PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Benzer belgeler
T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Mali Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı

Bin TL yatırım yaptı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sayı : E Konu :MBB Meclis Toplantısı. Sayın Meclis Üyesi;

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sayı : E Konu :MBB Meclis Toplantısı. Sayın Meclis Üyesi;

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sayı : E Konu :MBB Meclis Toplantısı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,93

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

Muğla Gelişiyor Muğla Değişiyor. Sevgi, Hoşgörü, Güler Yüzle Hizmet...

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: Özü: 2014 yılı performans programı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / İSTANBUL

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,36


TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,70

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,49

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

Örnek-79. Sayfa No:1 / Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Belediyenin gelirleri

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,83

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü 2017 Yılı Faaliyet Raporu

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

2010 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,16

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Muğla Gelişiyor Muğla Değişiyor. Sevgi, Hoşgörü, Güler Yüzle Hizmet...

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

Sayın Meclis Üyesi; Dr. Osman GÜRÜN Büyükşehir Belediye Başkanı. 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,85

SUNUŞ. Öğr. Gör. Hasan BAYLAVLI Daire Başkan V.

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,08

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,64

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

Transkript:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonu 5.10.017 tarihinde saat 1:00 de ve 0.10.017 tarihinde saat 1:00 de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi I Nolu Hizmet Binasında toplandı. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı nın 0/10/017 tarih ve 5077 sayılı teklifi ile Meclis e sunulan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 1/10/017 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi 018 Yılı Programı konusu görüşüldü. 015-019 Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler doğrultusunda hazırlanan 018 Yılı Programında yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için belirlenen performans hedeflerinin mali kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup, 018 Yılı Hedeflerinin toplam kaynak ihtiyacı olan 79.196.05,00 TL nin tamamının bütçe içinden karşılanacak şekilde aşağıdaki tablolarda gösterildiği üzere 59 Sayılı Belediye Kanunun 1. Maddesi gereğince Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. 018 Yılı Hedeflerine Göre Toplam Kaynak 1.1. 1 Basım giderlerinin 1.100.000,00 1.. 1 1.. 1 Fuar (stand kiralama), konser, etkinlik düzenlenmesi ve tanıtım materyallerinin alınması Mesaj ile bilgilendirme faaliyeti yapılması (İlgili bütçe Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.) 1.00.000,00 1.5. 1 Basın-yayın ekipmanları alınması 5.000,00 Belediyemize ait tabelaların yapılması 150.000,00.1. 1 Gelir artırıcı çalışmalar yapılması 100.000,00.. 1 İlan ve reklam vergisi unsurlarının yoklama takibinin yapılması 50.000,00.. 1 İmha işlemlerinin yapılması 0,00.1. 1 İç denetim raporları hazırlanması 0,00 5.1. 1 Eğitim programının hazırlanması 0,00 5.. 1 Eğitim planının uygulanması 0,00 5.. 1 Eğitim sonu anketlerinin uygulanması 0,00 5.. 1 Planlanan eğitimlerin düzenlenmesi 50.000,00 1.10. 1 İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yapılması 0.000,00 6.1. 1 Otomasyon Programının bakımı ve sürdürebilirliği için hizmet alınması 1.00.000,00 6.. 1 Kablolama ve direklerin montajının yapılması için hizmet alınması 150.000,00 6.5. 1 Sunucu, istemci ve yazılım lisanslarının alınması 800.000,00 IP Santral ve IP Set alınması 00.000,00 6.6. 1 Kurum personeline ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi 0,00 İhtiyaç olan elektronik imzaların temin edilmesi.00,00 0,00 1

018 Yılı Hedeflerine Göre Toplam Kaynak 6.7.1. 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları için yazılım hizmeti alınması 00.000,00 Coğrafi Bilgi Sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı hizmet alınması 600.000,00 Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarını tanıtma ve sunma etkinlikleri yapılması 6.7.. 1 Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları için yazılım hizmeti alımı yapılması 00.000,00 Coğrafi bilgi sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı hizmet alımı yapılması Coğrafi bilgi sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı donanım alımı yapılması 670.000,00 100.000,00 6.8. 1 Mahalle tanımı çalışmaları yapılması 0,00 7.1. 1 CSBM (cadde, sokak, bulvar, meydan) tanımı çalışmaları yapılması 0,00 Taşınır talebi, tamir, bakım onarımı ve iyileştirmelerinin yapılması ile kullanımda olmayanların depoda muhafaza edilmesi Temizlik, kırtasiye ve büro malzemelerinin temin edilmesi, depoda muhafazası ve talepler doğrultusunda ihtiyaçların 75.000,00.05.000,00 7.. 1 Taşınırların takibinin sağlanması 50.000,00 7.. 1 Araç takibinin yapılması 1.000,00 7.. 1 İdare personeli ile tamir, bakım onarım ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ile yaklaşık maliyet ve şartname hazırlık çalışmaları yapılması 50.000,00 Bakım ve onarımlar için mal ve malzeme alımı yapılması 1.85.000,00 Küçük onarım kapsamında yapım işlerinin gerçekleştirilmesi 70.000,00 5 6 İdare personeli eliyle keşif, tamir, bakım, onarım ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi Hizmet alımı personeli çalıştırılarak keşif, tamir, bakım ve gerekli temizliklerin yaptırılması Periyodik ödemeye tabi mal ve hizmet alım işlerinin ihale, satınalma ve muayene kabul işlerinin gerçekleştirilmesi 1.760.000,00.000.000,00 8.77.500,00 8.1. 1 Taşınmaz değerlemesi yapılması 00.000,00 8.. 1 Kamulaştırma faaliyetleri yapılması 1.000.000,00 1 ilçe genelinde belediye hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç olabilecek taşınmaz kiralama işlemlerinin yapılması 750.000,00 8.. 1 Taşınmaz kıymetlendirmesi yapılması (İlan Giderleri) 100.000,00 9.. 1 Tüm ilçeler için halihazır alım/üretim/sayısallaştırma ihalesine çıkılması 1.150.000,00 9.5. 1 İlimizdeki 10 adet arkeolojik kazıya ayni yardım yapılması 00.000,00 9.6. 1 Restorasyon projeleri hazırlama ve uygulama iş ve işlemleri yapılması 0,00 9.9. 1 Hizmet sağlayıcıların temini için ilgili idarelerle istişare çalışmalarına başlanılması 0,00 9.1. 1 1/5.000 MUNİP (Muğla Nazım İmar Planı), 1/5000 ölçekli nazım imar planı zorunlu bölgeler için nazım imar planı/uygulama imar planı çalışmaları yapılması.150.000,00 9.15. 1 Terminaller için yer seçimi yapılması 0,00

018 Yılı Hedeflerine Göre Toplam Kaynak 10.1. 1 Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapım İşi 8.871.000,00 5 Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde Oluşan Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Yapım İşi Yatağan ve Kavaklıdere İlçesinde Oluşan Evsel Nitelikli Katı Atıkların Düzenli Depolama Tesisine Taşınması için 1 adet Aktarma İstasyonu Yapılması işi Bodrum İlçesinde Oluşan Evsel Nitelikli Katı Atıkların Düzenli Depolama Tesisine Taşınması için 1 adet Aktarma İstasyonu Yapılması İşi Fethiye, Ortaca, Marmaris ve Datça Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinin İşletilmesi işi 800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 750.000,00 6 Milas Vahşi Çöp Depolama Sahasının İşletilmesi işi 00.000,00 7 Bodrum İlçesi Torba ve Dereköy Vahşi Çöp Depolama Sahalarının İşletilmesi İşi.00.000,00 8 10.. 1 Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, refüj, liman ve sokakların temizlenmesi hizmet alım işinin yapılması Bayır mahallesinde bulunan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Döküm Sahasının e Geçirilmesi Bodrum İlçemizde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Döküm Sahasının e Geçirilmesi 6.500.000,00 11.000,00 95.000,00 10.. 1 Denetimlerin yapılması 0,00 10.5. 1 Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri yapılması 80.000,00 10.6. 1 Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri yapılması 00.000,00 10.7. 1 Atık alım tesislerinin işletilmesi 10.8. 1 Mavi kart sistemini tanıtma, bilgilendirme ve kurulum faaliyetleri yapılması 50.000,00 10.9. 1 İklim Değişikliği Azaltımı Projesi 17.15,00 10.10. 1 10.11 1 Milas Vahşi Çöp Depolama Sahası Rehabilitasyonu Yapım İşi 1.00.000,00 Menteşe Vahşi Çöp Depolama Sahası Rehabilitasyonu Yapım İşi.000.000,00 Atık Kabul Tesislerinde ve Atık Alım Teknelerinde elektrik enerjisini güneş enerjisinden elde edilmesi Atık sahalarında ve Atık Kabul tesislerinde karbon emisyonunu azaltmak amacıyla güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilen sistemin kurulması 50.000,00 1.000.000,00 11.. 1.7,9 km yolda asfalt bakımı yapılması 9.60.000,00 11.7. 1 Kışla Yaşam Merkezi binasının yapılması 5.000.000,00 Menteşe İlçesi, Muğla Bölge Müzesi Binası yapılması 10.000.000,00 Menteşe İlçesi, Camikebir Mah. 'Gözcü Evi' Bina Restorasyonu 00.000,00 Menteşe İlçesi, Şeyh Mah. 'Tescilli Yapı Restorasyonu 750.000,00 5 Bodrum Otogar Yapım İşi 1.000.000,00 6 Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi Yapım İşi 6.000.000,00 7 Bodrum Kıyı Şeridi Yapım İşi 7.000.000,00 8 Bodrum Geriş Belediye Hizmet Alanı Yapım İşi 1.000.000,00 9 Muğla Eski Garaj Yeri Yapım İşi 8.000.000,00 10 Sosyo Kültürel Alan Yapım İşi 100.000,00 11 Bodrum Gümrük Binası Yapım İşi 750.000,00

018 Yılı Hedeflerine Göre Toplam Kaynak 17.1 1 Yeşil alan yapım-bakım faaliyetleri yapılması 19.01.000,00 1.1. 1 Ulaşım ana planı çalışmalarının tamamlanması 750.000,00 1.. 1 Nüfus yoğunluğuna göre toplu taşıma hat ağımıza yeni hatlar açılması 0.000,00 Toplu taşıma araçlarına ilişkin bakım onarım giderlerinin 00.000,00 Toplu taşıma araçlarına ilişkin yolcu taşıma giderlerinin 800.000,00 Durak alımı yapılması 150.000,00 1.. 1 Toplu taşıma hatlarının elektronik denetim sistemi ile denetlenmesi 500.000,00 1.5. 1.6 1 Bisiklet kullanımın artırılması amacıyla ekipman, teçhizat ve malzeme alımı yapılması Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarım ve teknolojik uyumlu sistemlerin temin edilmesi 00.000,00.05.000,00 1.7. 1 Düşey işaretleme yapılması 6.000.000,00 Yatay işaretleme yapılması.000.000,00 Yatay ve düşey işaretleme ile ilgili alet, edevat ve araç alımı yapılması 750.000,00 1.8. 1 Yaya geçidi yapılması 1.000.000,00 Sinyalize kavşak yapılması 500.000,00 Sinyalizasyon projeleri yapılması 5.000.000,00 1.10. 1 Engelli ulaşımına yönelik proje çalışmaları yapılması 100.000,00 Erişilebilir yaya butonu yapılması 50.000,00 1.11. 1 Sürücü ve yayalara yönelik eğitim faaliyeti düzenlenmesi 50.000,00 1.1. 1 Denize iniş rampası yapımı ve onarımı yapılması 00.000,00 1.1. Deniz yapıları bakım ve onarımı yapılması 6.67.000,00 1.1. 1 Tıbbi sarf malzeme ve ilaç alımlarının 80.000,00 1.. 1 Nakdi yardım yapılması.900.000,00 1.11. 1 Hasta nakil hizmetinin verilmesi 0,00 1.6. 1 Vektörle mücadele hizmeti verilmesi 19.000.000,00 15.1. 1 Yapım ihaleleri giderlerinin 1.800.000,00 İnşaat malzemesi alım giderlerinin 500.000,00 Metal malzeme alım giderlerinin 1.000.000,00 15.. 1 Hava yolu ücretinin 80.000,00 Tabut alımı yapılması 50.000,00 15.. 1 Mezarlık alan tahsisi yapılması 0,00 16.1. 1 İl genelindeki sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamiratlarının yapılması.00.000,00 16.. 1 Ortaca ilçesinde 5000 m kapasiteli Güneş Enerji Sistemli 1 Adet Soğuk hava deposu yapılması 186.000,00 16.. 1 Sabit toprak laboratuvarında talep edilen analizlerin yapılması 70.000,00

018 Yılı Hedeflerine Göre Toplam Kaynak 16.. 1 Eğitimlerin kırtasiye ve baskı giderlerinin 50.000,00 16.5. 1 Mera Rehabilitasyon Projesi yapılması 0.000,00 Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi Yapılması 55.000,00 Meyve Sebze Kurutma Tesisi Kurulması 50.000,00 18.1. 1 AR-GE giderlerinin 5.000,00 Basım yayım giderlerinin 5.000,00 18.. 1 Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kılık, kıyafet, dekor, enstrüman, kırtasiye vb.) yapılması onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin Kültür hizmetlerinde kullanılan araçların bakım ve onarım giderlerinin 0.000,00 50.000,00 80.000,00 50.000,00 5 Etkinliklerde ikram edilmek üzere yiyecek-içecek alımlarının yapılması 180.000,00 7 Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin 5.000,00 8 Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin 0.000,00 9 Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi 500.000,00 18.. 1 Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) alımları yapılması onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme içme giderlerinin 5 Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin 1.000,00 6 Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi 5.000,00 18.. 1 5 Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) yapılması Orkestranın ihtiyacı olan enstrüman alımları ve enstrüman bakım onarım giderlerinin onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin 0.000,00 5.000,00 00.000,00 5.000,00 60.000,00 6 Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin 50.000,00 7 Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin 0.000,00 8 Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi 750.000,00 5

018 Yılı Hedeflerine Göre Toplam Kaynak 18.5. 1 AR-GE giderlerinin 5.000,00 Basım yayım giderlerinin 5.000,00 18.6. 1 Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, enstrüman, kırtasiye vb.) yapılması onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin 5.000,00 50.000,00 5.000,00 5 Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin 0.000,00 6 Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi 150.000,00 7 Usta eğitici ve öğretmen hizmet alımı yapılması 5.000,00 8 18.7. 1 Tiyatro, bale, dans eserleri ve konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin Kültür, sanat ve sosyal etkinliklerini gerçekleştirmek maksadıyla alan veya bina kiralanması Kültür, sanat ve sosyal etkinliklerini gerçekleştirmek maksadıyla alan veya binaya tefrişat malzemesi alınması 0.000,00 00.000,00 100.000,00 Usta eğitici ve öğretmen temin edilmesi 50.000,00 18.8. 1 Kültürel alanları gösteren kent haritası yapılması 0,00 18.9. 1 Kültür Hizmet Aracının etkinliğe hazırlanması (afiş, dekor vb.) 5.000,00 Kültür Hizmet Aracının bakım onarımının yapılması 50.000,00 18.10. 1 Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) yapılması onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin 0.000,00 0.000,00 15.000,00 5.000,00 5 Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin 50.000,00 6 Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi 500.000,00 7 Animasyon gösterisi hizmet alımı yapılması 0.000,00 8 AR-GE giderlerinin 5.000,00 19.1. 1 Tarih ve kültür turizmi konusunda çalışmalar yapılması Alternatif turizm çalışmaları yapılması 78.000,00 Doğa turizminin desteklenmesi çalışmalarının yapılması 1.000,00 19.5. 1 Kardeş şehir ilişkisi ile ilimizin tanıtım çalışmalarının yapılması 100.000,00 19.6. 1 Yurtiçinde yapılacak fuarlara katılınması 500.000,00 Yurtdışında yapılacak fuarlara katılınması 100.000,00 6

018 Yılı Hedeflerine Göre Toplam Kaynak 19.7. 1 Etnografik Kültür Evlerinin faaliyete geçirilmesi 150.000,00 0.1. 1 Spor tesislerinin yapılması 8.578.000,00 0.. 1 Spor tesisi iyileştirme çalışmaları yapılması 800.000,00 0.. 1 Tenis, masa tenisi, voleybol, atletizm, satranç, güreş ve hentbol branşlarında yeni sporcular yetiştirmek 100.000,00 0.. 1 Turizm sezonu dışında spor faaliyeti yapılması 50.000,00 0.5. 1 Önemli gün ve haftalarda sportif faaliyet yapılması 00.000,00 0.6. 1 Çeşitli spor branşlarında yaz okulu açılması 00.000,00 1.1. 1 Hizmet binalarının bakım ve onarım yapım işlerinin yapılması İtfai olaylarda kullanmak üzere malzeme alımları yapılması.58.000,00 1.6. 1 Denetimlerin yapılması 0,00 1.8. 1 Yangına yaklaşma ve arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak kıyafeti seti alımı yapılması 50.000,00.1. 1 Yangın, doğal afet vb. konularda eğitim verilmesi 0,00.. 1 5 adet yangın tankeri alınması 50.000,00.. 1 Afet Eylem Planının güncellenmesi 0,00.1. 1 Zabıta faaliyetleri için gerekli makine-teçhizatların alınması 60.000,00 Giyecek alımlarının 91.000,00.. 1 Eğitimlerin verilmesi.6. 1 Tüm il genelindeki zabıta müdürleri ile koordinasyon toplantıları yapılması 0,00 5.1. 1 Denetimlerin yapılması 0,00 5.. 1 Ortak denetim programının uygulanması 0,00 5.. 1 Yabancı dil bilen personelin görevlendirilmesi 0,00 6.1 1 Karadere toptancı halinde kanalizasyon hatlarının bakım onarımının tamamlanması 1. Kumluova toptancı halinde alan kamulaştırması yapılması 50.000,00 Karaçulha toptancı halinde gerekli bakım onarım işlerinin yapılması 8.000,00 6.. 1 Broşür basılması 5.000,00 Hedefleri Maliyeti 79.196.05,00 Genel Yönetim Giderleri 75.8.18,00 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar 11.971.67,00 GENEL TOPLAM 697.000.000,00 7

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN I. DÜZEYİNE GÖRE 018 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Ekonomik Kod Hedefi Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 01 Personel Giderleri 0,00 7.6.785,00 0,00 7.6.785,00 Bütçe Kaynak 0 0 SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 11.96.600,00 0,00 11.96.600,00 8.81.190,00 17.005.0,00 0,00 0.86.1,00 0 Faiz Giderleri 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 05 Cari Transferler.900.000,00.67.010,00 8.616.675,00 15.189.685,00 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 19.01.85,00 19.57.900,00 0,00 1.56.75,00 0,00 0,00.5.97,00.5.97,00 08 Borç verme 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0.000.000,00 0,00 0.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak 79.196.05,00 75.8.18,00 11.971.67,00 697.000.000,00 Sonuç olarak, 015-019 Stratejik Planında gösterilen amaç ve hedeflere yönelik olarak hazırlanan 018 Yılı Programı Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyine göre; Hedefi Toplamı: 79.196.05,00 TL, Genel Yönetim Giderleri Toplamı: 75.8.18,00 TL, Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı: 11.971.67,00 TL olarak ayrı ayrı incelenmiş olup, Toplam Kaynak teklif edildiği şekliyle 697.000.000,00 TL olarak, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. 0/10/017 8