KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

2 İÇİNDEKİLER I. Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 01 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme 14 B. Bütçe Gelirleri C. Finansman 18 II. Ocak Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler III. Temmuz Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler 22 Bütçe Giderleri 22 Bütçe Gelirleri 22 Finansman 22 IV. Temmuz Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Bütçe Gelirlerinin Gelişim Tablosu Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosu

3 I. Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları mali yılı gelir bütçemiz 2012 mali yılına göre % 4,86 artırılarak 1 milyar 898 milyon TL olarak tahmin edilmiş, buna karşılık % 43,54 ü sermaye giderleri ve % 15,72 si mal ve hizmet giderlerinden oluşan gider bütçemiz % 20 artış öngörülerek 2 milyar 298 milyon TL olarak hedeflenmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde ise 406 milyon TL si borçlanma, 84 milyon TL si borç ödeme ve 78 milyon TL si likitide amaçlı tutulan nakit ve mevduat olmak üzere 400 milyon TL net finansman öngörülmüştür. mali yılının ilk 6 aylık döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 2012 mali yılının aynı dönemine göre % 17,26 lık bir artış ve % 51,06 lık bir gerçekleşme oranıyla 969 milyon TL ye yükselmiş, gider bütçesi gerçekleşmemiz ise 2012 yılının aynı dönemine göre % 42,88 lik artış ve %43,59 luk bir gerçekleşme oranıyla 1 milyar 1 milyon TL olmuştur mali yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmemiz 826 milyon TL, gider gerçekleşmesi de 701 milyon TL dir. Tablo1-Grafik1 MALİ YILI BÜTÇE PERFORMANSI AÇIKLAMA 2012 BÜTÇE BÜTÇE BÜTÇE ARTIŞ- DÜŞÜŞ% 2012 GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN) GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN) GERÇ. ARTIŞ DÜŞÜŞ % GERÇLEŞME ORANI 2012 GELİR , ,26 45,66 51,06 GİDER , ,88 36,61 43,59 FİNANSMAN , ,22 41,80 59, ,0 GELİR GİDER FİNANSMAN , , , ,0, BÜTÇE BÜTÇE 2012 GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 1

4 A.BÜTÇE GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 42,89 oranında artış göstererek 1 milyar 1 milyon 788 bin TL olarak gerçekleşmiştir ve yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2-Grafik MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ EKO. KODU AÇIKLAMA AYLIK (Ocak-Haziran) 6 AYLIK (Ocak-Haziran) ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI ORAN % 2012 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI , ,43 42,89 100,00 100,00 1 PERSONEL GİDERLERİ , ,83 20,02 11,85 9,96 2 SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,73 14,99 1,74 1,40 3 MAL VE HİZMET ALIMLARI , ,97 24,62 16,72 14,58 4 FAİZ GİDERLERİ , ,61-12,66 4,35 2,66 5 CARİ TRANSFERLER , ,65 128,68 9,55 15,29 6 SERMAYE GİDERLERİ , ,41 53,08 28,68 30,73 7 SERMAYE TRANSFERLERİ ,98 0,42 8 BORÇ VERME , ,25 31,61 27,10 24,96 9 YEDEK ÖDENEKLER 0, , MALİ YILI İLK 6 AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ , , , , , ,00 0,00 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ 2012 Yılı 6 Aylık Bütçe Giderleri Yılı 6 Aylık Bütçe Giderleri SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME 2

5 Belediyemiz Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri için 182 milyon 527 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 28 milyon 184 bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 361 milyon 214 bin TL, Faiz Giderleri için 64 milyon TL, Cari Transferler için 190 milyon 661 bin TL, Sermaye Giderleri için 1 milyar 611 bin TL, Sermaye Transferleri 8 milyon TL, Borç Verme için 273 milyon, Yedek Ödenekler için de 189 milyon 800 bin TL olmak üzere toplam 2 milyar 298 milyon ödenek ayrılmıştır. Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 3-Grafik 3 MALİ YILI 6 AYLIK (Ocak-Haziran) EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ EKONOMİK KODU AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ NET ÖDENEK OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ. GERÇ. ORANI % (Net Öde. Göre) BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI % BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI , , ,43 43,59 100,00 1 PERSONEL GİDERLERİ , , ,83 53,15 9,96 2 SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , ,73 49,23 1,40 3 MAL VE HİZMET ALIMLARI , , ,97 36,90 14,58 4 FAİZ GİDERLERİ , , ,61 41,57 2,66 5 CARİ TRANSFERLER , , ,65 76,76 15,29 6 SERMAYE GİDERLERİ , , ,41 27,47 30,73 7 SERMAYE TRANSFERLERİ , , ,98 43,52 0,42 8 BORÇ VERME , , ,25 91,60 24,96 9 YEDEK ÖDENEKLER , , ,00 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ , , , , ,00 0,00 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE BORÇ VERME TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER Başlangıç Ödeneği Yılı 6 Aylık Bütçe Giderleri 3

