T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR"

Transkript

1 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014

2 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014

3 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla) TABLO 4: Ödemeler Dengesi TABLO 5: Ödemeler Dengesine İlişkin Oranlar TABLO 6: İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler TABLO 7: Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (KKBG) TABLO 8: Genel Devlet Toplam Gelir ve Harcamaları TABLO 9: Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi TABLO 10: Mahalli İdareler Gelir ve Harcamaları TABLO 11: Döner Sermayeli Kuruluşlar Finansman Dengesi TABLO 12: Sosyal Güvenlik Kuruluşları Gelir-Gider Dengesi TABLO 13: İşsizlik Sigortası Fonu Gelir-Gider Dengesi TABLO 14: Fon Kaynak ve Harcamaları TABLO 15: Toplam İşletmeci KİT Finansman Dengesi TABLO 16: 233 Sayılı KHK Kapsamı İşletmeci KİT Finansman Dengesi TABLO 17: 4046 Sayılı Kanun Kapsamı İşletmeci KİT Finansman Dengesi TABLO 18: Sabit Sermaye Yatırımları TABLO 19: Sektörler İtibarıyla Toplam Sabit Sermaye Yatırımları (Cari Fiyatlarla) TABLO 20: Sektörler İtibarıyla Toplam Sabit Sermaye Yatırımları (1998 Fiyatlarıyla) TABLO 21: Sektörler İtibarıyla Kamu Sabit Sermaye Yatırımları (Cari Fiyatlarla) TABLO 22: Sektörler İtibarıyla Kamu Sabit Sermaye Yatırımları (1998 Fiyatlarıyla) TABLO 23: Sektörler İtibarıyla Özel Sabit Sermaye Yatırımları (Cari Fiyatlarla) TABLO 24: Sektörler İtibarıyla Özel Sabit Sermaye Yatırımları (1998 Fiyatlarıyla) TABLO 25: Kurumlar ve Sektörler İtibarıyla Kamu Sabit Sermaye Yatırımları TABLO 26: Kurumlar ve Sektörler İtibarıyla Kamu Sabit Sermaye Yatırımları

4 YATIRIMLAR 2015 YILI KAMU YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI TABLO 27: Toplam Kamu Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı TABLO 28: Merkezi Yönetim Bütçesi Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı TABLO 29: Genel Bütçe Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı TABLO 30: Özel Bütçe Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı TABLO 31: Düzenleyici ve Den. Kur. Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı TABLO 32: Döner Sermaye ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı TABLO 33: Sosyal Güvenlik Kurumlarının Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı TABLO 34: Döner Sermaye Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı TABLO 35: KİT Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı. 41 TABLO 36: Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı TABLO 37: İller Bankası Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı TABLO 38: Tarım Sektörü TABLO 39: Madencilik Sektörü TABLO 40: İmalat Sektörü TABLO 41: Enerji Sektörü TABLO 42: Ulaştırma-Haberleşme Sektörü 49 TABLO 43: Turizm Sektörü TABLO 44: Konut Sektörü TABLO 45: Eğitim Sektörü TABLO 46: Sağlık Sektörü TABLO 47: Diğer Kamu Hizmetleri (İktisadi) Sektörü TABLO 48: Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal) Sektörü YILI KAMU YATIRIM TAHSİSLERİNİN BÜTÇE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI TABLO 49: 2015 Yılı Kamu Yatırım Tahsislerinin Bütçe Türlerine Göre Sektörel Dağılımı TABLO 50: Merkezi Yönetim Bütçesi TABLO 51: Kamu İktisadi Teşebbüsleri TABLO 52: Döner Sermaye ve Sosyal Güvenlik Kurumları TABLO 53: İller Bankası TABLO 54: Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar YILI SERMAYE GİDERLERİ VE KAMULAŞTIRMA ÖDENEKLERİ TABLO 55: Merkezi Yönetim Bütçesi Sermaye Giderlerinin Sektörel Dağılımı TABLO 56: 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kamulaştırma Ödenekleri... 88

5 TABLO 1: MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLERDEKİ GELİŞMELER SEKTÖRLER (1) 2015 (2) BÜYÜME HIZLARI (YÜZDE) TARIM 3,1 3,5-0,9 3,0 SANAYİ 1,8 3,4 3,6 3,9 HİZMETLER 2,4 5,6 4,6 4,6 GSYH 2,1 4,1 3,3 4,0 GSYH'NİN SEKTÖREL DAĞILIMI (3) TARIM 8,8 8,3 7,9 8,0 SANAYİ 21,8 21,6 21,6 21,5 HİZMETLER 69,4 70,1 70,5 70,5 GSYH 100,0 100,0 100,0 100,0 GSYH (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) GSYH (CARİ FİYATLARLA, MİLYON DOLAR) NÜFUS (YIL ORTASI, BİN KİŞİ) FERT BAŞINA GSYH (CARİ FİYATLARLA, DOLAR) GSYH DEFLATÖRÜ (YÜZDE ARTIŞ) 6,9 6,1 9,1 6,0 TÜFE YIL SONU (YÜZDE ARTIŞ) 6,2 7,4 9,4 6,3 (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program (3) Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri ve vergi-sübvansiyon kalemleri sektörel ağırlıklara göre dağıtılarak GSYH içindeki payları elde edilmiştir.

6 TABLO 2: KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESİ (Cari Fiyatlarla, Milyon TL) (GSYH İçindeki Yüzde Paylar) (1) (2) (1) (2) GSYH ,0 100,0 100,0 100,0 NET MAL VE HİZMET İHRACATI ,2 6,6 4,7 4,6 YURT İÇİ TALEP ,2 106,6 104,7 104,6 SABİT SERMAYE YATIRIMI ,6 20,6 20,5 20,5 KAMU ,2 5,0 4,8 4,6 ÖZEL ,3 15,6 15,7 16,0 STOK DEĞİŞMESİ ,1 0,3 0,1 0,1 KAMU ,2 0,0 0,0-0,1 ÖZEL ,3 0,4 0,1 0,2 YATIRIMLAR ,4 20,9 20,6 20,6 KAMU ,4 4,9 4,8 4,5 ÖZEL ,0 16,0 15,8 16,1 TÜKETİM ,7 85,6 84,2 84,0 KAMU ,6 11,8 11,8 11,6 ÖZEL ,2 73,8 72,4 72,4 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı Not: Net mal ve hizmet ihracatı kalemi toplam yurtiçi talebe ulaşılırken formülasyon gereği ters işaretli olarak gösterilmektedir. (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

7 TABLO 3: KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESİ (1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL) (Yüzde Değişme) (2) (3) (2) (3) GSYH ,1 3,3 4,0 NET MAL VE HİZMET İHRACATI (1) ,6-2,0 0,0 YURT İÇİ TALEP ,7 1,3 4,0 SABİT SERMAYE YATIRIMI ,5-1,8 4,2 KAMU ,7-0,9-2,1 ÖZEL ,7-2,1 6,1 STOK DEĞİŞMESİ (1) ,6 0,2 0,1 KAMU ,2 0,0 0,0 ÖZEL ,8 0,3 0,2 YATIRIMLAR ,5-0,8 4,8 KAMU ,6-1,0-2,3 ÖZEL ,1-0,8 6,7 TÜKETİM ,2 1,9 3,8 KAMU ,1 4,5 2,2 ÖZEL ,9 1,6 4,0 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı Not: Net mal ve hizmet ihracatı kalemi toplam yurtiçi talebe ulaşılırken formülasyon gereği ters işaretli olarak gösterilmektedir. (1) Yüzde değişimler GSYH büyümesine katkılarını göstermektedir. (2) Gerçekleşme Tahmini (3) Program

