T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2009 YILI FAALYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2009 YILI FAALYET RAPORU"

Transkript

1 T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2009 YILI FAALYET RAPORU MART 2010

2 ÜST YÖNETC SUNUU Sayın ; l Genel Meclisinin Deerli Bakanı l Genel Meclisinin Deerli Üyeleri Kamu Yönetiminin Deerli Mensupları Görsel ve Yazılı Basının Deerli Temsilcileri 2009 yılına ait Valilik ve Özel daresi Faaliyet Raporu bilgi deerlendirilmesini takdirlerinize sunmadan önce en iyi dileklerimle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Belirtmeliyim ki bir sunu konuması nitelii taıyan izahatımda yer alan hususlar büyük çounluu itibari ile faaliyet raporuna eklenen ve ilgili dairelerden temin edilen bilgiler arasında tüm ayrıntıları ile yer almı bulunmaktadır. l Genel Meclisimizin günlü birleiminde almı olduu karar ile 2009 yılı bütçesi ,00 TL olarak balanmıtır. Ayrıca yıl içinde l Genel Meclisimizin günlü birleiminde almı olduu karar ile ,93 TL ek bütçe ile Bakanlıklardan gönderilen ,41 TL katılım karılıkları ile fonlardan alınan yardımlar ve 2008 yılından devreden ,02 TL ile birlikte 2009 yılı bütçe ödenek gelirlerimiz ,36 TL ye ulamıtır. Buna karılık 2009 yılı gider bütçesi ,53 TL masraf tahakkuk etmi ve tamamı ödenmitir yılı bütçesinden artan ,83 TL ödenekten ,25 TL si 2010 yılına devredilmi olup, ,58 TL si imhaya tabi tutulmutur. Sayın Bakan, Deerli Üyeler; 2009 yılı faaliyet Raporuna esas bir yıllık dönem içerisinde; 2009 yılı bütçesinden Özel dare yatırımları için de yapılması planlanan Devrek Devlet Hastanesi, Özel dare Hizmet Binası ve 200 yataklı kız örenci yurdu için olmak üzere toplam ,00 TL. kamulatırma bedeli ödenmitir. Destek Hizmetleri Müdürlüü Taıt bakım onarım giderleri, bürolarda kullanılmak üzere bilgisayar, sarf malzemeler, idaremiz de kullanılan elektrik, su ve telefon giderleri ile makine parkında bulanan araçların bakımında kullanılmak üzere yedek parça alımları ,12 TL. harcama yapılmıtır. Köylerimizin kendi imkanları ile yaptıkları ve yapmakta oldukları köylerin altyapı ve muhtelif köy sosyal tesisleri ileri için Köylere yardım tertibinden ,00 TL, Birliklere yardım tertibinden; imar, eitim, salık, emniyet ve içi ücretleri ile araç alımında kullanılmak üzere Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ,13 TL ödenmitir. Su Kanal Hizmetleri çme suları devam eden ler, çme suları Limit yardımları, Kanalizasyon Atıksu ileri, Köylere salıklı çme suyu inaatı çalımaları, sondaj çalımaları 1

3 ve Türkali Köyü Altyapı Kanalizasyon yapımı ileri için 2009 mali yılında ,02 TL. harcama yapılmıtır. Yatırım ve naat Hizmetleri olarak Hizmet Binası onarımı, ek bina çatı onarımı, Türkali Tesislerine stinat Duvarı yapımı,100. yıl Atatürk Hizmet Köyü tadilatı ve Devrek Osmanbeyler Köyü Çok Amaçlı Salon Yapımı olmak üzere toplam ,98 TL. harcama yapılmıtır. Yol ve Ulaım hizmetleri içinde yer alan köy yolları asfalt yapımı ve bakımı, sanat yapıları, Köy yolları köprü yapımı, lastik alımı, kanal yapımı, akaryakıt ve ya alımı, patlayıcı madde, trafik iaretleri, Personel Servis aracı kiralama ve idaremiz makine parkına 1 adet çekici ile 2 adet paletli ekskavatör alımı için ,06 TL ödenek harcanmıtır. Bayındırlık Hizmetleri ilimizde meydana gelen aırı yaılar nedeni ile yıkılan alt ve üst yapılarda oluan hasarların giderilmesi amacıyla Babakanlık Ekonomik ve Mali ler Bakanlıından ve Bayındırlık ve skan Bakanlıı Afet leri Genel Müdürlüünden 2008 yılından devir ,87 TL. ile Belediyelere ve Özel daremize 2009 yılında gönderilen ,00 TL. olmak üzere toplam ,87 TL ödenee ulamıtır. Gönderilen ödeneklerden ,52 TL. harcanmı olup, ,35 TL. si 2010 yılında ödenmek üzere devretmitir. Milli Eitim hizmetlerine 2009 yılı bütçesiyle ve ek bütçe ile ,00 TL ayrılmı olup, yıl içinde Milli Eitim Bakanlıından ,00 TL ödenek gönderilmitir yılından ,00 TL devir etmi olup, bakanlıktan gelen ödenek toplamı ,00 TL (lçeler dahil) ödenekten ,93 TL ödenmitir. Ayrıca çileri Bakanlıının tarih ve 12/4 sayılı sosyal Hizmetler konulu genelgeleri çerçevesinde sosyoekonomik kalkınma için sosyal nitelikli hizmetlerin çada kurslar düzenlenmesi ve düzenlenen bu kurslarda okullarda arızalı durumda olan sıra vb. donatım malzemelerin onarılması için Meslek Edindirme ve Beceri Kazandırma projesi için ,00 TL katkı salanmıtır. Tarım Hizmetleri Özel dare bütçesinden ve çiftçi katkı paylarından gelen ödenekle birlikte toplam ,00 TL ödenek ile süt soutma tankı, muhtelif meyve fidanı alımı, Seralarda damlama sistemi, yem bitkileri üretimi gelitirme gibi projeler için Tarım hizmetlerine toplam ,00 TL ödeme yapılmıtır yılına harcanmayan toplam ,00 TL ödenek devretmi, 449,00 TL. iptal edilmitir. Salık Hizmetleri için Özel daremiz bütçesinden ,00 TL ödenek ayrılmıtır yılı içinde ,04 TL. aktarma yapılarak toplam daremiz bütçesinden ,04 TL. harcanmıtır yılı içinde Salık Bakanlıı naat ve Onarım Daire Bakanlıından toplam ,00 TL ödenek gönderilmi, 2008 mali yılından ,52 TL. devir etmi ve toplam ,52 TL ödenekten, Uzunmehmet Göüz Hastalıkları Hastanesi, Alaplı Devlet Hastanesi Tıbbi Cihaz alımı, Alaplı Devlet Hastanesi Diyaliz Binası yapımı için ,39 TL. olmak üzere idaremiz bütçesiyle birlikte ,43 harcama gerçeklemitir olup, 2010 yılına ,13 TL. ödenek devretmitir. Kültür ve Turizm Hizmetleri için Özel daremiz bütçesinden ,00 TL ödenek ayrılmı olup, bu ödenekten ,00 TL. si dier ödenek kalemlerine aktarılmıtır yılı içinde Kültür ve Turizm Bakanlıından yatırımlar için ,00 TL ödenek gönderilmi, 2008 yılından ,16 TL devir etmitir. 2

