SİSTEM BELGELENDİRME EL KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİSTEM BELGELENDİRME EL KİTABI"

Transkript

1 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN Gözden Geçiren Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN Onaylayan Genel Müdür Ersin ÇETİN Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 1/58 F-010/01 Rev

2 Sıra No Sayfa No Konusu Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni Kalite politikası, adres, tel değişikliği yapıldı Standarda uygun hale getirildi Finansal denetleme Muh. Md., ISO 22000, sözleşme formatı, komite oylamasında oybirliği eklemeleri yapıldı Prosedür ve talimatlarla uygun hale getirildi Logo değişikliği yapıldı Logo Değişikliği yapıldı 4 29 El kitabında gözlemin açıklanması TÜRKAK denetiminde tespit edilen uygunsuzlukların düzeltilmesi maddesinin eklenmesi TÜRKAK denetiminde tespit edilen uygunsuzlukların düzeltilmesi ISO/IEC standardının gerekli kıldığı tüm şartların eklenmesi TÜRKAK denetimi sonucu bulunan uygunsuzluk kapatmalarının eklenmesi 8 47 Yeniden denetimde Aşama 1 gerektiren durumların açıklanması ISO/IEC e göre yeni el kitabının hazırlanması TÜRKAK denetiminde tespit edilen uygunsuzlukların düzeltilmesi TÜRKAK takip denetiminde tespit edilen uygunsuzlukların düzeltilmesi 9 Her sayfa SBEK Sayfa Şablonu revizyonu nedeniyle SBEKin yeniden düzenlenmesi ISO 9001:2008 geçişinde yapılan gözden geçirmede tespit edilmiştir TÜRKAK denetimi sonucu bulunan uygunsuzluk kapatmalarının yapılması (belgenin kullanılacağı tüm adreslerin denetime dahil edilmesi) TÜRKAK denetiminde tespit edilen uygunsuzluğun düzeltilmesi Web sitesi güncelliği Web sitesi güncel takip periyodunun eklenmesi 12 25, Maddesinin kapsam dışı olarak düzenlenmesi, R atıfının MD1 olarak düzeltilmesi 13 Her sayfa ISO 9001 ve ISO sistemlerinin entegrasyonu 14 Her sayfa ISO/IEC standardındaki yeniliklerin el kitabına eklenmesi 15 Her sayfa TÜRKAK akreditasyon denetiminde tespit edilen gözlemlerin düzenlenmesi 16 5, 42 SMR belgelendirme faaliyetinin çıkarılması ve başvuru evraklarındaki eksiklik 17 20, 23 ISO/IEC TS standardına göre gerekli revizyonların yapılması Maddesinin kapsam dışı olması ve R rehberinin TÜRKAK web sitesinden kaldırılması ISO 9001 ve ISO sistemlerinin entegrasyonu ISO/IEC standardının revize olması TÜRKAK akreditasyon denetiminde tespit edilen gözlemlerin düzenlenmesi İç Tetkik Uygunsuzluk Kapatması ISO/IEC TS standardının yayınlanması Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 2/58 F-010/01 Rev

3 Bölüm No İçindekiler / Konu Sayfa No Bölüm No İçindekiler / Konu Sayfa No -- Revizyon İşlem Sayfası Belgeli müşterilerin dosyası İçindekiler Belgelendirmeye referans ve markaların kullanımı Sistemer Belgelendirme Ltd. Şti. Tanıtımı Ve Tarihçesi Gizlilik Kalite Politikası Belgelendirme Kuruluşu ve Müşterileri Arasındaki 30 Bilgi Alışverişi 1 Kapsam ve Genel Belgelendirme faaliyeti ve şartlarındaki bilgi 30 2 Normatif Referanslar Sistemer tarafından ilan edilmiş değişiklikler 31 3 Terim ve Tanımlar Müşteri tarafından ilan edilen değişiklikler 32 5 Genel Şartlar 12 9 Proses şartları Yasal ve sözleşmeye bağlı maddeler Genel Şartlar Yasal Sorumluluk Denetim Programı Belgelendirme sözleşmesi Denetim Planı Belgelendirme kararı için sorumluluk Genel Tarafsızlığın yönetimi Denetim hedeflerinin, kapsamının ve kriterlerinin 33 belirlenmesi 5.3 Yükümlülük ve finansman Denetim Planının Hazırlanması 33 6 Yapısal şartlar Denetim Ekibi Seçimi ve Atanması Organizasyonel yapı ve üst yönetim Denetim Süresi Belirleme Tarafsızlığı koruma komitesi Çok Sahalı Örnekleme 35 7 Kaynak şartları Denetim Ekibinin Görevlerinin Bildirilmesi Yönetim ve personelin yeterliliği Denetim Ekibi Üyeleri Hakkında Bildirim Genel Değerlendirme Denetim Planının Bildirilmesi Yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi Saha Denetimlerinin Yapılması Değerlendirme Prosesleri Genel Diğer Hususlar Açılış toplantısının yapılması Belgelendirmede yer alan personel Denetim esnasındaki iletişim Bireysel dış denetçi ve teknik uzmanların kullanımı Gözlemciler ve Rehberler Personel kayıtları Gözlemciler Taşerona verme Rehberler 37 8 Bilgi şartları Bilgilerin toplanması ve doğrulanması Herkesin Ulaşabileceği Bilgi Denetim Bulgularının Saptanması ve Kaydedilmesi Belgelendirme dokümanları Denetim Sonuçlarının Hazırlanması 38 Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 3/58 F-010/01 Rev

4 Bölüm No İçindekiler / Konu Sayfa No Bölüm No İçindekiler / Konu Sayfa No Kapanış Toplantısının Yapılması Opsiyonlar Denetim raporu Opsiyon 1: ISO 9001 e uygun Yön. Sis. Şartları Uygunsuzlukların sebep analizi Opsiyon 2: Genel Yönetim Sistem Şartları Düzeltme ve Düzeltici Faaliyetlerin Etkinliği Genel Ek Denetimler Yönetim sistemi el kitabı Belgelendirme Kararı Dokümanların kontrolü Karar vermeden önceki faaliyetler Kayıtların kontrolü İlk denetim ve belgelendirme Yönetim gözden geçirmesi Başvuru İç denetimler Başvurunun gözden geçirilmesi Düzeltici faaliyet İlk belgelendirme denetimi Önleyici faaliyet Aşama 1 denetimi Aşama 2 denetimi İlk belgelendirme ve denetim sonuçları İlk belgelendirilmenin verilmesi için bilgi Gözetim faaliyetleri Genel Gözetim denetimi Belgelendirmenin sürdürülmesi Belge Yenileme Belge Yenileme denetim planlaması Belge Yenileme denetimi Yeniden belgelendirilme verilmesi için bilgi Özel denetimler Kapsam genişletme Kısa Süreli Haberli Denetim Askıya Alma, Geri Çekme veya Kapsam Daraltma İtirazlar Şikayetler Başvuranlar ve Belgeli Müşterilerin Kayıtları Belgelendirme kuruluşları için yönetim sistem şartları 52 Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 4/58 F-010/01 Rev

5 SİSTEMER BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. TANITIMI VE TARİHÇESİ KAPSAM: ISO/IEC 17021:2011 standardına göre sistem belgelendirme faaliyetlerinin sunumu. FİRMA ADI: SİSTEMER ULUSLAR ARASI BELGELENDİRME VE DIŞ TİC. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ADRES: İnönü Mah. Kayışdağı Cad. Yeşilkonak Sitesi A/Blok No:178/7 Ataşehir / İSTANBUL TEL: FAX Web info@sistemer.com bilgi@sistemer.com SİSTEMER, profesyonel işi kalite yönetim ve diğer kalite sistemleri konusunda belgelendirme ve eğitim olan daha önceden özel sektörde tecrübesi olan iki ortak Ersin ÇETİN ve Eren İŞMAN tarafından Ağustos 2004 yılında TC. yasalarına göre kurulmuş ve faaliyet gösteren bir kuruluştur. SİSTEMER, IRCA ve RABQSA kayıtlı baş denetçi eğitimleri vermektedir. Verilen 5 günlük eğitim sonunda sınav yapılır, başarılı olanlara başarı, başarılı olamayanlara katılımcı sertifikası verilir. Yapılan eğitimler halka açık eğitimlerdir. SİSTEMER in Genel Durum ve Yasal Statüsünde (EK.4) belirtilen teknik konularda eğitim ve bilgilendirme hizmeti kesinlikle danışmanlık faaliyeti ya da danışmanlık niteliği kazanabilecek faaliyetleri içermez, bu tür eğitimler sadece halka açık, herkesin katıldığı eğitimlerdir. SİSTEMER, Kalite Yönetim ve diğer standartlar konusunda faaliyet gösteren ve bu konuda uygunluğu bulunan bir belgelendirme kuruluşudur. SİSTEMER, tarafsız, bağımsız ve gizlilik kurallarına tam bağımlı prensipleri ile çözüm ortağınızdır. Belgelendirme hizmetlerini ISO/IEC Standardına göre yürütmektedir. SİSTEMER, Ulusal akreditasyon kurumumuz TURKAK ve uluslar arası akreditasyon kuruluşlarının kurallarına uygun olarak belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. SİSTEMER, Belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinin, Avrupa Birliği sürecinde ülkemiz açısından önemini bilerek, tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslar arası yönetmelik ve standartlara uygun olarak gerçekleştirir. Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 5/58 F-010/01 Rev

6 SİSTEMER, Belgelendirme ve Eğitim hizmetlerinde uzmanlaşmış, profesyonel kadrosu ile müşteri memnuniyetini sağlamayı kendine prensip edinmiştir. SİSTEMER, aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir; 1-Yasal Mevcudiyet: SİSTEMER, yaptığı belgelendirme işi ile ilgili yasal durumunu eğere müşteri, akreditasyon kuruluşu ve üçüncü taraflar tarafından ihtiyaç duyulursa göstermek zorundadır. 2-Gizlilik ve Güvenirlik: SİSTEMER, yaptığı belgelendirme işini ciddiye alır ve bu konuda güvenilirlik, gizlilik ve yetkinlikte en üst seviyede olmaya çalışır. Tüm personeli ile gizlilik&tarafsızlık taahhütnamesi imzalamıştır. SİSTEMER, belgelendirme kural ve etiklerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürür. Firmalar denetim sonucunda ilgili standart şartlarını yerine getiriyorsa belge almaya hak kazanır. 3-Tarafsızlık ve Tam Bağımsızlık: SİSTEMER yapısı, belgelendirme prosesinin tarafsızlığını korur, politika ve amacın gelişmesiyle ilgili tüm tarafları içerir. Belgelendirme faaliyetinin her türlü mali, idari, siyasi ve ticari baskıdan uzak tam bağımsız ve tarafsız olması SİSTEMER için vazgeçilmez bir şarttır. SİSTEMER, akredite olduğu veya faaliyet göstereceği tüm sektörlerde, din, dil, ırk, siyaset ve coğrafi bölge farkı gözetmeksizin yapılan başvurulara kendi politika ve hedefleri doğrultusunda cevap verir. SİSTEMER tarafından yapılan tüm belgelendirme ve eğitim faaliyetleri Tarafsızlık Komitesinin denetimine açıktır. Bu denetim ve çalışma ilkeleri akreditasyon kurumu tarafından denetlenir ve tam anlamı ile SİSTEMER in faaliyet gösterdiği tüm sektör temsilcileri ve tüketiciler tarafından denetlenebilecek şekilde yapılandırılmıştır. SİSTEMER belgelendirme yaptığı konularda ( Yönetim Sistemleri ) her hangi bir danışmanlık faaliyetinde bulunmaz. Çıkarlarının olduğu sektörlerde veya konularda belgelendirme yapmaz. Ortaklıklarının bulunduğu, çıkar çatışmasına yol açacak veya kendi faaliyet göstermiş olduğu sektör ve konularda belgelendirme faaliyetinde bulunmaz. Danışmanlık niteliği kazanabilecek eğitim faaliyetlerinde bulunmaz. Sadece tüm halka açık eğitimler organize eder ve gerçekleştirir. Danışmanlık niteliği kazanabilecek öndenetim faaliyetlerinde bulunmaz. Bu nedenle ön denetim ile ilgili süreçlerinde Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 6/58 F-010/01 Rev

7 kısıtlamalar getirmiştir. SİSTEMER belgelendirme faaliyetlerinde sadece tam bağımsız, tarafsız ve yetkin denetçiler kullanır. Bu şartları sağlayamıyor ise belgelendirme yapmaz. SİSTEMER kullanacağı denetçiler ile ilgili olarak önceden müşterilerinin teyidini alır ve rekabet şartlarını ve kurallarını gözetir. Tarafsızlığı tüm noktada sağlayabilmek için denetim ekibi, personel ve komitelerle gizlilik&tarafsızlık taahhütnamesi imzalanmıştır. SİSTEMER hiçbir şirket, kurum, kuruluş, varlık veya kişiye bağımlı değildir. 4- Finansal Kaynaklar: Finansal bütçe yıllık olarak aylık bazda takip edilebilecek şekilde SİSTEMER ortakları tarafından oluşturulur. Bilgi ve onay için Muhasebe Müdürüne gönderilir. Bütçede yeni yatırımlarla ilgili kullanılacak kaynak ve tutar belirlenir. Personel giderleri, ofis giderleri, vergi ve kamusal diğer harcamalar, personel eğitim giderleri ve tahmini yapılacak belgelendirme ve denetim faaliyetlerinde oluşabilecek giderler bütçede belirlenir. Yıllık bazda oluşturulan bütçe aylık gerçekleşen rakamlara göre gelecek ay için tahmini bütçe oluşturulur. Sapmalar olması durumunda bütçe revize edilerek ilgili bölümlere dağıtımı yapılır. Bütçede belirlenen giderlerin nasıl karşılanacağı ve hangi kaynağın kullanılacağı tanımlanır. SİSTEMER in hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye borcu yoktur. Tüm mal, ürün ve hizmet satın alımlarını kendi prosedürleri ve özgür iradesi ile yapar. Kendi işini kendisi yapar ve tüm faaliyetlerini kendi ortaklarının yerine getirebileceği şekilde faaliyet gösterir. SİSTEMER ortakları kendi öz sermayeleri ve mal varlıkları ile SİSTEMER in finansal yeterliliğini devam ettireceklerini taahhüt etmişlerdir. 5- Şeffaflık ve verimlilik: SİSTEMER tam denetime açık bir firmadır. Tüm faaliyetleri resmi kurumlar, akreditasyon kurumları, Tarafsızlık Komitesi ve Sektör temsilcileri ile müşterilerinin denetimine açıktır. SİSTEMER tüm faaliyetlerinde verimliliği en önde tutar. Yapmış olduğu denetimlerin mutlaka faydalı olmasını ve sürekli gelişime yol açmasını prensip edinmiştir. Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 7/58 F-010/01 Rev

8 Kalite Politikası SİSTEMER in görevi tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, gizlilik, güvenilirlik prensiplerine bağlı kalarak, kendisine başvuruda bulunan kuruluşların yönetim belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Akreditasyon çerçevesinde, ISO/IEC 17021, ISO standardı ve akreditasyon kuruluşu tarafından yayınlanan rehberlerde verilen kurallara göre belgelendirme faaliyetlerinde bulunmaktır. Eğitim ve sürekli gelişimi kendine ilke edinmiş yönetimiyle, olmaktır. alanında en iyi kuruluşlardan biri Sürekli iyileştirme çerçevesinde politika ve hedeflere uygunluğu sağlama, iç denetimlerini, gözden geçirmelerini ve uygun düzeltme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerini gerçekleştirmektir. SİSTEMER üst yönetimi, ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamakta ve yeni gelişmeleri takip ederek, belgelendirme faaliyetlerini, belgelendirdiği kuruluşların memnuniyetini sağlayacak şekilde kusursuz olarak gerçekleştirmektedir. Belgelendirme denetimlerinde nitelikli, yetkin personel istihdamı ile kuruluşlara katma değer sağlamaktır. Genel Müdür Ersin ÇETİN Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 8/58 F-010/01 Rev

9 Bölüm 1: Kapsam ve Genel Giriş Bu Kalite El Kitabı SİSTEMER tarafından yayınlanarak dağıtımı ve sürekliliği sağlanmıştır. Amacı, firmaların Kalite Yönetim Sistemlerinin ISO/IEC çerçevesinde bir sistem kurmak ve belgelendirme faaliyetlerinin bu çerçevede yürütülmesini sağlamaktır. Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerinin basamaklarını tanımlayan prosedürler belgelendirme el kitabının ilgili bölümlerinde gösterilmiştir. El Kitabına ait bölümler ISO/IEC Standardının işleyiş mantığı ve IAF GD-2:2005 esas alınarak, kuruluş-yapısını, Yönetim Sisteminin uyguluma esaslarını, uygulamaya yönelik prosesleri esasları belirlemek üzere oluşturulmuştur. Belgelendirme el kitabının dağıtımı personele web sitesi üzerinden, Sistemer bünyesi dışındaki kişi veya kurumlara dağıtımı Yönetim Temsilcisi Sorumluluğunda yapılır. Kapsamı ise, Her çeşit yönetim sistemleri denetimi ve belgelendirmesi sağlayan kuruluşlar için prensip ve şartlar Belgelendirme üçüncü taraf uygunluk değerlendirme faaliyetidir Belgelendirme kuruluşları olarak adlandırılır (BK) Bölüm 2: Normatif Referanslar ISO/IEC 17000:2004 Uygunluk değerlendirme Kelime ve genel prensipler ISO 9000:2005 KYS ilkeler ve sözlük Yönetim Sistemleri Tetkik Klavuzu ISO 19011:2011 ISO e ilişkin not diğer tip yönetim sistemleri denetimi uygulanması IAF GD-2:2005 IAF GD-6:2006 Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 9/58 F-010/01 Rev

10 Bölüm 3: Terim ve Tanımlar Belgelendirilmiş kuruluş Yönetim sistemi belgelendirilmiş kuruluş. Tarafsızlık Gerçek ve algılanan objektiflik. Not 1 - Objektiflik, çıkar çatışmasının mevcut olmadığı veya belgelendirme kuruluşunun takip eden faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde çözümlendiği anlamına gelir. Not 2 - Tarafsızlık unsurunu ifade eden eş anlamlı kelimeler şunlardır: objektiflik, bağımsızlık, çıkar çatışmasından arî olmak, ön yargıdan uzak olmak, meyilli olmamak, nötr kalmak, adillik, açık fikirlilik, denge. Yönetim sistem danışmanlığı Yönetim sisteminin tasarımı, yürütülmesi veya sürdürülmesine olan katılım Örnek: a) El kitapları veya prosedürlerin hazırlanması veya oluşturulması, b) Yönetim sisteminin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik özel tavsiyeler, talimatlar, çözümler veya eğitimlerin verilmesi, c) İç denetimlerin yapılması. Not Eğitimin düzenlenmesi ve eğitici olarak katılma sağlanması danışmanlık olarak değerlendirilmez, ancak bunun için kursun yönetim sistemleriyle veya denetimle ilgili olması ve kursta verilen bilgiler halkın kolayca ulaşabileceği bilgiler veya genel bilgilerle sınırlı olması gereklidir, yani eğitici şirkete özel çözümler sağlamamalıdır. Müşteri(Tedarikçi): SİSTEMER e yönetim sistemi sertifikasyon için başvuran kuruluş. Bu imalatçılar, dağıtıcılar, ithalatçılar, montajcılar, hizmet kuruluşları v.b için uygulanır. Yönetim Sistemi Belgelendirme kuruluşu: Yayınlanan kalite sistem Standardlarına ve sistemde gerekli olan herhangi bir ek dokümana göre tedarikçilerin kalite sistemlerini değerlendiren, belgelendiren üçüncü taraf, uygunluk değerlendirme kuruluşu Belgelendirme dokümanı: Belirlenmiş kalite standartlarına ve sistemde gerekli olan herhangi bir ek dokümana göre tedarikçilerin kalite sistemlerinin uygunluğunu gösteren doküman. Belgelendirme Sistemi: Belgelendirme dokümanının yayınlanması için değerlendirilmesine ve bu dokümanın takip eden muhafazasına yönelik kendine özgü proses ve yönetim kuralları olan sistem. Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 10/58 F-010/01 Rev

11 Denetim: Başvuran müşterinin yönetim sistemini ilgili standarda göre SİSTEMER in inceleme yapmasıdır. Minör Uygunsuzluk: Standard maddelerinden herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması, uygulanmaması ve/veya sistemin sağlıklı çalışmasını etkileyecek eksiklik ve aksaklıkların olmasıdır. Minör uygunsuzluklar için takip denetimi gerektiği denetim ekibi tarafından önerilmemişse, bu uygunsuzlukların giderilip giderilmediği doküman ve kayıtların incelenmesi ile de kontrol edilebilir. Majör Uygunsuzluk: Standard maddelerinden herhangi birinin veya alt başlıklarının ele alınmaması veya uygulanmamasıdır. Şikayet: Firmaların veya diğer üçüncü şahısların SİSTEMER in Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili performansı, prosedürleri, politikaları ve kendi adına hizmet veren tüm çalışanları, belgelendirdiği firma ile ilgili belge kapsamındaki yaptığı faaliyetler hakkında ortaya çıkan olumsuzluklardır. İtiraz: Firmaların veya üçüncü şahısların, SİSTEMER in kendileri hakkında aldıkları herhangi bir karara karşı yaptıkları başvurulardır. Bununla birlikte Denetim heyetinde mutabakat olmaması da itirazdır. Akreditasyon: Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli şartlara uygun olduğu ve ilgili uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek için yeterli olduğunun resmi olarak üçüncü taraf tarafından tanınmasıdır. Akredite edilmiş belge: Akreditasyon şartlarına uygun olarak belgelendirme/tescil kuruluşu tarafından verilen akreditasyon markası veya beyanını içeren belge. Üçüncü Taraf Belgelendirme Denetimi: Müşterinin yönetim sistemini belgelendirmek amacıyla, bağımsız denetleme kuruluşu tarafından gerçekleştirilen denetimlerdir. Denetçi: Denetim yapan personel Yeterlilik: Amaçlanan sonuçlara ulaşmak için bilgi ve becerilerini uygulama becerisi Rehber: Denetim ekibine yardımcı olmak için müşteri tarafından atanan kişi Gözlemci: Denetim ekibine eşlik eden ancak denetim yapmayan kişi Teknik alan: Yönetim sisteminin özel tipine uygun süreçlerin benzerlikleri ile karakterize edilir Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 11/58 F-010/01 Rev

12 Bölüm 5: Genel Şartlar 5.1- Yasal ve sözleşmeye bağlı maddeler Yasal sorumluluk SİSTEMER yapmış olduğu tüm belgelendirme faaliyetlerinden yasal olarak sorumludur. Bundan dolayı SİSTEMER in yasal mevcudiyeti vardır. Yasal mevcudiyeti ve tüzel kişiliği EK.4 te açıklanmıştır. İlgili Doküman: SBEK.01/EK.4-Genel Durum ve Yasal Statü Belgelendirme sözleşmesi SİSTEMER belgelendirme hizmeti verilecek kuruluşlarla yasal olarak uygulanabilir belgelendirme sözleşmesini denetim öncesi yapmaktadır. Ayrıca çok şubeli ve çoklu adrese sahip bir kuruluş veya müşteri için, SİSTEMER anlaşmanın belgelendirme kapsamında belirtilen tüm şubeleri kapsadığını belgelendirme sözleşmesinde açıkça garanti etmektedir. İlgili Doküman: F-070/05-Belgelendirme Sözleşmesi MD-F-070/05- Medikal Belgelendirme Sözleşmesi Belgelendirme kararları için sorumluluk SİSTEMER belgelendirme ile ilgili kararı için yetkisini elinde bulundurmakta ve sorumluluğu üstlenmektedir. Ayrıca belgelendirme faaliyetinin gerçekleştirilmesi, sürdürülmesi, genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya belgenin iptal edilmesi ile ilgili kararlardan sorumludur ve bunların yöntemleri ilgili prosedürlerde açıklanmıştır. İlgili Doküman: P-090-Belge Değişiklik Prosedürü, P-100-Belgenin Askıya Alınma ve İptali Prosedürü 5.2- Tarafsızlığın yönetimi Üst yönetim taahhüdü: SİSTEMER üst yönetimi tarafından alenen ulaşılabilir şekilde tarafsızlık beyanı yayınlanmıştır ve bu beyan aşağıdaki konuları içermektedir; - tarafsızlığın önemini anlar. - çıkar çatışmasını yönetir. - objektifliği sağlar. Başvuru yapan kuruluşların değerlendirmeye tabi tutulan kalite sistem kriterleri, konusunda teknik yeterliliğe sahip tarafsız komiteler tarafından yapılmaktadır. Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 12/58 F-010/01 Rev

13 SİSTEMER tarafsızlık ilkesine bağlı olarak çalışmakta ve belgelendirme faaliyetlerini, incelenmekte olan belgelendirmenin kapsamı içindeki hususlarla sınırlandırmıştır. SİSTEMER belgelendirme faaliyetlerini tarafsız olarak sürdürmektedir. Bunu Tarafsızlık Beyanı (EK.5) ile bildirmiştir. Tarafsızlık Beyanı web sitesinde yayınlanarak kamuya açık bir şekilde ulaştırılmaktadır. Ayrıca SİSTEMER çalışan personeli, tüm komiteler, denetçi ve teknik uzmanlarla tarafsızlığı garanti altına almak için sözleşme ve gizlilik / tarafsızlık taahhütnamesi imzalamaktadır. SİSTEMER kamu, özel, yarı özel, özerk v.b. farklı statüleri, çalışan sayısı, yerleşim alanı ve herhangi bir gruba üyelik gözetmeksizin bu El Kitabında tanımlanan sistem belgelendirme faaliyetlerini, bu faaliyetlerden yararlanmak isteyen her türlü kuruluşa ulaştıracak politikalara ve teknik imkanlara sahiptir. Kalite Yönetim Sistemleri Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili genel bilgilendirme, bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için uluslararası standartlar referans alınarak belirlenen belgelendirme kuralları, başvuru ve ücretlendirme bilgileri SİSTEMER web sayfası aracılığı ile ilgililere sunulmaktadır. İlgili Doküman: SBEK.01/EK.5-Tarafsızlık Beyanı Tarafsızlık analizi: Çıkar çatışması ya da tarafsızlığa olan tehdidi tanımlamak, analiz etmek ve dokümante etmek - ilişkiler - dokümanların elimine edilmesi yada tehditlerin azaltılması - tarafsızlık komitesine kanıtlamak/göstermek Müşteri faaliyetlerinin, SİSTEMER in yaptığı belgelendirmenin gizliliğini, tarafsızlığını ve objektifliğini etkilemediğinden emin olmakta ve aşağıdaki hizmetleri teklif etmemekte ve yapmamaktadır; a- Diğer kuruluşların icra etmesi amacıyla belgelendirme hizmetleri yapılması için başkalarının belgelendirildiği hizmetleri, b-belgelendirme yapılması ve sürdürülmesi için danışmanlık hizmetleri, c-kalite sistemlerinin tasarımı uygulanması ve sürdürülmesi hizmetleri. Tarafsızlığı analiz etmek ve çıkar çatışmasını önlemek amacıyla SİSTEMER Potansiyel Çıkar çatışması tablosu hazırlamıştır. İlgili Doküman: P-200-Organizasyon ve Personel Kriterleri Prosedürü TB-200/02-Potansiyel Çıkar Çatışması Tablosu Tarafsızlığı tehdit eden ilişkiler: Tarafsızlığı tehdit eden ilişki yok edilemez veya minimize edilemez ise, belgelendirme yapılmaz. Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 13/58 F-010/01 Rev

14 5.2.4 SİSTEMER, ilgili kuruluşların faaliyetlerinin, belgelendirme kuruluşunun yaptığı belgelendirmenin gizliliğini, tarafsızlığını ve objektifliğini etkilemediğinden emin olmakta ve diğer belgelendirme kuruluşlarının yönetim sistemini belgelendirme ile ilgili hizmeti teklif etmemekte ve yapmamaktadır: SİSTEMER, aşağıda belirtilen yönetim sistem danışmanlığını teklif etmez ve sağlamaz. Danışmanlık faaliyeti aşağıdakilerdir; -Belgelendirmenin yapılması ve sürdürülmesi için danışmanlık hizmetleri, -Kalite sistemlerinin tasarımı, uygulanması veya sürdürülmesi hizmetleri, SİSTEMER, belgelendirdiği kuruluşlara iç denetim teklif etmez ve sağlamaz. Eğer SİSTEMER, eğer iç denetim sağlamış ise iç denetimin bitişini takiben 2 yıl içinde belgelendirme yapmaz SİSTEMER ve danışmanlık ilişkileri: Müşterinin yönetim sistemi danışmanlığını ve iç denetimlerini yapan danışmanlık kuruluşu ile SİSTEMER arasındaki ilişki, Belgelendirme kuruluşu nun tarafsızlığına kabul edilemeyecek bir tehdit oluşturduğu takdirde SİSTEMER müşteriyi belgelendirmez. Danışmanlık ve iç denetimlerin bitimini takip eden minimum 2 yıllık periyot, tarafsızlık tehdidini kabul edilen düzeye indirgeyecek yöntemlerden biridir. Tarafsızlığı tehdit eden ilişkilerin temeli; -genel mülkiyet, yönetişim ya da yönetim -kaynak ve finans paylaşımı -sözleşmeler -pazarlama -satış komisyonu ödemeleri ya da yeni müşterilere başvuru için diğer teşviklerdir SİSTEMER, denetimleri yönetim sistemi danışmanlık firmalarına taşere etmemektedir. Bu 7.3 te belirtilen bireysel sözleşmeli denetçiler için uygulanamaz SİSTEMER in aktiviteleri yönetim sistemleri danışmanlığı sağlayan bir kuruluşun aktivitelerine bağlı olarak pazarlanamaz ve teklif edilemez, yazılı veya sözlü pazarlama malzemeleri veya takdimlerinin içinde iki faaliyetin ilişkili olduğu izlemini yaratacak ifadeler yer alamaz. Bu faaliyetlerin ve belgelendirme işlemlerinin hiçbir müşteriye ticarî avantaj sağlayacağı izlenimi verecek şekilde kullanılmamasının ve böylece belgelendirme/tescil kuruluşunun tarafsız kalmasının sağlanması SİSTEMER in görevidir. - SİSTEMER, bir danışman kuruluşun, belli bir belgelendirme kuruluşun kullanılması hâlinde, belgelendirmenin daha basit, kolay, hızlı veya ucuz olabileceği şeklinde beyanda bulunmasına veya ima Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 14/58 F-010/01 Rev

15 etmesini önleyecek yeterli tedbirleri almalıdır. Benzer olarak, belgelendirme kuruluşu, belirli bir danışmanlık kuruluşunun kullanılması hâlinde, daha basit, kolay, hızlı veya ucuz olabileceği şeklinde beyanda veya imada bulunamaz. SİSTEMER kuruluşunun faaliyetleri yönetim sistem danışmanlığı sağlayan bir kuruluşun faaliyetleriyle bağlantılı olarak pazarlanmamaktadır. -SİSTEMER bir danışmanlık kuruluşunun uygunsuz taleplerini doğrulamak için önlem almaktadır Kuruluş için yönetim sistem danışmanlığında bulunan herhangi bir personel, danışmanlığın bitimini takiben en az 2 yıl için kuruluşun belgelendirmesinde bulunamaz. Denetçi ekibi veya onların kuruluşları, başvuran ya da belgeli bir firmaya danışmanlık hizmeti vermemelidir. Ayrıca denetim ekibinin değerlendirilecek firma ile geçmiş veya gelecekte muhtemel ilişkisi varsa, bu konuda SİSTEMER i bilgilendirmelidir. Denetçilerle imzalanan sözleşmeyle, gizlilik bilgisi ve çıkar çatışması formu ve denetim ekibi atama formunda başvuran ya da belgeli bir firmaya en az 2 yıl önce ve sonrasında danışmanlık hizmeti vermeyeceği garanti altına alınmış olur. Tarafsızlığını ve ayrımcı olmama tarzını bozacak şekilde davranmalarına neden olabilecek herhangi bir menfaatten arınmış olmalıdır. Mesela: 1) Denetim ekibinin üyeleri veya onların kuruluşları, müracaatçı veya belgelendirilmiş tedarikçiye belgelendirme proses ve kararlarını tehlikeye sokacak danışmanlık hizmeti veremez. 2) Denetim ekibinin elemanları, belgelendirme kuruluşunun talimatı doğrultusunda denetimden önce, kendileri veya kuruluşları ile değerlendirilecek kuruluş arasında mevcut olan, eskiden varolan veya öngörülen herhangi bir ilişki hakkında belgelendirme kuruluşunu bilgilendirmektedir. Personelin denetlenmekte olan kuruluşla belgelendirme prosesinin herhangi bir parçası ile ilgili olması veya geçmişte ilgili olması gibi durumlar menfaat çatışması sorununa yol açabilir. SİSTEMER in, bu gibi durumları belirleme ve değerlendirme, tarafsızlığın tehlikeye girmemesini sağlamak için sorumluluk ve görev ataması yapma sorumluluğu vardır SİSTEMER diğer personel, kuruluş veya organizasyon faaliyetleri sonucu kendi tarafsızlığında oluşan tehditleri yanıtlamaktadır. İlgili Doküman: P-140-İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Tüm SİSTEMER personeli, iç veya dış veya komiteler tarafsız hareket etmeli ve tarafsızlığı tehlikeye düşürecek ticari, finansal ve diğer baskılara izin veremez. SİSTEMER yapısı, belgelendirme prosesinin tarafsızlığını korur, politika ve amacın gelişmesiyle ilgili tüm tarafları içerir. Tüm taraflar SİSTEMER üst düzey yetkilileri, personeli ve belgelendirme uygulamasında formal Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 15/58 F-010/01 Rev

16 kurallara sahip atanmış komitelerdir. Belgelendirme faaliyetinin her türlü mali, idari, siyasi ve ticari baskıdan uzak tam bağımsız ve tarafsız olması SİSTEMER için vazgeçilmez bir şarttır. Üst yönetim komite üyeleri ve denetim ekibinin görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirebilmeleri için herhangi bir idari, mali ve diğer yönden baskı yapmayacağını taahhüt etmektedir. SİSTEMER personeli, Belgelendirme prosesinin sonuçlarını etkileyebilecek ticari, mali ve diğer baskılardan uzak olarak çalışmalarını yürütmektedir. Tarafsızlık ve gizlilik taahhütnamesi, sözleşmeler ve etik kurallarına uygun olarak çalışmaktadırlar SİSTEMER personelden kendilerini yada belgelendirme kuruluşunu çıkar çatışmasına düşürecek herhangi bir durumu bildirmelerini talep etmektedir. Denetim ekibinin veya diğer değerlendirmede bulunacak personelin, değerlendirilecek firma ile geçmiş veya gelecekte muhtemel ilişkisi varsa, bu konuda SİSTEMER i bilgilendirmektedir. Denetçi ve diğer personelle imzalanan sözleşmeyle, gizlilik bilgisi ve çıkar çatışması formu ile bu durum garanti altına alınmaktadır. İlgili Doküman: P-200-Organizasyon ve Personel Kriterleri Prosedürü TB 200/02-Potansiyel Çıkar Çatışması Tablosu 5.3- Yükümlülük ve finansman SİSTEMER riskleri değerlendirmekte ve mesuliyeti karşılamak için düzenlemelere sahiptir. -Faaliyet alanları: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS/TS ve CE konularında standartlarına bağlı olarak belgelendirme faaliyetlerinde bulunur ve akredite olduğu EA kodlarında akreditasyonlu belge ve akredite olmadığı konularda da akreditasyonsuz belge faaliyetlerinde bulunur. -Coğrafik saha : SİSTEMER Türkiye sınırları içinde bütün bölgelerde ve talep olduğunda yurtdışında da belgelendirme faaliyetlerinde bulunur. Kendi faaliyetlerinden kaynaklanabilecek yükümlülüklerin karşılanması amacıyla mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmıştır. Ayrıca eğer kuruluş bir konuda itiraz eder, İtiraz ve Şikayet Komitesi tarafından haklı bulunursa, SİSTEMER tarafından, yapılacak çalışmaların masrafları kuruluştan talep edilmez. SİSTEMER kendi hatalarından kaynaklanabilecek durumlarda kuruluştan herhangi bir ödeme talep etmeyecektir. Örneğin denetim için yanlış denetçi gönderirse, denetimin tekrarı için gereken masraflar SİSTEMER tarafından karşılanacaktır. Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 16/58 F-010/01 Rev

17 İlgili Doküman: Mesleki Sorumluluk Sigortası SİSTEMER finanslarını ve gelir kaynaklarını değerlendirmekte ve tarafsızlık komitesine tarafsızlığını ticari, finansal ve diğer baskıların tehlikeye düşürmeyeceğini ispatlamakta ve göstermektedir. Belgelendirme sisteminin çalıştırılması için gerekli mali yapı ve kaynaklara sahiptir. SİSTEMER ortakları kendi öz sermayeleri ve mal varlıkları ile SİSTEMER in finansal yeterliliğini devam ettireceklerini taahhüt etmişlerdir. Finansal bütçe yıllık olarak aylık bazda takip edilebilecek şekilde SİSTEMER ortakları tarafından oluşturulur. Bilgi ve onay için Muhasebe Müdürüne gönderilir. Bütçede yeni yatırımlarla ilgili kullanılacak kaynak ve tutar belirlenir. Personel giderleri, ofis giderleri, vergi ve kamusal diğer harcamalar, personel eğitim giderleri ve tahmini yapılacak belgelendirme ve denetim faaliyetlerinde oluşabilecek giderler bütçede belirlenir. Yıllık bazda oluşturulan bütçe aylık gerçekleşen rakamlara göre gelecek ay için tahmini bütçe oluşturulur. Sapmalar olması durumunda bütçe revize edilerek ilgili bölümlere dağıtımı yapılır. Bütçede belirlenen giderlerin nasıl karşılanacağı ve hangi kaynağın kullanılacağı tanımlanır. SİSTEMER in hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye borcu yoktur. Tüm mal, ürün ve hizmet satın alımlarını kendi prosedürleri ve özgür iradesi ile yapar. Kendi işini kendisi yapar ve tüm faaliyetlerini kendi ortaklarının yerine getirebileceği şekilde faaliyet gösterir. SİSTEMER ortakları kendi öz sermayeleri ve mal varlıkları ile SİSTEMER in finansal yeterliliğini devam ettireceklerini taahhüt etmişlerdir. İlgili Doküman: Finansal Analiz Raporu Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 17/58 F-010/01 Rev

18 Bölüm 6: Yapısal Şartlar 6.1- Organizasyonel yapı ve üst yönetim SİSTEMER, yönetimin ve diğer belgelendirme personelinin ve herhangi bir komitenin görevleri, sorumlulukları ve yetkilerini ve organizasyonel yapısını tarif eden Organizasyon El kitabını hazırlamıştır.. İlgili Doküman: SOEK.01-Organizasyon El Kitabı SİSTEMER üst yönetiminin sahip olduğu aşağıdaki sorumluluklar tanımlanmıştır; Kuruluşun operasyonla ilgili politikaların geliştirilmesi Genel Müdür sorumluluğundadır. SİSTEMER in çalışmaları ile ilgili politika konularının hazırlanması ve uygulamalarının denetlenmesi Genel Müdür sorumluluğundadır. SİSTEMER in finansmanın denetlenmesi Muhasebe Müdürünün sorumluluğundadır. Belgelendirme şemasının gelişimi ve performansı Sistem Belgelendirme Müdürü, değerlendirme ve belgelendirmenin gerçekleştirilmesi denetim ekibi sorumluluğundadır. Belgelendirmede karar alma belgelendirme komitesi sorumluluğundadır. Komiteler/personel e yetki verme Genel Müdür sorumluluğundadır. Sözleşmeye bağlı düzenlemeler Genel Müdür sorumluluğundadır. Yeterli kaynakları sağlama Genel Müdür sorumluluğundadır. Genel Müdür tarafından yukarıda tarif edilen tüm hizmetleri, yönetim adına kişi veya komitelere görev ve yetkiler dağıtılmıştır. Yukarıda belirtilen tüm görevler için yetkilendirme, atama yazılarıyla Genel Müdür tarafından onaylanarak belirlenmiştir. İlgili Doküman: (P-200-Organizasyon ve Personel Kriterleri Prosedürü) SİSTEMER atama, referans süresi ve belgelendirme faaliyetinde yer alan herhangi bir komitenin çalışmaları için resmi kurallara sahiptir. Belgelendirme faaliyetlerinde yer alan komiteler kurulmuş, çalışmaları, atanmaları, seçilmeleri ayrıntılı olarak Komiteler Belirleme ve Çalışma talimatlarında açıklanmıştır. Komiteler de ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız olarak çalışmalarını yürütmektedir. Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 18/58 F-010/01 Rev

19 6.2- Tarafsızlığı koruma komitesi Aşağıdaki faaliyetleri yerine getiren Tarafsızlık Koruma Komitesi SİSTEMER tarafından belirlenmiştir; belgelendirmenin tarafsızlığı ile ilgili politikaların geliştirilmesinde yardımcı olmak SİSTEMER tarafından ticari veya diğer düşüncelere izin veren herhangi bir eğilimi, tarafsız belgelendirmeyi korumak için engellenmesi, belgelendirmenin güvenini etkileyecek maddeler üzerine (açıklık ve genel anlayış gibi) tavsiyede bulunma, yılda en az bir kez, denetimin, belgelendirme ve karar alma prosesinin tarafsızlığının gözden geçirilmesi Komiteye başka iş ve görevler verilmemiştir. Eğer verilirse komitenin temel görevi olan tarafsızlığın sağlanması tehlikeye sokulmamaktadır Aşağıdaki hususlarının sağlanması için, SİSTEMER üst yönetimi tarafından komitenin üyeleri, yönetim kurulları, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları, belgelendirme kuruluşunun üst yönetimi tarafından resmi olarak dokümante edilmiş ve yetkilendirilmiştir: Tek bir çıkar grubunun hakim olmayacağı şekilde çıkar gruplarının dengeli olarak temsil edilmesi, Fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan bütün bilgilere erişilmesi (5.2.2 tarafsızlık analizi, finansal analiz) Belgelendirme kuruluşunun üst yönetimi bu komitenin tavsiyesini dikkate almazsa, komite bağımsız hareket etme hakkına (yetkililerinin, akreditasyon kuruluşlarının, hissedarların bilgilendirmesi gibi) sahip olmalıdır. Bağımsız olarak hareket geçilmesinde, komiteler müşteri ve belgelendirme kuruluşu ile ilgili maddedeki gizlilik şartlarına riayet etmelidir SİSTEMER kilit noktadaki çıkar gruplarını belirlemiş ve davet etmiştir. Bu çıkar grupları; SİSTEMER çalışan personeli, belgelendirilmiş kuruluş, belgelendirme için potansiyel aday kuruluş, sanayi ve ticaret kuruluş temsilcisi, kamu kuruluş temsilcisi, üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi yer almaktadır. İlgili Doküman: T-200/03-Tarafsızlığın Korunması ve Belirlenmesi Çalışma Talimatı Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 19/58 F-010/01 Rev

20 Bölüm 7: Kaynak Şartları 7.1- Yönetim ve personelin yeterliliği Genel Değerlendirme SİSTEMER aşağıdakileri sağlamak için proseslere sahiptir; - Yönetim sistem tipleri ve coğrafik alanla ilgili personel bilgisi - Her bir teknik alan için, nitelik ve gerekli yeterliliğin belirlenmesi - Kullanmadan önce yeterliliğin gösterilmesi Belgelendirme faaliyetlerinin ISO/IEC standardına uygun bir şekilde yürütebilmesi için SİSTEMER tarafından politikalar ve prosedürler oluşturulmuş ve sistem belgelendirme faaliyetlerinin bu politika ve prosedürler çerçevesinde, ayrım gözetmeksizin hizmetlerinden faydalanmak isteyen tüm taraflara eşit şekilde uygulanması sağlanmıştır. İç ve dış denetçiler ile denetimlerde görev alan uzmanların yeterliliklerinin garanti altına alınması amacıyla prosedür oluşturulmuş olup bu prosedür ulusal veya uluslar arası akreditasyon dokümanları ile ilgili TÜRKAK kurallarına uygun bir şekilde uygulanmaktadır. Bütün Denetçiler ISO ve ISO standartlarına uygun hareket etmekle yükümlüdür Yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi SİSTEMER, Belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirebilecek TS EN ISO/IEC 17021:2011 Ek A ve ISO/IEC TS EK A da belirtilen yeterli eğitim, öğrenim, teknik bilgi ve tecrübeye sahip personeli bünyesinde Genel Müdür yönetiminde istihdam etmektedir. Müşterilere yüksek kalitede sertifikasyon hizmeti sağlamak amacıyla SİSTEMER yüksek kalitede denetçiler ve teknik uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturmuştur ve tüm çalışanları bu alanda zengin tecrübelere sahiptir. Denetçi ve Uzmanlarla sözleşme imzalanır. Denetçi/Uzman Sözleşmesinde, denetçi ve uzmanların sözleşme hükümlerine uymaması ve belirtilen görevleri ihlal etmeleri durumunda sözleşmelerinin feshedileceği açıkça belirtilmiştir. SİSTEMER, işlettiği her teknik alanda ilk yeterlilik analizini (değerlendirilen ihtiyaçlara cevaben yeterlik şartlarının karşılandığının gösterilmesi) yapmış olduğunu göstermektedir. Bilhassa, yönetim aşağıdaki faaliyetleri yapmak için gerekli yeterliliğe sahip olduğunu göstermektedir: a) Faaliyet gösterdiği her teknik alanla ilgili ana prosesleri tanımlama, b) Faaliyet gösterdiği her teknik alana ilişkin ana ürünlerle ilgili şartları tanımlama, Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 20/58 F-010/01 Rev

21 c) İçinde faaliyet gösterdiği teknik alanda belgelendirme kuruluşunun, kuruluşları belgelendirmek için gerekli olan yeterliliği (denetçilerin, sözleşmeyi gözden geçirmekten, denetim ekiplerinin seçiminden ve belgelendirme kararlarını vermekten sorumlu olanların yeterliliği dâhil) tanımlama. Yukarıda belirtilen konularda görevlendirilen personel ve denetim ekibinin bu görevleriyle ilgili görev tanımları ayrıntılı olarak Organizasyon El Kitabında verilmiştir. Nitelikleri ile ilgili bilgiler Nitelik Tablosunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İlgili Doküman: P-120-Denetiçi ve Uzman Atama Prosedürü P-200-Organizasyon Ve Personel Kriter Prosedürü SOEK.01 Sistem Organizasyon El Kitabı F Uzman Yeterlılık Analiz Değ F A Denetçi Yeterlilik Analiz Değ.Fr(A) F B Personel Yeterlilik Analizi Değ.Fr(B) F Bilgi ve Tecrübe Tablosu F Mülakat Formu Değerlendirme Prosesleri SİSTEMER, idari, denetim ve belgelendirme süreçlerinde görev alan tüm personeli için ilk yeterlilik değerlendirmesi ve devam eden izleme yöntemlerini Denetçi ve Uzman Atama Prosedürü nde tanımlamıştır. İlk yeterlilik değerlendirmesi ve devam eden izleme yöntemleri ve bunların etkinliği ISO 17021:2011 Ek-B de belirtilen değerlendirme yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır. İlgili Doküman: P-120-Denetiçi ve Uzman Atama Prosedürü P-200-Organizasyon Ve Personel Kriter Prosedürü F Uzman Yeterlilik Analiz Değ F A Denetçi Yeterlilik Analiz Değ.Fr(A) F B Personel Yeterlilik Analizi Değ.Fr(B) F Bilgi ve Tecrübe Tablosu F Mülakat Formu Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 21/58 F-010/01 Rev

22 7.1.4 Diğer Hususlar Doğrudan tetkik ve belgelendirme fonksiyonlarını yapan personelin yanı sıra Sistemer yönetim ve idari personelinin görev tanımları ayrıntılı olarak Organizasyon El Kitabında verilmiştir. Nitelikleri ile ilgili bilgiler Nitelik Tablosunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır SİSTEMER teknik uzmanlık erişimine sahiptir. Teknik alanlar Yönetim sistem tipleri Coğrafik alanlar İlgili Doküman: P-120-Denetiçi ve Uzman Atama Prosedürü P-200-Organizasyon ve Personel Kriterleri Prosedürü 7.2- Belgelendirmede yer alan personel Programların sahası ve tipini yönetmek için uygun yeterlilik İç ve dış denetçiler ile denetimlerde görev alan uzmanların yeterliliklerinin garanti altına alınması amacıyla prosedür oluşturulmuş olup bu prosedür ulusal veya uluslar arası akreditasyon dokümanları ile ilgili TÜRKAK kurallarına uygun bir şekilde uygulanmaktadır. Bütün Denetçiler ISO ve ISO standartlarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. İlgili Doküman: TB-200/01-Nitelik Tablosu SİSTEMER, tetkik ekip liderleri dâhil olmak üzere, istihdam ettiği yeterli sayıda tetkikçiyi ve bütün faaliyetlerini kapsayacak ve yapılan tetkik işini yürütecek teknik uzmanlara erişimi sağlamaktadır SİSTEMER her bir personelin görevleri, sorumlulukları ve yetkilerini açık hale getirmiştir. Personelin görev ve sorumluluklarını belirleyen ve açıkça dokümante edilmiş prosedürler, personelin kullanımına hazır bulundurulmaktadır. Bu prosedürler güncelleştirilmiş olarak saklanmaktadır. İlgili Doküman: SOEK.01-Organizasyon El Kitabı SİSTEMER aşağıdakiler için tanımlanmış proseslere sahiptir; denetçi ve uzmanların seçilmesi, eğitimi, yetkilendirilmesi ve izlenmesi İlk yeterlilik değerlendirmesi saha denetiminde yetkin bir baş denetçi tarafından gözlenmesini içerir.(şahit denetimi) Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 22/58 F-010/01 Rev

23 Belgelendirme prosesi ile ilgili her bir personelin ilgili nitelikleri, eğitimi ve tecrübesi hakkındaki bilgi muhafaza edilmektedir. Eğitim ve deneyim ile ilgili kayıtlar güncelleştirilmiş olarak saklanmaktadır. SİSTEMER bütün Denetçi ve uzmanların seçiminde, bunların yetkinliklerini, eğitimlerini, nitelik ve deneyimlerini de esas alarak prosedürlerini oluşturmuş olup uygunluğunu iç denetimlerde her zaman gözden geçirmektedir. Bu personelin performansı ve denetim esnasındaki hal ve hareketleri her zaman kayıt altına alınmaktadır. Belgelendirme denetimlerinde görev alacak personelin atamasında bu personelin ilgili denetim için ISO 17021:2011 Ek-D de belirtilen kişisel özellikleri de içeren yeterli kalifikasyona sahip olması garanti altına alınır. İlgili Doküman: P-120-Denetçi ve Uzman Atama Prosedürü P-160-Denetçi Performans Değerlendirme Prosedürü P-200-Organizasyon ve Personel Kriter Prosedürü F-120/04-Şahit Denetim Raporu SİSTEMER, aşağıda belirtilenleri göstermek için dokümante edilmiş şartlarda tanımlanan proseslere sahiptir, Etkili denetleme Denetçiler ve ekip liderlerinin kullanımında Genel denetleme bilgi ve becerileri Spesifik teknik alanlarda bilgi ve beceri SİSTEMER iç denetçi, dış denetçi ve teknik uzmanların olması gereken şartları ISO 19011, TS EN ISO/IEC 17021:2011 ve ISO/IEC TS standartlarına göre tespit eder SİSTEMER denetçileri temin etmektedir. Belgelendirme prosesinde ve sertifikasyon gereksinimleri konusunda bilgili olmalı Dokümante edilmiş prosedürleri,talimatları ve ilgili bilgileri kullanmalı Denetim ekibine, güncelleştirilmiş değerlendirme talimatları ile belgelendirme düzenlemeleri ve prosedürleri ile ilgili bütün bilgiler temin edilmektedir. Denetimlerde görev alacak personelin Denetim öncesinde aşağıdaki konulardan yeterli olması sağlanır, bu konu Belgelendirme Kuralları Talimatında (T/80-01) anlatılmıştır. Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 23/58 F-010/01 Rev

24 Denetim ekibinin denetlenecek kuruluşlarla ilgili olarak uyması gereken yasal mevzuatları, SİSTEMER belgelendirme prosedürlerini ve belgelendirme şartları hakkında bilgi sahibi olmalarını, Denetim metotları ile denetim dokümanları konusunda tam bilgiye sahip olmasını, Belgelendirilecek faaliyetler ile ilgili yeterli teknik bilgiye sahip olmasını (bu konu ile ilgili gerektiği hallerde uzman desteği alınır), Başvuran firma ile ilgili olarak yazılı ve sözlü etkin bir iletişim kurmasını, Belgelendirilecek firmaların ürünlerinin, proseslerinin ve hizmetlerinin yeterli güvenlik içinde ilgili standarda göre denetimini gerçekleştirmeyi, Denetçi ekibi veya onların kuruluşları, başvuran ya da belgeli bir firmaya danışmanlık hizmeti vermemelidir. Ayrıca denetim ekibinin değerlendirilecek firma ile geçmiş veya gelecekte muhtemel ilişkisi varsa, bu konuda SİSTEMER i bilgilendirmelidir. Denetçilerle imzalanan sözleşmeyle, gizlilik bilgisi ve çıkar çatışması formu ve denetim ekibi atama formunda başvuran ya da belgeli bir firmaya en az 2 yıl önce ve sonrasında danışmanlık hizmeti vermiyeceği garanti altına alınmış olur. İlgili Doküman: T/80-01 Belgelendirme Kuralları Talimatı SİSTEMER sertifikasyon aktivitelerinde sadece yetkinliğini ispatlamış denetçileri kullanmaktadır SİSTEMER eğitim ihtiyaçlarını belirlemiş ve eğitimleri sağlamaktadır. denetçiler, uzmanlar, diğer belgelendirme personeli İlgili Doküman: P-190-Eğitim Prosedürü Belgelendirme kararını alan grup veya kişi denetim prosesini ve denetim ekibi tavsiyelerini değerlendirmek için yeterli bilgi ve tecrübeye sahiptir. Belgenin verilmesi/belgenin geri çekilmesi/belgelendirmede kararını alan kuruluş veya kişi tescil kuruluşu denetim proseslerini ve denetim ekibi tarafından yapılan ilgili tavsiyeleri değerlendirmeye yeterli bilgi seviyesini ve deneyimini içermektedir. Belgelendirme komitesi toplam 3 asıl ve 1 yedek kişiden oluşur. Belgelendirme Komitesi üyelerinin sistem belgelendirme konusunda bilgi sahibi olması garanti altına alınmıştır. Toplantılara minimum 2 kişinin katılması sağlanır ve karar oybirliği ile alınır. Denetimde bulunanlar(baş denetçi, denetçi ve uzman) oy kullanamaz. Belgelendirme komitesi üyeleri ISO 9000/13485 standartlara hakim, belgelendirme faaliyetlerini bilen ve sektörün içinden gelen kişilerden seçilmiştir. Gerekli hallerde Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 24/58 F-010/01 Rev

25 belgelendirme komitesi ilgili alanda teknik destek almak için belgelendirme kararı verilecek kuruluşun EA kodunda bir teknik uzman ya da denetçiden destek alabilir. İlgili Doküman: T-200/01-Belgelendirme Komitesi Belirleme ve Çalışma Talimatı SİSTEMER tüm personelin yeterli performansını sağlamaktadır. İzleme ve ölçme için dokümante edilmiş prosedürler ve kriterler ile Kullanım ve risk sıklığına bağlı olarak Eğitim ihtiyaçlarını tanımlayarak İlgili Doküman: P-190-Eğitim Prosedürü Dokümante edilmiş izleme prosedürü Saha gözleminin, denetim raporlarının incelenmesinin, müşteri ve market geri beslemelerinin kombinasyonunu içermektedir Dokümante edilmiş gereksinimler tanımlanmalı (ISO ve ISO e uygun olarak) İlgili Doküman: P-120-Denetçi ve Uzman Atama Prosedürü P-160-Denetçi Performans Değerlendirme Prosedürü SİSTEMER her denetçiyi saha da periyodik olarak gözlemlemektedir İzleme bilgisindeki ihtiyaca bağlı sıklıkta olmaktadır. belgelendirme/tescil kuruluşunun denetçilerin ve teknik uzmanların performansını ve çalışma tarzlarını izlemesini ve değerlendirmesini gerektirmektedir. Bu izleme ve değerlendirme, denetçilerin ve teknik uzmanların sahadaki faaliyetlerine tanıklık edilmesini de içerir. Belgelendirme/tescil kuruluşu, üstlenilen işin hacmini ve kritikliğini, denetçilerin, teknik uzmanların geçmiş performansları ve tecrübeleri ile denetim raporları ve pazarın geri besleme bilgileri gibi diğer tip izleme faaliyetlerinden her türlü veriyi göz önünde bulundurarak, tanıklık faaliyetlerinin hangi sıklıkta yapılacağını belirlemiştir. İlgili Doküman: P-160-Denetçi Performans Değerlendirme Prosedürü 7.3- Bireysel dış denetçi ve teknik uzmanların kullanımı SİSTEMER in dış denetçi ve uzmanlarla yazılı bir sözleşmeye sahiptir. SİSTEMER politika ve prosedürlerine uyma taahhüdü Gizlilik Ticari ve diğer taraflardan bağımsız Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 25/58 F-010/01 Rev

26 Denetlenecek herhangi bir kuruluş ile mevcut veya önceki belgelendirme kuruluşu arasındaki ortaklığın bildirilmesi konusunda anlaşma SİSTEMER denetim personelinden, denetlenecek firma ile daha önce ve sonrasında ticari veya herhangi bir ilişkinin olmamasına ve gizlilik gibi konuları içeren, kendisi tarafından tanımlanmış kurallara uymayı taahhüt ettiklerine dair bir sözleşme ve taahhütnameyi imzalatır. SİSTEMER herhangi bir dış Denetim personelinin, Standard da belirtilen tüm şartları karşılamasını sağlar ve bunu dokümante eder. İlgili Doküman: F-120/03-Uzman Sözleşmesi F-120/04-Denetçi Sözleşmesi 7.4- Personel Kayıtları SİSTEMER nitelik, eğitim, deneyim, ilişki, profesyonel konum ve yeterlilik ve sağlanmış olan ilgili danışmanlık hizmetlerinin kayıtlarının güncelliğini sürdürmelidir Yönetim, idari ve belgelendirme personeli SİSTEMER iç ve dış denetim personeli ile ilgili aşağıdakileri kapsayan kayıtlara sahiptir ve bunların güncelliğini korumaktadır; İsim ve adres, Kuruluş içindeki pozisyonu ve bağlantısı, Eğitim, nitelik ve mesleki statü, Deneyim ve eğitimleri, Bu kayıtların en son güncelleştirme tarihi, Performans değerlendirmesi. Yeterliliklerine dair kayıtlar(referans mektubu v.b) İlgili Doküman: P-030-Kayıtların Kontrolü Prosedürü 7.5- Taşerona verme SİSTEMER in kendi adına belgelendirme denetimleri için kullandığı dış kaynaklı başka bir kuruluş yani herhangi bir taşeron bulunmamaktadır. Sadece bireysel sözleşmeli denetçiler kullanmaktadır Belgelendirme kararı asla taşere edilmemektedir. Sistemer Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. 26/58 F-010/01 Rev

PROSEDÜR Organizasyon ve Personel Kriterleri Prosedürü

PROSEDÜR Organizasyon ve Personel Kriterleri Prosedürü PROSEDÜR Organizasyon ve Personel Kriterleri Prosedürü Doküman No Revizyon No 05 Revizyon Tarihi 08.06.2018 Yayın Tarihi 02.03.2015 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi

Detaylı

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011 TALİMAT Doküman No Yayın Tarihi 15/10/2005 Ücretlendirme Talimatı Revizyon No 10 Son Rev.Tarihi 07/02/2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ (GENEL ŞARTLAR)

PERSONEL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ (GENEL ŞARTLAR) Yayın i 04.05.2009 Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011 TALİMAT Medikal Ücretlendirme Talimatı Doküman No MD-T-070/01 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 2 Son Rev.Tarihi 01.12.2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

PROSEDÜR İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü

PROSEDÜR İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü PROSEDÜR İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Doküman No Revizyon No 03 Revizyon Tarihi 07.03.2019 Yayın Tarihi 02.03.2015 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi.

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Onaylayan 1 1 10.4.2017 T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ Değişiklik Notu Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. anketi İlgili

Detaylı

SİSTEMER tarafından verilecek tüm denetim faaliyetleri için ücretlendirmeyi kapsar.

SİSTEMER tarafından verilecek tüm denetim faaliyetleri için ücretlendirmeyi kapsar. 1. AMAÇ SİSTEMER Belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirme başvurusunda bulunan firmalara belgelendirme faaliyetleri için uygulanacak olan ücret ve ödeme şartlarını belirlemektir. 2. TANIMLAR VE

Detaylı

TALİMAT. Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza Yön. Temsilcisi Sistem Belgelendirme Md. Eren İŞMAN Hazırlayan.

TALİMAT. Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza Yön. Temsilcisi Sistem Belgelendirme Md. Eren İŞMAN Hazırlayan. TALİMAT Logo Kullanım Talimatı Doküman No Yayın Tarihi 15.10.2005 Revizyon No 8 Son Rev.Tarihi 01.08.2016 Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Departman İsim Tarih İmza Yön. Temsilcisi Sistem Belgelendirme

Detaylı

PROSEDÜR. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Personel Belgelendirme Mdr. Hazırlayan. Eren İŞMAN Eren İŞMAN

PROSEDÜR. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Personel Belgelendirme Mdr. Hazırlayan. Eren İŞMAN Eren İŞMAN PROSEDÜR Gezici Sınav Prosedürü Doküman No P-170 Yayın Tarihi 02.10.2017 Revizyon No 00 Son Rev.Tarihi - Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Yön. Temsilcisi Personel Belgelendirme Mdr.

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan :

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan : PR 9 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 9 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

Personel Akreditasyonu ve Doğalgaz Sektörü

Personel Akreditasyonu ve Doğalgaz Sektörü Personel Akreditasyonu ve Doğalgaz Sektörü Ahmet GÖZÜKÜÇÜK TÜRKAK Genel Sek.Yrd. İstanbul, 30/05/2013 Sunum içeriği Akreditasyon kavramı ve uluslararası akreditasyon yapısı TÜRKAK akreditasyon süreçleri

Detaylı

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, Sealcert tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını kullanma esaslarını açıklamaktır

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md.

TALİMAT. Medikal Logo Kullanım Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.06.2011 Sistem Belgelendirme Md. TALİMAT Medikal Logo Kullanım Talimatı Doküman No MD-T-080/02 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 0 Son Rev.Tarihi - Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN

Detaylı

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 YAYIN TARİHİ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, GOLDCERT e gelen şikayet, itiraz, öneri, talep, bildirim, memnuniyet gibi her türlü geribeslemenin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Detaylı

TS EN & TS EN ISO 3834 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

TS EN & TS EN ISO 3834 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ TS EN 15085 & TS EN ISO 3834 Doküman Kodu & Son Rev. No Organizasyon Kodu Doküman Tipi Sıra No Son Revizyon No DKR PRS 1500 01 Revizyon Tarihçesi ve Doküman Kontrol & Onayı Rev. No Tarih Tanım Kontrol

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli.

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, kaynakçı belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standardı ile ilgili belgelendirme metot standardına uygun olarak gerçekleştirilmesini tanımlamaktır.

Detaylı

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyaca kabul görmüş medikal cihazlar endüstrisi kalite yönetim sistemi standardı olan ISO 13485'in final versiyonu Şubat 2016 da yayınlandı.

Detaylı

TARAFSIZLIK,GİZLİLİK VE GÜVENLİK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

TARAFSIZLIK,GİZLİLİK VE GÜVENLİK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedür, TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi ve MYK şartları kapsamında, merkezi bünyesinde belgelendirme faaliyetlerinin tüm aşamalarında tarafsızlığı,

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ PCA nın denetim, belgelendirme, operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya müşterilerle ilgili (belge ve logo kullanma gibi) yazılı veya sözlü gelen şikayet ve itirazların uygun bir

Detaylı

TALİMAT. Personel Belgelendirme Ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜMSM)

TALİMAT. Personel Belgelendirme Ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜMSM) KAPSAM İAÜMSM Koordinatörlüğünün yönetimi dâhilindeki tüm faaliyetleri kapsamaktadır. İLGİLİ DOKÜMANLAR Belgelendirme Prosedürü Şikâyet ve İtiraz Prosedürü Personel Sözleşmesi Formu Öneri, Şikâyet ve İtiraz

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

İtiraz ve Şikâyetler Prosedürü

İtiraz ve Şikâyetler Prosedürü CİCERT BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. İtiraz ve Şikâyetler Prosedürü Revizyon No Revizyon Tarihi Açıklama A 06.02.2012 İlk Yayın B 20.07.2015 ISO 27006:2011 şartları ilave edildi. C 15.08.2016 EN ISO/IEC

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

BELGE, MARKA ve LOGO KULLANIMI PROSEDÜRÜ

BELGE, MARKA ve LOGO KULLANIMI PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 5 1. REFERANSLAR TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar standardı Madde 9.1. Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına

Detaylı

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi.

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi. Sayfa No 1/5 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 05 02.01.12 06 05.09.13 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ EN 45011 referanslara eklendi. Sürecin işleyişi ile ilgili sorumluluklar

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R50.04 ÜRÜN BELGELENDİRME KURULUŞLARININ AKREDİTASYONUNA DAİR REHBER. Rev.01 01-2012 İÇERİK Bölüm 1. Giriş 2. Referanslar.. 3. Terimler ve Tarifler.... 4. Ürün Belgelendirme Programının Elemanları... 5.

Detaylı

İç Denetim Prosedürü

İç Denetim Prosedürü Sayfa 1 / 5 Revizyon Takip Tablosu Revizyon No Tarih Açıklama 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, (KYS) nin ilgili standart ve yasal şartlara uygun olup olmadığının saptanması, KYS ye uygun çalışılıp çalışılmadığının

Detaylı

4.1 TARAFSIZLIĞI KORUMA KOMİTESİ

4.1 TARAFSIZLIĞI KORUMA KOMİTESİ Sayfa No 1/6 1. AMAÇ MSC bünyesinde ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 22003 ve ISO/IEC 27006 standartları, TÜRKAK rehber dokümanları paralelinde oluşturulan; Tarafsızlığı Koruma Komitesi, İtiraz ve

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYONUN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PROSEDÜR Doküman No.: P702 Revizyon No: 05 Yürürlük Tarihi: 02.01.2012

Detaylı

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir.

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir. 2. TANIMLAR İtiraz: Uygunluk değerlendirmesi amaçlı yeniden denetim kararı için, belgelendirme kuruluşu veya akreditasyon

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 03.01.2012 01 04.03.2013 2.SORUMLULUKLAR maddesi Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Temsilcisi, kontrol etmekten Genel Müdür sorumludur. yerine Bu prosedürün

Detaylı

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 Revizyon Formu Doküman Adı : Yayın Tarihi : Revize Edilen Bölüm: Doküman No. Yayın No. İlk Revizyon No: Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 01 02 11.11.2009 01.04.2011 TRB YENİ

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ 04 İçerik ve logo değişikliği 28.04.14 A. Çiğlez Ö. Akçam 03 İçerik değişikliği 05.09.13 Ö.Karaman Ö. Akçam 02 İçerik

Detaylı

PROSÜDÜR EL KİTABI. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü TS EN ISO / IEC ve TS EN ISO/IEC Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

PROSÜDÜR EL KİTABI. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü TS EN ISO / IEC ve TS EN ISO/IEC Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. CERTIFER bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 ve TS EN ISO/IEC 17065 standardları kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı DŞ.001 TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardına uygun olarak kalite yönetim sistemini kuran MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti nin tüm faaliyetlerinde,

Detaylı

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sayfa No : 1 / 6 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 6 1. Amaç ve Kapsam Bu prosedürün

Detaylı

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 4.2.3 denetim Planı eklenmiş, Şikâyet ve İtirazın komitesinin üyelerinin özelliklerinde değişiklik yapıldı. 28.12.2012 02 4.1.2 maddesi revize

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ PCA nın denetim, belgelendirme, operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya müşterilerle ilgili (belge ve logo kullanma gibi) yazılı veya sözlü gelen şikayet ve itirazların uygun bir

Detaylı

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Pendik / İstanbul VD:... Ticaret Sicil Müdürlüğü / Sicil No:.. OSEM-SS-10001 OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK STANDARDI BELGELENDİRME HİZMET TEKLİF ve SÖZLEŞMESİ Teklif

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ: AVRASYA MYM bünyesinde tanımlanan sorumluluklar verilen personelin, uygulanabilir öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim konularında yetkin olması, firma kalite politika ve sistemine uygun olarak

Detaylı

İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI

İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI 13.07.2018 ISO 9001:2015 İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI Soru Sayısı: 33 Süre: 40 Dakika Ad SOYAD: Bölüm: ADL Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri OĞUZ ÖZTÜRK Soru-1) Aşağıdakilerden hangisi ISO 9001:2015

Detaylı

Şikayet Ve İtiraz Prosedürü

Şikayet Ve İtiraz Prosedürü DOk.No : PR-10-07 Rev.Tar. :17.07.2017 Rev. No : 02 Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Milimetrik in yürütmekte olduğu belgelendirme faaliyetlerine dair ilgili kuruluş veya taraflardan gelebilecek şikayet

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ PROAKTİF MESLEKİ YETERLİLİK 1.0. Amaç ve Kapsam Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden, onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme prosesi ve kriterleri konusunda

Detaylı

PROSEDÜR. Tarafsızlığın Korunması. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih. 00 İlk yayındır

PROSEDÜR. Tarafsızlığın Korunması. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih. 00 İlk yayındır Sayfa No : 1 / 5 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2012 01 Çıkar Çatışması Risk Değerlendirme puanlaması çıkarıldı. Tarafsızlığı etkileyebilecek personellerin,

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

Olası Riskler Tedbir Yaptırım

Olası Riskler Tedbir Yaptırım Olası Riskler Tedbir Yaptırım Ortaklar Kurulu üyeleri ve diğer çalışanlarının başka bir personel kuruluşun da tam zamanlı çalışması, kısmî süreli personelinin başka bir personel kuruluşunda da çalışması,

Detaylı

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan.

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO : PR.09 YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 01 03.04.2017 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN Onaylayan Arda SÜRMELİ

Detaylı

ŞİKÂYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDURU

ŞİKÂYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDURU YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 04.03.2013 2.SORUMLULUKLAR maddesi -Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Temsilcisi, kontrol etmekten Genel Müdür sorumludur. Yerine -Bu prosedürün

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DARALTMA PROSEDÜRÜ

SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DARALTMA PROSEDÜRÜ Revizyon No Revizyon Madde No Revizyon İçeriği 01 26.11.2003 3 Sorumluluklar bölümü tamamen değiştirildi. 4.1.1 Belgenin dondurulma süresi 4 ay olarak düzeltildi. 4.1.2 b Düzeltici faaliyet süresi 60 gün

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kalite Yönetim Sistemi (KYS) İç Denetimlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür;

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764

Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764 ISO 13485:2016 MEDİKAL CİHAZ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764 Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hizmetleri A.Ş. ; ISO

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 6 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 01.10.2002 8 23.09.2013 İtiraz, şikayet ve anlaşmazlık tanımları tekrar gözden geçirilerek tanımlamalar düzenlendi. Gelen başvurunun hangi durumlarda Belgelendirme

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

Şikayetler ve İtirazlar Prosedürü

Şikayetler ve İtirazlar Prosedürü Sayfa 1 / 7 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1. Genel 2 5.2. Şikâyetler 2 5.3. İtirazlar 4 5.3.1. İtiraz Komitesinin Oluşturulması, Yapısı ve Nitelikleri 4 5.3.2.

Detaylı

KYS İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

KYS İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02 04.09.2017 YGG(04.05.2017) Toplantısında alınan kararların gerektirdiği revizyon 1. AMAÇ İç

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

PROSES_ÜRÜN BELGELENDİRME AKIŞ ŞEMASI

PROSES_ÜRÜN BELGELENDİRME AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI SayfaNo: 1/6 SÜREÇ ADI SÜREÇ SAHİBİ BAŞLANGIÇ GİRDİLER ÇIKTILAR SON TEDARİKÇİLERİ MÜŞTERİLERİ PERFORMANS PARAMETRELERİ PROSES-ÜRÜN SÜRECİ PROSES-ÜRÜN MÜDÜRÜ/DİREKTİF YÖNETİCİSİ MÜŞTERİ TALEBİ

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b) Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*d)

Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b) Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*d) 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belge almaya hak kazanan firmalar, ROYALCERT logosu,

Detaylı

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU ISO/IEC 27001 in son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın 2013 versiyonu, farklı sektör ve büyüklükteki firmaların gelişen bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditleri konularına

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ 08 İçerik değişikliği(sayfa 2,4,5) 27.10.17 N. Bolat Ö. Akçam 07 İçerik değişikliği(sayfa 5) 21.04.16 N. Bolat Ö.

Detaylı

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6 OSEM-SS-10001 OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI 1 / 6 1. Kapsam OSEM-Oto Bakım ve Onarım Merkezi Yeterlilik Belgelendirmesi Standardı, OSEM Sertifikasyon A.Ş. (OSEM) tarafından

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ .0 AMAÇ USB nin TS EN ISO 7065 standardına göre yürüttüğü tüm programlar için kuruluşlardan veya ilgili taraflardan gelen yazılı veya sözlü gelen şikayet, anlaşmazlık veya itirazların değerlendirme esaslarının

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

1.AMAÇ Bu prosedürün amacı firmamıza gelen itiraz ve şikayetlerin nasıl ele alındığını tarif etmektir.

1.AMAÇ Bu prosedürün amacı firmamıza gelen itiraz ve şikayetlerin nasıl ele alındığını tarif etmektir. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı firmamıza gelen itiraz ve şikayetlerin nasıl ele alındığını tarif etmektir. 2.SORUMLULAR Genel Müdür İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi Yönetim Temsilcisi Müşteri Temsilcisi

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. Amaç ve kapsam Bu prosedür, TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi ve MYK şartları kapsamında, TİAD MTM bünyesinde belgelendirme faaliyetlerindeki tarafsızlığı yönetmek, olası

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure Doküman No KARTEPE-P6 Yayın Tarihi 10 Eyl. 2016 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi - Revizyon No: Revizyon Tarihi: Bölüm

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET PROSEDÜRÜ PR.08 15.07.2010 3/11.06.2014 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir. 2. TANIMLAR İtiraz: Şikayetlerin itiraza

Detaylı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ. 07/11/2014-iSTANBUL, TÜRKİYE

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ. 07/11/2014-iSTANBUL, TÜRKİYE ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ 07/11/2014-iSTANBUL, TÜRKİYE TÜRKMEN TEKNİK İÇ ve DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Hugo-Eckener-Strasse 29, 50829 Köln Germany T:+ 49 221 16 899 184 Web: www.uni-cert.de

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

KYK BELGEM TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

KYK BELGEM TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ A. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedür, TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi ve MYK şartları kapsamında, KYK Yapı Kimyasalları Sınav ve Personel Belgelendirme Merkezi (KYK BELGEM) bünyesinde

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN Onaylayan: C.PERGEL

Hazırlayan: S. DOĞAN Onaylayan: C.PERGEL Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon Revizyon No: Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi 01 05.01.2016 Alt bilgi kısmındaki adres bilgileri güncellendi. S.DOĞAN

Detaylı

İTİRAZ ve ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İlk Yayın Tarihi / Revizyon 06 / DOKUMAN NO NS. PR.009

İTİRAZ ve ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İlk Yayın Tarihi / Revizyon 06 / DOKUMAN NO NS. PR.009 Sayfa 1 / 5 1.AMAÇ: NETSERT in, Belgelendirme veya diğer ilgili herhangi bir konuyla ilgili, tedarikçilerden veya diğer ilgililerden gelen şikâyet ve itirazların ele alınmasıyla ilgili, değerlendirilmesi,

Detaylı

MYB İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

MYB İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Doküman No İlk Yayın No Sayfa No PQ.PR.001 19.12.2017 2 20.12.2018 1/5 MYB İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ No 01 25.07.2018 Madde No 4.9.,4.10. 6,7, İçeriği İlk belgelendirme sonrasındaki işleyiş tanımlandı. 6 ve 7

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR... 2 4. REFERANS DOKÜMANLAR... 2 4.1. Formlar... 2 4.2. Diğer Dokümanlar... 2 5. UYGULAMA... 3 5.1. İtirazlar... 3 5.1.1. Genel Sistem... 3 5.1.2. İtiraz

Detaylı