KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNETİM OTOMASYON SİSTEMİ (BYOS) IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı 3-4 MAYIS 2012, BOLU
|
|
- Metin Candan
- 8 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNETİM OTOMASYON SİSTEMİ (BYOS) IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı 3-4 MAYIS 2012, BOLU
2 Bütçe Durumu Bütçe Yönetim Otomasyon Sistemi (BYOS)
3 YOL AĞI DURUMU ( ) Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda; km yol ağı mevcuttur. Bu yol ağının km si bölünmüş yoldur (Yaklaşık 1/3 ü) Asfalt Betonu (BSK) Sathi Kaplama (SK) Parke Stabilize Toprak Diğer
4 Personel Giderleri SGK Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Cari Transferler Yatırım Giderleri Senebaşı Ödenek Senesonu Ödenek 367, ,71 101,42 151,67 100,00 272,55 Personel Giderleri SGK Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Cari Transferler Yatırım Giderleri TOPLAM
5 MİLYON TL SENESONU BÜTÇE SENESONU HARCAMA MİLYON TL PERSONEL+SGK CARİ+CARİ TR YATIRIM PERSONEL+SGK (%6) CARİ+CARİ TR YATIRIM Personel Gid.ve SGK+Mal ve Hizmet Alımları vd. Yatırım YATIRIM HARCAMASI TOPLAM BÜTÇENİN %92,35 İNİ OLUŞTURMAKTADIR Cari Bütçenin TL si Yol BakımveOnarım -- Akaryakıt Bitüm Bedeli için kullanılmıştır.
6 KARAYOLLARI ALTYAPI YATIRIMLARININ GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILADAKİ KULLANIM YÜZDELERİ KARAYOLU YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ (MİLYON TL) Million ,19 %1,03 %0,85 %0,72 %0, %0,49 %0, %0,40 %0, ,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 GSYİH KULANIMI (%) KGM YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ GSYİH KULLANIMI(%)
7 Kamu Yatırım Harcamaları (Mahalli İdareler Hariç) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (%46) Kuruluşumuz; Toplam Kamu Yatırım Harcamalarının % 32 sini, Bakanlığımız Yatırım Harcamalarının % 70 ini gerçekleştirmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü (%32)
8 TOPLAM KAMU YATIRIMLARI İÇİNDEKİ ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI VE KGM YATIRIMLARININ PAYLARI (SENE SONU) KGM Yatırım Tutarı UDH Bakanlığı Yatırım Tutarı Toplam Kamu Yatırımları Tutarı Milyon TL KGM / TÜRKİYE % 14 % 18 % 18 % 22 % 20 % 25 % 27 % 29 % 32
9 SEKTÖR BÜTÇE DIŞ TOPLAM KAMULAŞTIRMA GENEL TOPLAM ULAŞTIRMA Otoyollar Devlet ve İl Yolları TURİZM ENERJİ TOPLAM CARİ (A+B+C) A-PERSONEL B-SOSYAL GÜVENLİK C-MAL VE HİZMET ALIMLARI Yolluklar Taşıt Kirası+Temizlik+Özel Güvenlik Akaryakıt Bakım-Onarım Hizmetleri Bakım (Bitüm) Tesisler ve Bakım Sanat Yapıları İşletmeler Bakım-İşletme Trafik Güvenliği Destek Hizmetleri Diğer D-CARİ TRANSFERLER TOPLAM YATIRIM CARİ TL 2012 BÜTÇESİ
10 Adet DPT No.lu Proje 206 adet münferit (336 adet detay proje) adet global (1.731 adet detay proje) OTOYOL ULAŞTIRMA TURİZM ENERJİ Adet Detay Proje TOPLAM PROJE TUTARI HARCANAN KALAN PROJE TUTARI TL TL TL
11 OTOYOL VE KÖPRÜ GELİRLERİ (KDV), AKARYAKIT VERGİLERİ (ÖTV,KDV), MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ, MOTORLU TAŞIT ALIM VERGİLERİ (ÖTV) 0,136 Milyar TL Otoyol ve Köprü Gelirleri KDV MTV 6,004 Milyar TL 6,316 Milyar TL KDV Akaryakıt 16,875 Milyar TL 8,567 Milyar TL ÖTV Akaryakıt ÖTV Motorlu Taşıtlar 2011 YILI TÜRKİYE GENELİNDE TAŞIT KM DEĞERLERİ (Milyon) OTOMOBİL ORTA TİCARİ OTOBÜS KAMYON TREYLER TOPLAM Elde edilen yaklaşık 38 Milyar TL gelir 286,4 Milyar TL lik 2011 Ulusal Bütçesinin % 13,23 ünü oluşturmaktadır.
