GerçekleĢme (%) Ödenek , , , , ,73 94,57. Ödenek (%)

Benzer belgeler
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,36

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,83

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,20

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,72

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,02

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,64

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,08

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,93

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

01-Personel Giderleri

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,70

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,85

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,16

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,13

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,58

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,98

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,50

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,57

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,75

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,96

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,24

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,44

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54


TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Örnek-79. Sayfa No:1 / Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,79

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,86

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,98

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

T.C. MUDANYA BELEDIYE BASKANLIGI EKONOMİK DÜZEYDE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

T.C. MUDANYA BELEDIYE BASKANLIGI EKONOMİK DÜZEYDE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

T.C. MUDANYA BELEDIYE BASKANLIGI EKONOMİK DÜZEYDE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,74 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , ,16

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,89

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,90

T.C ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

Transkript:

Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Üniversitemize 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 166.899.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş olup, Maliye Bakanlığı ek ödenek ve yedek ödenek tertiplerinden aktarma ve Üniversitemiz (B) Gelir Cetvelindeki gelir kalemlerinde elde edilen gelirlerden gelir fazlası ödenek kaydı ile net finansman karşılığı ödenek ekleme işlemlerinden sonra toplam ödenek miktarımız 184.356.586,58 TL olmuştur. Bu ödeneğin % 94,57 si olan 174.352.288,73 TL harcanmış olup kalan ödenek yıl sonunda tenkis edilmiştir. 2016 KBÖ Eklenen DüĢülen GerçekleĢme 166.899.000,00 23.191.340,08 5.733.753,50 184.356.568,58 174.352.288,73 94,57 200.000.000,00 180.000.000,00 160.000.000,00 140.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 KBÖ Eklenen Düşülen 166.899.000, 23.191.340,0 5.733.753,50 184.356.568, 174.352.288, EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ Kodu Oran Oran 01 Personel 76.170.768,50 75.644.562,77 99,31 93.454.083,62 92.593.085,95 99,07 02 03 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım 11.334.781,88 11.308.251,00 99,77 13.742.532,94 13.717.670,20 99,82 20.808.193,42 18.706.194,81 89,90 23.145.383,87 21.218.533,30 91,67 05 Cari Transferler 2.810.000,00 2.509.852,67 89,32 3.813.200,00 3.801.624,03 99,70 06 Sermaye 44.662.419,00 36.891.417,10 82,60 50.201.386,15 43.021.375,25 85,70 155.786.162,80 145.060.278,35 93,11 184.356.586,58 174.352.288,73 94,57 Üniversitemiz bütçesinde yer alan ödeneklerin harcama oranında, bir önceki yıla göre % 1,56 lık artış olmuştur.

Personel ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Üniversitemizde 2016 yılsonu itibarı ile 1.022 Akademik Personel, 777 İdari Personel (81 adet Döner Sermaye İşletmesinde) ve 49 Sözleşmeli Personel hizmeti vermekte olup bu personelin yıllık gider bilgileri aşağıda açıklanmıştır. Eko- Kod I. II. Personel 76.170.768,50 75.644.562,77 93.454.084 92.593.086 1 Memurlar 74.572,812,03 74.064.330,84 90.642.846 89.879.166 01 2 Sözleşmeli Personel 1.092.200,47 1.091.136,44 2.131.300 2.130.754 4 Geçici Personel 162.356,00 146.391,44 256.000 159.228 5 Diğer Geçici Personel 343.400,00 342.704,05 423.938 423.938 Sosyal Güv. Kur. Dev. Prim. Gid. 11.334.781,88 11.308.251,00 13.742.533 13.717.670 1 Memurlar 11.003.984,93 10.996.572,93 13.158.356 13.141.473 02 2 Sözleşmeli Personel 222.700,00 220.950,03 434.590 434.027 4 Geçici Personel 92.025,77 74.656,86 116.387 109.400 5 Diğer Geçici Personel 16.071,18 16.071,18 33.200 32.769 TOPLAM 87.505.550,38 86.952.813,77 107.196.617 106.310.756 01.1+02.1 Memur 85.576.796,96 85.060.903,77 103.801.202 103.020.639 01.2+02.2 SözleĢmeli Personel Gid. 1.314.900,47 1.312.086,47 2.565.890 2.564.781 01.4+02.4 Geçici Personel 254.381,77 221.048,30 372.387 268.628 01.5+02.5 Diğer Personel 359.471,18 358.775,23 457.138 456.707 2016 Yılı Personel ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi harcama kaleminde 2015 yılına göre % 22,26 oranında artış olmuştur. 2016 yılındaki harcama 2015 yılına göre 19.357.942 TL artarak toplam 106.310.756 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 Kadrolu Personel Sözleşmeli Personel Geçici Personel Diğer Personel 2015 85.060.903 1.312.086 221.048 358.775 86.952.813 2016 103.020.639 2.564.781 268.628 456.707 106.310.755

Mal ve Hizmet Alım Üniversitemizin kuruluşundan bu yana her yıl yeni kurulan akademik birimlere bağlı olarak personel sayısında artışlar gerçekleşmiştir. Üniversitemiz 2016 mali yılında 40 harcama birimi ile hizmet faaliyetlerini sürdürmüş ve harcama birimlerinin Mal ve Hizmet Alımları gerçekleşmiştir. 2016 yılı Mal ve Hizmet Alım kalemine Başlangıç Ödeneği 13.280.000 TL olarak tefrik edilmiştir. Bu kaleme yıl içinde yapılan eklemeler ile birlikte toplam ödenek 23.145.384 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibarı ile toplam harcama ise 21.218.533 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında toplam harcama 18.706.194 TL dir. Bu durumda 2016 yılındaki mal ve hizmet alımları kalemindeki harcama, 2015 yılındaki harcamaya göre % 13,43 oranında artış göstermiştir. Üniversitemizin dokuz yerleşkesi bulunmakta ve her yerleşkenin tüketime yönelik mal ve malzeme alımı (kırtasiye, bilgisayar, toner vb.), elektrik, yakacak, haberleşme, yolluk, bakım onarım, büyük onarım, temizlik ve güvenlik hizmet alım giderleri bu harcama kaleminden karşılanmaktadır. Bu hizmetlere yapılan harcamalar aşağıda tablo ve grafiklerle gösterilmektedir. Eko-Kod I. II. Mal ve Hizmet Alım 20.808.193 18.706.194 23.145.384 21.218.533 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Gid. 10.021.034 8.372.143 9.758.657 8.304.953 3 Yolluklar 569.876 495.953 877.897 733.951 4 Görev 71.500 70.656 66.350 57.304 03 5 Hizmet Alımları 8.607.483 8.361.506 10.700.230 10.563.431 6 Temsil Tanıtma 61.000 60.693 62.984 62.983 7 Menkul Mal Alım, Bakım ve Onarım 1.303.800 1.184.441 1.515.265 1.406.550 8 Gayrimenkul Mal Alım, Bakım ve Onarım Gid. 173.500 160.802 164.000 89.360 9 Tedavi Cenaze - - - - TOPLAM 20.808.193 18.706.194 23.145.384 21.218.533 Mal ve Hizmet Alım 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Mal ve Hizmet Alım 20.808.193 18.706.194 23.145.384 21.218.533

Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları (03.2) EKONOMĠK LAR 03.2.1. Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 589.636 694.686 03.2.2.01 Su Alımları 23.382 24.386 03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları 277.474 195.943 03.2.3.01 Yakacak Alımları 1.280.795 1.263.096 03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 248.145 200.692 03.2.3.03 Elektrik Alımları 1.764.954 1.953.197 03.2.4.01 Yiyecek Alımları 2.250.665 2.424.687 03.2.4.02 İçecek Alımları 5.596 3.064 03.2.4.03 Yem Alımları - - 03.2.4.90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 13.572-03.2.5.01 Giyecek Alımları 58.901 3.854 03.2.5.02 Spor Malzemeleri Alımları 192.466 81.455 03.2.5.03 Tören Malzemeleri Alımları - - 03.2.5.04 Bando Malzemeleri Alımları 12.036-03.2.5.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları 2.258 6.967 03.2.6 Özel Malzeme Alımları 1.123.533 791.073 03.2.7 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları, Yapımları ve 2.100 531 03.2.9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 526.630 661.323 03.2 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI 8.372.14 3 8.304.95 3 Tablodan da anlaşılacağı üzere, temizlik malzemesi alımı, yakacak alımları, akaryağıt ve yağ alımları, yiyecek alımları, içecek alımları, giyecek alımları, spor malzemesi alımları kalemlerindeki harcamalarda bir önceki yıla göre azalış meydana gelirken, kırtasiye ve büro malzemesi, su alımları, elektrik alımları gibi kalemlerde bir önceki yıl harcamasına göre artış gözlemlenmiştir. Su, Elektrik ve Yakacak Alımları (03.2) Döner Sermaye Ayrıca Üniversitemize bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin (Hastane) yakacak ve elektrik giderleri Döner Sermaye İşletmesi tarafından karşılanmakta olup Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin (Hastane) elektrik ve yakacak giderleri için Döner Sermaye gelirlerinden yapılan harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. EKONOMĠK LAR 1 Elektrik Alımları 1.511.589 1.503.627 2 Yakacak Alımları 495.660 466.256

Yolluklar (03.3) EKONOMĠK LAR 03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu 266.623 370.381 03.3.2.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 114.770 151.183 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 114.560 212.388 Görev (03.4) TOPLAM 495.953 733.951 EKONOMĠK LAR 03.4.2.04 Mahkeme Harç ve 48.445 39.521 03.4.2.90 Diğer Yasal Giderler 19.522-03.4.3.02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 2.689 3.977 03.4.4 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması - 13.806 03.4.9 Diğer Görev - - Hizmet Alımları (03.5) TOPLAM 70.656 57.304 EKONOMĠK LAR 03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz 5.060-03.5.1.02 Araştırma ve Geliştirme 284.000 470.000 03.5.1.03 Bilgisayar Hizmet Alımları 401-03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri 1.250.108 1.696.600 03.5.1.08 Temizlik Hizmet Alım 2.966.829 3.733.343 03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım 2.554.097 3.448.387 03.5.1.11 Hizmet Alımı Suretiyle Alınacak Personele Kıdem Tazminatı Ödeme. 35.402 16.090 03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 27.465 2.683 03.5.2.01 Posta ve Telgraf 15.850 45.625 03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanma Ücretleri 28.524 25.731 03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi 4.275 5.788 03.5.2.90 Diğer Haberleşme 75.946 94.658 03.5.3.04 Geçiş Ücretleri 9.960 1.046 03.5.3.90 Diğer Taşıma 300-03.5.4.01 İlan 125.266 136.338 03.5.4.02 Sigorta 16.225 27.879 03.5.5.02 Taşıt Kiralaması 283.552 276.513 03.5.5.03 İş Makinası Kiralaması 10.555 4.248 03.5.5.07 Arsa ve Arazi Kiralaması 25.551 4.522 03.5.5.12 Personel Servis Kiralama 296.014 349.064 03.5.5.90 Diğer Kiralama 11.231 49.654

03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim 32.537 60.678 03.5.9.04 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi 7.576 80.056 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 294.781 34.527 TOPLAM 8.361.506 10.563.431 Tabloda da görüleceği üzere Hizmet Alımları ekonomik kodundaki giderlerin orantısında; birinci sırayı Temizlik Hizmeti Alım, ikinci sırayı Özel Güvenlik Hizmeti Alım, üçüncü sırayı ise Müteahhitlik Hizmetleri oluşturmaktadır. Bu gider kalemlerinde bir önceki yıl harcamasına göre artışlar gözlemlenmekte olup, artışların sebebi hizmet alım yöntemi ile personel çalıştırılmasına ilişkin giderlerde belirleyici olan asgari ücretteki artışlardan kaynaklanmaktadır. Temsil Tanıtma (03.6) EKONOMĠK LAR 03.6 Temsil Tanıtma 60.693 62.983 TOPLAM 60.693 62.983 Mal Alım Bakım ve Onarım (03.7-03.8) EKONOMĠK LAR 03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 120.548 200.631 03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 415.706 546.945 03.7.1.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 17.901 39.816 03.7.1.04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 34.474 10.017 03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 292.219 343.498 03.7.2.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Yapımları 11.261 15.072 03.7.3.01 Tefrişat Bakım ve Onarım 20.455 944 03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım 150.932 150.220 03.7.3.03 Taşıt Bakım ve Onarım 81.997 63.765 03.7.3.04 İş Makinası Onarım 997 23.065 03.7.3.90 Diğer Bakım ve Onarım 37.951 12.577 03.7 MENKUL MAL, GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAK. VE ONAR. GĠD.TOPL. 1.184.441 1.406.550 03.8.1.01 Büro Bakım ve Onarım 3.820 3.267 03.8.1.02 Okul Bakım ve Onarım 20.441 36.447 03.8.1.04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım - - 03.8.1.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım 58.009 2.571 03.8.2 Lojman Bakım ve Onarımı - 20.761 03.8.3 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı 78.532 24.131 03.8.9 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım - 2.183 03.8 GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ TOPLAMI 160.802 89.360 (03.7+03.8) TOPLAMI 1.345.243 1.495.910 Cari Transferler (05)

Eko-Kod I. II. Cari Transferler 2.197.000 1.896.853 3.813.200 3.801.624 1 Görev Zararları 1.985.000 1.834.327 2.581.133 2.580.862 05 2 Hazine Yardımları 613.000 613.000 1.146.000 1.146.000 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yap. Trans. 203.335 53.861 68.867 57.774 4 Hane Halkına Yapılan Transferler - - 7.200 7.200 6 Yurtdışına Yapılan Transferler 8.665 8.665 10.000 9.788 TOPLAM 2.810.000 2.509.853 3.813.200 3.801.624 Sermaye (06) Üniversitemiz 2016 yılı yatırım programının Sağlık Sektöründe yer alan Hastane Ek Bina İnşaatı (19.000m2) ile Eğitim Sektöründe yer alan Sağlık Yüksekokulu-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (20.000m2), Akçakoca İşletme Fakültesi (10.555m2) inşaatları devam etmekte olup, 2016 yılında Yeni Merkezi Derslikler (7.270m2) ve Deneysel Araştırma Laboratuvarı (1.350 m2) inşaatları tamamlanmıştır. İnşaatları biten binaların yıllar itibarı ile demirbaş ve donanım ihtiyaçları ile mevcut binaların büyük onarım giderleri 2016 yılında da Sermaye kaleminden karşılanmıştır. Üniversitemizin 2016 mali yılı Sermaye kalemi Başlangıç Ödeneği 40.895.000 TL olup, yıl içinde yapılan ekleme ve aktarmalarla birlikte toplam ödenek 50.201.386 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin 43.021.375TL si harcanmıştır. Sermaye aşağıdaki tabloda ayrıntılı bir şekilde gösterilmektedir. Eko-Kod I. II. Sermaye 44.662.419 36.891.417 1 Mamul Mal Alımları 6.041.535 4.907.528 16.026.400 15.675.987 3 Gayri Maddi Hak Alımları 300.000 212.186 935.000 922.720 06 4 Gayrimenkul Mal Alımları ve Kamulaştırma 246.863 246.863 341.549 341.549 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim 35.600.000 29.068.800 27.493.437 21.420.214 6 Menkul Malların Büyük Onarım 222.000 221.832 260.000 254.397 7 Gayrimenkul Büyük Onarım 2.252.021 2.234.208 5.145.000 4.406.507 TOPLAM 44.662.419 36.891.417 50.201.386 43.021.375 Sermaye giderleri harcama kaleminde ikinci düzeyde yapılan ayrıma göre yapılan orantıda birinci sırada Gayrimenkul Sermaye Üretim, ikinci sırada Mamul Mal Alımları, üçüncü sırada ise Gayrimenkul Büyük Onarım ne yapılan ödemeler yer almaktadır. Kodu FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ Oran 01 Genel Kamu Hizmetleri 9.366.244 8.970.878 95,78 11.689.101 11.342.078 97,03 02 Savunma Hizmetleri 10.000 9.000 90,00 10.000 2.042 20,42 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Oran 2.676.537 2.643.770 98,78 3.529.200 3.513.781 99,56 07 Sağlık Hizmetleri 29.186.021 24.562.516 84,16 32.604.284 31.657.796 97,09 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 1.823.679 781.123 42,83 1.028.200 1.009.646 98,19 09 Eğitim Hizmetleri 112.723.682 108.092.991 95,89 135.495.802 126.826.945 93,60 155.786.163 145.060.278 93,11 184.356.587 174.352.288 94,57

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre ödenek ve harcama giderlerinin en büyük kalemini 126.826.945 TL ile Eğitim Hizmetleri oluşturmaktadır. İkinci sırada 31.657.796 TL ile Sağlık Hizmetleri, daha sonra 11.342.078 TL ile Genel Kamu Hizmetleri, dördüncü sırada 3.513.781 TL ile Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, beşinci sırada 1.009.646 TL ile Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri ve daha sonra ise 2.042 TL ile Savunma Hizmetleri gelmektedir. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe 200.000.000 180.000.000 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 Genel Kamu Hizmetleri 9.366.244 8.970.878 11.689.101 11.342.078 Savunma Hizmetleri 10.000 9.000 10.000 2.042 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 2.676.537 2.643.770 3.529.200 3.513.781 Sağlık Hizmetleri 29.186.021 24.562.516 32.604.284 31.657.796 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 1.823.679 781.123 1.028.200 1.009.646 Eğitim Hizmetleri 112.723.682 108.092.991 135.495.802 126.826.945 155.786.163 145.060.278 184.356.587 174.352.288 Bütçe Gelirleri 2016 Yılı Tahmini 2016 Yılı Yıl Sonu GerçekleĢme GerçekleĢme Oranı 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.327.000 8.444.474 362 04 -Alınan Bağış ve Yardımlar 161.767.000 157.195.255 97 05 -Diğer Gelirler 2.805.000 8.017.111 285 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler (-) 188.899 TOPLAM 166.899.000 173.467.410 103 2016 yılında bütçe gelir tahminlerin üstünde bir gerçekleşme olmuştur. Söz konusu gelir gerçekleşmeleri ile ilgili aşağıda ayrıntılı tabloda gösterilmektedir.

Gelir Cetveli EKONOMĠK AYIRIMA GÖRE BÜTCE GELĠRLERĠ UYGULAMA SONUÇLARI 81781 DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ Hesap Kodu Ekonomik Kodlar BÜTCE GELĠRĠNĠN TÜRÜ Cari Yıl (2016/Aralık) 800 BÜTCE GELĠRLERĠ HESABI 173.656.840,58 800 03 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 8.444.473,67 800 03 01 01 01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 8.980,00 800 03 01 02 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 843.659,73 800 03 01 02 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 4.881.968,56 800 03 01 02 32 Yaz Okulu Gelirleri 516.923,75 800 03 01 02 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 329.183,90 800 03 01 02 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 67.012,26 800 03 01 02 35 Doktora Gelirleri 12.787,00 800 03 01 02 41 Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri - 800 03 01 02 99 Diğer Hizmet Gelirleri 1.128.306,94 800 03 06 01 01 Lojman Kira Gelirleri 108.323,92 800 03 06 01 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 547.327,61 800 04 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER 157.195.255,80 800 04 02 01 01 Hazine Yardımı (Cari) 111.327.000,00 800 04 02 02 01 Hazine Yardımı (Sermaye) 45.672.000,00 800 04 04 01 03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar - 800 04 05 01 10 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 189.055,80 800 04 05 01 13 YÖK Burs Destekleri 7.200,00 800 05 DĠĞER GELĠRLER 8.017.111,11 800 05 01 09 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 1.185,25 800 05 01 09 03 Mevduat Faizleri 637.317,39 800 05 02 06 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 3.317.052,86 800 05 03 02 99 Diğer İdari Para Cezaları 195.800,51 800 05 09 01 01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 108.143,69 800 05 09 01 06 Kişilerden Alacaklar 288.379,65 800 05 09 01 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 3.423.778,00 800 05 09 01 99 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler 45.453,76 810 BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER HESABI 189.429,73 810 03 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 188.899,72 810 03 01 02 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.824,00 810 03 01 02 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 172.098,20 810 03 01 02 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri - 810 03 01 02 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 1.050,00 810 03 01 02 99 Diğer Hizmet Gelirleri - 810 03 06 01 01 Lojman Kira Gelirleri 2.168,69 810 03 06 01 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 10.758,83 810 05 DĠĞER GELĠRLER 530,01 NET BÜTCE GELĠR TOPLAMI 173.467.410,85