Genel Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı harcama durumu hiz met alım transferi hizmet ,7% ,9% 3,2% transferi 5,2% hiz met transferi Çalışma Genel Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %78,7'sini personel, %12,9'unu sermaye, %5,2'sini sermaye transferi, %3,2 sini de mal ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %69,8'i, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %44,8'i, sermaye ne ilişkin bütçenin %5,8'i, sermaye transferine ilişkin bütçenin ise %37,8'i harcanmıştır.
23 l) Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı hiz met alım hizmet ,7% 23,% 1,3% harcama durumu - hiz met Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %75,7'sini personel, %23'ünü mal ve hizmet alım giderleri, %1,3'ünü sermaye oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %83,2'si, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %77,2'si, sermaye ne ilişkin bütçenin %9,3'ü harcanmıştır.
24 m) Yurtdışı Çalışma Müşavirliklerinin ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi ,2% Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı hizmet Mal 14.. ve hiz met alımcari transferler ,7% ,5% Cari transferler 51,7% harcama oranı - hiz met Cari transferler Yurtdışı Çalışma Müşavirliklerinin ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %43,5'ini personel, %51,7'sini cari transferleri, %3,7'sini mal ve hizmet alımları, %1,2'sini de sermaye oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %451,8'i, mal ve hizmet na ilişkin bütçenin %25,2'si, cari transferlerin %98,3'ü, sermaye ne ilişkin bütçenin %1,2'si harcanmıştır.
25 n) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı hiz met alım ,5% harcama durumu - 14,8% hizmet 1,7% hiz met İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %83,5'ini personel, %1,7'sini mal ve hizmet alım giderleri, %14,8'ini sermaye oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %16,4'ü, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %79,4'ü, sermaye ne ilişkin bütçenin %,1'i harcanmıştır.
26 o) İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı Mal 7.. ve hiz met ,6% hizmet ,4% 1.. harcama durumu - hiz met İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %97,6'sını personel, %2'sini mal ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %71,5'i, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %51'i harcanmıştır.
27 p) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan hizmet Cari transferler transferi hizmet 4,4% Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı hiz met alım transferi transferi ,% ,% 39,6% harcama durumu - hiz met transferi Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %39,6'sını personel, %4,4'ünü mal ve hizmet alım giderleri, %17'sini sermaye, %39'unu da sermaye transferi oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %13,1'i, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %36,7'si, sermaye ne ilişkin bütçenin %15,2'si harcanmış, sermaye transferine ilişkin bütçeden harcama yapılmamıştır.
28 q) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan hiz met Cari transferler transferi Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı hiz met alımcari transferler transferi hiz met Cari transferler ,9% ,7% ,7% transferi 9,7% harcama durumu - hiz met Cari transferler transferi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %65,7'sini personel, %23,8'ini mal ve hizmet alım giderleri, %9,7'sini sermaye transferi, %,7'sini de cari transferler oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %7,3'ü, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %6,6'sı, cari transferlere ilişkin bütçenin tamamı, sermaye ne ilişkin bütçenin %17,5'i harcanmış, sermaye transferine ilişkin bütçeden harcama yapılmamıştır.
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.
AÇIKLAMALAR 2010 OCAK ŞUBAT MART (EK: 2-a) (İCMAL) I. ÜÇ AY II. ÜÇ AY III. ÜÇ AY IV. ÜÇ AY NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK % % % % GELİRLER ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI CARİ HAZİNE
DetaylıBÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU
YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde
DetaylıKAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ
KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayfa 6 1-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemizin 2015 yılı gider bütçesi
DetaylıT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,
DetaylıTEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler SUNUŞ... 2 1. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3
DetaylıStrateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:
0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran
Detaylı2014 YILI BÜTÇE KARARI
2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80
Detaylı2600 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI
26 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI Ö D E N E Ğ İ () DEVREDEN BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 20 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 iç denetim hizmetleri 0 0 MEMURLAR 5 DIĞER PERSONEL MEMURLAR MEMURLAR MEMURLAR
Detaylı, , ,20
TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,
DetaylıÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)
I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00
DetaylıT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,
Detaylı2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
TEMMUZ 2018 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 1. GİRİŞ... 3 2. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...
DetaylıGiriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste
Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe
Detaylı2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe
DetaylıAĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2015 AĞRI İÇİNDEKİLER SUNUŞ.2 I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ
DetaylıFn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden.
. Ek Bütçe 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20 45 MANİSA İLİ 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00
DetaylıÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA FORM:9 AĞUSTOS SONU BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ HARCAMA. Sayfa No : 1 / 6 FONKSİYONEL KURUMSAL AĞUSTOS
38 30 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 47.848.000 51.451.173 49.861.000 34.431.978 52.245.000 57.213.000 60.618.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 47.848.000 51.451.173 49.861.000 34.431.978
DetaylıÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA
CETVELİ 38 08 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 121.057.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 121.057.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 26.335.300 3 Genel Hizmetler 23.753.300 1 00 Genel personel hizmetleri 2.542.300
DetaylıFn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri
. Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84
DetaylıGALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu
DetaylıŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. YenilikçiÜniversite. Yenilikçi Üniversite
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 217 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu YenilikçiÜniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-217 ŞIRNAK 2 I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE
DetaylıBODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.
0 BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2017-2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2017 2018 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)
DetaylıBODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
0 BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016-2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2016 2017 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)
Detaylı2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8
DetaylıTÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN
DetaylıMARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN
DetaylıTABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,90
TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,
DetaylıTABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44
TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet
DetaylıÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
46 BELEDİYELER 153.000.000,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 153.000.000,00 03 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 153.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 3.372.000,00 06 İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.120.500,00 3 Su Temini İşleri
DetaylıTABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U
TABLO. B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U. Bütçe Yılı : Ay : : Memurlar Hizmet Memurlar Hizmet İŞÇİLER Görev Zararları GEÇİCİ PERSONEL Memurlar İşçiler...............,...................,.....,.,.,.,...,.,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,...,.,,,.,.,.,.,.,.
Detaylı2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 213 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 213 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 213 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
DetaylıT.C ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
T.C ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI 2012 BÜTÇE KESİN HESABI MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 SIRA SAYFA İÇİNDEKİLER NO NO 1 Meclis Kararları - 2 Gider Kesin Hesap Cetveli Açıklaması 8 3 Gelir
Detaylı2016 MALİ YILI KESİN HESABI
2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...
DetaylıTABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,57
TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 48.836.972,57 GELİRLER HESABI 2.173.478,22 PERSONEL GİDERLERİ 31.586.7,96 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.291.757,87 MEMURLAR 31.193.860,52
DetaylıT.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,
Detaylı01-Personel Giderleri
YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK EYLÜL DÖNEMİ) Ocak-Eylül Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE
DetaylıT.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,
Detaylı01-Personel Giderleri
YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK MART DÖNEMİ) Ocak-Mart Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE
Detaylı01-Personel Giderleri
YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK HAZİRAN DÖNEMİ) Ocak-Haziran Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE
DetaylıTABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,98
TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs
Detaylı01-Personel Giderleri
YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK MART DÖNEMİ) Ocak-Mart Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE
DetaylıTABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06
TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve
DetaylıÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)
KBÖ KBÖ 39 06 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 26.326.000 31.820.960 46.381.000 23.834.698 65.073.000 60.808.000 64.538.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 26.326.000 31.820.960 46.381.000
DetaylıStrateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:
0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-
DetaylıT.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ
T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1
DetaylıMALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü
2017 MALİ YILI BÜTÇESİ 2018-2019 GELİR-GİDER TAHMİNLERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 2017 Yılı Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde
DetaylıMART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.
MART 215 DÖNEMİ 214 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 215 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 214 YILI MART AYINDA 538 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215 YILI MART AYINDA
Detaylı01-Personel Giderleri
YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK ARALIK DÖNEMİ) Ocak-Aralık Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe Giderleri EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA
Detaylı, ,29
TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,
DetaylıŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 216 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-216 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal
DetaylıDUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi
DetaylıTABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72
TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve
DetaylıTABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,79
Yılı : 25 GİDERLER HESABI 75.6.319,79 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 45.332.3,96 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 892.272,93 MEMURLAR 57.9.563, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 882.242,74
DetaylıÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)
SONU 39 06 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 65.073.000 65.885.813 81.888.000 57.117.817 82.841.000 88.697.000 93.490.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 65.073.000 65.885.813 81.888.000 57.117.817
DetaylıİLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ
İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02
DetaylıGiriş01. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste
Giriş01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe
DetaylıGALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16.03.2016 tarihli ve 29655 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak
DetaylıÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA
CETVELİ 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 59.927.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 59.927.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.455.000 3 Genel Hizmetler 3.455.000 1 00 Genel personel hizmetleri 1.286.700
DetaylıMİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , ,55 37.
