KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016"

Transkript

1 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz

2 İÇİNDEKİLER YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2 A.Bütçe Giderleri 2 01.Personel Giderleri 4 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 5 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6 04.Faiz Gideri 7 05.Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme 09. Yedek Ödenek 11 B.Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilatlar 09.Red ve İadeler C.Finansman 18 II-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 19 A.Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme 09.Yedek Ödenekler 20 B.Bütçe Gelirleri 21 III-OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDEYÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A.Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler 22 B.Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 24 22

3 05. Diğer Gelirler sermaye gelirleri 24 EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 26 EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 28

4 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Nilüfer Belediye Başkanlığı Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırllanıp kamu oyuna sunulmuştur.sunmuş olduğumuz bu raporun tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin mevcut mali durumu ve önümüzdeki döneme ait hedef beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı ve faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım. Mustafa BOZBEY Nilüfer Belediye Başkanı 1

5 I-OCAK-HAZİRAN YILI DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri ile Başlangıç Ödeneği Gelişimi leri mali yılı harcama gerçekleşmesi ile mali yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Kurumumuzun mali yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı ,00 TL olup, yılı harcama gerçekleşmelerine göre % 17,16 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; %95,26 ile sermaye transferleri kaleminde olmuştur. Tablo 1: leri ile Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Başlangıç Ödeneği PERSONEL GİDERLERİ , ,00 22,94 SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD , ,00 24,78 MAL VE HİZMET ALIM GİD , ,00 16,73 FAİZ GİDERLERİ , ,00 73,95 CARİ TRANSFERLER , ,00 29,15 SERMAYE GİDERLERİ , ,00-3,65 SERMAYE TRANSFERLERİ , ,00 95,26 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 0,00 TOPLAM , ,00 17,16 Şekil 1. - TOPLAM SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD. CARİ TRANSFERLER FAİZ GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİD. PERSONEL GİDERLERİ 2

6 ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri leri Tablo 2 de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; yılında ,97 TL, yılında ise ,22 TL olarak gerçekleşmiştir. yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşmelerinin % 42,78'si, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı ise ,22 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 50,44'dır. ve yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 38,13 oranında bir artış olduğu görülmektedir. yıl sonu gerçekleşmesi %94,67 olarak tahmin edilmektedir. Tablo 2: ve Yılları Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi Bütçe Tertibi PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİD. Başlangıç Ödeneği Gider leri Ocak-Haziran Dönemi Oran Yılsonu Ger , , , ,95 49,01 46,49 16,63 100, , , , ,42 47,82 44,68 16,60 100, , , , ,75 45,36 54,42 40,04 100,00 FAİZ GİDERLERİ , , , ,02 49,25 72,00 154,31 100,00 CARİ TRANSFERLER , , , ,59 72,25 64,66 15,59 100,00 SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ , , , ,49 36,21 51,98 38,34 100, , , , ,00 32,10 53,38 224,70 100,00 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , ,22 42,78 50,44 38,13 94,67 Şekil 2. - Gider leri PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİD. FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 3

7 01. Personel Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri leri Kurumumuzun yılı bütçesinde personel giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, yılında ,48 TL iken, yılında ,47 TL artışla ,95 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 16,63 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3: ve Yılları Dönemi Personel Gideri leri Personel Giderleri Başlangıç Ödeneği Yılsonu Ger. Memurlar , , , ,93 51,63 49,06 16,73 100,00 Sözleşmeli Personel , , , ,35 39,59 32,13 31,10 100,00 İşçiler , , , ,45 45,49 44,02 13,88 100,00 Geçici Personel , , , ,87 66,78 69,94 61,24 100,00 Diğer Personel , , , ,35 50,91 46,18 13,25 100,00 TOPLAM , , , ,95 49,01 46,49 16,63 100,00 Şekil 3. - Personel Gideri Ocak-Haziran Diğer Personel Geçici Personel İşçiler Memurlar Sözleşmeli Personel TOPLAM 4

8 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi leri Kurumumuzun yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için yapılan toplam harcama, yılında ,76 TL iken, yılında ,66 TL artışla ,42 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderlerindeki artış % 16,60 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: ve Yılları Dönemi Devlet Primi leri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Başlangıç Ödeneği Yılsonu Ger. Memurlar , , , ,78 51,40 52,01 22,63 100,00 Sözleşmeli Personel , , , ,94 39,12 30,82 31,15 100,00 İşçiler , , , ,70 44,61 38,54 7,43 100,00 Diğer Personel 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM , , , ,42 47,82 44,68 16,60 100,00 Şekil 4. - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Diğer Personel TOPLAM 5

9 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider leri Kurumumuzun yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, yılında ,05 TL iken, yılında ,70 TL artışla ,75 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 40,04 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: ve Yılları Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider leri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al. Gerçekleş me Başlangıç Ödeneği Yılsonu Ger , , , ,72 54,01 61,29 34,37 100,00 Yolluklar , , , ,45 47,41 56,57 4,74 100,00 Görev Giderleri , , , ,32 23,64 25,49 251,07 100,00 Hizmet Alımları , , , ,32 44,43 50,28 36,37 100,00 Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal. Gayri. Hak Al.Bak.On. Gid. Gayrimenkul Mal Bak.On. Gid. Tedavi ve Cenaze Giderleri , , , ,51 45,24 102,52 56,50 100, , , , ,98 39,25 33,60 33,41 100, , , , ,45 49,08 69,58 61,99 100, , ,00 950,57 0,00 28,93 0,00 0,00 100,00 TOPLAM , , , ,75 45,36 54,42 40,04 100,00 Şekil 5. - Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al. Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal. Gayri. Hak Al.Bak.On. Gid. Gayrimenkul Mal Bak.On. Gid. Tedavi ve Cenaze Giderleri TOPLAM 6

10 04. Faiz Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider leri Kurumumuzun yılı bütçesinde faiz giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, yılında ,25 TL iken, yılında ,77 TL artışla ,02 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 154,31 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: ve Yılları Dönemi Faiz Gider leri Faiz Giderleri Başlangıç Ödeneği Yılsonu Ger. Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , , ,02 49,25 72,00 154,31 100,00 TOPLAM , , , ,02 49,25 72,00 154,31 100,00 Şekil 6. - Faiz Gideri Ocak-Haziran Diğer İç Borç Faiz Giderleri TOPLAM 7

11 05. Cari Transferler ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer leri Kurumumuzun yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, yılında ,28 TL iken, yılında ,31 TL artışla ,59 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 15,59 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: ve Yılları Dönemi Cari Transfer leri Cari Transferler Başlangıç Ödeneği Yılsonu Ger. Görev Zararları , , , ,22 89,88 50,83-42,47 100,00 Mahalli İdare Yardımları Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap.Tra. Hane Halkına Yap. Tra. Yurt Dışına Yapılan Transferler Gelirlerden Ayrılan Paylar 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, , , , ,00 78,10 71,37 20,64 100, , , , ,11 31,08 55,31 800,95 100, , , , ,16 73,93 74,62 40,80 100, , , , ,10 50,91 54,00 11,76 100,00 TOPLAM , , , ,59 72,25 64,66 15,59 100,00 Şekil 7. - Cari Transferler Ocak-Haziran Görev Zararları Mahalli İdare Yardımları Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap.Tra. Hane Halkına Yap. Tra. Yurt Dışına Yapılan Transferler Gelirlerden Ayrılan Paylar TOPLAM 8

12 06. Sermaye Giderleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri leri Kurumumuzun yılı bütçesinde sermaye giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, yılında ,15 TL iken, yılında ,34 TL artışla ,49 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 38,34 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: ve Yılları Dönemi Sermaye Giderleri leri Sermaye Giderleri Başlangıç Ödeneği Yılsonu Ger. Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kam. Gayrimenkul Ser. Üre. Gid. Gayrimenkul Büy. On. Gid , , , ,87 19,28 87,89 466,35 100, , , , ,53 28,45 53,66 42,02 100, , , , ,73 24,15 13,33 454,32 100, , , , ,53 46,86 53,69-23,06 100, , , , ,90 35,50 48,34 47,18 100, , , , ,93 35,81 105,45 9,63 100,00 TOPLAM , , , ,49 36,21 51,98 38,34 100,00 Şekil 8. - Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kam. Gayrimenkul Büy. On. Gid. Gayrimenkul Ser. Üre. Gid. Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Giderleri TOPLAM 9

13 07. Sermaye Transferleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferleri leri Kurumumuzun yılı bütçesinde sermaye transferleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye transferleri için yapılan toplam harcama, yılında ,00 TL iken, yılında ,00 TL artışla ,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 224,70 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye transferlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 9: ve Yılları Dönemi Sermaye Transferi leri Sermaye Transferleri Yurt İçi Sermaye Transferleri Yurtdışı Sermaye Transferleri Başlangıç Ödeneği Yılsonu Ger , , , ,00 25,00 54,00 398,46 100, , , , ,00 50,00 50,00 5,81 100,00 TOPLAM , , , ,00 32,10 53,38 224,70 100,00 Şekil 9. - Sermaye Transferleri Ocak-Haziran Yurt İçi Sermaye Transferleri Yurtdışı Sermaye Transferleri TOPLAM 10

14 09. Yedek Ödenek ve Yılları Dönemi Yedek Ödenek leri Kurumumuzun yılı bütçesinde yedek ödenekler için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki yedek ödeneklerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 10: ve Yılları Dönemi Yedek Ödenek leri Yedek Ödenekler Başlangıç Ödeneği Yılsonu Ger. Personel Yedek Ödeneği Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yedek Ödenek 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diğer Yedek Ödenekler 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11

15 B. Bütçe Gelirleri Yılı Bütçe Gelir si ve Yılı Bütçe Gelir mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile mali yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Kurumumuza mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri ,60 TL olarak gerçekleşmiştir. mali yılı bütçe gelirleri ise yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre %43,46 artışla ,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak; sermaye gelirleri (%51,64) ve alınan bağış ve yard. özel gel. (%840,82) kalemlerinde gözükmektedir. Tablo 11: leri ile Bütçe Gelir Bütçe Gelirleri Bütçe Gelir VERGİ GELİRLERİ , ,00 35,98 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL , ,00 48, , ,00 840,82 DİĞER GELİRLER , ,00 43,53 SERMAYE GELİRLERİ , ,00 51,64 TOPLAM , ,00 43,46 Şekil 11: - leri ile Başlangıç Ödeneği VERGİ GELİRLERİ TOPLAM TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ SERMAYE GELİRLERİ DİĞER GELİRLER ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL. 12

16 ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir leri Tablo 12'de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri; yılında ,90 TL, yılında ise ,64 TL olarak gerçekleşmiştir. yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşmelerinin % 51,45'i, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak Haziran dönemi bütçe gelirleri toplamı ise ,64 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 37,83'dir. Yıl sonu gerçekleşme tahmini ise % 100,00 olarak görülmektedir. ve yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 5,48 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Tablo 12: ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Bütçe Gelirleri Gerçekleşen Gelir Bütçe Gelir Ocak-Haziran Dönemi Gelir leri ler Oran Yılsonu Ger. VERGİ GELİRLERİ , , , ,39 54,22 44,45 11,49 100,00 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL , , , ,37 48,38 39,98 23,11 100, , , , ,31 36,41 9,58 147,55 100,00 DİĞER GELİRLER , , , ,56 45,46 36,09 13,95 100,00 SERMAYE GELİRLERİ , , , ,01 70,96 12,83-72,58 100,00 TOPLAM , , , ,64 51,45 37,83 5,48 100,00 Şekil Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL. DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ TOPLAM 13

17 01. Vergi Gelirleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri leri Kurumumuzun yılı bütçesinde vergi gelirleri için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, yılında ,68 TL iken, yılında ,71 TL artışla ,39 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 11,49 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 13: ve Yılları Dönemi Vergi Geliri leri Vergi Gelirleri Bütçe Gelir Yılsonu Ger. MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ , , , ,23 56,05 46,10 9,13 100, , , , ,96 52,86 39,57-6,26 100,00 HARÇLAR , , , ,20 44,67 41,74 61,76 100,00 TOPLAM , , , ,39 54,22 44,45 11,49 100,00 Şekil Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Oranları MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ HARÇLAR TOPLAM 14

18 03. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri leri Kurumumuzun yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, yılında ,52 TL iken, yılında ,85 TL artışla ,37 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış % 23,11 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 14: ve Yılları Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerç. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI Bütçe Gelir Yılsonu Ger , , , ,34 48,60 39,79 27,35 100, , , ,60 561,44 63,19 2,25-94,99 100,00 KİRA GELİRLERİ , , , ,59 47,86 41,11 13,90 100,00 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM , , , ,37 48,38 39,98 23,11 100,00 Şekil Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI KİRA GELİRLERİ DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ TOPLAM 15

19 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir leri Kurumumuzun yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bağış, yardım ve özel gelirleri, yılında ,53 TL iken, yılında ,78 TL artışla ,31 TL olarak gerçekleşmiştir. Bağış, yardım ve özel gelirlerindeki artış % 147,55 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 15: ve Yılları Dönemi Bağış, Yardım ve Özel Gelir leri Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Bütçe Gelir Yılsonu Ger. YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLA 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, , , , ,80 50,83 38,06 24,49 100,00 PROJE YARDIMLARI , , , ,51 33,22 95,02 189,20 100,00 TOPLAM , , , ,31 36,41 9,58 147,55 100,00 Şekil Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLA PROJE YARDIMLARI TOPLAM 16

20 05. Diğer Gelirler ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Diğer Gelir leri Kurumumuzun yılı bütçesinde diğer gelirler için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, yılında ,88 TL iken, yılında ,68 TL artışla ,56 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 13,95 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 16: ve Yılları Dönemi Diğer Gelir leri Diğer Gelirler Bütçe Gelir Yılsonu Ger. FAİZ GELİRLERİ , , , ,29 73,86 71,07 15,06 100,00 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR , , , ,75 48,40 48,26 10,10 100,00 PARA CEZALARI , , , ,42 46,95 12,33 13,73 100,00 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER , , , ,10 13,90 87,65 147,68 100,00 TOPLAM , , , ,56 45,46 36,09 13,95 100,00 Şekil Diğer Gelirler Ocak-Haziran FAİZ GELİRLERİ KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR PARA CEZALARI DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER TOPLAM 17

21 06. Sermaye Gelirleri ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri leri Kurumumuzun yılı bütçesinde sermaye gelirleri için ,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, yılında ,29 TL iken, yılında ,28 TL azalışla ,01 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki azalış % -72,58 olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmesi %100,00 olarak tahmin edilmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 17: ve Yılları Dönemi Sermaye Gelirleri leri Sermaye Gelirleri Bütçe Gelir Yılsonu Ger. TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ , , , ,01 70,96 12,87-72,58 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TOPLAM , , , ,01 70,96 12,83-72,58 100,00 Şekil Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ TOPLAM C. Finansman Yılın ilk altı ayında. Bütçesinin gider toplamı TL. gelir toplamı TL olarak gerçekleşmiştir. Meclis Kararlarına istinaden Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. dan TL tutarında nakit kredi ve İller Bankası A.Ş. den TL tutarında yatırım kredisi olmak üzere toplam TL tutarında uzun vadeli borç yükümlülüğüne girilmiştir. 18

22 II-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Bütçe gider ve gelirlerinin malı yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır. A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 19: Yılı Bütçe Gider leri Bütçe Giderleri Bütçe Gider Ocak-Haziran Dönemi Temmuz-Aralık Dönemi () Yıl Sonu PERSONEL GİDERLERİ , , ,05 100,00 SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİD , , ,58 100, , , ,25 100,00 FAİZ GİDERLERİ , , ,98 100,00 CARİ TRANSFERLER , , ,41 100,00 SERMAYE GİDERLERİ , , ,51 100,00 SERMAYE TRANSFERLERİ , , ,00 100,00 YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , ,78 94,67 19

23 01. Personel Giderleri Ocak-Haziran döneminde ,95 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,05 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran döneminde ,42 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,58 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran döneminde ,75 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,25 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 04. Faiz Giderleri Ocak-Haziran döneminde ,02 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,98 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 05. Cari Transferler Ocak-Haziran döneminde ,59 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık döneminde ,41 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 06. Sermaye Giderleri Ocak-Haziran döneminde ,49 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,51 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 07. Sermaye Transferleri Ocak-Haziran döneminde ,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 20

24 B. Bütçe Gelirleri mali yılı bütçesinde ,00 TL tahmini bütçe gelirinin ,64 TL'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık dönemi gerçekleşmesinin ,36 TL olması beklenmektedir. Bütçe gelir tahminine göre yıl sonu gerçekleşmesinin % 100,00 olacağı tahmin edilmektedir. Tablo 20: Yılı Bütçe Gelir leri Bütçe Gelirleri Bütçe Gelir Ocak-Haziran Dönemi Temmuz-Aralık Dönemi () Yıl Sonu VERGİ GELİRLERİ , , ,61 100,00 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL , , ,63 100, , , ,69 100,00 DİĞER GELİRLER , , ,44 100,00 SERMAYE GELİRLERİ , , ,99 100,00 TOPLAM , , ,36 100, Vergi Gelirleri Ocak-Haziran döneminde ,39 TL olan vergi gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,61 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran döneminde ,37 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,63 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran döneminde ,31 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde ,69 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 05. Diğer Gelirler Ocak-Haziran döneminde ,56 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde ,44 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 06. Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran döneminde ,01 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde ,99 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. - yıllarına ait gelir - gider gerçekleşmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 deki tablolarda gösterilmiştir. 21

25 III-OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A. Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler Kurumumuzun yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir. SH Anadolu Arastası (Balat Rekreasyon Alanı Ve Hemşeri Dernekleri Yerleşkesi Projesi) SH Yüzüncüyıl Hizmet Binası SH Vatandaşların istek önerilerine çözüm bulabileceği mahalle iletişim merkezlerinin hayata geçirilmesi. SH Nilüfer Belediyesi Halkevi ve Meydan Tamamlama Projesi SH Nilüfer Huzurevi Projesi SH Bizimev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi ve Engelli Bakım evi binasının Yapılması SH Alzheimer Hastaları Yaşlı Bakım Evi SH Çamlıca Kreş Projesi SH Kadın ve Çocuk Merkezleri SH Bizim Bahçe SH Kız Yurdu Projesi SH Atış Poligonu SH Balat Tenis Kortları (Arasta Tenis Klübü) SH Balkan Mah. Ali Durmaz Stadı Revizyon Projesi SH Bowling Salonu Projesi SH Beşevler İbrahim Yazıcı Stadyumu SH Kayapa Spor ve Sosyal Tesisi (Yelken Klubü) SH Sporcu Sağlığı Merkezi SH Spor Sahaları ve sosyal alanlar yapılması SH Altınşehir Ticaret Merkezi SH İhsaniye Pazarının Üstünün Kapatılması SH Büyükbalıklı Meydan Düzenlemesi SH Gölyazı Meydan Düzenlemesi SH Odunluk Meydan düzenlemesi SH Karaman Pazaryeri, Bölgesel Otoparkı, Karaman Dernekler Yerleşkesi SH Yaylacık Meydan Projesi SH Beşevler Taksi Durağı SH Karaman Taksi Durağı SH Nisan Taksi Durağı SH Ahmet Yesevi - Balat Taksi Durağı SH Yüzüncüyıl eğitim ve sosyal tesisleri SH Nilüfer Arena SH Nilüfer Halk Dansları Tesisleri Projesi SH Sosyal ve Sportif Tesisler (İTÜ) SH Üçevler Düğün Salonu ve Sosyal Tesisleri SH Ataevler Kültürel Tesisler ve Meydan Projesi (Kültür Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Meydan, Sanat Dernekleri, Opera Binası, Muhtarlık, Kütüphane Kapalı Pazaryeri, Kapalı otopark ) SH Barış Sosyal Tesis (halı saha yanı) SH Nilüfer Kültür Merkezi SH Masal Müzesi Çocuk Kütüphanesi ve pazaryeri projesi SH Cumhuriyet Mah. Kültür Evi SH Sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapılarda restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının yapılması 22

26 SH Nilüfer İlçesine tam donanılı ve geniş bir alana sahip İlçe Afet ve Eğitim Merkezi yapılması SH Deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının sayısının artırılması ve tefrişleri SH FSM Gençlik Parkı SH Her yıl Temalı Park yapmak SH Piknik alanlarının düzenlenmesi(üçevler,dağyenice,kayapa Çamlığı) SH Nilüferìn çeşitli bölgelerine park yapılması SH Balat Piknik Alanı Projesi SH Rüzgar türbinlerinin kurulması SH GES Projesi (Beşevler Jimnastik Salonu) SH Karbonsuz Köy SH Pozitif Enerjilli Bina (Planetaryum ve Enerji Evi) SH Atık getirme merkezinin projelendirilmesi ve işletilmesi SH Örnekköy Projesi SH Küçük ölçekli Kent Bostanları Projesi SH Hayvan Ahırları / Ağılları toplulaştırma Projesi 23

27 B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Avrupa Kalite Yönetim Vakfının Mükemmellik modeli kapsamında yapılacak kurum öz değerlendirmesine göre performansın artırılması Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi Vatandaş taleplerine cevap verme süresinin kısaltılması Kurum iç denetim ve bilgilendirmelerle tüm işlerin mevzuata uygun yapılmasının sağlanması Nilüfer Belediyesi Hizmetlerinin sürdürülmesi İyi bir planlama ve bütçe yönetimi ile yüksek bütçe gerçekleşme oranının sağlanması Çeşitli çalışmalarla belediyenin kaynak yaratması ve elde ettiği gelir miktarının artırılması Çalışanlarla birlikte daha iyi hizmet üretebilmek için çalışanların katılımının, gelişiminin ve uyumlu iş ortamının sağlanması Kardeşşehir ve işbirlikleri ile yürütülen projelerin artırılması Belediyeye ödenmesi gereken vergi ve harçların ilgili olduğu yıl içinde ödenmesinin sağlanması Belediye mülklerinin abonelik takiplerinin yapılması Belediye binalarının güvenlik ve sivil savunma hizmetlerinin sağlanması Belediye bina, tesis, makine ve teçhizatlarının bakım onarımlarının yapılması Belediyeye ait arsa, bina ve lojman hizmetlerinin yürütülmesi Belediye genelindeki araç ve makinalar ile ilgili hizmetlerin sağlanması Cari giderler ile ilgili takip sisteminin kurulması Gelişen teknolojilere göre uygulamaların yenilenerek tüm sistemin sürekli, güvenli ve daha hızlı erişim imkanı sağlamak Gerekli bölgelerde imar planlarının, 18. madde uygulamalarının ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması /1000 ölçekli İmar Planları kapsamında yapılması planlanan projelere yönelik ve parsel bazında jeolojik-jeoteknik etütlerin yapılması Planlanan alanların bulvar, meydan, cadde ve sokak isimlerinin ve kapı numaralarının numarataj yönetmeliği doğrultusunda verilmesinin sağlanması Hizmet etkinliğini artıracak çeşitli hizmet binalarının yapılması Nilüfer'de yaşayan dezavantajlı gruplara, kadın ve çocuklara yönelik sosyal hizmet tesisleri yapılması Tüm Nilüferlilerin faydalanabileceği yeni spor tesisleri ve alanların oluşturulması Kentlinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ortak kullanım alanlarının oluşturulması ve düzenlenmesi Taksi Duraklarının yapılması Nilüferlilerin sosyalleşme mekanı olarak kullanabileceği sosyal ve kültürel tesislerin projelendirilerek hayata geçirilmesi Kentsel sosyal donatı alanlarında gerekli bakım onarımların yapılması Kentsel Sosyal donatı alanlarının projelendirilmesi Kültürel mirasın korunarak yaşatılmasına yönelik projelerin hayata geçirilmesi Nilüfer'in sahip olduğu tarihi miras ve doğal zenginliklerin Nilüferlilere ve dışarıdan gelecek konuklara tanıtılması Afet riskine karşı halkın hazırlıklı olmasının ve bilinçlendirilmesinin sağlanması Afet riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulmasının sağlanması Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çiminin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ile parkların hizmete sunulması Nilüferlilerin yeşil alan bilincini artıran katılımcı faaliyetler düzenlenmesi Kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları oluşturulması Kentsel dönüşüm ve tasarım projelerinin hayata geçirilmesi Nilüfer İlçesinde ulaşım hizmetlerinin yaya öncelikli planlanması Yayaların ulaşımını kolaylaştıracak yolların ve yapıların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi Toplumsal ve sağlıkta eşitsizliklerin azaltılması yönünde çalışmalar yürütmek 24

28 3.1.1 İyi yönetişimi sağlamak için paydaşlarla iletişimde sistematik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun kazandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak Engelliliğe dayalı ayrımcılığı önleme ve farkındalığı arttırmaya yönelik sosyal destek çalışmalarının yürütülmesi Kadınlara yönelik sosyal etkinlik, sosyal destek ve yardım çalışmalarının yürütülmesi "Dayanışma Kenti Nilüfer" algısının benimsenmesi ve güçlendirilmesine yönelik çalışmarın yapılması Çevre ve Toplum sağlığını gözeterek ilçe genelinde etkili denetimlerin yapılması Başvuru yapan iş yerlerinin ruhsatlandırılma oranının artırılması Nilüfer'in gereksinimlerini karşılayacak kültürel organizasyonların düzenlenmesi Nilüfer Belediye Tiyatrosuna yönelik Çalışmaların yürütülmesi Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının belediye genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik hizmetlerin sürdürülmesi Belediyeye başvuru yapan işsizlerin işverenlerin ihtiyacı olan nitelikleri kazanmaları için meslek edindirme programları düzenlenmesi Nilüferlileri spor yapmaya teşvik edecek aktivite ve organizasyonlar düzenlenmesi Nilüfer İlçesi genelinde sağlık hizmetlerinin sunulması ve sağlığa ulaşılabilirlğin sağlanmasına yönelik projelerin yürütülmesi Okuma ve kütüphane alışkanlığının gelişmesine katkı sağlayacak hizmetler ve etkinlikler gerçekleştirmek İlçedeki kirlilik kaynaklarının tespit edilerek, izlenmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili çalışmalar yapılması Veteriner hizmetleri ile salgın hastalıklar ile ilgili mücadele ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması Nilüfer'de yaşayan canlılara yönelik hizmetlerin sunulacağı tesislerin yapılması Bina ve araçların enerji performansı ölçülerek, sürekli iyileştirmenin sağlanması İlçe genelinin Temizlik İşleri Hizmetlerinin sürdürülmesi Üniversite ve Sivil Toplum kuruluşları işbirliği ile Nilüfer'de Tarım ve Hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim programlarının düzenlenmesi. 25

29 EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak-Haziran Toplam Ocak-Haziran Yılsonu PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,95 16,63 49,01 46, ,00 MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,93 16,73 51,63 49,06 SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,35 31,10 39,59 32,13 İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,45 13,88 45,49 44,02 GEÇİCİ PERSONEL , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,87 61,24 66,78 69,94 DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,35 13,25 50,91 46,18 SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD , , , , , , , , , , , , , , , ,42 16,60 47,82 44, ,00 MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,78 22,63 51,40 52,01 SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,94 31,15 39,12 30,82 İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,70 7,43 44,61 38,54 DİĞER PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAL VE HİZMET ALIM GİD. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. AL , , , , , , , , , , , , , , , ,75 40,04 45,36 54, , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 34,37 54,01 61,29 YOLLUKLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,45 4,74 47,41 56,57 GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,32 251,07 23,64 25,49 HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,32 36,37 44,43 50,28 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL. GAYRİ. HAK AL.BAK.ON. GİD. GAYRİMENKUL MAL BAK.ON. GİD. TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,51 56,50 45,24 102, , , , , , , , , , , , , , , , ,98 33,41 39,25 33, , , , , , , , , , , , , , , , ,45 61,99 49,08 69, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,57 0,00 0,00 28,93 0,00 FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,02 154,31 49,25 72, ,00 26

30 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,02 154,31 49,25 72,00 CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,59 15,59 72,25 64, ,00 GÖREV ZARARLARI , , , ,00 0,00 0, ,30 0, , , ,90 0,00 0,00 0, , ,22-42,47 89,88 50,83 MAHALLİ İDARE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KUR. YAP.TRA. HANE HALKINA YAP. TRA. YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAM. GAYRİMENKUL SER. ÜRE. GİD. GAYRİMENKUL BÜY. ON. GİD. SERMAYE TRANSFERLERİ YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,72 0, , , ,00 20,64 78,10 71, , , , , , , , , , , , , , , , ,11 800,95 31,08 55, , , , , , , ,20 0, , ,38 0,00 0,00 0,00 0, , ,16 40,80 73,93 74, , , , , , , , , , , , , , , , ,10 11,76 50,91 54, , , , , , , , , , , , , , , , ,49 38,34 36,21 51, , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 466,35 19,28 87, , , ,65 0, , , , , , , , , , , , ,53 42,02 28,45 53, , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,42 0, , , , , ,73 454,32 24,15 13, , , , , , , , , , , , , , , , ,53-23,06 46,86 53, , , , , , , , , , , , , , , , ,90 47,18 35,50 48, , ,00 790, , , , , , , , , , , , , ,93 9,63 35,81 105, , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 224,70 32,10 53, , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 398,46 25,00 54, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 5,81 50,00 50,00 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , ,22 38,13 42,78 50, ,00 27

31 EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak-Haziran Toplam Ocak-Haziran Yılsonu VERGİ GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,39 11,49 54,22 44, ,00 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 9,13 56,05 46, , , , , , , , , , , , , , , ,96-6,26 52,86 39,57 HARÇLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,20 61,76 44,67 41,74 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 23,11 48,38 39, , , , , , , , , , , , , , , , ,34 27,35 48,60 39, , ,48 202,97 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 258, ,49 100,00 157,63 0, ,60 561,44-94,99 63,19 2,25 KİRA GELİRLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,59 13,90 47,86 41,11 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARD. ÖZEL GEL. YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLA 0, ,43 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,31 147,55 36,41 9, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 190, , , , , , , , , , , , ,80 24,49 50,83 38,06 PROJE YARDIMLARI , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,51 189,20 33,22 95,02 DİĞER GELİRLER , , , , , , , , , , , , , , , ,56 13,95 45,46 36, ,00 FAİZ GELİRLERİ , , ,29 0, , ,36 0, ,72 0,00 0,00 0, ,42 0, , , ,29 15,06 73,86 71,07 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,75 10,10 48,40 48,26 PARA CEZALARI , , , , , , , , , , , , , , , ,42 13,73 46,95 12,33 28

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2018 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler SUNUŞ... 2 1. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3 I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2017 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2018 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli

Detaylı

01.Personel Giderleri 5. 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 22

01.Personel Giderleri 5. 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 22 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3 I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri

Detaylı

T.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER

T.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER T.C. DÜZCE BELEDİYESİ 2018 MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01.

Detaylı

T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. Bütçe Giderleri

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe... 4 01 Personel... 6 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2017 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli şekilde

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2017 OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER I- SUNUŞ II- OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri... 3 01.Personel

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2017

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz İÇİNDEKİLER YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 01.Personel Giderleri

Detaylı

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS - 2014 / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2017 11 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. BÜTÇE GIDERLERI... 4 01. Personel

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ağustos 217 KAYSERİ SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2018

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2018 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz İÇİNDEKİLER YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 01. Personel Giderleri

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1

Detaylı

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LISTESI... 3 ŞEKILLER LISTESI... 3 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayfa 6 1-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemizin 2015 yılı gider bütçesi

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Mali Durum ve Beklentiler Raporu BAYRAKLI BELEDİYESİ Mali Durum ve Beklentiler Raporu M A L İ H İ Z M E T L E R M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü I Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları A Bütçe Giderleri.. 1-6 01 Personel Giderleri.. 2 02 Sosyal

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Yılı. / Tdagbld. / Tdagbld.

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Yılı.  / Tdagbld.  / Tdagbld. 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu www.tekirdag.bel.tr 0850 459 59 59 www.facebook.com / Tdagbld www.twitter.com / Tdagbld www.instagram.com / Tdagbld İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i SUNUŞ...ii

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2018 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ-2018 İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ

Detaylı

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 15 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 15 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 15 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1 A. Bütçe

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, Menteşe Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarih ve 152 sayılı kararıyla kabul edilen 2018 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2018

Detaylı

2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2014 T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU.0 I-OCAK HAZİRAN 2014

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 A. Bütçe Giderleri...1 01. Personel Giderleri...3 02.

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU [Belge alt başlığını yazın] TEMMUZ - 2013 / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2018 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİ

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kurumsal ve Mali Durum Beklenti Raporu Hanife ARICI Mali Hizmetler Müdürlüğü Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:18 Kaş/ANTALYA Tel : 0(242) 836 1020 Fax : 0(242)836 1030 11.07.2016

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ 2018 MALİ BEKLENTİLER RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ 2018 MALİ BEKLENTİLER RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ 2018 MALİ BEKLENTİLER RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I- SUNUŞ II- OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri... 3 01.Personel

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 213 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 213 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 213 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİ RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİ RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİ RAPORU TEMMUZ 2016 İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. SGK

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2018 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

2018 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2018 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU Temmuz 2018 - ANKARA SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2016 / TARSUS İçindekiler TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU.0 I-OCAK

Detaylı

KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİ RAPORU 2017 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİ RAPORU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİ RAPORU 2017 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİ RAPORU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİ RAPORU 2017 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİ RAPORU [Metni yazın] Sayfa 21 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE GİDERLERİ 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU [Belge alt başlığını yazın] TEMMUZ - 2012 / Tarsus BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU...

Detaylı

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I.OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI....4 A. Bütçe

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, 1 milyar 139 milyon

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiş, Finansmanın

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16.03.2016 tarihli ve 29655 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. KONAK BELEDĠYESĠ 2018 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠ RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ietttr ietttr ietttr iettkurumsal SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasın,

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ. 0 BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2017-2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2017 2018 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 0 BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016-2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2016 2017 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. KONAK BELEDĠYESĠ 2017 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠ RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2017 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2015 AĞRI İÇİNDEKİLER SUNUŞ.2 I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. KONYAALTI BELEDİYESİ

T.C. KONYAALTI BELEDİYESİ T.C. KONYAALTI BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 1-12 A-Bütçe Giderleri.. 1-8 01.Personel Giderleri..3-3 02.Sosyal

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 214 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı