ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK KODLAR İLK 6 AY ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ ,00 YTL 3.000,00 YTL 3.500,00 YTL 1.325,00 YTL 8.600,00 YTL 9.030,00 YTL 9.482,00 YTL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL 1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE 1.4. STRATEJİK AMAÇ ÖNCE İNSAN VE BİRLİKTE YÖNETİM TEMEL İLKEMİZ DOĞRULTUSUNDA BAŞKANLIK VE KENTLİ BİRLİKTELİĞİNİ SAĞLAMAK STRATEJİK HEDEF BAŞKANLIK VE KENTLİ ARASINDA İLETİŞİM STRATEJİLERİ GELİŞTİRİLECEKTİR. YIL İÇİNDE BAŞKANLIK MAKAMI İLE KURUM, KURULUŞ, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, YERLİ VE YABANCI KONUKLAR VE ÇANAKKALELİLER ARASINDAKİ İLETİŞİM AĞI GÜÇLENDİRİLEREK KENTLİNİN BAŞKANA VE BELEDİYEYE ULAŞIMI, İLETİLEN İSTEK, ŞİKAYET VE DİLEKLERİN SONUÇLANDIRILMASI, K 1. PERFORMANS HEDEFİ 1. KENTLİ MEMNUNİYETİ (%)(BAŞKANA ERİŞEBİLİRLİK) %87 %80 %89 %90 %90 %90 2. BAŞKANLIK MAKAMINA GELEN MİSAFİR SAYISI (ADET) YIL İÇİNDE BELİRLENEECEKTİR. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER İLK 6 AY ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL TOPLAM ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL 1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE 1.1. STRATEJİK AMAÇ Sayfa 1

2 1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE YÖNETİMİN MERKEZİNDE YER ALAN İNSAN UNSURUNDAN HAREKETLE BELEDİYEYİ VE KENTİ GELECEĞE TAŞIYABİLECEK YETKİNLİKTE İNSAN KAYNAĞI OLUŞTURMAK STRATEJİK HEDEF 2010 YILI SONUNA KADAR PERSONEL HER YIL 10 SAAT KİŞİ BAŞINA KURUM BÜNYESİNDE VE YA KURUM DIŞINDA HİZMET İÇİ EĞİTİME TABİ TUTULACAKTIR. 3. PERFORMANS HEDEFİ YIL İÇİNDE MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLANACAK VE TOPLAM PERSONELİN %20 HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINDAN FAYDALANACAKTIR. 1. TOPLAM PERSONEL SAYISI (ADET) EĞİTİM ALAN PERSOENEL SAYISI (ADET) PERSONEL MEMNUNİYETİ (%) %70 %70 %75 %75 %80 4. KİŞİ BAŞINA DÜŞEN EĞİTİM SAATİ STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE 1.1. STRATEJİK AMAÇ YÖNETİMİN MERKEZİNDE YER ALAN İNSAN UNSURUNDAN HAREKETLE BELEDİYEYİ VE KENTİ GELECEĞE TAŞIYABİLECEK YETKİNLİKTE İNSAN KAYNAĞI OLUŞTURMAK STRATEJİK HEDEF KURUMUN İDARİ YAPISI DEĞİŞEN YASAL DÜZENLEMELERLE UYUMLU BİR ŞEKİLDE YENİDEN YAPILANDIRILACAKTIR. 1. PERFORMANS HEDEFİ YIL İÇİNDE, YAŞ VE ÇALIŞMA SÜRELERİ GİBİ EMEKLİLİK ŞARTLARINI YERİNE GETİRMİŞ BELEDİYE ÇALIŞANLARINDAN 20 KİŞİNİN EMEKLİLİK İŞLEMLERİ TAMAMLANACAKTIR. 1. TOPLAM MEMUR SAYISI (ADET) TOPLAM İŞÇİ SAYISI (ADET) YIL İÇİNDE EMEKLİLİK VE YENİ ALIMLARLA BELİRLENECEKTİR EMEKLİ OLAN MEMUR SAYISI (ADET) EMEKLİİ OLAN İŞÇİ SAYISI (ADET) BÜTÇE KULLANIMI (YTL) ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL YIL SONUNA KADAR; BELEDİYEDE BULUNAN TÜM HARCAMA BİRİMLERİ İÇİN ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ HAZIRLANACAKTIR. 2. PERFORMANS HEDEFİ 1. MÜDÜRLÜK SAYISI (ADET) HAZIRLANAN YÖNETMELİK SAYISI (ADET) 16 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLK 6 AY , , , , , , ,00 Sayfa 2

3 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TOPLAM , , , , , , ,00 1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE 1.4. STRATEJİK AMAÇ BELEDİYE HİZMET ALANLARI, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARIN HUKUKSAL KURAL VE DÜZENLEMELERE UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK STRATEJİK HEDEF BELEDİYE ALEYHİNE AÇILAN VE BELEDİYE TARAFINDAN DAVALAR TAKİP EDİLECEK VE GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAKTIR. 2. PERFORMANS HEDEFİ ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLER TARAFINDAN BELEDİYEMİZ ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE BELEDİYEMİZ TARAFINDAN ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLER ALEYHİNE AÇILAN DAVALARIN TAKİBİ, YÜRÜTÜLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI SAĞLANACAKTIR. İDARİ DAVA SAYISI (ADET) İDARİ DAVA LEHTE KARAR SONUCU (ADET) İDARİ DAVA ALEHTE KARAR SONUCU (ADET) KISMEN KABUL KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA GÖREV YÖNÜNDEN RED 1 İDARİ DAVA DEVAM EDEN (ADET) ADLİ DAVA SAYISI ADLİ DAVA LEHTE KARAR SONUCU (ADET) ADLİ DAVA ALEHTE KARAR SONUCU (ADET) YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR KISMEN KABUL GÖREV YÖNÜNDEN RED 2 4 TESPİT VAZGEÇME 2 HÜKÜM KURULMASINA YER OLMADIĞINA 1 İŞLEMDEN KALDIRMA 1 1 BİRLEŞTİRME 1 ORTAKLIĞIN SATIŞ YOL. GİDERİLMESİ 1 Sayfa 3

4 ADLİ DAVA DEVAM EDEN (ADET) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İLK 6 AY ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL 0,00 YTL ,00 YTL 7.538,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL 0,00 YTL TOPLAM 0,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL 1. PERFORMANS HEDEFİ YIL İÇİNDE BELEDİYE HİZMET, FAALİYET VE PROJELERİNE İLİŞKİN ULAŞILIP, BİLGİLENDİRİLEN KENTLİ SAYISI ARTTIRILACAKTIR 1. DAĞITIMI YAPILAN BİLGİLENDİRME VE TANITIM DOKÜMAN SAYISI (ADET- AYLIK) DOĞRULAMA KAYNAĞI OLARAK KULLANILACAK VERİ BULUNMAMAKTADIR KENTLİNİN HABERDARLIK %60 %70 %80 %85 %85 2. PERFORMANS HEDEFİ YIL İÇİNDE BELEDİYEMİZE GELEN VATANDAŞLARIMIZIN TAMAMININ ÖN KARŞILAMA VE ÖN İŞLEM TALEPLERİ ALINARAK EN KISA SÜREDE HİZMET SUNUMU SAĞLANACAK VE MEMNUNİYET ORANI %85 E ÇIKARILACAKTIR. 1. İLETİŞİM MASALARINA GELEN VATANDAŞ SAYISI 2. ÖN İŞLEM TALEBİ OLAN VATANDAŞ SAYISI 3. İŞLEM VE RANDEVU SÜRESİ (TAM BAŞVURU) ÖLÇÜLMÜŞ VERİ YOKTUR 7 RUHSAT VE EVRAK TAKİPLERİNDE 5 İŞ GÜNÜ 3. PERFORMANS HEDEFİ YIL İÇİNDE KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİNE DEVAM EDİLEREK EN AZ 5 ALANDA FAALİYET VE ETKİNLİKLER DÜZENLENECEKTİR. 1. TİYATRO SAYISI 2. SİNEMA GÜNÜ SAYISI 3. PANEL VE SÖYLEŞİ SAYISI 4. KURS SAYISI (ADET) Sayfa 4

5 4. KURS SAYISI (ADET) 5. KURSİYER SAYISI (ADET) PERFORMANS HEDEFİ 2008 yılı içinde çocuklar ve gençler öncelikli olmak üzere tüm kent yaşayanlarına kentin tarihi ve kültürel dokusunu yerinde gösterebilmek için geziler organize edilecektir. 1. Düzenlenen gezi sayısı 17(30 Troia, 30 Gelibolu, 30 kent içi) Geziye katılan kişi sayısı Geziye katılanların memnuniyeti %80 %80 %90 %90 4. Bütçe kullanımı 3.000,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 5. PERFORMANS HEDEFİ Yıl içinde ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİME YÖNELİK TROYA- GELİBOLU, KENT REHBERİ, YANGIN ÖNLEM VB EN AZ 4 ayrı temada basılı yayın çıkarılacaktır. 1. Basılan Yayın sayısı 2. Dağıtımı yapılan yayın sayısı Yıl içinde Barışın Kenti dergisi 2 ayda bir düzenli olarak basılacak ve kentliye ulaştırılacaktır. 1. Basım Sayısı 2. Bütçe kullanımı 3. Basılan dergi sayısı dağıtımı yapılan dergi sayısı Yıl içinde belediye hizmetlerine katkı sağlayan gönüllü sayısı arttırılacaktır. 6. PERFORMANS HEDEFİ 1. Gönüllü sayısı Gönüllüler ile ortak yürütülen faaliyet sayısı STRATEJİK ALAN 2.3. STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Sayfa 5

6 2.3. STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF YIL İÇİNDE EN AZ 150 ORTA ÖĞRETİM VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN EĞİTİMLERİNE DESTEK OLUNACAKTIR. 7. PERFORMANS HEDEFİ 1. BURS ALAN ORTA ÖĞRENİM ÖĞRENCİ SAYISI 2. BURS ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ SAYISI 3. BÜTÇE KULLANIMI STRATEJİK ALAN 2.3. STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Yıl içinde belediye hizmetlerine katkı sağlayan gönüllü sayısı arttırılacaktır. 8. PERFORMANS HEDEFİ 1. Gönüllü sayısı Gönüllüler ile ortak yürütülen faaliyet sayısı STRATEJİK ALAN 2.3. STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Sayfa 6

7 Yıl içinde belediyemize ait Barbaros kütüphanesi kullanıcı üye sayısı % 10 arttırılacaktır. 9. PERFORMANS HEDEFİ 1. KÜTÜPHANEYE GELEN KİŞİ SAYISI (ADET) KÜTÜPHANEYE ÜYE SAYISI (ADET) KİTAP SAYISI (ADET) STRATEJİK ALAN 2.3. STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF 7. PERFORMANS HEDEFİ Yıl içinde sanatsal ve kültürel bilince katkı sağlayacak 9 ayrı görsel işitsel sanat kursları düzenlenecektir. (TSM,THM,Halk Dansları,Çocuk Kulübü,Çocuk Tiyatrosu,Yazarlık Atölyesi,Latin Dansları,Aerobik, Step,Engelli Tiyatro,Engelli Halk Dansları) 1. Açılan kurs Kursa katılan kişi sayısı 4. Katılım belgesi alan kursiye sayısı YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 7

8 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER İLK 6 AY , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , ,00 TOPLAM , , , , , , ,00 3. STRATEJİK ALAN ULAŞIM 3.1.STRATEJİK AMAÇ KENTİN ULAŞIM ALT VE ÜST YAPISINI ÇAĞDAŞ STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE YAPILANDIRMAK; ULAŞIM HİZMETİ VE KALİTESİNİ YÜKSELTMEK STRATEJİK HEDEF 2010 YILI SONUNA KADAR, ULAŞIM ALT YAPISINI OLUŞTURAN 20 KM ASFALT YOL YAPILACAKTIR YILI SONUNA KADAR 100 KM ASFALT YOLUN %10 NU BAKIM, ONARIM VE TAMİRATTAN GEÇİRİLEREK YOL KULLANIM KAPASİTESİ ARTTIRILACAKTIR. 1. PERFORMANS HEDEFİ , , , , , ,00 2. KULLANILAN SICAK ASFALT MİKTARI (TON) KULLANILAN SOĞUK ASFALT MİKTARI (METREKARE) BAKIM, ONARIM VE TAMİRİ YAPILAN ASFALT YOL MİKTARI (KM) BAKIM, ONARIM VE TAMİRİ YAPILAN SOĞUK ASFALT YOL MİKTARI (KM) STRATEJİK ALAN ULAŞIM 3.1.STRATEJİK AMAÇ KENTİN ULAŞIM ALT VE ÜST YAPISINI ÇAĞDAŞ STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE YAPILANDIRMAK; ULAŞIM HİZMETİ VE KALİTESİNİ YÜKSELTMEK STRATEJİK HEDEF 2010 YILI SONUNA KADAR; HER YIL MEVCUT PARKE TAŞ YOLLARIN %25 LİK KISMI ONARIMDAN GEÇİRİLEREK, 5 YIL İÇİNDE TOPLAM METREKARE YENİ PARKE TAŞ YOL YAPILACAKTIR YILI SONUNA KADAR MEVCUT 31 KM BETON PARKE YOLUN; % 50 Sİ TAMİR, BAKIM VE ONARIMDAN GEÇİRİLECEK; KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN %50 Sİ DE YENİ BETON PARKE İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. 2. PERFORMANS HEDEFİ , , , , , ,00 2. TAMİR, BAKIM VE ONARIM YAPILAN YOL MİKATARI (KM) TAMİR, BAKIM VE ONARIM İÇİN KULLANILACAK MALZEME (METREKARE) Sayfa 8

9 3. TAMİR, BAKIM VE ONARIM İÇİN KULLANILACAK MALZEME (METREKARE) 4. YENİ YAPILACAK YOL MİKTARI (KM) 5. YENİ YAPILACAK YOL İÇİN KULLANILACAK MALZEME (METREKARE) STRATEJİK ALAN ULAŞIM 3.1.STRATEJİK AMAÇ KENTİN ULAŞIM ALT VE ÜST YAPISINI ÇAĞDAŞ STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE YAPILANDIRMAK; ULAŞIM HİZMETİ VE KALİTESİNİ YÜKSELTMEK STRATEJİK HEDEF 2010 YILI SONUNA KADAR; KENT GENELİNDE YOL YAPIMLARINA PARALEL OLARAK TOPLAM 40 KM TRATUVAR GÜNÜMMÜZ KALİTE VE STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR. YIL SONUNA KADAR; YOL YAPIM ÇALIŞMALARI İLE PARALEL 18 KM YAYA YOLU KALDIRIM YAPILACAKTIR. 3. PERFORMANS HEDEFİ , , , , , ,00 2. KULLANILAN MALZEME MİKTARI (METREKÜP) YAPILAN KALDIRIM UZUNLUĞU (KM) YAPILAN KALDIRIM UZUNLUĞU (METREKARE) STRATEJİK AMAÇ YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK STRATEJİK HEDEF 2010 YILI SONUNA KADAR; ORTAK KULLANIM ALANLARINA YÖNELİK KENTSEL MEKAN DÜZENLEME PROJELERİ UYGULANACAKTIR. YAPIMINA 2007 YILINDA BAŞLANAN; PAZAR YERİ DÜZENLEME PROJESİNİN 2008 YILI 1. 6 AYLIK PERİYODUNDA YAPIMI TAMAMLANARAK HİZMET VERMEYE BAŞLANACAKTIR. 4. PERFORMANS HEDEFİ 2. İŞ MİKTARI (%) 3. VATANDAŞ MEMNUNİYETİ (%) 4. PAZAR ESNAFI MEMNUNİYETİ (%) , , , ,00 %10 %90 BAKIM BAKIM %65 %85 %90 %90 %65 %85 %90 %90 5. PERFORMANS HEDEFİ 2.3. STRATEJİK AMAÇ YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK STRATEJİK HEDEF 2010 YILI SONUNA KADAR; İHTİYACI KARŞILAMAYAN, GÖRSEL KİRLİLİK YARATAN, FONKSİYONUNU YİTİRMİŞ MÜLKİYETLER, KENTİN TARİHSEL VE KÜLTÜREL DOKUSUYLA UYUMLU, KENTLİNİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK ŞEKİLDE YENİDEN YAPILANDIRILACAKTIR YILI SONUNA KADAR; 2005 YILINDA YAPIMINA BAŞLANAN KORDON BOYU DÜZENLEME PROJESİNİN 2. ETABI TAMAMLANACAKTIR. 1. ETAP: KİLİTBAHİR MOTOR İSKELE REVİZYONU 2. ETAP: HALK GAZİNOSU, DONANMA ÇAY BAHÇESİ, GOLF ÇAY BAHÇESİ, ÇANAKKALE EVİ PROJESİ, KORDON BOYU Sayfa 9

10 5. PERFORMANS HEDEFİ 2008 YILI SONUNA KADAR; 2005 YILINDA YAPIMINA BAŞLANAN KORDON BOYU DÜZENLEME PROJESİNİN 2. ETABI TAMAMLANACAKTIR. 1. ETAP: KİLİTBAHİR MOTOR İSKELE REVİZYONU 2. ETAP: HALK GAZİNOSU, DONANMA ÇAY BAHÇESİ, GOLF ÇAY BAHÇESİ, ÇANAKKALE EVİ PROJESİ, KORDON BOYU 1. ÇANAKKALE EVİ BÜTÇE KULLANIMI (YTL) , ,00 2. KORDON BOYU DOLGU VE AYDINLATMA BÜTÇE KULLANIMI (YTL) , , , ETAP İŞ MİKTARLARI % ETAP 3. ETAP 4. KENTLİ MEMNUNİYETİ (%) %80 %80 % STRATEJİK AMAÇ YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK STRATEJİK HEDEF 2010 YILI SONUNA KADAR; SAHİL BANTLARINDA REKREASYON ALANLARI OLUŞTURULACAKTIR. YAPIMINA 2006 YILINDA BAŞLAYAN, 2007 YILINDA TAHTA KÖPRÜ VE TROYA KÖPRÜSÜ ARASI RIHTIMI TAMAMLANAN, SARIÇAY YATAĞI DÜZENLEME PROJESİNİN 2008 YILI İÇİNDE ÜST DOLGU İŞLEMİ TAMAMLANACAKTIR. 6. PERFORMANS HEDEFİ 2. İŞ MİKTARI (METRE TÜLL) , MT 980 MT METREKARE BAKIM BAKIM 2.3. STRATEJİK AMAÇ YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK STRATEJİK HEDEF 2010 YILI SONUNA KADAR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ UYGULanacaktır YILINDAN BU YANA DEVAM EDEN ATATÜRK MAHALLESİNDE DÜZENSİZ VE SAĞLIKSIZ KONUT YERLEŞİMİNİN ÖNLENEBİLMESİ İÇİN ÇOK YILLI OLARAK PLANLANAN GECE KONDU BÖLGESİ 4. ETABI TAMAMLANACAKTIR. 7. PERFORMANS HEDEFİ TAMAMLANAN BİNA SAYISI (ADET) STRATEJİK AMAÇ YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK STRATEJİK HEDEF BELEDİYEYE AİT HİZMET BİNALARI, SOSYAL TESİSLER, TOPLUM MERKEZLERİ VB HİZMET AMAÇLI KULLANILAN BİNALARIMIZDA HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK İYİLEŞTİRMELER YAPILACAKTIR. YIL SONUNA KADAR; HİZMET BİNALARI, SOSYAL TESİSLER, TOPLUM MERKEZLERİ VB HİZMET AMAÇLI KULLANILAN BİNALARIMIZDA İHTİYAÇ DAHİLİNDE HİZMET KALİTESİNİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK ADINA BAKIM, ONARIM, TADİLATLAR 8. PERFORMANS HEDEFİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. Sayfa 10

11 97.350, , , , , ,00 2. AÇILAN İŞ EMRİ SAYISI (ADET-CİNS) 3. TAMAMLANAN İŞ EMRİ SAYISI (ADET-CİNS) DÜZENLİ VERİ YOK YIL İÇİNDE TESPİT EDİLECEKTİR 1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE 9. PERFORMANS HEDEFİ 1.2. STRATEJİK AMAÇ YATIRIM PROGRAMLARININ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIM VE İHTİYAÇ ALT YAPISINI SAĞLAMAK STRATEJİK HEDEF GELİŞEN TEKNOLOJİ VE KENT İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ GÖRÜLEN ARAÇ, GEREÇ VE İŞ MAKİNALARININ KULLANIM KAPASİTESİ ARTTIRILACAKTIR. YIL İÇİNDE YATIRIM PROGRAMLARININ VE GÜNLÜK HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE İŞ MAKİNALARININ KULLANILABİLİRLİĞİ SÜREKLİ KILINCAKTIR. (YAĞLAMA,MOTOR VE ELEKTRİK ATÖLYELERİ, LASTİK ONARIMLARI,YÜRÜYEN AKSAM BAKIM TAMİRLERİ) , , , , , ,00 2. AÇILAN İŞ EMRİ SAYISI (ADET) 3. ATÖLYEDE SONUÇLANDIRILAN İŞ EMRİ SAYISI (ADET) YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR. 4. TEKNİK SERVİS ARACILIĞI İLE SONUÇLENDIRILAN İŞ EMRİ SAYISI (ADET) STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE 10. PERFORMANS HEDEFİ 1.2. STRATEJİK AMAÇ YATIRIM PROGRAMLARININ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIM VE İHTİYAÇ ALT YAPISINI SAĞLAMAK STRATEJİK HEDEF GELİŞEN TEKNOLOJİ VE KENT İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ GÖRÜLEN ARAÇ, GEREÇ VE İŞ MAKİNALARININ KULLANIM KAPASİTESİ ARTTIRILACAKTIR. YIL İÇİNDE YATIRIM PROGRAMI VE GÜNLÜK HİZMETLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE KULLANILAN ARAÇ PARKININ YAKIT KULLANIMI KONTROL ALTINA ALINARAK YAKIT TASARRUFU SAĞLANACAKTIR , , , , , ,00 2. KULLANILAN YAKIT MİKTARI ( LİTRE) İŞ MAKİNALARI TARAFINDAN KULLANILAN YAKIT MİKTARI (LİTRE) 4. BİNEK ARAÇ GEREÇLERDE KULLANILAN YAKIT MİKTARI (LİTRE) GEÇMİŞ YILLARA AİT VERİ BULUNMAMAKTADIR. YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR. 5. TAŞIT MATİK TAKILI ARAÇ SAYISI YENİ ARAÇLAR +YENİ ARAÇLAR 01 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İLK 6 AY , , , , , , ,00 Sayfa 11

12 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TOPLAM , , , , , , ,00 1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE KATILIMCILIĞI ESAS ALAN GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK VE YÖNETMEK MALİ YAPININ SÜREKLİLİĞİ VE GÜNCEL MEVZUATA UYGUNLUĞU SAĞLANACAKTIR STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF 2008 YILI SONUNA KADAR; TÜM HARCAMA BİRİMLERİNDE HİZMET ALANLARI VE BİRİMLER ARASI KOORDİNASYON,HARCAMA SÜRECİNDEKİ GÖREV VE İŞ ANALİZLERİ TAMAMLANACAKTIR. 1. PERFORMANS HEDEFİ 1. HARCAMA BİRİMİ SAYISI (ADET) HARCAMA SÜRECİ SAYISI (ADET) ÇALIŞMA SIRASINDA BELİRLENECEK 3. MÜDÜRLÜKLER BAZINDA YAPILAN TOPLANTI SAYISI (ADET) DEĞERLENDİRME TOPLANTISI BÜTÇE KULLANIMI (YTL) 5.000, , ,00 1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE KATILIMCILIĞI ESAS ALAN GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK VE YÖNETMEK 2007 YILINDAN İTİBAREN KATILIMCI BÜTÇE UYGULAMASI BAŞLATILACAKTIR STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF YIL İÇİNDE KATILIMCI BÜTÇE ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİRİLEREK HER MAHALLEDE GÖNÜLLÜLER İLE EN AZ 1 PROJE HAYATA GEÇİRİLECEKTİR. 2. PERFORMANS HEDEFİ 1. KATILIMCI BÜTÇE ÇALIŞMASINA KATILAN MAHALLE SAYISI (ADET) KATILIMCI BÜTÇE MAHALLE GÖNÜLLÜSÜ PROJE SAYISI (ADET) BÜTÇE KULLANIMI (YTL) MAHALLE GÖNÜLLÜ SAYISI (KİŞİ ADETİ) Sayfa 12

13 5. UYGULANAN PROJE SAYISI (ADET) STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE KATILIMCILIĞI ESAS ALAN GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK VE YÖNETMEK 2007 YILINDAN İTİBAREN KATILIMCI BÜTÇE UYGULAMASI BAŞLATILACAKTIR STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF YIL İÇİNDE; 7 MAHALLEDE EN AZ 1 KATILIMCI BÜTÇE TOPLANTISI DÜZENLENECEK VE KENT KARARLARINA AKTİF OLARAK KATILAN KENTLİ SAYISI %25 ORANINDA ARTTIRILACAKTIR. 3. PERFORMANS HEDEFİ 1. TOPLANTI DÜZENLENEN MAHALLE SAYISI (ADET) 2. DÜZENLENEN TOPLANTI SAYISI (ADET) 3. KATIMICI BÜTÇE OYLAMASINA KATILAN KİŞİ SAYISI (ADET) 4. KENT GENELİNDE HİZMET ANKETİ (ADET) 5. BÜTÇE KULLANIMI (YTL) GENEL ANKET 2 GENEL 5 LOKAL 2 GENEL 5 LOKAL 2 GENEL 5 LOKAL , , ,00 1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE 1.2. STRATEJİK AMAÇ YÖNETİMİN MERKEZİNDE YER ALAN İNSAN UNSURUNDAN HAREKETLE BELEDİYEYİ VE KENTİ GELECEĞE TAŞIYABİLECEK YETKİNLİKTE İNSAN KAYNAĞI OLUŞTURMAK VE GEREKLİ DONANIM ALT YAPISINI HAZIRLAMAK STRATEJİK HEDEF 2010 YILI SONUNA KADAR; KURUMSAL YAPIDAKİ DEĞİŞMELERE GÖRE GELECEKTE ORTAYA ÇIKABİLECEK İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK KAPASİTEYE SAHİP İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK STRATEJİLER BELİRLENECEK VE UYGULANACAKTIR ve 2007 YILLARINDA YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ KAPSAMINDA TEKNİK ALT YAPI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN BİLGİ İŞLEM BİRİMİNİN MEVCUT YAPIYI KORUMA VE GÜNCELLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARI DEVAM 4. PERFORMANS HEDEFİ EDECEKTİR. 1. BİLGİSAYAR KULLANICI SAYSI (ADET) BİLGİSAYAR SAYISI (ADET) (MASAÜSTÜ, DİZ ÜSTÜ) ATIL BİLLGİSAYAR SAYISI (ADET) BAKIM, ONARIMI YAPILAN BİLGİSAYAR SAYISI (ADET) YIL İÇİNDE BELİRLENECEK 5. BÜTÇE KULLANIMI (YTL) , , , , , ,00 1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE 1.2. STRATEJİK AMAÇ YÖNETİMİN MERKEZİNDE YER ALAN İNSAN UNSURUNDAN HAREKETLE BELEDİYEYİ VE KENTİ GELECEĞE TAŞIYABİLECEK YETKİNLİKTE İNSAN KAYNAĞI OLUŞTURMAK VE GEREKLİ DONANIM ALT YAPISINI HAZIRLAMAK STRATEJİK HEDEF 2010 YILI SONUNA KADAR; KURUMSAL YAPIDAKİ DEĞİŞMELERE GÖRE GELECEKTE ORTAYA ÇIKABİLECEK İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK KAPASİTEYE SAHİP İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK STRATEJİLER BELİRLENECEK VE UYGULANACAKTIR. HAZIRLIK VE SİSTEM KURULUMU 2005 YILINDA BAŞLAYAN YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANINDA KULLANILACAK TOPLAM 40 MODÜLÜN, YIL İÇİNDE 10 ADETİ AKTİF ŞEKİLDE SİSTEME ALINARAK, KULLANIM KAPASİTESİ %100 OLACAKTIR. 5. PERFORMANS HEDEFİ Sayfa 13

14 HAZIRLIK VE SİSTEM KURULUMU 2005 YILINDA BAŞLAYAN YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANINDA KULLANILACAK TOPLAM 40 MODÜLÜN, YIL İÇİNDE 10 ADETİ AKTİF ŞEKİLDE SİSTEME ALINARAK, KULLANIM KAPASİTESİ %100 OLACAKTIR. 5. PERFORMANS HEDEFİ 1. MODÜL SAYISI 2. AKTİF KULLANILAN MODİL SAYISI 3. SİSTE ALINMAYAN MODÜL SAYISI 4. PERSONEL MEMNUNİYETİ 5. BÜTÇE KULLANIMI (YTL) %60 %70 %75 %80 % ,00 1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE 1.3. STRATEJİK AMAÇ KATILIMCILIĞI ESAS ALAN GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK VE YÖNETMEK STRATEJİK HEDEF BELEDİYE GELİR KAYNAKLARININ YÖNETİMİ TEMEL POLİTİKALARIMIZA UYGUN OLARAK SİSTEM ALTINA ALINACAKTIR. YIL İÇİNDE BELEDİYEMİZE AİT GAYRİMENKULLERDEN ELDE EDİLEN KİRA GELİRİNDE YIL İÇİNDE VERİLEN KİRA TAHAKKUKLARININ EN AZ %90 INI TAHSİL EDİLECEKTİR. 6. PERFORMANS HEDEFİ 3. TAHAKKUK (YTL) 4. TAHSİLAT (YTL) 5. GERÇELEŞME (%) 1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE , , , , , , , , , , , ,00 %99 %91 %86 %90 %90 % STRATEJİK AMAÇ KATILIMCILIĞI ESAS ALAN GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK VE YÖNETMEK STRATEJİK HEDEF BELEDİYE GELİR KAYNAKLARININ YÖNETİMİ TEMEL POLİTİKALARIMIZA UYGUN OLARAK SİSTEM ALTINA ALINACAKTIR. YIL İÇİNDE GELİR ÇEŞİTLERİNE GÖRE GEREKLİ UYGULAMA VE YENİ DÜZENLEMELER İLE TOPLAM GELİR TAHAKKUKLARININ TAHSİL EDİLME ORANI KORUNACAKTIR. 7. PERFORMANS HEDEFİ 1. TAHAKKUK (YTL) 2. TAHSİLAT NET (YTL) 3. TAHAKKUK GERÇEKLEŞME (%) , , ,00 YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR , , ,00 %88 %82 %75 %90 %90 %95 1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE KATILIMCILIĞI ESAS ALAN GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK VE YÖNETMEK 1.3. STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Sayfa 14

15 1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL YAPI VE BÜTÇE HAZIRLIK VE UYGULAMA SÜREÇLERİNDE BÜTÇENİN DENK BAĞLANMASI ESAS ALINACAKTIR STRATEJİK HEDEF 2008 YILI BÜTÇESİNDE; GELİRLERİN GİDERLERİ KARŞILAMA ORANI EN AZ %85 OLACAKTIR 8. PERFORMANS HEDEFİ 1. İLGİLİ YIL BÜTÇE GELİRİ (YTL) 2. İLGİLİ YIL BÜTÇE GİDERİ (YTL) 3. ORANI (%) , , , , , , , , , , , , ,00 106,00 EN AZ %85 GELİRİN GİDERİ KARŞILMA ORANI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İLK 6 AY ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL TOPLAM ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL 2.1. STRATEJİK AMAÇ MEVCUT KENT PLANI ÜZERİNDE GEREKLİ ANALİZLER YAPILARAK; TARİHSEL KESİTTE İHTİYAÇLARA ÇÖZÜM ÜRETMEYEN NOKTALARI TESPİT ETMEK, KENT PLANLARININ İŞLERLİĞİNİ KENTE YÖN VERECEK ŞEKİLDE ARTTIRMAK, İMAR PLANLARI ÜZERİNDE KENT KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİ STRATEJİK HEDEF 2010 YILI SONUNA KADAR, NÜFUS PROJEKSİYONU VE KENTSEL GELİŞME DOĞRULTUSUNDA 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANLARINA ESAS TEŞKİL EDEN ARAZİ VE ETÜT ÇALIŞMALARI YAPILACAK, HARİTALAR SAYISAL ORTAMA AKTARILACAK VE 1/1000 UYGULMA İMAR PLANLARI REVİZE EDİLECEKTİR. YIL SONUNA KADAR KENTİN İHTİYAÇLARINA YENİ ANLAYIŞLARLA FARKLI ÖLÇEKLERDE PLANLAMA ÇALIŞMALARININ YAPILABİLMESİ, PARSEL ÖLÇEĞİNDE, TEK PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİNİN AZALTILMASINI SAĞLAMAK İÇİN BELEDİYE SINIRLARI 1. PERFORMANS HEDEFİÇİNDE 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANLARININ REV 2. İŞ MİKTARI 3. HARİTA - PAFTA SAYSI (ADET) ,00 TL ,00 TL ,00 TL %65 %25 % STRATEJİK AMAÇ YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK STRATEJİK HEDEF Sayfa 15

16 STRATEJİK HEDEF 2010 YILI SONUNA KADAR; İHTİYACI KARŞILAMAYAN, GÖRSEL KİRLİLİK YARATAN, FONKSİYONUNU YİTİRMİŞ MÜLKİYETLER, KENTİN TARİHSEL VE KÜLTÜREL DOKUSUYLA UYUMLU, KENTLİNİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK ŞEKİLDE YENİDEN YAPILANDIRILACAKTIR. YIL İÇİNDE KORDON BOYU DÜZENLEME PROJESİ 2. ETABINDA YER ALAN "ÇANAKKALE EVİ PROJESİ " MİMARİ PROJESİ TAMAMLANARAK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEKTİR. 1. ETAP: KİLİTBAHİR MOTOR İSKELE REVİZYONU 2. PERFORMANS HEDEFİ 2. ETAP: HALK GAZİNOSU, DONANMA ÇAY BAHÇESİ, GOLF ÇAY 9.600, ,00 2. AVAN PROJE (TAMAMLANMA) TAMAMLANDI 3. MİMARİ UYGULAMA PROJE (TAMAMLANMA)(ELEKTRİK, STATİK, TESİSAT) TAMAMLANDI STRATEJİK AMAÇ KENTSEL GELİŞİM VE LARA YÖNELİK ANALİZLER YAPILARAK ADRES BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANILMASI VE GÜNCELLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK STRATEJİK HEDEF 2007 YILI SONUNA KADAR ADRES BİLGİ SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ SAĞLANARAK DİĞER YILLARDA DÜZENLEME ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİRİLECEKTİR. YIL İÇİNDE ADRESE DAYALI NUFUS BİLGİ SİSTEMİNİN SAĞLIKLI OLARAK ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA MEVCUT CADDE VE SOKAK TABELALARI VE KAPI NUMARASI PLAKALARININ YENİLENMESİ VE EKSİKLERİNİN GİDERİLMESİ SAĞLANARAK 3. PERFORMANS HEDEFİŞİN DEVAMLILIĞI TAMAMLANACAKTIR. 2. MEVCUT CADDE VE SOKAK SAYISI (ADET) 3. DEĞİŞTİRİLEN CADDE VE SOKAKLARDA Kİ LEVHA SAYISI (ADET) 4. KAPI NUMARA PLAKA SAYISI (ADET) TAHRİBATLAR KARŞISINDA YIL İÇİNDE BAŞVURULAR DOĞRULTUSUNDA BELİRLENECEKTİR STRATEJİK AMAÇ YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK STRATEJİK HEDEF 2010 YILI SONUNA KADAR; İHTİYACI KARŞILAMAYAN, GÖRSEL KİRLİLİK YARATAN, FONKSİYONUNU YİTİRMİŞ MÜLKİYETLER, KENTİN TARİHSEL VE KÜLTÜREL DOKUSUYLA UYUMLU, KENTLİNİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK ŞEKİLDE YENİDEN YAPILANDIRILACAKTIR. YIL İÇİNDE KENTSEL SİT ALANI İÇİNDE BULUNAN VE CEPHE İYİLEŞTİRMESİNE İHTİYAÇ GÖRÜLEN BİNALARIN TEMİZ, GÜVENLİ VE DÜZENLİ HALE GETİRİMESİ İÇİN CEPHE İYİLEŞTİRME VE DIŞ CEPHE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLECEKTİR. (5. ETAP: ÇARŞI CADDESİ DEĞİRMENLİK S 4. PERFORMANS HEDEFİ ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 2. ETAPA KAYITLI BİNA SAYISI (ADET) İŞLEM YAPILAN BİNA SAYISI (ADET) Sayfa 16

17 3.. İŞLEM YAPILAN BİNA SAYISI (ADET) STRATEJİK AMAÇ YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK STRATEJİK HEDEF 2008 YILI SONUNA KADAR; KONUT ÜRETİMİNE YÖNELİK PROJELERİN DEVAM ETMESİ SAĞLANACAK VE YENİ TOPLU KONUT ALANLARI PROJELENDİRİLECEKTİR YILI SONUNA KADAR; 3. ETAP TOPLU KONUT PROJESİ TAMAMLANARAK YER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEKTİR. 5. PERFORMANS HEDEFİ 2. PROJENİN TAMAMLANMASI (%) , , , , ,00 YER TESLİM %57 %73 %100 YENİ PROJE ÜRETİMİ ONAYLI İMAR PLANLARINA UYGUN UYGULAMA VE DENETİMLER YAPILACAKTIR STRATEJİK AMAÇ MEVCUT KENT PLANI ÜZERİNDE GEREKLİ ANALİZLER YAPILARAK; TARİHSEL KESİTTE İHTİYAÇLARA ÇÖZÜM ÜRETMEYEN NOKTALARI TESPİT ETMEK, KENT PLANLARININ İŞLERLİĞİNİ KENTE YÖN VERECEK ŞEKİLDE ARTTIRMAK, İMAR PLANLARI ÜZERİNDE KENT KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİ STRATEJİK HEDEF YIL İÇİNDE 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İKİNCİL MEVZUATLARI GEREĞİNCE MERKEZ İLÇE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE ONAYLI İMAR PLANLARINA UYGUN OLARAK DÜZENLENEN BAŞVURULAN TAMAMI GEREKLİ KONTROL, UYGUNLUK 6. PERFORMANS HEDEFİ DENETİMLERİNDEN GEÇİRİLEREK İŞLEMLERİ SONUÇLANDIRIL 1. İNŞAAT RUHSATI SAYISI (ADET) İSKAN RUHSATI SAYISI (ADET) ASANSÖR RUHSATI SAYISI (ADET) TESPİT EDİLEN KAÇAK YAPI SAYISI (ADET) YIL İÇİNDE BELİRLENECEKTİR MÜHÜRLENEN İNŞAAT SAYISI (ADET) ENCÜMENE HAVALE EDİLEN DOSYA SAYISI (ADET) STRATEJİK ALAN SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM 5.1. STRATEJİK AMAÇ KAMU, ÖZEL, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİRLİKTELİĞİNDE KATILIMCI MEKANİZMALARI GELİŞTİRMEK KENTLİYİ KENT YAŞAMI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK VE KENTLİLİK KÜLTÜRÜNÜ YERLEŞTİRMEK BİİRLİKTE YÖNETİM ANLAYIŞININ FİİLİ OLARAK KULLANILMASINI SAĞLAMAK STRATEJİK HEDEF 2010 YILI SONUNA KADAR BELEDİYE HİZMETLERİNİN YERİNDE VERİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜDÜRÜLECEKTİR. YIL İÇİNDE, 2006 YILINDAN İTİBAREN DEVAM EDEN MAHALLE HİZMET EVLERİ PROJESİ DEVAM ETTİRİLEREK (1) MAHALLEDE DAHA HİZMET EVİ KURULACAKTIR. 7. PERFORMANS HEDEFİ Sayfa 17

18 YIL İÇİNDE, 2006 YILINDAN İTİBAREN DEVAM EDEN MAHALLE HİZMET EVLERİ PROJESİ DEVAM ETTİRİLEREK (1) MAHALLEDE DAHA HİZMET EVİ KURULACAKTIR. 7. PERFORMANS HEDEFİ ,00 TL ,00 TL 2. YAPILAN MAHALLE HİZMET EVİ SAYISI (ADET) İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER İLK 6 AY , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 TOPLAM , , , , , , ,00 6. STRATEJİK ALAN KENT GÜVENLİĞİ 6.1. STRATEJİK AMAÇ DAHA GÜVENLİ YAŞAM ALANLARININ OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESİNE YÖNELİK ACİL DURUMLARA MÜDAHALE KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK, TOPLUMDA GÜVENLİK KÜLTÜRÜ BİLİNCİNİ YERLEŞTİRMEK STRATEJİK HEDEF YANGIN VE YANGINDAN KORUNMA, ARAMA KURTARMA HİZMETLERİNDE MÜDAHALE KAPASİTESİNİN CAN VE MAL KAYIPLARINI EN AZA İNDİRECEK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI SAĞLANACAKTIR. YIL SONUNA KADAR; PERSONEL NİTELİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK YERİDE VE VE YA DIŞARDA EĞİTİMLERLE TOPLAM 362 SAATLİK EĞİTİM PROGRAMI VE UYGULAMA DÜZENLENECEKTİR. 1. PERFORMANS HEDEFİ 1. YILLIK EĞİTİM SAATİ (SAAT) 2. EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI (ADET) 3. BÜTÇE KULLANIMI (YTL) YIL SONUN A KADAR YANGINA MÜDAHALEDE KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN PARKININ GÜNCELLENMESİ SAĞLANACAKTIR. 2. PERFORMANS HEDEFİ YIL İÇİNDE BELİRLENECEK , , KİŞİSEL EKİPMAN TAKIM SAYISI (ADET) YIL İÇİNDE İTFAİYE BİNASININ KULLANIM ERGONOMİSİNİ İYİLEŞTİRMEK ADINA İKİNCİ KAT YAPIMI TAMAMLANACAKTIR. 3. PERFORMANS HEDEFİ , ,00 808, , , , YIL İÇİNDE, 7 MAHALLE DE EN AZ 1 NOKTADA, 13 ORTAÖĞRETİM KURUMUNDA YANGINDAN KORUNMA VE İLK MÜDAHALE EĞİTİMLERİ VERİLECEKTİR. 4. PERFORMANS HEDEFİ 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Sayfa 18

19 YIL İÇİNDE, 7 MAHALLE DE EN AZ 1 NOKTADA, 13 ORTAÖĞRETİM KURUMUNDA YANGINDAN KORUNMA VE İLK MÜDAHALE EĞİTİMLERİ VERİLECEKTİR. 4. PERFORMANS HEDEFİ 1. EĞİTİM SAYISI (ADET) 2. EĞİTİME KATILAN KİŞİ SAYISI (ADET) 3. EĞİTİM VERİLEN OKUL SAYISI (ADET) 4. EĞİTİM ÇALIŞMASI YAPILAN MAHALLE SAYISI (ADET) YIL ÇİNDE; KENT GENELİNDE UMUMA AÇIK HİZMET VEREN ALAN VE BİNALARIN EN AZ %25 İNDE YANGIN GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ YAPILACAKTIR. 5. PERFORMANS HEDEFİ YER VE ALAN SAYISI (ADET) 2. DENETİM YAPILAN YER VE ALAN SAYISI (ADET) BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK GEREĞİ; İŞ YERİ VE OTURMA RUHSATI BAŞVURUSU YAPILAN TÜM BİNA VE İŞ YERLERİ GEREKLİ DENETİMLERDEN GEÇİRİLECEKTİR. 6. PERFORMANS HEDEFİ 1. BAŞVURU SAYISI (ADET) 2. DENETİM SAYISI (ADET) YIL İÇİNDE BELİRLENECEK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İLK 6 AY , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TOPLAM , , , , , , , STRATEJİK AMAÇ YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK STRATEJİK HEDEF 2010 YILI SONUNA KADAR; METRE KARE YEŞİL ALAN ÜRETİLECEKTİR. YIL İÇİNDE 12 ADET YENİ KÜÇÜK PARK YAPIMLARI İLE MEVCUT METRE KARE YEŞİL ALAN METREKAREYE ÇIKARILACAKTIR. (ESKİ SU DEPOSU AĞAÇLANDIRMA ALANI(6.000); SATRANÇ DERNEĞİ AĞAÇLANDIRMA ALANI (2.000); BİGALILAR DERNEĞİ AĞAÇLANDIRMA ALANI (6.000); 1. PERFORMANS HEDEFİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ PP Sayfa 19

20 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PP , , , , , ,00 2. ÜRETİLEN PARK SAYISI (ADET) ÜRETİLEN YEŞİL ALAN MİKTARI (METREKARE) YIL İÇİNDE MEVCUT METREKARE YEŞİL ALANIN METREKARESİ HİZMET ALIMI, METRE KARESİ MÜDÜRLÜK ÇALIŞANLARI İLE BAKIM, DİKİM, SULAMA, ÇAPALAMA ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR. (MEZARLIKLAR DAHİL) 2. PERFORMANS HEDEFİ ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL ,00 YTL 2. HİZMET ALIMI İLE YAPILAN BAKIM, DİKİM VE SULAMA ALANI (METRE KARE) , , , , ,00 3.PERSONEL TARAFINDAN YAPILAN BAKIM, DİKİM VE SULAMA ALANI (METRE KARE) , , , , , ,00 4. KENTLİ MEMNUNİYETİ 2.3. STRATEJİK AMAÇ YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK STRATEJİK HEDEF ÇOCUKLARA GÜVENİLİR, TEMİZ VE YEŞİL OYUN SAHALARI ÜRETİLECEKTİR. YIL İÇİNDE, KENT GENELİNDE MEVCUT 52 ADET BULUNAN ÇOCUK OYUN GRUBU SAYISI, PARK KULLANICILARI (HEDEF KİTLE)NIN İHTİYAÇ VE TALEPLERİ İLE UYUMLU OLARAK 55 ADETE ÇIKARILACAK, MEVCUTLARIN TAMAMININ HER TÜRLÜ BAKIM, 3. PERFORMANS HEDEFİ ONARIMI YAPILACAKTIR YENİ KURULAN OYUN GRUBU SAYISI (ADET) BAKIM VE ONARIMI YAPILAN ÇOCUK OYUN GRUBU SAYISI (ADET) KENTLİ MEMNUNİYETİ % STRATEJİK AMAÇ YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK; KENTTE FARKLI CAZİBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK STRATEJİK HEDEF 2010 YILI SONUNA KADAR; SAHİL BANTLARINDA REKREASYON ALANLARI OLUŞTURULACAKTIR. YAPIMINA 2006 YILINDA BAŞLAYAN, 2007 YILINDA TAHTA KÖPRÜ VE TROYA KÖPRÜSÜ ARASI RIHTIMI TAMAMLANAN, SARIÇAY YATAĞI DÜZENLEME PROJESİNİN 2008 YILI İÇİNDE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÜST DOLGU İŞLEMİ 4. PERFORMANS HEDEFİ TAMAMLANACAK VE TARAFIMIZDAN TÜM ALANIN YEŞİL DÜZENLE İŞLEM YAPILAN ALAN( METRE KARE) Sayfa 20

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- Çanakkale Belediyesinin Önce İnsan temel politikası ve katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve birlikte yönetim ilkeleri doğrultusunda kentli ve başkanlık

Detaylı

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İDARENİN ADI 2.2. Çağdaş standartlarda kentin teknik alt yapı ve üst yapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak 2.2.2. 2010 yılı sonuna kadar,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2007 YILI

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2007 YILI T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2007 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

KENTSEL YENİLEME ve GELİŞİM

KENTSEL YENİLEME ve GELİŞİM KENTSEL YENİLEME ve GELİŞİM 1 BELEDİYE SINIRLARININ GENİŞLETİLMESİ Devam Ediyor. 2 CEVATPAŞA SAHİL BANDI YENİLEME Devam Ediyor 3 KARACAÖREN KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ/ a) İmar Uygulamaları b) Teknik Altyapı

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER I- OCAK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI I-A. BÜTÇE GELİRLERİ I-B. BÜTÇE GİDERLERİ I-C. FİNANSMAN II- DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III- TEMMUZ-ARALIK

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı 1987 Yapacağımız ve hayata geçireceğimiz projeler, sizlerin mutluluğu, refah içinde yaşaması; daha da önemlisi güzel Beldemize bir kimlik kazandırmak adına olacaktır. Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Park ve Bahçeler Müdürlüğü

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Park ve Bahçeler Müdürlüğü GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 10.1 - Kişi Başı Düşen Aktif yeşil alanların arttırılması Stratejik Hedef 10.1.1 - Kişi Başı Düşen Aktif

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI YENi ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANLI) YENİ ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANSIZ) EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

, , , , , , , , , , , , ,00 20.

, , , , , , , , , , , , ,00 20. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 159.388,70 161.351,49 284.740,00 137.766,53 371.440,00 387.520,00 406.380,00 3.000,00 2.915,00 8.600,00 7.248,07 18.500,00 19.300,00 20.100,00 159.307,10 128.733,66 277.900,00 76.189,37

Detaylı

Yükselen Değer. www.pendik.bel.tr

Yükselen Değer. www.pendik.bel.tr Yükselen Değer 1 www.pendik.bel.tr 2 1994 PENDİK TABLOSU NÜFUS ( 1994 ) 320.000 İÇME SUYU (Şebeke) % 49 ATIKSU (Şebeke ) % 40 YAĞMUR SUYU % 7,02 ANA ARTER YOL 19 Km ASFALT KAPLAMA % 19 PARK 14 Adet PLAN

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Amaç 8 Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek Stratejik Hedef 1 Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek 1. AKOMAS Afet Bilgi Sistemine

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA

HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GEREKEN İÇ HİZMET ENVANTERİ 2 92560801 SIHHİ işyerlerine SIHHİ İŞYERLERİNE İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI, RUHSATI, 2-Vergi Levhası 3-Oda Kaydı 4-Kira Kontratı 5-Mesleki Yeterlilik Belgesi 6-Sağlık raporu

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2014 A MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüz ün Görevi : İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin İşyeri Açılış Ruhsatlarını düzenlemek,

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU PERSONEL DURUMU : - 4 Adet Memur - 4 Adet Kadrolu İşçi - 1 Adet Sözleşmeli Personel 9 Adet Personelle hizmet vermekteyiz. ARAÇ DURUMU : - 2 Adet Hizmet

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonu 16/09/2015 tarihinde saat 14:00 de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Mali Hizmetler Dairesi

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ YATIRIM BÜTÇE POLİTİKALARI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ YATIRIM BÜTÇE POLİTİKALARI ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve

Detaylı

I - OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...5 A. Bütçe Giderleri...6

I - OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...5 A. Bütçe Giderleri...6 Akhisar İlçe Belediyesi İçindekiler I - OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...5 A. Bütçe Giderleri...6 01.Persone lgiderleri...7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri...8

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS - 2014 / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası )

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2 II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2.1 İmar Durumu Bölgemizde imar faaliyetleri tamamlanmış olup fabrika inşaatlarının yapım süreci devam etmektedir. Bu faaliyetler 2007 yılında kurulan İmar

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU RAPOR SUNUMU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU I HUKUKĐ DAYANAK VE KAPSAM 04.01.2010 tarih ve 01 No'lu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre Afyonkarahisar

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ÇANAKKALE BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

İçindekiler RİZE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2012 1-40

İçindekiler RİZE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2012 1-40 1 İçindekiler BAŞKANIN SUNUŞU... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 B. Teşkilat Yapısı... 7 C. Fiziksel Kaynaklar... 8 D. İnsan Kaynakları... 10 II- PERFORMANS BİLGİLERİ...

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Mali Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Mali Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :348 Karar Tarihi :08/10/2015 KONUSU: 1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi d)muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın 2016

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3 I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : 07.12.2015 Karar Numarası : 161

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : 07.12.2015 Karar Numarası : 161 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) EĞLENCE VERGİSİ YANGIN SİGORTASI

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

99 Blok. Toplam 4910 Konut

99 Blok. Toplam 4910 Konut Türkiye nin En Büyük Uydu Kenti TOKĐ KAYAŞEHĐR de 99 Blok Toplam 4910 Konut Uzman Enerji nin Kurulumunu Yaptığı Güneşten Elektrik Üretim Sistemlerini Kullanıyor. Toplamda 198 kwp ile Tek Projede Türkiye

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

Belediyemizce yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesi kapsamında yapılmaktadır.

Belediyemizce yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesi kapsamında yapılmaktadır. Sağlıksız kent dokularının iyileştirilmesinde ve kentsel sorunların çözümünde ekonomik, mekansal, toplumsal koşulları dikkate alan kapsamlı bir projelendirme süreci olarak tanımlanabilir. Kaçak yapılaşmanın

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ NİSAN 2014 BİRLEŞİM 3 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 18.04.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 11 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

44.19.00.62.01 01.1.1 05 01 Personel Giderleri 400,00. 44.19.00.62.01 01.3 Genel Hizmetler 244.000,00

44.19.00.62.01 01.1.1 05 01 Personel Giderleri 400,00. 44.19.00.62.01 01.3 Genel Hizmetler 244.000,00 44 38.000.000,00 44.19 38.000.000,00 44.19.00 2.250.205,00 44.19.00.62 İLÇE ÖZEL İDARELERİ 2.250.205,00 44.19.00.62.01 ÇORUM-ALACA İlçe Özel İdaresi 280.300,00 44.19.00.62.01 01 GENEL KAMU HIZMETLERI 280.300,00

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Teşkilat Yapısı C- Fiziksel Kaynaklar D-İnsan Kaynakları E-Diğer Hususlar II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- Temel

Detaylı

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV Kurumsal 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Tarih/Saat: 18-01-2016 13:09 Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 Giriş 15 Nisan 2000 tarih 24021 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 22.04.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 2015 yılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kayıtlarına göre gelen ve giden evrak sayıları aşağıdaki gibidir; Evrak Türü 2015

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı