DESTEK DOKÜMANI. Otomatik Gün Hesaplama



Benzer belgeler
Ayarlar ve Araçlar 2 LOGO Bordro Plus

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

İZİN YÖNETİMİ Tanımlar İzin Tanımları : Hareketler : İzin Hareketleri :

LOGO Bordro Plus

Süreç Yönetimi. Logo

Ücret Bütçe Simülasyonu

DESTEK DOKÜMANI. Mayıs dönemine kadar puantaj hesaplamalarının puantaj öndeğerleri ile yapılmış olması ve dönemlerin kapatılmış olması gerekmektedir.

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

Ücret Simülasyonu LOGO

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Finans BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

NETSİS 3 BORDRO BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ

Personel Net Ödenecek ve Kesinti Entegrasyonunda Yenilik

J-GUAR İnsan Kaynakları Eğitimi. Bayi Eğitim İçeriği

DESTEK DOKÜMANI. Borç Avans Yönetimi

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

DESTEK DOKÜMANI. Đşten çıkış kayıtlarına sağ fare menüsündeki Ekle seçeneği kullanılarak yeni bir çıkış kaydı eklenir.

PERSONEL YÖNETİMİ. Tanımlar. Personel Kartı

Zorunlu BES PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014

20 Ekim Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Bordro

İzin Yönetimi Logo Nisan 2016

Kasa Kartı Öndeğer Döviz Türü Özelliği:

LKS2. Sabit Kıymetler

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

Ücret Senaryoları Yönetimi

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : İnsan Kaynakları /Bordro Plus Bölüm : İzin Yönetimi İZİN YÖNETİMİ 1/13. Tarih: Konu: İzin Yönetimi

PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ MODÜLÜ

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016

GMS.NET Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

Standart Maliyet Uygulamaları Standart Reçete Maliyetlerinin Hesaplanması Maliyet Periyotları

BÜTÇE YÖNETİMİ. Tahsis Durumu Ödenek tahsis fişinin öndeğerinin belirlendiği alandır. Öneri ve Tahsis olmak üzere 2 seçeneklidir.

IK EK ÖZELLİK PAKETİ 1. IK Ek Özellik Paketi 1 İçerikleri*

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

DESTEK DOKÜMANI İK ÜRÜNLERİNDE AR-GE UYGULAMASI:

Performans Yönetimi Logo Ocak 2016

Tüm personel kendi KEP hesapları üzerinden mevcut ve önceki maaş bordrolarını görüntüleyebilecektir.

Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım & Logo İnsan Kaynakları Ürün Geliştirmeleri. Mart 2017

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2011

2 Ekim İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Bordro

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012

NETSİS 3 BORDRO BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

ATILIM BĐLGĐSAYAR LTD.ŞTĐ. PERSONEL BORDRO TAKĐP SĐSTEMĐ KULLANIM KĐTAPÇIĞI

Ücret Yönetimi Logo Mart 2015

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 1.Versiyon Geçişi

PERSONEL TAKİP SİSTEMİ

DESTEK DOKÜMANI Urün : İnsan Kaynakları / Tiger2Bordro/ BordroPlus Bölüm : Mevzuat. Yemek Parası Hesaplaması: NAKİT YEMEK YARDIMI UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

Borç / Avans Yönetimi LOGO

Toplu İleti Gönderimi

Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

Borç / Alacak Yönetimi

Bordro LOGO Kasım 2011

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016

Bordro LOGO KASIM 2012

LUCA PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER

Tiger Enterprise Ürün Fark Dokümanı

LKS2. Muhasebeleştirme

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo)

Logo Tiger Satış Ve Dağıtım. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR

Borç / Avans Yönetimi LOGO

Sabit Kıymetler LOGO Haziran 2008

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

DESTEK DOKÜMANI. Yapılan bu değişiklikten sonra vergiden müstesna olarak ödenebilecek aylık çocuk zammı tutarı;

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR

1. e-fatura ve e-arşiv Tipleri :

AY ĐÇĐ AVANS GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER. Versiyon : x. Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi. Tarih :

ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3

Toplu Şirket Oluşturma : Bu bölümden V7/EFW versiyonundaki şirketler, toplu olarak ETA:SQL/ETA.V8:SQL versiyonlarında oluşturulması sağlanır.

Gelir Vergisi Tarifesi Değişikliği

EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz,


Aktarımlar. Veri Aktarımı İçeri DESTEK DOKÜMANI

PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3

Teminatlar LOGO Haziran 2008

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016

Ücretsiz Kurs - Eğitim Süresi Hesaplama Programı v YENİ SÜRÜM (Güncelleme: Eylül 2016)

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

GO Plus Banka LOGO Kasım 2014

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2012

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

DESTEK DOKÜMANI. Ambar Sayımı

SMS İŞLEMLERİ MODÜLÜ

Mikro Personel Programında Bordro hesaplaması ve tanımlamalar

ISTCELL. Kullanım Bilgileri

Transkript:

Otomatik Gün Hesaplama Puantaj kartlarında, Normal Mesai, Haftasonu ve Resmi Tatil günleri sistem tarafından hesaplanmaktadır. Otomatik Hesaplamanın yapılabilmesi için, Çalışma Parametreleri / Mesailer bölümünda Takvim Günü Tipi belirlenmelidir. Takvim Günü Tipi: Personelin işe giriş ve çıkış tarihlerinin dikkate alınarak puantaj gününün otomatik olarak hesaplanmasında kullanılır. Bu alanda yapılan seçime göre, puantaj kartı dönemi içerisinde işe başlayan ya da işten ayrılan personeller için çalışma günü, hafta sonu tatili ve resmi tatil bilgileri puantajda ilgili satırlara gelir ve hesaplama bu bilgilere göre yapılır. Kullanılan mesailer tanımlanmalıdır: I. Çalışma Parametreleri / Normal Mesai tanımında Takvim Gün Tipi alanı İş Günü olarak belirlenir. Böylece personelin işe giriş ve çıkış tarihleri dikkate alınarak, ilgili dönemde ait İş Günü hesaplanır. II. Çalışma Parametreleri / Hafta Tatili tanımında Takvim Gün Tipi alanı Hafta Tatili olarak belirlenir. Böylece personelin işe giriş ve çıkış tarihleri dikkate alınarak, ilgili dönemde ait Hafta Tatili günü hesaplanır.

III. Çalışma Parametreleri / Resmi Tatil tanımında Takvim Gün Tipi alanı Resmi Tatil olarak belirlenir. Böylece personelin işe giriş ve çıkış tarihleri dikkate alınarak, ilgili dönemde ait Resmi Tatil Günü hesaplanır.

Gün bilgileri, Zaman Planlama/ İzin Yönetimi modülünde yapılan takvim tanımlamalarına bağlı olarak hesaplanmaktadır. Puantaj öndeğeri kullanılarak işlem yapılıyorsa ve öndeğerde ilgili parametreler için formül tanımlı ise gün hesaplamalarında puantaj ön değerindeki formül kullanılır. Puantaj hesaplama öncesinde kurumlara ve sicil kartlarına parametre aktarımının yapılmış olması gerekir Tanımlamalar sonrasında oluşan puantaj kartlarında gün bilgileri sistem tarafından hesaplanacaktır. Bordro/Kayıtlar/ Puantaj Kartları menüsü altında ekle seçeneği ile tek tek puantaj kartları oluşturulmaktadır. Puantaj kartları penceresinde ekle seçeneği ile puantaj kartı eklenir. Oluşan puantaj kartında bulunan mesai bilgileri çalışma parametrelerinden aktarılır. Puantaj Kartı Üret işlemi ile, Kuramda çalışan personeller için toplu puantaj kartları oluşturulabilir. Bordro/İşlemler/Puantaj Kartı Üret menü seçeneği ile

Puantaj kartı üret ekranında; puantaj kartlarının hangi kurum personeli için üretileceği ve üretimde hangi puantaj öndeğer tanımının kullanılacağı belirlenerek filtrelerden geçen personeller için ücret hesaplama işlemi başlatılır. Öndeğer filtreleri, puantaj öndeğerlerinin, hangi personele ait puantaj kartlarına aktarılacağını belirlemek için kullanılır: Puantaj Öndeğeri: F10 veya üç noktadan puantaj öndeğeri listesine erişilerek puantaj hesaplamalarında kullanılacak öndeğerleri seçilir.. Puantaj öndeğerinde, puantaj hesaplama işleminde kullanılacak öndeğer parametreler belirlenir. Hesaplamada kullanılacak parametreler artı (+) yapılarak aktif hale getirilir. Puantaj kartı üret işlemine ait sonuçlar izleme dosyasında kaydedilir.puantaj üretilen personel sayısı ve puantaj eklenemeyen personel sayısı ve puantaj eklenememe nedenleri izleme dosyasından takip edilebilir.

Birden Fazla Öndeğer Kullanılarak Puantaj Hesaplama Aynı döneme ait birden fazla puantaj üret işleminin yapıldığı uygulamalarda kullanılılır. Böylece bordro hesaplama süresi kısaltılarak hata olasılıkları azaltılmış olur. 1. Puantaj kartı üret ekranından ulaşılan puantaj öndeğeri listesine erişilir.. 2. Öndeğer Listesinde kullanılma istenen öndeğerler ara çubuğu ile işaretlenerek seçilir. 3. Başlat seçeneği ile filtreler bölümünde belirlenen kriterlere uygun personeller işlem başlatılır. Puantaj öndeğerleri aktarım sırasına göre hesaplamaya dahil edilir. Örneğimizde, önce normal mesai günlerine bağlı oalrak ücret hesaplaması yapılır, sonrasında 2. Öndeğer uygulanarak ulaşım yardımı hesaplatılır.