MİZAN (Ana Bazında) Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı BANKA HESABI..,..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) PROJE ÖZEL HESABI..,.,..,.,.,.,
Detaylı2014 MALİ YILI KESİN HESABI
2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...
DetaylıERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,
Detaylı2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik
46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000
Detaylı1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63
DetaylıTABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70
TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75
DetaylıKURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman
DetaylıTABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88
Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50
Detaylı2016 MALİ YILI BÜTÇESİ
2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET
DetaylıŞUBAT 2013 DÖNEMİ 2012 YILI ŞUBAT AYINDA 2,6 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2013 YILI ŞUBAT AYINDA 1,4 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.
ŞUBAT 213 DÖNEMİ 212 YILI ŞUBAT AYINDA 2,6 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 213 YILI ŞUBAT AYINDA 1,4 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 212 YILI ŞUBAT AYINDA 6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 213 YILI ŞUBAT
DetaylıTABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83
TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz
DetaylıOCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer
DetaylıBÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe
DetaylıHESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN
2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
DetaylıT.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ
T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 15 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 15 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 15 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1 A. Bütçe
DetaylıBÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART
DetaylıÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA II. DÜZEY) FORM:9 AÇIKLAMA AĞUSTOS SONU KBÖ BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ HARCAMA. Sayfa No : 1 / 5 KURUMSAL
38 30 (EKONOMİK II. DÜZEY) İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 52.245.000 57.208.993 61.072.000 39.160.122 71.160.000 76.676.000 83.432.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 52.245.000 57.208.993
DetaylıŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.
216 ŞUBAT ŞUBAT 216 215 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 216 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 215 YILI ŞUBAT AYINDA 4,5 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 216 YILI
DetaylıDUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE GİDERLERİ 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile
DetaylıT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,
DetaylıTABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U
TABLO. B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U. Bütçe Yılı : Ay : : : İŞÇİLER Memurlar İşçiler Hizmet Görev Zararları Memurlar Hizmet Memurlar Görev Hizmet Onarım Mal Kar Amacı Gütmeyen.............................................,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,
DetaylıKURUM Fonksiyon Finans Ekono
KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1
DetaylıİSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ
İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43
Detaylı2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ
Ek Eklenen Düşülen Üstü 46 BELEDİYE 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56 1.050.000.000,00 763.118.737,72 0 286.881.262,28 73 46 1 ADANA 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56
DetaylıERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ağustos 217 KAYSERİ SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,
DetaylıŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal
DetaylıKONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. KONAK BELEDĠYESĠ 2018 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠ RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN
DetaylıT.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU
T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Temmuz - 2012 GĠRĠġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,
DetaylıKURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-
DetaylıARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.
ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 2014 YILI ARALIK AYINDA 10,6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞ İKEN 2015
DetaylıT 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.
DetaylıÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2018
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2018 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Detaylı02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FONKSİYON VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK-MART GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİNDE KULLANILABİLECEK VE KULLANILAMAYACAK IV DÜZEY BÜTÇE KODLARI KURUMSAL SINFLANDIRMA FONKSİYONEL KODLAR
DetaylıTABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25
Detaylı1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ
1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran
DetaylıT.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... Bütçe Kararnamesi... Fonksiyonel
DetaylıTABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59
TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82
DetaylıBÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe
DetaylıÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA
38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 63.468.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 63.468.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.573.200 3 Genel Hizmetler 5.573.200 1 00 Genel personel hizmetleri 2.416.200 2 Özel
DetaylıTCMaliye Bakanlığı 99999999 MUH BİRİM KOD 0001759 2434529,28 PERSONEL GİDERLERİ 162494213,24 MEMURLAR 830 1568129, Temel Maaşlar 59279652,31 Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar 59279652,31 47312433,79
Detaylı