4 Filyos Örenyeri kazı ve restarosyon projesi, Kdz. Ereli Müzesi Temizlik ve Güvenlik ii, Çaycuma Kadıolu Kazı Çalımaları ve Atatürk Kültür merkezi onarımı olmak üzere toplam ,59 TL. harcama yapılmıtır. Ayrıca; gönderilen ödeneklerden ,00 TL. si belediyelerin çalımalarında kullanılmak üzere gönderilmi, ,00 TL. si ilgili belediyelerin projeleri karılıı ödenmi olup, harcanmayan ödenekler toplamı olan ,49 TL 2010 yılına devir etmi ve 6,08 TL. si iptal edilmitir. Spor hizmetleri için 2009 yılı bütçesi, ek bütçe ve aktarmalar ile birlikte Gençlik ve Spor l Müdürlüüne ,07 TL ödenek ayrılmı, 2008 yılından toplam ,73 TL. ödenek devretmitir. Yıl çinde Belediyelerin Spor Sahalarında kullanılmak üzere ,00 TL. gönderilmi olup, toplam ödenek ,80 TL. dir. Yıl çinde dier harcama kalemlerine ,00 TL. aktarma yapılmıtır. Harcanmayan ,82 TL. si 2010 yılına devretmitir. 905,35 TL. ödenek iptal edilmitir. Emniyet Hizmetleri için Kent Güvenlik Merkezi Yönetim Sistemi Bakanlıktan gelen ve Özel dare bütçesinden verilen ödenekle birlikte 2008 yılından ,50 TL. ödenek devretmitir mali yılı içinde Bakanlıktan ,00 ödenek gönderilmi ve 2009 idaremiz bütçesi ile ,00 TL. ödenek ayrılmı ve toplam ,06 TL ödenee ulamıtır. Toplam ödenekten 2009 yılı içinde Emniyet Müdürlüü Hizmet Binası, l Jandarma Komutanlıı Hizmet Binası, Kozlu J. Krk. Komutanlıı ve 3. Jandarma Eitim Tugay Komutanlıına güvenlik sistemi, limizin güvenlii için MOBESE ve Ereli ve Alaplı lçe Emniyet Müdürlükleri Hizmet Binalarının Doalgaza Dönüümü olmak üzere ,43 TL si harcanmıtır yılına harcanmayan toplam ,63 TL. ödenek devretmitir. l Sivil Savunma Hizmetlerine 2009 yılı bütçesi ile ,00 TL. ödenek ayrılmı ve Araçların bakımı, oranımı, Malzeme alımı, Telsiz ve arj cihaz alımı ve dalı kurs hizmetleri için toplam ,10 TL. ödeme yapılmıtır. Sosyal Hizmetler Müdürlüüne 2009 mali yılı için ,00 TL. ödenek ayrılmı ve 2008 yılından ,42 TL ödenek devir etmitir yılı içerisinde Bakanlıktan ,00 TL ödenek gönderilmi olup toplam ödenek miktarı ,42 TL olmutur. Çaycuma Huzurevi Müdürlüü Hizmet Binası Onarımı ve Çaycuma Huzurevi Binası Tefriat alımları için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüünden gönderilen ödenekten, toplam ,50 TL ödenmitir. Harcanmayan ,87 TL ödenek 2010 yılına devir etmi olup, ,00 TL ödenek baka harcama kalemlerine aktarılmı ve 783,05 TL ödenekte iptal edilmitir. l Özel daresi bütçesi içerisinde yapılan hizmet ve yatırımlar 2009 yılı içerisinde bütçe ile verilen ödeneklerin harcanmasında ve hizmetlerin yürütülmesinde ilgili mevzuat hükümlerine riayete gerekli dikkat ve itina gösterilmitir. Yılsonu itibariyle harcanmamı gözüken ve devam eden projelere Bakanlıklardan isme gönderilen iler olduundan ödemeleri 2010 yılı içinde yapılacaktır. Bakanlıklardan gönderilen ödeneklerle yapılan yatırımlar ve harcamalar ise metin içersinde ayrıca belirtilmitir yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emei geçenlere teekkür eder, takdirlerinize sunarım. Erdal ATA Vali 3

5 ÇNDEKLER I- GENEL BLGLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- dareye likin Bilgiler 1- Fiziki Yapı 2- Tekilat Yapısı 3- Teknolojik Kaynaklar 4- nsan Kaynakları 5- Yönetim ve ç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- darenin Amaç ve Hedefleri 1- Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet / Proje Uygulamaları ve Performans Sonuçları IV- KURUMSAL KABLYET ve KAPASTENN DEERLENDRLMES A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Deerlendirme 4

6 I-GENEL BLGLER A Misyon ve Vizyon Misyon Zonguldak line, ildeki kii ve kurululara yönelik, bata eitim, salık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkenlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; yapılacak hizmetlerle, çekim merkezi haline gelebilecek ilimizin stanbul gibi büyük bir metropolün nüfusunun bir kısmına alternatif yerleim bölgesi oluturarak son yıllardaki ilimizden yüksek orandaki göçü tersine çevirmek, kömüre alternatif i alanları oluturmak, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde daıtımını ve kullanımını salayarak halkın yaam kalitesini ve ilin kalkınmılık düzeyini yükseltmektir. Vizyon Çada, güvenilir, yerinden yönetim anlayıını yerletirmi, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; dinamik, insan odaklı, kamu yararı sorumluluu taıyan, verimlilii ve performansı yüksek, sosyal ihtiyaçlara duyarlı, dezavantajlı kii ve grupları gözeten, tüm hizmetlerinde saydamlık ve hesap verilebilirlii esas alan bir kurulu olmaktır. 5

7 B)- Yetki, Görev ve Sorumluluklar l Özel darelerinin yetki, görev ve sorumlulukları 5302 Sayılı l Özel daresi Kanununun 6. ve 7. maddelerinde düzenlenmitir. l özel idaresinin görev ve sorumlulukları; MADDE 6. l özel idaresi mahallî müterek nitelikte olmak artıyla; a) Salık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, topraın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetitirme yurtları, ilk ve orta öretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile dier ihtiyaçlarının karılanmasına ilikin hizmetleri il sınırları içinde, b) mar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, aaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilikin hizmetleri belediye sınırları dıında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. l çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükehirlerde, Büyükehir belediyeleri, dier illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. l çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivedilii ve verildii yerin gelimilik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. l özel idaresi hizmetleri, vatandalara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yalı, dükün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin dier mahallî idareler ve kamu kuruluları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından salanır sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dıındadır. l özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları MADDE 7. l özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları unlardır: a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kiilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların il özel idaresine verdii yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taınır ve taınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve baı kabul etmek. 6

8 e) Vergi, resim ve harçlar dıında kalan ve miktarı yirmi be milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyumazlıkların anlamayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dıındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve elence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. l özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görü ve düüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve aratırması yapabilir. l özel idaresinin mallarına karı suç ileyenler Devlet malına karı suç ilemi sayılır. l özel idaresinin proje karılıı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, artlı baılar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. C-dareye likin Bilgiler 1)Fiziki Yapı l Özel daremizin 12 Katlı toplu Merkezinde kendisine ait ve 10 ncu katlarıyla, Merkez Kokaksu Birlik Mahallesinde bulunan ek hizmet binası ile 5 adet Merkez ve lçe bakımevi binalarında hizmet verilmektedir. Ayrıca, ilçeler itibariyle Çaycuma ve Kdz. Ereli lçelerinde mülkiyeti idaremize ait binalarda, Alaplı lçesinde lçe Belediyesi, Devrek ve Gökçebey lçelerinde ise Kaymakamlık binalarında hizmet verilmektedir. 7

9 L ÖZEL DARES EMLAK KAYITLARI CMAL SIRA EMLAKIN TOPLAM Merkez Alaplı Çaycuma Devrek Gökçebey Kdz. Ereli NO. CNS Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı Adedi Alanı 1 Arazi , , , , , ,23 2 Bahçe , , ,13 3 Arsa , , , , , , ,18 4 Okul , , , , , , ,04 5 Vali Konaı , ,00 6 Kat Mülkiyeti , , ,92 7 Lojman Binası , , , , ,00 8 Bina , , ,93 9 Hal Dükkanı 1 305, ,15 10 Turistik Tesis , , ,10 11 Depo , ,56 12 Kat rtifakı , ,63 13 antiye - Tesis , , , , , , ,41 TOPLAM , , , , , , ,28 GENEL CMAL S.NO. CNS Adedi Alanı (m2) 1 Arazi ,23 2 Bahçe ,13 3 Arsa ,18 4 Okul ,04 5 Vali Konaı ,00 6 Kat Mülkiyeti ,92 7 Lojman Binası ,00 8 Bina ,93 9 Hal Dükkanı 1 305,15 10 Turistik Tesis ,10 11 Depo ,56 12 Kat rtifakı ,63 13 antiye - Tesis ,41 TOPLAM ,28 8

