Benzer belgeler
2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI)

dergisinin ücretsiz ekidir Kasım 2013 TURİSTİK OTELCİLER, İŞLETMECİLER VE YATIRIMCILAR BİRLİĞİ İstanbul Konaklama Kapasitesi Raporu

Postcodes Istanbul Town Province Postcode

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016

Çalışmak demek; boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade

Büro Ziyaretleri. Büro Ziyaretleri

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Sunday 2nd of November :50:31 AM Document generated by

6. ULUSLARARASI ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL İL İÇİ VE BÖLGE YARIŞMALARI PLANLAMASI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ

İSTATİSTİK VERİLERİ

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5.

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Müftülüğü. Sayı : E Konu : Ramazan Ayı Kitap Kampanyası. FATİH KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Müftülüğü)

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Havalimanı Transfer Ücretsiz Güzergahlar

BİLİŞİM SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ Sektör Kodu: B

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü. Sayı : BN:...

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

Kurul Raporları 2012 YILI. Faaliyet Raporu

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması

2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İSTANBUL TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI

İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti

Sayı : BN:... /01/2015

2010 ANADOLU LİSELERİ YERLEŞTİRME BİLGİLERİ

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü. Sayı : BN:...

İSTATİSTİK VERİLERİ

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

AFET VE RİSK YÖNETİMİ SEKTÖRÜ Sektör Kodu: R

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK?

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İstanbul Analizi - I

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

Sayı : BN:... /03/2016 Konu : Nisan Ayı Meclis Toplantıları.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Ümraniye. 436 Milyon YTL. (Dörtyüz Otuz Altı Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Popüler Bölgeler 2017

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

PERFORMANS PROGRAMI 2012

Sunday 2nd of November :44:47 AM Document generated by

PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

PLANLAMA VE İMAR SEKTÖRÜ Sektör Kodu: P

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ

2015/ 16. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education

2016 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI

İSTANBUL HALKI için ULAŞIM-TRAFİK ANKETİ

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İÇİN EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, BERTARAFI VE GENEL KENT TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN MALİYETLER

Uz. Dr. Bülent HEREK İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr. H.Burçin Henden Şolt. Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi

2012 Asil - Taban Puanı Karşılaştırmalı Liste

TOPLAM / TOTAL , ,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE

Pasaport Büro Adresleri

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI MÜDÜRLÜĞÜ MÜNHAL EĞİTİM KURUMLARI

İSTANBUL EMNİYET MÜD.POLİSEVİ ŞUBE MÜD.


T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DIŞ PAYDAŞLAR DOSYASI

GAYRİMENKULÜN ENERJİSİ 2017 İLK YARI RAPORU. 20 Temmuz 2017

Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ SARF MALZEME DEPOSU. GELİŞİM FAALİYETLERİ Hizmet İçi Eğitim Sürekli İyileştirme

İş İlan No ( )

İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı Proje Resim Galerisi için Tıklayınız...

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU

Transkript:

2

2

3

Değerli İstanbullular BAŞKANDAN İstanbul un yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde artırılmasını, vizyonunun önemli unsurlarından biri olarak benimseyen Belediyemiz, bu doğrultuda belirlediği orta vadeli amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için dönemsel olarak programladığı yatırım ve hizmetlerini, imkanlarının elverdiği ölçüde gerçekleştirebilmek gayesi ile ara vermeden çalışmaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi, 2009 yılı yatırım programımızı da modern belediyecilik ve yönetişim anlayışımızın gereği olarak ulusal ve kurumsal yatırım politika ve stratejilerimiz doğrultusunda; ilçeler arası sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini göz önünde bulundurmak ve ayrıca paydaşlarımızın -özellikle ilçe belediyelerimizin -görüş, öneri ve taleplerinin de almak ve değerlendirmek sureti ile, uzun bir çalışma süreci sonunda hazırladık 2009 yılı yatırım programı portföyümüzde 6.168.656.000 YTL tutarında toplam 659 adet yatırım yer almaktadır. Bu yatırım portföyünün 2.683.465.000 YTL tutarındaki 178 adedi geçmiş yıllardan devam eden proje ve etüt projelerden, 3.348.191.000 YTL tutarındaki 481 adedi ise yeni yatırımlardan oluşmaktadır. Yatırım politika ve önceliklerimiz doğrultusunda, bundan önceki yıllarda olduğu gibi, 2009 yılı yatırım programımızda da en büyük payı Ulaşım Sektörüne ayırdık. Programladığımız ulaşım yatırımları ile, bir yandan mevcut ulaşım sistemimizdeki yol ağını daha yüksek kapasiteli, güvenli ve kaliteli bir düzeye ulaştırmaya; diğer yandan ise toplu taşımayı teşvik edici ulaşım sistemlerini inşa ve tesis ederek İstanbul u daha çağdaş ulaşım imkanlarına kavuşturmaya devam ediyoruz. 2009 yılı Yatırım Programımızda %55 lik pay ve toplam 3.403.314.000 YTL tutarla ilk sırada yer alan Ulaşım Sektörü kapsamındaki yollar, metrobüs, raylı sistemler, transfer merkezleri ve otoparklar ile diğer ulaşım araç ve sistemleri ulaşım öncelikli yatırım anlayışımızın açık bir göstergesidir. Yatırım politika ve stratejilerimize uygun olarak Yatırım Programındaki toplam tutar içerisinde, Ulaşım Sektöründen sonra sıra ile 832.827.000 YTL tutarındaki % 13.5 pay ile Çevre Yönetimi Sektörü; 718.574.000 YTL tutarındaki %11.6 lık payla Afet Risk Yönetimi sektörü; 453.112.000 YTL tutarındaki % 7.3 lük pay ile Emlak Yönetimi Sektörü ve 254.204.000 YTL tutarındaki % 4.1 lik pay ile de Tarihi Çevre, Kültür ve Turizm Sektörü yer almaktadır. 2009 yılı Yatırım Programında yukarıdaki sektörler için (ulaşım dahil )öngörülen harcamaların toplam payı % 91.7 ye ulaşmaktadır. 5747 sayılı Kanunla kurulan yeni ilçelerin yatırım ihtiyaçları da 2009 yılı Yatırım Programının hazırlanmasında dikkate alınmıştır. Bölgesinde ve Dünyada her geçen gün etkinliği ve cazibesi daha da artan bir merkez olma yolundaki konumu ile güçlenen 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul, programladığımız bu yatırım ve hizmetlerimiz ile arzuladığımız hedefler doğrultusunda hızla yol almaktadır. Bizi Türkiye nin görünen yüzü ve Dünyaya açılan penceresi olan İstanbul u, eşsiz mirasına sahip çıkararak yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir bir dünya kenti yapan öncü ve önder belediye olma vizyonumuza taşıyacak amaç ve hedefler doğrultusundaki yatırım ve çalışmalar, takip eden yıllarda da aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. 2009 yılı Yatırım Programımızın Ülkemize, İstanbul umuza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesile ile programın hazırlanması sürecinde emeği geçen değerli meclis üyelerimiz ile çalışma arkadaşlarımı kutluyor, tüm İstanbullulara en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vizyonumuz Türkiye nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan İstanbul u eşsiz mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya kenti yapan öncü ve önder belediye. Misyonumuz Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir dünya kenti haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetişim anlayışı ile sunmak. 4

FROM THE MAYOR My Dear Citizens, Our Municipality which adopts improving quality of life in Istanbul as an important part of its vision is working hard in order to reach its medium-term objectives and targets, and to realize its periodically planned investments and services as much as possible. As a result of extended process as we did in the previous years, we have prepared our 2009 Investment Program according to modern municipality and governance concepts, in accordance with national and institutional investment policy and strategies. We also have taken into account socio-economic situation of districts and considered the views, suggestions and demands of our stakeholders, especially of district municipalities. In the 2009 Investment Portfolio, there are 659 investment projects with the amount of 6.168.656.000 YTL. 178 items of that investment portfolio with the amount of 2.683.465.000 YTL are ongoing projects and preliminary study projects from previous years and 481 items of it with the amount of 3.348.191.000 YTL are new investment projects. In accordance with our investment policy and priorities, as occurred in previous years, we have allocated the largest share to the transportation sector in the 2009 Investment Program. With planned transportation investments, in one hand by making more secure and quality road network in existing transportation system and increasing its capacity, on the other hand by building and establishing transportation systems which encourage mass transportation, we are continuing to bring enhanced contemporary transportation means to Istanbul. Public highways, tunnel roads, metrobus, rail systems, transfer centers and parking lots and other transportation means and systems under the scope of the Transportation Sector which lead with %55 of the shares amounting to 3.403.314.000 YTL indicate our transportation-focused investment policy. Parallel to our investment policy and priorities, Environment Management Sector with %13.5 of the shares and amount of 832.827.000 YTL, Disaster and Risk Management Sector with %11.6 of the shares and amount of 718.574.000 YTL, Real Estate Management Sector with % 7.3 of the shares and amount of 453.112.000 YTL, Historical Environment, Tourism and Culture Sector with % 4.1 of the shares and amount of 254.204.000 YTL followed after the Transportation Sector in the investment program according to the investment amounts, respectively. Total shares of the abovementioned sectors in the 2009 Investment Program reach up to %91.7. The investment needs of the new districts established with the Law number 5747 have also taken into consideration during the preparation of the 2009 Investment Program. Istanbul, the 2010 European Capital of Culture, with its continuously increasing strength in becoming a center of influence and attraction in the region and in the world, advances in accordance with our designated targets and programmed investments and services. Investment and works will continue in the following years also with same determination and commitment in accordance with objectives and targets which lead us to our vision of being a leading and innovative municipality that monitors the inclusive heritage of Istanbul which is the visible face and window of Turkey opening to the world, making it a sustainable world city with a high rate of life quality. Availing myself of this opportunity, I wish the 2009 Investment Program to be beneficial for our country, Istanbul and our citizens, and also thank the esteemed council members and my colleagues who have put their efforts into this work. I would like to extend my love and respect to the citizens of Istanbul. Kadir TOPBAŞ Mayor of Istanbul Our Visions A leading and innovative municipality that protects the inclusive heritage of İstanbul which is the visible face and window of Türkiye opening to world, making it a sustainable world city with high rate of living quality. Our Mision 5 In order to fulfill the requirement of our historical responsibility for İstanbul which is the meeting point of civilizations, in the name of increasing living quality of the city, reinforcing its exclusive identity and contributing it to become a e respective world city; to offer local services with fair, high quality, open to development, efficient and effective management concept

İÇİNDEKİLER Başkandan...4-5 1. GENEL BİLGİ, ANALİZLER ve KODLAMA YAPISI 1.1 Genel Bilgi ve Analizler...8-15 1.1.1 Yasal Dayanak 1.1.2 Yatırım Programında Esas Alınan Politika Ve Stratejiler 1.1.3 Yatırım Programı Hazırlık Süreci 1.1.4 Yatırım Programında Yer Alan Sektörler 1.1.5 2009 Yılı İçin Öngörülen Yatırımların Genel Analizi 1.1.6 2009 Yılı Yatırımlarının Sektörel Analizi 1.1.7 2009 Yılı Yatırımlarının Müdürlükler Bazında Analizi 1.2 Kodlama Sistemi...16-18 1.2.1 Yatırım Kodlama Yapısı 1.2.2 Yatırımcı Müdürlük Kodları 1.2.3 Yatırım Lokasyon Kodları 2. MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2009 YILI YATIRIMLARI 2.1 Yatırımların Tür Ve Niteliklerine Göre Dağılımı...20 2.2 Yatırımlarının Harcama Tutarlarına Göre Sıralaması...21 2.3 2009 Yılı Müdürlük Bazlı Yatırım Programı...22-91 6

INDEX 3. SEKTÖRLERE GÖRE 2009 YILI YATIRIMLARI 3.1 Yatırımların Sektörel Dağılımı 3.2 Yatırımlarının Tür ve Niteliklerine Göre Sayısal Dağılımı...94 3.3 Yatırımların Tür ve Niteliklerine Göre Parasal Dağılımı...95 3.4 2009 Yılı Sektörel Bazlı Yatırım Programı 3.4.1 Afet Ve Risk Yönetimi Sektörü...97 3.4.2 Bilişim Sistemleri Sektörü...103 3.4.3 Çevre Yönetimi Sektörü...109 3.4.4 Emlak Yönetimi Sektörü...125 3.4.5 Gençlik ve Spor Sektörü...129 3.4.6 Hizmet Sektörü...135 3.4.7 Planlama ve İmar Sektörü...139 3.4.8 Sağlık Sektörü...145 3.4.9 Tarihi Çevre, Kültür ve Turizm Sektörü...149 3.4.10 Ulaşım Sektörü...159 4. DIŞ KREDİLİ LER...175 5. SATIN ALINACAK ARAÇ, GEREÇ VE TECHİZAT...179 6. SUMMARY IN ENGLISH (İNGİLİZCE ÖZET)...184-191 6.1. General Information and a Brief Analysis on Investment Program 2009 6.2. Distribution of Quantity and Amount for Investments Of 2009 in Terms of Directorates 6.3. General Expenditure Distributıon Table of Investment Program 2009 According to Types and Qualifications 6.4. Sectoral Distribution of The Investments to The Directorates in 2009 Investment Program (Sector-Directorate Matrix) 6.5. Sectoral Distribution of The Investment Expenditures to The Directorates in 2009 Investment Program (Sector-Directorate Matrix) 6.6. Classification of Investments 2009 According to Amount of Expenditures in Terms of Directorates 7

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam 6.168.656 Bin YTL tutarında 659 adet yatırım yer almaktadır. Yatırım Programının kanuni dayanağı, hazırlanmasında esas alınan politika ve stratejiler,hazırlık süreci, yatırım sektörleri ve yatırımcı müdürlükler bazındaki genel bilgi ve analizler aşağıda sunulmuştur. 1. YASAL DAYANAK 2009 YILI Yatırım Programı 5393 sayılı Belediye Kanununun(18/a) ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununu (7/a) maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır. 2. YATIRIM PROGRAMINDA ESAS ALINAN POLİTİKA VE STRATEJİLER 2009 yılı Yatırım Programının hazırlanmasında esas alınan politika ve stratejiler aşağıda belirtilmektedir. 2.1. Paydaş Görüşlerinin Alınması : Kamu kaynaklarının daha etkin,verimli, ihtiyaç öncelikleri doğrultusunda kullanılabilmesi için Yatırım Programı hazırlanırken Belediyemizin paydaş grupları olan; İstanbul halkının, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin,kamu kurum ve kuruluşlarının,sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, Belediyemiz müdürlükleri ile üst yönetiminin görüş, ihtiyaç ve talepleri dikkate alınmış ve değerlendirilmiştir. 2.2. DPT nin Genelge ve Talimatlarına Uygun Olma: Devlet Planlama Teşkilatının 04.07.2004 tarih, 2971 sayılı genelgesinde belirtildiği üzere yatırım programı hazırlanırken 9.Kalkınma Planı, Orta Vadeli Plan ve bölgesel planlardaki amaç, politika ve öncelikler ile diğer hususlara uygun olmasına özen gösterilmiştir. 2.3. Ulusal Program Gerek ve Öncelikleri: Yatırım Programında yer alan yatırımların AB uyum sürecinde müktesebata uyuma ve ulusal program gerek ve önceliklerinin yerine getirilmesine katkı sağlanması hususları göz önünde bulundurulmuştur. 2.4. Stratejik Plana Uygun Olma: Yatırım Programında yer verilen yatırımların belirlenmesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vizyon,misyon ve ilkeleri ile Stratejik Planında ifade edilen stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine azami ölçüde katkı sağlanması hedeflenmiştir. 2.5. Sektörel Önceliklendirme : Yatırımlar belirlenirken Belediyemiz görev alanındaki sektörler önceliklendirilmiştir. Bu bağlamda Ulaşım, Çevre, Afet ve Risk Yönetimi ve Kültür sektörleri öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir. 2.6. Yatırımın Fiziksel Durumu : Yatırım Programında, % 70 ve daha yüksek oranda fiziki gerçekleşme düzeyinde bulunan devam eden yatırımlar ile birbiri ile entegre olan yatırımlara ve 2009 yılı sonuna kadar tamamlanacak yatırımlara öncelik verilmiştir. 2.7. İlçelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi: Yatırımların planlanmasında ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak yapılacak yatırımların ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri arasındaki farkın azaltılmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir. 3. YATIRIM PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ 2009 yılı Yatırım Programının cari mevzuata uygun olarak yeni kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ve performans esaslı bütçe çalışmalarına altlık teşkil etmek üzere mümkün olan en gerçekçi şekilde hazırlanması hedeflenmiştir. Yatırım Programı hazırlık süreci bu amaca uygun olarak tasarlanmıştır.önerilen Çalışma Programı çerçevesinde önce Şubat 2008 ayı içerisinde yayınlanan Başkanlık genelgesi ile ilçe ve ilk kademe belediyelerinden yatırım önerilerini Mayıs ayı ortasına kadar bildirmeleri istenmiştir. İlçe ve ilk kademe belediyelerinin bildirdikleri yatırım teklifleri tasnife tabi tutulduktan sonra değerlendirilmek üzere Belediyemizin ilgili birimlerine iletilmiştir. Daha sonra Haziran 2008 ayı içerisinde yatırımcı müdürlüklerimize yönelik yayınlanan diğer bir Başkanlık genelgesi ile de, yatırımcı müdürlüklerimizin görev alanları ile ilgili olarak paydaşlarımızın görüşlerini de dikkate almak ve değerlendirmek sureti ile öngörecekleri yatırım tekliflerini elektronik ortamda (Yatırım Takip Sistemi) bildirmeleri talimatlandırılmıştır. Bu talimat doğrultusunda bildirilen yatırım teklifleri ilgili müdürlükler ile tekrar görüşülerek düzeltme, düzenleme ve analizleri yapıldıktan sonra Ağustos ayı sonuna kadar muhtelif kurullarda görüşülerek değerlendirilmiştir. Müteakiben, değerlendirme ve rasyonelleştirme çalışmalarının yapıldığı toplantı ve çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda yatırım teklifleri önce yatırımcı birimlerin katıldığı bir dizi toplantıda görüşülerek değerlendirilmiş, daha sonra sektörel bazda inceleme ve değerlendirmelerin yapıldığı 8

çalıştaylar gerçekleştirilmiş ve en sonunda ise sayın Belediye Başkanımız ve üst yönetim kademesinin katıldığı toplantılar sonucu nihai değerlendirme ve rasyonelleştirmeler yapılmıştır.böylece, uzun süren bir hazırlık ve değerlendirme süreci sonunda hazırlanan 2009 yılı Yatırım Programı Büyükşehir Belediye Meclisimizin tetkik ve onaylarına sunulmuştur. 4. YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN SEKTÖRLER Bundan önceki yılların yatırım programlarında 6 ana sektör grubu altında toplanan yatırımlar, daha etkin bir izleme ölçme ve değerlendirmeye imkan sağlamak ve ayrıca belediyelerin ilgili mevzuatı ile stratejik planımızın felsefesine daha çok uyum sağlamak amacıyla, 2009 yatırım Programında 10 ana sektör başlığında toplanmıştır. Yatırım Programında bu sektörler: Afet ve Risk Yönetimi, Bilişim Sistemleri, Çevre Yönetimi, Emlak Yönetimi, Gençlik ve Spor, Hizmet, Planlama ve İmar, Tarihi Çevre Kültür ve Turizm, Sağlık ve Ulaşım sektörleri olarak ifade edilmiştir. 5. YATIRIMCI MÜDÜRLÜKLER 2009 yılı Yatırım Programında yatırımları bulunan 34 müdürlüğümüzün isimleri yandaki tabloda görülmektedir. SIRA NO YATIRIMCI MÜDÜRLÜK ADI 1 AKOM 2 ALTYAPI HİZMETLERİ MD. 3 ATIK MD. 4 BİLGİ İŞLEM MD. 5 BİNA İNCELEME VE GÜÇLENDİRME MD. 6 BOĞAZİÇİ İMAR MD. 7 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MD. 8 KORUMA MD. 9 DENİZ HİZMETLERİ MD. 10 DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MD. 11 ELEKTRONİK SİSTEMLER MD. 12 EMLAK MD. 13 HARİTA MD. 14 İMAR MD. 15 KAMULAŞTIRMA MD. 16 KENTSEL DÖNÜŞÜM MD. 17 KENTSEL TASARIM MD. 18 KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MD. 19 KÜTÜPHANE VE MÜZELER MD. 20 MESKEN MD. 21 MEZARLIKLAR MD. 22 PARK VE BAHÇELER MD. 23 PLANLAMA MD. 24 LER MD. 25 RAYLI SİSTEM MD. 26 SATINALMA MD. 27 ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MD. 28 ŞEHİR PLANLAMA MD. 29 Yİ KORUMA MD. 30 TRAFİK MD. 31 ULAŞIM KOORDİNASYON MD. 32 ULAŞIM PLANLAMA MD. 33 MD. 34 YOL BAKIM VE ONARIM MD. 6. 2009 YILI YATIRIMLARININ ANALİZİ 6.1. 2009 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN YATIRIMLARIN GENEL ANALİZİ: 2009 yılı yatırımları türlerine göre projeler ve etüt projeler; genel niteliklerine göre ise devam eden yatırımlar ve yeni yatırımlar başlıklarında ikişer ana gruba ayrılmak sureti ile genel olarak adet ve harcama tutarları bazında analiz edilmiştir. 6.1.2. 2009 YILI YATIRIMLARININ GENEL SAYISAL ANALİZİ 2009 Yatırım Programındaki toplam 659 adet yatırımın 476 adedi proje, 183 adedi ise etüt-proje grubunda yer almaktadır. Buna göre projeler toplam yatırım sayısının % 72.3 si, etüt projeler ise % 27.7 ini teşkil etmektedir. Etüt Proje türündeki toplam 181 adet yatırımın % 33.3 üne tekabül eden 61 adedi devam eden yatırımlardan; %66.7 sine karşılık gelen 122 adedi ise yeni yatırımlardan oluşmaktadır. Toplam sayısı 476 adet olan Proje türündeki yatırımlar incelendiğinde, bu miktarın 117 adet ile % 24.6 lık kısmının devam eden yatırımlardan, 359 adet olan %75.4 lük kısmının ise yeni yatırımlardan oluştuğu görülmektedir. Böylece 117 adedi proje, 61 adedi etüt proje olmak üzere toplam sayısı 178 adet olan devam eden yatırımın, toplam yatırım sayısı (659) içindeki payı % 27 olmaktadır. 359 adedi proje ve 122 adedi etüt-proje olmak üzere toplam sayısı 481 adet olan yeni yatırımlar ise, toplam yatırım sayısı (659) içerisinde % 73 lük paya sahip bulunmaktadır. 2009 yılı yatırım sayılarının bir başka açıdan analizinde: Toplam sayısı 178 adet olan devam eden yatırımların %65.7 lik payla 117 adedinin devam eden projelerden, %34.3 lük payla 61 adedinin ise devam eden etüt projelerden oluştuğu görülmektedir. Toplam sayısı 481 adet olan yeni yatırımlar içerisinde ise 359 adetle yeni projeler % 74.4 lük paya, yeni etüt-projeler ise 122 adetle %25.6 lik paya sahip bulunmaktadır. 6.1.3 2009 YILI YATIRIMLARININ GENEL HARCAMA ANALİZİ 2009 yılı Yatırım Programı portföyünde yer alan toplam 659 yatırım için 6.168.656 Bin YTL kümülatif harcama öngörülmüştür. Proje grubunda yer alan toplam 476 adet yatırım, 5.881.788 Bin YTL harcama ile kümülatif harcama içerisinde % 95.2 lik paya sahip olurken; etüt proje grubundaki toplam 183 adet yatırım için 286.868 Bin YTL tutarında % 4.8 lik bir pay öngörülmüştür. 9

Yatırım Programı portföyünde yer alan proje türündeki 476 adet yatırım için öngörülen 5.881.788 Bin YTL yatırım harcamasının % 43,6 sına karşılık gelen 2.565.130 Bin YTL lik kısmının devam eden projeler için; % 56,4 sına karşılık gelen 3.316.658 Bin YLT lik kısmının ise yeni projeler için harcanması öngörülmektedir. Böylece toplam 659 adetten oluşan 6.168.656 Bin YTL tutarındaki 2009 yılı yatırım harcamalarının 2.683.465 Bin YTL ile % 43.5 lik kısmını devam eden yatırımların, 3.485.191 Bin YTL ile % 56.5 lik kısmının ise yeni yatırımların oluşturduğu görülmektedir. Sayısı 178 adet olan 2.683.465 Bin YTL tutarındaki devam eden yatırımlar toplam harcama tutarının 2.565.130 Bin YTL ile % 95,6 luk kısmı devam eden proje yatırımlarından, 118.335 Bin YTL tutarındaki %4,4 lük kısmı ise devam eden etüt-proje yatırımlarından oluşmaktadır. Sayısı 481 adet olan 3.485.191 Bin YTL tutarındaki yeni yatırımların 3.316.658 Bin YTL tutar ile % 95.2 lik kısmının 359 adet yeni proje yatırımından; 168.533 Bin YTL tutara sahip olan %4.8 lik kısmının ise toplam 122 adet olan yeni etüt-projelerden oluştuğu görülmektedir. 6.2. 2009 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL ANALİZİ 6.2.1. SEKTÖREL SINIFLANDIRMA Sektörleri daha gerçekçi ve detaylı bir sınıflandırmaya tabii tutmak suretiyle Yatırım Programı ile Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe arasındaki ilişkiyi daha anlaşılabilir kılarak, yatırımların performansının ölçülmesine zemin oluşturmak amacının yanı sıra; özel olarak incelenmesi, irdelenmesi ve analiz edilmesine ihtiyaç duyulan sektörlerdeki yatırımların daha etkin izlenmesi ve değerlendirilmesi ihtiyacının belli ölçülerde karşılanması da hedeflenmiştir. SIRA NO SEKTÖR KODU SEKTÖR ADI 1 B BİLİŞİM SİSTEMLERİ 2 Ç 3 E EMLAK 4 H HİZMET 5 K KÜLTÜR VE TURİZM 6 P PLANLAMA VE İMAR 7 R AFET VE RİSK 8 S GENÇLİK VE SPOR 9 U ULAŞIM 10 Z SAĞLIK 6.2.2. 2009 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL BAZDA GENEL ANALİZİ 2009 Yatırım Programında 10 sektörde 6.168.656 Bin YTL tutarında toplam 659 adet yatırım yer almaktadır. Her bir sektör için ve ayrıca sektörler toplamı için öngörülen yatırımların müdürlükler bazında, yatırım tür ve niteliklerine göre sayısal ve parasal dağılımları sayfa (13,14,94,95) deki matris tablolarda detaylı olarak görülmektedir. 2009 yılı yatırımlarının sektörler bazında sayısal analizi aşağıdaki gibidir: 6.2.2.1. 2009 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL BAZDA GENEL SAYISAL ANALİZİ - Ulaşım Sektörü: Bu sektör, 176 adet yatırımla sektörel toplam içerisinde sayısal olarak % 26,7 lik payla ilk sırayı almaktadır. Sektördeki yatırımların 57 adedini (%32.4) devam eden yatırımlar, 119 adedini (% 67.6) ise yeni yatırımlar teşkil etmektedir. - Çevre Yönetimi Sektörü: Çevre Yönetimi sektörü de 170 yatırım adedi ve sektörler toplamında aldığı % 25,8 payla sektörler içinde ikinci sırayı almaktadır. Bu sektördeki yatırımların 36 adedini (% 21.2) devam eden yatırımlar, kalan 134 adedini (% 78.8) ise yeni yatırımlar oluşturmaktadır. - Tarihi Çevre, Kültür ve Turizm Sektörü: Toplam 93 adet olan yatırım sayısı ile sektörler toplamı içerisinde sayısal olarak % 14,1 lik pay ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Bu sektördeki yatırımların 33 adedi (% 35.5) devam eden yatırımlardan, 60 adedi (% 64.5) ise yeni yatırımlardan oluşmaktadır. - Bilişim Sistemleri Sektörü: Bu sektör toplam 54 adet yatırım sayısı ile sektörler geneli içerisinde % 8.8 lik payla dördüncü sırada bulunmaktadır.bilişim Sistemleri yatırımlarının 4 adedi (%6.9) devam eden yatırım, 54 adedi (% 93.1) ise yeni yatırım niteliğindedir. - Afet ve Risk Yönetimi Sektörü: Toplam 50 adet yatırımla sektörler toplamı içerisinde sayısal olarak % 7.6 lık paya sahiptir. Bu sektördeki yatırımların 18 adedi (% 36) devam eden yatırım, 32 adedi (% 64) ise yeni yatırımlardır. - Gençlik ve Spor Sektörü: Bu sektörde 6 adedi (%14.6) devam eden,35 adedi (%85.4) ise yeni yatırım niteliğinde olan toplam 39 adet yatırım bulunmaktadır. Bu yatırım adedi ile Gençlik ve Spor Sektörü, sektörel toplam içerisinde % 6.2 lik paya sahiptir.sayısal sıralamada ise altıncı sırada yer almaktadır. - Planlama ve İmar Sektörü: 9 adedi (% 28.1) devam eden yatırım, 23 adedi (% 71.9) yeni yatırım olmak üzere toplam 32 adet yatırımla sektörler içerisinde sayısal olarak % 4.9 oranında bir paya sahiptir. - Hizmet Sektörü: Toplamda 20 adet yatırıma sahip bulunan bu sektör sayısal olarak sektörler toplamından % 3.0 pay almaktadır. Bu sektördeki yatırımların 8 adedi (% 40) devam eden yatırım, 12 adedi (% 60) ise yeni yatırım niteliğindedir. - Emlak Yönetimi Sektörü: Bu sektörde toplam 11 adet yatırım yer almakta olup bu yatırım adedi ile sektörler toplamından % 1.7 oranında pay almaktadır. Emlak Yönetimi Sektörü yatırımlarının 6 adedi (54.5) devam eden, 5 adedi de (45.5) yeni yatırım hüviyetindedir. - Sağlık Sektörü: Sağlık Sektöründe 1 (% 12.5) adedi devam eden yatırım ve 7 adedi (% 87.5) ise yeni yatırım olmak üzere 8 adet yatırım bulunmaktadır. Bu yatırım sayısı ile sektörler toplamında sayısal olarak % 1.2 lik paya sahiptir. 10

6.2.2.2 2009 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL BAZDA GENEL HARCAMA ANALİZİ : - Ulaşım Sektörü : Ulaşım Sektörü 3.403.314 Bin YTL lik tutar ile yatırım sektörleri içerisinde %55.2 lik oranla en büyük paya sahiptir. Bu sektördeki yatırımların 1.903.979 Bin YTL ile % 55.9 lük kısmı devam eden yatırımlardan oluşurken, kalan1.499.335 Bin YTL tutarındaki %44.1 lik kısım yeni yatırımlardan oluşmaktadır. - Çevre Yönetimi Sektörü: Yatırım harcaması sıralamasında ikinci sıradaki bu sektör 832.827 Bin YTL lık toplam yatırım ile sektörler genelinde % 13.5 luk yatırım harcaması oranına sahiptir. Bu sektördeki yatırımların % 91.6 sını oluşturan 762.597 Bin YTL lik kısmı yeni yatırımlardan, % 8.4 ünü oluşturan 70.204 Bin YTL lik kısmı ise devam eden yatırımlardan meydana gelmektedir. - Afet ve Risk Yönetimi Sektörü: 2009 yatırım harcamaları içerisinde sektörel sıralamada üçüncü sırada olan bu sektörün toplam yatırım tutarı 718.574 Bin YTL olup sektörler toplamındaki payı % 11.6 dır. Afet ve Risk Yönetimi Sektöründe yer alan yatırımların 624.700 Bin YTL tutarındaki % 86,9 luk kısmı devam eden yatırımlar, 93.874 Bin YTL tutarındaki % 13,1 lik kısmı ise yeni yatırımlardan meydana gelmektedir. - Emlak Yönetimi Sektörü: Emlak Yönetimi Sektörü yatırımlarının 2009 yılına ait toplam tutarı 453.112 Bin YTL dir. Bu sektör yatırım sektörleri içerisinde % 7.3 lük harcama payı ile dördüncü sırayı almaktadır. Emlak Yönetimi Sektörü yatırımlarının 333.652 Bin YTL ile % 73.6 lik kısmı devam eden yatırımlar, bakiye 119.460 Bin YTL ile % 26.4 lük kısmını ise yeni yatırımlar oluşturmaktadır. - Sağlık Sektörü : Sağlık Sektörü için öngörülen toplam yatırım tutarı 13.361 Bin YTL (% 0.2) dir. Bu tutarın 11.361 Bin YTL (% 85) si devam eden projeler için öngörülürken, 2.000 Bin YTL (%15) si de yeni projelere ayrılmıştır. 6.3. 2009 YILI YATIRIMLARININ YATIRIMCI MÜDÜRLÜKLER BAZINDA ANALİZİ : 2009 yılı Yatırım Programında 34 yatırımcı müdürlüğümüzün 6.168.656.000 YTL tutarında toplam 659 projesi yer almaktadır. Müdürlüklerimiz için öngörülen 2009 yılı yatırımlarının türlerine göre sayısal ve parasal dağılımı sayfa 20 de tablo olarak verilmiştir. Yatırımcı müdürlüklerin 2009 yatırım harcamalarının harcama büyüklüklerine göre sıralanması ise sayfa 21 de gösterilmiştir. (Adı geçen tablo incelendiğinde : Harcama büyüklüğü sıralamasında, Raylı Sistemler Müdürlüğünün 1.777.950 Bin YTL (% 28,8) tutarındaki 26 yatırım ile ilk sırayı aldığı, 1.074.494 Bin YTL (% 17,4) tutarındaki 74 yatırımı ile Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 2. sırada bulunduğu, üçüncü sırada ise 891.226 Bin YTL tutarındaki (% 14,4) 172 proje ile Yapı İşleri Müdürlüğünün yer aldığı görülmektedir. 2009 yılı yatırımlarının sektörler ve yatırımcı müdürlükler bazında sayısal dağılımı matris tablosu sayfa 94 te, harcama tutarları matris tablosu ise sayfa 95 te verilmiştir. - Tarihi Çevre, Kültür ve Turizm Sektörü: 2009 yılı yatırımı 254.204 Bin YTL olan bu sektör sektörler genelinde % 4.1 lik harcama payı ile beşinci sıradadır. Sektörün toplam yatırımlarının % 35.1 ini oluşturan 89.313 Bin YTL lik kısmı yeni yatırımlardan, % 64.9 unu oluşturan 164.901Bin YTL lik kısmı ise devam eden yatırımlardan oluşmaktadır. - Planlama ve İmar Sektörü: Sektörün 2009 yılı programı içindeki harcama tutarı 181.747 Bin YTL olup bu tutar toplam sektörlerdeki harcama miktarının % 2.9 sini oluşturmaktadır. Planlama ve İmar Sektöründe yeni yatırımlar 120.692 Bin YTL (% 66.4) tutarında ve devam eden yatırımlar ise 61.055 Bin YTL (% 33.6) dir. - Gençlik ve Spor Sektörü: Yatırım harcamalarının tutarı 153.651 Bin YTL olan bu sektör, sektörler toplamının %2.5 ini teşkil etmektedir. Yeni yatırım tutarı 122.905 (%80.0) YTL ve devam eden yatırım tutarı 30.746 Bin YTL (%20) dir. - Bilişim Sistemleri Sektörü: Bilişim Sistemleri Sektörüne 2009 yılı yatırım programında 79.069 Bin YTL lik harcama öngörülmüştür. Bu oran toplam harcamaların %1.3 ünü teşkil etmektedir. Yeni yatırımlar % 87.6 lık oranla 69.285 Bin YTL iken, devam eden yatırım tutarı ise % 12.4 lük oranı ile 9.784 Bin YTL dir. - Hizmet Sektörü : Yatırım toplamı 78.796 Bin YTL ve sektörel toplamdaki payı % 1,3 tür. Yeni yatırımlar tutarı 65.653 Bin (% 83.2) YTL iken, devam eden yatırımlar tutarı 13.243 Bin (% 16.8) YTL dir. 11

2009 YATIRIMLARININ TÜR VE NİTELİKLERİNE GÖRE GENEL SAYISAL DAĞILIM TABLOSU YATIRIMLARIN NİTELİĞİ YATIRIMLAR YENİ YATIRIMLAR TOPLAM YATIRIM YATIRIMIN TÜRÜ BİRİM LER LER TOPLAM ADET % ADET % ADET % ADET 117 24,6 61 33,3 178 27,0 % 65,7 34,3 100 ADET 359 75,4 122 66,7 481 73,0 % 74,6 25,4 100 ADET 476 100 183 100 659 100 % 72,2 27,8 100 9,3% 18,5% 17,8% 54,5% YENİ 18,5% 2009 YATIRIMLARININ TÜR VE NİTELİKLERİNE GÖRE GENEL HARCAMA DAĞILIM TABLOSU YATIRIMLARIN NİTELİĞİ 17,8% 41% YATIRIMLAR YENİ YATIRIMLAR TOPLAM YATIRIM 9,3% 3% 2% YENİ BİRİM 54,5% YATIRIMIN TÜRÜ YENİ TOPLAM LER LER 54% Bin YTL % Bin YTL % Bin YTL % Bin YTL 2.565.130 43,6 118.335 41,3 2.683.465 43,5 % 95,6 4,4 Bin YTL 3.316.658 56,4 168.533 58,7 3.485.191 56,5 % 95,2 4,8 Bin YTL 5.881.788 100 286.868 6.168.656 100 % 95,3 4,7 100 3% 2% YENİ 41% 54% 12

YATIRIM PROGRAMINDAKİ 2009 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL BAZDA MÜDÜRLÜKLERE GÖRE ADET BAZLI DAĞILIMI SEKTÖRLER AFET VE RİSK BİLİŞİM SİSTEMLERİ EMLAK GENÇLİK VE SPOR HİZMET PLANLAMA VE İMAR SAĞLIK KÜLTÜR VE TURİZM ULAŞIM TOPLAM MÜDÜRLÜK ADET % ADET % ADET % ADET % ADET % ADET % ADET % ADET % ADET % ADET % ADET % AKOM 1 2,0% 1 0,2% ALTYAPI HİZMETLERİ 4 2,4% 70 39,8% 74 11,2% ATIK 16 9,4% 16 2,4% BİLGİ İŞLEM 20 34,5% 20 3,0% BİNA İNCELEME VE GÜÇLENDİRME 3 6,0% 3 0,5% BOĞAZİÇİ İMAR 1 1,7% 3 9,4% 4 0,6% COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ 19 32,8% 19 2,9% KORUMA 21 12,4% 21 3,2% DENİZ HİZMETLERİ 7 4,1% 2 1,1% 9 1,4% DEPREM VE ZEMİN İNCELEME 4 8,0% 4 0,6% ELEKTRONİK SİSTEMLER 13 22,4% 13 2,0% EMLAK 5 45,5% 5 0,8% HARİTA 13 40,6% 13 2,0% İMAR 3 9,4% 3 0,5% KAMULAŞTIRMA 1 9,1% 1 0,2% KENTSEL DÖNÜŞÜM 14 28,0% 1 1,1% 15 2,3% KENTSEL TASARIM 5 15,6% 5 0,8% KORUMA UYGULAMA VE DENETİM 6 6,5% 6 0,9% KÜTÜPHANE VE MÜZELER 4 4,3% 4 0,6% MESKEN 5 45,5% 5 0,8% MEZARLIKLAR 1 1,7% 7 4,1% 8 1,2% PARK VE BAHÇELER 49 28,8% 49 7,4% PLANLAMA 1 1,7% 1 0,2% LER 2 4,0% 2 3,4% 23 13,5% 7 17,1% 8 40,0% 4 50,0% 15 16,1% 8 4,5% 69 10,5% RAYLI SİSTEM 26 14,8% 26 3,9% SATINALMA 2 4,0% 1 0,6% 2 10,0% 5 0,8% ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ 4 2,4% 3 15,0% 3 3,2% 4 2,3% 14 2,1% ŞEHİR PLANLAMA 1 2,0% 7 21,9% 1 1,1% 9 1,4% Yİ KORUMA 22 23,7% 22 3,3% TRAFİK 13 7,4% 13 2,0% ULAŞIM KOORDİNASYON 2 1,1% 2 0,3% ULAŞIM PLANLAMA 13 7,4% 13 2,0% 23 46,0% 1 1,7% 37 21,8% 34 82,9% 6 30,0% 1 3,1% 4 50,0% 41 44,1% 25 14,2% 172 26,1% YOL BAKIM VE ONARIM 1 0,6% 1 5,0% 13 7,4% 15 2,3% GENEL TOPLAM 50 100,0% 58 100,0% 170 100,0% 11 100,0% 41 100,0% 20 100,0% 32 100,0% 8 93 100,0% 176 100,0% 659 100,0% ORAN (%) 7,6% 8,8% 25,8% 1,7% 6,2% 3,0% 4,9% 1,2% 14,1% 26,7% 100,0% 13

SEKTÖRLER MÜDÜRLÜKLER AFET VE RİSK TUTAR (BİN YTL) % BİLİŞİM SİSTEMLERİ TUTAR (BİN YTL) % EMLAK GENÇLİK VE SPOR HİZMET TUTAR (BİN YTL) % TUTAR (BİN YTL) % TUTAR (BİN YTL) % TUTAR (BİN YTL) % PLANLAMA VE İMAR TUTAR (BİN YTL) % TUTAR (BİN YTL) SAĞLIK % KÜLTÜR VE TURİZM TUTAR (BİN YTL) % TUTAR (BİN YTL) ULAŞIM TOPLAM AKOM 6.000 0,8% 6.000 0,1% ALTYAPI HİZMETLERİ 176.553 21,2% 897.940 26,4% 1.074.494 17,4% ATIK 43.800 5,3% 43.800 0,7% BİLGİ İŞLEM 28.010 35,4% 28.010 0,5% BİNA İNCELEME VE GÜÇLENDİRME 18.700 2,6% 18.700 0,3% BOĞAZİÇİ İMAR 900 1,1% 31.533 17,3% 32.433 0,5% COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ 19.000 24,0% 19.000 0,3% KORUMA 8.400 1,0% 8.400 0,1% DENİZ HİZMETLERİ 29.701 3,6% 2.690 0,1% 32.391 0,5% DEPREM VE ZEMİN İNCELEME 28.500 4,0% 28.500 0,5% ELEKTRONİK SİSTEMLER 18.450 18.450 0,3% EMLAK 119.460 26,4% 119.460 1,9% HARİTA 22.214 12,2% 22.214 0,4% İMAR 7.600 4,2% 7.600 0,1% KAMULAŞTIRMA 250.000 55,2% 250.000 4,1% KENTSEL DÖNÜŞÜM 500.875 69,7% 2.250 0,9% 503.125 8,2% KENTSEL TASARIM 1.200 0,7% 1.200 0,0% KORUMA UYGULAMA VE DENETİM % TUTAR (BİN YTL) 8.500 3,3% 8.500 0,1% KÜTÜPHANE VE MÜZELER 4.000 1,6% 4.000 0,1% MESKEN 83.652 18,5% 83.652 1,4% MEZARLIKLAR 3.090 3,9% 47.000 5,6% 50.090 0,8% PARK VE BAHÇELER 290.787 34,9% 290.787 4,7% PLANLAMA 1.500 1,9% 1.500 0,0% LER 274 0,04% 120 0,2% 4.330 0,5% 996 0,6% 1.042 1,3% 360 2,7% 2.118 0,8% 950 0,03% 10.189 0,2% RAYLI SİSTEM 1.777.950 52,2% 1.777.950 28,8% SATINALMA 74.525 10,4% 21.250 2,6% 34.853 44,2% 130.628 2,1% ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ YATIRIM PROGRAMINDAKİ 2009 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL BAZDA HARCAMATUTARLARI DAĞILIMI (MÜDÜRLÜK-SEKTÖR MATRİSİ) 8.000 1,0% 401 0,5% 1.002 0,4% 65.001 1,9% 74.404 1,2% ŞEHİR PLANLAMA 5.000 0,7% 19.200 10,6% 2.500 1,0% 26.700 0,4% Yİ KORUMA 26.973 10,6% 26.973 0,4% TRAFİK 110.620 3,3% 110.620 1,8% ULAŞIM KOORDİNASYON 15.000 0,4% 15.000 0,2% ULAŞIM PLANLAMA 25.460 0,7% 25.460 0,4% 84.700 11,8% 8.000 10,1% 185.506 22,3% 152.655 99,4% 40.000 50,8% 100.000 55,0% 13.001 97,3% 206.862 81,4% 100.502 3,0% 891.226 14,4% YOL BAKIM VE ONARIM 17.500 2,1% 2.500 3,2% 407.200 12,0% 427.200 6,9% GENEL TOPLAM 718.574 100,0% 79.069 100,0% 832.827 100,0% 453.112 100,0% 153.651 100,0% 78.796 100,0% 181.747 100,0% 13.361 100,0% 254.204 100,0% 3.403.314 100,0% 6.168.656 100,0% ORAN (%) 11,6% 1,3% 13,5% 7,3% 2,5% 1,3% 2,9% 0,2% 4,1% 55,2% 100,0% % 14

YATIRIMLARIN SEKTÖREL DAĞILIM SEKTÖRLER SAYISI TOPLAM HARCAMA TUTAR (Bin YTL) ORANI (%) 2009 HARCAMA TUTARI TUTAR (Bin YTL) ORANI (%) ULAŞIM 176 16.614.625 69,0% 3.403.314 55,2% 170 1.716.225 7,1% 832.827 13,5% AFET VE RİSK 50 2.292.326 9,5% 718.574 11,6% EMLAK 11 1.809.908 7,5% 453.112 7,3% KÜLTÜR VE TURİZM 93 611.166 2,5% 254.204 4,1% PLANLAMA VE İMAR 32 320.058 1,3% 181.747 2,9% GENÇLİK VE SPOR 41 375.783 1,6% 153.651 2,5% BİLİŞİM SİSTEMLERİ 58 173.745 0,7% 79.069 1,3% HİZMET 20 149.255 0,6% 78.796 1,3% SAĞLIK 8 23.990 0,1% 13.361 0,2% TOPLAM 659 24.087.082 100,0% 6.168.656 100,0% 2009 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN YATIRIM HARCAMALARININ SEKTÖREL DAĞILIM ORANLARI 3.500 3.403 %55.2 YATIRIM TUTARI (Milyon YTL) 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 833 %13.5 719 %11.6 453 %7.3 254 %4.1 182 %2.9 154 %2.5 79 %1.3 79 %1.3 13 %0.2 0 ULAŞIM AFET VE RİSK SEKTÖRLER EMLAK KÜLTÜR VE TURİZM PLANLAMA VE İMAR GENÇLİK VE SPOR BİLİŞİM SİSTEMLERİ HİZMET SAĞLIK 15

YATIRIM KODLAMA YAPISI İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kodlama yapımızı oluştururken aşağıdaki bilgileri hiyerarşik yapı oluşturacak şekilde düzenledik. Bu bilgiler; Yatırımın başlangıç yılı Kurumun bilgisi (İ. B. B.) Müdürlük bilgisi Sektör bilgisi Alt sektör bilgisi Yatırım sıra numara bilgisi Aşağıda örnek olarak Bahçeşehir Güney Girişi Tem Üst Geçiş Köprüsü Yanı İlave Köprü Ve Bağlantı Yolları İnşaatı yatırımı ele alınmıştır. Burada yatırım kodunun ilk dört karakteri 2009 başlangıç yılının 2009 yılı olduğunu, sonraki iki karakter 01 tüm projeler içinde bu yatırımın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne ait olduğunu, sonraki üç karekter 003 yatırımın yürütücü Müdürlüğünün Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü göstermektedir. Sonraki bir karekter U yatırımın Ulaşım Sektörü ne ait olduğunu, sonra gelen iki karekter 99 yatırımın alt sektörünün Alt Ve Üst Geçitler,Köprüler olduğunu göstermektedir. En sondaki 3 karakter 004 yatırımın tüm bu özellikleri taşıyan yatırımlar içindeki sırasını belirtir. 16

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜDÜRLÜK KODLARI SIRA NO ADI KODU SIRA NO ADI KODU 1 AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 95 2 ACİL YARDIM VE CANKURTARMA MÜD. 02 3 AKOM 76 4 ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 03 5 ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 98 6 ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 73 7 ANADOLU YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 92 8 ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ 07 9 ATIK MÜDÜRLÜĞÜ 27 10 BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ 09 11 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 11 12 BİNA İNCELEME VE GÜÇLENDİRME MÜD. 66 13 BİRİM FİYAT VE STANDARTLAR MÜDÜRLÜĞÜ 86 14 BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 12 15 BÜTÇE VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 13 16 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ 10 17 KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ 14 18 DARÜLACEZE MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ 15 19 DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 08 20 DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ 70 21 DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 16 22 EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 64 23 ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ 90 24 EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 18 25 ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ 61 26 FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ 30 27 GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ 19 28 GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ 49 29 GİDERLER MÜDÜRLÜĞÜ 20 30 GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 67 31 HAL MÜDÜRLÜĞÜ 21 32 HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 79 33 HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ 22 34 İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 93 35 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 24 36 İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 40 37 İŞTİRAKLER KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 26 38 İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 65 39 KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 28 40 KENT ORKESTRASI MÜDÜRLÜĞÜ 29 41 KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ 59 42 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ 75 43 KESİN HESAP MÜDÜRLÜĞÜ 17 44 KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜD. 84 45 KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ 97 46 KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ 31 47 MALİ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 94 48 MECLİS MÜDÜRLÜĞÜ 33 49 MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ 34 50 MESLEK VE BECERİ EĞİTİMİ MÜDÜRLÜĞÜ 55 51 MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 35 52 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 38 53 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 39 54 PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ 41 55 LER MÜDÜRLÜĞÜ 57 56 RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ 50 57 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 42 58 SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ 43 59 SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ 05 60 SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 74 61 SOSYAL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 45 62 STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ 06 63 SU ÜRÜNLERİ HALİ MÜDÜRLÜĞÜ 46 64 ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ 85 65 ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ 47 66 ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ 48 67 Yİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ 63 68 TEFTİŞ KURULU BŞK. 68 69 TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 96 70 TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ 51 71 TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 52 72 ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 53 73 ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ 69 74 VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 54 75 MÜDÜRLÜĞÜ 56 76 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 58 77 YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 60 78 ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 62 79 ZABITA TEDBİR MÜDÜRLÜĞÜ 80 80 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 01 17

2009 YATIRIM PROGRAMI LOKASYON KODLARI İLÇE KODU İLÇE ADI İLÇE KODU İLÇE ADI 1 ADALAR 2 AVCILAR 3 BAĞCILAR 4 BAHÇELİEVLER 5 BAKIRKÖY 6 BAYRAMPAŞA 7 BEŞİKTAŞ 8 BEYKOZ 9 BEYOĞLU 10 BÜYÜKÇEKMECE 11 ÇATALCA 13 ESENLER 14 EYÜP 15 FATİH 16 G.OSMANPAŞA 17 GÜNGÖREN 18 KADIKÖY 19 KAĞITHANE 20 KARTAL 21 KÜÇÜKÇEKMECE 22 MALTEPE 23 PENDİK 24 SARIYER 25 SİLİVRİ 26 SULTANBEYLİ 27 ŞİLE 28 ŞİŞLİ 29 TUZLA 30 ÜMRANİYE 31 ÜSKÜDAR 32 ZEYTİNBURNU 33 34 ANADOLU YAKASI 35 AVRUPA YAKASI 36 ARNAVUTKÖY 37 ATAŞEHİR 38 BAŞAKŞEHİR 39 BEYLİKDÜZÜ 40 ÇEKMEKÖY 41 SANCAKTEPE 42 SULTANGAZİ 43 ESENYURT 18

19 2009 Yılı Müdürlük Bazlı YATIRIM PROGRAMI

SIRA NO 2009 YATIRIMLARININ MÜDÜRLÜKLER TÜRLERİNE GÖRE SAYI VE TUTAR DAĞILIMLARI MÜDÜRLÜK Eden Etüd Proje TOPLAM Etüd Proje TOPLAM YENİ 2009 GENEL TOPLAMI YATIRIM HARCAMA % YENİ YATIRIMLARIN % BİN YTL ADET BİN YTL ADET BİN YTL ADET BİN YTL ADET BİN YTL ADET BİN YTL ADET BİN YTL ADET HARCAMA ADET HARCAMA ADET 20 1 AKOM 0 0 6.000 1 6.000 1 6.000 1 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 2 ALTYAPI HİZMETLERİ 278.583 17 278.583 17 795.910 57 795.910 57 1.074.494 74 25,9% 23,0% 74,1% 77,0% 3 ATIK 0 0 4.600 10 39.200 6 43.800 16 43.800 16 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 4 BİLGİ İŞLEM 3.695 2 3.695 2 24.315 18 24.315 18 28.010 20 13,2% 10,0% 86,8% 90,0% 5 BİNA İNCELEME VE GÜÇLENDİRME 17.200 2 17.200 2 1.500 1 1.500 1 18.700 3 92,0% 66,7% 8,0% 33,3% 6 BOĞAZİÇİ İMAR 13.800 2 17.733 1 31.533 3 900 1 900 1 32.433 4 97,2% 75,0% 2,8% 25,0% 7 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ 0 0 19.000 19 19.000 19 19.000 19 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 8 KORUMA 4.450 15 4.450 15 3.950 6 3.950 6 8.400 21 53,0% 71,4% 47,0% 28,6% 9 DENİZ HİZMETLERİ 2.690 2 2.690 2 600 2 29.101 5 29.701 7 32.391 9 8,3% 22,2% 91,7% 77,8% 10 DEPREM VE ZEMİN İNCELEME 9.500 1 9.500 1 14.000 2 5.000 1 19.000 3 28.500 4 33,3% 25,0% 66,7% 75,0% 11 ELEKTRONİK SİSTEMLER 3.000 1 3.000 1 15.450 12 15.450 12 18.450 13 16,3% 7,7% 83,7% 92,3% 12 EMLAK 0 0 1.210 3 118.250 2 119.460 5 119.460 5 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 13 HARİTA 11.172 1 11.172 1 5.542 8 5.500 4 11.042 12 22.214 13 50,3% 7,7% 49,7% 92,3% 14 İMAR 5.600 2 5.600 2 2.000 1 2.000 1 7.600 3 73,7% 66,7% 26,3% 33,3% 15 KAMULAŞTIRMA 250.000 1 250.000 1 0 0 250.000 1 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 16 KENTSEL DÖNÜŞÜM 0 0 99.000 13 404.125 2 503.125 15 503.125 15 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 17 KENTSEL TASARIM 0 0 1.200 5 1.200 5 1.200 5 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 18 KORUMA UYGULAMA VE DENETİM 7.000 5 7.000 5 1.500 1 1.500 1 8.500 6 82,4% 83,3% 17,6% 16,7% 19 KÜTÜPHANE VE MÜZELER 0 0 4.000 4 4.000 4 4.000 4 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 20 MESKEN 654 1 82.998 4 83.652 5 0 0 83.652 5 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 21 MEZARLIKLAR 3.090 1 3.090 1 47.000 7 47.000 7 50.090 8 6,2% 12,5% 93,8% 87,5% 22 PARK VE BAHÇELER 0 0 290.787 49 290.787 49 290.787 49 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 23 PLANLAMA 0 0 1.500 1 1.500 1 1.500 1 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 24 LER 2.174 17 186 1 2.359 18 7.730 50 100 1 7.830 51 10.189 69 23,2% 26,1% 76,8% 73,9% 25 RAYLI SİSTEM 4.303 4 1.161.221 9 1.165.524 13 1.400 6 611.026 7 612.426 13 1.777.950 26 65,6% 50,0% 34,4% 50,0% 26 SATINALMA 35.500 1 35.500 1 95.128 4 95.128 4 130.628 5 27,2% 20,0% 72,8% 80,0% 27 ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ 8.404 10 8.404 10 66.000 4 66.000 4 74.404 14 11,3% 71,4% 88,7% 28,6% 28 ŞEHİR PLANLAMA 12.750 3 12.750 3 11.450 5 2.500 1 13.950 6 26.700 9 47,8% 33,3% 52,2% 66,7% 29 Yİ KORUMA 12.772 9 12.772 9 13.151 9 1.050 4 14.201 13 26.973 22 47,4% 40,9% 52,6% 59,1% 30 TRAFİK 10.620 2 10.620 2 100.000 11 100.000 11 110.620 13 9,6% 15,4% 90,4% 84,6% 31 ULAŞIM KOORDİNASYON 15.000 2 15.000 2 0 0 15.000 2 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 32 ULAŞIM PLANLAMA 14.560 4 14.560 4 2.400 6 8.500 3 10.900 9 25.460 13 57,2% 30,8% 42,8% 69,2% 33 267.610 43 267.610 43 623.616 129 623.616 129 891.226 172 30,0% 25,0% 70,0% 75,0% 34 YOL BAKIM VE ONARIM 427.200 15 427.200 15 0 0 427.200 15 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% GENEL TOPLAM 118.335 61 2.565.130 117 2.683.465 178 168.533 122 3.316.658 359 3.485.191 481 6.168.656 659 43,5% 27,0% 56,5% 73,0%

2009 YATIRIMLARININ MÜDÜRLÜKLER BAZINDA HARCAMA TUTARLARINA GÖRE SIRALANMASI SIRA NO MÜDÜRLÜK 2009 GENEL TOPLAM TUTAR VE ADET BİN YTL % ADET % SIRA NO MÜDÜRLÜK 2009 GENEL TOPLAM TUTAR VE ADET BİN YTL % ADET % 21 1 RAYLI SİSTEM 1.777.950 28,8% 26 3,9% 2 ALTYAPI HİZMETLERİ 1.074.494 17,4% 74 11,2% 3 891.226 14,4% 172 26,1% 4 KENTSEL DÖNÜŞÜM 503.125 8,2% 15 2,3% 5 YOL BAKIM VE ONARIM 427.200 6,9% 15 2,3% 6 PARK VE BAHÇELER 290.787 4,7% 49 7,4% 7 KAMULAŞTIRMA 250.000 4,1% 1 0,2% 8 SATINALMA 130.628 2,1% 5 0,8% 9 EMLAK 119.460 1,9% 5 0,8% 10 TRAFİK 110.620 1,8% 13 2,0% 11 MESKEN 83.652 1,4% 5 0,8% 12 ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ 74.404 1,2% 14 2,1% 13 MEZARLIKLAR 50.090 0,8% 8 1,2% 14 ATIK 43.800 0,7% 16 2,4% 15 BOĞAZİÇİ İMAR 32.433 0,5% 4 0,6% 16 DENİZ HİZMETLERİ 32.391 0,5% 9 1,4% 17 DEPREM VE ZEMİN İNCELEME 28.500 0,5% 4 0,6% 18 BİLGİ İŞLEM 28.010 0,5% 20 3,0% 19 Yİ KORUMA 26.973 0,4% 22 3,3% 20 ŞEHİR PLANLAMA 26.700 0,4% 9 1,4% 21 ULAŞIM PLANLAMA 25.460 0,4% 13 2,0% 22 HARİTA 22.214 0,4% 13 2,0% 23 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ 19.000 0,3% 19 2,9% 24 BİNA İNCELEME VE GÜÇLENDİRME 18.700 0,3% 3 0,5% 25 ELEKTRONİK SİSTEMLER 18.450 0,3% 13 2,0% 26 ULAŞIM KOORDİNASYON 15.000 0,2% 2 0,3% 27 LER 10.189 0,2% 69 10,5% 28 KORUMA UYGULAMA VE DENETİM 8.500 0,1% 6 0,9% 29 KORUMA 8.400 0,1% 21 3,2% 30 İMAR 7.600 0,1% 3 0,5% 31 AKOM 6.000 0,1% 1 0,2% 32 KÜTÜPHANE VE MÜZELER 4.000 0,1% 4 0,6% 33 PLANLAMA 1.500 0,0% 1 0,2% 34 KENTSEL TASARIM 1.200 0,0% 5 0,8% GENEL TOPLAM 6.168.656 100,0% 659 100,0%

AFET KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 200901076H98001 AKOM BİNASININ EKİPMAN, CİHAZ VE SİSTEMLERİNİN, YILLIK PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ YENİ AFET VE RİSK 2009 2009 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 YENİ TOPLAMI 0 6.000 6.000 0 0 0 0 6.000 6.000 TOPLAMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOPLAMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOPLAMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MÜDÜRLÜK GENEL TOPLAMI 0 6.000 6.000 0 0 0 0 6.000 6.000 22 AFET KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 23 1 200901003U27004 2 200901003U20001 3 200901003U20018 4 200701003U22044 5 200701003U20084 6 200901003U27001 7 200701003U20032 8 200701003U22061 9 200901003U20016 10 200901003U20011 11 200701003U20081 BAHÇEŞEHİR GÜNEY GİRİŞİ TEM ÜST GEÇİŞ KÖPRÜSÜ YANI İLAVE KÖPRÜ VE BAĞLANTI YOLLARI İNŞ. ŞİLE YOLU KEMERDERE KAVŞAĞI SARIGAZİ KAVŞAĞI ARASI YOL DÜZ.VE ARAÇ ALTGEÇİDİ 2.KISIM İNŞ. ESENYURT,BAHÇEŞEHİR HADIMKÖY ARASI YOL VE BAĞLANTI YOLLARI İLE EKSİK ALTYAPI TESİSLERİNİN TAMAMLANMASI İNŞ. NDE KÖPRÜ, KAVŞAK, ÜSTGEÇİT, ALTGEÇİT, VİYADÜK VE ALT YAPILARININ YAPIMI İNŞAATI BAĞCILAR MİA BÖLGESİ,HALKALI CADDESİ YOL VE ORTAK ALTYAPI İNŞAATI BAĞCILAR MİMAR SİNAN CAD.KOÇMAN CAD.KESİŞİMİ GÜNEŞLİ KAVŞAĞI ALTGEÇİT VE BAĞLANTI YOLLARI İNŞAATI TOPKAPI - ÇOBANÇEŞME ARASI D-100 KARAYOLU METROBUS HATTI OLUŞTURULMASI VE YAYA ÜSTGEÇİTLERİ YENİLEME İNŞAATI ALTINŞEHİR MEYDANI EBABİL CADDESİ ARASI (YARIMBURGAZ-AŞIK VEYSEL CADDESİ)YOL VE KAVŞAK 2.KISIM İNŞAATI BAŞIBÜYÜK BÜYÜKBAKKAL YOLU YOL VE TEM BAĞLANTISI İNŞAATI BÜYÜKÇEKMECE TEM D-100 KARAYOLU 8.CAD.-11.CAD.ARASI YOL KAVŞAK VE ORTAK ALTYAPI İNŞ. METRİS KÖPRÜSÜ-SULTANÇİFTLİĞİ ARASI YOL DÜZENLEME VE ALTYAPI TESİSLERİ İNŞAATI BÜYÜKÇEKMECE YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 22.000 22.000 0 9.000 9.000 TUZLA YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 22.000 22.000 0 18.000 18.000 ESENYURT YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 20.000 20.000 0 10.000 10.000 BAĞCILAR ULAŞIM 2007 2009 0 117.022 117.022 0 92.822 92.822 0 24.200 24.200 ULAŞIM 2007 2009 0 12.727 12.727 0 11.227 11.227 0 1.500 1.500 BAĞCILAR YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 12.000 12.000 0 10.000 10.000 AVRUPA YAKASI KÜÇÜKÇEKMECE "MALTEPE,KADIKÖY" ULAŞIM 2007 2009 0 28.386 28.386 0 26.886 26.886 0 1.500 1.500 ULAŞIM 2007 2009 0 20.596 20.596 0 17.596 17.596 0 3.000 3.000 YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 32.000 32.000 0 10.000 10.000 BÜYÜKÇEKMECE YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 17.000 17.000 0 2.000 2.000 "BAYRAMPAŞA, GAZİOSMANPAŞA" 12 200901003Ç05001 DERE ISLAHI YENİ 13 200901003U20013 14 200901003U27007 ÇAMAŞIRCI DERESİ (İNÖNÜ MAH.,FINDIKLI MAH.İÇERENKÖY MAH.)KÖPRÜ BAĞ.YOL VE ORTAK ALTYAPI İNŞ. TEM BAĞLANTI YOLU-ALİPAŞA CADDESİ KARAYOLU KÖPRÜSÜ YAPİLMASI ULAŞIM 2007 2009 0 25.434 25.434 0 22.434 22.434 0 3.000 3.000 2009 2010 231.313 0 231.313 150.353 0 150.353 MALTEPE YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 10.000 10.000 0 2.000 2.000 SİLİVRİ YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 9.000 9.000 0 4.000 4.000 ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 24 15 200901003U20025 16 200901003U22013 17 200901003U20009 18 200901003U20017 BAYRAMPAŞA CEZAEVİ İÇ VE DIŞ BAĞLANTI YOLLARI İNŞ. ADNAN MENDERES - ABDÜLHALİK RENDA CADDELERİ TÜNEL GEÇİŞLİ - KÖPRÜLÜ KAVŞAK VE MEYDAN DÜZENLEMESİ BÜYÜKÇEKMECE,TEM D-100 KARAYOLU HADIMKÖY KAVŞAĞI ATATÜRK CAD.ARASI YOL KAVŞAK VE VE ORTAK ALTYAPI İNŞ. ÜMRANİYE AKSEKİLİ MEHMET USLU CAD.-DUDULLU YOLU -BARAJ YOLU KESİŞİMİ YOL KAVŞAK VE ORTAK ALTYAPI İNŞ. 19 200801003U25007 SARIYER-ÇAYIRBAŞI ARASI KARAYOLU TÜNELİ İNŞAATI SARIYER 20 200901003U20023 21 200701003U22043 D-100 KARAYOLU KÜÇÜKYALI-KARTAL ARASI YOL GENİŞLETİLMESİ VE ORTAK ALTYAPI İNŞAATI DOLMABAHÇE TÜNEL GİRİŞ-ÇIKIŞ KAVŞAK DÜZENLEME İNŞAATI BAYRAMPAŞA YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 14.000 14.000 0 5.000 5.000 MALTEPE YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 22.000 22.000 0 8.000 8.000 BÜYÜKÇEKMECE YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 20.000 20.000 0 4.000 4.000 ÜMRANİYE YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 15.000 15.000 0 5.000 5.000 ULAŞIM 2008 2009 0 158.881 158.881 0 143.881 143.881 0 15.000 15.000 KARTAL YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 15.000 15.000 0 13.000 13.000 BEŞİKTAŞ ULAŞIM 2007 2009 0 30.813 30.813 0 20.813 20.813 0 10.000 10.000 22 200901003U20024 YAKUPLU BELEDİYESİ HÜRRİYET BULVARI 2.KIS.YOL YAPIM İŞİ BÜYÜKÇEKMECE YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 9.000 9.000 0 4.000 4.000 23 200901003U20026 SABİHA GÖKÇEN-SAMANDIRA CAD. BAĞLANTISI İNŞ. KARTAL YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 20.000 20.000 0 10.000 10.000 24 200901003U20021 ÇAVUŞBAŞI AKİF ERSOY CAD.VEÇEKMEKÖY YOLU BAĞ. YOLLARI TAİNŞ. BEYKOZ YENİ ULAŞIM 2009 2009 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 25 200901003U22014 TAVŞANTEPE E-5 ÜSTÜ KUZEY VE GÜNEY YAN YOL BAĞLANTILI KÖPRÜLÜ KAVŞAK VE YAN YOL BAĞLANTILARI PENDİK YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 12.500 12.500 0 10.000 10.000 26 200901003U22008 KADİFE KAVŞAĞI EKSİK KALAN KOLUN BAĞLANMASI BAYRAMPAŞA YENİ ULAŞIM 2009 2009 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 27 200901003U27002 ESENYURT DOĞAN ARASLI CAD.CUMHURİYET MEYDANI KAVŞAĞI ALTGEÇİT 2.KISIM İNŞ. ESENYURT YENİ ULAŞIM 2009 2009 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 28 200901003U20003 METRİS BOĞAZKÖY 2.KISIM YOL VE ALTYAPI TESİSLERİ GAZİOSMANPAŞA YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 26.000 26.000 0 22.000 22.000 29 200901003U22009 TUNA CAD.ABDİ İPEKÇİ KAVŞAK İNŞ. BAYRAMPAŞA YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 16.000 16.000 0 9.000 9.000 30 200701003U22041 KAĞITHANE TÜNEL GİRİŞ-ÇIKIŞ KAVŞAK DÜZENLEME İNŞAATI KAĞITHANE ULAŞIM 2007 2009 0 58.510 58.510 0 38.510 38.510 0 20.000 20.000 31 200901003U20010 BÜYÜKÇEKMECE TEM D-100 KARAYOLU ATATÜRK CAD.8.CAD. ARASI YOL VE KAVŞAK VE ORTAK ALTYAPI İNŞ. BÜYÜKÇEKMECE YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 10.000 10.000 0 2.000 2.000 ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 25 32 200401003U20001 BALTALİMANI - TEM BÜYÜKDERE BAĞLANTI YOLU İNŞAATI SARIYER ULAŞIM 2004 2009 0 76.464 76.464 0 65.464 65.464 0 11.000 11.000 33 200901003U22012 MALTEPE MOPAŞ KAVŞAĞI İNŞ. MALTEPE YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 11.000 11.000 0 6.000 6.000 34 200901003U22001 KADIKÖY BOSTANCI TÜNEL CAD.KAYIŞDAĞI CAD.ARASI YOL VE KAVŞAK İNŞ. KADIKÖY YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 40.000 40.000 0 7.000 7.000 35 200901003U27005 GAZİOSMANPAŞA BOĞAZKÖY VE ARNAVUTKÖY BELDELERİ YOL, KÖPRÜ, MENFEZ VE ORTAK ALTYAPI İNŞ. GAZİOSMANPAŞA YENİ ULAŞIM 2009 2009 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000 36 200901003U98001 AVCILAR - BEYLİKDÜZÜ METROBÜS HATTI AVCILAR YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 100.000 100.000 0 60.000 60.000 37 200901003U99001 ALTYAPI TARAFINDAN YAPILAN YOL VE KAVŞAKLARIN ASFALT KAPLAMA YAPILMASI İNŞ. YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 60.000 60.000 0 50.000 50.000 38 200901003U20027 HÜRRİYET CADDESİ İLE TUZLA - AYDINLI KÖYÜNÜN BAĞLANTI YOLU İNŞ. PENDİK,TUZLA YENİ ULAŞIM 2009 2009 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 39 200901003U20012 İSTANBUL AVRUPA YAKASI YOL VE ALTYAPI İNŞ. YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 40.000 40.000 0 15.000 15.000 40 200901003U20019 PENDİK KAYALIDERE VE GÜLLÜBAĞLAR DERESİ ISLAHI TAMAMLAMA DERESİ PENDİK YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 16.000 16.000 0 7.000 7.000 41 200701003U20044 42 200701003U22034 KARTAL İLÇESİ YOL DÜZENLEME VE ORTAK ALTYAPI İNŞAATI KÜÇÜKÇEKMECE GÜMRÜK YOLU - HALKALI İSTASYON ( HUZUR CAD. ) KESİŞİMİ KAVŞAK İNŞAATI KARTAL KÜÇÜKÇEKMECE ULAŞIM 2007 2009 0 10.213 10.213 0 8.713 8.713 0 1.500 1.500 ULAŞIM 2007 2009 0 25.901 25.901 0 25.501 25.501 0 400 400 43 200901003U27003 ÜSKÜDAR İLÇESİ KÖPRÜ GENİŞLETME İLE ALTYAPI VE DÜZ.TAMAMLAMA İNŞ. ÜSKÜDAR YENİ ULAŞIM 2009 2009 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 44 200901003U27008 AVCILAR DENİZKÖŞKLER E-5 ALTGEÇİT İNŞAATI AVCILAR YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 11.000 11.000 0 5.000 5.000 45 200901003U20007 D-100 KARAYOLU MİMAR SİNAN KAVŞAĞI ÇATALCA YOLU TAMAMLAMA İNŞ. ÇATALCA YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 28.000 28.000 0 8.000 8.000 46 200901003U20028 BARBAROS CADDESİ - ANKARA CADDESİ - AYDOS CADDESİ BAĞLANTI YOLLARI İNŞ. PENDİK YENİ ULAŞIM 2009 2010 0 9.000 9.000 0 5.000 5.000 47 200301003U98001 48 200801003A02004 PENDİK İDO İSKELESİ EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI BAĞLANTI YOLLARININ VE YERALTI OTOPARKI İNŞAATI. ANADOLU YAKASI NDE MUHTELİF ÇAPLARDA KANALİZASYON VE DİĞER ALTYAPI TESİSLERİNİN MİKROTÜNEL YÖNTEMİYLE GEÇİRİLMESİ İNŞAATI PENDİK ANADOLU YAKASI ULAŞIM 2003 2009 0 79.380 79.380 0 69.380 69.380 0 10.000 10.000 2008 2009 0 5.103 5.103 0 3.903 3.903 0 1.200 1.200 ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