Çalışmak demek; boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade



Benzer belgeler
2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI)

Postcodes Istanbul Town Province Postcode

2016 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI

YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

Sayı : BN:... /01/2015

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü. Sayı : BN:...

2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2

Popüler Bölgeler 2017

Büro Ziyaretleri. Büro Ziyaretleri

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5.

Sunday 2nd of November :50:31 AM Document generated by

dergisinin ücretsiz ekidir Kasım 2013 TURİSTİK OTELCİLER, İŞLETMECİLER VE YATIRIMCILAR BİRLİĞİ İstanbul Konaklama Kapasitesi Raporu

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü. Sayı : BN:...

İSTANBUL İÇİN EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, BERTARAFI VE GENEL KENT TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN MALİYETLER

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ

6. ULUSLARARASI ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL İL İÇİ VE BÖLGE YARIŞMALARI PLANLAMASI

İSTANBUL TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

PERFORMANS ESASLI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI


2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Müftülüğü. Sayı : E Konu : Ramazan Ayı Kitap Kampanyası. FATİH KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Müftülüğü)

Sunday 2nd of November :44:47 AM Document generated by

Havalimanı Transfer Ücretsiz Güzergahlar

İstanbul Analizi - I

Kurul Raporları 2012 YILI. Faaliyet Raporu

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü

BİLİŞİM SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ Sektör Kodu: B

Avcılar da. Toplam Yatırım İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM.

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Kağıthane. 147 Milyon YTL. (Yüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTATİSTİK VERİLERİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK:29) Kurumsal Fonksiyonel Fin.

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

AFET VE RİSK YÖNETİMİ SEKTÖRÜ Sektör Kodu: R

Silivri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM Milyon YTL

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Ümraniye. 436 Milyon YTL. (Dörtyüz Otuz Altı Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Maltepe Milyon YTL. (Üçyüz On Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayı : BN:... /03/2016 Konu : Nisan Ayı Meclis Toplantıları.

SERVİS ARAÇLARININ GÜZERGAHLARI (2012)

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı Proje Resim Galerisi için Tıklayınız...

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık m2 Kilit Parke çalışması )

2. 2. Karayolu Sistemleri. Raylı Sistem Etüt Çalışmaları ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ. Stratejik Hedef. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

PLANLAMA VE İMAR SEKTÖRÜ Sektör Kodu: P

2018 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Şişli. 339 Milyon YTL (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Şişli Milyon YTL. (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

TARİHİ ÇEVRE KÜLTÜR VE TURİZM TARİHİ ÇEVRE KÜLTÜR VE TURİZM ÇEVRE YÖNETİMİ. Devam Eden Etüd Proje ÇEVRE YÖNETİMİ GENÇLİK VE SPOR

2010 ANADOLU LİSELERİ YERLEŞTİRME BİLGİLERİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Bağcılar da. Toplam Yatırım İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 280.

Yeni Proje. Yeni Proje. Devam Eden Proje

PERFORMANS ESASLI YATIRIM VE HIZMET PROGRAMI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İstanbul Ulaşım A.Ş 1

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

Bakırköy. Toplam Yatırım Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL HALKI için ULAŞIM-TRAFİK ANKETİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İSTATİSTİK VERİLERİ

2009 Planlanan CKVK_F_ Atıkları kaynakta ayırma değerlendirme yönetimi etüd projesi CEK Müd

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Küçükçekmece. 711 Milyon YTL. (Yediyüz On Bir Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Transkript:

Çalışmak demek; boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. 2 3

BAŞKANDAN Kıymetli İstanbullular, Kamu idaresi olarak bütçemizin hazırlıklarına esas teşkil edecek ve stratejik planımızda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olacak, çalışma programlarını ve yatırım projelerini çağdaş dünyanın öngördüğü şekilde performans esasına dayalı olarak hazırlamaya ilişkin hususların önemini kavramış bir Belediye olarak yılının yatırım ve hizmet programını sunmaktan kıvanç duyarız. Her zaman olduğu gibi bu programımızı da yukarıda sayılan özelliklerinin yanında, şeffaf, sürdürülebilir, hesap verilebilir ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda yapıyoruz. Göreve geldiğimiz yıldan bu yana kaynaklarımızın en uygun ve en verimli şekilde kullanılması hususunda da azami ölçüde titiz davranıyoruz. Bir dünya kenti olmanın sorumluluğunun gereğini yerine getiriyoruz. Ülkemizin kalkınma planları doğrultusunda en iyisini ve en doğrusunu yapmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu anlayışla hazırlanan yılı Yatırım ve Hizmet Programımızı kısaca özetlersek; 483 ü yatırım, 235 i hizmet olmak üzere toplam 718 adet faaliyet grubundan oluşuyor. PROJELERİMİZİN yılı parasal tutarı 5 milyar 118 milyon 127 bin TL olarak hesaplanmış ve ona göre planlanmıştır. Tasarlanan bütçe içerisinde 3 milyar 230 milyon 577 bin TL lik hacimle yatırımlar, yaklaşık yüzde 63 lük paya sahiptir. 1 milyar 887 milyon 550 bin TL tutarındaki hizmetler toplamının payı ise, yaklaşık yüzde 37 dir. Yatırım ve Hizmet Programında ulaşımla ilgili projeler, en büyük paya sahip olma özelliğini korumaya devam ediyor. Yatırımların diğer sektörlere dağılımında, ihtiyaçların önemine ve önceliklerine göre dengeli olması için gerekli hassasiyeti gösterdik. Bu program, ülkemizin kalkınma planları, İstanbul un ihtiyaçları, vatandaşlarımızın beklentileri ve uluslararası kabullerin var olan imkânlar dahilinde gerçekleştirilmiş bir kompozisyon olarak düşünülmelidir. Ulaşım sorununun çözümünde temel olarak gördüğümüz raylı sistemler içinde bir yandan bitirilenler hizmete alınmakta, öte yandan yeni projeler devreye sokulmaktadır. En son teknoloji ile yaptığımız Kadıköy-Kartal Metrosu ile, Anadolu yakasının çok önemli bir bölümünün yolcu talebi karşılanmış oldu. Öte yandan Beylikdüzü ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımıza ulaşım sorunlarını çözeceğimize dair verdiğimiz sözün bir gereği olarak metrobüs hattını tamamladık. Temiz Marmara sloganı ile başlattığımız çalışmalar kapsamında Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisini hizmete açtık. Görev alanımıza giren her konuda yaptığımız doğru ve dengeli yatırım ve hizmetler neticesinde artan uluslararası ilgi doğru hareket ettiğimizin en güzel göstergesidir. İstanbul için dönüşüm çalışmaları yılı için de devam edecektir. En yeni raylı sistem projelerimiz,yol meydan ve tünel çalışmaları çevre dostu yatırımlar hız kesmeyecektir. Ayrıca, daima yanımızda hissettiğimiz İstanbulluların desteği, hepimizin heyecanını arttırıyor, azmimizi güçlendiriyor.bunu için YEREL YÖNETİMLERDE DÜNYA VİZYONU sloganı ile başardıklarımız bizlere gurur veriyor. Bu inanç, azim ve kararlılıkla yılı için programlanan yatırım ve hizmetlerimizin İstanbul umuza hayırlı olmasını diliyorum. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesile ile başta çok değerli Meclis Üyelerimiz olmak üzere, tüm İstanbul halkına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Dr. Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 4 5

içindekiler A.GENEL BİLGİLER, ANALİZLER ve KODLAMA YAPISI Genel Bilgiler ve Analizler... 8-16 1. Yasal Dayanak 2. Politika ve Stratejiler 3. Hazırlık Süreci 4. Ana Hizmet Alanları 5. Yatırım ve Hizmet Müdürlükleri 6. Yılı Faaliyetlerinin Analizi MiSYONUMUZ Türkiye nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan İstanbul u eşsiz mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya kenti yapan öncü ve önder belediye Kodlama Sistemi... 17-20 1. Yatırım ve Hizmet Projeleri Kodlama Sistematiği B. MÜDÜRLÜKLERE GÖRE YILI YATIRIM ve HİZMETLERİ 1. Yatırım ve Hizmetlerin Müdürlük Bazlı Harcama Tutarlarına Göre Sıralaması...22-23 2. Müdürlüklere Göre Yılı Yatırım ve Hizmetleri...24-130 C. ANA HİZMET ALANLARINA GÖRE YILI YATIRIM ve HİZMETLERİ Ana Hizmet Alanlarına Göre Yılı Yatırım ve Hizmetleri... 131-234 Afet Çevre ViZYONUMUZ Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir dünya kenti haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetişim anlayışı ile sunmak. Genel Yönetim İmar Kent ve Toplum Düzeni Kültür Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Sosyal Destek Hizmetleri Ulaşım Hizmetleri D. DIŞ KREDİLİ... 235-239 E. SATIN ALINACAK ARAÇ, GEREÇ ve TEÇHİZATLAR... 240-245 6 7

A.GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

GENEL BiLGiLER VE ANALiZLER Uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olan Yatırım ve Hizmet Programı içeriğinde toplam 3.230.577 Bin TL tutarında 483 adet yatırım projesi ve 1.887.550 Bin TL tutarında 235 adet hizmet projesi yer almaktadır. Yatırım ve Hizmet Programı nın kanuni dayanağı, hazırlanmasında esas alınan politika ve stratejiler, hazırlık süreci, ana hizmet alanları ve müdürlükler bazındaki genel bilgi ve analizler aşağıda sunulmuştur. 1.YASAL DAYANAK Yatırım ve Hizmet Programı 5393 sayılı Belediye Kanununun(18/a) ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun (7/a) maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır. 2.POLİTİKA VE STRATEJİLER Yatırım ve Hizmet Programı nın hazırlanmasında esas alınan politika ve stratejiler aşağıda belirtilmektedir: 2.1. Paydaş Görüşlerinin Alınması: Kamu kaynaklarının daha etkin, verimli, ihtiyaç öncelikleri doğrultusunda kullanılabilmesi için Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Programı hazırlanırken Belediyemizin paydaş grupları olan; İstanbul halkının, ilçe belediyelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, Belediyemiz müdürlükleri ile üst yönetiminin görüş, ihtiyaç ve talepleri dikkate alınmış ve değerlendirilmiştir. 2.2. Kalkınma Bakanlığı nın Genelge ve Talimatlarına Uygun Olma: Kalkınma Bakanlığı nın Yatırım Programı Genelgesinde belirtildiği üzere yatırım programı hazırlanırken 9.Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve bölgesel planlardaki amaç, politika ve öncelikler ile diğer hususlara uygun olmasına özen gösterilmiştir. 2.3. Ulusal Program Gerek ve Öncelikleri: Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Programında yer alan yatırım ve hizmetlerin AB uyum sürecinde müktesebata uyma ve ulusal program gerek ve önceliklerinin yerine getirilmesine katkı sağlanması hususları göz önünde bulundurulmuştur. 2.4. Stratejik Plana Uygun Olma: Yatırım ve Hizmet Programı nda yer verilen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin vizyon, misyon ve ilkeleri ile 2010-2014 Dönemi Stratejik Planında ifade edilen stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine azami ölçüde katkı sağlanması hedeflenmiştir. 2.5. Ana Hizmet Alanlarına Göre Önceliklendirme : Yatırım ve Hizmet Programı nda, belediyemizin görev kapsamı içerisinde yer alan 9 adet ana hizmet alanından Ulaşım Hizmetleri, Çevre, Genel Yönetim ve Sosyal Destek Hizmetleri öncelikli Ana Hizmet Alanları olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda Performans Esaslı Yılı Yatırım ve Hizmet Programı nda, söz konusu ana hizmet alanlarındaki yatırım ve hizmetlere öncelik ve ağırlık verilmiştir. 2.6. Yatırımların Fiziksel Durumu: Yatırım ve Hizmet Çalışma Programı nda yer alan yatırım projelerinden % 70 ve daha yüksek oranda fiziki gerçekleşme düzeyinde bulunan devam eden yatırımlara, birbiri ile entegre olan yatırımlara ve yılı sonuna kadar tamamlanacak yatırımlara öncelik verilmiştir. 2.7. İlçelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi: İlçelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak planlanan yatırım ve hizmetlerde, ilçeler arasındaki sosyoekonomik gelişmişlik düzey farkının azaltılması hedeflenmiştir. 3.HAZIRLIK SÜRECİ Yatırım ve Hizmet Programı nın cari mevzuata uygun olarak yeni kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ve performans esaslı bütçe çalışmalarına altlık teşkil etmek üzere mümkün olan en gerçekçi şekilde hazırlanması hedeflenmiştir. Önerilen Çalışma Programı çerçevesinde önce Nisan ayı içerisinde yayınlanan Başkanlık genelgesi ile ilçe belediyelerinden yatırım ve hizmet projesi önerilerini Mayıs ayı sonuna kadar bildirmeleri istenmiş- tir. İlçe belediyelerinin bildirdikleri yatırım teklifleri tasnife tabi tutulduktan sonra değerlendirilmek üzere Belediyemizin ilgili birimlerine iletilmiştir. Daha sonra Mayıs ayı içerisinde müdürlüklerimize yönelik yayınlanan diğer bir Başkanlık genelgesi ile de, müdürlüklerimizin görev alanları ile ilgili olarak paydaşlarımızın görüşlerini de dikkate almak ve değerlendirmek sureti ile öngörecekleri yatırım ve hizmet tekliflerini Bütçe ve Denetim Müdürlüğümüzün belirlediği tavan içinde kalmak kaydıyla elektronik ortamda (Yatırım Takip Sistemine) bildirmeleri talimatlandırılmıştır. Bu talimat doğrultusunda bildirilen yatırım ve hizmet teklifleri ilgili müdürlükler ile tekrar görüşülerek düzeltme, düzenleme ve analizleri yapıldıktan sonra Eylül ayı sonuna kadar muhtelif kurullarda görüşülerek değerlendirilmiştir. Bu bağlamda belediyemizin üst yönetim kademesi ve tüm birim yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantılardaki detaylı incelemeler ve nihai değerlendirmeler sonucunda yatırım ve hizmet programındaki son düzenleme ve rasyonelleştirmeler yapılmıştır. Böylece, uzun süren bir hazırlık ve değerlendirme süreci sonunda hazırlanan Performans Esaslı Yılı Yatırım ve Hizmet Programı Büyükşehir Belediye Meclisimizin tetkik ve onaylarına sunulmuştur. 4.ANA HİZMET ALANLARI Yatırım ve Hizmet Programı içerisinde yer alan yatırım ve hizmetleri daha etkin bir şekilde izleme, ölçme ve değerlendirme olanağına imkân sağlaması ve belediyelerin ilgili mevzuatı ile 2010-2014 dönemi Stratejik Planımızın felsefesine uygun olması amacıyla Yatırım ve Hizmet Programındaki yatırım ve hizmetler 9 Ana Hizmet Alanı başlığında toplanmıştır. Bu gruplandırmada Yatırım ve Hizmet Programı ile Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe arasındaki ilişkiyi daha anlaşılabilir kılarak, yatırım ve hizmetlerin performansının ölçülmesine zemin oluşturmak bir diğer amacımızdır. KOD Ç H K P R S T U Z ANA HİZMET ALANI Çevre Genel Yönetim Kültür Hizmetleri İmar Afet Sos.Dest.Hizmetleri Kent Ve Toplum Düzeni Ulaşım Hizmetleri Sağlık Hizmetleri 5.YATIRIM ve HİZMET MÜDÜRLÜKLERİ Yatırım ve Hizmet Programı nda yatırım ve/veya hizmet projesi bulunan 67 birim yer almaktadır. 6. YILI FAALİYETLERİNİN ANALİZİ Yatırım ve Hizmet Programı ndaki faaliyetler, türlerine göre yatırım projeleri ve hizmet projeleri başlıklarında ikişer ana gruba ayrılmak sureti ile genel olarak adet ve harcama tutarları bazında analiz edilmiştir. 6.1. Yılı İçin Öngörülen Yatırım Genel Analizi: 6.1.1. Yatırım Sayısal Analizi Yılı Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Programında toplam 483 adet yatırım projesinin % 41 ine tekabül eden 198 adedi devam eden; % 59 una karşılık gelen 285 adedi ise yeni yatırım projelerinden oluşmaktadır. 6.1.2. Yatırım projelerinin Yılı Harcama Analizi Yatırım ve Hizmet Programı nda yer alan toplam 483 adet yatırım projesi için yıl içerisinde; 3.230.577 Bin TL harcama öngörülmüştür. Yatırım ve Hizmet Programı nda yer alan yatırım projeleri içerisindeki öngörülen 3.230.577 Bin TL yatırım harcamasının %55,8 ine karşılık gelen 1.802.244 bin TL lik kısmı devam eden projelerdir. %44,2 sine karşılık gelen 1.428.333 bin TL lik kısmının ise yeni projeler için harcamada bulunulması öngörülmüştür. 6.2. Yılı İçin Öngörülen Hizmet Genel Analizi: 6.2.1. Hizmet Sayısal Analizi Yılı Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Programında 235 adet hizmet projesi yer almaktadır. Böylece hizmet projelerinin toplam 718 proje içerisindeki payı %32,7 olmaktadır. 6.2.2. Hizmet Yılı Harcama Analizi Yılı Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Programındaki 235 adet hizmet projesi için yıl içerisinde öngörülen harcama 1.887.550 Bin TL dir. 10 11