8 TABLO 4: ÖDEMELER DENGESİ (Milyon Dolar) (1) (2) CARİ İŞLEMLER HESABI I. DIŞ TİCARET DENGESİ İHRACAT (FOB) (3) İHRACAT (FOB) BAVUL TİCARETİ VE DİĞER MALLAR İTHALAT (FOB) İTHALAT (CİF) NAVLUN, SİGORTA VE DİĞER MALLAR PARASAL OLMAYAN ALTIN (NET) LİMANLARDA SAĞLANAN MALLAR (NET) II. HİZMETLER DENGESİ (NET) TURİZM (NET) GELİR GİDER III. GELİR DENGESİ (NET) ÜCRET ÖDEMELERİ (NET) YATIRIM GELİRİ DENGESİ (NET) DOĞRUDAN YATIRIMLAR (NET) PORTFÖY YATIRIMLARI (NET) GELİR GİDER DİĞER YATIRIMLAR (NET) FAİZ GELİRİ FAİZ GİDERİ UZUN VADE MERKEZ BANKASI GENEL HÜKÜMET BANKALAR DİĞER KISA VADE IV. CARİ TRANSFERLER İŞÇİ GELİRLERİ (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program (3) Bavul Ticareti Dahil

9 TABLO 5: ÖDEMELER DENGESİNE İLİŞKİN BAZI ORANLAR (1) (2) CARİ İŞLEMLER DENGESİ / GSYH -6,2-7,9-5,7-5,4 FAİZ GİD. HARİÇ CARİ İŞL. DENGESİ / GSYH -5,0-6,8-4,5-4,2 ALTIN TİCARETİ HARİÇ CARİ İŞLEMLER DENGESİ / GSYH -6,9-6,5-5,6-5,1 DIŞ TİCARET DENGESİ (3) / GSYH -8,3-9,7-7,9-7,7 TİCARET HACMİ / GSYH 49,5 49,1 49,9 50,7 İHRACAT / GSYH 19,4 18,5 19,8 20,3 İHRACAT / CARİ İŞLEM GELİRLERİ 71,7 70,4 70,7 71,1 İHRACAT / İTHALAT 64,5 60,3 65,8 67,1 İTHALAT / GSYH 30,1 30,6 30,1 30,3 İTHALAT / CARİ İŞLEM GİDERLERİ 90,5 89,6 89,4 89,2 HİZMET GELİRLERİ / CARİ İŞLEM GELİRLERİ 20,3 21,6 21,8 21,2 TURİZM GELİRLERİ / CARİ İŞLEM GELİRLERİ 11,9 13,0 13,0 12,9 GELİR DENGESİ GİDERLERİ / CARİ İŞLEMLER GİDERLERİ 4,7 4,9 4,8 4,7 FAİZ GİDERLERİ / CARİ İŞLEM GİDERLERİ 3,6 3,4 3,5 3,5 (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program (3) Ödemeler dengesinde yer aldığı şekliyle

10 TABLO 6: İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (1) 2015 (2) 15 Ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus (Bin Kişi) İşgücüne Katılım Oranı (%) 47,6 48,3 50,1 50,2 İşgücü (Bin Kişi) İstihdam Edilenler (Bin Kişi) Tarım Dışı İstihdam Tarım İstihdamı İşsiz (Bin Kişi) İşsizlik Oranı (%) 8,4 9,0 9,6 9,5 Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) 10,3 10,9 11,7 11,4 İstihdam Oranı (%) 43,6 43,9 45,3 45,4 (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

11 TABLO 7: KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ (KKBG) (1) (2) (MİLYON TL) KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KİT İŞLETMECİ KİT ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ MAHALLİ İDARELER DÖNER SERMAYELİ SOSYAL GÜVENLİK I İŞSİZLİK SİGORTASI FONU FONLAR BİLGİ İÇİN: - KAMU FAİZ ÖDEMELERİ KAMU ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ KKBG (FAİZ ÖDEMELERİ VE ÖZELLEŞTİRME GEL. HARİÇ) PROGRAM TANIMLI KAMU KESİMİ FAİZ DIŞI DENGESİ (3) (GSYH'YA ORAN, YÜZDE) KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ 0,98 0,46 0,98 0,45 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ 2,08 1,18 1,39 1,08 KİT -0,05-0,29 0,21-0,01 - İŞLETMECİ KİT -0,05-0,09 0,43-0,02 - ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ 0,00-0,20-0,22 0,01 MAHALLİ İDARELER -0,02 0,15 0,00 0,11 DÖNER SERMAYELİ -0,04-0,12-0,04-0,04 SOSYAL GÜVENLİK I 0,01-0,05 0,00 0,00 İŞSİZLİK SİGORTASI FONU -0,54-0,59-0,59-0,58 FONLAR -0,46 0,17 0,02-0,10 BİLGİ İÇİN: - KAMU FAİZ ÖDEMELERİ 3,55 3,31 2,98 2,90 - KAMU ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ 0,46 0,81 0,60 0,61 - KKBG (FAİZ ÖDEMELERİ VE ÖZELLEŞTİRME GEL. HARİÇ) -2,12-2,05-1,39-1,85 - PROGRAM TANIMLI KAMU KESİMİ FAİZ DIŞI DENGESİ (3) 0,77 1,04 0,35 1,21 Not: Eksi işaretler fazlayı göstermektedir. (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program (3) Artı işaretler fazlayı göstermektedir.

12 TABLO 8: GENEL DEVLET GELİR VE HARCAMALARI (1) (2) (1) (2) (MİLYON TL) (GSYH'YA ORAN, YÜZDE) VERGİLER ,16 21,37 20,49 20,63 -VASITASIZ ,05 5,92 6,06 6,09 -VASITALI ,42 14,77 13,78 13,82 -SERVET ,69 0,69 0,66 0,72 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER ,13 1,89 2,19 2,02 FAKTÖR GELİRLERİ ,71 5,80 5,71 4,75 SOSYAL FONLAR ,36 10,09 10,05 10, ,36 39,15 38,45 37,61 -ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ ,46 0,81 0,60 0,61 GELİR ,82 39,95 39,05 38,21 CARİ HARCAMALAR ,49 17,99 17,77 17,38 YATIRIM HARCAMALARI ,52 4,20 4,06 3,72 -SABİT SERMAYE ,48 4,22 4,05 3,71 -STOK DEĞİŞMESİ ,03-0,02 0,01 0,01 TRANSFER HARCAMALARI ,84 18,51 18,00 17,58 -CARİ TRANSFERLER ,97 17,38 16,84 16,93 -SERMAYE TRANSFERLERİ ,87 1,12 1,16 0,65 HARCAMA ,85 40,70 39,83 38,67 FAİZ DIŞI HARCAMALAR I ,32 37,40 36,87 35,79 BORÇLANMA GEREĞİ ,03 0,75 0,78 0,46 FAİZ ÖDEMELERİ HARİÇ ,49-2,55-2,18-2,43 BORÇLANMA GEREĞİ FAİZ ÖDEMELERİ VE ÖZELLEŞTİRME ,04-1,74-1,58-1,82 GELİRLERİ HARİÇ BORÇLANMA GEREĞİ (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