10 SIRA NO MAKNA CNS T.DNG. DAMPERL KAMYON Ç.DNG. DAMPERL KAMYON SABT KASALI KAMYON L ÖZEL DARES MAKNA PARKI KODU ADET SIRA NO DOZER MAKNA CNS VBRASYONLU SLNDR ELLE KUM. YAMA SLNDR ÇEK. T.BAKIM DSTRBÜTÖRÜ YAPIM DSTRBÜTÖRÜ KODU ADET YAPIM GREYDER VDANJÖR LAS.TEK.YÜKLEYC ÇEK. TP ROLEY TANK PALETL YÜKLEYC ASFALT FNSCHER PALETL ESCAVATÖR SU TANKER KANAL K.YÜKLEYC KAM. SEY. TAMR ÇEKC ÇEK. T.AKARY TREYLER FORKLFT SEY. KAY. MAKNASI SEYYAR KOMPRESÖR KAMP. TREYLER VAGON DRLL SEM TREYLER LAS. TEK. SLNDR KASALI TREYLER DEMR BANT. SLNDR BNEK OTO ARAZ BNEK TEK.ÖF.MAH.PKAP ÇFT ÖFÖR MAH.PKAP CENAZE ARACI MNBÜS 08 5 ÖZEL DARE ANA MAK SAYISI = 148 ÖZEL DARE HZMET VASITALARI SAYISI = 48 GENEL TOPLAM = 196 9

11 ZONGULDAK KÖY HZMETLER MÜDÜRLÜÜ MAKNE PARK DURUMUNUN ANTYELERE GÖRE DAILIMI S.NO MAKNANIN CNS MERKEZ LETME MERKEZ ANTYE ALAPLI ANTYES BULUNDUU YER ÇAYCUMA ANTYES DEVREK ANTYES EREL ANTYES GÖKÇEBEY ANTYES TOPLAM 1 BNEK TP OTOMOBL(PKAP. DAHL) MNBÜS CENAZE ARACI DAMPERL KAMYON S.KASALI KAMYON OTOBÜS 0 7 DOZER GREYDER YÜKLEYC (LAS.-PAL.) PAL. ESXCAVATÖR K.KAZICI YÜKLEYC TREYLER FORKLFT SEYYAR KOMPRESÖR VAGON DRLL SLNDR BAKIM SLNDR ASFALT DSTRBÜTÖRÜ ROLEY TANK AKARYAKIT TANKER SU TANKER ARAZÖZ ÇEK. TP AKARY. TANK KAM. SEY. TAMR KAY. A SEY. KAYNAK MAK TREYLER DORSES KAMP TREYLER 0 27 ÇEK. TP. BAKIM DSTRB GENEL TOPLAM

12 2)Tekilat Yapısı l Özel daresi, l halkının mahalli müterek nitelikteki ihtiyaçlarını karılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından oluturulan idari ve mali özerklie sahip kamu tüzel kiiliidir. l Özel daresinin organları; l Genel Meclisini, l Encümenini ve Valiyi ifade eder. Üst yönetici Vali olup l Özel daresi personeli Vali tarafından atanmaktadır. Müdürlükler; Strateji Gelitirme, nsan Kaynakları ve Eitim, Emlak ve stimlak, Destek Hizmetleri, Encümen, Ruhsat ve Denetim, Yazı leri, mar ve Kentsel yiletirme, Yol ve Ulaım Hizmetleri, Yatırım ve naat, Su ve Kanal Hizmetleri, Plan ve Proje, Bilgi lem, Yapı Kontrol ile 5 lçe Özel dare Müdürlüünden olumaktadır. 11

13 L ÖZEL DARES L GENEL MECLS L ENCÜMEN VAL L ÖZEL DARES GENEL SEKRETER Genel Sekreter Yardımcısı Strateji Gelitirme Müd. mar ve Kentsel yiletirme Müd. Alaplı Özel dare Müd. nsan Kaynakları ve Eitim Müd. Yol ve Ulaım Hizmetleri Müd. Çaycuma Özel dare Müd. Emlak ve stimlak Müd. Destek Hizmetleri Müd. Encümen Müd. Ruhsat ve Denetim Müd. Yatırım ve naat Müd. Su ve Kanal Hizmetleri Müd Plan ve Proje Müd. Bilgi lem Müd. Devrek Özel dare Müd. Ereli Özel dare Müd. Gökçebey Özel dare Müd. Yazı leri Müd. Yapı Kontrol Müd. 12

14 3- Teknolojik Kaynaklar l Özel daresi personelinin faaliyetlerinde kullanılan bilgi ve teknolojik kaynaklar aaıda belirtilmitir. 78 Adet Printer 19 Adet Diz Üstü Bilgisayar 130 Adet Masaüstü Bilgisayar 9 Adet Fotokopi Makinesi 1 Adet geni formatlı Ozalit Makinesi 5 Adet Tarayıcı 10 Adet Fotoraf Makinesi 4)nsan Kaynakları KADRO, PERSONEL DURUMU (Memur, Sözlemeli, Daimi-Geçici çi) Memur daremizin 657 sayılı yasaya tabi toplam 134 adet kadrosu mevcut olup, Merkez birimlerimizde 53, lçe birimlerimizde ise 13 personel olmak üzere toplam 66 kadrolu personel görev yapmaktadır. ( Mevcut kadrolardan naklen atanmalar, emeklilik nedeniyle boalan ve norma uygun olarak tahsis edilenler ile birlikte toplam 68 bo kadro bulunmaktadır. ) l Özel dareleri Norm Kadro lke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik le daremize verilen Memur kadro toplamımız 203 olup, daremizde norm kadro çalımaları sonucunda norma uygun olarak; Genel dare Hizmetleri sınıfından 44 dolu - 22 bo Teknik Hizmetler Sınıfından 17 dolu - 26 bo Avukatlık Hizmetleri Sınıfından 2 bo Salık Hizmetleri Sınıfından 3 bo Yardımcı Hizmetler Sınıfından 5 dolu - 15 bo olmak üzere toplam ( 66 dolu - 68 bo ) olmak üzere 134 kadromuz vardır. Sözlemeli Personel 5393 sayılı Kanunun 49.maddesine göre 14 adet tam zamanlı ve 1 adet de kısmi zamanlı sözlemeli personelimiz olmak üzere toplam 15 adet sözlemeli personelimiz bulunmaktadır. (Sözlemeliler dahil mevcut memur kadro sayımız: 81 dolu+53 bo = 134) 13

15 Sürekli ( Daimi) çi l Özel dareleri Norm Kadro lke ve Standartlarına dair yönetmelik ile idaremize verilen sürekli içi kadro toplamımız 102 olup ; daremiz ana bina ve ek binası : 236 Merkez antiyesi : 39 Alaplı antiyesi : 16 Çaycuma antiyesi: 44 Devrek antiyesi : 45 Ereli antiyesi : 36 Gökçebey antiyesi : 15 Kii olmak üzere toplam 431 daimi içimiz mevcuttur. l Özel dareleri Norm kadro lke ve Standartlarına dair yönetmelik (GEÇC MADDE. 2) uyarınca emeklilik nedeniyle boalan sürekli içi kadrolarından 73 tanesi l Genel Meclisi kararlarınca iptal edilmi olup,1 adet kadromuzda süresi içersinde iptal edilecektir. 14

16 ! "#!"!$ % & ' ( & )*+, -. - )/+,. ( )/+, 0 $" 1 )% & 2) 3 )% ( 6"5 5 1 $77 88 % 3.' % 3 4 8'/ & 7% 27) - 7 $7)/ ( 9+,! 1 9!"5 4 3 "5 4 :.% ;7 <!= 8 "5% 776 "5% ' 1 "5 +,<27)= ( 2'*/ & "5 +,<27)= &.' - "5 +,<= ( "5 +,<$= - (. 1 "5 +,<= - 3 "5 >/ 4 $7)/ $7 +,<= $.. +, +, &. % -. % ( 7?"5 1 27) 3.// 4. /.! "5.7,76) > /!"# $ "5 +, 27) % % % 15

17 L ÖZEL DARES PERSONEL DURUMU D E V L E T M E M U R L A R I T E K N K P E R S O N E L D A R P E R S O N E L M E M U R S T A T Ü L Ü P E R S O N E L L E R Ü N V A N L A R A D E T GENEL SEKRETER 1 GENEL SEKRETER YRD. 1 D A R E C BRM MÜDÜRÜ 14 MÜHENDS TEKNKER TEKNSYEN MEMUR GENEL DAR HZMETLER MEMUR YARDIMCI HZMETLER UBE MÜDÜRÜ MÜDÜR YRD. LÇE ÖZEL DARE MÜDÜRÜ 4 ZRAAT 1 NAAT 1 MAKNE 2 JEOLOJ 2 MADEN 1 HARTA MMAR KMYA NAAT MAKNE 2 ELEKTRK ORMAN 1 MADEN 1 NAAT MAKNE ELEKTRK TEKNSYEN 2 AYNYAT SAYMANI 1 BLGSAYAR LETMEN 1 EF 4 MEMUR 6 MUHASEBEC 1 TAHSLDAR 1 KONTROL MEMURU 1 VER HAZ. KONT. LT. 11 HZMETL 3 KALORFERC 2 OFÖR 2 P E R S O N E L C M A L DAREC PERSONEL TOPLAMI 20 TEKNK PERSONEL TOPLAMI 13 DAR VE YARDIMCI PERS. TOPLAMI 33 TAM ZAMANLI SÖZLEMEL PERSONEL 14 KISM ZAMANLI SÖZLEMEL PERSONEL 1 MEMUR GENEL TOPLAMI 66 SÜREKL Ç TOPLAMI 429 GEÇC Ç TOPLAMI GENEL TOPLAM

18 5) Yönetim ve ç Kontrol Sistemi l Özel daresi Personelinden oluturulan komisyonlar marifetiyle, 5302 Sayılı l Özel daresi Kanunun 37 ve 38. maddeleri ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre iç denetim yapılmaktadır. II. AMAÇ VE HEDEFLER A - darenin Amaç ve Hedefleri 1) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler Zonguldak l Özel daresi stratejik planında yer alan 18 stratejik amaç ve hedeflerden 2009 yılı mali imkânları dikkate alınarak öncelikli olanlara yönelik faaliyetler gerçekletirilmitir. Faaliyetlere konu olan 12 Stratejik Amaç ve Hedefler; STRATEJK AMAÇ 1: Ulusal tarım politikaları dorultusunda insan salıını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekletirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaımla gerçekletirmektir. STRATEJK AMAÇ 2: Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklarını azaltan, çada yaamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayıla fiziki ve sosyal alt yapı çalımaları yürütülecektir. STRATEJK AMAÇ 3: Bitkisel üretimi, insan ve çevre salıı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artıını salayıcı tedbirler alarak yaygınlatırmak ve çeitlendirmektir. STRATEJK AMAÇ 4: Hayvancılıı ve hayvansal ürünler üretimi gelitirerek, yetitiricinin gelir seviyesini yükseltmektir. STRATEJK AMAÇ 6: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çada yaamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki salık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaılabilir ve verimli bir ekilde kaliteli hizmet sunmaktır. STRATEJK AMAÇ 7: Eitimde fırsat eitlii yaratmak ve ilköretimde eitinim kalitesini yükseltmek için alt yapı yatırımlarını artırmaktır. STRATEJK AMAÇ 8: Spor alt yapısını il genelinde dengeli daılımını salayarak, halka, özellikle gençlere yönelik spor hizmetlerini yaygınlatırmak, sporu halkın yaam biçimi haline getirmektir. STRATEJK AMAÇ 10: Yoksulluun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kii ve gruplara etkin sosyal koruma salanması amacıyla; sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine, yaygın, etkili ve sürekli bir ekilde ulatırılmasını salama, deien 17

19 toplum yapısı ile oluabilecek sosyal sorunlara karı yeni hizmet modelleri gelitirmektir. STRATEJK AMAÇ 12: Halk eitiminde toplumun tüm kesimlerini beceri, ya, örenim düzeyi ve ihtiyaçlarına uygun biçimde eitim, öretim, rehberlik ve uygulama faaliyetleri yoluyla eitmek ve bilinçlendirmektir. STRATEJK AMAÇ 13: limizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini gelitirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini salayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. STRATEJK AMAÇ 14: Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletiim sistemleri oluturmak çevrenin korunması ve iyiletirilmesi yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilin çevre ve yaam standartlarını yükseltmektir. STRATEJK AMAÇ 18:Personelimizin norm kadro çalımaları çerçevesinde performans kariyer ve liyakatine göre istihdamı salanarak özlük hakları iyiletirmek suretiyle i verimlilii ile çalıma ve yaam standartlarını yükseltmektir. B- Temel Politikalar ve Öncelikler 5302 sayılı l Özel daresi Kanununun yetki ve görevleri dorultusunda, köylerin ve balılarının altyapı hizmetlerini gerçekletirerek kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indirmek, eitim hizmetlerinde bina, altyapı, bakım-onarım faaliyetlerine aırlık vermek temel politika ve önceliimiz olmaktadır. 18

20 III-FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe ve Ek Bütçe Bakanlıktan Gelen Paralar 2008 Yılından Devir Eden 2009 MAL YILI BÜTÇE DURUM CETVEL(TL) GELR GDER (BÜTÇE ÖDENEK) , , ,02 Cari Harcamalar Yatırım Harcamaları Transferler , , , , ,53 Toplam giderlerinin %69,82 si cari harcamalara, %27,21 i yatırım harcamalarına %2,97 i transferlere kullanılmıtır. Köy hizmetleri müdürlüünün Özel dareye devredilen personeli için bakanlıktan gelen ,27 TL nin bütçe durum cetvelinde gelir ve gider kısmında dikkate alınmadıı takdirde ise, Bütçe ve Ek Bütçe Bakanlıktan Gelen Paralar 2008 Yılından Devir Eden 2009 MAL YILI BÜTÇE DURUM CETVEL GELR GDER (BÜTÇE ÖDENEK) ,93 Cari Harcamalar , ,14 Yatırım Harcamaları , ,02 Transferler , , ,26 Toplam giderlerin ; olmaktadır. % 59,08 si cari harcamalar, % 36,89 ü yatırım harcamalarına % 4.03 i transferlere kullanılmıtır. 19

21 B- Performans Bilgileri 1) Faaliyet / Proje Uygulamaları ve Performans Sonuçları Zonguldak l Özel daresinin dönemi Stratejik Planı Amaç ve Hedeflerinden, mali durum ve ihtiyaçlar dorultusunda öncelikli olanların yer aldıı 2009 Performans Programındaki Faaliyet / Projelerin uygulamalarıyla ve yıl içindeki ilave faaliyetlerin büyük bir çounluunun nakdi ve fiziki gerçeklemelerinin aırlıklı ortalaması %85-%100 olması nedeniyle yüksek performans meydana gelmitir. 20

22 1.1 l Özel dare Faaliyetleri Temsil ve Tanıtma Giderleri : limize ziyarete gelen üst düzey beraberindeki heyet, ehit ve Gazi ailelerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri için Yurt dıından gelen Örencilere, Milli Eitim Müdürlüü Gönül Köprüsü Projesi kapsamında gelen örencilerin taıma, yiyecek ve ihtiyaçlarının karılanması, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları çerçevesinde il protokolüne yemek verilmesi, ayrıca dini ve resmi bayramlarda makama ziyarete gelen misafirlere ikram edilmek üzere yiyecek ve içecek giderleri gibi benzeri alımları için ,72 TL harcama yapılmıtır Strateji Gelitirme Müdürlüü Faaliyetleri Köylere Yardım: 2009 yılında köylere yardım tertibinden, köylerin alt yapı ve muhtelif köy sosyal tesisleri için ( Merkez ,00 TL, Alaplı lçesine ,00 TL, Çaycuma lçesine ,00 TL, Devrek lçesine ,00 TL, Ereli lçesine ,00 TL, Gökçebey lçesine ,00 TL) olmak üzere toplam ,00 TL yardım yapılmıtır. Birliklere Yardım: limiz Merkez ve lçe köylerinin altyapı çalımaları ve benzeri hizmetlerinde kullanılmak üzere; Merkez (Araç kiralama içi ücretleri dahil) ,89 TL Alaplı lçesi ,00 TL, Çaycuma lçesi ,00 TL, Devrek lçesi ,92 TL, Ereli lçesi ,32 TL, Gökçebey lçesi ,00 TL Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ödenek aktarılmıtır. Toplam ,13 TL ödenmitir YILI NAKD KÖY YARDIMLARI DAITIM LSTES MERKEZ LÇE SIRA NO KÖYÜN ADI-YAPILAN YARDIMIN MAHYET MKTARI ENCÜMEN KARAR TARH ENCÜMEN KARAR NO 1 Çalı köyü köy odası PVC dorama 2.500, Keller Köyü kadı mah. i.ö.o. Çevre düzenlemesi , Çırgan köyü köy konaı bakım onarım ii 4.000, Hacıali Köyü sosyal tesis inaatı 3.000, Ayvatlar Köyü Bacalar Mahallesi mezarlık koruma duvarı in , Kumtarla Köyü beton yol ve kanal in , Yahya Köyü Köy Konaı, wc ve koruma duvarı in , Gücek Köyü köy konaı yapımı ii 5.000, Ebegümeci Köyü -Mrkz.Mah.Beton Yol ve Kanal n , Örencik Köyü-Beton Yol n , Ense Köyü-Beton Yol n ,

23 12 Kargalar Köyü_Salık Evi Önü Parke Yol ve Beton Kanal n , Futa Köyü-Beton Yol n , Sarımsak Köyü-Mrkz.Mah.Sosyal Tesisin Bakım ve Onarım n , Karapınar Köyü-Kuveyt Cami Bodrum Kat Islahı ve Çevre Düzenleme n , Alancık Köyü-Ortazeytin Mah. Köy Konaı Bakım ve Onarım n , Bozca Köyü-Mrkz. Mah.Beton Yol ve Kanal n , Eceler Köyü-Hacı Mah.Beton Yol ve stinat Duvarı n , Çukurören Köyü-Bozcaolu Mah.Beton Yol ve Kanal n , Örencik Köyü-çmesuyu Tesisi naatına Ait Su ve Kanal n.malzeme 3.000, Uzungüney Köyü yol betonlama ve parke yapımı ii , Körolu Köyü cami lojmanı iç döeme inaatı ii , Kabalaklı Köyü parke yol,beton kanal ve koruma duvarı inaatı i , Gücek Köyü çok amaçlı köy konaı inaatı yapımı ii 3.000, Balçıklı Köyü Üçköy Abacıolu Mah. Balantı yolu stinat duvarı in. i , Merkez lçe-kardeler Köyü Sosyal Tesis Yapımı n , Merkez lçe-kozluköy Köyü Beton Yol ve stinat Duvar n , Merkez lçe-tasmacı Köyü Merkez ve Celepciolu Mahalleri Yolları Beton n , Merkez lçe-olukyanı Köyü Toplantı Salonu Yemekhane Mermer htiyacı , Merkez lçe-daköy Köyü çmesuyu Tesisi Trefi Binası naatı , Taçılar Köyü-Köy Konaı Önü Saha Betonu ve Koruma Duvarı naatı , Çukurören Köyü-çme Suyu Tesisinin Bakım ve Onarım naatı , Dereköy Köyü-Çok Amaçlı Sosyal Tesis naatı , Keller Köyü-Çavular Mah. Cami Çevre Düzenlemesi naatı , Hacıali Köyü-Camii naatı , Üçköy Köyü-Mrkz. Ve Abacıolu Camileri çin Karo Mozaik naatı ,

24 37 Sofular Köyü Yukarı ve Dere Mah. Beton yol 2.000,00 ve kanal inaatı ii Sapça köyü yol kenarı beton kanal inaatı 2.500,00 ii irin köy Çalca Mah. Beton yol inaatı ii , Kara dere Köyü Asmaca Mah. Menfez 2.000,00 inaatı ii Kaleolu Köyü beton yol inaatı ii 2.000, Kargalar köyü parke in. i , Sarımsak Köyü Karıyaka Mah. sosyal tesis 1.000,00 penvereleri yenileme ii Kargalar Köyü cami etrafı çevre 1.700,00 düzenlemesi ii. (parke) Merkez lçe hacıali Köyü-Cami naatı , HARCANAN ,00 SIRA NO YILI NAKD KÖY YARDIMLARI DAITIM LSTES ALAPLI LÇES ENCÜMEN KÖYÜN ADI-YAPILAN YARDIMIN ENCÜMEN MKTARI KARAR MAHYET KARAR NO TARH Bektalı Köyü Merkez,Kasırgalı, Cinler Balısı beton yol yapımı 2.500, Hasanlı Köyü Nusretli Mah. Beton yol 1.500, yapımı ii 3 Kabalar Köyü beton yol yapımı 2.000, Aliolu Köyü parke yapımı ii 2.500, Sabırlı Köyü beton yol inaatı ii 2.000, Yeniköy Köyü Beton Yol yapımı ii 2.000, Küçük kaymaz Köyü beton yol inaatı ii 2.500, Yeni doanlar Köyü Merkez Mahallesi stinat Duvarı Yapım naatı i 3.000, Bektalı Köyü Merkez, Kasırgalı, Cinler Balısı beton yol ve kanal yapımı 2.000, Kasımlı Köyü Ferahlı Mahallesine cami inaatı ii 3.000, Çiçekli Köyü Merkez Balısına beton yol ve kanal yapımı ii , Canbazlı Köyü-Beton Yol Kanal Koruma Duvarı n. 750, Kocaali Köyü-Kadıköy Balısına Parke Yol n , Aaı da Köyü-Mrkz. Balısı Mezarlık Koruma Duvarı n , Aaı doancılar Köyü-Köy Mrkz. Balısı Beton Yol n , Hasanlı Köyü-Mrkz. Mah.Beton Kanal naatı , Çay köy Köyü-Mrkz. Mah.çmesuyu naatı ,

25 18 Sabırlı Köyü Merkez ve Sucahlı beton yol inaatı ii 2.000, safakılı Köyü beton yol ve beton kanal inaatı ii , Durhanlı Köyü Tomanlı mah. Beton yol ve beton kanal in , Kıran Köyü mezarlık etrafı koruma duvarı, beton yol ve beton kanal in , Sofulu-Yedigelli-Hacı hasan Köyleri ile Alaplı yolu arası istinat duvarı in.ii , Hallı köyü yukarı mah. kanal ve yol koruma in. i 1.000, Alaplı lçesi Çatak Köyü menfez onarımı in. i , Alaplı lçesi Aaı doancılar Köyü beton kanal in. i , Alaplı lçesi Hallı köyü yukarı mah. kanal ve yol koruma in. i 1.000, Alaplı ilçesi Aydın yayla köyü isale hattı içme suyu tesisi inaatı ii , Alaplı lçesi- Hasanlı Köyü Çamcılar mah. Yol Kenarı Beton kanal naatı , Alaplı lçesi Ömerli köyü beton yol in. i , Alaplı Bektalı Köyü Merkez, Kasırgalı, Cinler Balısı beton yol yapımı 1.000, Alaplı Ömerli Köyü Gökçeler Mah. Beton yol yapımı 2.000, Alaplı lçesi safakılı Köyü beton yol ve beton kanal inaatı ii , HARCANAN , YILI NAKD KÖY YARDIMLARI DAITIM LSTES ÇAYCUMA LÇES SIRA NO KÖYÜN ADI-YAPILAN YARDIMIN MAHYET MKTARI ENCÜMEN KARAR TARH ENCÜMEN KARAR NO 1 Kalafatlı Köyü köy içi yollarının parke taı yapımı ii 5.000, Burunkaya Köyü köy içi yollarına parke yapımı 4.000, Esenlik Köyü köy konaı yapımı 4.000, Kadıolu Köyü parke yol yapımı 4.000, Yeniköy Köyü parke yol yapımı 3.000, Yukarıgöynük Köyü Merkez Mahallesi parke yol ve beton kanal in , Yolgeçen Köyü köyiçi yollarının parke yapımı ii 5.000,

26 Dere köseler Köyü Kanalolu Mevkisi menfez yapımı Kayıkçılar Köyü köy içi yollarının parke taı yapımı ii Helvacılar Köyü Sarı özler mevkisi parke yol yapımı Çomranlı Köyü-nce hasanlar Mevkisi Beton Yol ve Koruma Duvarı n. Yeilyayla Köyü-Mrkz. Camii Kubesi Alüminyum Kaplama i. Karamusa Köyü-Mrkz.Camii adırvan naatı , , , , , , Ahatlı Köyü-Ellezi Mah.Parke Yol naatı , Dursunlar Köyü-Kadıolu Mevkisi Umumi WC ve adırvan naatı. Yolgeçen Köyü-Odabaolu Mah.Parke Yol naatı. Kerimler Köyü-Saırolu Mah.lköretim Okulu Bakım ve Onarım naatı , , , Burunkaya - Erenköy menfez yapımı ii , Yeniköy Mrk. Mah. parke yol inaatı ii , Karaahmetler Köyü kanalizasyon ebekesi inaatı ii , Da üstü Köyü beton kanal inaatı ii , Yazı Köyü beton yol ve yol koruma duvarı in. i , Yazı baı Köyü beton yol ve beton kanal in. i , Ali köyü mahalle içi parke yol in. i. 600, Kayabaı köyü beton kanal in. i , Çaycuma lçesi Helvacılar Köyü Sarı özler mevkisi parke yol yapımı Kerimler Köyü Saırolu Mahallesi lköretim Okulu Bakım ve Onarım naatı Çaycuma lçesi Akyamaç köyü Katırcılar mah. 250 kiilik fosseptik kuyusu in.ii Çaycuma lçesi-yolgeçen köyü Odabaolu Mahallesi Parke Yol naatı Çaycuma Daüstü Köyü beton kanal inaatı ii , , , , , Çaycuma Kayabaı köyü beton kanal in.ii , Çaycuma Yeniköy Köyü parke yol yapımı 1.000, HARCANAN ,00 25

27 2009 YILI NAKD KÖY YARDIMLARI DAITIM LSTES EREL LÇES SIRA NO KÖYÜN ADI-YAPILAN YARDIMIN MAHYET MKTARI ENCÜMEN KARAR TARH ENCÜMEN KARAR NO 1 Dedeler Köyü Çakaloası ve Bereketler Mah. çi beton yol yapımı 3.500, Yazıcılar Köyü Orta Mah. çi beton yol yapımı ii 2.500, Yeilköy Köyü Çomaklar ve Emsaller Mah. çi beton yol yapımı ii 2.500, Kızılca pınar Köyü içme suyu tesisi ii 2.500, Ruenler Köyü Merkez ve Bakırlık Mh. beton yol yapımı Süleyman beyleri Köyü Göleviç ve Hacullu Mahalle içi Beton yol ve kanal yapımı , Danimentli Köyü içmesuyu inaatı ii 2.500, Hasan kahyalar Köyü Merkez Mahallesi istinat duvarı yapımı ii 3.000, Çidemli Köyü Grup yolu kanal betonlama sı inaatı ii 3.000, Pembeciler Köyü Köy konaı bakım onarım inaatı ii 1.500, Artıklar Köyü beton yol in , Yunuslu Köyü Merkez Mahalle içi beton yol, beton kanal ve koruma duvarı ii 5.000, Tepeören Köyü menfez yapımı ii 2.000, Süleymenbeyleri Köyü Göleviç ve Hacullu Mahalle içi parke yol yap , Kdz. Ereli lçesi-cemaller Köyü Bakımevi Mah.Beton Duvar n , Kdz.Ereli lçesi-amlar Köyü sa Mah.Beton Yol ve Beton Kanal n , Kdz. Ereli lçesi-sarıkaya Köyü Kadılar ve Balı Mah. Köy içi Beton Yol n , Kdz.Ereli lçesi-yalnızçam Köyü Bahçeler Mah.Beton Yol n , Bölücek Köyü-Beton Kanal ve Yol Koruma naatı , Baören Köyü-Karacakaya ve Erdelli Mahalleleri Beton Yol naatı , Bayat Köyü-Merkez,Tingiller,Cebeci Mahalleleri Salık Ocaı Beton Yol naatı , Esenköy Köyü-Mahalle çi Beton Yol ve Koruma Duvarı naatı , Velida Köyü-Köy içi yol beton inaatı , Aydınlar Köyü-mezarlık etrafı Koruma Duvarı naatı ,

28 25 Dalıca Köyü-Çaydüzü Mahallesi ve Mezarlıkyanı Beton Yol ve kanal naatı , Baören Doancılar Köyü Ilgayır, Çotamanlı ve Merkez Mah. Yol betonlaması 1.500, Saltuklu Köyü beton yol inaatı ii , Fındıklı Köyü Merkez Mah. Beton yol inaatı ii , Artıklar Köyü istinat duvarı inaatı ii , Kekek Köyü beton yol ve kanal inaatı ii , Sakallar Köyü Yukarı Mah. Beton yol ve istinat duvarı inaatı ii , skenderli Köyü mezarlık yolu ve koruma duvarı inaatı ii , Toyfanlı Köyü Mrk. Mah. cami taban güçlendirilmesi ii , Abdi Köyü Günler, Karalar ve Tabaklar Mah. beton yol ve beton kanal in. i , Dalıca Köyü kapalı kanalizasyon in. i , Zindancılar Köyü Kanalizasyon in. i , Yazıcılar köyü Burgucu Mah. kanalizasyon in. i , Hacıuslu Köyü beton yol in. i , Aydın Köyü Saka Mah. beton yol ve beton kanal in.ii , Vakıf köyü Mrk Mah. beton yol ve beton kanal inaatı ii , Soanlıyörük köyü Yörük Mah. içme suyu tesisatı ii 3.000, Tepeören Köyü umumi wc, adırvan ve gasil hane inaatı ii 3.000, Kaymaklar köyü beton yol ve beton kanal inaatı ii 1.500, Külah Köyü köy içi beton yol ve beton kanal in. i , amlar köyü beton yol inaatı ii , Ereli Kızılca pınar Köyü içmesuyu tesisi inaatı 4.000, Ereli Rüanlar Köyü ve Bakırlık Mh.beton yol yapımı 2.000, Süleymanbeyleri Köyü Göleviç ve Hacullu Mahalle içi Beton yol ve kanal yapımı 5.000, Süleymanbeyleri Köyü Göleviç ve Hacullu Mahalle içi Beton yol ve kanal yapımı 3.000, HARCANAN , YILI NAKD KÖY YARDIMLARI DAITIM LSTES GÖKÇEBEY LÇES 27

29 SIRA NO KÖYÜN ADI-YAPILAN YARDIMIN MAHYET MKTARI ENCÜMEN KARAR TARH ENCÜMEN KARAR NO 1 Da demirciler Köyü Merkez Mah. Parke yol ve beton kanal yapımı ii 2.000, Karapınar Köyü Hatipler Mah. Parke yol in. i 3.000, Aktarla Köyü Aksakalolu Mah Parke yol yapımı 2.000, Çukur köy Köyü Kara hatipler ve Hüseyinbeyolu Mah. Parke yol in , Karapınar Köyü parke yol inaatı 2.000, Da demirciler Köyü Merkez Mah. Dere geçii (köprü) in. i 5.000, Aktarla Köyü parke yol yapımı inaatı ii 2.000, Muharremler Köyü Mankırolu mah. Parke yol yapımı inaatı ii , Gökçebey lçesi - Gaziler Köyü - Musabeyolu, Paabeyolu, Abdibeyolu, Karanlık olu ve Köprübaı Mah.Yolllarının 3.000, Parke Yol n. 10 Gaziler köyü mahallelerine parke döeme ii , Gökçebey Da demirciler Köyü Merkez Mah. Parke yol ve beton kanal yap , HARCANAN ,00 SIRA NO YILI NAKD KÖY YARDIMLARI DAITIM LSTES DEVREK LÇES ENCÜMEN KÖYÜN ADI-YAPILAN YARDIMIN ENCÜMEN MKTARI KARAR MAHYET KARAR NO TARH Balarkadı Köyü Kodamanlar Mahallesi 3.500, içme suyu tesisi depo inaatı 2 Yassı ören Köyü içmesuyu inaatı ii 5.000, Kurudere köyü Karacalar Mahallesi cami lojmanı inaatı ii 4.000, Hüseyinçavuolu köyü salık ocaı çevre düzenlemesi ii 5.000, Karakoçlu köyü merkez mahallesi koruma duvarı ii , Burhanolu köyü Merkez Mahallesi lojman inaatı ii 3.500, Halilbeyolu Köyü Kıla mah. Parke yol ve beton kanal mezarlık etrafı düzenlenmesi inaatı ii 6.000, Yeilyurt Köyü içme suyu inaatı depolar arası isale hattı inaatı ii ,

30 Mumcuolu Köyü merkez mah. çi kilitli beton yol inaatı ii , Müfettiler Köyü Terziolu Mahallesi içme suyu inaatı ii , Devrek lçesi Kuzca Köyü Mrk. Mah. Parke yol ve beton kanal in. i , Devrek ilçesi Nizamlar Köyü Bodurolu Mah. parke yol ve beton kanal in. ii , Devrek lçesi Hüseyinçavuolu köyü 2.500,00 içmesuyu tadilatı inaatı ii Devrek lçesi Hüseyinçavuolu Köyü salık ocaı çevre düzenlemesi ii 2.000, HARCANAN , Yol ve Ulaım Hizmetleri Müdürlüü Faaliyetleri Köy Yolları Asfalt Kaplama: Bütçeye ,00 TL ödenek getirilmi olup ,32 TL harcama gerçeklemitir. Köy Yolları Asfalt Bakım: Köy yolları için bütçeye ,00 TL ödenek getirilmi, 2008 yılından devir ve aktarma ile birlikte ,52 TL. ödenek ayrılmı; ,25 TL. ın tamamı harcanmıtır. Akaryakıt ve Madeni Ya Alımı: Yol ve Ulaım Müdürlüüne balı makine parkında bulunan araçların akaryakıtı için bütçeye ,00 TL. ve aktarmalarla birlikte ,32 TL ödenek ayrılmı, bunun tamamı ,32 TL ödenmitir. Yedek Parça: Araçların malzeme giderleri için ihtiyaç duyulan yedek parçaların (Lastik) alımları için bütçeye ,00 TL ödenek ayrılmı, 3.605,20 TL. aktarma yapılarak ,20 TL si ödenmitir. Köy Yolları Sanat Yapıları (Büz Yapımı ) : Köy yolları büz yapımı için 2008 yılından devir ile birlikte bütçeye toplam ,80 TL. ödenek ayrılmı, bunun ,72 TL. si harcanmıtır. Köy Yolları Köprü Yapımı: slam Köy ve Beycuma balantısı köprü yapımında kullanılmak üzere 2008 yılından devir ile ,53 TL. ödenek ayrılmı, ,92 TL. harcama yapılmıtır. Trafik aret ve Levhaları: Trafik aret ve Levhalarına aktarmalarla birlikte ,24 TL ödenek ayrılmı, tamamı harcanmıtır. Patlayıcı Madde : Patlayıcı Madde alımı için ,85 TL ödenek ayrılmı, TL aktarma yapılmı ve ,70 TL. ödeme gerçeklemitir. 29

31 Kandilli Yolu Yapımı: Söz konusu i için toplam ,00 TL ödenekten ,60 TL ödenmitir. Personel Servis Aracı Kiralama: Personellerin taınması için bütçeye ,00 TL. ayrılmı ,30 TL. harcanmıtır. Asfalt Plentleri Bakım-Onarım: Asfalt bakım gideri için bütçeye ,00 TL. ödenek ayrılmı ,50 TL. ödenek harcanmıtır. Tır ve Dorse Alımı : daremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet Man TGS Çekici ve 2 Adet Paletli Ekskavatör için ,00 TL. ödenek ayrılmı, ,67 TL. ödenek aktarılmı ve ,67 TL. harcama yapılmıtır. daremiz demirba kayıtlarına kayıtları yapılmıtır. Yol ve Ulaım Hizmetleri Müdürlüü ,06 TL. Bütçe gideri gerçeklemitir. 30

32 #!" # " $ # # %&'(%&'! # )*%+,- )'+'+ + 31

33 ". / 0 /! "#$ %&&'()*+, #$'$"- )$$+$, '&.&/.&'() % ) #1 #! 0 /! " /3/4 5 % )&)6&&)121 2 /3/4 5 &&()7 *0 8)1 2 /3/4 5 ).$ $ 9 8)121 2 : 5 ) $8*, ;; $ 8.$< $ 8!&+;*0 8)121 2 : 5 %)- )8/&'()=&;8&)& 8- ), => 5 )(7,&')1?521 2 %/@3/ 5 %&A&'!*B) $8=&;8$$' 8 $87.&);*08&'&'& $'() 8)121 2 %/@3/ 5 ) ()7 0$'C, 0$1();#;21 2 /3/D 5 ) ()7'(0&; C'1();#;21 2 /3/D 5 %)7,77)1?521 2 /3/D 5 ) 9 '*+8 ' 8&'&+#&5 )$) 1?21 2 /3/D 5 E +;&())121 2 E F -//= 5 32

34 )77'*08)121 2 E F -//= 5 E B)F &,;#&5% )F &,;) %&A&'#&$$$1? / EB)9,$*08)1?521 ' 2 E F -//= 5 %%','% %%','% %%','% #1 #! 0 /! " /3/4 5 )%;' &,& 8-0$)1 21' 2 /3/4 5 G %&&8)1521' 2 /3/4 5 &), B$ ),$' > ) $8*0,$8/&0;#& 0 121' 2 /3/4 5 /&0;#&'"&)8)121' 2 /3/4 5 (*0();#;)1 $ $'&.;.;21521 ' 2 /3/4 5 B$ 5+ 8;#;)*1' 2 /3/4 5 GF&,;')1521' 2 /3/4 5 E B)H -$< < 8)12 1' 2 /3/4 5 ) B# *6 )121' 2 /3/4 5 H ();#;)1521 ' 2 /3/4 5 9 '$5I; &*0= ) 8=15 21' 2 /3/4 5 G "8) : 5 33

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

36 )&&&8(&*08)A 8-* ' & ;"8E&;"8 9 %/@3/ 5 ) 0121' 2!&B&(&-, 8= /3/D 5 G;5,'1 ;;2 0=* /3/D 5 ))$) /3/D 5 G "I*, ;&='I*, 0 $.$ /3/D 5 "(&()7C 9'&A';;1 2 /3/D 5 77,&()#;1 2 /3/D 5 E B)!*B# $@&; 8I + 6 '$$ 'B$ 8$)$, 'E B)% ) ' 2 )1E('#&&2G 0)152 1' 2 55G&)&&&.; &.;&)&;)*152 1' 2 /3/D 5 /3/D 5 /3/D 5 )!&B&8)121' 2 E F -//= 5 E B);. )121' 2 E F -//= 5 I,$. : + $*0 % 0& ;,;&)$ ' 2 E F -//= 5 % )F &,;)%&A&'#&$$$121' 2 E F -//= 5 =&;,&)77'*08)12' 2 E F -//= 5 # 0 / +%*, +%*, +%*, % #1 # 0 /!" 35

37 EB)9,$*08)1?521 ' 2 /3/4 5 )%;' &,& 8-0$)1 21' 2 /3/4 5 G %&&8)1521' 2 /3/4 5 &), B$ ),$' > ) $8*0,$8/&0;#& 0 121' 2! 36 /3/4 5 /&0;#&'"&)8)121' 2 /3/4 5 (*0();#;)1 $ $'&.;.;21521 ' 2 /3/4 5 B$ 5+ 8;#;)*1' 2 /3/4 5 G F &,;')1521' 2 /3/4 5 E B)H -$< < 8)12 1' 2 /3/4 5 ) B# *6 )121' 2 /3/4 5 H ();#;)1521 ' 2 /3/4 5 9 '$5I; &*0= ) 8=15 21' 2 /3/4 5 G "8) : 5 B$;#&.;* 9&)8. 9&);%&& 8E 7 &;E B)121 2 : 5 *, ()7&&() : 5 I. $5I,$ = : 5 )$) ) ();#;) : 5 %)- )8/&'()=&;8&)& 8- ), 0121' 2 -=> 5 - ), 5H;)*.*.,$!&B&.;&A';;1!> =*21' 2 -=> 5 EB) "<(#8)$,$*08#& 0 -=> 5

38 121' 2 #&;'# 8E 7+&)%& ;,; 8I ;B*08. - ), -=> ' 2 G *.,$8;& G 7&,;*089 0=1521' 2 -=> 5 E ')I ;B8!* ' "$8)12 1' 2 -=> 5 G E('#&9&)#&.$$$1521' 2 -=> 5 );B 8;&8;' $8 <7 &+& 8'' " 8=&;8 &&> ;; 8#& 0121' 2 -=> 5 )F &8)121 2 %/@3/ 5 )!$'$+ 8:&;;)121 2 %/@3/ 5 /0&,;./A&);'&%&&9, F +9 0$ ) 0)121 2 );%(<&&8%&&8 9, E B) %/@3/ 5 %/@3/ 5 G 5+, = %/@3/ 5 &B&()#;=1 2 %/@3/ 5 )(7,&')121 2 %/@3/ 5 )8 *0)12' 2 %/@3/ 5 )&&&8(&*08)A 8-* ' & ;"8E&;"8 9 %/@3/ 5 ) 0121' 2!&B&(&-, 8= /3/D 5 G;5,'1 ;;2 0=* /3/D 5 ))$) /3/D 5 G "I*, ;&='I*, 0 $.$ /3/D 5 37

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

T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2010 YILI FAALYET RAPORU

T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2010 YILI FAALYET RAPORU T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2010 YILI FAALYET RAPORU MART 2011 ÜST YÖNETC SUNUU Sayın ; l Genel Meclisinin Deerli Bakanı l Genel Meclisinin Deerli Üyeleri Kamu Yönetiminin Deerli Mensupları Görsel ve Yazılı

Detaylı

T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES PERFORMANS PROGRAMI 2013 MAL YILI

T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES PERFORMANS PROGRAMI 2013 MAL YILI T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES PERFORMANS PROGRAMI 2013 MAL YILI KASIM 2012 1 ÜST YÖNETC SUNUU l Özel dareleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ile 5302 sayılı l Özel dareleri kanunu dorultusunda,

Detaylı

T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2012 YILI FAALYET RAPORU

T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2012 YILI FAALYET RAPORU T.C ZONGULDAK L ÖZEL DARES 2012 YILI FAALYET RAPORU MART 2013 1 ÜST YÖNETC SUNUU Sayın ; l Genel Meclisinin Deerli Bakanı l Genel Meclisinin Deerli Üyeleri Kamu Yönetiminin Deerli Mensupları Görsel ve

Detaylı

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 MALİ YILI

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 MALİ YILI T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 MALİ YILI KASIM 2009 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İl Özel İdareleri; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 Sayılı İl Özel İdareleri Kanunu

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI KASIM 201 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İl Özel İdareleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdareleri kanunu

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bütçe Kesin 2016 Hesabı Mali Hizmetler Müdürlüğü İçindekiler İlgili Mevzuat...4 Bütçe Kesin Hesap Özeti...5 Bütçe Gideri Kesin Hesap Cetveli (Ekonomik Kodun 1. Düzeyi)...6

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARALIK 216 216 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran 216 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak

Detaylı

YATIRIMLAR 2003-2010 FAALİYETLER. Bursa İl Özel İdaresi 2011 BURSA. Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü

YATIRIMLAR 2003-2010 FAALİYETLER. Bursa İl Özel İdaresi 2011 BURSA. Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü YATIRIMLAR FAALİYETLER 2003-2010 T.C. Bursa İl Özel İdaresi nin 2003 ve 2010 Yılları Arasında Gerçekleştirdiği Yatırımlar; Köy-İlçe, Sektör-İlçe ve Sektör-Bursa İli Bazında Verilmiştir. Bursa İl Özel İdaresi

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI YATIRIM, ÇALIŞMA PROGRAMI ve PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 2012 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2018 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ-2018 İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

OSMANGAZİ BELEDİYESİ Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri

OSMANGAZİ BELEDİYESİ Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2016 Mali Yılı Bütçesi 2016-2018 Gelir Gider Tahminleri www.osmangazi.bel.tr OSMANGAZİ BELEDİYESİ OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2016 Mali Yılı Bütçesi 2016-2018 Gelir Gider Tahminleri 2016

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2012 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROGRAMI DEĞERLENDİRMESİ 2013 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet Alımları

Detaylı

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

SULTANGAZİ BELEDİYESİ 2018 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ 2018 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2018 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2018 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

İhtisas komisyonları

İhtisas komisyonları İhtisas komisyonları Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI. Bütçe Yılı 2011 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI. Bütçe Yılı 2011 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KURUMSAL 44.11.01. İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 4 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ÖDENEK ( TL ) TESVİYE ( YENİ LER ) 1. 06 5 7 08

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU MECLİS BAŞKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU MECLİS BAŞKANLIĞINA PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU RAPOR NO : 13 KONU : Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği Belediye Meclisi nin 11.02.2019 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mezarlıklar Dairesi

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiş, Finansmanın

Detaylı

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU MART 2015 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Sayın ; İl Genel Meclisinin Değerli Başkanı İl Genel Meclisinin Değerli Üyeleri Kamu Yönetiminin Değerli Mensupları

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2017 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 09 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 09 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.05.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 09 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yönetmeliği. TEKLİFİN ÖZÜ

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev,

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KONU : 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine istinaden mütenevvi müdürlüklerden mütenevvi kalemler arasında ödenek aktarılması.

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ 2018-2019 GELİR-GİDER TAHMİNLERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 2017 Yılı Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 05 / 01 / 2016 Sayı : 10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

SULTANGAZİ BELEDİYESİ 2017 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 Sultangazi YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ 2017 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 20/11/2017 tarihinde saat 14:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ 2019-2020 GELİR-GİDER TAHMİNLERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 2018 Yılı Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde

Detaylı

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 01.01.2017-30.06.2017 46.35.13.00 ÇİĞLİ BELEDİYESİ (TL) Hesap Yardımcı Hesap Hesap Yardımcı Hesap GİDERİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) Kodu I II III IV Kodu I II III IV

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti.

Detaylı

ÜNİTER VE FEDERAL DEVLETLERDE YEREL YÖNETİMLER: LATİN AMERİKA ÜLKELERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

ÜNİTER VE FEDERAL DEVLETLERDE YEREL YÖNETİMLER: LATİN AMERİKA ÜLKELERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME Arş. Gör. Ünal Yıldız Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÜNİTER VE FEDERAL DEVLETLERDE YEREL YÖNETİMLER: LATİN AMERİKA ÜLKELERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

44.19.00.62.01 01.1.1 05 01 Personel Giderleri 400,00. 44.19.00.62.01 01.3 Genel Hizmetler 244.000,00

44.19.00.62.01 01.1.1 05 01 Personel Giderleri 400,00. 44.19.00.62.01 01.3 Genel Hizmetler 244.000,00 44 38.000.000,00 44.19 38.000.000,00 44.19.00 2.250.205,00 44.19.00.62 İLÇE ÖZEL İDARELERİ 2.250.205,00 44.19.00.62.01 ÇORUM-ALACA İlçe Özel İdaresi 280.300,00 44.19.00.62.01 01 GENEL KAMU HIZMETLERI 280.300,00

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DİİYARBAKIIR İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 15 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 15 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 15 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1 A. Bütçe

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı