LBS SÜRÜM DOKÜMANI UNITY PROGRAMINDA KAMPANYA VE PROMOSYON ĐŞLEMLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LBS SÜRÜM DOKÜMANI UNITY PROGRAMINDA KAMPANYA VE PROMOSYON ĐŞLEMLERĐ"

Transkript

1 LBS SÜRÜM DOKÜMANI Doküman No : Unity-S012 Tarih : Ürün : Unity Bölüm :Satış Ve Dağıtım Konu : Kampanya ve Promosyon Đşlemleri Versiyon : Revizyon no : Rev.tarihi : UNITY PROGRAMINDA KAMPANYA VE PROMOSYON ĐŞLEMLERĐ 1. KAMPANYA KARTLARI Satış ve Dağıtım/Ana Kayıtlar/Satış Kampanya Kartları ve Satınalma/Ana Kayıtlar/Alış Kampanya Kartları menü dizisiyle ulaşılan browserdır. Browserdan ekle ile ulaşılan pencere dört bölümden oluşur. Đlk bölüm kampanya genel bilgilerinden, ikinci bölüm kampanya uygulama kriterlerinden, üçüncü bölüm değişkenler tanımlarından, dördüncü bölüm ise kampanya koşul ve formüllerinin tanımlandığı satırlardan oluşmaktadır. Đlk bölüm bilgileri şunlardır: 1. Kampanya Kodu 2. Kampanya Açıklaması 3. Kampanya Özel Kodu: F10 ile ulaşılarak seçim yapılır. 4. Kampanya Yetki Kodu: F10 ile ulaşılarak seçim yapılır. 5. Statüsü: Kullanımda/Kullanım dışı 6. Parçalı sevkedilebilir: Checkbox tır. Kampanya uygulanmış malzeme siparişinin gerek dağıtım emrine gerek faturaya parçalı sevkedilip sevkedilemeyeceği ile ilgili bir parametredir. Parçalı sevkiyat yapılabilir denirse bir ana ürün satırına kampanya ve bu kampanyadan kaynaklı başka ana satırlar bağlı olsa bile kampanya bölünmez ilkesi gözardı edilerek ana ürün satırının parçlı sevkiyatına izin verilir. Parçalı sevkiyat yapılamaz denirse kampanyalar (ve bağlı ana satırlar) hiç bir koşulda bölünmez, sevkiyat işlemi bir bütün içinde gerçekleştirilir. Đkinci bölüm bilgileri ise şunlardır: 1. Başlangıç tarihi: Sistem tarihi öndeğer gelir. F10 ile takvime ulaşılarak seçim yapılabilir. 2. Bitiş tarihi: Çalışma dönemi sonu öndeğer gelir. F10 ile takvime ulaşılarak seçim yapılabilir. Bitiş tarihi, başlangıç tarihinden küçük olamaz. 3. Öncelik Grubu: Promosyon uygulama işleminde aynı tipten promosyonların öncelik bilgisine göre sadece bir kez uygulanmasını sağlayacak öncelik grubu tanımıdır. Doğrudan bilgi girişi yapılır. 1/18

2 4. Öncelik sırası: Aynı öncelik grubuna ait kampanyaların içinde bir sıralama ve öncelik ilişkisi kurmak için kullanılır. 5. C/H Kodu: F10 ile C/H browserına ulaşılarak kullanımda olan cari hesaplar arasından seçim yapılabilir. Doğrudan bilgi girişi yapılabilir. * ve? karakterleri kullanılabilir. 6. C/H Özel Kodu: F10 ile C/H Özel Kodları penceresine ulaşılarak seçim yapılabilir. * ve? karakterleri kullanılabilir. 7. Ticari Đşlem Grubu: F10 ile Ticari Đşlem Grupları browserına ulaşılarak seçim yapılabilir. * ve? karakterleri kullanılabilir. 8. Ödeme Planı: F10 ile Ödeme/Tahsilat planları browserına bağlanılarak kullanımda ödeme planlarından seçim yapılabilir. * ve? karakterleri kullanılabilir. 9. Ödeme Plan Grup Kodu: F10 ile Ödeme Plan Grup kodları browserına bağlanılarak seçim yapılabilir. * ve? karakterleri kullanılabilir. 10. Đl: 11. Đlçe: 12. Semt: * karakteri filtre ile bir grup bilgi seçilmek istendiğinde kullanılır. * karakteri tüm karakterler anlamına gelir ve başta, ortada veya sonda kullanılabilir.? karakteri ise tek bir karakter anlamına gelir. Aşağıda bu karakterlerin kullanımı ile ilgili örnekler yer almaktadır. * karakteri başta: Filtre değeri *M.001 verilirse, ilk karakterler ne olursa olsun son 4 karakteri M.001 olanlar için geçerli olur. * karakteri ortada: Filtre değeri TM*01 verilirse, ilk 2 karakteri TM ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur. Đlk iki karakter ve son iki karakter arasında ne kadar karakter olduğu önemli değildir. * karakteri sonda: Filtre değeri TM* verilirse, kodu TM ile başlayan tüm kartlar için geçerli olur.? karakteri başta: Filtre değeri?m.001 verilirse, ilk karakteri ne olursa olsun 2. karakterden sonrası M.001 olan 5 karakterlik kodlar için geçerli olur.? karakteri ortada: Filtre değeri TM?01 verilirse, ilk 2 karakteri TM, ortada herhangi bir karakter ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur.? karakteri sonda: Filtre değeri TM? verilirse, kodu TM ile başlayan üç karakterli tüm kartlar için geçerli olur. Uygulama kriterlerinin herhangi birinin hepsi anlamına gelmesi için kullanıcı bu kriterlere * karakteri girmelidir. Üçüncü bölüm bilgileri ise şunlardır: 1. Tip: Satıra/Genele olmak üzere 2 seçenek vardır. ( malzeme (sınıfı) kodu alanı dolu ise default tip: satıra olarak seçili gelir ve değiştirilemez ) 2. malzeme (sınıfı) kodu: F10 ile malzeme ve malzeme sınıflarının listelendiği browsera ulaşılarak kullanımda olan malzemeler (Mlz. Sınıfları) arasından seçim 2/18

3 yapılabilir. Doğrudan bilgi girişi yapılabilir. * karakteri kullanılabilir. Kampanya uygulanacak malzeme (satırlarını) filtreler. Eğer kampanya türü puan(+) ise, puanı tanımlanacak olan malzemenin seçimi buradan yapılacaktır. Kampanya türü puan(-) ise edit edilemez. (Eğer satıra tanımlanan bir kampanyada özel bir koşul malzeme girişi yapılmak istenmiyorsa * karakteri girilmelidir.) 3. : F10 ile koşul tanımlama formuna ulaşılır. 4. Formül: F10 ile formül tanımlama formuna ulaşılır. (Puan promosyonlarında puan girişi bu alandan yapılır) 5. : Masraf / Đndirim /Promosyon / Puan(+)/Puan(-)* 6. : F10 ile ulaşılan malzeme browserında listelenecek malzemelerin ve sınıfların kullanım yeri dikkate alınmalıdır. Kullanımda olanlar arasından seçim yapılabilir. (KK tipindeki malzemeler seçilemez) Eğer kampanya türü puan(-) ise, puanı tanımlanacak olan malzemenin seçimi burada yapılacaktır. Kampanya türü puan(+) ise edit edilemez. 7. : Seçilen malzemenin (sınıfın) ana birimi öndeğer gelir. Alt birimler seçilebilir. (Kampanya türü puan ise edit edilemez) * Puan(+), alımıyla cariye puan kazandıran malzemeler için puan tanımlanmasının yapıldığı satır türüdür. Puan(-) ise, kazanılmış puanlarla alınabilecek hediyelerin puanının tanımlandığı satır türüdür. Puanın + olması, söz konusu malzemenin puan toplamını artırmasından, - olması ise hediye alımıyla toplam puanın azalmasından kaynaklanmaktadır. Formül ve alanlarından F10 yardımıyla ulaşılacak formda aşağıdaki parametre, değişken ve fonksiyonlar bulunur: Formül/: Matematiksel Operatörler Satıra Uygulanan Parametreler P1: Satır tutarı (KDV Hariç) P2: Kalan tutar (Masraf hariç) P3: Son satır tutarı P4: Satır miktarı (Satırdaki birim) P5: Satır miktarı (Ana birim) P8: Cari hesaptan alınan toplam mal miktarı (Ana birim) P11: Cari hesaba satılan toplam mal miktarı (Ana birim) P14: Cari hesaptan alınan malın toplam net tutarı Değişkenler V1: V2: V3: V4: V5: Fonksiyonlar CPAR (Checkparent: üst malzeme sınıflarını filtrelemek için kullanılır.) CSRV (Checkservice: hizmet kodlarını filtrelemek için kullanılır.) FPCLC (FicheParentCalc: üst malzeme sınıflarına göre fiş tutar ve miktarını bulmak için kullanılır) EQLC (EqualCalc : Kod alanlarının eşitlik olarak tanımlanmasına yarar) FICLC (FicheItemCalc:malzemelere göre fiş tutar ve miktarını bulmak için kullanılır) 3/18

4 net tutarı P15: Cari hesaba satılan malın toplam net tutarı P49: Satır eni(satırdaki birim) P50: Satır eni(ana birim) P51: Satır boyu (satırdaki birim) P52: Satır boyu (ana birim) P53: Satır yüksekliği (satırdaki birim) P54: Satır yüksekliği (ana birim) P55: Satır alanı (satırdaki birim) P56: Satır alanı (ana birim) P57: Satır hacmi (satırdaki birim) P58: Satır hacmi (ana birim) P59: Satır ağırlığı (satırdaki birim) P60: Satır ağırlığı (ana birim) P75: fiyat (satırdaki birim) P76: fiyat (ana birim) P101: Kodu P102: Hareket Özel Kodu P103: Teslimat Kodu P104: Satır Ödeme Plan Kodu MIN( ) (parantez içine seçilen parametrelerden/sabitlerden minimum olanını alır) MAX( ) (parantez içine seçilen parametrelerden/sabitlerden maximum olanını alır) MOD( ) (parantez içinde verilen parametre/sabitlerden büyüğünü küçüğüne bölerek kalanı alır.) DIV( ) (parantez içindeki ilk parametreyi/sabiti ikincisine böler, bölümü yazar) ABS( ) (parantez içindeki parametrenin/sabitin mutlak değerini alır VAL( ) (Parantez içindeki stringi numeriğe dönüştürür) ROUND( ) (parantez içindeki parametreyi/sabitin küsuratı 0,5 den küçükse sayıyı aşağıya, büyükse yukarıya yuvarlar.) TRUNC( ) (parantez içindeki parametrenin/sabitin küsuratlı olması durumunda küsuratı atar) FLOOR( ) (parantez içindeki parametreyi/sabiti küsuratlı olması durumunda bir aşağıya yuvarlar) CEIL( ) (parantez içindeki parametreyi/sabiti küsuratlı olması durumunda bir yukarıya yuvarlar) FRAC( ) (parantez içindeki parametrenin/sabitin küsuratını alır) IF(,,) (koşul belirterek değer atar. If (p1>1000, 10,5) Yani p den büyükse 10, küçükse 5 değerini kullanır) 4/18

5 Genele Uygulanan Parametreler P20: Brüt toplamı P21: Kalan tutar (Masraf hariç) P22: Đndirimli satırlar toplamı P23: Satır indirimleri toplamı P24: Satır masrafları toplamı P25: Miktar toplamı (Satırdaki birim) P26: Miktar toplamı (Ana birim) P40: Miktar toplamı (Promosyon. Hariç, satırdaki birim) P41: Miktar toplamı (Promosyon. Hariç, ana birim) P42: Cari hesap borcu P43: Cari hesap alacağı P44: Cari hesap borç bakiyesi P45: Cari hesap alacak bakiyesi P46: Cari hesap bakiyesi P47: Cari hesap alım faturaları toplam tutarı P48: Cari hesap satış faturaları toplam tutarı P61: Satırların toplam eni(ana birim) P62: Satırların toplam boyu(ana birim) P63: Satırların toplam yüksekliği(ana birim) P64: Satırların toplam alanı(ana birim) P65: Satırların toplam hacmi(ana birim) P66:Satırların toplam ağırlığı(ana birim) P105: C/H Kodu P106: Ticari Đşlem Grubu P107: Ödeme Planı P108: Ödeme Plan Grup Kodu P109: Đl P110: Đlçe P111: Semt P112: Fiş özel kodu 1.1. Parametreler/Kampanya ü:satıra/genele Gerek koşul tanımlamada gerekse de uygulanacak kampanyanın sayısal karşılığını belirmekte kullanılan parametrelerin değerlendirilmesi sonucu fiş satırlarına ya da fiş geneline kampanyalar uygulanır. Parametrelerin kullanımı ile kampanya türünün seçimi uygulanan kampanyanın sonuçları açısından oldukça önemlidir. Satıra kampanya uygulaması, tanımlanan koşulu sağlayan her satıra kampanyanın uygulanması anlamına gelecektir. Fiş geneline uygulanacak kampanyadan ise (promosyon kampanyası hariç) fişteki tüm satırlar etkilenecektir. Örneğin genele 5/18

6 uygulanacak bir indirimin koşulu P1 (satır brüt tutarı)>100,000,000 olarak tanımlanırsa, 100,000,000 tutara sahip satır sayısı kadar fiş geneline indirim uygulanır. Ancak bu koşulda P1 yerine P20 (fiş brüt toplamı) kullanılırsa fiş genel tutarının 100,000,000 u aşması durumunda genele bir kez indirim uygulanır. Fiş geneline ya da satırına uygulanan indirim/masraf/promosyonun malzeme maliyetine mi yansıtılacağı yoksa ayrı bir hesapta tutulacağı ile ilgili olarak fatura parametreleri kullanılacaktır. Ancak özellikle kombine ürünlerde fiş geneline uygulanan malzeme promosyonunun tüm satırların maliyetine yansıtılmaması gerekliliğinden dolayı genele uygulanan promosyonların ayrı hesapta izlenmesi gerekmektedir Fonksiyonlar CPAR ( Üst Sınıfı Kodu ) CSRV ( Hizmet Kodu ) FPCLC ( Üst Sınıfı Kodu, Return Type) FICLC (, Return Type) EQLC ( Formulde kullanılacak parametre, Parametrenin alacağı değer ) CheckParent (CPAR) fonksiyonu, hareket satırlarının bağlı olması gereken üst malzeme sınıfı kodlarını belirterek filtreleme yapar. CheckService (CSRV) hareket satırındaki hizmetin kendisini belirtir. FicheParentCalc (FPCLC), fonksiyonda belirtilen malzeme sınıflarına bağlı malzemelerin fiş genelindeki tutar ve miktarını bulmak için kullanılır. FicheItemCalc (FICLC), fonksiyonda belirtilen malzemelerin fiş genelindeki tutar ve miktarını bulmak için kullanılır. Return Type: 1: Miktar(Ana birim) 2: Miktar(Satırdaki birim) 3: Brüt Tutar 4: Net Tutar EqualCalc (EQLC) fonksiyonunda belirtilen alanın alacağı değerleri sınırlamak için kullanılır. EQLC (P101, 1* ) : kodu 1 ile başlayanlar veya EQLC(P101,?1 ) : kodu son karekteri 1 olanlar gibi tanımlar kullanılabilir Kampanya Değişkenleri Formül ve kampanya tanımlarken kullanılabilecek değişkenlerdir. Kampanya kartında maximum 5 değişken tanımı yapılır. Açılacak pencerede kullanıcı aşağıdaki liste ile karşılaşır. Değişken Değeri V1 (Edit edilemez) Doğrudan Bilgi Girişi V2 (Edit edilemez) Doğrudan Bilgi Girişi 6/18

7 V3 (Edit edilemez) Doğrudan Bilgi Girişi V4 (Edit edilemez) Doğrudan Bilgi Girişi V5 (Edit edilemez) Doğrudan Bilgi Girişi Örnek: V1: FICLC(,2) ÖNEMLĐ NOT: Değişken kullanımında aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: Değişken tanımlarında sıra gözetilmeli ve henüz tanımlanmamış bir değişken, başka bir değişken tanımında kullanılmamalıdır. Yani; V1 değişkeni tanımlanırken V3 değişkeni ya da V3 değişkeni tanımlanırken V4 değişkeni kullanılmamalıdır. Döngü yaratacak değişken tanımları yapılmamalıdır. Örneğin; V3 değişkeni tanımlanırken yine V3 değişkeninin kullanılması döngü yaratacaktır. Parametre/değişken/fonksiyon kullanılarak formül ve koşul tanımına ilişkin detayları ÖRNEKLER bölümünde açıklanmıştır. 2. KAMPANYA UYGULAMA 2.1. Otomatik Kampanya Uygulanacak Đşlemler Ticari Sistem Yönetimi/ Yönetimi Parametreleri ne otomatik kampanya uygulanacak işlemler parametresi eklenmiştir. Otomatik kampanya uygulama işlemi, fişin kaydedilmesi (F2) esnasında programın otomatik olarak uygun koşullu kampanyaları saptaması ve uygulaması işlemidir. Otomatik kampanya uygulanacak olan işlemler sipariş, irsaliye ve faturalardır. Kullanıcı bu işlemlerden sadece birini seçebileceği gibi hepsini de seçebilir. Ancak hem sipariş hem irsaliye ya da faturada otomatik kampanya uygulanması demek sipariş aktarımından gelen satırlar mevcut olsa da faturanın kaydedilmesi işlemi sırasında da otomatik kampanya uygulanacağı ve faturada uygulanan kampanyalarla siparişte uygulanan kampanyaların farklılaşabileceği anlamına gelecektir. Eğer kampanyaların siparişten gelmesi ve değişmemesi isteniyorsa sadece siparişte otomatik uygulama yapılmalıdır Sipariş/Đrsaliye/Fatura da Kampanya Uygulama Sipariş/Đrsaliye ve Fatura hareketlerine gerek otomatik uygulama ile gerek F9/kampanya uygula menü seçeneği ile kampanyalar uygulanabilir.ancak bir fişe otomatik kampanya uygulanabilmesi için öncelikle bu fişin otomatik kampanya uygulanacak işlemler arasında olması gerekmektedir. Bununla beraber dağıtım emri bağlantılı bir fiş içinde (sipariş/irsaliye/fatura) kampanya uygulama işlemi gerçekleştirilmez. Bir satıra uygulanabilecek kampanya sayısı en fazla 5 olabilir. Kendisine 5 kampanya bağlı olan bir satıra başka bir kampanya (uygun olsa bile) uygulanamaz. 7/18

8 Bir fiş içinde ilk kez kampanya uygulanıyorsa kampanya uygulama işlem adımları şunlar olacaktır: 1. Öncelikle kampanya uygulama işlemi sipariş fişi içinde yapılıyorsa, dağıtım emri bağlantılı sipariş hareketlerine kampanya uygulanmaz. 2. Herhangi bir kampanyanın bir fişe ya da harekete uygulanabilmesi için söz konusu fiş ve/veya hareketin kampanya genel kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bunun için genel kriterler tek tek kontrol edilir. Bu kriterler şunlardır: Başlangıç/Bitiş tarihi: Kampanya uygulanacak fiş tarihi bu aralığın içinde olmalıdır. C/H Kodu/ C/H Özel Kodu/ Ticari Đşlem Grubu: Kriter olarak verilmiş C/H kodu/c/h özel kodu ve Ticari Đşlem Grubunun fişin içindeki carinin kodu/özel kodu ve fiş ticari işlem gurubu aynı olmalıdır. * karakteri kullanılmışsa, bu bilgiler gruplamaya dahil olmalıdır. Ödeme Planı/ Ödeme Plan Grup Kodu: Kriter olarak verilmiş ödeme planı kodu ve ödeme plan grubununu fişin içindeki genel ödeme plan kodu ve bağlı olduğu grubu aynı olmalıdır. * karakteri kullanılmışsa, bu bilgiler gruplamaya dahil olmalıdır. Đl/Đlçe/Semt: Sevkiyat adresi ile aynı olmalıdır. 3. Genel kriterlere uygunluğu saptanan kampanyaların koşul malzeme(sınıfı) filtrelerinin de uygunluğu araştırıldıktan sonra kampanya koşullarının uygun olup olmadığı araştırılır. 4. Satır koşullarının da sağlanması durumunda genel kriterlerden Öncelik Grubu ve Öncelik Sırası filtreleri dikkate alınır. Aynı öncelik grubuna ait kampanyalar arasından sadece bir tanesi uygulanabilir. Uygulanacak olan da öncelik sırası en düşük olandır. Öncelik grubu girilmemiş olan kampanyalar için bu kontrol yapılmaz. Bu filtreler genel kriter özelliği taşısa da en son kontrol edilmesi gereken filtrelerdir. 5. Bağlı kampanyaların sayısı kontrol edilerek uygulanan kampanyalar veritabanında fiş satırına kaydedilir. Genele uygulanan kampanyaların koşullarında malzemelere ilişkin tanımlamalar yapılmışsa sadece kampanyanın uygulanmasına neden olan bu satırlara kampanya referansı konacaktır. Satırlara uygulanan kampanyalar koşulu sağlayan satırlar için geçerli olacağından sadece ilgili satıra kampanya referansı konur. 6. Herhangi bir satırda bağlanabilecek kampanya sınırı aşılmışsa o kampanya uygulanmaz. 7. Eğer uygulanan kampanya puan promosyonu ise diğer kampanya tiplerinden bağımsız olarak bu kampanyanın satırla bağlantısı yanısıra yine fiş satırına eklenecek puan prom. ref yardımıyla kurulur. Fiş satırında aynı zamanda söz konusun puan promosyonundan kazanılan puan bilgisi de tutulur. Bir satıra en fazla bir puan promosyonu uygulanabilir. Satır, sistemde tanımlı puan promosyonlarından bir kaçını karşılıyor olsa da sadece herhangi biri uygulanır. 8. Uygulanan kampanya bir promosyon ise ve verilecek bu promosyon kampanya kartının içinde bir malzeme sınıfı olarak tarif edilmiş ise, kampanya uygulama işlemi esnasında söz konusu malzeme sınıfına ait malzemelerden herhangi biri promosyon satırı olarak öndeğer getirilir ve veritabanında bu promosyon malzemesinin ait olduğu (kampanyada adı geçen) malzeme sınıfı referansı tutulur. 8/18

9 Gerek otomatik uygulama gerekse manuel (F9) kampanya uygulama işlemi bir fiş içinde ilk kez gerçekleştirilmiyorsa şu işlem adımları gerçekleştirilir: 1. Öncelikle satırlardan başlamak koşuluyla kampanya satırları tek tek kontrol edilerek koşulların geçerli olup olmadığı araştırılır. 1.1.lara uygunluk hala mevcut ise kampanya geçerliliğini korur. sağlanmıyorsa kampanya ve malzeme hareketine bağlı kampanya referansı silinir. 1.2.Geçerliliğini koruyan kampanyanın diğer fiş satırlarına uygulanıp uygulanmayacağı araştırılır. Daha önce koşulu sağlamadığı halde yapılan ilgili değişiklikler sonucu kampanya koşullarını sağlayan malzeme hareketleri bulunursa bu hareketlere de kampanya uygulanır ve ilgili hareketin kampanya bağlantısı kurulur. 2. Fiş geneline uygulanmış kampanyaların geçerliliğini koruyup korumadığı araştırılır. 2.1.lara uygunluk hala mevcut ise kampanya geçerliliğini korur Uygulanan kampanya promosyon tipinde bir kampanya ise ve kampanyanın koşullarının sağlanmasında etkisi olan yeni malzeme hareketleri mevcut ise bu hareketlerin de kampanya bağlantısı kurulur. Önceki kampanya uygulama sırasında bağlantı kurulduğu halde yeni durumda koşulların sağlanmasında etkisi olmayan satırlar varsa bu satırların kampanya bağlantısı koparılır Uygulanan kampanya indirim/masraf tipinde bir kampanya ise fişe yeni eklenmiş satırların da kampanya bağlantısı kurulur. 2.2.lar sağlanmıyorsa, kampanya ile ilişkili tüm satırların kampanya bağlantısı koparılır. (kampanya referansı silinir.) 2.3. Puan Kampanyaları Kampanya puanlarına göre hediye uygulaması işlemi, irsaliye/fatura içinde F9 ile ulaşılacak olan Puan Kampanyası Hediyeleri menü seçeneği ile gerçekleştirilir. Kullanıcı F9 ile ulaşacağı bu pencerede söz konusu cari için geçerli ve başlangıç/bitiş tarihi fiş tarihini kapsayan puan kampanyalarını, kampanya hediyelerini ve mevcut puan durumunu görebilir ve seçim yapabilir. Pencere kolonları şunlardır: 1. Kampanya Kodu: Söz konusu cari için geçerli, başlangıç-bitiş tarih aralığı uygun olan kampanyalar listelenir. 2. Kampanya Açıklaması 3. Kodu: Söz konusu kampanya içinde Puan(-) türünde tanımlı, kullanımda olan malzemeler listelenecektir. Bununla birlikte listelenecek hediyelerin puanları kampanya net puan toplamına eşit ya da büyük olmalıdır. Aksi takdirde bu pencerede listelenmez. Eğer ilgili hediyenin kampanya kartı içindeki puan tanımında parametre ve fonksiyonlar kullanılmışsa bu malzemeler puan kontrolüne dahil edilmez. 4. Açıklaması: 5. Hediye Puanı: nin kampanya dahilindeki puan formülü gelir. 6. Miktar: Alınacak hediyenin miktarıdır. Miktar editi sırasında kampanya toplam puanın aşılıp aşılmadığı kontrol edilir ve aşılıyorsa kullanıcı uyarılarak engellenir. 7. Top. Puan: Kampanya ana satırı için söz konusu kampanya dahilinde önceden kazanılmış net (önceki hediye alımları düşülerek) puan toplamı bulunur. Eğer ilgili 9/18

10 fişin içinde henüz kaydedilmemiş ama söz konusu puan kampanyasına bağlı puan (puan (+) veya puan(-)) hediyesi satırları var ise, bu hediye satırlarının toplam puanı, kampanya net puan toplamı hesabında dikkate alınacaktır. Hediye satırı için ise miktar girişinden sonra puan formülünün uygulanması sonucu bulunan puan toplamını ifade eder. Kampanya Kodu Kampanya Açıklaması Başlangıç tarihi Bitiş tarihi Kodu Malz. Açıkl. Hediye puanı Miktar Top. pua n KAMP RADYO RADYO P4* TV TV P4* Kullanıcı, promosyon olarak vermek istediği hediyeleri işaretleyip miktar editi yaparken toplam puanın aşılıp aşılmadığı kontrolü yapılacaktır. Kontrol, bir kampanya ve bu kampanyaya bağlı hediyelerin toplam puanına göre yapılır. Örneğin yukarıdaki örnekte kullanıcı RADYO miktarını 2 yaptıktan sonra TV nin miktarını 2 yapamamalıdır. Çünkü (2*600+2*700) işleminin sonucu 2600 olup kampanya toplam puanını aşmaktadır. Bu pencerede kullanıcı tamam dediğinde fiş içindeki bazı bilgilerin seçilen kampanyaların genel kriterlerine uygun olup olmadığı kontrol edilir. (Başlangıç/Bitiş tarihi/c/h Özel Kodu/ Ticari Đşlem Grubu/Ödeme Planı/Ödeme Plan Grup Kodu/ Đl/Đlçe/Semt bilgileri uygun olmalıdır) Uygun koşullu kampanyaların hediyeleri, ilgili fiş içinde fatura altına promosyon olarak getirilecektir. Puan promosyonu satırları edit edilemez ama silinebilir. ÖNEMLĐ NOT: Puan kampanyası tanımlanırken birim malzeme başına puan tanımı yapılmak isteniyorsa (örn: 1 birim SANA 100 puan) formül tanımlarında P4 ve P5 parametreleri kullanılmalıdır. (P5*100 (miktar(satırdaki birim)) Formül tanımlarında kullanılan satıra ilişkin parametreler hediye satırına ait değerleri kullanacaktır Kampanya Uygulanmış Fişlerde Edit Kontrolleri Kampanya uygulanmış ana satırlarda kampanyalardan kaynaklı edit kontrolü yapılmaz.zira gerek otomatik uygulama sırasında gerek de manuel yapılan kampanya uygulamalarında önceden uygulanmış kampanyaların hala geçerli olup olmadığı kontrol edilecektir. Eğer koşullar sağlanmıyorsa bu kampanyalar uygulamadan kaldırılacaktır. Bu kontrol sırasında sistemde yeni tanımlanmış ya da koşulları ancak sağlanan kampanyalara rastlanırsa o kampanyalar da uygulanacaktır. 10/18

11 Uygulanan kampanyadan dolayı gelen satırlar üzerinde herhangi bir edit işlemi yapılamaz. Edit imkanı ancak sınıf olarak tanımlanmış promosyon kampanyaları için geçerlidir. Kullanıcı program tarafından otomatik uygulanan bu promosyonu değiştirmek isterse F9/Alternatif Promosyon Seç menü seçeneği ile malzeme sınıfına ait diğer malzemelerin listelendiği bir pencereye ulaşacak ve bu pencerede alternatif promosyonu seçebilecektir. Ancak yapılacak değişiklik sadece malzemenin kendisini değiştirmek olabilir. Miktar ya da birim editi mümkün değildir. Kampanya bağlı satırlarda yapılacak edit kontrolleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: X: edit edilemez : edit edilemez Miktar Dağ. Emri Kampanya Sipariş Đrs./Fatura Sipariş Đrs./Fatura Sipariş Đrs./Fatura Evet Evet X X X X X X Evet Hayır X X Hayır Evet Satır tipi Hayır Hayır Evet Evet X X X X X X Promosyon Evet Hayır X X X X X X Hayır Evet X X X X X X Hayır Hayır Kampanya uygulanmış sipariş satırlarının dağıtım emri olmadan direkt faturaya aktarımı sırasında, ilgili kampanyanın parçalı sevkedilebilir olup olmadığı bilgisi parametresi (kampanya kartında tanımlı parametre) dikkate alınacaktır. Eğer sevkedilebilir denmişse aktarım parçalı olabilecek, eğer sevkedilemez denmişse kampanya bölünmeyecektir. Eğer puan kampanyası uygulanmış bir sipariş satırının sevkiyatı söz konusuysa, sevkedilen sipariş miktarıyla ilgili miktarın puanı da aktarılacaktır. Aktarılacak puanın hesabı şöyle yapılacaktır: Aktarılacak puan = (Toplam Puan * Sevkedilen miktar (ana birim))/sipariş miktarı(ana birim) 11/18

12 2.5. Uygulanmış Kampanyalar Sipariş/irsaliye ve fatura hareketleri üzerinden F9/Uygulanmış Kmapanyalar menü seçeneği ile ilgili harakete uygulanmış kampanyalar görülebilir. Pencere aşağıdaki gibi olacaktır: 3. ÖRNEKLER ( tanımlarında iki koşulu birbirine bağlarken and anlamını içeren &, or anlamını içeren operatörleri kullanılmalıdır.) Formül Tip SANA 1 P1*0,10 - Satıra SANA satırlarına % 10 indirim kampanyası Formül Tip SANA P4>=7 1 P SANA ADET Satıra 7 SANA alana 1 SANA kampanyası (Bir satırda 7 den fazla SANA olursa koşul sağlanmış olur ve Miktar>=7 olan tüm satırlara kampanya uygulanır ve kampanya bağlantısı tutulur.) Formül Tip FICLC ( SANA, 1)>=7 1 P SANA ADET Genele 12/18

13 7 SANA alana 1 SANA kampanyası (Fiş genelinde olmak üzere toplamda 7 den fazla SANA alındığında koşul sağlanmış olur ve fiş geneline promosyon uygulanır, kampanya sadece SANA satırları ile ilişkilendirilir) Formül Tip FICLC ( SANA, 1)>=7 1 P RAMA ADET Genele 7 SANA alana 1 RAMA kampanyası (Fiş genelinde olmak üzere toplamda 7 den fazla SANA koşul sağlanmış olur ve fiş geneline promosyon uygulanır, kampanya sadece SANA satırları ile ilişkilendirilir) Formül Tip FICLC ( SANA, 1)>=7 1 P ÜTÜ ADET Genele 7 SANA alana 1 ÜTÜ kampanyası (Fiş genelinde olmak üzere toplamda 7 den fazla SANA alınırsa koşul sağlanmış olur ve fiş geneline promosyon uygulanır, kampanya sadece SANA satırları ile ilişkilendirilir) Formül Tip FICLC ( SANA, 1)>=7 P20*0,10 - Genele 7 SANA alana, Fiş brüt toplamının % 10 u kadar indirim kampanyası (Fiş genelinde toplamda 7 den fazla SANA alındığında fiş geneline % 10 indirim uygulanır ve kampanya sadece SANA satırları ile ilişkilendirilir) Formül Tip SANA FICLC ( SANA, 1)>=7 P1*0,10 - Satıra 7 SANA alana, satır tutarının % 10 u kadar indirim kampanyası (Fiş genelinde 7 sana alındığında SANA satırlarına satır tutarının % 10 u kadar indirim uygulanır, sadece SANA satırlarında kampanya bağlantısı tutulur.) Formül Tip (FICLC ( SANA, 1)>=3) & (FICLC( OMO,1)>=2) & (FPCLC( YAĞLAR,1)>=2) 1 P ÜTÜ ADET Genele 13/18

14 3 SANA, 2 OMO ve üst malzeme sınıfı kodu YAĞLAR olan malzemelerden herhangi birinden 2 tane alana 1 ÜTÜ kampanyası (Fiş genelinde koşul sağlanırsa fiş geneline ÜTÜ promosyonu uygulanır ve sadece OMO, SANA ve YAĞLAR sınıfına ait malzeme satırlarının kampanya bağlantısı tutulur. Formül Tip * (FICLC ( SANA, 1)>=3) & (FICLC( OMO,1)>=2) & (FPCLC( YAĞLAR,1)>=2) 1 P ÜTÜ ADET Satıra 3 SANA, 2 OMO ve üst malzeme sınıfı kodu YAĞLAR olan malzemelerden herhangi birinden 2 tane alana 1 ÜTÜ kampanyası (Fiş genelinde koşul sağlanırsa tüm fiş satırlarına ÜTÜ promosyonu uygulanır ve tüm satırların kampanya bağlantısı tutulur.) Formül Tip * (FICLC ( SANA, 1)>=3) (FICLC( OMO,1)>=3) P1*0,10 - Satıra SANA miktarı ya da OMO miktarı 3 ten büyükse satır tutarı* 0,10 kadar indirim (Fiş genelinde koşul sağlandığında her satıra indirim uygulanır.) Formül Tip SANA FICLC ( SANA, 1)>=3 P1*0,10 - Satıra OMO (FICLC( OMO,1)>=3) & P1*0,10 - Satıra (FICLC ( SANA, 1)<3) SANA miktarı ya da OMO miktarı 3 ten büyükse satır tutarı* 0,10 kadar indirim kampanyası (Bir satıra bu indirimin uygulanması için iki koşuldan en az birini sağlaması gerekmektedir. Bu durumda fişte her iki malzeme de varsa ve miktarları 3 ten büyükse sadece SANA satırına indirim uygulanır.) Formül Tip (FICLC ( SANA, 1)>=3) & (FICLC( OMO,1)>=2) & (FPCLC( YAĞLAR,1)>=2) P44*0,01 - Genele 3 SANA, 2 OMO ve üst malzeme sınıfı kodu YAĞLAR olan malzemelerden herhangi birinden 2 tane alana Cari Hesabın borç bakiyesinin % 1 i kadar indirim kampanyası (Fiş genelinde koşul sağlanırsa fiş geneline indirim uygulanır, sadece OMO, SANA ve YAĞLAR sınıfına ait malzeme satırlarının kampanya bağlantısı tutulur.) 14/18

15 Formül Tip P44>100,000,000 P44*0,01 - Genele Cari hesabın borç bakiyesi 100,000,000 un üzerinde ise % 1 indirim kampanyası (Satırlar kampanya ile ilişkilendirilmez.) Formül Tip P20>100,000,000 P20*0,01 - Genele Fiş tutarı 100,000,000 un üzerinde ise % 1 indirim kampanyası (Satırlar kampanya ile ilişkilendirilmez.) Formül Tip FICLC( *,3)>=2 P20*0,01 - Genele Fiş tutarı 100,000,000 un üzerinde ise % 1 indirim kampanyası (Tüm satırlar kampanya ile ilişkilendirilir) Formül Tip FICLC ( SANA, 1)>=3 1 P Diş Fırçası ADET Genele FICLC ( SANA, 1)>=3 1 P Diş Macunu ADET Genele 3 SANA alana 1 Diş Fırçası+1 Diş Macunu kampanyası (Fiş genelinde koşul sağlandığında fiş geneline promosyon uygulanır. SANA satırları ile kampanya ilişkisi kurulur) Formül Tip FICLC ( *,3) >= 20,000,000 1 P ÜTÜ ADET Genele Fiş genelindeki satış tutarı 20,000,000 TL ise 1 ÜTÜ kampanyası (Fiş geneline promosyon uygulanır, tüm satırların kampanya bağlantısı kurulur) (Sınıfı) kodu Formül Tip FICLC( OMO,3)=20,000,000 1 P ÜTÜ ADET Genele 15/18

16 (Sınıfı) kodu OMO nun fiş genelindeki satış tutarı 20,000,000 TL ise 1 ÜTÜ kampanyası (Fiş geneline promosyon uygulanır, OMO satırlarının kampanya bağlantısı kurulur) Formül Tip * FICLC( OMO,3)=20,000,000 1 P ÜTÜ ADET Satıra Bu örnek, bir önceki örneğe benzemekle beraber kampanya türünün satıra seçiminden kaynaklı olarak yanlış sonuçlar üretecektir ki bu da fiş genelinde koşul sağlandığında bütün satırlara ÜTÜ promosyonunun verilmesi olacaktır. Formül Tip OMO P1=20,000,000 1 P ÜTÜ ADET Genele OMO nun satır satış tutarı 20,000,000 TL ise 1 ÜTÜ kampanyası (bu örnek de satır parametrelerinin yanlış kullanımına ilişkin bir örnek olarak düşünebilir çünkü fiş içinde 20,000,000 TL tutardan fazla tutarlı her OMO satırı için fiş geneline 1 ÜTÜ promosyon olarak verilecektir.) (Sınıfı) kodu Formül Tip (Sınıfı) Kodu (FICLC ( SANA, 1)>=3) & (FICLC( OMO,1)>=2) & (FPCLC( YAĞLAR,1)>=2) & ((FICLC( OMO,2)+FCLC( SANA,2)+ FPCLC( YAĞLAR,2))=20,000,000) 1 P ÜTÜ ADET Genele 3 SANA, 2 OMO ve üst malzeme sınıfı kodu YAĞLAR olan malzemelerden herhangi birinden 2 tane olmak üzere bu malzemelerin toplam satış tutarı 20,000,000 TL olursa 1 ÜTÜ kampanyası ( sağlandığı takdirde genele uygulanacak kampanyanın sadece ilgili malzeme satırlarıyla bağlantısı tutulacaktır.) Formül Tip (FICLC ( SANA, 1)>=3) & (FICLC( OMO,1)>=2) & (FPCLC( YAĞLAR,1)>=2) & (P20=20,000,000) 1 P ÜTÜ ADET Genele 3 SANA, 2 OMO ve üst malzeme sınıfı kodu YAĞLAR olan malzemelerden herhangi birinden 2 tane olmak üzere fiş toplam tutarı 20,000,000 TL olursa 1 ÜTÜ kampanyası (genele promosyon uygulanır, tüm satırların kampanya bağlantısı tutulur) 16/18

17 Formül Tip 1 P20*0,10 - Genele Kampanya genel kriterlerini sağlayan fişlere brüt toplam*0,10 indirim (Satırların kampanya bağlantısı tutulmaz) Formül Tip 1 1,000,000 - Genele Kampanya genel kriterlerini sağlayan fişlere 1,000,000 indirim (Satırların kampanya bağlantısı tutulmaz) Formül Tip ((P106= BAKKALLAR ) (P106= MARKETLER )) P20*0,10 - Genele Bakkallar veya marketlere satış brüt toplamının % 10 u kadar indirim kampanyası (Satırların kampanya bağlantısı tutulmaz) Formül Tip P105= ALĐ BAKKAL P105= VELĐ BAKKAL P20*0,10 - Genele Cari hesabı ALĐ BAKKAL veya VELĐ BAKKAL olan fişlere % 10 indirim (Genele indirim uygulanır, satırların kampanya bağlantısı tutulmaz) Formül Tip P105= ALĐ BAKKAL P105= VELĐ BAKKAL P20*0,10 - Satıra Cari hesabı ALĐ BAKKAL veya VELĐ BAKKAL olan fişlere % 10 indirim (Tüm satırlara indirim uygulanır, satırların kampanya bağlantısı tutulmaz) (Sınıfı) kodu Formül Ti p (Sınıfı) Kodu P20>=40,000,000 Div(V2/40,000,000) P TV ADET Genele P20>=20,000,000 Div((V2- P RADYO ADET Genele 17/18

18 Div(P20/40,000,000)*40,000,0000)/20,000,000) Fiş Tutarı 20,000,000 TL ise RADYO; 40,000,000 TL ise TV kampanyası Örneğin Fiş tutarı 150,000,000 TL ise formüllerin uygulanması sonucu kazanılacak hediyeler şunlar olacaktır sonucu şöyle olacaktır: Div (P20/40,000,000)= Div (150,000,000/40,000,000)=3 TV Div ((P20- Div (P202/40,000,000)*40,000,0000)/20,000,000)= Div ((150,000,000- Div (150,000,000/40,000,000)*40,000,0000)/20,000,000)= Div ((150,000,000 3*40,000,000)/20,000,000) = Div ((150,000, ,000,000)/20,000,000) = Div (30,000,000/20,000,000)=1 RADYO Puan promosyonu (Sınıfı) kodu Formül Tip (Sınıfı) Kodu OMO 1 P4*1 Puan(+) ADET SANA 1 P4*2 Puan(+) ADET RAMA 1 P4*3 Puan(+) ADET SIVIYAĞLAR 1 P4*10 Puan(+) ADET 1 P4*100 Puan(-) TV ADET Puan kampanyası diğer kampanya tiplerinden farklı olup, kampanya kartında söz konusu kampanya dahilinde malzemelerin hakettikleri puanlar ve puanlarla kazanılabilecek hediyelerin puanları tanımlanacaktır. Kullanıcı puan kazandıran malzemelerin puan tanımı için satır türünü puan(+) olarak seçmeli ve malzemenin kodunu da koşul malzeme (sınıfı) kodu kolonunda vermelidir. Hediyelerin puanları tanımlanırken ise puan(-) seçilmelidir ve hediyenin kodu malzeme (sınıfı) kodu kolonunda belirtilmelidir. HATIRLATMA: Puan kampanyası tanımlanırken birim malzeme başına puan tanımı yapılmak isteniyorsa (örn: 1 birim SANA 100 puan) formül tanımlarında P4 ve P5 parametreleri kullanılmalıdır. (P5*100 (miktar(satırdaki birim)) Formül tanımlarında kullanılan satıra ilişkin parametreler hediye satırına ait değerleri kullanacaktır. 18/18

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

SKonsol2 LOGO Mart 2012

SKonsol2 LOGO Mart 2012 SKonsol2 LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Mağaza... 3 İlk Tanımlar... 3 Satış Noktası Elemanları... 3 Satış Noktalarında Kullanılacak Terminaller... 5 Satış noktalarında kullanılacak malzemeler...

Detaylı

Logo Tiger Satış Ve Dağıtım. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.

Logo Tiger Satış Ve Dağıtım. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Logo Tiger Satış Ve Dağıtım Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Ürün İçeriği Satış ve Dağıtım Satış ve Dağıtım Parametreleri Verilen Hizmet Kartları Verilen Hizmet Bilgileri Verilen Hizmet Muhasebe

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

SHOP MANAGER LOGO Kasım 2012

SHOP MANAGER LOGO Kasım 2012 SHOP MANAGER LOGO Kasım 2012 İçindekiler Mağaza... 4 İlk Tanımlar... 4 Satış Noktası Elemanları... 4 Satış Noktalarında Kullanılacak Terminaller... 6 Satış noktalarında kullanılacak malzemeler... 9 Malzeme

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ALIM MUHASEBE HESAPLARI PENCERESĐNDE HESAP DAĞITIM DETAYLARI

DESTEK DOKÜMANI ALIM MUHASEBE HESAPLARI PENCERESĐNDE HESAP DAĞITIM DETAYLARI ALIM MUHASEBE HESAPLARI PENCERESĐNDE HESAP DAĞITIM DETAYLARI Masraf merkezi/dağıtım anahtarları ile muhasebe hesapları arasında Muhasebe modülü altında kurulan ilişkinin Ticari Sistem tarafında Alım Faturaları

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Logo Tiger Satın Alma Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Satınalma Bölümünde Alınan sipariş kartları, Ürün alımlarında uygulanacak indirim,harcama ve promosyonları Ürünü satış fiyatları, Alış koşulları

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER 1. GĐRĐŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

Satınalma LOGO Ocak 2013

Satınalma LOGO Ocak 2013 Satınalma LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satınalma... 7 Ana Kayıtlar... 9 Alınan Hizmetler... 9 Alınan Hizmet Bilgileri... 10 Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları... 12 Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri... 13

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

SKonsol2 LOGO Kasım 2014

SKonsol2 LOGO Kasım 2014 SKonsol2 LOGO Kasım 2014 İçindekiler Mağaza... 3 İlk Tanımlar... 3 Satış Noktası Elemanları... 3 Satış Noktalarında Kullanılacak Terminaller... 5 Satış noktalarında kullanılacak malzemeler... 7 Malzeme

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masaüstü için rapor kısayolu. Ürün : GO Bölüm : Görev Zamanlayıcı

DESTEK DOKÜMANI. Masaüstü için rapor kısayolu. Ürün : GO Bölüm : Görev Zamanlayıcı Bölüm Görev Zamanlayıcı, kullanıcının belirlediği batch işlem ve raporları, sıralı bir şekilde seçerek takvime bağlayabilmekte, takvime bağlanan görev tanımlarını belirtilen zamanda otomatik olarak çalıştırmaktadır.

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

Satınalma - Satış Tanımları

Satınalma - Satış Tanımları Satınalma - Satış Tanımları LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO İçindekiler...1 İçindekiler...2 Satınalma - Satış Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat

Detaylı

LKS2. Alım-Satım Tanımları

LKS2. Alım-Satım Tanımları LKS2 Alım-Satım Tanımları LOGO Ocak 2007 içindekiler LKS2... 4 Alım Satım Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri... 7 Formül ve Koşul alanlarında kullanılan parametre

Detaylı

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016 Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Bakım Yönetimi... 4 Bakım Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Bakım Parametreleri... 5 Parametre Bilgileri... 6 Arıza Kodları... 8

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016

Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016 Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...

Detaylı

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler... 1 İçindekiler...2 Alım Satım Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat Planı Satır

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALİ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ İLE BİRLİKTE KARŞILAŞILACAK DEĞİŞİKLİKLER

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALİ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ İLE BİRLİKTE KARŞILAŞILACAK DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ZAMANLANMIŞ GÖREVLER. Masaüstü için rapor kısayolu. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Görev Zamanlayıcı

DESTEK DOKÜMANI ZAMANLANMIŞ GÖREVLER. Masaüstü için rapor kısayolu. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Görev Zamanlayıcı Bölüm ZAMANLANMIŞ GÖREVLER Görev Zamanlayıcı, kullanıcının belirlediği batch işlem ve raporları, sıralı bir şekilde seçerek takvime bağlayabilmekte, takvime bağlanan görev tanımlarını belirtilen zamanda

Detaylı

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2013 İçindekiler Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri... 7 Ödeme/Tahsilat

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 3 al 2 öde kapmanyası - 3 tane ürün alana fiyatı en düşük olan ürünün bedava verilmesi,

DESTEK DOKÜMANI. 3 al 2 öde kapmanyası - 3 tane ürün alana fiyatı en düşük olan ürünün bedava verilmesi, KAMPANYA KARTINDA YENĐ FONKSĐYONLAR Perakende söktöründe yaygın olarak kullanılan kampanya tanımlarının desteklenmesininin sağlanması amacıyla kampanya kartı içerisine yeni fonksiyonlar eklenmiştir. Mağaza

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ

DESTEK DOKÜMANI TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMELERİ Firmaların tedarikçilerini belirli kriterlere göre değerlendirmeleri ve buna göre seçimlerini yapmaları satış ve üretim hedeflerini gerçekleştirmeleri açısından önemlidir. Malzeme

Detaylı

SKonsol2 LOGO Haziran 2016

SKonsol2 LOGO Haziran 2016 SKonsol2 LOGO Haziran 2016 İçindekiler Mağaza... 3 İlk Tanımlar... 3 Satış Noktası Elemanları... 3 Satış Noktalarında Kullanılacak Terminaller... 6 Satış noktalarında kullanılacak malzemeler... 8 Malzeme

Detaylı

Toplu Şirket Oluşturma : Bu bölümden V7/EFW versiyonundaki şirketler, toplu olarak ETA:SQL/ETA.V8:SQL versiyonlarında oluşturulması sağlanır.

Toplu Şirket Oluşturma : Bu bölümden V7/EFW versiyonundaki şirketler, toplu olarak ETA:SQL/ETA.V8:SQL versiyonlarında oluşturulması sağlanır. 5 Haziran 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Genel TOPLU TRANSFER ĐŞLEMLERĐ Toplu transfer işlemleri üç alt bölümde incelenecektir. Toplu Şirket Oluşturma : Bu bölümden

Detaylı

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 İçindekiler Maliyet Muhasebesi... 4 Maliyet Kaynakları... 5 Maliyet Kaynağı Bilgileri... 7 Maliyet Kaynakları Yükleyici Muhasebe Hesapları... 9 Maliyet Kaynağı Bütçe Kalemleri...

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 1/24/2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI YENİ ÖZELLİKLER 1. Malzeme Virman İşlemleri Malzeme virmanı ile; Malzemeler arası miktar/stok aktarımı Farklı bir amaç için alınmış

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

LKS2. Sabit Kıymetler

LKS2. Sabit Kıymetler LKS2 Sabit Kıymetler LOGO Ocak 2007 içindekiler Sabit Kıymetler...3 Sabit Kıymet Kartları...3 Sabit Kıymet Bilgileri...4 Sabit Kıymet Kayıt Bilgileri...6 Amortisman ve Değerleme Tabloları...7 Başlangıç

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

Satınalma LOGO Haziran 2016

Satınalma LOGO Haziran 2016 Satınalma LOGO Haziran 2016 Ġçindekiler Ana Kayıtlar...9 Alınan Hizmetler...9 Alınan Hizmet Bilgileri... 10 Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri... 14 Alınan Hizmet

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI SATINALMA SĐPARĐŞ PLANLAMASI

DESTEK DOKÜMANI SATINALMA SĐPARĐŞ PLANLAMASI SATINALMA SĐPARĐŞ PLANLAMASI Stok satış hızları belirlenip eksik stokların siparişinin verilmesi yada ambar parametrelerindeki bilgilerin güncellenmesini sağlayan bir özelliktir. Satınalma sipariş şablonu

Detaylı

SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016

SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016 SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016 Ġçindekiler Satış ve Dağıtım... 7 Ana Kayıtlar... 9 Verilen Hizmetler... 9 Verilen Hizmet Bilgileri... 10 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 12 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

Doğrudan Borçlanma Sistemi

Doğrudan Borçlanma Sistemi Doğrudan Borçlanma Sistemi DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından

Detaylı

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu E-Ticaret siteniz ile Logo Yazılımınız (GO, GO Plus, Tiger2, Tiger Plus, Tiger Enterprise) arasında veri aktarımını sağlayan bir

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Finans BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Finans BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI Kasa Kartı Öndeğer Döviz Türü Özelliği: 1.80.00.00 versiyonuyla birlikte Dövizli kasa takibinin sağlanmasına yönelik olarak kasa kartlarına Döviz türü, Kur türü ve Hareketlerde

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus /Go Plus Bölüm : Cari Hesap İşlem Merkezi CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus /Go Plus Bölüm : Cari Hesap İşlem Merkezi CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ Cari hesap işlem merkezi, programda tanımlı olan tüm cari hesaplara ait işlemleri tek bir pencereden kaydetmek ve izlemek için kullanılır. Bu pencerenin sağladığı en büyük kolaylık

Detaylı

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 İçindekiler Özel Uygulamalar... 3 Cari Hesap İşlem Merkezi... 3 Stok İşlem Merkezi... 4 Toplu Güncellemeler... 5 Ek Vergi Güncelleme... 5 Malzeme Marka Güncelleme...

Detaylı

astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ.

astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı  UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ. astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ. Cumhuriyet Bulvarı No:283 K:3 D:3 Alsancak / İZMİR Tel / Faks : +90 (232) 465 11 94 Gsm

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz.

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz. CARİ HESAP ANALİSTİ Seçmiş olduğunuz cari hesabın firma için önem derecesini ve kapasitesini tespit edebileceğiniz bir analiz çalışmasıdır. Bu form sayesinde bir müşteri temsilcisi ilgili cari hesabı hiç

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Hızlı Üretim Fişleri Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, Hızlı Üretim Fişleri ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/12/2011 2.08 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Cari hesap borç takip penceresinde kapatılmamış işlemlerin

Detaylı

TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ

TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ 31 Mart 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Sistem Yönetimi TRANSFER ĐŞLEMLERĐ V-7 ve EFW VERSĐYONLARIMIZDAN ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL VERSĐYONLARIMIZA Transfer işlemleri için

Detaylı

KLRetail Market ürününde Kasiyer Hesap Alma yazdırma dizaynına ve Kasa Teslim Raporu dizayn ekranına * Z No * Fiş Tarihi, alanları eklendi.

KLRetail Market ürününde Kasiyer Hesap Alma yazdırma dizaynına ve Kasa Teslim Raporu dizayn ekranına * Z No * Fiş Tarihi, alanları eklendi. Özet Tanım Ürün Adi Market ürününde Kasiyer Hesap Alma yazdırma dizaynına ve Kasa Teslim Raporu dizayn ekranına yeni alanlar Market ürününde Kasiyer Hesap Alma yazdırma dizaynına ve Kasa Teslim Raporu

Detaylı

LOGO Bordro Plus

LOGO Bordro Plus Bordro LOGO Kasım 2011 LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus Fark Bilgileri Listesi... 88 Sendika Aidat Listesi... 89 Masraf Merkezi Dağıtım Raporu... 90 Yatırım Teşviki Kanunu Raporu... 91

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz,

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz, 5 Haziran 2007 Kıymetli ETA Dostu Bayimiz, Sizlere, müşterilerimize sunduğunuz Eğitim ve Destek kalitesini arttırmanıza katkıda bulunmak ve teknik çalışmalarınıza destek olmak üzere hazırladığımız Teknik

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır. MASRAF MERKEZĐ KULLANIM VE AMAÇLARI Amaç Personel maliyetlerinin bağlı oldukları masraf merkezlerine göre dağılım oranlarında maliyetlendirmek istenildiği durumda Logo Muhasebe paketlerine entegrasyon

Detaylı

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Supervisor (Yetkili Kullanıcı) Kampanya Yönetimi Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER A. SES KAMPANYASI

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI

DESTEK DOKÜMANI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI Kayıt numaralama özelliği; firmaya ait işlemlerde kullanılan belgelerin, firmaya özel numaralar ile kaydedilip izlenmesine imkan tanır. Ticari sistemde fiş ve faturalara ait

Detaylı

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013 Kalite Kontrol LOGO Ocak 2013 İçindekiler Kalite Kontrol... 3 Kalite Kontrol Kriter Setleri... 3 Kalite Kontrol Kriterleri Kayıt Türleri... 4 Kalite Kontrol Kriter Bilgileri... 5 Kalite Kontrol Kriteri

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe 18 Haziran 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe ÖRNEKLER ĐLE FĐŞ CAMBAZI Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI TOPLU MALZEME TEMĐNĐ

DESTEK DOKÜMANI TOPLU MALZEME TEMĐNĐ TOPLU MALZEME TEMĐNĐ Unity2 ve Tiger2 ürünlerinde 1.72.00.00 versiyonuyla birlikte Üretim Emirlerinin Malzeme temini işlemlerinin toplu olarak yapılabilmesi sağlanmıştır. Üretim kontrol sisteminde işlemler

Detaylı

BÜTÇE YÖNETİMİ. Tahsis Durumu Ödenek tahsis fişinin öndeğerinin belirlendiği alandır. Öneri ve Tahsis olmak üzere 2 seçeneklidir.

BÜTÇE YÖNETİMİ. Tahsis Durumu Ödenek tahsis fişinin öndeğerinin belirlendiği alandır. Öneri ve Tahsis olmak üzere 2 seçeneklidir. BÜTÇE YÖNETİMİ Bütçe Nedir? Gelecek faaliyet dönemi için, işletmenin amaçlarına, hedeflerine ve işletme politikalarına uygun olarak işletme yönetimi tarafından hazırlanan gelecek dönem faaliyetlerini ve

Detaylı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne

Detaylı

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016 Turkcell leri Logo Ocak 2016 İçindekiler j-guar TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Fatura Eşleştirme Tabloları... 4 Online Fatura Aktarımları... 6 Fatura Şifre Talebi... 7 Turkcell leri 2 TURKCELL HİZMETLERİ j-guar

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON Bölüm MALĐ KONSOLĐDASYON Mali tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını

Detaylı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 Tiger Plus Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır. Firma

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masaüstü için rapor kısayolu. Ürün : GO Bordro-Tiger2Bordro-IK Bölüm : Görev Zamanlayıcı

DESTEK DOKÜMANI. Masaüstü için rapor kısayolu. Ürün : GO Bordro-Tiger2Bordro-IK Bölüm : Görev Zamanlayıcı Bölüm Görev Zamanlayıcı, kullanıcının belirlediği batch işlem ve raporları, sıralı bir şekilde seçerek takvime bağlayabilmekte, takvime bağlanan görev tanımlarını belirtilen zamanda otomatik olarak çalıştırmaktadır.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler İş Akış Yönetimi... 3 Görevler... 4 Görev Bilgileri... 5 Mesajlar... 7 Zaman Ayarlayıcı İşlemler... 8 Zamanlanmış Görevler... 10 Zamanlanmış Görev Bilgileri...

Detaylı

Ücret Simülasyonu LOGO

Ücret Simülasyonu LOGO Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8

Detaylı

1. Dekont Modülü Yenilikleri

1. Dekont Modülü Yenilikleri B Formu Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] İyileştirme @6 Dekont.dll, Cari.dll, Kasa.dll, Dektrk.dll, Kastrk.dll, Cartrk.dll Uygulama

Detaylı

YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo)

YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo) 10 Ekim 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : ÖKC Modülü YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo) Programlarımızda Ödeme Kaydedici Cihazlar modülünü kullanarak,

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI TANIMLI VE ZORUNLU ALANLAR

DESTEK DOKÜMANI TANIMLI VE ZORUNLU ALANLAR TANIMLI VE ZORUNLU ALANLAR Tanımlı ve Zorunlu alanların 1.85 versiyonla birlikte firma bazında girilmesi ve kontrol edilmesi sağlanmıştır. 1. TANIMLI ALANLAR Malzeme, Cari Hesap ve Muhasebe Hesap Kartı

Detaylı

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır:

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır: 11 Mayıs 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Fatura MÜSTAHSĐL MAKBUZU Müstahsil makbuzu gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini

Detaylı

İşlem Adımları. 23 Haziran Stok, Cari, Fatura

İşlem Adımları. 23 Haziran Stok, Cari, Fatura 23 Haziran 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Dış Ticaret, E-Fatura, Stok, Cari, Fatura İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA DÜZENLENMESİ 01 Temmuz 2017 tarihi itibari ile e-fatura

Detaylı

ABONE (ÜYE TAKİP PROGRAMI)

ABONE (ÜYE TAKİP PROGRAMI) ABONE (ÜYE TAKİP PROGRAMI) HER BİR ABONE İÇİN CARİ HESAP TANIMLANIR. TANIMLANAN CARİ HESAPLARIN TİPİ ÜYE OLMALIDIR. ABONE CARİ HESAP KARTI ÜZERİNDE GEREKLİ BİLGİLER DOLDURULUR. ÖZELLİKLE ABONENİN ( M2)

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO

Satış ve Dağıtım LOGO LOGO Ocak 2008 İçindekiler... 7 Parametreleri... 9 Verilen Hizmet Kartları...32 Verilen Hizmet Bilgileri...33 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları...35 Verilen Hizmet Ambar Detay Bilgileri...35 Verilen Hizmet

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI YÜKLENĐLEN KDV LĐSTESĐ

DESTEK DOKÜMANI YÜKLENĐLEN KDV LĐSTESĐ YÜKLENĐLEN KDV LĐSTESĐ Genel Muhasebe / E Beyannameler başlığı altına Yüklenilen KDV Listesi, Đndirilecek KDV Listesi ve Satış Faturaları ve GÇB Listesi beyanname seçenekleri eklenmiştir. Yüklenilen KDV

Detaylı

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları İŞ AKIŞ YÖNETİMİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda İş Akış Kayıtlarında yapılan değişiklikler ile; İş akış kayıtlarının koşula bağlı tanımlanabilmesi, İş akış kaydında bulunan açık işlerin farklı iş akış kaydına

Detaylı

MBS CRM Entegrasyonu LOGO Aralık 2007

MBS CRM Entegrasyonu LOGO Aralık 2007 MBS CRM Entegrasyonu LOGO Aralık 2007 İçindekiler MBS CRM Entegrasyonu... 3 LOGO - MBS CRM Aktarımları... 3 MBS CRM LOGO Aktarımları... 4 Malzeme Kartları MBS CRM Aktarımı... 4 Hizmet Kartları MBS CRM

Detaylı

Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir. 21 Temmuz 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KDV 2 BEYANNAMESİ, KATMA DEĞER VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILANLARA AİT BİLDİRİM Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2)

Detaylı

Yükleme Emrinde bulunan belge numarası, kamyon plaka numarası ve şoför adının irsaliyeye taşınması,

Yükleme Emrinde bulunan belge numarası, kamyon plaka numarası ve şoför adının irsaliyeye taşınması, SEVK VE YÜKLEME EMRİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda Sevk ve Yükleme Emrine bağlı işlemlerde yapılan yenilikler ile; Yükleme Emri oluştururken stok bakiye kontrolü, Yükleme Emri Oluşturulurken stoktan ayrılan

Detaylı

STOK KARTLARINDA ÇOKLU ÖLÇÜ BİRİMLERİ

STOK KARTLARINDA ÇOKLU ÖLÇÜ BİRİMLERİ STOK KARTLARINDA ÇOKLU ÖLÇÜ BİRİMLERİ Amaç ve Fayda Stok sabit tanımlarında 3 adet olan ölçü birimi seçiminde esneklik sağlamak. Stok kartı bazında istenildiği kadar farklılıkta ölçü birimi tanımlaması

Detaylı

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II 9 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Cari II CARĐ BAZLI FĐYAT TANIMLAMA YÖNTEMLERĐ Cari bazlı fiyat takibi sayesinde programımız, her cari için ayrı ayrı fiyat tanımlamaya

Detaylı