6 2 milyar 298 milyon TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine % 11,36, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine % 14,58, Faiz Giderlerine % 2,66, Cari Transferlere % 15,29, Sermaye Giderlerine % 30,73, Sermaye Transferleri % 0,42, Borç Verme kalemine % 24,96 oranında bütçeden pay ayrılmıştır. yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre % 53,15 lik bir oran ile 99 milyon 731 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri %49,23 lük bir oran ile 14 milyon 54 bin TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri % 36,90 lık bir oran ile 146 milyon 98 bin TL, Faiz Giderleri % 41,57 lik bir oran ile 26 milyon 606 bin TL, Cari Transferler % 76,76 lık bir oran ile 153 milyon 182 bin TL, Sermaye Giderleri % 27,47 lik bir oran ile 307 milyon 871 bin TL, Sermaye Transferleri % 43,52 lik bir oran ile 4 milyon 188 bin, Borç Verme % 91,60 lık bir oran ile 250 milyon 55 bin TL gerçekleşmiştir yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo4-Grafik MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ EKO. KODU AÇIKLAMA AYLIK (Ocak-Haziran) 6 AYLIK (Ocak-Haziran) ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI ORAN % 2012 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI , ,43 42,89 100,00 100,00 1 PERSONEL GİDERLERİ , ,83 20,02 11,85 9,96 2 SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,73 14,99 1,74 1,40 3 MAL VE HİZMET ALIMLARI , ,97 24,62 16,72 14,58 4 FAİZ GİDERLERİ , ,61-12,66 4,35 2,66 5 CARİ TRANSFERLER , ,65 128,68 9,55 15,29 6 SERMAYE GİDERLERİ , ,41 53,08 28,68 30,73 7 SERMAYE TRANSFERLERİ ,98 0,42 8 BORÇ VERME , ,25 31,61 27,10 24,96 9 YEDEK ÖDENEKLER 0, , MALİ YILI İLK 6 AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ , , , , , ,00 0,00 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ 2012 Yılı 6 Aylık Bütçe Giderleri Yılı 6 Aylık Bütçe Giderleri SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME 4

7 01.Personel Giderleri mali yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleşmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 20 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %11,85 iken yılında bu oran % 9,96 dır. Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5-Grafik MALİ YILLARI AYLIK ( 01 ) PERSONEL GİDERLERİ AYLAR 2012 ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI ORAN % 2012 OCAK , ,56 31,24 18,14 19,83 ŞUBAT , ,71 34,54 14,70 16,47 MART , ,01 8,09 17,51 15,77 NİSAN , ,83 22,25 15,84 16,13 MAYIS , ,04 26,19 15,07 15,85 HAZİRAN , ,68 2,08 18,74 15,94 TOPLAM ,02 100,00 100, , MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERSONEL GİDERLERİ , , , ,0,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

8 02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 2012 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 14,99 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %1,74 iken yılında bu oran % 1,40 dır. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo6-Grafik MALİ YILLARI AYLIK ( 02 ) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ AYLAR 2012 ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI ORAN % 2012 OCAK , ,45 17,14 18,74 19,09 ŞUBAT , ,08 17,14 15,07 15,36 MART , ,67 14,75 16,86 16,83 NİSAN , ,01 11,25 15,56 15,06 MAYIS , ,42 28,61 15,02 16,80 HAZİRAN , ,10 3,54 18,74 16,87 TOPLAM ,99 100,00 100, MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SOS.GÜV.PRİ.DEV.PRİMİ GİD OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

9 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri mali yılı Ocak-Haziran Döneminde; park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kıyı ve sahillerimizin temizlik ve düzenlenmesi, kentsel dönüşüm projeleri, meslek edindirme kursları, çeşitli hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 146 milyon 98 bin TL harcama yapılmıştır mali yılının aynı döneminde 117 milyon 238 bin TL harcama yapılmış ve yılında söz konusu giderlerde 2012 yılına göre % 24,62 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %16,72 iken yılında bu oran % 14,58 dir. Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 7-Grafik MALİ YILLARI AYLIK ( 03 ) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AYLAR 2012 ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI ORAN % 2012 OCAK , ,39 14,75 12,94 11,91 ŞUBAT , ,59-4,38 11,69 8,97 MART , ,65 18,75 22,94 21,86 NİSAN , ,50 31,95 16,94 17,94 MAYIS , ,57 32,00 21,52 22,80 HAZİRAN , ,27 47,40 13,97 16,52 TOPLAM ,62 100,00 100, MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

10 yılının ilk ayında 146 milyon 98 bin TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 85 milyon 385 bin TL ile hizmet alımları oluşturmuştur. Tablo 8-Grafik 8 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE İLE VERİLEN NET ÖDENEK OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ. GERÇ. ORANI % (Net Öde. Göre) BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI % ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,74 25,01 YOLLUKLAR ,35 0,09 GÖREV GİDERLERİ ,83 10,22 HİZMET ALIMLARI ,74 58,44 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,63 1,54 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON.GİD ,68 1,75 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,28 2,86 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,48 0,08 TOPLAM , , ,97 36,90 100,00 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN DAĞILIMLARI 25% 2% 10% 3% 4% 0% 0% 2% 58% HİZMET ALIMLARI GÖREV GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON.GİD. YOLLUKLAR TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 8

11 04.Faiz Giderleri 2012 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % -12,66 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir. Faiz Giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı %4,35 iken yılında bu oran % 2,66 dır. Faiz Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 9-Grafik MALİ YILLARI AYLIK ( 04 ) FAİZ GİDERLERİ AYLAR 2012 ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI ORAN % 2012 OCAK , ,54-4,12 13,13 14,42 ŞUBAT , ,34 1,01 11,43 13,22 MART , ,34-5,98 28,78 30,98 NİSAN , ,99 24,41 9,44 13,45 MAYIS , ,03 15,34 9,93 13,11 HAZİRAN , ,37-52,57 27,29 14,82 TOPLAM ,66 100,00 100, MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAİZ GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

12 05.Cari Transferler Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, fakir ve muhtaç kimselere yardımlar, İZ-KA v.b.giderlerimizden oluşan Cari Transferler harcama kaleminde mali yılının ilk altı aylık diliminde 153 milyon 182 bin TL harcama yapılmıştır. Cari Transferler ilk altı toplamlarının 2012 mali yılında bütçe giderleri toplamından aldıkları pay % 9,55 iken, mali yılında bu oran % 15,29 olmuştur. Cari Transferlerin gerçekleşmesinde mali yılında 2012 mali yılına göre % 128,68 oranında artış görülmektedir. Cari Transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 10 -Grafik MALİ YILLARI AYLIK ( 05 ) CARİ TRANSFERLER AYLAR 2012 ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI ORAN % 2012 OCAK , , ,81 7,70 45,56 ŞUBAT , ,07-69,94 32,60 4,29 MART , ,11 82,71 7,17 5,73 NİSAN , ,40 712,97 7,26 25,80 MAYIS , ,21 301,55 5,26 9,24 HAZİRAN , ,85-46,42 40,00 9,37 TOPLAM ,68 100,00 100, MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ CARİ TRANSFERLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