6.3. Yılı Faaliyetlerinin Ana Hizmet Alanlarına Göre Genel Analizi Yatırım ve Hizmet Programı nda 9 ana hizmet alanında 3.230.577 Bin TL tutarında toplam 483 adet yatırım projesi ile 1.887.550 Bin TL tutarında 235 adet hizmet projesi yer almaktadır. yılı faaliyetlerinin ana hizmet alanları bazında sayısal analizi aşağıdaki gibidir: 6.3.1. Yatırım Ana Hizmet Alanları Bazında Genel Sayısal Analizi -Ulaşım Hizmetleri : Toplam yatırım projeleri içerisinde sayısal olarak % 37,7 lik payla ilk sırayı alan bu ana hizmet alanında 182 adet yatırım projesinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. - Kültür Hizmetleri : Ana hizmet alanları içerisinde ikinci sırayı alan bu hizmet alanında ise %18,2 lik payla 88 adet yatırım projesi planlanmıştır. -Çevre : Toplam 72 adet yatırım projesi Ana hizmet alanları toplamı içerisinde % 14,9 luk pay ile üçüncü sırada yer almaktadır. -Sosyal Destek Hizmetleri : Toplam 49 adet yatırımla ana hizmet alanları içerisinde sayısal olarak % 10,1 oranında bir paya sahiptir. Ana hizmet alanları sıralamasında dördüncü sırada yer almaktadır. -Genel Yönetim: Toplam 44 adet olan yatırım sayısı ile ana hizmet alanları toplamı içerisinde sayısal olarak % 9,1 lik pay ile beşinci sırada bulunmaktadır. -İmar : Bu ana hizmet alanında toplam 24 adet yatırım bulunmaktadır. Ana hizmet alanları toplamı içerisinde % 5 lik paya sahiptir. Sayısal sıralamada ise altıncı sırada yer almaktadır. -Kent ve Toplum Düzeni : Bu ana hizmet alanında da toplam 12 adet yatırım bulunmaktadır. Ana hizmet alanları geneli içerisinde yine % 2,5 lik paya sahiptir. -Afet : Bu ana hizmet alanında 8 adet yatırım yer almakta olup bu yatırım ile ana hizmet alanları toplamından %1,7 oranında pay almaktadır. -Sağlık Hizmetleri : Toplamda 4 adet yatırıma sahip bulunan bu ana hizmet alanı sayısal olarak ana hizmet alanları toplamından % 0,8 payla son sırada yer almaktadır. 6.3.2. Yatırım Ana Hizmet Alanları Bazında Öngörülen Genel Harcama Analizi: -Ulaşım Hizmetleri : Ulaşım hizmetleri yönetimi ana hizmet alanı 1.668.801 Bin TL lik tutar ile yatırım ana hizmet alanları içerisinde %51,7 lik oranla en büyük paya sahiptir. ralamasında ikinci sıradaki bu ana hizmet alanımız 621.334 Bin TL lik toplam yatırım ile ana hizmet alanları genelinde % 19,2 lik yatırım harcaması oranına sahiptir. -Çevre : yılı öngörülen yatırım harcamaları içerisinde ana hizmet alanı sıralamasında üçüncü sırada olan bu sektörün toplam yatırım tutarı 557.105 Bin TL olup ana hizmet alanları toplamındaki payı % 17,2 dir. -Sosyal Destek Hizmetleri : yılı programı içindeki öngörülen yatırım projeleri harcama tutarı 163.647 Bin TL olup bu tutar toplam ana hizmet alanları için öngörülen harcama miktarının % 5,1 ini oluşturmaktadır. -Kültür Hizmetleri : Öngörülen yatırım harcamalarının tutarı 100.220 Bin TL olan bu ana hizmet alanı, ana hizmet alanları toplamının %3,1 ini teşkil etmektedir. - İmar : yılı yatırımı 54.091 Bin TL olan bu ana hizmet alanı genelde % 1,7 lik harcama payına sahiptir. -Afet : Bu ana hizmet alanı yatırımlarının yılına ait toplam tutarı 49.680 Bin TL dir. Yatırım ana hizmet alanları içerisinde % 1,5 lik harcama payına sahiptir. - Kent ve Toplum Düzeni: Bu ana hizmet alanında da yılı yatırım programında 8.696 Bin TL lik harcama öngörülmüştür. Bu oran toplam harcamaların %0,3 sini teşkil etmektedir. -Sağlık Hizmetleri : Öngörülen yatırım toplamı 7.003 Bin TL olup, toplam harcamaların %0,2 lik bir kısmını oluşturmaktadır. 6.3.3. Hizmet Ana Hizmet Alanları Bazında Genel Sayısal Analizi - Genel Yönetim: Toplam hizmet projeleri içerisinde sayısal olarak %35,3 lık bir payla ilk sırayı alan bu ana hizmet alanında 83 adet hizmet projesinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. -Ulaşım Hizmetleri : Toplam 32 adet hizmet projesi ile ana hizmet alanları içerisinde sayısal olarak % 13,6 oranında bir paya sahiptir. Ana hizmet alanları sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır. -Kültür Hizmetleri : Ana hizmet alanları içerisinde üçüncü sırayı alan bu hizmet alanında ise %13,2 lik payla 31 adet hizmet projesi planlanmıştır. sinde sayısal olarak % 10,2 lik pay ile beşinci sırada bulunmaktadır. -Afet : Toplamda 14 adet hizmet projesine sahip bulunan bu ana hizmet alanı sayısal olarak ana hizmet alanları toplamından % 6 payla altıncı sırada yer almaktadır. -Kent ve Toplum Düzeni : Bu ana hizmet alanında toplam 8 adet hizmet projesi bulunmaktadır. Ana hizmet alanları toplamı içerisinde % 3,4 lük paya sahiptir. Sayısal sıralamada ise yedinci sırada yer almaktadır. -İmar : Bu ana hizmet alanında da 8 adet hizmet projesi yer almakta olup bu hizmet projeleri ile ana hizmet alanları toplamından %3,4 oranında pay almaktadır. -Sağlık Hizmetleri : Bu ana hizmet alanı da toplam 8 adet hizmet projesi ile ana hizmet alanları içerisinde % 3,4 lük paya sahiptir. 6.3.4. Hizmet Ana Hizmet Alanları Bazında Öngörülen Genel Harcama Analizi: -Çevre : yılı öngörülen hizmet projeleri harcamaları içerisinde ana hizmet alanı sıralamasında ilk sırada yer alan bu sektörün toplam yatırım tutarı 502.334 Bin TL olup ana hizmet alanları toplamındaki payı % 26,6 dır. -Sosyal Destek Hizmetleri : yılı programı içindeki öngörülen hizmet projeleri harcama tutarı 391.178 Bin TL olup bu tutar ana hizmet alanı içerisinde öngörülen harcama miktarının %20,7 sini oluşturmaktadır. Ana hizmet alanları içerisinde ikinci sırada yer almaktadır. -Genel Yönetim: Öngörülen hizmet projeleri harcaması sıralamasında üçüncü sıradaki bu ana hizmet alanımız 360.241 Bin TL lik toplam hizmet projesi tutarı ile ana hizmet alanları genelinde % 19,1 lik harcama oranına sahiptir. - Ulaşım Hizmetleri: Öngörülen hizmet projeleri toplamı 283.403 Bin TL olup, toplam harcamaların %15 lik bir kısmını oluşturmaktadır. -Afet : yılı hizmet projesi 102.922 Bin TL olan bu ana hizmet alanı genelde % 5,5 lik harcama payı ile beşinci sıradadır. -Kent ve Toplum Düzeni : Öngörülen hizmet projeleri harcama tutarı 88.653 Bin TL olan bu ana hizmet alanı, ana hizmet alanları toplamının %4,7 sini teşkil etmektedir. -Sağlık Hizmetleri : Ulaşım hizmetleri yönetimi ana hizmet alanı 76.291 Bin TL lik tutar ile hizmet projeleri ana hizmet alanları içerisinde %4 lük oranla yedinci sırada yer almaktadır. -Kültür Hizmetleri : Bu ana hizmet alanında da yılı programında 74.517 Bin TL lik harcama öngörülmüştür. Bu oran toplam harcamaların %4 ünü teşkil etmektedir. -İmar : Bu ana hizmet alanı hizmet projelerinin yılına ait toplam tutarı 8.011 Bin TL dir. Hizmet projeleri ana hizmet alanları içerisinde % 0,4 lük harcama payı ile son sırada yer almaktadır. 6.4. Yılı Faaliyetlerinin Müdürlükler Bazında Analizi: Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Programında toplam 67 yatırımcı ve/veya hizmet müdürlüğümüzün 5.118.127 Bin TL tutarında toplam 718 projesi yer almaktadır. Müdürlüklerin yılı faaliyetleri için planladıkları harcamalarının büyüklüklerine göre sıralanması ise sayfa 22-23 de gösterilmiştir. -Çevre : Toplam 27 adet hizmet projesi ile ana hizmet alanları toplamı içerisinde % 11,5 lik pay ile dördüncü sırada yer almaktadır. -Genel Yönetim: Öngörülen yatırım harcaması sı- -Sosyal Destek Hizmetleri : Toplam 24 adet olan hizmet projesi sayısı ile ana hizmet alanları toplamı içeri- 12 13

GENEL HARCAMA DAĞILIM GRAFİĞİ Milyon TL 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 100% 50% 0% YENİ 1.428 %44 DEVAM EDEN 1.802HİZMET %56 1.176 1428 712 YATIRIM 1.802 1.888 %100 Milyon TL *Projelerin *Projelerin toplam bedellerini toplam bedellerini ifade etmektedir. ifade etmektedir. **Projelerin **Projelerin yılı için öngörülen yılı için tutarını öngörülen ifade tutarını etmektedir. ifade etmektedir. 0,0 YATIRIM DEVAM EDEN YENİ HİZMET YILI İÇİN YILI ÖNGÖRÜLEN İÇİN ÖNGÖRÜLEN HİZMET HİZMET HARCAMALARININ ANA ANA HİZMET HİZMET ALANLARI ALANLARI TUTARLARI TUTARLARI VE DAĞILIM VE DAĞILIM ORANLARI ORANLARI 30,0% 30,0% 502 26,6% 26,6% MİLYON TL MİLYON TL 25,0% 20,0% 25,0% 20,0% 391 20,7% 20,7% 360 19,1% 19,1% 15,0% 15,0% 283 15,0% 15,0% IN GENEL HARCAMA DAĞILIM GRAFİĞİ 10,0% 10,0% 2.000 1.500 1.000 500-1.802 YATIRIM DEVAM DEVAM EDEN EDEN 1.428 YATIRIM YENİ YENİ Milyon TL 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% ÇEVRE SOSYAL ÇEVRE DESTEK HİZMETLERİ SOSYAL GENEL YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ 103 5,5% ULAŞIM GENEL ULAŞIM AFET HİZMETLERİ YÖNETİM HİZMETLERİ 89 5,5% 4,7% KENT AFET VE TOPLUM DÜZENİ 76 75 4,7% 4,0% 4,0% 3,9% 3,9% 8 0,4% KENT SAĞLIK VE KÜLTÜR SAĞLIK KÜLTÜR İMAR HİZMETLERİ TOPLUM HİZMETLERİ HİZMETLERİ DÜZENİ 0,4% İMAR 14 15

*Projelerin toplam bedellerini ifade etmektedir. **Projelerin yılı için öngörülen tutarını ifade etmektedir. *Projelerin toplam yatırım bedellerini ifade etmektedir. **Projelerin yılı için öngörülen yatırım tutarını ifade etmektedir. YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÖNGÖRÜLEN HİZMET YATIRIMHARCAMALARININ HARCAMALARININANA ANA HİZMET ALANLARI TUTARLARI TUTARLARI VE VE DAĞILIM DAĞILIM ORANLARI ORANLARI 30,0% 60,0% MİLYONTLTL MİLYON 1.669 26,6% 51,7% 50,0% 25,0% 40,0% 20,0% 30,0% 15,0% 20,0% 10,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0,0% 20,7% KODLAMA SiSTEMi 19,1% 15,0% 621 19,2% 557 17,2% 164 5,5% 100 3,1% 5,1% 54 4,7% 1,7% 50 4,0% 1,5% 9 3,9% 0,3% 7 0,2% 0,4% ULAŞIM GENEL ÇEVRE SOSYAL KÜLTÜR İMAR AFET KENT VE SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ TOPLUM HİZMETLERİ ÇEVRE SOSYAL GENEL HİZMETLERİ ULAŞIM AFET KENT VE SAĞLIK KÜLTÜR İMAR DÜZENİ DESTEK YÖNETİM HİZMETLERİ TOPLUM HİZMETLERİ HİZMETLERİ HİZMETLERİ DÜZENİ 16

MÜDÜRLÜK KODLARI YATIRIM ve HİZMET PROJELERİNİN KODLAMA SİSTEMATİĞİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kodlama yapımızı oluştururken aşağıdaki bilgileri hiyerarşik yapı oluşturacak şekilde düzenledik. Bu bilgiler; Yatırım(Y), Hizmet(H) Yatırımın veya Hizmetin başlangıç yılı Kurumun bilgisi (İ. B. B.) Müdürlük bilgisi Ana hizmet alanı bilgisi Alt hizmet alanı bilgisi Yatırım sıra numara bilgisi Aşağıda örnek olarak Bayrampaşa Hali Katlı Otopark Projesi yatırımı ele alınmıştır. Burada yatırım/hizmetin kodunun; İlk karakteri Y faaliyetin yatırım olduğunu, Sonraki dört karakter başlangıç yılının yılı olduğunu, Sonraki iki karakter 01 tüm projeler içinde bu yatırımın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne ait olduğunu, Sonraki üç karakter 056 yatırımın veya hizmetin uygulamacı Müdürlüğünün Yapı İşleri Müdürlüğü olduğunu, Sonraki bir karakter U yatırımın veya hizmetin Ulaşım Hizmetleri ne ait olduğunu, Sonra gelen iki karakter 14 yatırımın veya hizmetin alt hizmet alanının Otoparklar olduğunu, En sondaki 3 karakter 001 ise yatırımın tüm bu özellikleri taşıyan yatırımlar ve hizmetler içindeki sırasını göstermektedir. 18 19

ANA VE KODLARI KOD ANA HİZMET/ KOD ANA HİZMET/ R R01 R02 AFET DEPREM ODAKLI RİSK ANALİZLERİ ACİL DURUM T02 T03 T04 TOPLUM DÜZENİNE İLİŞKİN DENETİMLER İNŞAAT VE HAFRİYAT ATIK TOPLANMASI, DEPOLANMASI GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ R03 AFET KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMLERİ T05 KENT ESTETİĞİ DENETİMLERİ Ç Ç01 ÇEVRE YEŞİL ALAN ÜRETİMİ VE KORUNMASI T06 T07 TÜKETİCİ HAKLARINI KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR PARK, KORU VE MEZARLIKLARIN GÜVENLİĞİ Ç02 Ç03 ÇEVRE KORUMA ENERJİ T08 Z KENT VE TOPLUM DÜZENİNE YÖNELİK BİNA YIKIMLARI SAĞLIK HİZMETLERİ Ç04 ATIK Z01 SAĞLIK HİZMETLERİ Ç05 ALTYAPI Z02 DESTEK SAĞLIK HİZMETLERİ H GENEL YÖNETİM Z03 VETERİNER HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ H36 STRATEJİ VE KALİTE Z04 ACİL SAĞLIK VE CANKURTARMA HİZMETLERİ H42 INSAN KAYNAKLARI S HİZMETLERİ H43 EMLAK S01 YAŞLILARA YÖNELİK HİZMETLER H44 BİLİŞİM SİSTEMLERİ S02 ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK HİZMETLER H45 YAZIŞMA VE ARŞİV S19 ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK HİZMETLER H50 H57 H58 KURUMSAL DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL İŞBİRLİKLERİ TANITIM VE HALKLA ILİŞKİLER S20 S21 S22 KADINLARA YÖNELİK HİZMETLERİ MESLEK EDİNDİRMEYE YÖNELİK EĞİTİM HİZMETLERİ SOSYAL YARDIMLAR H60 MALİ KAYNAKLARIN S70 SOSYAL YAŞAMA YÖNELİK HİZMETLER H61 KURUMSAL TEFTİŞ VE DENETİM S71 SPORA YÖNELİK FAALİYETLER H99 P P01 P04 P08 K K01 K02 HUKUK SÜREÇLERİ İMAR KENT PLANLAMA ÇALIŞMALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TASARIM ÇALIŞMALARI IMAR FAALİYETLERİ KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ŞEHİR TİYATROLARI S72 S85 S86 U U10 U11 U12 U13 CENAZE HİZMETLERİ SOSYAL DES. AMAÇLI KONUT EDİNDİRME VE ÇEVRE DÜZ. DİĞER HİZMETLER ULAŞIM ÜST PLANLAMA ÇALIŞMALARI RAYLI SİSTEMLER KARAYOLU SİSTEMLERİ DENİZ ULAŞIMI SİSTEMLERİ B.MÜDÜRLÜKLERE GÖRE YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ K03 KÜTÜPHANELER VE MÜZELER U14 OTOPARKLAR K10 KENTSEL VE KÜLTÜREL TANITIM HİZMETLERİ U19 TRANSFER MERKEZLERİ K20 KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI U20 TRAFİK K21 KÜLTÜREL MEKÂNLAR U21 TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ T KENT VE TOPLUM DÜZENİ T01 RUHSATLANDIRMA HİZMETLERİ 20

MÜDÜRLÜK BAZINDA HARCAMA TUTARLARINA GÖRE LAMA MÜDÜRLÜK ADI FAALİYETLERİN ADEDİ ORANI HARCAMA TUTAR ORANI YAPI İŞLERİ 180 25.07% 500,587 9.78% RAYLI SİSTEM 6 0.84% 475,100 9.28% ALTYAPI HİZMETLERİ 54 7.52% 475,001 9.28% KAMULAŞTIRMA 1 0.14% 398,580 7.79% ATIK 11 1.53% 316,524 6.18% RAYLI SİSTEM 26 3.62% 303,516 5.93% YOL BAKIM VE ONARIM 14 1.95% 289,582 5.66% SOSYAL VE İDARİ İŞLER 7 0.97% 196,794 3.85% YOL BAKIM VE ONARIM 19 2.65% 177,400 3.47% PARK VE BAHÇELER 12 1.67% 153,483 3.00% YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM 32 4.46% 142,375 2.78% MAKİNA İKMAL 8 1.11% 126,810 2.48% EMLAK 4 0.56% 115,200 2.25% TESİSLER BAKIM VE ONARIM 26 3.62% 102,161 2.00% EĞİTİM 7 0.97% 98,478 1.92% PARK VE BAHÇELER 11 1.53% 97,041 1.90% MEZARLIKLAR 11 1.53% 95,755 1.87% İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ 9 1.25% 81,772 1.60% SOSYAL HİZMETLER 3 0.42% 79,489 1.55% MESKEN 5 0.70% 77,356 1.51% GENÇLİK VE SPOR 4 0.56% 74,539 1.46% TRAFİK 19 2.65% 63,930 1.25% SAĞLIK VE HIFZISSIHHA 5 0.70% 59,352 1.16% İSTANBUL DARÜLACEZE 6 0.84% 49,001 0.96% ALTYAPI PROJELER 15 2.09% 48,995 0.96% GÜVENLİK 1 0.14% 41,202 0.81% KÜLTÜR 8 1.11% 41,055 0.80% DENİZ HİZMETLERİ 7 0.97% 39,082 0.76% ÜSTYAPI PROJELER 17 2.37% 29,435 0.58% ÖZÜRLÜLER 6 0.84% 29,320 0.57% ZABITA DESTEK HİZMETLERİ 1 0.14% 28,520 0.56% HAL 11 1.53% 22,016 0.43% HALKLA İLİŞKİLER 9 1.25% 21,196 0.41% SATINALMA 4 0.56% 21,175 0.41% ZABITA TEDBİR 1 0.14% 20,325 0.40% MÜDÜRLÜK ADI FAALİYETLERİN ADEDİ ORANI HARCAMA TUTAR ORANI BİLGİ İŞLEM 12 1.67% 17,004 0.33% HARİTA 4 0.56% 16,850 0.33% İNSAN KAYNAKLARI 1 0.14% 14,775 0.29% LEVAZIM VE AYNİYAT 3 0.42% 14,473 0.28% ALTYAPI KOORDİNASYON 1 0.14% 14,012 0.27% KENTSEL DÖNÜŞÜM 4 0.56% 13,297 0.26% ŞEHİR TİYATROLARI 6 0.84% 12,983 0.25% TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA 17 2.37% 10,000 0.20% ACİL YARDIM VE CANKURTARMA 1 0.14% 9,587 0.19% ŞEHİR PLANLAMA 5 0.70% 9,507 0.19% ÇEVRE KORUMA 11 1.53% 9,076 0.18% ULAŞIM PLANLAMA 7 0.97% 8,700 0.17% AKOM 4 0.56% 8,400 0.16% ULAŞIM KOORDİNASYON 2 0.28% 8,014 0.16% ELEKTRONİK SİSTEMLER 12 1.67% 7,800 0.15% VETERİNER HİZMETLERİ 2 0.28% 7,353 0.14% KENT ORKESTRASI 1 0.14% 6,307 0.12% KENTSEL TASARIM 3 0.42% 6,200 0.12% KORUMA UYGULAMA VE DENETİM 5 0.70% 4,150 0.08% DEPREM VE ZEMİN İNCELEME 1 0.14% 3,508 0.07% COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ 17 2.37% 3,405 0.07% AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FINANS MERKEZİ (İFM) MÜD. 6 0.84% 3,100 0.06% STRATEJİ GELİŞTİRME 6 0.84% 3,080 0.06% DIŞ İLİŞKİLER 5 0.70% 3,042 0.06% BASIN YAYIN 4 0.56% 2,173 0.04% PLANLAMA 1 0.14% 2,160 0.04% KÜTÜPHANE VE MÜZELER 5 0.70% 2,000 0.04% BOĞAZİÇİ İMAR 1 0.14% 1,961 0.04% ISTANBUL SEHIRCILIK ATÖLYESI MÜDÜRLÜGÜ 2 0.28% 1,836 0.04% ARŞİV 1 0.14% 520 0.01% İMAR 3 0.42% 520 0.01% İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 5 0.70% 190 0.00% GENEL 718 100% 5,118,127 100% 22 23

HİZMETLER AB VE İSTANBUL ULUSLAR ARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ADI - ANA HİZMET ALANI 1 H201101095H57007 PROJE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI VE YÜRÜTÜMÜ İSTANBUL 2011-2014 GENEL YÖNETİM 226 0 100 39 2 H201101095H57008 PAYDAŞLARLA İŞBİRLİKLERİ KURULMASINA VE PROJE ORTAKLIKLARI GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLER DÜZENLENMESİ İSTANBUL 2011-2014 GENEL YÖNETİM 2.635 0 220 748 3 H01095H57001 MÜKTESEBAT EĞİTİMLERİNİN DÜZENLENMESİ İSTANBUL -2014 GENEL YÖNETİM 224 0 50 54 4 H01095H57002 5 H01095H57003 6 H01115H36001 AB GENEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLENMESİ PROJE YAZMA VE YÜRÜTME EĞİTİMİ DÜZENLENMESİ(PCM/PMI) İSTANBULUN ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ OLARAK GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI (İFM PROJESİ) KAPSAMINDA, İBB NİN SORUMLU OLDUĞU KONULARDA FAALİYETLER DÜZENLENMESİ İSTANBUL -2014 GENEL YÖNETİM 224 0 50 54 İSTANBUL -2014 GENEL YÖNETİM 224 0 50 54 İSTANBUL -2015 GENEL YÖNETİM 6.953 0 0 2.152 HİZMET 10.485 0 470 3.100 YATIRIM 0 0 0 0 YATIRIM VE HİZMET GENEL 10.485 0 470 3.100 AB VE İSTANBUL ULUSLAR ARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) 24 25

HİZMETLER 1 H201101002Z04004 HİZMETLER 1 H01076R02001 2 H01076R02002 3 H01076R02003 1 Y201101069R02005 ACİL YARDIM VE CANKURTARMA ADI - ANA HİZMET ALANI ACİL YARDIM VE CANKURTARMA NÜN AMBULANSLARI İLE ACİL MÜDAHALE VE HASTA NAKİL HİZMETLERİ İSTANBUL 2011-2015 SAĞLIK HİZMETLERİ 31.201 0 0 9.587 HİZMET 31.201 0 0 9.587 YATIRIM 0 0 0 0 YATIRIM VE HİZMET GENEL 31.201 0 0 9.587 ACİL YARDIM VE CANKURTARMA AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AKOM) ADI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KO- ORDİNASYON MERKEZİ BİNASININ EKİPMAN, CİHAZ VE SİSTEMLERİNİN, YILLIK PERİYODİK BAKIM-ONARIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ. ELER İLE DİNAMİK AFET RİSK ANALİZLERİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE AFET ACİL DURUM PLANININ GÜNCELLENMESİ - ANA HİZMET ALANI KAĞITHANE - AFET 7.650 0 0 7.650 İSTANBUL - AFET 500 0 0 500 GENEL MAKSATLI HELİKOPTER KİRALANMASI İŞİ. İSTANBUL - AFET 50 0 0 50 ADI - ANA HİZMET ALANI TAŞKIN. ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULMASI (TEUS) İSTANBUL 2011- AFET 1.000 0 800 200 HİZMET 8.200 0 0 8.200 YATIRIM 1.000 0 800 200 YATIRIM VE HİZMET GENEL 9.200 0 800 8.400 AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AKOM) 26 27

ALTYAPI HİZMETLERİ ADI - ANA HİZMET ALANI 1 Y200701003U22044 İSTANBUL NDE YOL, KÖPRÜ, KAVŞAK, ÜSTGEÇİT, ALTGEÇİT, VİYADÜK VE ALT YAPILARININ YAPIMI İSTANBUL 2007-2014 125.000 0 0 50.000 2 Y200901003Ç05001 İSTANBUL DERE ISLAHI İSTANBUL 2009-2014 ÇEVRE 25.000 0 0 10.000 3 Y01003U12009 BÜYÜKÇEKMECE D-100 KARAYOLU ÜZERİ BİZİMKENT KÖPRÜLÜ KAVŞAK YOL, KAVŞAK BÜYÜKÇEKMECE - 4.489 0 0 4.489 4 Y01003U1 SİLİVRİ GÜMÜŞYAKA D-100 KARAYOLU BELEDİYE ÖNÜ YOL KAVŞAK SİLİVRİ - 12.752 0 0 12.752 5 Y01003U12019 EYÜP, AYVANSARAY CAD. D-100 BAĞLANTI KOLLARI KESİŞİMİ KAVŞAKLARI EYÜP - 6.518 0 0 6.518 6 Y01003U12024 MALTEPE BAŞIBÜYÜK- SAMANDIRA ARASI YOL, KAVŞAK MALTEPE-(50), SANCAKTEPE-(50) -2014 47.000 0 0 5.000 7 Y01003U12028 MAHMUTBEY BATI KAVŞAĞI - BAHÇEŞEHİR ARASI TEM KUZEY, GÜNEY YAN YOLLARI TEK YÖN UYGULAMASI (TEM ÜSTGEÇİT İNŞ.) BAĞCILAR - 10.000 0 0 5.000 8 Y01003U12031 BAĞCILAR ESENLER CADDESİ - GÜNGÖREN CADDESİ - 6. SOKAK YOL BAĞCILAR - 6.800 0 0 6.800 9 Y01003U12033 KÜÇÜKÇEKMECE, SAKARYA CAD., HALKALI MEYDANI ARASI (İKİTELLİ CADDESİ) YOL, KAVŞAK İNŞ. KÜÇÜKÇEKMECE - 2.330 0 0 2.330 10 Y01003U12034 KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL CAD., YARIMBUR- GAZ CAD. ARASI YOL, KAVŞAK İNŞ. KÜÇÜKÇEKMECE - 5.247 0 0 5.247 11 Y01003U12035 BAHÇELİEVLER, ÇOBANÇEŞME KAVŞAĞI E-5 YAN YOL KESİŞİMİ YOL, KAVŞAK İNŞ. BAHÇELİEVLER - 9.000 0 0 9.000 12 Y01003U12036 BAKIRKÖY, DÜNYA TİCARET MERKEZİ - SAHİL YOLU ARASI YOL, KAVŞAK İNŞ. BAKIRKÖY -2014 49.600 0 0 5.000 ALTYAPI HİZMETLERİ ALTYAPI HİZMETLERİ ADI - ANA HİZMET ALANI 13 Y01003U12037 AVCILAR, FİRUZKÖY TAHTAKALE YOLU AVCILAR - 12.000 0 0 12.000 14 Y01003U12040 BAYRAMPAŞA, TUNA CAD.-YAHYA KEMAL CAD. ARASI YOL, KAVŞAK BAYRAMPAŞA -2014 20.754 0 0 5.000 15 Y01003U12043 BAŞAKŞEHİR 4.ETAP - ESKİ EDİRNE ASFALTI ARASI YOL, KAVŞAK BAŞAKŞEHİR -2014 20.000 0 0 5.000 16 Y01003U12047 TAKSİM MEYDANI DÜZENLEME BEYOĞLU - 50.926 0 21.555 29.371 17 Y01003U12048 ARNAVUTKÖY BELEDİYE BİNASI - TAYAKADIN ARASI YOL ARNAVUTKÖY - 6.500 0 0 6.500 18 Y01003Ç05002 ÇEKMEKÖY KEMERDERE KOLLARININ ISLAHI ÇEKMEKÖY - ÇEVRE 14.000 0 0 14.000 19 Y01003Ç05003 KURBAĞALIDERE KOLLARI ISLAHI KADIKÖY -2014 ÇEVRE 45.000 0 0 15.000 20 Y01003Ç05004 KAĞITHANE DERESİ ISLAHI KAĞITHANE -2014 ÇEVRE 40.000 0 0 15.000 21 Y01003U12009 SULTANGAZİ ATATÜRK BULVARI MEYDAN DÜZENLEME SULTANGAZİ -2014 30.000 0 0 12.000 22 Y01003U12010 NUMUNE HASTANESİ KAVŞAĞI ÜSKÜDAR - 6.000 0 0 6.000 23 Y01003U12011 KAĞITHANE, SULTAN SELİM CAD. - İNÖNÜ CAD. - TALATPAŞA CAD. - DERE CAD. BAĞLANTI YOLU KAĞITHANE - 2.000 0 0 2.000 24 Y01003U1 SAMANDIRA KAVŞAĞI İLE KURTKÖY ARASI TEM KUZEY - GÜNEY YAN YOLLARI SULTANBEYLİ -2014 20.000 0 0 11.000 ALTYAPI HİZMETLERİ 28 29

25 Y01003U1 26 Y01003U12014 27 Y01003U12015 28 Y01003U12016 29 Y01003U12017 30 Y01003U12018 31 Y01003U12019 32 Y01003U12020 33 Y01003U12021 34 Y01003U12022 35 Y01003U12023 36 Y01003U12024 37 Y01003U12025 38 Y01003U12026 39 Y01003U12027 40 Y01003U12028 41 Y01003U12029 42 Y01003U12030 43 Y01003U12031 44 Y01003U12032 45 Y01003U12033 46 Y01003U12036 47 Y01003U12037 48 Y01003U12039 ALTYAPI HİZMETLERİ ADI - ANA HİZMET ALANI KURTKÖY KAVŞAĞI İLE ŞEKERPINAR KAVŞAĞI ARASI TEM KUZEY - GÜNEY YAN YOLLARI TUZLA -2014 20.000 0 0 10.000 SARIYER - BAHÇEKÖY - MADEN BAĞLANTI YOLU, YOL VE KAVŞAK SARIYER -2014 25.000 0 0 5.000 GAZİOSMANPAŞA, METRİS KAVŞAĞI - AVRUPA KONUTLARI ARASI TEM GÜNEY YAN YOLU YOL VE KAVŞAK GAZİOSMANPAŞA -2014 35.000 0 0 4.000 ARNAVUTKÖY ÇİLİNGİR YOLU - MEHMET AKİF CADDESİ ARASI YOL VE KAVŞAK ARNAVUTKÖY -2014 95.000 0 0 10.000 ARNAVUTKÖY HARAÇÇI - HADIMKÖY BAĞLANTISI YOL VE KAVŞAK ARNAVUTKÖY -2014 23.000 0 0 3.000 ALTINŞEHİR MEYDANI VE ÇEVRESİ (AZATLI DERESİ) YOL VE KAVŞAK BAŞAKŞEHİR - 11.000 0 0 11.000 BÜYÜKÇEKMECE, D-100 KARAYOLU MİMAR SİNAN MEZARLIĞI ÖNÜ İSTİNAT DUVARI BÜYÜKÇEKMECE - ÇEVRE 1.200 0 0 1.200 BAYRAMPAŞA, SAĞMALCILAR KAVŞAĞI BAYRAMPAŞA - 5.500 0 0 5.500 BEYKOZ, RİVA DERESİ GEÇİŞ KÖPRÜSÜ VE YOL REHABİLİTASYON BEYKOZ -2014 28.000 0 0 4.000 TUZLA AYDINTEPE YOLU - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI ARASI YOL TUZLA -2014 21.000 0 0 1.000 KAĞITHANE CENDERE YOLU YOL VE KAVŞAK KAĞITHANE -2014 24.000 0 0 7.000 PENDİK, AZİZOĞLU CADDESİ YOL DÜZENLEME PENDİK - 3.000 0 0 3.000 ALTYAPI HİZMETLERİ ALTYAPI HİZMETLERİ ADI - ANA HİZMET ALANI BAŞAKŞEHİR, TEM KUZEY YAN YOL (MASKO ÖNÜ) YOL DÜZENLEME BAŞAKŞEHİR - 2.000 0 0 2.000 ESENYURT BAĞLANTI YOLU ÜZERİ SANAYİ KAVŞAĞI ESENYURT - 8.000 0 0 8.000 ESENYURT, DOĞAN ARASLI BULVARI (TABELA DURAĞI) KAVŞAĞI ESENYURT -2014 40.000 0 0 15.000 KÜÇÜKÇEKMECE, HALKALI MEYDANI ALTGEÇİT KÜÇÜKÇEKMECE - 10.000 0 0 10.000 GAZİOSMANPAŞA, KÜÇÜKKÖY MEYDANI YOL VE KAVŞAK GAZİOSMANPAŞA - 7.000 0 0 7.000 İSTANBUL KÖPRÜ GÜÇLENDİRME İSTANBUL -2014 25.000 0 0 5.000 BAYRAMPAŞA, SAĞMALCILAR KARTALTEPE BAĞLANTI YOLU YOL VE KAVŞAK BAYRAMPAŞA - 13.000 0 0 13.000 BÜYÜKÇEKMECE TEM OTOYOLU - D-100 KARAYOLU ARASI BAĞLANTI YOLU BÜYÜKÇEKMECE -2014 30.000 0 0 5.000 KADIKÖY BOSTANCI TÜNEL CAD. - KAYIŞDAĞI CAD. ARASI YOL VE KAVŞAK KADIKÖY -2014 28.000 0 0 15.000 ATAŞEHİR, HALK CADDESİ - KARAMAN ÇİFTLİĞİ CAD. - BOSTANCI YOLU - HAL CADDESİ KESİŞİMİ YOL KÜÇÜKÇEKMECE BORUSAN KAVŞAĞI - GÜMRÜK YOLU ARASI (HALKALI CAD.) YOL REHABİLİTASYON ATAŞEHİR -2014 KÜÇÜKÇEKMECE - 20.266 0 0 8.000 6.000 0 0 6.000 ÜMRANİYE, ŞİLE YOLU - KÜÇÜKSU CADDESİ KESİŞİMİ KAVŞAĞI ÜMRANİYE - 1.294 0 0 1.294 ALTYAPI HİZMETLERİ 30 31

ALTYAPI HİZMETLERİ ADI - ANA HİZMET ALANI 49 Y01003U12040 BAYRAMPAŞA TUNA KAVŞAĞI BAYRAMPAŞA - 5.000 0 0 5.000 50 Y01003U12041 BEYLİKDÜZÜ, HÜRRİYET BULVARI - İSTANBUL CAD. ARASI (KAVAKLI CAD. - İNÖNÜ CAD.) YOL BEYLİKDÜZÜ - 3.500 0 0 3.500 51 Y01003U12042 SULTANBEYLİ PETROLOFİSİ CADDESİ GÖLET CİVARI KÖPRÜ SULTANBEYLİ - 8.760 0 0 5.000 52 Y01003U12043 ESENLER FERHAT PAŞA CAD. - ATIŞALANI CAD. ARASI YOL VE KAVŞAK ESENLER - 2.500 0 0 2.500 53 Y01003U12044 KARTAL - PENDİK ARASI D-100 KARAYOLU GÜNEY YAN YOL PENDİK-(50), KARTAL-(50) - 4.000 0 0 4.000 54 Y01003U12045 ALTYAPI HİZMETLERİ İHALELİ İŞLERİN ASFALT YAPIM İŞİ İSTANBUL -2014 70.000 0 0 40.000 HİZMET 0 0 0 0 YATIRIM 1.146.936 0 21.555 475.001 YATIRIM VE HİZMET GENEL 1.146.936 0 21.555 475.001 ALTYAPI HİZMETLERİ ALTYAPI KOORDİNASYON 1 Y01098U12001 ADI - ANA HİZMET ALANI İSTANBUL TRANŞE KAPLAMALARINA İLİŞKİN SICAK KARIŞIM ASFALT KAPLAMA İŞİ İSTANBUL - 14.012 0 0 14.012 HİZMET 0 0 0 0 YATIRIM 14.012 0 0 14.012 YATIRIM VE HİZMET GENEL 14.012 0 0 14.012 ALTYAPI KOORDİNASYON 32 33

HİZMETLER ALTYAPI PROJELER 1 Y01057Ç01005 2 Y01057Ç02004 ADI - ANA HİZMET ALANI İSTANBUL NDE PARK, REKREASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİ İSTANBUL 1.GRUP KENTSEL TASARIM BİNA,YOL,ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İSTANBUL -2015 ÇEVRE 19.000 0 270 7.630 İSTANBUL -2015 İMAR 22.000 0 500 7.500 3 Y01057Ç02102 İSTANBUL NDE RIHTIM PROJELERİ İSTANBUL -2015 2.300 0 120 580 4 Y01057Ç02103 İSTANBUL NDE ANROŞMAN PROJELERİ İSTANBUL -2015 ÇEVRE 3.000 0 100 1.000 5 Y01057Ç05001 İSTANBUL NDE ALTYAPI PROJELERİ İSTANBUL -2015 800 0 50 250 6 Y01057H43010 İSTANBUL NDE 1.GRUP KÜLTÜR,SPOR,HİZMET VE OTOPARK YAPILA- RINA AİT PROJELERİN HAZIRLANMASI. İSTANBUL -2015 20.000 0 500 7.500 7 Y01057H43015 İSTANBUL NDE 1.GRUP CADDE,YOL VE MEYDAN DÜZENLEMELERİNE AİT PROJELER İSTANBUL -2015 40.000 0 500 14.000 8 Y01057S70108 İSTANBUL PROJELERİ İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İSTANBUL -2015 GENEL YÖNETİM 15.000 0 500 4.500 9 Y01057U10102 İSTANBUL NDE YAYA ALT VE ÜST GEÇİT PROJELERİ İSTANBUL -2015 1.000 0 100 200 10 Y01057U13101 İSTANBUL NDE İSKELE PROJELERİ İSTANBUL -2015 13.000 0 200 5.000 11 Y01145Ç01001 DANIŞMANLIK, MÜŞAVİRLİK, KONTROLLÜK VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI İSTANBUL -2015 GENEL YÖNETİM 100 0 0 35 12 Y01145U11001 İSTANBUL RAYLI SİSTEM PROJELERİ İSTANBUL -2015 1.000 0 0 200 ALTYAPI PROJELER HİZMETLER ALTYAPI PROJELER 13 Y01145U12001 ADI - ANA HİZMET ALANI İSTANBUL MEYDAN-CADDE DÜZEN- LEME VE YAYALAŞTIRMA PROJELERİ İSTANBUL -2015 1.000 0 0 200 14 Y01145U12002 İSTANBUL YOL, KAVŞAK VE TÜNEL PROJELERİ İSTANBUL -2015 1.000 0 0 200 15 Y01145U14001 İSTANBUL YERALTI-YERÜSTÜ OTOPARK PROJELERİ İSTANBUL -2015 1.000 0 0 200 HİZMET 0 0 0 0 YATIRIM 140.200 0 2.840 48.995 YATIRIM VE HİZMET GENEL 140.200 0 2.840 48.995 ALTYAPI PROJELER 34 35

HİZMETLER 1 H201101039T07001 2 H01139Ç01004 3 H01139Ç01007 4 H01139Ç02001 5 H01139Ç02002 6 H201401139Ç01001 1 Y01139Ç01003 2 Y01139Ç01005 3 Y01139Ç01008 4 Y201401139Ç01002 5 Y201401139Ç01003 PARK VE BAHÇELER ADI - ANA HİZMET ALANI İSTANBUL NDE YEŞİL ALANLARDA, KORU VE KENT ORMANLARI İÇİN ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI NDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ALANLARDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI PARK VE BAHÇELER NDE VE ŞEFLİKLERDE KULLANILMAK ÜZERE ŞÖFÖR VE İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ HİZMET ALIM İŞİ İSTANBUL 2011- KENT VE TOPLUM DÜZENİ 56.700 20.905 17.238 18.557-2015 ÇEVRE 18.500 0 0 4.500-2015 ÇEVRE 6.250 0 0 1.000 ANIT AĞAÇLARIN TESPİTİ VE TESCİLİ - 2.500 0 0 2.500 PARK, KORU VE CADDELERDEKİ AĞAÇLARIN RESTARASYON HİZMET ALIM İŞİ -2015 5.250 0 0 2.500 PARKLARI, MEZARLIKLARI, KORULARI, YOLLARI VE HAVUZLARIN BAKIM VE ONARIM İŞİ -2015 ÇEVRE 160.001 0 0 1 PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER ADI - ANA HİZMET ALANI İLÇE BELEDİYELERİNDE KAVŞAK SAHİL VE SEMT PARKLARI YAPIMI -2015 ÇEVRE 34.442 0 0 7.442 YENİ YOL VE ALAN AĞAÇLANDIRMASI YAPILMASI -2015 ÇEVRE 18.000 0 0 4.000 ANADOLU NDEKİ YEŞİL ALANLARINDA KULLANILMAK ÜZERE ZİRAİ MÜCADELE İLACI, GÜBRE VE BESİN MADDESİ ALIMI YEŞİL ALANLARI İLE İLÇE BELEDİYELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİTKİSEL MATERYAL(FİADN, TOPRAK, MEVSİMLİK ÇİÇEK VE SOĞANLI BİTKİ)ALIM İŞİ -2014 ÇEVRE 2.000 0 0 2.000-2015 ÇEVRE 184.540 0 0 54.540 KENT MOBİLYALARI TEMİNİ MONTAJI VE BAKIM İŞİ -2015 ÇEVRE 50.001 0 0 1 HİZMET 249.201 20.905 17.238 29.058 YATIRIM 288.983 0 0 67.983 YATIRIM VE HİZMET GENEL 538.184 20.905 17.238 97.041 PARK VE BAHÇELER 36 37

HİZMETLER RAYLI SİSTEM 1 Y201001050U10010 2 Y01149U11002 ADI ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE-ÇEKMEKÖY (SANCAKTEPE) METROSU İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİİ MÜHENDİSLİK VE KONTROLLUK HİZMETLERİ KARTAL-KAYNARCA METROSU İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ KONTROLLÜK, DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ ÜMRANİYE-(58), ÜSKÜDAR-(42) PENDİK-(50), KARTAL-(50) - 2010-2015 -2015 ANA HİZMET ALANI 29.383 0 4.114 10.578 16.166 0 0 4.720 ADI - ANA HİZMET ALANI 1 Y201001050U10009 ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE-ÇEKMEKÖY METROSU İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ ÜMRANİYE-(58), ÜSKÜDAR-(42) 2010-2015 1.537.877 0 274.906 272.722 2 Y01050U11001 3 Y01050U11002 4 Y01149U11001 ÜMRANİYE-ATAŞEHİR FİNANS MERKEZİ- KOZYATAĞI RAYLI SİSTEM PROJESİ KARTAL-KAYNARCA METROSU VE ELEKTRO-MEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MON- TAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE-ÇEKMEKÖYRAYLI ULAŞIM TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ 126 ADET METRO ARACI TEMİNİ VE İŞLETMEYE ALMA İŞİ ÜMRANİYE-(33), KADIKÖY-(34), ATAŞEHİR-(33) KARTAL-(50), PENDİK-(50) ÜMRANİYE-(58), ÜSKÜDAR-(42) -2015-2015 -2015 835.458 0 0 2 327.266 0 0 109.089 402.904 0 0 77.990 HİZMET 45.549 0 4.114 15.298 YATIRIM 3.103.505 0 274.906 459.802 YATIRIM VE HİZMET GENEL 3.149.053 0 279.020 475.100 RAYLI SİSTEM HİZMETLER YOL BAKIM ve ONARIM ADI - ANA HİZMET ALANI 1 H01141U12001 2 H01141U12010 YOL BAKIM VE ONARIM MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ. YOL AĞINDA YAĞMUR SUYU HATLARI VE AÇIK KANALLARIN TERESSUBAT TEMİZLİĞİYAPILMASI. -2015-2015 400 0 0 100 33.000 0 0 9.000 3 H01141U1 YOL AĞINDA REFÜJ VE KENAR HENDEKLERİN TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI İŞİ. -2015 10.500 0 0 3.000 4 Y200601060U21006 İSTANBUL ANAARTER YOLLARDA YAĞMUR SUYU HATLARI VE AÇIK KANALLARI İLE KAMERA İLE GÖRÜNTELENEREK TERESSUBAT TEMİZLİK ÇALIŞMALARI İSTANBUL 2006-17.078 8.378 2.900 5.800 1 Y200601060U21004 ADI - ANA HİZMET ALANI ( 6.,7.,8. VE 9. BÖLGE ) YOL AĞINDA BULUNAN ÇELİK HALATLI VE KARAYOLU TİPİ OTO KORKULUKLARININ BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞİ 2006-2014 20.200 0 8.200 9.000 2 Y200601060U21008 İSTANBUL YOL AĞINDA BACA IZGARA REVİZYONU,YÜKSELTME VE DEPLASE İŞİ İSTANBUL 2006-2014 31.100 0 14.800 12.800 3 Y200601060U21031 4 Y200801060U21003 İSTANBUL YOL BAKIM VE ONARIM YOL AĞINDA KULLANILMAK ÜZERE BETON ELEMANI ALIMI VE YERİNDE UYGULAMA YAPIMI İSTANBUL ANA ULAŞIM YOLLARINDA BETONARME VE ÇELİK KÖPRÜLERDE DERZ YAPIM VE ONARIMI İŞİ İSTANBUL 2006- İSTANBUL 2008-8.500 0 7.500 1.000 11.500 0 9.500 2.000 YOL BAKIM ve ONARIM 38 39

5 Y01141U12003 6 Y01141U12005 7 Y01141U12006 8 Y01141U12007 9 Y01141U12008 10 Y01141U12009 11 Y01141U12011 12 Y01141U1 13 Y01141U12014 14 Y01141U12015 15 Y01141U12016 HİZMETLER 1 H01131H45001 YOL BAKIM ve ONARIM ADI - ANA HİZMET ALANI YOL AĞINDAKİ YOL ELEMANLARININ BAKIM,ONARIM VE YAPIM İŞİ. -2015 24.000 0 0 6.000 BETON ELEMANI ALIMI VE YERİNDE UYGULAMA YAPILMASI İŞİ. -2015 120.000 0 0 20.000 YOL AĞINDAKİ BETONARME VE ÇELİK KÖPRÜLERDE DERZ YAPIM VE ONARIM İŞİ. -2015 15.000 0 0 4.000 YOL AĞINDA ÇELİK HALATLI VE KARAYOLU TİPİ, OTO KORKULUKLARI BAKIM,ONARIM VE YAPIMI. -2015 22.000 0 0 2.000 YOL AĞINDA YAYA KORKULUK VE ALT ÜST GEÇİT BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞİ. -2015 18.000 0 0 5.000 YOL AĞINDA BACA IZGARA REVİZYONU,YÜKSELTME VE DEPLASE YAPILMASI İŞİ. -2015 37.500 0 0 4.500 YOL AĞINDA ASFALT KAPLAMA YAPILMASI İŞİ. -2015 279.500 0 0 79.500 YOL AĞINDA GÖRME VE BEDENSEL ENGELLİLER İÇİN YAYA GEÇİŞLERİNİN DÜZENLENMESİ İŞİ. -2015 15.000 0 0 4.500 YOL AĞINDA BİSİKLET YOLLARININ YAPILMASI İŞİ. -2015 8.600 0 0 100 YOL AĞINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERDE, AĞIR HİZMET TİPİ OTO KORKULUK ONARIMI VE YAPIM İŞİ. -2015 30.000 0 0 9.000 YOL AĞINDA IŞIK KESİCİ PANEL VE SES DUVARI YAPILMASI İŞİ. -2015 5.600 0 0 100 HİZMET 60.978 8.378 2.900 17.900 YATIRIM 646.500 0 40.000 159.500 YATIRIM VE HİZMET GENEL 707.478 8.378 42.900 177.400 YOL BAKIM ve ONARIM ARŞİV ADI - ANA HİZMET ALANI KURUMA AİT PROJE VE İLGİLİ DÖKÜMANLARIN TARAMA İŞİ. İSTANBUL - GENEL YÖNETİM 520 0 0 520 HİZMET 520 0 0 520 YATIRIM 0 0 0 0 YATIRIM VE HİZMET GENEL 520 0 0 520 ARŞİV 40 41

HİZMETLER i H01027Ç04001 2 H01027Ç04002 3 H01027Ç04003 4 H01027Ç04004 5 H01027Ç04006 6 H01027Ç04008 1 H01027Ç04007 2 Y01027Ç04001 3 Y01027Ç04002 4 Y01027Ç04003 5 Y01027Ç04004 ATIK ADI - ANA HİZMET ALANI BARUTHANE VE YENİBOSNA KATI ATIK AKTARMA İSTASYONLARININ İŞLETİLMESİ VE BELEDİYE ATIKLARININ DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASINA NAKLİYESİ İŞİ - ÇEVRE 25.200 0 0 25.200 HALKALI VE SİLİVRİ KATI ATIK AKTARMA İSTASYONLARININ İŞLETİLMESİ VE BELEDİYE ATIKLARININ DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASINA NAKLİYESİ İŞİ - ÇEVRE 23.000 0 0 23.000 ASYA YAKASINDAKİ (HEKİMBAŞI, KÜÇÜKBAKKALKÖY, AYDINLI) KATI ATIK TRANSFER İSTASYONLARININ İŞLETİLMESİ VE KATI ATIK NAKLİYESİ - ÇEVRE 32.000 0 0 32.000 KATI ATIK ETÜD PROJELERİ YAPIMI (AVAN PROJELER, ÇED, UYGULAMA PROJELERİ, ZEMİN ETÜTLERİ, FİZİBİLİTE VS.) İSTANBUL - ÇEVRE 240 0 0 240-2014 İSTANBUL NDE ANA ARTERLERİN, YOLLARIN, MEYDANLARIN, GEÇİTLERİN SÜPÜRÜLMESİ, YIKANMASI VE ÇIKAN TERESSÜBATIN TAŞINMASI İSTANBUL - ÇEVRE 67.060 0 0 67.060 KATI ATIK PROJESİ KAPSAMINDAKİ TESİSLERİN TEKNİK ÇALIŞMALARI, BAKIM, ONARIMLA YENİ SIHHİ DEPOLAMA SAHALARININ YAPIMLARI VE MEVCUT SIHHİ DEPOLAMA SAHALARINA GELEN ATIKLARIN, BERTARAFI VE GERİ KAZANIMI İSTANBUL - ÇEVRE 155.224 0 0 155.224 ATIK ATIK ADI - ANA HİZMET ALANI İSTANBUL KATI ATIK YENİ DÜZENLİ DEPOLAMA SAHALARI YAPIMI İŞİ İSTANBUL - ÇEVRE 1.400 0 0 1.400 ÇATALCA KATI ATIK EĞİTİM VE AKTARMA MERKEZİ ÇATALCA -2014 ÇEVRE 2.000 0 0 1.200 ÇEKMEKÖY KATI ATIK EĞİTİM VE AKTARMA MERKEZİ ÇEKMEKÖY - ÇEVRE 2.000 0 0 1.200 TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ KURU- LUM İŞİ TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ KURULMASI İŞİ İSTANBUL - ÇEVRE 9.000 0 0 9.000 İSTANBUL KATI ATIK EĞİTİM VE AKTARMA MERKEZİ YAPIMI İŞİ İSTANBUL - ÇEVRE 1.000 0 0 1.000 HİZMET 302.724 0 0 302.724 YATIRIM 15.400 0 0 13.800 YATIRIM VE HİZMET GENEL 318.124 0 0 316.524 ATIK 42 43

HİZMETLER 1 H201101039Ç01001 2 H01138Ç01001 3 H01138Ç01005 4 H01138Ç01006 5 H01138Ç01007 6 H01138Ç01008 7 H01138Ç01009 8 H01138Ç01010 9 H01138Ç01014 1 Y01138Ç01003 2 Y01138Ç01004 3 Y01138Ç01015 PARK VE BAHÇELER ADI - ANA HİZMET ALANI İSTANBUL PARKLARI, MEZARLIKLARI, KORULARI, YOLLARI VE HAVUZLARIN BAKIM VE ONARIM İŞİ İSTANBUL 2011- ÇEVRE 331.993 98.926 116.992 116.075 NDEKİ YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE BİTKİSEL MATERYAL ALIMI -2015 ÇEVRE 175.474 0 0 25.324 NDEKİ CADDE VE YEŞİL ALANLAR VE MEZARLIKLARDA SÜS BİTKİLERİ VE AĞAÇLARDA BUDAMA YAPILMASI -2015 ÇEVRE 16.860 0 0 3.000 NDE ANIT AĞAÇLARIN TESPİT VE TESCİL EDİLMESİ -2015 8.430 0 0 1.500 NDEKİ YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE, ZİRAİ MÜCADELE İLACI, GÜBRE VE BİTKİ BESİN MADDESİ ALIMI -2015 ÇEVRE 5.620 0 0 1.000 NDEKİ KOVUK VE ESKİ AĞAÇLARIN REHABİLİTASYONU -2015 ÇEVRE 6.775 0 0 1.000 YEŞİL ALANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALANLARIN ARTTIRILMASINA KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA HİZMET ALIMI PARKLARI, MEZARLIKLARI, KORULARI, YOLLARI VE HAVUZLARIN BAKIM VE ONARIM İŞİ NDE YEŞİL ALANLARDA, KORU VE KENT ORMANLARINDA KORUMA, KOLLAMA, GÖZETİM, DENETİM VE KONTROL HİZMETLERİ -2015 ÇEVRE 1.739 0 0 584-2015 ÇEVRE 167.000 0 0 1.000-2015 ÇEVRE 72.500 0 0 1.000 PARK VE BAHÇELER PARK VE BAHÇELER ADI - ANA HİZMET ALANI İLÇE BELEDİYELERİNDE KAVŞAK SAHİL VE SEMT PARKLARI YAPIMI -2015 ÇEVRE 35.650 0 0 1.000 NDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ALANLARDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI -2015 ÇEVRE 12.550 0 0 1.000 YENİ YOL VE ALAN AĞAÇLANDIRMASI YAPILMASI -2015 ÇEVRE 24.100 0 0 1.000 HİZMET 786.391 98.926 116.992 150.483 YATIRIM 72.300 0 0 3.000 YATIRIM VE HİZMET GENEL 858.691 98.926 116.992 153.483 PARK VE BAHÇELER 44 45

HİZMETLER RAYLI SİSTEM 1 H200501050U11001 2 H201101050Ç02001 3 H201101050Ç02002 4 H201101050Ç02003 5 H201101050Ç02004 6 H01150U11001 7 Y199501050U10001 8 Y201001050U10007 9 Y201001050U10008 10 Y201001050U10011 ADI İSTANBUL OTOGAR-BAĞCILAR-OLİMPİYAT KÖYÜ- BAŞAKKONUTLARI 4 RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ İNŞAAT, ELEKTRO-MEKANİK İŞLERİNİN YAPIMI VE ARAÇ TEMİNİ İŞİNE AİT DANIŞMANLIK VE KONTROLLÜK HİZMETLERİ İSTANBUL METROSU YENİKAPI İSTASYONU İNŞAAT ALANINDA ORTAYA ÇIKAN GEMİ KALINTILARININ KAZI, KORUMA-ONARIM VE REKONSTRÜKSİYON ÇALIŞMALARININ YAPILMASI İŞİ (1) İSTANBUL METROSU YENİKAPI İSTASYONU İNŞAAT ALANINDA ORTAYA ÇIKAN GEMİ KALINTILARININ KAZI, KORUMA-ONARIM VE REKONSTRÜKSİYON ÇALIŞMALARININ YAPILMASI İŞİ (2) İSTANBUL METROSU YENİKAPI İSTASYONU İNŞAAT ALANINDA ORTAYA ÇIKAN GEMİ KALINTILARININ BELGELEME, KORUMA-ONARIM VE REKONSTRÜKSİYON ÇALIŞMALARININ YAPILMASI İŞİ (3) İSTANBUL METROSU YENİKAPI İSTASYONU İNŞAAT ALANINDA ORTAYA ÇIKAN GEMİ KALINTILARININ BELGELEME, KORUMA-ONARIM VE REKONSTRÜKSİYON ÇALIŞMALARININ YAPILMASI (4) HALİÇ METRO GEÇİŞ KÖPRÜSÜ İNŞAAT İŞLERİ KONTROLLÜK,DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ TAKSİM-YENİKAPI ARASI MÜHENDİSLİK VE KONTROLLUK HİZMETLERİ BAKIRKÖY-KÜÇÜKÇEKMECE-AVCILAR-BEYLİKDÜZÜ ARASI MÜHENDİSLİK VE KONTROLLUK HİZMETLERİ BAKIRKÖY-BAHÇELİEVLER-BAĞCILAR (KİRAZLI) ARASI METRO HATTI MÜHENDİSLİK VE KONTROLLUK HİZMETLERİ İSTANBUL METROSU KABATAŞ-BEŞİKTAŞ-MECİDİYEKÖY- KAĞITHANE-ALİBEYKÖY-GAZİOSMANPAŞA-TEKSİTİLKENT- MAHMUTBEY ARASI VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ MÜHENDİSLİK VE KONTROLLUK HİZMETLERİ ESENLER-(25), BAĞCILAR-(50), BAŞAKŞEHİR-(25) 2005-16.355 10.490 3.096 2.132 FATİH 2011-543 461 54 27 FATİH 2011-1.687 1.020 583 84 FATİH 2011-767 422 307 38 FATİH 2011-437 164 251 22 FATİH -2014 4.905 0 636 3.679 BEYOĞLU-(50), FATİH-(50) 1995-2014 17.613 15.915 683 480 AVCILAR-(32), KÜÇÜKÇEKMECE-(26), BÜYÜKÇEKMECE-(27), BAHÇELİEVLER-(6), BAKIRKÖY-(9) BAĞCILAR-(40), BAHÇELİEVLER-(30), BAKIRKÖY-(30) ESENLER-(11), EYÜP- (17), BAYRAMPAŞA-(7), ŞİŞLİ-(17), BEYOĞLU-(3), GAZİOSMANPAŞA-(11), BEŞİKTAŞ-(12), BAĞCILAR-(14), KAĞITHANE-(8) ANA HİZMET ALANI 2010-2015 35.400 0 0 1 2010-2015 23.600 0 0 1 2010-2015 41.300 0 0 1.180 RAYLI SİSTEM RAYLI SİSTEM ADI ANA HİZMET ALANI 1 Y199801050U10002 İSTANBUL METROSU UNKAPANI- YENİKAPI ARASI FATİH 1998-2014 404.571 198.543 46.917 46.917 2 Y200501050U10003 3 Y200601050U10003 TAKSİM- YENİKAPI ARASI ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ İSTANBUL METROSU III.AŞAMA 4.LEVENT- AYAZAĞA KESİMİ,SEYRANTEPE DEPO SAHASI VE DEPO BAĞLANTI HATLARI İKMAL VE ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ 4 Y200701050U10013 68 + 12 ADET METRO ARACI ALIMI İŞİ 5 Y200801050U10001 KADIKÖY-KARTAL METROSU İKMAL VE ELEKTRO- MEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ BEYOĞLU-(50), FATİH-(50) 2005-2014 596.784 462.563 9.257 108.883 BEŞİKTAŞ-(4), KAĞITHANE-(6), SARIYER-(45), ŞİŞLİ-(45) BAĞCILAR-(30), KÜÇÜKÇEKMECE-(40), ESENLER-(30) KARTAL-(25), MALTEPE-(20), ÜSKÜDAR-(10), KADIKÖY-(45) 2006-2014 928.440 900.690 16.746 5.502 2007-2014 216.606 188.339 21.152 3.647 2008-2014 2.458.195 2.381.601 54.729 17.304 6 Y200801050U10002 HALİÇ METRO GEÇİŞ KÖPRÜSÜ YAPIMI İŞİ BEYOĞLU-(50), FATİH-(50) 2008-400.145 250.042 109.089 41.014 7 Y200801050U11001 8 Y200901050U10001 İSTANBUL OTOGAR-BAĞCILAR-OLİMPİYAT KÖYÜ- BAŞAKKONUTLARI 4 RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ İNŞAAT, ELEKTRO-MEKANİK İŞLERİNİN YAPIMI VE ARAÇ TEMİNİ İŞİ KADIKÖY-KARTAL RAYLI ULAŞIM TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ 120 ADET METRO ARACI TEMİNİ VE İŞLETMEYE ALMA İŞİ BAŞAKŞEHİR-(25), BAĞCILAR-(50), ESENLER-(25) KARTAL-(25), MALTEPE-(20), KADIKÖY-(45), ÜSKÜDAR-(10) 2008-2015 2.940.978 2.647.774 230.001 56.693 2009-2014 384.784 221.251 148.917 6.921 9 Y201001050U10002 YENİKAPI-İNCİRLİ METRO HATTI FATİH-(50), BAKIRKÖY-(50) 2010-2015 859.073 0 0 3 10 Y201001050U10003 11 Y201001050U10004 12 Y201001050U10005 BAKIRKÖY-BAHÇELİEVLER-BAĞCILAR (KİRAZLI) ARASI METRO HATTI VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ + 56 ADET ARAÇ ALIMI İSTANBUL RAYLI SİSTEMLER İÇİN 70 ADET MUHTELİF METRO VE TRAMVAY ARACI TEMİNİ İSTANBUL METROSU KABATAŞ-BEŞİKTAŞ-MECİDİYEKÖY- KAĞITHANE-ALİBEYKÖY-GAZİOSMANPAŞA-TEKSTİLKENT- MAHMUTBEY ARASI VE ELEKTROMEKANİK İŞLER + 145 ADET ARAÇ ALIMI BAKIRKÖY-(40), BAĞCILAR-(15), BAHÇELİEVLER-(45) -(50), -(50) ŞİŞLİ-(17), ESENLER-(11), EYÜP-(17), BEŞİKTAŞ-(12), BAYRAMPAŞA-(7), BEYOĞLU-(3), KAĞITHANE-(8), BAĞCILAR-(14), GAZİOSMANPAŞA-(11) 2010-2015 1.318.336 0 0 3 2010-2015 226.498 0 0 2 2010-2015 3.621.743 0 0 136 RAYLI SİSTEM 46 47