13 TABLO 9: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ (Milyon TL) (Yüzde Artış) (Yüzde Dağılım) (GSYH'ya Oran, Yüzde) 2014 (1) 2015 (2) 2015 (2) 2014 (1) 2015 (2) 2014 (1) 2015 (2) HARCAMALAR ,5 100,0 100,0 25,4 24, Personel Giderleri ,6 24,5 25,2 6,2 6, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ,7 4,2 4,3 1,1 1, Mal ve Hizmet Alımları ,6 8,9 8,7 2,3 2, Faiz Giderleri ,5 11,2 11,4 2,8 2, Cari Transferler ,1 36,4 37,3 9,3 9, Sermaye Giderleri ,8 10,7 8,7 2,7 2, Sermaye Transferleri ,9 1,7 1,4 0,4 0, Borç Verme ,3 2,4 2,2 0,6 0, Yedek Ödenekler ,0 0,8 0,0 0,2 GELİRLER ,6 100,0 100,0 24,0 23, Genel Bütçe Gelirleri ,3 96,4 97,9 23,2 22,8 - Vergi Gelirleri ,8 82,9 86,2 19,9 20,0 - Vergi Dışı Gelirler ,7 10,8 8,8 2,6 2,1 - Sermaye Gelirleri ,9 2,1 2,3 0,5 0,5 - Alınan Bağış ve Yardımlar ,7 0,7 0,6 0,2 0, Özel Bütçeli İdareler ve Düz. Den. Kurumlar Gelirleri ,1 3,6 2,1 0,9 0,5 BÜTÇE DENGESİ ,2-1,4-1,1 BİLGİ İÇİN - Faiz Dışı Harcamalar ,2 22,6 21,5 - Faiz Dışı Bütçe Dengesi ,1 1,5 1,7 - Program Tanımlı Faiz Dışı Bütçe Dengesi ,9 0,5 1,1 Not: - Merkezi yönetim bütçesi genel bütçeli, özel bütçeli ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar toplamından oluşmaktadır. - Düzenleyici ve denetleyici kurumların gelir fazlaları genel bütçe vergi dışı gelirlerinden düşülmüştür. (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

14 TABLO 10: MAHALLİ İDARELER GELİR VE HARCAMALARI (1) (MİLYON TL) (GSYH'YA ORAN, YÜZDE) (2) (3) (2) (3) GELİRLER ,7 3,9 3,9 4,0 1.VERGİLER ,4 2,6 2,8 2,9 A. VASITASIZ ,6 0,6 0,7 0,7 B. VASITALI ,6 1,7 1,8 1,9 C. SERVET ,2 0,2 0,3 0,3 2.VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER ,5 0,5 0,4 0,4 3.FAKTÖR GELİRLERİ (NET) ,8 0,8 0,7 0,7 4.SERMAYE TRANSFERLERİ (NET) ,0 0,1 0,0 0,0 HARCAMALAR ,6 4,1 3,9 4,2 1.CARİ GİDERLER ,3 2,5 2,3 2,4 2.YATIRIM HARCAMALARI ,1 1,4 1,3 1,5 A.SABİT SERMAYE ,1 1,4 1,3 1,5 B.STOK DEĞİŞİMİ ,0 0,0 0,0 0,0 3.CARİ TRANSFERLER ,2 0,2 0,3 0,3 4.KAMULAŞTIRMA VE S.DEĞER ARTIŞI ,0-0,1-0,1 0,0 5.SERMAYE TRANSFERLERİ (NET) ,0 0,0 0,1 0,0 GELİR-GİDER FARKI ,0-0,1 0,0-0,1 (1) Belediyeler, il özel idareleri, İller Bankası, belediyelerin oluşturdukları birlikler, su ve kanalizasyon idareleri ile toplu taşım işletmelerini kapsamaktadır. (2) Gerçekleşme Tahmini (3) Program

15 TABLO 11: DÖNER SERMAYELİ FİNANSMAN DENGESİ (1) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) (2) (3) A. GELİRLER I. İŞLETME GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI DİĞER GELİRLER II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR AMORTİSMANLAR KARŞILIKLAR III. BÜTÇE TRANSFERLERİ SERMAYE YARDIM-DİĞER B. GİDERLER I. İŞLETME GİDERLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ DİĞER GİDERLER GENEL YÖNETİM GİD DİĞER II. YATIRIM HARCAMALARI III. STOK ARTIŞI IV. SABİT KIYMET ARTIŞI V. DOLAYSIZ VERGİLER VI. FONLARA TRANSFERLER VII. BORÇ VERME EKSİ GERİ ÖDEME C. GELİR GİDER FARKI D. FİNANSMAN I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ II. İÇ BORÇLANMA (NET) III. DIŞ BORÇLANMA (NET) (1) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlara ait döner sermayeler ile TRT, Milli Piyango İdaresi ve AOÇ'yi kapsamaktadır. (2) Gerçekleşme Tahmini (3) Program

16 TABLO 12: SOSYAL GÜVENLİK I GELİR-GİDER DENGESİ (1) (2) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) I-GELİRLER PRİM TAHSİLATLARI II-GİDERLER SİGORTA ÖDEMELERİ SAĞLIK GİDERLERİ YATIRIM HARCAMALARI (3) III-GELİR-GİDER FARKI IV-BÜTÇE TRANSFERLERİ BÜTÇE TRANSFERLERİ (4) V-FİNANSMAN AÇIĞI (GSYH'YA ORANLAR, YÜZDE) I-GELİRLER 9,43 10,12 10,11 10,23 -PRİM TAHSİLATLARI 7,12 7,69 7,62 7,79 II-GİDERLER 11,00 11,38 11,27 11,16 -SİGORTA ÖDEMELERİ 7,51 7,69 7,73 7,83 -SAĞLIK GİDERLERİ 3,12 3,19 3,11 2,93 -YATIRIM HARCAMALARI (3) 0,01 0,01 0,01 0,01 III-GELİR-GİDER FARKI -1,57-1,26-1,16-0,93 IV-BÜTÇE TRANSFERLERİ 1,57 1,30 1,16 0,93 -BÜTÇE TRANSFERLERİ (4) 4,49 4,59 4,39 4,15 V-FİNANSMAN AÇIĞI 0,01-0,05 0,00 0,00 (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program (3) Türkiye İş Kurumunun sadece yatırım harcaması dahil olup gelir-gider farkının değişmemesi amacıyla toplam gelire yatırım bedeli kadar ekleme yapılmıştır. (4) Faturalı ödemeler, ek karşılıklar, devlet katkısı, emeklilere yapılan ek ödeme, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ve prim ödeme gücü olmayanların GSS primleri dahil edilmiştir.

17 TABLO 13: İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR-GİDER DENGESİ (1) (2) (1) (2) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) (GSYH'YA ORANLAR, YÜZDE) I-GELİRLER ,82 0,81 0,85 0,86 -PRİM GELİRLERİ ,33 0,37 0,37 0,36 -DEVLET KATKISI ,11 0,12 0,12 0,12 -FAİZ GELİRLERİ ,37 0,31 0,35 0,36 -DİĞER GELİRLER ,01 0,01 0,01 0,01 II-GİDERLER ,28 0,23 0,26 0,28 -SİGORTA GİDERLERİ (3) ,07 0,08 0,10 0,09 -DİĞER GİDERLER ,21 0,14 0,16 0,18 III-GELİR-GİDER FARKI ,54 0,59 0,59 0,58 IV- FON VARLIĞI ,32 4,50 4,58 4,74 (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program (3) İşsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu giderleri dahil edilmiştir.

18 TABLO 14: FON KAYNAK VE HARCAMALARI (1) (2) (3) (2) (3) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) (GSYH'YA ORANLAR, YÜZDE) I-KAYNAKLAR ,78 0,47 0,51 0,52 -VERGİ GELİRLERİ ,39 0,38 0,39 0,39 -VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER ,07 0,09 0,11 0,11 -FAKTÖR GELİRLERİ (NET) ,01 0,00 0,00 0,00 -CARİ TRANSFERLER (NET) ,00 0,00 0,00 0,00 -SERMAYE TRANSFERLERİ (NET) ,32 0,00 0,00 0,01 II-ÖDEMELER ,32 0,64 0,52 0,42 -CARİ GİDERLER ,13 0,15 0,18 0,18 -FAKTÖR GİDERLERİ (NET) ,00 0,00 0,00 0,00 -SABİT SERMAYE YATIRIMLARI ,00 0,00 0,00 0,00 -CARİ TRANSFERLER (NET) ,19 0,22 0,24 0,24 -SERMAYE TRANSFERLERİ (NET) ,00 0,27 0,11 0,00 III-GELİR GİDER FARKI ,46-0,17-0,02 0,10 IV-FİNANSMAN ,46 0,17 0,02-0,10 -DIŞ BORÇ KULLANIMI ,00 0,00 0,00 0,00 -DIŞ BORÇ ÖDEMESİ ,00 0,00 0,00 0,00 -İÇ BORÇ ALACAK İLİŞKİSİ (NET) ,01 0,00 0,00 0,00 -KASA-BANKA DEĞİŞİMİ ,44 0,17 0,02-0,11 (1) Özelleştirme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu ile Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu hesaplarını içermektedir. (2) Gerçekleşme Tahmini (3) Program

19 TABLO 15: ÖZELLEŞTİRME PORTFÖYÜ DAHİL İŞLETMECİ KİT FİNANSMAN DENGESİ (Cari Fiyatlarla, Milyon TL) (1) (2) A. GELİRLER I. İŞLETME GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI DİĞER GELİRLER II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR AMORTİSMANLAR ENFLASYON DÜZELTME KARI/ZARARI KARŞILIKLAR III. BÜTÇE VE FONLAR BÜTÇE SERMAYE GÖREV ZARARI YARDIM VE DİĞER FONLAR IV. DİĞER GELİRLER B. GİDERLER I. İŞLETME GİDERLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ DİĞER GİDERLER II. YATIRIM HARCAMALARI III. STOK ARTIŞI IV. SABİT KIYMET ARTIŞI V. DOLAYSIZ VERGİLER VI. TEMETTÜ ÖDEMELERİ VII. DİĞER GİDERLER C. GELİR GİDER FARKI D. FİNANSMAN I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ II. İÇ BORÇLANMA (NET) III. DIŞ BORÇLANMA (NET) Not: Yıllar itibarıyla özelleştirme kapsamındaki şirket sayısındaki değişime bağlı olarak değerler farklılaşmaktadır. (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

20 TABLO 16: 233 SAYILI KHK KAPSAMI İŞLETMECİ KİT FİNANSMAN DENGESİ (Cari Fiyatlarla, Milyon TL) (1) (2) A. GELİRLER I. İŞLETME GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI DİĞER GELİRLER II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR AMORTİSMANLAR ENFLASYON DÜZELTME KARI/ZARARI KARŞILIKLAR III. BÜTÇE VE FONLAR BÜTÇE SERMAYE GÖREV ZARARI YARDIM VE DİĞER FONLAR IV. DİĞER GELİRLER B. GİDERLER I. İŞLETME GİDERLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ DİĞER GİDERLER II. YATIRIM HARCAMALARI III. STOK ARTIŞI IV. SABİT KIYMET ARTIŞI V. DOLAYSIZ VERGİLER VI. TEMETTÜ ÖDEMELERİ VII. DİĞER GİDERLER C. GELİR GİDER FARKI D. FİNANSMAN I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ II. İÇ BORÇLANMA (NET) III. DIŞ BORÇLANMA (NET) (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

21 TABLO 17: 4046 SAYILI KANUN KAPSAMI İŞLETMECİ KİT FİNANSMAN DENGESİ (Cari Fiyatlarla, Milyon TL) (1) (2) A. GELİRLER I. İŞLETME GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI DİĞER GELİRLER II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR AMORTİSMANLAR ENFLASYON DÜZELTME KARI/ZARARI KARŞILIKLAR III. BÜTÇE VE FONLAR BÜTÇE SERMAYE GÖREV ZARARI YARDIM VE DİĞER FONLAR IV. DİĞER GELİRLER B. GİDERLER I. İŞLETME GİDERLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ DİĞER GİDERLER II. YATIRIM HARCAMALARI III. STOK ARTIŞI IV. SABİT KIYMET ARTIŞI V. DOLAYSIZ VERGİLER VI. TEMETTÜ ÖDEMELERİ VII. DİĞER GİDERLER C. GELİR GİDER FARKI D. FİNANSMAN I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ II. İÇ BORÇLANMA (NET) III. DIŞ BORÇLANMA (NET) Not: Yıllar itibarıyla özelleştirme kapsamındaki şirket sayısındaki değişime bağlı olarak değerler farklılaşmaktadır. (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

22 TABLO 18: SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (Cari Fiyatlarla, Milyon TL) (Yüzde Dağılım) (1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL) Yüzde Değişme (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) 1. MERKEZİ YÖNETİM ,0 48, ,0 2. KİT ,2 13, ,2 İŞLETMECİ ,1 13, ,3 ÖZELLEŞTİRME ,1 0, ,7 3. İLLER BANKASI ,0 0, ,4 4. DÖNER SERMAYE ,9 2, ,0 5. SOSYAL GÜVENLİK KUR ,2 0, ,8 ARA ,3 64, ,1 MAHALLİ İDARELER ,7 35, ,0 KAMU ,0 100, ,3 SABİT SERMAYE YATIRIMI ,0 100, ,2 KAMU (3) ,6 22, ,1 ÖZEL SEKTÖR ,4 77, ,1 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program (3) Merkezi Yönetim Bütçesi dengesinde personel harcamaları içinde yer alan yatırım işçiliği kamu yatırımlarına ilave edilmiştir.

23 TABLO 19: SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI () (Cari Fiyatlarla, Milyon TL) (Yüzde Değişme) (Yüzde Dağılım) (1) (2) (1) (2) (1) (2) TARIM ,8 12,9 3,9 3,7 3,8 MADENCİLİK ,5 8,0 2,8 3,3 3,2 İMALAT ,4 14,8 27,8 26,4 27,5 ENERJİ ,4 2,2 3,8 3,8 3,5 ULAŞTIRMA ,9 6,3 22,5 22,2 21,4 TURİZM ,0 11,3 6,8 6,5 6,5 KONUT ,2 13,3 11,5 12,5 12,8 EĞİTİM ,5-2,7 5,8 6,2 5,4 SAĞLIK ,7-2,1 5,9 6,4 5,7 DİĞER HİZMETLER ,5 23,8 9,1 9,1 10, ,1 10,4 100,0 100,0 100,0 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

24 TABLO 20: SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI () (1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL) (Yüzde Değişme) (1) (2) (1) (2) TARIM ,8 5,8 MADENCİLİK ,2 1,7 İMALAT ,3 8,2 ENERJİ ,7-3,7 ULAŞTIRMA ,9 1,0 TURİZM ,4 4,8 KONUT ,6 6,8 EĞİTİM ,0-8,6 SAĞLIK ,3-7,9 DİĞER HİZMETLER ,1 16, ,8 4,2 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

25 TABLO 21: SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (KAMU) (3) (Cari Fiyatlarla, Milyon TL) (Yüzde Değişme) (Yüzde Dağılım) (1) (2) (1) (2) (1) (2) TARIM ,6 16,7 9,6 8,7 9,8 MADENCİLİK ,2 9,3 1,5 2,2 2,3 İMALAT ,7 45,0 0,9 0,9 1,2 ENERJİ ,8-9,4 4,7 5,4 4,7 ULAŞTIRMA ,4-14,8 38,6 37,0 30,4 TURİZM ,2 64,6 0,7 0,5 0,8 KONUT ,4 2,1 1,2 1,0 1,0 EĞİTİM ,3-0,9 14,4 15,8 15,1 SAĞLIK ,4-1,1 5,0 5,5 5,2 DİĞER HİZMETLER ,1 32,5 23,3 23,1 29, ,2 3,7 100,0 100,0 100,0 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program (3) Merkezi Yönetim Bütçesi dengesinde personel harcamaları içinde yer alan yatırım işçiliği kamu yatırımlarına ilave edilmiştir.

26 TABLO 22: SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (KAMU) (1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL) (Yüzde Değişme) (1) (2) (1) (2) TARIM ,8 9,4 MADENCİLİK ,8 2,5 İMALAT ,7 35,9 ENERJİ ,9-15,1 ULAŞTIRMA ,8-20,1 TURİZM ,4 54,4 KONUT ,2-4,2 EĞİTİM ,6-7,0 SAĞLIK ,8-7,2 DİĞER HİZMETLER ,2 24, ,9-2,1 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

27 TABLO 23: SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (ÖZEL) (Cari Fiyatlarla, Milyon TL) (Yüzde Değişme) (Yüzde Dağılım) (1) (2) (1) (2) (1) (2) TARIM ,8 8,2 2,1 2,1 2,1 MADENCİLİK ,9 7,8 3,2 3,6 3,4 İMALAT ,4 14,6 36,4 34,3 34,9 ENERJİ ,5 8,2 3,5 3,2 3,1 ULAŞTIRMA ,4 19,9 17,3 17,7 18,9 TURİZM ,7 10,3 8,8 8,3 8,2 KONUT ,0 13,5 14,8 16,0 16,1 EĞİTİM ,3-5,6 3,1 3,2 2,7 SAĞLIK ,3-2,4 6,2 6,7 5,8 DİĞER HİZMETLER ,6 11,0 4,6 4,8 4, ,0 12,5 100,0 100,0 100,0 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

28 TABLO 24: SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (ÖZEL) (1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL) (Yüzde Değişme) (1) (2) (1) (2) TARIM ,3 2,0 MADENCİLİK ,0 1,6 İMALAT ,2 8,0 ENERJİ ,6 2,0 ULAŞTIRMA ,4 13,0 TURİZM ,0 4,0 KONUT ,0 7,0 EĞİTİM ,5-11,0 SAĞLIK ,0-8,0 DİĞER HİZMETLER ,8 4, ,1 6,1 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Program

29 TABLO 25: KURUMLAR VE SEKTÖRLER İTİBARIYLA KAMU SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (2014) (1) ( Cari Fiyatlarla, Milyon TL) MERKEZİ ÖZELLEŞ. İLLER DÖN. SER. ALT YÜZDE MAHALLİ YÜZDE SEKTÖRLER YÖNETİM (2) KiT KAP. KUR. BANKASI + S.G.K. DAĞILIM İDARELER KAMU DAĞILIM TARIM , ,5 MADENCİLİK , ,3 İMALAT , ,9 ENERJİ , ,4 ULAŞTIRMA , ,1 TURİZM , ,5 KONUT , ,0 EĞİTİM , ,3 SAĞLIK , ,4 DİĞER HİZMETLER , , , ,0 YÜZDE DAĞILIM 81,3 15,6 0,2 0,0 3,0 100,0 YÜZDE DAĞILIM 58,0 11,1 0,1 0,0 2,1 71,3 28,7 100,0 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Yatırım işçiliği hariçtir.

30 TABLO 26: KURUMLAR SEKTÖRLER İTİBARIYLA KAMU SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (2015) (1) ( Cari Fiyatlarla, Milyon TL) MERKEZİ ÖZELLEŞ. İLLER DÖN. SER. ALT YÜZDE MAHALLİ YÜZDE SEKTÖRLER YÖNETİM (2) KiT KAP. KUR. BANKASI + S.G.K. DAĞILIM İDARELER KAMU DAĞILIM TARIM , ,4 MADENCİLİK , ,4 İMALAT , ,3 ENERJİ , ,7 ULAŞTIRMA , ,0 TURİZM , ,8 KONUT , ,0 EĞİTİM , ,4 SAĞLIK , ,1 DİĞER HİZMETLER , , , ,0 YÜZDE DAĞILIM 74,8 20,7 0,2 0,1 4,3 100,0 YÜZDE DAĞILIM 48,1 13,3 0,1 0,0 2,8 64,3 35,7 100,0 KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı (1) Program (2) Yatırım İşçiliği Hariçtir.

31 YATIRIMLAR

32 2015 YILI KAMU YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

33 TABLO 27: KAMU YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI(*) SEKTÖRLER 2014 TAHSİS 2015 % PAY % PAY TAHSİS TARIM , ,8 9,0 Sulama , ,6 4,6 Bitkisel Ürünler , ,8-8,2 Hayvancılık , ,2 65,1 Su Ürünleri , ,1 11,1 Ormancılık , ,0 57,3 MADENCİLİK , ,8 1,9 Madencilik , ,8 1,9 İMALAT , ,9 27,0 Gıda , ,5 76,2 Tütün ve Mamülleri ,0 0 0,0 - Dokuma ve Giyim 200 0, ,0 0,0 Basım Sanayii , ,0-25,9 Kimya , ,6 11,8 Demir-Çelik , ,3 30,4 Elektriksiz Makineler , ,1 0,0 Elektrikli Makine , ,0 27,3 Demiryolu Taşıt Sanayii , ,2 56,7 Standardizasyon ve Kalite , ,1 8,9 ENERJİ , ,3 14,5 Enerji , ,3 14,5 ULAŞTIRMA , ,1 11,6 Demiryolu Ulaştırması , ,0 20,0 Denizyolu Ulaştırması , ,0 0,9 Havayolu Ulaştırması , ,2 0,6 Karayolu Ulaştırması , ,1 4,6 Boru Hattı , ,0 10,9 Kentiçi Ulaşım , ,2 5,8 Haberleşme , ,5 5,0 Otoyollar , ,1 5,8 TURİZM , ,8-3,7 Turizm , ,8-3,7 KONUT , ,6-4,9 Konut , ,6-4,9 EĞİTİM , ,0 7,3 İlköğretim ve Gen. Ortaöğretim , ,5-7,0 Mesleki ve Teknik Eğitim , ,8 38,1 Yüksek Öğretim , ,3 9,0 Kültür , ,4 13,4 Beden Eğitimi ve Spor , ,0 4,6 SAĞLIK , ,3 12,1 Sağlık , ,3 12,1 DİĞER KAMU HİZMETLERİ , ,4 25,7 DKH-İKTİSADİ , ,6 38,5 Genel İdare , ,7 64,7 Güvenlik Hizmetleri , ,9 30,0 Adalet Hizmetleri , ,4 5,9 Düzenleyici ve Denetleyici Kur , ,7 42,5 DKH-SOSYAL , ,7 10,3 İçme Suyu , ,7 5,8 Kanalizasyon , ,0-45,6 Kırsal Alan Planlaması , ,2-13,1 Belediye Hizmetleri , ,1 215,7 Şehirleşme , ,6 31,8 Çevre , ,1 45,7 KOBİ ve Girişimcilik , ,1-2,9 Teknolojik Araştırma , ,5 9,6 Sosyal Güvenlik , ,5 20,0 Afetler , ,4 27,8 İstihdam ve Çalışma Hayatı , ,2 2,1 Sosyal İçerme , ,1 6,2 Teknik İşbirliği , ,0 6,3 Göç , ,1 3,7 GENEL , ,0 12,6 (*)-Mahalli İdareler, özelleştirilen kuruluşlar ve yatırım işçiliği dahil değildir. -Merkezi Yönetim Bütçesi yatırımları, kamulaştırma hariç, sermaye giderlerini ve kamu yatırımı niteliğindeki sermaye transferlerini kapsamaktadır. -KİT ve Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşların yatırımları, kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşları kapsamaktadır. (Cari Fiyatlarla. Bin TL) 15/14 ARTIŞ(%)

34 TABLO 28: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI (*) (Cari Fiyatlarla, Bin TL) SERMAYE GİDERİ SERMAYE TRANSFERİ % PAY SERMAYE GİDERİ SERMAYE TRANSFERİ TARIM , ,8 11,4 Sulama , ,5 4,6 Bitkisel Ürünler , ,7 0,3 Hayvancılık , ,3 65,1 Su Ürünleri , ,2 11,1 Ormancılık , ,2 77,8 MADENCİLİK , ,5 6,0 Madencilik , ,5 6,0 İMALAT , ,2 35,8 Gıda , ,1 73,9 % PAY , ,0 Standardizasyon ve Kalite , ,1 8,9 ENERJİ , ,5 0,6 Enerji , ,5 0,6 ULAŞTIRMA , ,8 6,3 Demiryolu Ulaştırması , ,2 7,4 Denizyolu Ulaştırması , ,9 9,7 Havayolu Ulaştırması , ,4 6,0 Karayolu Ulaştırması , ,2 5,5 Boru Hattı , ,0 400,0 Kentiçi Ulaşım , ,3 5,6 Haberleşme , ,4 6,9 Otoyollar , ,5 5,8 TURİZM , ,1 Turizm , ,1-5,4 KONUT Basım Sanayii SEKTÖRLER , ,8 Konut , ,8-4,5 EĞİTİM , ,0 7,3 İlköğretim ve Gen. Ortaöğretim , ,4 Mesleki ve Teknik Eğitim , ,0 38,1 Yüksek Öğretim , ,4 9,0 Kültür , ,9 13,3 Beden Eğitimi ve Spor , ,4 4,6 SAĞLIK , ,4 8,7 Sağlık , ,4 8,7 DİĞER KAMU HİZMETLERİ , ,8 25,1 DKH-İKTİSADİ , ,5 38,7 Genel İdare , ,5 65,6 Güvenlik Hizmetleri , ,8 30,0 Adalet Hizmetleri , ,2 5,9 Düzenleyici ve Denetleyici Kur , ,9 42,5 DKH-SOSYAL , ,3 7,7 İçme Suyu , ,2 5,8 Kanalizasyon , ,0-43,3 Kırsal Alan Planlaması , ,3 Belediye Hizmetleri , ,1 228,2 Şehirleşme , ,6 7,3 Çevre , ,1 5,0 KOBİ ve Girişimcilik , ,2 Teknolojik Araştırma , ,3 9,8 Afetler , ,5 27,8 İstihdam ve Çalışma Hayatı , ,3 Sosyal İçerme , ,5 6,2 Teknik İşbirliği , ,0 6,3 Göç , ,2 3,7 GENEL , ,0 11,1 (*) - Kamulaştırma ve yatırım işçiliği dahil değildir. - Sermaye giderlerini ve kamu yatırım niteliğindeki sermaye transferlerini kapsamaktadır. 2015/14 ARTIŞ (%) -19,3-5,4-4,5-7,3-13,1-2,9-2,9

35 TABLO 29: GENEL BÜTÇE YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI (*) (Cari Fiyatlarla. Bin TL) SERMAYE GİDERİ SERMAYE TRANSFERİ % PAY SERMAYE GİDERİ SERMAYE TRANSFERİ TARIM , ,1 5,9 Bitkisel Ürünler , ,1 1,6 Hayvancılık , ,5 42,9 Su Ürünleri , ,4 11,1 Ormancılık % PAY , ,1 MADENCİLİK , ,0 8,1 Madencilik , ,0 8,1 İMALAT , ,2 61,5 Gıda , ,2 73,9 Basım Sanayii SEKTÖRLER , ,0 ENERJİ , ,1 16,3 Enerji , ,1 16,3 ULAŞTIRMA , ,3 6,9 Demiryolu Ulaştırması , ,2 7,4 Denizyolu Ulaştırması , ,8 9,7 Havayolu Ulaştırması , ,8 5,8 Karayolu Ulaştırması , ,2 5,2 Boru Hattı , ,0 400,0 Kentiçi Ulaşım , ,5 5,6 Haberleşme , ,7 6,9 TURİZM , ,6 Turizm , ,6-10,2 KONUT , ,7 Konut , ,7-4,6 EĞİTİM , ,8 6,7 İlköğretim ve Gen. Ortaöğretim , ,5 Mesleki ve Teknik Eğitim , ,8 38,1 Yüksek Öğretim , ,2 11,8 Kültür , ,1 20,2 Beden Eğitimi ve Spor , ,2 6,0 SAĞLIK , ,3 7,9 Sağlık , ,3 7,9 DİĞER KAMU HİZMETLERİ , ,9 34,4 DKH-İKTİSADİ , ,7 43,4 Genel İdare , ,7 66,1 Güvenlik Hizmetleri , ,5 30,0 Adalet Hizmetleri , ,5 5,9 DKH-SOSYAL , ,2 9,9 İçme Suyu , ,2 1,6 Kanalizasyon , ,0-43,3 Kırsal Alan Planlaması , ,3 Belediye Hizmetleri , ,1 205,9 Şehirleşme , ,3 6,5 Çevre , ,3 5,0 KOBİ ve Girişimcilik , ,2 Teknolojik Araştırma , ,4 127,1 Afetler , ,0 27,6 İstihdam ve Çalışma Hayatı , ,6 2015/14 ARTIŞ (%) Sosyal İçerme , ,4 6,4 Teknik İşbirliği , ,0 6,0 Göç , ,3 7,7 GENEL , ,0 14,1 (*) - Kamulaştırma ve yatırım işçiliği dahil değildir. - Sermaye giderlerini ve kamu yatırım niteliğindeki sermaye transferlerini kapsamaktadır. -5,9-19,3-10,2-4,6-7,3-21,5-12,9-2,9

36 TABLO 30: ÖZEL BÜTÇE YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI (*) (Cari Fiyatlarla, Bin TL) TARIM Sulama SERMAYE GİDERİ SERMAYE TRANSFERİ % PAY SERMAYE GİDERİ SERMAYE TRANSFERİ % PAY , , , , , ,1 Hayvancılık , , ,5 Ormancılık MADENCİLİK İMALAT ENERJİ Bitkisel Ürünler Madencilik SEKTÖRLER Standardizasyon ve Kalite Enerji ULAŞTIRMA TURİZM Havayolu Ulaştırması Karayolu Ulaştırması Kentiçi Ulaşım Otoyollar Turizm KONUT Konut EĞİTİM Mesleki ve Teknik Eğitim Yüksek Öğretim Kültür SAĞLIK Beden Eğitimi ve Spor Sağlık DİĞER KAMU HİZMETLERİ DKH-İKTİSADİ Genel İdare Adalet Hizmetleri DKH-SOSYAL İçme Suyu Kırsal Alan Planlaması Belediye Hizmetleri Şehirleşme KOBİ ve Girişimcilik Teknolojik Araştırma Afetler Sosyal İçerme Teknik İşbirliği Göç GENEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 2015/14 ARTIŞ (%) , ,0 7,8 (*) - Kamulaştırma ve yatırım işçiliği dahil değildir. - Sermaye giderlerini ve kamu yatırım niteliğindeki sermaye transferlerini kapsamaktadır ,2 4,6-21,8 80,7 6,0 6,0 8,9 8,9 0,3 0,3 5,6 12,5 5,5-5,8 11,0 11, ,2 31,8 9,0 5,2 4,5 10,2 10,2 6,2 6,3 14,7 6,0 6,2 6,0 3,7 355,2-39,8 5,9 46,0 4,7 6,5-48,0

37 TABLO 31: DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI (*) (Cari Fiyatlarla. Bin TL) SEKTÖRLER SERMAYE GİDERİ 2014 SERMAYE TRANSFERİ % PAY SERMAYE GİDERİ 2015 SERMAYE TRANSFERİ % PAY 2015/14 ARTIŞ (%) DİĞER KAMU HİZMETLERİ , ,0 42,5 DKH-İKTİSADİ , ,0 42,5 Düzenleyici ve Denetleyici Kur , ,0 42,5 GENEL , ,0 42,5 (*) - Kamulaştırma ve yatırım işçiliği dahil değildir. - Sermaye giderlerini ve kamu yatırım niteliğindeki sermaye transferlerini kapsamaktadır.

38 TABLO 32: DÖNER SERMAYE VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI(*) TARIM Bitkisel Ürünler Ormancılık İMALAT Gıda ULAŞTIRMA Kentiçi Ulaşım SEKTÖRLER Havayolu Ulaştırması Karayolu Ulaştırması Haberleşme TURİZM Turizm EĞİTİM İlköğretim ve Gen. Ortaöğretim Yüksek Öğretim Kültür SAĞLIK Sağlık DİĞER KAMU HİZMETLERİ DKH-İKTİSADİ Genel İdare DKH-SOSYAL Şehirleşme Çevre Sosyal Güvenlik İstihdam ve Çalışma Hayatı GENEL 2014 TAHSİS % PAY 2015 TAHSİS (Cari fiyatlarla. Bin TL) % PAY 2015/14 ARTIŞ(%) , ,3 6, , ,6 17, , ,7 4, , ,5 126, , ,5 126, , ,7-13, , ,3 7, , ,2-85,6 0 0, , , ,1 2, , ,2 66, , ,2 66, , ,7 5, , ,9 5, , ,7 0, , ,1 17, , ,0 18, , ,0 18, , ,5 52, , ,6 11, , ,6 11, , ,9 58, , ,3 619, , , , , ,5 20,0 0 0, , , ,0 19,0 (*) Döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kurumları yeni bütçe sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

39 TABLO 33: SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI (Cari fiyatlarla, Bin TL) SEKTÖRLER 2014 TAHSİS % PAY 2015 TAHSİS % PAY 2015/14 ARTIŞ(%) DİĞER KAMU HİZMETLERİ DKH-SOSYAL Sosyal Güvenlik İstihdam ve Çalışma Hayatı GENEL , ,0 20, , ,0 20, , ,0 20, , ,0 20, , ,0 20,0

40 TABLO 34: DÖNER SERMAYE YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI (Cari fiyatlarla, Bin TL) SEKTÖRLER TARIM Bitkisel Ürünler Ormancılık İMALAT Gıda ULAŞTIRMA Havayolu Ulaştırması Karayolu Ulaştırması Kentiçi Ulaşım Haberleşme TURİZM Turizm EĞİTİM İlköğretim ve Gen. Ortaöğretim Yüksek Öğretim Kültür SAĞLIK Sağlık DİĞER KAMU HİZMETLERİ DKH-İKTİSADİ Genel İdare DKH-SOSYAL Şehirleşme Çevre İstihdam ve Çalışma Hayatı GENEL 2014 TAHSİS % PAY 2015 TAHSİS % PAY 2015/14 ARTIŞ (%) , ,6 6, , ,8 17, , ,8 4, , ,6 126, , ,6 126, , ,5-13, , ,5 7, , ,2-85,6 0 0, , , ,7 2, , ,2 66, , ,2 66, , ,5 5, , ,5 5, , ,8 0, , ,1 17, , ,8 18, , ,8 18, , ,9 215, , ,8 11, , ,8 11, , ,1 801, , ,7 619, , , ,2 0 0, , , ,0 18,8

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2006

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2006 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2006 17 EKİM 2005 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa TABLO 1: Büyüme...3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla)...4

Detaylı

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler Kamu Kesimi: Yasama Merkezî Yönetim Genel Bütçeye Dahil Yürütme Yargı Kamu Kesimi Mahallî Yönetim Kamu İktisadî Teşebbüsleri Katma Bütçeli Vakıflar Gen. Müd. Karayolları Gen. Müd. DSİ Üniversiteler İKT442

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. MART 215 DÖNEMİ 214 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 215 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 214 YILI MART AYINDA 538 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215 YILI MART AYINDA

Detaylı

ŞUBAT 2013 DÖNEMİ 2012 YILI ŞUBAT AYINDA 2,6 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2013 YILI ŞUBAT AYINDA 1,4 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

ŞUBAT 2013 DÖNEMİ 2012 YILI ŞUBAT AYINDA 2,6 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2013 YILI ŞUBAT AYINDA 1,4 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. ŞUBAT 213 DÖNEMİ 212 YILI ŞUBAT AYINDA 2,6 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 213 YILI ŞUBAT AYINDA 1,4 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 212 YILI ŞUBAT AYINDA 6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 213 YILI ŞUBAT

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER ARALIK 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 23 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.

Detaylı

KAMU YATIRIMLARI RAPORU (2015 YIL SONU)

KAMU YATIRIMLARI RAPORU (2015 YIL SONU) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU YATIRIMLARI RAPORU (2015 YIL SONU) YATIRIM PROGRAMLAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLAR VE PROJE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR i TOPLAM

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 216 ŞUBAT ŞUBAT 216 215 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 216 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 215 YILI ŞUBAT AYINDA 4,5 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 216 YILI

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) Pazartesi, 28 Eylül : Eylül 2009 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) CUMHURBAŞKANI 1 / 89

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) Pazartesi, 28 Eylül : Eylül 2009 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) CUMHURBAŞKANI 1 / 89 16 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27351 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Devlet Planlama Teşkilatı Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN 1 / 89 Başbakan C. ÇİÇEK Devlet Bak. ve

Detaylı

Ocak 2019 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Ocak 2019 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2019 2019 Dönemi Gerçekleşmeleri 2018 yılı ayında 1,7 milyar TL fazla veren bütçe, 2019 yılı ayında 5,1 milyar TL fazla vermiştir. 2018 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı

Detaylı

ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 2014 YILI ARALIK AYINDA 10,6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞ İKEN 2015

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 6 Mart 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

ARALIK 2013 DÖNEMİ 2012 YILI ARALIK AYINDA 16,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2013 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

ARALIK 2013 DÖNEMİ 2012 YILI ARALIK AYINDA 16,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2013 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. ARALIK 213 DÖNEMİ 212 YILI ARALIK AYINDA 16,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 213 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 212 YILI ARALIK AYINDA 14,4 MİLYAR TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞ İKEN 213 YILI

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ. 0 BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2017-2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2017 2018 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 0 BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016-2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2016 2017 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ NE GETİRİYOR? Mahmut Esen 1 Sayamadığınız, ölçemediğiniz hesaplayamadığınız olayları tanıyamazsınız. Galileo Galilei ÖZET Merkezi Yönetim

Detaylı

KASIM 2013 DÖNEMİ 2012 YILI KASIM AYINDA 5,4 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 2013 YILI KASIM AYINDA 6,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

KASIM 2013 DÖNEMİ 2012 YILI KASIM AYINDA 5,4 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 2013 YILI KASIM AYINDA 6,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. KASIM 213 DÖNEMİ 212 YILI KASIM AYINDA 5,4 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 213 YILI KASIM AYINDA 6,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 212 YILI KASIM AYINDA 8,9 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 213 YILI KASIM

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayfa 6 1-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemizin 2015 yılı gider bütçesi

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 11 EKİM 2013 MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI www.maliye.gov.tr 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ EYLÜL AYI GERÇEKLEŞMELERİ EYLÜL AYI BÜTÇE AÇIĞI 6,0 5,8 5,5 (Milyar

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Haziran 2013, No: 63

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Haziran 2013, No: 63 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Haziran 2013, No: 63 Bu sayıda; -Mart ayı işsizlik verileri -Mayıs ayı bütçe gerçekleşmeleri değerlendirilmiştir. İşsizlik Mart Ayında Arttı Mart ayında işiz

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 18 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM-1: TEMEL EKONOMİK

Detaylı

HAZİRAN 2014 DÖNEMİ 2013 YILI HAZİRAN AYINDA 1,2 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2014 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VERMİŞTİR.

HAZİRAN 2014 DÖNEMİ 2013 YILI HAZİRAN AYINDA 1,2 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2014 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VERMİŞTİR. HAZİRAN 214 DÖNEMİ 213 YILI HAZİRAN AYINDA 1,2 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 214 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VERMİŞTİR. 213 YILI HAZİRAN AYINDA 335 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 214

Detaylı

2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2012 YIL SONU BÜTÇE TAHMİNLERİ 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI

2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2012 YIL SONU BÜTÇE TAHMİNLERİ 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI 212 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 212 YIL SONU BÜTÇE TAHMİNLERİ 213 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 16 EKİM 212 MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI www.maliye.gov.tr EKONOMİK GÖRÜNÜM Küresel

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ KASIM yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri % 6,2 artarak 39.219 milyon TL, Bütçe giderleri % 16,8 artarak 35.618 milyon TL olmuştur. yılının ayında 6.423 milyon

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2017 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

MAYIS 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

MAYIS 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. MAYIS 215 DÖNEMİ 214 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 215 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 214 YILI MAYIS AYINDA 8,6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215 YILI MAYIS

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2018 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü ŞUBAT 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü ŞUBAT 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU Mali İzleme Raporu İstikrar Enstitüsü ŞUBAT 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU 2012 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi kaydı ile kullanılabilir. Merkezi Yönetim 2012 Yılı Şubat

Detaylı

KAMU YATIRIMLARI RAPORU (2016 YIL SONU)

KAMU YATIRIMLARI RAPORU (2016 YIL SONU) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU YATIRIMLARI RAPORU (2016 YIL SONU) YATIRIM PROGRAMLAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

HAZİRAN 2015 DÖNEMİ 2014 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI HAZİRAN AYINDA 3,2 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

HAZİRAN 2015 DÖNEMİ 2014 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI HAZİRAN AYINDA 3,2 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. HAZİRAN 215 DÖNEMİ 214 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 215 YILI HAZİRAN AYINDA 3,2 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 214 YILI HAZİRAN AYINDA 959 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ

ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 İÇİNDEKİLER 1 Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı - Aylık Analitik Sunum (2016-2017 Ağustos) 2 Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı - Aylık Ayrıntılı Sunum (2016-2017

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ AĞUSTOS yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri % 19,1 artarak 37.985 milyon TL, Bütçe giderleri % 8,6 azalarak 32.38 milyon TL olmuştur. yılının ayında 3.145 milyon

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiş, Finansmanın

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 9 Ekim 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ağustos 217 KAYSERİ SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER: 1) REEL KESİM 1-a) Büyüme 1-b) Sanayi 1-c) İstihdam 2) FİNANSAL KESİM 2-a) Fiyatlar 2-b) Parasal Göstergeler 2-c) Finansal Yatırım Araçları

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE GİDERLERİ 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Maliye Bakanlığı 16/06/2014 tarihinde 2014 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2014 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU Mali İzleme Raporu İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU 2012 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi kaydı ile kullanılabilir. MERKEZİ YÖNETİM 2012 YILI MAYIS

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU ARALIK 2014 Maliye Bakanlığı 15/01/2015 tarihinde 2014 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2014 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1

Detaylı

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU KASIM 2014 Maliye Bakanlığı 15/12/2014 tarihinde 2014 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2014 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU EKİM 2016 Maliye Bakanlığı 15/11/2016 tarihinde 2016 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2016 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU MART 2017 Maliye Bakanlığı 17/04/2017 tarihinde 2017 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2017 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU EKİM 2015 Maliye Bakanlığı 16/11/2015 tarihinde 2015 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2015 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe

Detaylı

GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla) GSYH (Milyar $, Cari Fiyatlarla)

GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla) GSYH (Milyar $, Cari Fiyatlarla) TÜRKİYE NİN GÖSTERGELERİ > > HABER Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON OVP: 2011-2013 dönemini kapsayan orta program nihayet açıklandı. Program 2011-2013 dönemini kapsıyor, ancak

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

Gelirin Kodu Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,

Gelirin Kodu Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2009/31-12-2009 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2009 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ EYLÜL Maliye Bakanlığı 15/1/ tarihinde yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri %,7 artarak 3.339

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2014 Maliye Bakanlığı 15/09/2014 tarihinde 2014 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2014 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 20 Mayıs 2016 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LISTESI... 3 ŞEKILLER LISTESI... 3 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 29 Nisan 2016 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA

Detaylı

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler SUNUŞ... 2 1. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı