T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI

2 İÇİNDEKİLER SAYFA Yılı Özel İdare Programları Yılı Köydes Programları Yılı İl Özel İdaresi Gelir Gider Bütçesi Yılı İl Özel İdaresi Köy Yolları I.Kat Asfalt Programı Yılı İl Özel İdaresi Köy Yolları II.Kat Asfalt Programı Yılı İl Özel İdaresi Köy Yolları Asfalt Alt Yapı Programı Yılı İl Özel İdaresi Köy Yolları Stabilize Programı Yılı İl Özel İdaresi Köy Yolları Onarım ve Kutu Menfez Programı İl Özel İdaresi 2011 Yılı Sulama Programı İl Özel İdaresi 2011 Yılı İller Bankası Sulama Programı İl Özel İdaresi 2011 Yılı İller Bankası İçme Suyu ve Kanalizasyon Programı Yılı Köydes Yol ve İçmesuyu Durumu Yılı Köydes Yol Programı Yılı Köydes İçme Suyu Programı Köylere ve Birliklere Yardımlarımız Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı 2011 Yılı Hesap Özeti Yılı İl Özel İdare Bütçesinden Kurumlara Tahsis Edilen Ödenekler Eğitim hizmetleri Sağlık hizmetleri Emniyet hizmetleri Tarım hizmetleri Bayındırlık hizmetleri Spor hizmetleri Sivil Savunma hizmetleri Kültür ve Turizm hizmetleri Sosyal hizmetler Çevre Orman hizmetleri

3 2011 Yılı Özel İdare Yol Uygulamaları SEKTÖRÜ PROGRAMLANAN YAPILAN ÖDENEK UYGULAMA YÜZDESİ % I. KAT ASFALT 47 km. km. - II.KAT ASFALT 73,7 km. km. - STABİLİZE 83,8 km. 1,8 km. 2,15 ASFALT ALT YAPI 58,4 km. km. - ONARIM 38,3 km. 1 km ,00 2,61 KUTU MENFEZ 9 Ad. Ad. - KÖPRÜ 1 Ad. Ad. KAR MÜCADELESİ km km. 100 YOL TOPLAMI 3889,2 km. 3590,8 km. 92,00 SEKTÖRÜ PROGRAMLANAN YAPILAN ÖDENEK UYGULAMA (%) Sulama İşleri 15 İş - İş yılından devam eden 3 İş - İş Sulama işleri ,00 - TOPLAM 18 İş - İş YILI KÖYDES YOL UYGULAMALARI SEKTÖRÜ PROGRAMLANAN YAPILAN ÖDENEK UYGULAMA YÜZDESİ % I. KAT ASFALT 127,8 km km II.KAT ASFALT 74,1 km. km. ASFALT ALT YAPI HAZIRLIĞI STABİLİZE 15 km. km. 4 km. km. PARKE (m²) 3000 m² m² KÖPRÜ 2 adet adet YOL TOPLAMI 220,9 km. km YILI KÖYDES İÇME SUYU UYGULAMALARI SEKTÖRÜ PROGRAMLANAN EK YAPILAN ÖDENEK UYGULAMA % İÇMESUYU GENEL TOPLAM TL 3

4 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2011 YILI BÜTÇESİ GELİRİN ÇEŞİTİ TUTARI % Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ,00 76,67 Mevduat Faizleri ,00 7,36 Madenlerden Devlet Hakkı ,00 6,67 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ,00 2,36 Çeşitli Teşeb. ve Mülkiyet Gel. (Okul Salon Kirası, Balık Tes. İşlt, Sıcak Su) ,00 1,67 Lojman Kira Gelirleri ,00 0,46 Harçlar ,00 0,33 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri ,00 0,31 Kişilerden Alacaklar ,00 0,14 Diğer İdari Para Cezaları ,00 0,10 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları ,00 0,10 Sosyal Tesis Kira Gelirleri ,00 0,08 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler (İşçi Rapor Ücretleri) ,00 0,07 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları ,00 0,06 Taşınır Kira Gelirleri 8.250,00 0,02 Borçlanma ,00 3,61 TOPLAM : ,00 100,0 GİDER BÜTÇESİ BİRİMİ VEYA KURUMU TUTARI % Eğitim Hizmetleri ,00 16,16 Destek Hizmetleri Müdürlüğü ,00 15,22 Birliklere Yardım 3.880, Parke Taşı 500,Oyun Parkı 80 ve 10 Ad.Öz.İd.Hiz.Çalışanı ,00 13,06 Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ,00 11,09 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ,00 9,90 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ,00 8,80 Kanuni Paylar (Vilayetler Hiz.Bir,İller Bankası,Katı Atık,kalkınma Ajansı) ,00 5,82 Mali Hizmetler Müdürlüğü ,00 3,96 12 İlçe Kaymakamı ve Özel İdare Giderleri (maaşlar,elektrek,su vb) ,00 3,22 Yedek Ödenek (Yedek Ödenek 960.) ,00 2,78 Yazı İşleri Müdürlüğü (Vali,Vali Yarıd,Ecümen,Meclis ödenekleri), ,00 1,94 Plan Proje, Yatırım ve İnşaat Hizmetleri ,00 1,56 Spor Hizmetleri ,00 1,53 Tarım Hizmetleri ,00 1,11 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ,00 0,96 İl Afet Hizmetleri ,00 0,58 Sağlık Hizmetleri ,00 0,56 Bilgi İşlem Müdürlüğü ,00 0,47 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ,00 0,42 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ,00 0,35 Sosyal Hizmetler ,00 0,26 Kültür ve Turizm Hizmetleri ,00 0,14 Çevre ve Orman Hizmetleri ,00 0,08 Emniyet Hizmetleri ,00 0,06 Bayındırlık Hizmetleri ,00 0,10 T O P L A M , Yatırım Bütçe Yüzdesi ( % 75) 26,872,974,00 Cari Harcamalar Yüzdesi (% 25) 9,127,026,00 4

5 2011 YILI İL ÖZEL İDARESİ ASFALT PROGRAMI İİ İİĞİ Ğ ğ ğş ğğ ş ş şğ ş ş İ ş 5

6 ÖZEL İDARE 2.KAT ASFALT PROGRAMI YAPILACAK S.N. İLÇESİ YOL ADI YOL NİTELİĞİ (KM.) UZUNLUĞU (Km.) UYGULAMA (Km.) UYG. % DURUMU 1 Merkez Damlalıkaraağaç-Makasalanı 2.Kat Asfalt 2,0 0% 2 Merkez Elmacık 2.Kat Asfalt 1,0 3 Aslanapa Çalköy 2.Kat Asfalt 6,5 4 Aslanapa Yalnızsaray 2.Kat Asfalt 2,0 5 Ç.Hisar Hacımahmut-Çamköy-Gökağaç- Avşar 2.Kat Asfalt 10,0 6 Domaniç İlçe Merkezi-Tiraz 2.Kat Asfalt 1,5 7 Emet Yeniköy 2.Kat Asfalt 1,0 8 Emet İlçe merkezi-yağcık 2.Kat Asfalt 4,0 9 Gediz Yeşilova-Aşıkpaşa 2.Kat Asfalt 0,5 10 Gediz Sandıklı-Vakıf 2.Kat Asfalt 2,0 11 Hisarcık Ulaşlar-Kestel ayrımı 2.Kat Asfalt 0,7 12 Hisarcık Gülderen 2.Kat Asfalt 2,0 13 Pazarlar Sofular-Uğurlugüme 2.Kat Asfalt 2,0 14 Pazarlar Yapak mah.-sofular 2.Kat Asfalt 1,0 15 Pazarlar Yakuplar -Sofular grp yolu 2.Kat Asfalt 1,0 16 Simav İly ilt-gaili mah. 2.Kat Asfalt 1,0 17 Simav İly.ilt-Yaykın 2.Kat Asfalt 3,0 18 Simav Yeşildere-Eğdemir 2.Kat Asfalt 3,0 19 Simav İly-ilt.-Gılmanlar 2.Kat Asfalt 2,0 20 Simav İly.ilt-Maden 2.Kat Asfalt 4,0 21 Simav İly.ilt-Bahtılı 2.Kat Asfalt 3,5 22 Şaphane İnceğiz-İlçe merkezi 2.Kat Asfalt 3,0 23 Şaphane Değirmendere 2.Kat Asfalt 2,0 24 Şaphane Uğurlugüme-Sofular 2.Kat Asfalt 1,0 25 Tavşanlı Değirmisaz-Balıköy 2.Kat Asfalt 10,0 26 Tavşanlı Bozbelen-Yörgüç 2.Kat Asfalt 4,0 TOPLAM 2.Kat Asfalt 73,7 0,0 0% 6

7 2011 YILI ÖZEL İDARE ASFALT ALT YAPI PROGRAMI YAPILACAK S.N. İLÇESİ YOL ADI YOL NİTELİĞİ (KM.) UZUNLUĞU (Km.) UYGULAMA (Km.) UYG. % DURUMU 1 Merkez Belkavak-Büyüksaka Asfalt Alt Yapı 7,0 0% 2 Merkez Ovacık-İnlice-Alanlı mah. Asfalt Alt Yapı 4,0 3 Aslanapa Ballıbaba-terziler Asfalt Alt Yapı 3,4 4 Aslanapa Pazarcık-Karadiğin Asfalt Alt Yapı 1,3 5 Aslanapa Emrez-Abaş Asfalt Alt Yapı 3,0 6 Aslanapa Ky.ilt.-Emrez Asfalt Alt Yapı 1,0 7 D.Pınar Allıören-Ağaçköy Asfalt Alt Yapı 4,0 8 Emet Yenice-Katrandağı Asfalt Alt Yapı 4,0 9 Gediz Akkaya-İncikler mah. Asfalt Alt Yapı 2,7 10 Hisarcık Hasanlar-Gülderen Asfalt Alt Yapı 1,7 11 Simav Şenköy-Rahimler Asfalt Alt Yapı 3,0 12 Simav Pulluca Asfalt Alt Yapı 7,5 13 Simav Efir Asfalt Alt Yapı 1,0 14 Simav İlçe merkezi-samat Asfalt Alt Yapı 2,0 15 Tavşanlı Demirbilek-ily.ilt(Harmancık yolu) Asfalt Alt Yapı 3,3 16 Tavşanlı Kayı-Güzelyurt Asfalt Alt Yapı 3,5 17 Tavşanlı Çayır Asfalt Alt Yapı 2,0 18 Tavşanlı Çaldibi Asfalt Alt Yapı 3,0 19 Tavşanlı Kayaarası-ily.ilt Asfalt Alt Yapı 1,0 TOPLAM 58,4 0,0 0% 7

8 8

9 2011 YILI (ÖZEL İDARE)KÖPRÜ VE KUTU MENFEZ PROGRAM VE UYGULAMALARI YOLUN TANIMI KUTU MENFEZ BOYUTU(mt.) UZUNLUĞU (mt.) ÖDENEĞİ TL. S. İLÇESİ No 1 Aslanapa Örenköy - Tokul 2,5x3 18 mt Çavdarhisar Dyilt - Yeşildere 2,5x3 12 mt Emet Gürepınar 2x3 12 mt Merkez Yeşilbayır 2x2 12 mt Tavşanlı Uluçam -Gökçeler 3x2 24 mt Gediz Işıklar- Güzüngülü 3x3 10 mt Gediz Yenigüney Köy içi 1,5x1,5 40 mt Şaphane Kızılkoltuk 1x1 10 mt Simav Karacaören-Ahlatlıçeşme 1,5x1,5 20 mt Simav Örencik KÖPRÜ 10,5 mt Muhtelif Köy Yolları 1,5x1,5 50mt DURUMU 9

10 2011 YILI SULAMA PROGRAMI S.N İLÇESİ KÖYÜ TESİS SULAMA ALANI (DA) 1 Gediz Çeltikçi Sulama Göleti 2010 yılından sari 359,50 2 Simav Karapınar Sulama Göleti 2010 yılından sari 120,80 3 Tavşanlı Gazelyakup Sulama Göleti Merkez Ağaçköy ENH Merkez Eskiyüreğil Göletten Sulama tesisi 118,00 6 Merkez Eskiyüreğil Arazi tesviyesi 7 Merkez Okçu-Göveçci YAS Yağmurlama Sulama Tesisi 80,00 8 Altıntaş Yeşilyurt YÜS Bentten sulama Tesisi 70,00 9 Aslanapa Çalköy ENH Çavdarhisar Afşar ENH Domaniç Karaköy YÜS Sulama Tesisi Bakım Onarımı 2010 yılından sari ,00 12 Simav Yeşildere YÜS Sulama Tesisi 60,00 13 Tavşanlı Eşen YÜS Sulama Tesisi 15,00 14 Simav Boğazköy Mera Tesviyesi Hisarcık Şeyhler Gölet Göl Aynası genişletilmesi Aslanapa Çamdibi Gölet Temel Sondajı Emet Abaş Gölet Temel Sondajı ---- DURUMU Sözleşme aşamasında Sözleşme aşamasında 18 Şaphane Değirmendere Sulama Amaçlı havuz yapımı 10,00 TOPLAM 1003,3 10

11 11

12 İLÇE 2011 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI 1.KAT ASFALT (Km.) 2.KAT ASFALT (Km.) 2011 YILI KÖYDES İÇMESUYU DURUMU STABİLİZE (Km.) ASFALT ALT YAPI HAZ. (Km.) KİLİTLİ PARKE TAŞI (m2) Köprü (Adet) MERKEZ 51,8 10,2 ALTINTAŞ 7,5 6,8 2 ASLANAPA 11,2 ÇAVDARHİSAR 3,5 4, DOMANİÇ 3,8 13,8 DUMLUPINAR EMET 6 3,6 GEDİZ 4 15, HİSARCIK 3 4 1,5 PAZARLAR 7 SİMAV 20,3 8 ŞAPHANE 7,5 2 TAVŞANLI 16,7 1,5 2,5 1 TOPLAM 127,8 74, İLÇE İÇMESUYU PROJE SAYISI MERKEZ 17 ALTINTAŞ 7 ASLANAPA 6 ÇAVDARHİSAR 3 DOMANİÇ 5 DUMLUPINAR 5 EMET 3 GEDİZ 10 HİSARCIK 9 PAZARLAR 4 SİMAV 10 ŞAPHANE 3 TAVŞANLI 16 TOPLAM 98 12

13 2011 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI PROJE İLÇESİ YOLUN KM İŞİN ADI CİNSİ Merkez (Kırgıllı)-Uluköy(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 1,2 Merkez (İnli)-Çobanlar-Bayat(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 2 Merkez İly.ilt.-Karacaören-Kızılcaören(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 4 Merkez Grp.Ky.ilt-Muhatboğazı-Ürünlü-Söğütyaylası-Lütfiye- Güllüdere(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 10,5 Merkez Dy.ilt-Beşdeğirmen mah. 1.Kat Asfalt 1,8 Merkez Grp.Ky.ilt-Kumluyurt-Teşvikiye-Makasalanı(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 2,2 Merkez İly.ilt-Sünnetyenice(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 6 Merkez İly.ilt-Kumarı(Yaylababa yol ayrımı)-aslanapa İlçe sınırı(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 6,5 Merkez İly.ilt-Söğüt-İnli-DoğuluşahS.Pınar(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 4,4 Merkez Ilıca-Sırören(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 2,5 Merkez İly.ilt-Darıca(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 3,5 Merkez İly.ilt-Karsak-Suluköy-Kıranşeyh(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 7,2 Merkez (Kırgıllı)-Uluköy-Bayramşah(2.kat asfalt) 2. Kat Asfalt 6,8 Merkez Grp.Ky.ilt-Kumluyurt-Teşvikiye-Makasalanı(2.kat asfalt) 2. Kat Asfalt 3,4 TOPLAM 62 km. Altıntaş Şanlıyurt-(Üçhöyük)(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 3,5 Altıntaş İlçe Merkez-Yapılcan(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 2 Altıntaş İlçe Merkez-Yapılcan(2.kat asfalt) 2. Kat Asfalt 4 Altıntaş İly.ilt-Altıntaş köyü(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 1,5 Altıntaş İly.ilt-Karaağaç(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 0,5 Altıntaş İly.ilt-Karaağaç(2.kat asfalt) 2. Kat Asfalt 1,3 Altıntaş Dy.ilt-Sevdiğin(2.kat asfalt) 2. Kat Asfalt 1,5 Altıntaş Mecidiye köy içi (Stabilize) Stabilize 2 TOPLAM 16,3 km. Aslanapa Pınarbaşı-Göynükören(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 1 Aslanapa Grp.Ky.ilt-Çamırdık (1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 3,2 Aslanapa İlçe merkezi-bezirgan(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 7 TOPLAM 11,2 km. Çavdarhisar İlçe Merkezi-Demiroluk(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 2 Çavdarhisar İlçe Merkezi-Demiroluk(2.kat asfalt) 2. Kat Asfalt 3,3 Çavdarhisar Dy.ilt.-İlcikören-Yenicearmutçuk (1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 1,5 Çavdarhisar Dy.ilt-Akpınar(2.kat asfalt) 2. Kat Asfalt 1 Çavdarhisar İlcikören köyü(parke taşı)1000m2 Parke Taşı 1000 m2 Çavdarhisar Kızık köyü(parke taşı)2000m2 Parke Taşı 2000 m2 TOPLAM 7,8 km. Domaniç Dy.ilt-Çamlıca-Yeşilköy-Fırhan(2.kat asfalt) 2. Kat Asfalt 4,2 Domaniç İlçe Merkezi-Aksu-Fındıcak(2.kat asfalt) 2. Kat Asfalt 9,6 Domaniç İlçe Merkezi-Çakıl(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 1 Domaniç Dy.ilt-Çamlıca-Yeşilköy-Fırhan(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 2,8 TOPLAM 17,6 km. Emet İly.ilt-Ömerfakı(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 5 Emet İly.ilt.-Kalfalar-(2.kat asfalt) 2. Kat Asfalt 2,6 DURUMU 13

14 Emet İly.ilt.-Esatlar(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 1 Emet Yarış(2.kat asfalt) 2. Kat Asfalt 1 TOPLAM 9,6 km. Gediz İly.ilt-Erdoğmuş-Sandıklı(2.kat asfalt) 2. Kat Asfalt 5,2 Gediz İlçe Merkezi ilt.-yelki(2.kat asfalt) 2. Kat Asfalt 4,5 Gediz İlçe Merkezi-Ece-Sazak(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 1 Gediz İlçe Merkezi-Ece-Sazak(2.kat asfalt) 2. Kat Asfalt 5,7 Gediz Yeğinler-Cebrail(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 2,5 Gediz Hamzabey-Göynükören(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 0,5 Gediz Güzüngülü-Işıklar(Alt Temel Malz.) Asfalt Alt Yapı 1 Gediz Yeşilova-Düzçamlık mah.(stabilize) Stabilize 2 Gediz İly.ilt-Yeğinler(Köprü) Köprü 1 adet TOPLAM 22,4 km. Hisarcık Örenköy(Alt Temel Malzemesi) Asfalt Alt Yapı 1,5 Hisarcık İly.ilt.-Güldüren(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 3 Hisarcık İly.ilt.-Güldüren(2.kat asfalt) 2. Kat Asfalt 4 TOPLAM 8,5 km. Pazarlar Pazarlar-Sofular(2.kat asfalt) 2. Kat Asfalt 3 Pazarlar İlçe Merkezi-Yenice(2.kat asfalt) 2. Kat Asfalt 2 Pazarlar Ky.ilt-Akşinik(2.kat asfalt) 2. Kat Asfalt 2 TOPLAM 7 km. Simav İly.ilt.-Yağıllar-Toklar mah.-kiçir-kızılcık(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 2,5 Simav Ky.ilt.-Koyunoba(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 2,4 Simav İly.ilt-Kurduman(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 2,4 Simav Gılmanlar-Maksutlar mh.(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 1 Simav Dy.ilt-Taşlık-Başkonak(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 4,5 Simav Dy.ilt-Yavu-Ortaca(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 7,5 Simav Dy.ilt.-Hıdırdivanı-Pulluca(Asfalt Alt Temel) Asfalt Alt Yapı 8 TOPLAM 28,3 km. Şaphane Kızılkoltuk-Topalahmetler mah.-(alt Temel Malz) Asfalt Alt Yapı 2 Şaphane İlçe Merkezi-Üçbaş(2.kat asfalt) 2. Kat Asfalt 7,5 TOPLAM 9,5 km. Tavşanlı Değirmisaz-Balıköy(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 2,5 Tavşanlı Bozbelen-Yörgüç(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 1,2 Tavşanlı Şapçı-Çamalan(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 8 Tavşanlı Göbel kaplıcası-başköy(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 4,5 Tavşanlı İly.ilt-Yeniköy(1.kat asfalt) 1.Kat Asfalt 0,5 Tavşanlı İly.ilt.-Karcık(2.kat asfalt) 2. Kat Asfalt 1,5 Tavşanlı Gözören mah.domaniç ilçe sınırı(köprü) Köprü 1 adet Tavşanlı Şenlik-Gümüşgölcük(Asfalt alt yapı) Asfalt Alt Yapı 2,5 TOPLAM 20,7 km. GENEL TOPLAM 220,9 km. 14

15 2011 YILI KÖYDES İÇME SUYU PROGRAMI İLÇESİ İŞİN ADI NİTELİĞİ Merkez Ürünlüçiftliği köyü- Şebeke hattı Bakım-Onarım Merkez Kozluca köyü -Hidrofor Bakım-Onarım Merkez Akpınar Köyü-50 m3lük depo,terfi hattı,pompa Bakım-Onarım Merkez Pullar köyü-şebeke hattı Bakım-Onarım Merkez Teşvikiye köyü-sondaj Tesis Geliştirme Merkez Göçeri köyü-sondaj Tesis Geliştirme Merkez Kepez köyü-100 m3lük depo Bakım-Onarım Merkez Gümüş köyü-75 m3lük depo Bakım-Onarım Merkez Doğa köyü-depo onarımı Bakım-Onarım Merkez Ahiler Köyü-Depo onarımı Bakım-Onarım Merkez Kükürt köyü-depo onarımı Bakım-Onarım Merkez İshakçılar köyü-depo onarımı Bakım-Onarım Merkez Yakaca köyü-depo onarımı Bakım-Onarım Merkez Kızılcakaya köyü-ayaklı depo onarımı Bakım-Onarım Merkez Tepeköy-Depo onarımı Bakım-Onarım Merkez Lütfiye köyü-drenaj,isale hattı Bakım-Onarım Merkez Gedikoğlu köyü -Drenaj Bakım-Onarım TOPLAM İŞ SAYISI 17 Altıntaş Erenköy-Sondaj Tesis Geliştirme Altıntaş Altıntaş Köyü-Sondaj,Hidrofor Tesis Geliştirme Altıntaş Alibeyköy-Ayaklı depo boru değişimi Bakım-Onarım Altıntaş Aykırıkçı köyü-ayaklı depo onarım Bakım-Onarım Altıntaş Kuyucak köyü-sondaj,ayaklı depo,şebeke hattı,enh, Terfili tesis Yeni Tesis Altıntaş Sadıkkırı köyü-sondaj Tesis Geliştirme Altıntaş Sevdiğin köyü-100 m3 lük depo, terfi hattı,depo dönüşü Bakım-Onarım TOPLAM İŞ SAYISI 7 Aslanapa Çömlekçi Köyü-100m3.lük depo,içmesuyu analizi Bakım-Onarım Aslanapa Çamdibi köyü-ilave şebeke hattı Bakım-Onarım Aslanapa Tokul köyü-100 m3lük depo Bakım-Onarım Aslanapa Nuhören köyü-ayaklı depo onarımı Bakım-Onarım Aslanapa Bayramşah köyü-50 m3lük depo Bakım-Onarım Aslanapa Bezirgan köyü-sondaj,depo onarımı Bakım-Onarım TOPLAM İŞ SAYISI 6 Çavdarhisar Çatköy-İlave şebeke hattı Bakım-Onarım Çavdarhisar Zobu köyü-ayaklı depo onarımı Bakım-Onarım Çavdarhisar Gökağaç köyü-75m3lük depo onarımı,ilave şebeke hattı Bakım-Onarım TOPLAM İŞ SAYISI 3 Domaniç Karaköy-100 m3lük depo Bakım-Onarım Domaniç Böçen köyü-50 m3lük depo,şebeke hattı Bakım-Onarım Domaniç Çakıl köyü- 50 m3lük depo-ilave su Bakım-Onarım Domaniç Tiraz köyü-50 m3lük depo onarımı Bakım-Onarım Domaniç Bükerler köyü-50 m3lük depo onarımı,terfi binası Bakım-Onarım TOPLAM İŞ SAYISI 5 Dumlupınar Büyükaslıhanlar köyü-100m3lük depo,yangın musluğu,boru Bakım-Onarım Dumlupınar Küçükaslıhanlar köyü-50 m3lük depo,yangın musluğu, boru Bakım-Onarım Dumlupınar Yüylük köyü-50 m3lük depo,yangın musluğu, boru Bakım-Onarım Dumlupınar Allıören köyü-sondaj Tesis Geliştirme Dumlupınar Selkisaray köyü-şebeke hattı Bakım-Onarım TOPLAM İŞ SAYISI 5 Emet Gürpınar köyü-100 m3lük depo Bakım-Onarım Emet Yağcık köyü-isale hattı Bakım-Onarım Emet Sarıayak köyü-75 m3lük depo Bakım-Onarım TOPLAM İŞ SAYISI 3 Gediz Göynükören köyü-drenaj Bakım-Onarım Gediz Çomaklar köyü-drenaj,isale hattı Bakım-Onarım Gediz Tepepınar köyü-isale hattı yenileme Bakım-Onarım Gediz Polat köyü-isale hattı yenileme Bakım-Onarım Gediz Karabacaklar köyü isale hattı yenileme Bakım-Onarım DURUMU 15

16 Gediz Değirmen köyü-30 m3lük depo Bakım-Onarım Gediz Kayacık köyü-isale hattı yenileme Bakım-Onarım Gediz Saruhanlar köyü-isale hattı yenileme Bakım-Onarım Gediz Köpenez köyü-isale hattı yenileme Bakım-Onarım Gediz Kıran-Kayadüzü mah.-30 m3lük depo Yeni Tesis TOPLAM İŞ SAYISI 10 Hisarcık Şeyhçakır köyü-sondaj Tesis Geliştirme Hisarcık Alınören köyü-terfi binası-su analizi,enh Bakım-Onarım Hisarcık Beyköy-Terfi hattı,100m3 lük depo Bakım-Onarım Hisarcık Yk.Yoncaağaç köyü-100m3lük depo yapımı Bakım-Onarım Hisarcık Güldüren köyü-terfi binası Bakım-Onarım Hisarcık Yenipınar köyü-terfi binası Bakım-Onarım Hisarcık Ulaşlar köyü-terfi binası Bakım-Onarım Hisarcık Kurtdere köyü-isale hattı yenileme Bakım-Onarım Hisarcık Karaağıl köyü-terfi binası,sondaj,enh Yeni Tesis TOPLAM İŞ SAYISI 9 Pazarlar Saray köyü-75 m3lük depo Bakım-Onarım Pazarlar Örey-Yapak mah.-şebeke hattı Bakım-Onarım Pazarlar Orhanlar köyü-drenaj,kaptaj Bakım-Onarım Pazarlar Yenice köyü-isale hattı yenileme Bakım-Onarım TOPLAM İŞ SAYISI 4 Simav Hamzabey köyü Sondaj Tesis Geliştirme Simav Hıdırdivan köyü Sondaj Tesis Geliştirme Simav Dereyüzüdere köyü Sondaj Tesis Geliştirme Simav Çakırlar köyü Şebeke hattı Bakım-Onarım Simav Ihlamur köyü Şebeke hattı Bakım-Onarım Simav Aşağıdolaylar köyü Terfili tesis Bakım-Onarım Simav Dağardı Grubu Drenaj Bakım-Onarım Simav Pulluca köyü 100m3 lük depo Bakım-Onarım Simav Bedirlerköyü İsale hattı Bakım-Onarım Simav Koyunoba-Kabaşlar mah. İsale hattı Bakım-Onarım TOPLAM İŞ SAYISI 10 Şaphane Gürkuyu Köyü- Sondaj Tesis Geliştirme Şaphane Gaipler Köyü-Şebeke hattı Bakım-Onarım Şaphane İnceğiz Köyü-İsale hattı,kaptaj Bakım-Onarım TOPLAM İŞ SAYISI 3 Tavşanlı Opanözü köyü-sondaj Tesis Geliştirme Tavşanlı M.Gölcük köyü-su deposu+e.n.h. Bakım-Onarım Tavşanlı Emirler köyü-e.n.h. Bakım-Onarım Tavşanlı Yağmurlu köyü-enh. Bakım-Onarım Tavşanlı Çaldibi köyü-isale hattı Bakım-Onarım Tavşanlı Göbel köyü-depo dönüşü pompa hattı Bakım-Onarım Tavşanlı Burhan köyü-şebeke hattı ilavesi Bakım-Onarım Tavşanlı Üyücek köyü-su deposu Bakım-Onarım Tavşanlı Ovacık köyü-e.n.h. Bakım-Onarım Tavşanlı G.Gölcük köyü-terfi tesisi Bakım-Onarım Tavşanlı Eşen köyü-şebeke hattı Bakım-Onarım Tavşanlı Kayıköy-Su deposu Bakım-Onarım Tavşanlı Gevrekler köyü-sondaj Tesis Geliştirme Tavşanlı Karlı köy-sondaj Tesis Geliştirme Tavşanlı Gümüşyeni köy-sondaj Tesis Geliştirme Tavşanlı Örenköy-Depo onarımı Bakım-Onarım TOPLAM İŞ SAYISI 16 TÜM İLÇELERİN TOPLAM İŞ ADEDİ 98 ADET 16

17 2011 YILI KÖYLERE VE BİRLİKLERE YARDIMLARIMIZ S.N. İlçe Adı Köy Sayısı İlçelere Gönderilecek Tutar 1 Merkez ,00 2 Altıntaş ,00 3 Aslanapa ,00 4 Çavdarhisar ,00 5 Domaniç ,00 6 Dumlupınar ,00 7 Emet ,00 8 Gediz ,00 9 Hisarcık ,00 10 Pazarlar ,00 11 Simav ,00 12 Şaphane ,00 13 Tavşanlı ,00 TOPLAM ,00 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYI (ŞUBAT AYI İTİBARİYLE) 2011 YILI HESAP ÖZETİ 1-TOPLANAN MİKTAR GELİRLER MİKTAR 2010 Yılından Devir ,78 TL 2011 Yılı Tahsilâtı (28 Şubat itibariyle) ,81 TL TOPLAM ,59 TL 2- DAĞITILAN MİKTAR Talepte Bulunan Kurum Simav Belediyesi Kütahya Belediyesi ve İl Özel İdaresi Proje Adı Şadırvanlar Çarşısı cephe düzenleme proje bedeli Hocazade Nuri Bilge Konağı restorasyon uygulama bedeli Bloke Edilen Miktar Kullanılan Miktar ,00 TL ,00 TL - TOPLAM ,00 TL 0,00 TL 3-28 ŞUBAT 2011 İTİBARİYLE HESAP DURUMU TOPLANAN MİKTAR DAĞITILAN MİKTAR KALAN MİKTAR ,59 TL 0,00 TL ,59 TL 17

18 2011 YILI İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN KURUMLARA TAHSİS EDİLEN ÖDENEKLER EĞİTİM HİZMETLERİ 2011 yılında ise Eğitim hizmetlerine ayrılan ödenek; ,00.-TL olup İl Özel Idaresince İlkögretim Okulu Yapımı için ,00.-TL, Okul Bakım ve Onarımı Giderleri için ,00.-TL, Ilkögretim Okullarına Donatım Malzemesi Alımı için ,00.-TL, Yakacak Alımları için ,00.-TL, Cari Harcamalar (Elektrik, Su, Telefon, Kırtasiye, Yakacak) için ,00.-TL Kullanılması planlanmaktadır YILI İL GENELİNDE KÜÇÜK ONARIM PROGRAMI ONARIM S.N. İLÇE ADI ÖDENEĞİ AÇIKLAMALAR 1 Merkez Okul 2 Altıntaş Okul 3 Aslanapa Okul 4 Çavdarhisar Okul 5 Domaniç Okul 6 Dumlupınar Okul 7 Emet Okul 8 Gediz Okul 9 Hisarcık Okul 10 Pazarlar Okul 11 Şaphane Okul 12 Simav Okul 13 Tavşanlı Okul GENEL TOPLAM Okul SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık hizmetlerine 2011 yılında ayrılan ödenek; ,00.-TL olup Ambülâns alımı ve Simav hastanesi çevre tanzimi için kullanılması planlanmaktadır. EMNİYET HİZMETLERİ Emniyet hizmetlerine 2011 yılında ayrılan ödenek; ,00.-TL olup bu ödeneğin ,00.-TL si İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde, TL si ise İl Jandarma Alay Komutanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılmıştır. TARIM HİZMETLERİ: 2011 yılı Tarım hizmetleri için ayrılan ödenek; ,00 TL olup; Çitlenbik Ağacına Antep Fıstığı Aşılama Projesi için Bodur /Yarı Bodur Kiraz Bahçesi Tesisi Yapımı için Yarı Bedelli Meyve Fidanı Dağıtımı Projesi için Bodur /Yarı Bodur Elma Bahçesi Tesisi Yapımı için Sebzeciliği Ğeliştirme Projeleri için Sulu Tarım Arazilerinin Verimli Kullanımının Sağlanması Projesi için Malçlı Çilek Üretimi Projesine ise ,00.-TL ödenekler ayrılmıştır ,00.-TL, ,00.-TL, ,00.-TL, ,00.-TL, ,00.-TL, ,00.-TL, BAYINDIRLIK HİZMETLERİ: 2011 yılında Akaryakıt ve yağ alımları, araç bakım ve onarımı ve taşıt kiralama harcamalarında kullanılmak üzere ,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 18

19 SPOR HİZMETLERİ: 2011 yılında Gençlik ve spor hizmetlerine ayrılan ödenek; ,00 TL dir. Bu ödenekten Ödül, Ikramiye ve Benzeri Ödemeler (Kamu Personeli Disindakilere) ,00.-TL, Spor Sahaları Trübün Kapatma (simav, Gediz) ,00 TL, Gökler Belediyesine 1 Adet Semt Sahası Yapım İşi ,00 TL, Yeşilay Futbol Sahası Işıklandırma ve Tribün Yapımı ,00.-TL, İlçe Futbol Sahası Çimlendirilmesi(Domaniç) ,00.-TL, Beyce ve büyük köylerde bulunan futbol sahalarının bakım ve onarımı ,00.-TL, Merkez ve 12 İlçedeki Spor Tesislerinin Onr ,00.-TL Spor Salonu Yapımı (Aslanapa, Şaphane, Çavdarhisar ,00 TL İlçe Spor Tesisleri Isıtma Sisteminin Yapılması (Gediz-Emet) TL Akaryakıt harcamaları için ,00.-TL, İlçe Sahası Suni Çime Dönüştürülmesi (Gediz) ,00.-TL kullanılması planlanmıştır. İL AFET HİZMETLERİ Sivil Savunma hizmetlerine ayrılan ödenek; ,00 TL olup; Makine ve Teçhizat alımları, Baskı ve Cilt giderleri, Büro Malzemesi alımları, Kırtasiye alımları, Akaryakıt ve yağ alımları, Giyim Kuşam, Yiyecek-İçecek, Bilgisayar hizmeti alımları, Haberleşme giderleri, Taşıt bakım ve onarım giderleri vb. alımları, için ,00.-TL, Yakacak Alımları için ,00.-TL, Müteahhit Hizmetleri için ,00.-TL, Dalgıç Malzemesi alımı için ,00.-TL, Memurların öğle yemeğine yardım için ise ,00.-TL, ödenek ayrılmıştır. KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ 2011 yılında Kültür ve turizm hizmetlerine ayrılan ödenek; ,00 TL dir. Baskı ve Cilt Giderleri, Arkeolojik kazı giderleri, Tanıtma, Ağırlama Tören, Organizasyonu için kullanılması planlanmaktadır. SOSYAL HİZMETLER Sosyal hizmetlere ayrılan ödenek; ,00 TL dir İl Özel İdare Genel Sekreterliği bütçesinden Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2011 ödeneklerinden; Giyecek alımları için ,00.-TL, 657 S.K. 4/B Sözlesmeli Personel Ücretleri için ,00.-TL Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri için ,00.-TL kullanılması planlanmaktadır. ÇEVRE VE ORMAN HİZMETLERİ 2011 yılında Çevre ve Orman hizmetleri için ,00.-TL ödenek ayrılmış olup bu ödenek Çevre koruma amaçlı proje uygulamaları için kullanılacaktır. Bu program kapsamında idaremiz tarafından Merkez Kızılcaören-Karacaören yoluna 6 km, Altıntaş Erenköy yoluna 3,5 km, Aslanapa Bezirgan yoluna 8 km, Çavdarhisar Demiroluk yoluna 5,3 km, Gedizler Gökler-Sazköy yoluna 6 km 4-5 yaşlarında 10 bin adet çam fidanı dikilecektir. Ayrıca Özel İdare orman alanına badem fidanı dikilecektir 3 adet köyde doğal arıtma uygulanacak. 19

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ 2010 YILI UYGULAMALARI

T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ 2010 YILI UYGULAMALARI T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ 2010 YILI UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER SAYFA 01-2010 Yılı Özel İdare Programları....... 3 02-2010 Yılı Köydes Programları....... 4 03-2010 Yılı İl Özel İdaresi İlçe Bazında Köy

Detaylı

T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ 0 YATIRIM PROGRAMI İlçe Bazında Köy Nüfusu, Köy Sayısı, Yüzölçümü ve Yükseklik İl Köy Köy Köy Sayısı Yüzölçümü Yüzölçümüne Nüfusu Sayısı Oranı % (km²) Oranı (%) MERKEZ 0.,.

Detaylı

KÜTAHYA KÖYDES PROJESİ

KÜTAHYA KÖYDES PROJESİ KÜTAHYA KÖYDES PROJESİ 2005-2011 KÖYDES YATIRIM PROGRAMI UYGULAMA DURUMU Yılı Ödenek Ulaştırma İçmeSuyu Sulama Kanalizasyon Toplam Asfalt Stabilize Onarım Kilitli Parke Taşı (m2) Faydalanan Nüfus 2005

Detaylı

T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ÖZEL İDARESİ 2008 YILI YATIRIM PROGRAMI İÇİNDEKİLER SAYFA 01. İl Özel İdaresi Gelir-Gider Bütçesi.3 02. İl Özel İdaresi Yol Programı İcmali... 4 03. İl Özel İdaresi Köy

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROGRAMI DEĞERLENDİRMESİ 2013 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet Alımları

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,79

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,79 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 75.6.319,79 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 45.332.3,96 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 892.272,93 MEMURLAR 57.9.563, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 882.242,74

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 01.01.2017-30.06.2017 46.35.13.00 ÇİĞLİ BELEDİYESİ (TL) Hesap Yardımcı Hesap Hesap Yardımcı Hesap GİDERİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) Kodu I II III IV Kodu I II III IV

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,06

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,06 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 1.5.789.665, GELİRLER HESABI 824.273.918,20 PERSONEL GİDERLERİ 8.298.885,92 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.379.1,38 MEMURLAR 4.476.455,77 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.364.487,71

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,64

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,64 GİDERLER HESABI 250.280.4,64 GELİRLER HESABI 216.586.625, PERSONEL GİDERLERİ 1.210.416,98 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.747.268,22 MEMURLAR 1.865.8,80 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.0.2,87 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,13

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,13 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 163.837.624, GELİRLER HESABI 253.8.3,89 PERSONEL GİDERLERİ 92.593.5,95 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.458.762,40 MEMURLAR 89.879.166,47 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 7.788.822,

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,20

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,20 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 4.551.686, GELİRLER HESABI 510.497.1,28 PERSONEL GİDERLERİ 274.748.5,53 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 21.473.6, MEMURLAR 250.9.677,37 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.579.538,81

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,86

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,86 Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 160.629.521,86 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 48.394.833,28 Personel Giderleri 130.1.4,83 Vergi Gelirleri 8.159.313,80 Memurlar 126.179.271,27 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,36

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,36 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 196.4.694,36 6 GELİRLER HESABI 220.238.421,50 PERSONEL GİDERLERİ 8.724.351,85 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.676.854,43 MEMURLAR 5.328.720,38 6 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,93

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,93 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 1.545.231,93 6 GELİRLER HESABI 8.559.250,42 PERSONEL GİDERLERİ 66.1.837, 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.844.765,56 MEMURLAR 58.738.460,42

Detaylı

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 01.01.2018-30.06.2018 46.35.13 ÇİĞLİ BELEDİYESİ (TL) 630 01 Personel Giderleri 16.686.599,63 18.091.282,12 11.590.034,41 600 01 Vergi Gelirleri 36.230.963,13 42.369.467,00 40.996.542,94

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 32.852.815, BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 20.8.896,64 PERSONEL GİDERLERİ 25.685.821,14 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 456.331,81 MEMURLAR 23.170.581,26 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 GİDERLER HESABI 9.835.758, GELİRLER HESABI 8.894.162,50 PERSONEL GİDERLERİ 75.645.571,49 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.927.573,15 MEMURLAR 74.5.339,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 6.768.274,94 Temel

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,02

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,02 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 2.847.265, 6 GELİRLER HESABI 850.285.4,55 PERSONEL GİDERLERİ 1.524.773,16 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.789.8,10 MEMURLAR 1.3.653,72 6 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.1.3,98

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,85

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,85 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 67.386.316,85 GELİRLER HESABI 78.9.792,21 PERSONEL GİDERLERİ 37.364.7,83 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.538.160,39 MEMURLAR 34.535.840,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 10.210.165,78

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,58

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,58 GİDERLER HESABI 52.446.5,58 GELİRLER HESABI 74.8.8,79 PERSONEL GİDERLERİ 29.519.1,67 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.427.358, MEMURLAR 28.856.370, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.242.8, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 365.182.150,38 GELİRLER HESABI 4.7.5,40 PERSONEL GİDERLERİ 241.462.510,23 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 22.7.348,78 MEMURLAR 218.218.281,35 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.266.773,34

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,16

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,16 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 38.5.1,16 GELİRLER HESABI 52.553.353,95 PERSONEL GİDERLERİ 17.439.676,68 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 333.670,68 MEMURLAR 16.648.278,86 Mal

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,08

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,08 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 459.375.5, GELİRLER HESABI 552.844.242,82 PERSONEL GİDERLERİ 297.970.844,39 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.592.162,51 MEMURLAR 274.1.877,15 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.6.1,

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 175.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) KBÖ KBÖ 39 06 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 26.326.000 31.820.960 46.381.000 23.834.698 65.073.000 60.808.000 64.538.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 26.326.000 31.820.960 46.381.000

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,98

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,98 Yılı : GİDERLER HESABI 89.842.981,98 GELİRLER HESABI 4.858.929,22 PERSONEL GİDERLERİ 45.718.5,67 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.948.6,39 MEMURLAR 44.2.3,73 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.515, Temel

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,50

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,50 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 552.988.881,50 GELİRLER HESABI 665.161.3, PERSONEL GİDERLERİ 270.921.5,87 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 51.387.781, MEMURLAR 233.942.3,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 39.9.752,81

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,57

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,57 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 48.836.972,57 GELİRLER HESABI 2.173.478,22 PERSONEL GİDERLERİ 31.586.7,96 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.291.757,87 MEMURLAR 31.193.860,52

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,24

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,24 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 934.566.1,24 GELİRLER HESABI 967.464.795, PERSONEL GİDERLERİ 483.5.219,60 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.558.1, MEMURLAR 445.760.487,65

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

TCMaliye Bakanlığı 99999999 MUH BİRİM KOD 0001759 2434529,28 PERSONEL GİDERLERİ 162494213,24 MEMURLAR 830 1568129, Temel Maaşlar 59279652,31 Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar 59279652,31 47312433,79

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,70

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,70 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 66.522.4,70 GELİRLER HESABI 96.594.3,48 PERSONEL GİDERLERİ 40.225.8,85 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.676.1,49 MEMURLAR 39.177.6,21 Mal ve

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,96

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,96 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 66.673.3,96 GELİRLER HESABI 71.346.775, PERSONEL GİDERLERİ 23.628.398,93 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.6.4,39 MEMURLAR 22.572.6,58 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.493.571,67

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

YATIRIMLAR 2003-2010 FAALİYETLER. Bursa İl Özel İdaresi 2011 BURSA. Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü

YATIRIMLAR 2003-2010 FAALİYETLER. Bursa İl Özel İdaresi 2011 BURSA. Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü YATIRIMLAR FAALİYETLER 2003-2010 T.C. Bursa İl Özel İdaresi nin 2003 ve 2010 Yılları Arasında Gerçekleştirdiği Yatırımlar; Köy-İlçe, Sektör-İlçe ve Sektör-Bursa İli Bazında Verilmiştir. Bursa İl Özel İdaresi

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 15.321.473,94 GELİRLER HESABI 31.6.870,52 PERSONEL GİDERLERİ 6.277.936,41 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 180.5,86 MEMURLAR 5.823.456,92 Mal

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

2017 YILI GELİR BÜTÇESİ

2017 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2017 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2017 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 210.750.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 27 GİDERLER HESABI 1.235.8,38 6 GELİRLER HESABI 4.536.7,27 PERSONEL GİDERLERİ 71.310.872,70 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.693.817,40 MEMURLAR 64.422.5, 6

Detaylı

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Kurum Kodu : Kurum Adı : 46.32.97.23 KULEÖNÜ BELEDİYESİ 2009 Gelirin Kodu BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Gelir Net 01 VERGİ GELİRLERİ 142.000,00 32.659,38 64.411,64 97.071,02 64.568,82 0,00 64.568,82

Detaylı

2018 YILI GELİR BÜTÇESİ

2018 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2018 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2018 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 223.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ İL Sİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44-11.01 İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 04 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TESVİYE

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... Bütçe Kararnamesi... Fonksiyonel

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

T.C. MUDANYA BELEDIYE BASKANLIGI BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

T.C. MUDANYA BELEDIYE BASKANLIGI BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ .11.27 1/5 24 24 Yılı 24 Yılı 24 Yılı Net Vergi Gelirleri 20.468.00 7.728.9,34 20.466.637,65 28.195.595, 18.3.271,39 21.942,55 18.561.328,84 9.612.324,60 65,83 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 13.700.00

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,75

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,75 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 288.1.974,75 GELİRLER HESABI 186.0.1,43 PERSONEL GİDERLERİ 76.9.1,70 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.0.0, MEMURLAR 73.886.1,16 Mal ve Hizmet

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) SONU 39 06 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 65.073.000 65.885.813 81.888.000 57.117.817 82.841.000 88.697.000 93.490.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 65.073.000 65.885.813 81.888.000 57.117.817

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

T.C. MUDANYA BELEDIYE BASKANLIGI EKONOMİK DÜZEYDE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

T.C. MUDANYA BELEDIYE BASKANLIGI EKONOMİK DÜZEYDE GİDER KESİN HESAP CETVELİ MUDANYA BELEDYE BASKANLG.11.27 1/7 24 lenen Temel Maaşlar 1.655.00 345.00 10.00 1.9.00 1.636.8,38 353.1,62 Zamlar ve Tazminatlar 530.00 178.50 5.00 7.50 536.173,73 167.326,27 Sosyal Haklar 1.212.00 227.00

Detaylı

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A , , , , , ,

ÖDENEK CETVELİ - A , , , , , , ÖDENEK CETVELİ - A KURUMSAL SINIFLAN AN İPİ N 09 YILI I II III IV I II III IV I I II 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ..,00 0..,00..,00..9,00..9,00 0 0.0.,00 9.,00 İŞÇİLER.,00

Detaylı