13 06.Sermaye Giderleri mali yılı Ocak-Haziran döneminde; metro yatırımları ve diğer ulaşım yatırımları, alt-üst geçitler, trafik ve yol düzenleme işler, asfaltlama, yeni fuar alanı, otopark yapımları vb. yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 307 milyon 871 bin TL harcama yapılmıştır mali yılının aynı döneminde 201 milyon 112 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye Giderlerinin ilk altı toplamlarının 2012 mali yılında bütçe giderleri toplamından aldıkları pay % 28,68 iken, mali yılında bu oran % 30,73 olmuştur. Sermaye Giderlerinin gerçekleşmesinde mali yılında 2012 mali yılına göre % 53,08 oranında artış görülmektedir. Sermaye Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 11-Grafik MALİ YILLARI AYLIK ( 06 ) SERMAYE GİDERLERİ AYLAR 2012 ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI ORAN % 2012 OCAK , ,14 30,00 20,38 17,30 ŞUBAT , ,98 38,98 15,01 13,63 MART , ,44 30,97 23,47 20,08 NİSAN , ,68 67,81 11,56 12,67 MAYIS , ,58 190,15 12,54 23,76 HAZİRAN , ,59 12,74 17,05 12,55 TOPLAM ,08 100,00 100, MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

14 mali yılının ilk altı ayında sermaye giderleri toplamının dağılımlarına baktığımız zaman mamul mal alımlarına 11 milyon 507 bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 1 milyon 28 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 2 milyon 2 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 90 milyon 980 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 187 milyon 921 bin TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 87 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 14 milyon 344 bin TL harcama yapılmıştır. Tablo 12-Grafik 12 SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE İLE VERİLEN NET ÖDENEK OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ. GERÇ. ORANI % (Net Öde. Göre) BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI % MAMUL MAL ALIMLARI ,17 3,74 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,74 0,33 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,55 0,65 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,78 29,55 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,69 61,04 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,36 0,03 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,24 4,66 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0,00 TOPLAM , , ,41 27,47 100,00 29% SERMAYE GİDERLERİNİN DAĞILIMLARI 5% 1% 5% 0% 0% 4% 61% GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI 12

15 07.Sermaye Transferleri İlçe belediyelerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 24.ncü Maddesinin c bendi gereğince ortak projeleri kapsamında mali yılının ilk altı aylık döneminde 4 milyon 188 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye Transferlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 13-Grafik 13 MALİ YILI AYLIK ( 07) SERMAYE TRANSFERLERİ AYLAR ARTIŞ DÜŞÜŞ % ORAN % OCAK 0,00 ŞUBAT 0,00 MART ,30 12,78 NİSAN ,71-66,51 4,28 MAYIS ,04 563,65 28,42 HAZİRAN ,93 91,83 54,52 TOPLAM , MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE TRANSFERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 13

16 08.Borç Verme Kurum kuruluş,dernek v.b. ve kamu ortaklarına borç vermeden oluşan Borç Verme kaleminde 2012 mali yılında 189 milyon 999 bin TL harcama yapılmışken mali yılında 250 milyon 55 bin TL harcama yapılmıştır. Borç verme kaleminin 2012 yılında toplam bütçe giderlerinin içerisindeki oranı %27,10 iken, mali yılında bu oran %2,14 lük bir düşüş ile %24,96 dır. Borç verme kaleminin ilk altı aylık dağılımları aşağıdaki gibidir. Tablo 14-Grafik MALİ YILLARI AYLIK ( 08 ) BORÇ VERME AYLAR 2012 ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORAN % 2012 OCAK , ,25 82,49 19,22 26,65 ŞUBAT ,00-100,00 4,70 0,00 MART ,00-100,00 12,06 0,00 NİSAN , ,00 5,75 14,15 11,37 MAYIS , ,00 86,15 21,11 29,85 HAZİRAN , ,00 47,01 28,76 32,13 TOPLAM ,61 100,00 100, MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BORÇ VERME 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

17 B. BÜTÇE GELİRLERİ Belediyemiz mali yılı gelir bütçesinde; Vergi Gelirleri için 38 milyon 694 bin TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 79 milyon 107 bin TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 827 bin TL, Diğer Gelirler için 1 milyar 774 milyon 356 bin TL, Sermaye Gelirleri için 5 milyon 13 bin TL olmak üzere toplam 1 milyar 898 milyon gelir tahmin edilmiştir. Mali Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 15-Grafik 15 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK (Ocak-Haziran) GERÇEKLEŞMELERİ EKONOMİK KODU AÇIKLAMA BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ. GERÇ. ORANI % BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI % BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI , ,17 51,06 100,00 1 Vergi Gelirleri , ,78 47,09 1,88 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,58 80,27 6,55 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 85,28 0,01 0,00 5 Diğer Gelirler , ,07 49,80 91,18 6 Sermaye Gelirleri , ,46 74,92 0,39 8 Alacaklardan Tahsilat , , , , , , , , , ,0,0 Vergi Gelirleri MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Bütçe İle Tahmin Edilen Yılı 6 Aylık Gerçekleşme 15

18 1 milyar 898 milyon TL olarak tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre toplam gelir bütçesinden aldığı paylara bakacak olursak; Vergi Gelirleri % 1,88, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 6,55, Diğer Gelirler % 91,18, Sermaye Gelirleri % 0,39 oranında bütçeden pay ayrılmıştır. yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri % 47,09 luk bir oran ile 18 milyon 219 bin TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 80,27 lik bir oran ile 63 milyon 500 bin TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 0,01 lik bir oran ile 85 TL, Diğer Gelirler %49,80 lik bir oran ile 883 milyon 561 bin TL, Sermaye Gelirleri % 74,92 lik bir oran ile 3 milyon 756 bin TL gerçekleşmiştir. mali yılı ilk altı aylık gerçekleşmemiz ise % 51,06 dır. mali yılında Vergi Gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 4,47 bütçe gelir toplamından aldığı pay % 1,88, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 22,34 gelir toplamından aldığı pay % 6,55, diğer gelirlerin bir önceki yıla göre artış oranı % 17,48 gelir toplamından aldığı pay % 91,18 dir. Aşağıdaki tablo ve grafikte artış-düşüş yüzdeleri ve genel toplamdan alıkları paylar yıllara göre görülmektedir. Tablo 16-Grafik MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ EKO. KODU AÇIKLAMA AYLIK (Ocak-Haziran) 6 AYLIK (Ocak-Haziran) ARTIŞ-DÜŞÜŞ ORANI ORAN % 2012 BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI , ,17 17,26 100,00 100,00 1 Vergi Gelirleri , ,78 4,47 2,11 1,88 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,58 22,34 6,28 6,55 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 771,96 85,28-88,95 0,00 0,00 5 Diğer Gelirler , ,07 17,48 91,01 91,18 6 Sermaye Gelirleri , ,46-24,34 0,60 0,39 8 Alacaklardan Tahsilat , MALİ YILLARI 6 AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ , , , , , , , , ,0,0 Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 2012 Yılı 6 Aylık Bütçe Gelirleri Yılı 6 Aylık Bütçe Gelirleri 16

19 2012- yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 17-Grafik MALİ YILLARI AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ AYLAR 2012 ARTIŞ-DÜŞÜŞ ORANI ORAN % OCAK , ,42-8,07 18,65 17,12 17,32 ŞUBAT , ,49 12,65 7,71 18,74 17,22 MART , ,51 2,53 22,81 15,60 16,34 NİSAN , ,64 1,04 16,57 15,23 15,14 MAYIS , ,98 13,97 20,03 15,00 15,36 HAZİRAN , ,13 6,26 19,32 18,32 18,64 TOPLAM ,23 17,26 100,00 100, MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

20 C.FİNANSMAN mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıfladırması 400 milyon TL öngörülmüş, bunun 296 milyon TL si iç borçlanma, 110 milyon 238 bin TL si dış borçlanma olmak üzere toplam 406 milyon 238 bin TL borçlanma öngörülmüş, yine 80 milyon 700 bin TL iç borç ödeme, 4 milyon dış borç ödeme öngörülmüştür. mali yılı ilk altı aylık döneminde toplam 36 milyon 104 bin TL iç borç, 1 milyon 833 bin TL lik dış borç ödemesi yapılmıştır. mali yılı ilk altı aylık döneminde 258 milyon 285 bin TL banka mevduatı bulunmaktadır. Tablo 18-Grafik MALİ YILI FİNANSMAN TABLOSU AÇIKLAMA 2012 BÜTÇE BÜTÇE 2012 OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN GENEL TOPLAM , , , ,86 İÇ BORÇLANMA Kullanım (İhraç) Ödeme DIŞ BORÇLANMA Kullanım (İhraç) Ödeme Kur Farkı LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

21 II. Ocak Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler Belediyemiz mali yılının ilk altı aylık döneminde 11 adet stratejik alanda 212 faaliyet ile ilgili toplam 524 milyon 826 bin TL harcama yapılmıştır. Yönetim: yılında Yönetim Stratejik Alanı'nda 12 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 5 milyon 214 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Kent Konseyi faaliyetleri için 445 bin TL; Belediye Depo Tesisleri Yapılması için 1 milyon 280 bin TL; Belediye Hizmet Tesisleri ve Binalarının Yapılması için 94 bin TL harcama yapılmıştır. Fitch Ratings Kredi Derecelendirme Kuruluşu tarafından 14/06/ tarihinde yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli "BB+" olan kredi notunun "BBB-"ye; "AA(TUR)" olan ulusal uzun vadeli kredi notunun da "AA+(TUR)" yükseldiği bildirmiştir. Moodys Investor Service tarafından 17 Mayıs tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli "BA1" olan kredi notunu bir kademe daha yükselterek "BAA3"e, "A1.TR" olan ulusal uzun vadeli kredi notunu da "AA3.TR" ye yükseltmiştir. Çevre Yönetimi: yılında Çevre Yönetimi Stratejik Alanı'nda 27 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 54 milyon 132 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Faaliyeti kapsamında 4 milyon 658 bin TL; Haşerelerle mücadele faaliyetleri kapsamında 6 milyon 021 bin TL; İzmir Doğal Yaşam Parkı için 1milyon 577 bin TL; Buca Hasanağa Bahçesi'nin Düzenlenmesi Projesi için 3 milyon 208 bin TL; Yeşil Alan Hizmetlerinin Geliştirilmesi için 29 milyon 252 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Körfez Teknesi (Deniz Süpürgesi) imalat çalışmaları, kontrol ve ara denetim komisyonumuzun denetimi altında Tuzla/İstanbul'da devam etmektedir. Kentsel Koruma, Planlama ve Kent Estetiği: yılında Kentsel Koruma, Planlama ve Kent Estetiği Stratejik Alanı'nda 35 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 98 milyon 170 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Kentin planlı ve sağlıklı gelişmesi için yapılan kamulaştırma çalışmalarına 83 milyon 739 bin TL; Afete Maruz Bölgelerin Tahliye Edilmesi faaliyeti kapsamında 4 milyon 178 bin TL; Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Uygulamaları Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyeti için 2 milyon 081 bin TL; Kadifekale Antik Tiyatro Alanı Kamulaştırma Ve Rekonstrüksiyonu projesine 2 milyon 896 bin TL; Tarihsel Çevrenin İyileştirilmesi çalışmalarına 1 milyon 320 bin TL harcama yapılmıştır. 19

22 Kentsel Altyapı: yılında Kentsel Altyapı Stratejik Alanı'nda 23 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 100 milyon 551 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Köprü, Viyadükler, Üst Geçitlerin Yapımı ve Güçlendirilmesi kapsamında 1 milyon 714 bin TL; Erdal Yaklav Caddesi (Hıfzısıha) Yeşillik Caddesi Yaşayanlar Kavşağı Üst Geçit Çalışması İle Koşu Yolu Bağlantısı Sağlanması projesi için 3 milyon 124 bin TL, Anadolu Caddesi Altınyol projesine 1 milyon 573 TL, Metropol Alan İçindeki Ulaşım Yollarına Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması için 57 milyon 581 bin TL; Buca Yeşildere Bağlantı Yolu projesine 8 milyon 182 bin TL; Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım 3 milyon 646 bin TL; Diğer Yapım İşlerinin Geliştirilmesi kapsamında 5 milyon 708 bin TL; Bakım Onarım Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 12 milyon 665 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Ulaşım: yılında Ulaşım Stratejik Alanı'nda 21 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 74 milyon 846 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Katlı Otoparkların Yapılması kapsamında 3 milyon 311 bin TL; Yaya Bölgelerinin ve Kaldırımlarının Denetlenmesi çalışmalarına 5 milyon 795 bin TL; İBSGP Alt ve Üst Yapı Çalışmalarının Tamamlanması kapsamında 9 milyon 444 bin TL; İHRSP Araç Alımı işi için 9 milyon 013 bin TL; İHRSP 2. Aşama (Üçyol-F.Altay) Yapım İşi için 17 milyon 456 bin TL; İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesine İlave Hatlar Yapılması kapsamında 8 milyon 918 bin TL; Deniz Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 14 milyon 040 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Sağlık ve Spor: yılında Sağlık ve Spor Stratejik Alanı'nda 24 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 20 milyon 904 bin TL harcama gerçekleşmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne Yardım kapsamında 1 milyon 800 bin TL; Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı kapsamında 442 bin TL; İhtiyaçlı İlköğretim Okulları Ve Liselere Spor Malzemesi Desteği için 340 bin TL olmak üzere Spor odaklı tüm faaliyetler için toplam 4 milyon 779 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Hastane Hizmetlerinin Geliştirilmesi faaliyeti için Eşrefpaşa Hastanesi'nin tüm sağlık hizmetlerine 16 milyon 125 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Kültür, Eğitim ve Sosyal Hizmetler: yılında Kültür, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Stratejik Alanı'nda 43 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 44 milyon 694 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Sosyal Yaşam Kampüsü projesi için 207 bin TL; Mezarlıkların ve Yeni Gömü 20

23 Alanlarının Düzenlenmesi kapsamında 3 milyon 684 bin TL; Bayraklı Günübirlik Tesisleri'ne 911 bin TL; Kurs Merkezleri için 2 milyon 026 bin TL; Fakir ve Muhtaçlara Ayni ve Nakdi Yardım faaliyeti kapsamında 9 milyon 616 bin TL; Huzurevi Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 3 milyon 443 bin TL; Mezarlıklar Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 7 milyon 654 bin TL; Yardıma Muhtaç Kesimlere Yemek Hizmeti Verilmesi 3 milyon 098 bin TL olmak üzere "sosyal yardım, eğitsel hizmet ve sosyal tesisler" için toplam 33 milyon 673 bin 0 TL harcama yapılmıştır. Tiyatro Gösterimleri için 1 milyon 108 bin TL; Konser Organizasyonları için 1 milyon 374 bin TL; Zübeyde Hanım Opera Binası projesi kapsamında 929 bin TL; Kültür Faaliyetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 6 milyon 934 bin TL; Kütüphane Ve Müzeler Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 459 bin TL olmak üzere "kültürel ve sanatsal etkinlikler ve tesisler" için toplam 11 milyon 021 TL harcama gerçekleşmiştir. Turizm, Fuarcılık ve Dış İlişkiler: yılında Turizm, Fuarcılık ve Dış İlişkiler Stratejik Alanı'nda 8 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 48 milyon 029 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Teleferik Yenilenmesi projesine 587 bin TL; Gaziemir Yeni Fuar Alanı projesi kapsamında 42 milyon 935 bin TL; AB ve Dış İlişkiler Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 4 milyon 506 bintl harcama yapılmıştır. Afet Yönetimi ve Güvenlik: yılında Afet Yönetimi ve Güvenlik Stratejik Alanı'nda 5 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 49 milyon 407 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Yangın ve Afetlere Müdahale Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 29 milyon 715 bin TL; Zabıta Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 7 milyon 190 bintl; Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 11 milyon 769 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri: yılında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Stratejik Alanı'nda 12 faaliyet üzerinden çalışmalar sürmekte olup, yılın ilk yarısında toplam 8 milyon 869 bin TL harcama gerçekleşmiştir. Adres Numaralama Projesi için 1 milyon 329 bin TL; Muhtarlara Bilgisayar Verilmesi, Yazılım ve Eğitim Desteği kapsamında 170 bin TL; Bilgilendirme Servisleri - İzmir Kent Portalı kapsamında 236 bin TL; Bilgi İşlem Ve Veri Yönetiminin Geliştirilmesi için 3 milyon 957 bin TL; Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi kapsamında 1 milyon 234 bin TL; Bilgi Ağları Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında 1 milyon 676 bin TL harcama gerçekleşmiştir. 21

24 III. Temmuz Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler Bütçe Giderleri Belediyemizin ikinci altı aylık döneminde gider bütçesinin harcama tahmini 940 milyon TL dir. Harcama tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri, 2012 mali yılı bütçe gerçekleşmleri ve belediyemizin ikinci altı aylık dilimde gerçekleştireceği faaliyetler göz önünde bulundurularak tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin mali yılı gider bütçesi gerçekleşme tahmini toplamda 1 milyar 940 milyon TL olarak tahmin edilmektedir. Bütçe Giderlerinin mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleşmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleşme tahminlerine ilişkin Bütçe Giderlerinin Gelişim Cetveli rapor ekinde sunulmuştur. Bütçe Gelirleri Belediyemizin ikinci altı aylık döneminde gelir bütçesinin gelir tahmini 1 milyar 77 milyon TL dir. Gelir tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri, 2012 mali yılı gelir bütçe gerçekleşmleri ve artış düşüş oranları dikkate alınarak oran analizi tekniği ile tahminleme yapılmıştır. Belediyemizin mali yılı gelir bütçesi gerçekleşme tahmini toplamda 2 milyar 46 milyon TL olarak tahmin edilmektedir. Bütçe Gelir Bütçe Giderlerinin mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleşmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleşme tahminlerine ilişkin Bütçe Gelirlerinin ve Giderleirnin Gelişim Cetveli rapor ekinde sunulmuştur. Finansman mali yılı ikinci altı aylık döneminde toplam 37 milyon 458 bin TL iç borç, 2 milyon TL lik dış borç ödemesi yapılması öngörülmektedir. mali yılı ikinci altı aylık döneminde 252 milyon TL banka mevduatı öngörülmektedir. 22

25 IV. Temmuz Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz-Aralık döneminde, Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi'nde yer alan faaliyetlerimize devam edilecek olup, performans hedeflerinin gerçekleşebilmesi için çalışmalar sürdürülecektir. Yılın ikinci yarısında stratejik alanlara göre yürütülecek faaliyetler ile ilgili öngörülere aşağıda yer verilmiştir. Yönetim: Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetimsel verimliliğin arttırılması odaklı; Kişisel ve Kurumsal Eğitim ve Gelişime Yönelik Çalışmalar, İç Kontrol Sistemi Faaliyetleri, Strateji Geliştirme Faaliyetleri yılın ikinci yarısında da devam edecektir. Halkapınar Belediye Hizmet Binası ve Katlı Otopark Uygulama Projesi'nin yapımı için ihtiyaç programı çalışmaları devam etmektedir. Yenişehir Hizmet Binası Uygulama Projesi'nin kesin projesi teslim alındı ve yükleniciye 4. safhaya geçilmesi için yazı ile bilgi verildi. Uzundere Depo Ve Yönetim Binası Tadilatı Yapılması İşine ait imalatlar tamamlanmıştır. Kent Konseyi faaliyetleri kapsamında 17 adet sosyal aktivite ve 7 adet kültürelsanatsal etkinlik gerçekleştirilmiş ve 5 adet proje üretilmiş olup; Kadın, Gençlik, Çocuk, Engelli Meclisleri yılın ikinci yarısında da çalışmalarını sürdürecektir. Çevre Yönetimi: Çevreyi koruyarak geliştiren ve çevresel yaşam kalitesini yükselten faaliyetlere yılın ikinci yarısında da devam edilecektir. yılı içerisinde alınması planlanan Körfez Teknesi (Çöp Teknesi)'nin imalat çalışmaları, kontrol ve ara denetim komisyonumuzun denetimi altında Tuzla/İstanbul'da devam etmektedir. Tekne denize indirilerek deneme ve test çalışmalarına devam edilecektir. Buca Hasanağa Bahçesi Düzenleme Çalışmalarına devam edilecektir. Kentsel Koruma, Planlama ve Kent Estetiği: Kentin planlı ve sağlıklı gelişimini sağlanmasına yönelik çalışmalara yılın ikinci yarısında da devam edilecektir. Afete Maruz Bölgelerin Tahliye Edilmesi projesi kapsamında Kadifekale, Bayraklı ve Yeşildere heyelan bölgelerinin tahliye edilmesi çalışmaları için yılın ikinci yarısında da devam edilecektir. 23