12 BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI (01 Ocak 2003) Karayolu Ağı: Km Otoyol Toplamı Km Bölünmüş Devlet ve İl Yolları Toplamı Km Toplam BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI (15 Mart 2012) Karayolu Ağı: Km Otoyol Toplamı Km Bölünmüş Devlet ve İl Yolları Toplamı Km Toplam
13 BÖLÜNMÜŞ YOLLAR KAYSERİ KUZEY ÇEVRE YOLU 2011 yılında km BY tamamlandı km hedefi aşıldı ( km) ÇORUM KIRKDİLİM GEÇİŞİ İZMİR-AYDIN OTOYOLU
14 TEK PLATFORMLU YOLLAR TEK PLATFORMLU YOLLAR BSK (km) SK (km) TOPLAM (km) TOPLAM
15 ASFALT ÇALIŞMALARI (km) yılları arasında yıllık ortalama km çalışma yapılmıştır. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle km si BSK kaplamalı, km si sathi kaplamalı olmak üzere toplam km yolda asfalt yapım ve onarım çalışması yapılmıştır.
16 2023 YİD PROJELERİ
17 BÜTÇE YÖNETİM OTOMASYON SİSTEMİ (BYOS) Maliye Bakanlığı; ekonomik analiz yapmak amacıyla Devletin nakit alındılarını ve ödemelerini kayıt eden uluslararası kabul edilmiş bir sistem olan GFS (GOVERNMENT FINANCE STATISTICS) sistemine geçip, 2002 yılında Bütçe Yönetimi ve Enformasyon Sistemini uygulamaya başlamıştır yılında 6 kurumdapilotuygulamayapılmasını takiben Kurumumuz da dahil olmak üzere 2004 yılından itibaren tüm kuruluşlar ABS ye göre bütçelerini hazırlamaya başlamıştır.
18 BÜTÇE YÖNETİM OTOMASYON SİSTEMİ (BYOS) BYOS Sistemine Neden İhtiyaç Duyuldu? ABS e bağlı olarak geliştirilen e bütçe, bütçe hazırlama sürecinden yıl içinde gerçekleştirilen bütçe işlemlerine kadar tüm sürecin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Kurumuzda da e bütçe sisteminin uygulamaya geçmesiyle bütçe yönetimi daha etkin hale gelmiştir. Ancak; Proje stokumuzun çok fazla oluşu ve bu projelere ait ödeneklerin, ve harcamaların tam anlamıyla takip edilememesi, yılı içinde projeye ayrılan ödeneğin kontrol zorunluluğu, Yol yapımı aşamasında, Kamulaştırmasız el atma ve diğer davalar dolayısıyla Mahkemeler Kanalıyla oluşturulan İlama Bağlı Borçların ödenmesinde karşılaşılan zorluklar,
19 BÜTÇE YÖNETİM OTOMASYON SİSTEMİ (BYOS) BYOS Sistemine Neden İhtiyaç Duyuldu? Harcama yetkililerince merkez ödeneklerinden Bölge Müdürlüklerine gönderilen ödeneklerin proje bazında izlenmesi gerekliliği, Bölge ödenekişlemleri ve harcama gerçekleşmeleri Bölge Müdürlüklerimizin personel giderleri, sosyal güvenlik ile mal ve hizmet alımı için ihtiyaç duydukları cari ödeneklerin sistem üzerinden talebi, Akreditif ve Bütçe içi Avans lara ait ödeneklerin bloke edilmesi, harcamalar gerçekleştikçe ödeneklerinin serbest bırakılması,
20 KURUMSAL BİLGİ OTOMASYON SİSTEMİ İkmal Stok Kontrol Makine İşletme ve Maliyet Analizi Ulaşım Maliyetleri Teftiş Kurulu Başkanlığı Satın Alma İşçi ve Memur Personel Özel Yük İzin Belgeleri Atölye İşletme ve Maliyet Analizi Rayiç, Birim Fiyat ve Analizler İhale Takip ve Proje İzleme Hukuk Müşavirliği ve Dava Takibi Bordro KBOS Yönetim (GENEL, PSSO) Otoyol Geçiş İhlalleri Yol Durumu Web Servisleri Trafik Yol-Çizgi-Boya Analizleri MSB Makine Sorgu Arıza Takip Kimlik Paylaşım Sistemi Erişimi Dingil Etütleri Bütçe Yönetimi ve Otomasyonu
21 BÜTÇE YÖNETİMİ VE OTOMASYON SİSTEMİ Kurumumuza ilişkin; Bütçe hazırlama, bütçe uygulama, proje takibi, taşınırmalişlemleri, ihale işlemleri, ilama bağlı borçlar ve benzeri işlemlerin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması ve raporlandırılmasının uygulandığı bir sistemdir.
22 BÜTÇE YÖNETİMİ VE OTOMASYON SİSTEMİ SİSTEM BİLGİLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA BÜTÇE UYGULAMA PROJELER ÖZEL ÖDENEKLER PLANLAMA İŞLEMLERİ İLAMA BAĞLI BORÇLAR MODÜLLERİNDEN OLUŞMAKTADIR.
23 SİSTEM BİLGİLERİ KULLANICI İŞLEMLERİ Kullanıcılara ait yetkilendirme, güncelleme, yetki kaldırma gibi işlemleri gerçekleştirmektedir. BÜTÇE KODLARI Kurumsal, Fonksiyonel, Finans, Ekonomik, Avans ve Taşınır kodlarıyla ilgili her türlü işlem bu modülde düzenlenmektedir. BİRİMLER Harcama birimlerinin yeniden oluşturulması, düzenlenmesi, silinmesi gibi detaylı bilgiler burada yer almaktadır. KURUM BİLGİLERİ Kurum bilgileri, Ödeme Emri Parametreleri (Yansıtmalar, Vergi, KDV, SSK vb.) Yeni yıl bilgileri oluşturulmaktadır.
24 SİSTEM BİLGİLERİ DÜZENLEME İŞLEMLERİ Bütçe başlangıç ödenekleri, kesintiler vb. işlemleri gerçekleştirilmektedir. MESAJLAR Bütçe ve ödeneklerle ilgili her türlü iletişim bu modül aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
25 BÜTÇE HAZIRLAMA BÜTÇE FİŞİ İŞLEMLERİ Bütçe çalışmalarında Bölge Müdürlüklerimizin Cari Giderlerinin bütçeye doğru bir şekilde yansıtılabilmesi için her bir Bölge Müdürlüğünün ayrıntılı düzenlediği işlemleri gerçekleştirmektedir. TERTİP İŞLEMLERİ Bütçe tertiplerinin düzenlenmesi, yeniden açılması, iptal edilmesi ve güncellenmesi ve benzeri işlemler gerçekleştirilmektedir. HARCAMA KALEMİ İŞLEMLERİ Bütçe kodlarından Ekonomik kodun, dörtlü düzeyde açılması ve kullanımı işlemleri gerçekleştirilmektedir.
26 BÜTÇE HAZIRLAMA RAPORLAR Merkez ve Taşra Teşkilatında Bütçe tertiplerine göre gönderilen ödenekler ve Bütçe tertibine göre yapılan harcama raporları Bütçe içi dışı aktarma raporları, her bir Projeye ait raporlar bu ekrandan sorgulanmaktadır. ŞİFRE DEĞİŞTİRME Kullanıcının şifre değiştirme işlemleri bu ekranda gerçekleştirilmektedir.
27 BÜTÇE HAZIRLAMA
28 BÜTÇE UYGULAMA ÖDENEK TAKİP Merkez ve Bölge Müdürlüklerinin harcama yetkililiği birimi bazında ve Ekonomik kod yapısına göre ikili ve dörtlü düzeyde ödenek takip işlemleri gerçekleştirilmektedir. SERBEST ORAN İŞLEMLERİ Bütçe serbest oranlarının girişleri ve izlenmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir. ÖDENEK GÖNDERME BELGESİ/ TENKİS Ödenek Gönderme ve Tenkis Belgelerinin sisteme girilmesi, güncellenmesi ve icmal raporlarının alınması işlemleri gerçekleştirilmektedir.
29 BÜTÇE UYGULAMA
30 BÜTÇE UYGULAMA ÖDEME EMRİ BELGESİ Merkezde Harcama Birimleri tarafından ebütçede oluşturulan Ödeme Emri belgelerinin sisteme girilerek harcama kaydının oluşturulması, Bölge Müdürlüklerimizde ise bizzat sistemimiz tarafından oluşturulan Ödeme Emri Belgelerinin düzenlenmesi, ihtiyaç duyulduğunda bu kayıtların güncellenmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir.
31 BÜTÇE UYGULAMA
32 BÜTÇE UYGULAMA MUHASEBE İŞLEM FİŞİ Merkezde Harcama Birimleri tarafından ebütçe de oluşturulan her türlü Avans ve Akreditif bilgilerinin sisteme girilmesi, Bölge Müdürlüklerimizde BYOS tarafından oluşturulan avans ve akreditiflerin izlenmesi ve verilen avans ve akreditiflerin ödeme emri belgesine dönüştürülmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir.
33 BÜTÇE UYGULAMA
34 BÜTÇE UYGULAMA İHTİYAÇ FİŞİ Mal ve Malzeme alımlarında ihtiyacın ortaya çıkması durumunda, Harcama Birimi ilgili ihtiyaca ait ödeneğini bloke ettirmek için, İhtiyaç fişi düzenler, daha sonra alımın sonuçlandırılması ve Ödeme emri düzenlenmesi sonucu ilgili iş veya hizmet için blokesi yapılan ödeneğin serbest bırakılıp, harcamaya dönüştürülmesi ve sorgulama işlemleri gerçekleştirmektedir. AKTARMA Yıl içi Bütçe gerçekleştirilmelerinde bütçe içi, bütçe dışı aktarmaların sistem girilmesi ve yıl içinde yapılan aktarmaların listelenmesi işlemleri gerçekleştirilir.
35 PROJELER PROJE BİLGİLERİ Genel Müdürlüğümüz Bütçesinde sermaye ödeneklerimiz 12 Harcama Biriminin her birinde ayrı ayrı ve 55 Bütçe tertibi altında bütçeleşterilmiştir. Bahse konu ödenekler Yatırım Programında yer alan 336 adet münferit proje ve 1731 adet global proje olmak üzere toplam 2067 adet projeye ayrılmıştır. Yıl içi bütçe uygulamalarında Projelere ayrılan ödeneklerle, bütçede yer alan ödeneklerin kullanımında Proje ödeneği ile bütçe ödeneğinin paralelliği sistemin özünü oluşturmaktadır. Yıl içi Proje harcamaları, revizeleri ve benzeri işlemler bu sistemde gerçekleştirilmektedir. PROJE RAPORLARI Yıl içinde ilgili projeye ait harcama bilgilerinin detaylı şekilde izlenmesi gerçekleştirilir.
36 PROJELER
37 İLAMLI BORÇLAR İLAMLI BORÇ KAYIT Kurumumuz Yatırımcı bir kuruluş olduğundan, yatırım yapılması durumunda sık sık Kamu yararına kamulaştırmasız el atma söz konusu olmaktadır. Kamulaştırmasız el atma neticesinde ilgili kişi veya kuruluş, Kurumumuzu mahkemeye vermektedir. Mahkeme neticesinde Kamulaştırma veya diğer davalar sonucu kurumumuza İlama Bağlı Borç çıkarılmaktadır. Bu borcun takip edilmesi ve ödenmesi bu sistemce takip edilmektedir. Yargıtay ilamının Bölge Müdürlüğü ne tebliğ edildiği tarihe göre girişler bu bölümden gerçekleştirilir. Girilen kayıtlar sistem tarafından bölgeye tebliğ tarihine göre otomatik olarak ödeme sırasına alınır.
38 İLAMLI BORÇLAR
39 İLAMLI BORÇLAR İLAMLI BORÇ SORGULA Yargıtay ilamının Bölge Müdürlüğü ne tebliğ edilmesiyle alacaklıya ödenecek miktarın hangi sırada ödeme yapılacağınındavacı adı, mahkeme adı, mahkemenin esas yada karar numarasına göre sorgulama gerçekleştirilir. FAİZ HESABI Alacaklıya ödenecek faiz miktarları için ödeme yapılacak tarih ve icra tahsil harcı oranı girilerek sisteme otomatik olarak faiz hesabı yaptırılması sağlanır.
40 İLAMLI BORÇLAR
41 İLAMLI BORÇLAR İLAMLI BORÇ LİSTE OLUŞTURMA Yargıtay ilamlarının Bölge Müdürlükleri tarafından sisteme girişleri yapıldıktan sonra alacaklı kişilere ait borç miktarlarının Maliye Bakanlığı na bildirilmesi için liste oluşturma işlemi gerçekleştirilir. İLAMLI BORÇ LİSTE GÜNCELLEME Maliye Bakanlığı na gönderilen listeye göre, Maliye Bakanlığı nca ödeneğin tahsis edilmesi durumunda ödeneğin verildiğitarih ve bümko numarası sisteme girilerek listenin nihaişeklinin oluşması gerçekleştirilir.
42 İLAMLI BORÇLAR İLAMLI BORÇLAR RAPORU Ödemesi yapılmış veya yapılacak olan ilama bağlı borçların, oluşturma tarihi, tebliğ tarihi, Merkez veya Bölge Müdürlükleri bazında geçmişten günümüze takibi gerçekleştirilmektedir.
43 Batman Diclekent Köprülü Kavşağı Espiye Çarşıbaşı (Karadeniz Sahil Yolu) Bolaman Ordu Eskişehir Erzurum Çevreyolu Çorum Şehir Geçişi Antalya Kemer Tekirdağ Gümüşyaka Hatay İskenderun Erzincan Erzurum Mekece Adapazarı Denizli Laodikeya Emirdağ Afyon Köprülü Kavşağı Sansa Geçidi Erzincan Sivas - -Zara Bitlis (Tatvan-Ahlat) Elazığ Malatya TEŞEKKÜR EDERİM. MÜCAHİT ARMAN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI marman@kgm.gov.tr
HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN
2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
DetaylıKAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol
DetaylıMUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2
Detaylı2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
TEMMUZ 2018 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 1. GİRİŞ... 3 2. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...
DetaylıBURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK
DetaylıMUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2
DetaylıÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org
ÖN ÖDEME Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME (AVANS KREDİ) -Harcama yetkilisinin uygun görmesi -Karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; 1-İlgili kanunlarda öngörülen haller ile 2-Gerçekleştirme
DetaylıGiriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste
Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe
DetaylıESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) k planlama çalışmalarının Kamu İdarelerinde k Pplanlamaya İlişkin Ususl ve Esaslar
DetaylıULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU
Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740
DetaylıTÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN
DetaylıStrateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:
0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran
DetaylıULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU
Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi
DetaylıT.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Hizmetten Yararlananlar Hizmetin
Detaylı2016 MALİ YILI KESİN HESABI
2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...
DetaylıT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,
DetaylıKARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE
DetaylıBOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ
TAMAMLANMA 1 602040000 Stratejik Planlama Üniversitemiz Stratejik Planının Hazırlanması, Yenilenmesi Ve Güncellenmesi Konusunda Koordinasyonu Sağlamak Kanunu (Md.9,60) 2-Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya
DetaylıBÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ
T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan
DetaylıT.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,
DetaylıSTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları
Detaylı2014 MALİ YILI KESİN HESABI
2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...
DetaylıT.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ
T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1
DetaylıT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,
DetaylıBÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI UYGULAMA KILAVUZU (ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN)
T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI UYGULAMA KILAVUZU (ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ GİRİŞ 5018 sayılı
DetaylıStrateji Geliştirme Dairesi
Aylık Değerlendirme Toplantısı Strateji Geliştirme Dairesi 03 Şubat 2012 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği,, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar
Detaylı2016 MALİ YILI BÜTÇESİ
2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET
DetaylıMALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü
2017 MALİ YILI BÜTÇESİ 2018-2019 GELİR-GİDER TAHMİNLERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 2017 Yılı Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde
DetaylıHİZMET ENVANTERİ TABLOSU
HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı ve Numarası Hizmetten Yararlananlar Hizmeti Sunmakla Görevli Kurum/ Birim
DetaylıSTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ. Kasım 2011
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ Kasım 2011 Gündem I. Genel Bilgilendirme II. III. IV. Yürütülmekte Olan İşler, Akademik Yılı Çalışmaları İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Geliştirme Çalışmaları V. Dilek ve
DetaylıMALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü
2018 MALİ YILI BÜTÇESİ 2019-2020 GELİR-GİDER TAHMİNLERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 2018 Yılı Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde
DetaylıMİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , ,55 37.
MİZAN (Ana Bazında) Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı BANKA HESABI..,..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) PROJE ÖZEL HESABI..,.,..,.,.,.,
DetaylıMARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN
Detaylı2014 YILI BÜTÇE KARARI
2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80
Detaylı1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ
1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran
DetaylıT.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LISTESI... 3 ŞEKILLER LISTESI... 3 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA
DetaylıKESİN HESAP VE ÖDENEK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU
KESİN HESAP VE ÖDENEK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU 2005 yılına kadar ödenek hesaplarımız 5 hesapta bütçenin ekonomik gider sınıflandırmasına uygun olarak açılan yardımcı hesaplarda izleniyordu.
DetaylıERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,
DetaylıMİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , ,
MİZAN (Ana Bazında) Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı BANKA HESABI..,..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) PROJE ÖZEL HESABI..,.,..,.,.,.,
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiş, Finansmanın
DetaylıMAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU
Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46
DetaylıT.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ
T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 15 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 15 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 15 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1 A. Bütçe
DetaylıStrateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:
0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-
Detaylı2012 MALİ YILI KESİN HESABI
2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17
DetaylıHARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI
HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 Genel İşleyiş HARCAMA YETKİLİSİ/GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİNCE YAPILACAK İŞLEMLER Kullanıcı, http://www.kbs.gov.tr internet adresinden Kamu Harcama
DetaylıYIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı
DetaylıT.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. BÜTÇE GIDERLERI... 4 01. Personel
Detaylı2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik
DetaylıT.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2014 T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik
DetaylıBÜTÇE UYGULAMASI Bölüm II Gider Aşamaları, Sorumluluklar ve Ödenek Yönetimi. Prof. Dr. H. Hakan YILMAZ Aralık 2017
BÜTÇE UYGULAMASI Bölüm II Gider Aşamaları, Sorumluluklar ve Ödenek Yönetimi Prof. Dr. H. Hakan YILMAZ Aralık 2017 Bütçe Uygulaması Bütçe sürecinin en önemli bölümü olarak ortaya çıkmıştır. 1050 sayılı
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik
DetaylıBÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe
Detaylıİşlem Listesi. Para Transferleri. Başka Bankaya Transfer[EFT] Hesaba EFT Kredi Kartına EFT İsme EFT IBAN ile EFT EFT Sorgulama EFT İptal
İşlem Listesi Para Transferleri Başka Bankaya Transfer[EFT] Hesaba EFT Kredi Kartına EFT İsme EFT IBAN ile EFT EFT Sorgulama EFT İptal Havale Hesaplarınız Arası Havale Başka Hesaba Havale İsme Havale Havale
DetaylıGALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu
DetaylıİLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ
İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02
DetaylıT.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... Bütçe Kararnamesi... Fonksiyonel
DetaylıT.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer
DetaylıT.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ
T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,
DetaylıBAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU
BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2017 OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER I- SUNUŞ II- OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri... 3 01.Personel
DetaylıGALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16.03.2016 tarihli ve 29655 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak
DetaylıT.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI
T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 22 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1-3 2) Geçici Mizan (Form: 2) 5-9 3) Kesin Mizan (Form: 2/1)
DetaylıT.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ
T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2018 MALİ YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE, PERFORMANS PROGRAMI ve MUHASEBE GERÇEKLEŞMELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN - 2018 BARTIN A. 2018 MALİ YILI
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, 1 milyar 139 milyon
Detaylı2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE
DetaylıSTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU
841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.
Detaylı2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE
DetaylıOCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir
Detaylı2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu
T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt
DetaylıT.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ
T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2018 MALİ YILI II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE, PERFORMANS PROGRAMI ve MUHASEBE GERÇEKLEŞMELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ - 2018 BARTIN A. 2018 MALİ YILI
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz
Detaylı2009 YILI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM İŞLETME MALİYETLERİ
T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 YILI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM İŞLETME MALİYETLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ULAŞIM VE MALİYET ETÜTLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN - 21
DetaylıMAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU
Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0
DetaylıŞube Şeflikleri. Sat. Kap. Şantiyesi
T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Otoyol Devlet Yolu İl Yolu Yol Ağı Uzunluğu Bölünmüş Yol Şube Şeflikleri Bakımevi Sat. Kap. Şantiyesi 74 km 2.247 km 2.460
DetaylıT 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.
Detaylı2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012
DetaylıİZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK
İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK Süreç No: 82.01-1 Bütçe çağrısının ve Bütçe Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanması Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen
DetaylıGiriş01. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste
Giriş01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE
DetaylıBÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART
DetaylıT.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ
T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu
DetaylıGiresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ
DetaylıTEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler SUNUŞ... 2 1. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3
DetaylıOcak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu
2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,
Detaylı2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK:29) Kurumsal Fonksiyonel Fin.
2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2015/31-12-2015 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK:29) Kurumsal Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe Ödenen Ödenek İptal
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE
DetaylıBÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe
DetaylıKAMU HİZMET ENVANTERİ
KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı
DetaylıİÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ
İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE
DetaylıKIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İ D A R İ B İ R İ M L E R T O P L A N T I S I 0 7. 0 1. 2 0 1 4 GÜNDEM Genel Bilgilendirme Devam Eden İşler Planlanan İşler Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme
DetaylıYILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM
Detaylı2005-2010 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ
T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25-21 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM MALİYETLERİ
DetaylıANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
1 841.02.00.00 65.01.00-D Bütçe nin Gerçekleştiril mesi ve Kaydedilmesi Ödenek Talebi, Aktarma, Serbest Bırakma, Talebinin oluşturulması Kontrol Kanunu (Madde 20,21,39,40,60) 2-Yılı Bütçe Kanunu 3-2547
DetaylıMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini
DetaylıI. GİDER-GELİR BİLGİLERİ
I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ 2014-2015-2016 YILI GİDER- GİDER GERÇEKLEME TABLOSU GİDER TAHMİN GİDER GERÇEKLEŞEN GİDER GERÇEKLEŞME ORANI GELİR TAMİN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR GERÇEKLEŞME ORANI 2016 396.699.477,19
DetaylıACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11
Detaylı