26 Kadifekale Antik Tiyatro Alanı Kamulaştırma ve Rekonstrüksiyonu projesi için kamulaştırma çalışmaları sürmektedir. İzmir Kemaraltı Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları Projesi, İkiçeşmelik Caddesi Cephe Düzenleme rölöve ve restorasyon projeleri, Ahmet Ağa Konağı restorasyon uygulaması, Sultan Türbesi restorasyonu, Balıkçılar Meydanı Projesi, Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü Uygulama Projeleri, Kemeraltı Çarşısı 5.etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi çalışmaları sürmektedir. Kentsel Altyapı: yılında Kentsel Altyapı Stratejik Alanı'nda 23 faaliyet üzerinden çalışmalara devam edilecektir. Köprü, Viyadükler, Üst Geçitlerin Yapımı ve Güçlendirilmesi, Erdal Yaklav Caddesi (Hıfzısıha) Yeşillik Caddesi Yaşayanlar Kavşağı Üst Geçit Çalışması İle Koşu Yolu Bağlantısı Sağlanması Metropol Alan İçindeki Ulaşım Yollarına Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması, Buca Yeşildere Bağlantı, Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım,n Diğer Yapım İşlerinin Bakım Onarım Hizmetlerinin Geliştirilmesi kapsamında yılın ikinci altı aylık diliminde 233 milyon TL harcama öngörülmektedir. Ulaşım: Tam Adaptif Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sisteminin yapılması işinin ihale süreci tamamlanmış olup, Sinyalizasyon sisteminin gelişimine yönelik çalışmalar devam etmektedir.izmir genelinde trafik levhaları takılmaya ve yol işaretleme çalışmaları devam etmektedir. Yeni İskeleler, Marinalar Yapılması ve Mevcut İskelelerin Geliştirilmesi faaliyeti kapsamında Konak ve Karşıyaka iskele binaları tadilatı yapılması işine ait imalatlara devam edilmektedir. İzmir Körfezi Mevcut İskelelerin Yeni Yolcu Gemilerine Uyum Sağlayacak Şekilde Düzenlenmesine Ait Etüd, Proje, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri'ne yönelik çalışmalar devam ediyor. Katlı Otoparkların Yapılması faaliyeti kapsamında yılın ikinci yarısında 12 milyon TL haracama öngörülmektedir. Gemi Alımı projesi kapsamında yüklenici, ilk geminin yapısalı ve birleştirme ile ilgili çalışmalarını tamamlamış olup, ikinci geminin ilk pontoon'u kalıptan çıkarılmıştır. İlk yolcu gemisinin gövde imalat çalışmaları tamamlanması ile, geminin donatımına başlanılacaktır. İkinci yolcu gemisi kızağa alınarak, birleştirme çalışmalarına başlanılacaktır. Konak ve Karşıyaka Tramvay Hatları projelerinin yatırım programına alınması beklenmektedir. İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesine İlave Hatlar Yapılması kapsamında Cumaovası-Tepeköy Hattı yapım çalışmaları(5 adet istasyon), karayolu geçitleri(8 24

27 adet), yaya geçitleri imalatları devam etmektedir. İHRSP 2. Aşama (Üçyol-F.Altay) Yapım İşi için yılın ikinci altı aylık döneminde 14 milyon TL harcama öngörülmekte ve yapım çalışmaları devam etmektedir. Sağlık ve Spor: Muhtelif Çok Amaçlı Salon kapsamında Aliağa Çok Amaçlı Salonu yapılması işine ait ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir, temmuz ayında yapım ihalesinin gerçekleşmesi planlanmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulubü ve amatör spor kulüplerine yardımlar devam edecektir. Buca Spor Kompleksi ile ilgili avan proje çalışmaları tamamlandı. Mühendislik Proje ihalesi için ihale şubesine gönderildi. Temmuz ayında mühendislik proje ihalesinin yapılacaktır. Uzundere Sosyal Tesislerin yapılması işine ait imalatlar Haziran Ayı içerisinde başlamıştır, çalışmalar devam etmektedir. Eşrefpaşa Hastanesi'nin tüm sağlık hizmet ve yatırımlarına teknoloji ve donanım olarak gelişerek hizmet vermeye devam edecektir. Kültür, Eğitim ve Sosyal Hizmetler: Sosyal Yaşam Kampusu projesine yapım ihalesi gerçekleşmiş ve sözleşme imzalanarak Temmuz Ayı içerisinde imalatlara başlanılacaktır. Yeni Kültür Merkezleri faaliyeti kapsamında Selçuk Kültür Merkezi yapım işine ait ihale hazırlık süreci devam etmektedir. Aliağa ve Torbalı Kültür Merkezlerinin projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Mezarlıkların ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesi kapsamında Doğançay ve Cennet Bahçesi Mezarlıkları'na ilave gömü alanı yapılmasına yönelik imalatlar devam etmektedir. Torbalı Ayrancılar Mezarlığı projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Zübeyde Hanım Opera Binası uygulama projeleri çalışmaları devam etmektedir. Turizm, Fuarcılık ve Dış İlişkiler Teleferik Yenilenmesi projesi için yılın ikinci yarısında 6 milyon TL harcama öngörülmektedir. Kültürpark Yenileme Projesi projelendirme çalışmaları onaylı imar planına göre yarışma sonucu elde edilen projenin müellifi tarafından gerçekleştirilecektir. Gaziemir Yeni Fuar Alanı projesi için için yılın ikinci yarısında 80 milyon TL harcama öngörülmekte ve imalatlara devam edilmektedir. 25

28 Afet Yönetimi ve Güvenlik: Yatırım Projeleri Kapsamında alınması planlanan 114 adet itfaiye aracının araç özelliklerine göre kısım kısım alıma çıkılması planlanmış, bu bağlamda 33 adet İtfaiye Arazözü, 33 adet merdivenli itfaiye araçları alımı, 19 adet kurtarma aracı alımı, 29 adet genel hizmet aracı alımı ihale süreçleri devam etmektedir. Ayrıca Yatırım Projeleri kapsamı dışında alınması planlanan 1 adet 104 metrelik merdivenli itfaiye aracı ile 20 adet 3,5 tonluk 4X4 Çift Kabin İtfaiye Arazözü'nün ihalesi gerçekleşmiş, sözleşmeleri yapılmış, teslimi beklenmektedir. 42 metrelik merdivenli itfaiye aracımız teslim alınmıştır. Yeni İtfaiye Binalarının Yapılması faaliyeti ile faaliyetlere devam edilecektir. Menderes İtfaiye Binası Projelendirmesi ile ilgili mülkiyet sorunu çözülmesi bekleniyor. Ören İtfaiye Binası ile ilgili mülkiyet sorunu çözüldü, ihale hazırlık süreci devam etmektedir. Foça ve Seferihisar'a da itfaiye binası yapılması planlanmaktadır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Adres Numaralama Projesi ile ilgili yılın ikinci ayında da çalışmalar sürdürülecektir. Hizmet üretiminde ve sunulmasında bilişim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanılmasına yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir. 26

29 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ EKONOMİK KODU BÜTÇE GELİRLERİ 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇESİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ GERÇEKLEŞME ORANI ** ORANI * (%) % BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI ,26 47,15 51, Vergi Gelirleri ,47 60,04 47, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,86 63,16 64, Harçlar ,83 50,54 19, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,34 47,55 80, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,53 56,40 38, Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri Kurumlar Hasılatı ,94 48,06 99, Kurumlar Karları ,41 5,50 23, Kira Gelirleri ,05 49,12 49, Kira Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,95 77,46 0, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 4 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,82 72,80 0, Proje Yardımları , Diğer Gelirler ,48 46,91 49, Faiz Gelirleri ,57 49,24 57, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,73 47,54 52, Para Cezaları ,30 34,18 76, Diğer Çeşitli Gelirler ,38 34,74 14, Sermaye Gelirleri ,34 43,79 74, Taşınmaz Satış Gelirleri ,56 44,39 73, Taşınır Satış Gelirleri ,14 41,64 559, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 6 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 8 Alacaklardan Tahsilat 8 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat

30 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ EKONOMİK KODU BÜTÇE GİDERLERİ 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ GERÇEKLEŞME ORANI ORANI * ** (%) % BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI ,88 44,80 43, PERSONEL GİDERLERİ ,02 47,81 54, MEMURLAR , ,04 49,37 54, SÖZLEŞMELİ PERSONEL , ,17 50,03 54, İŞÇİLER , ,12 42,26 56, GEÇİCİ PERSONEL , ,71 56,54 50, DİĞER PERSONEL , ,23 49,39 53, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,99 48,78 49, MEMURLAR ,49 50,82 53, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,61 50,24 50, İŞÇİLER ,31 44,33 42, GEÇİCİ PERSONEL 2 5 DİĞER PERSONEL 3 MAL VE HİZMET ALIMLARI ,62 42,13 40, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,55 39,67 43, YOLLUKLAR ,28 40,10 14, GÖREV GİDERLERİ ,00 39,50 124, HİZMET ALIMLARI ,39 43,75 37, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,34 30,10 22, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,05 34,02 15, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,89 69,19 56, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,25 42,68 25, FAİZ GİDERLERİ ,66 48,17 41, KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 4 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,25 47,74 40, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,30 50,31 47, İSKONTO GİDERLERİ 4 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 5 CARİ TRANSFERLER ,68 36,45 80, GÖREV ZARARLARI ,92 68,45 48, HAZİNE YARDIMLARI ,29 34,14 84, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERL ,67 33,93 89, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,43 48,07 34, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,90 19,57 24, DİĞER İDARELERE TRANSFERLER 5 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR ,00 47,52 44, SERMAYE GİDERLERİ ,08 33,94 30, MAMUL MAL ALIMLARI ,68 4,66 6, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,92 14,37 22, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,84 15,32 26, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,03 42,61 61, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,89 36,37 32, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,54 33,96 11, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,97 39,15 19, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 7 SERMAYE TRANSFERLERİ , YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ(Teşeküllere Yapılan-Öz Se , BORÇ VERME ,61 77,46 91, YURTİÇİ BORÇ VERME , YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 9 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ YEDEK ÖDENEK YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 9 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiş, Finansmanın

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayfa 6 1-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemizin 2015 yılı gider bütçesi

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, 1 milyar 139 milyon

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2018 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2017 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2018 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ-2018 İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2017 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli şekilde

Detaylı

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, Menteşe Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarih ve 152 sayılı kararıyla kabul edilen 2018 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2018

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. BÜTÇE GIDERLERI... 4 01. Personel

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2018 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ağustos 217 KAYSERİ SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LISTESI... 3 ŞEKILLER LISTESI... 3 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler SUNUŞ... 2 1. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri. 9

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri. 9 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporu 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ.. 5 01 Personel Giderleri. 9

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE GİDERLERİ 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER DURUM VE RAPORU BEKLENTİLER RAPORU ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2015 tarih ve 430 sayılı kararıyla kabul

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2018 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİ

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16.03.2016 tarihli ve 29655 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ. 0 BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2017-2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2017 2018 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 0 BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016-2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2016 2017 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3 I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2017 OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER I- SUNUŞ II- OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri... 3 01.Personel

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2017 11 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1

Detaylı

01.Personel Giderleri 5. 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 22

01.Personel Giderleri 5. 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 22 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3 I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER I- OCAK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI I-A. BÜTÇE GELİRLERİ I-B. BÜTÇE GİDERLERİ I-C. FİNANSMAN II- DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III- TEMMUZ-ARALIK

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporu 2015 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 SUNUŞ 5018 Sayılı

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... Bütçe Kararnamesi... Fonksiyonel

Detaylı

T.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER

T.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER T.C. DÜZCE BELEDİYESİ 2018 MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01.

Detaylı

S U N U Ş. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Hüseyin KESKİN Sultanbeyli Belediye Başkanı

S U N U Ş. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Hüseyin KESKİN Sultanbeyli Belediye Başkanı S U N U Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinin son fıkrası Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 213 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 213 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 213 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

S U N U Ş. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Hüseyin KESKİN Sultanbeyli Belediye Başkanı

S U N U Ş. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Hüseyin KESKİN Sultanbeyli Belediye Başkanı S U N U Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinin son fıkrası Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ 2018-2019 GELİR-GİDER TAHMİNLERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 2017 Yılı Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2015 AĞRI İÇİNDEKİLER SUNUŞ.2 I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. KONAK BELEDĠYESĠ 2018 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠ RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. KONAK BELEDĠYESĠ 2017 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠ RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2017 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2014 T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 15 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 15 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 15 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1 A. Bütçe

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2013 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2013 İÇİNDEKİLER 1. 2013 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2012 yılında

Detaylı

2018 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

2018 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2018 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU Temmuz 2018 - ANKARA SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı