Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas En geç 010 y sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birli ine üye olmak 1 D denetim sonucu düzenlenen rapor ve madde say Adet 0 0 Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam Plan n birinci y içerisinde Avrupa Üniversiteler Birli inden d denetim 1 10.000 0 10.000 almak ve denetim raporlar na göre iyile tirmeleri yapmak Genel Toplam 10.000 0 10.000
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas 009-010 e itim dönemi ba na kadar tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerde ders programlar yenilemek ve her y l gözden geçirerek güncellemek 1 Programlarda okutulan derslerin, uluslararas e de er programlarda okutulan ders çe itlili i ile uyumlu olma oran Yüzde 4 5 6 lda ders programlar Avrupa Yüksekö retim Alan nda akredite olmu üniversitelerin ilgili bölümlerindeki ders programlar yla kar la ran birim/bölüm say Adet 31 35 44 3 ll k olarak gözden geçirilen programlar n tüm programlar içindeki oran Yüzde 30 30 31 4 Yap lan anket ve anket uygulanan d payda say Adet 71 107 117 5 Payda memnuniyet anketindeki, üniversitemiz programlar ndan payda lar n memnuniyet oran Yüzde 10 15 0
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas 009-010 e itim-ö retim y güz dönemi sonuna kadar tüm dersler için de erleme kriterlerini olu turmak ve sonraki dönemlerde de erlemeleri yapmak 1 Derslerin not de erlendirmelerinin ba l de erlendirme sistemine göre yap lma oran Yüzde 6 7 7 Birimlerde ders ba na dü en ortalama ara s nav say Adet 48 49 50 3 Birimlerde yap lan s navlar n yaz, sözlü ve/veya uygulamalar n yap lma oran Yüzde 1.110 1.109 1.104 4 Her dönem sonunda ö rencilere de erleme anketi yap lan ders say Adet 31 54 57 5 renci memnuniyet anketindeki ders de erleme ile ilgili memnuniyet oran Yüzde 4 7 47
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas rencilerin uygulamaya ili kin deneyimlerini art rmak 1 Tüm bölümlerdeki uygulamal ders say n oran Yüzde 9 10 10 Uygulama için gerekli laboratuvar, atölye, vb. sarf malzeme miktar 5.174 5.174 5.959 3 Staj zorunlulu u olmayan bölüm say Adet 63 66 7 4 Staj zorunlulu u olmayan bölümlerde staj destek komisyonu kurma oran Yüzde 0 0 1 5 lgili sektörlerden ö rencilerin uygulama yapmalar için anla ma yap lan i yeri say ve bölüm say Adet 98 11 164
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas Lisans ve lisans üstü programlarda disiplinler aras etkile imi art rmak 1 lenen çift anadal ö renci say n tüm ö renci say na oran Yüzde 0 0 0 lenen yandal ö renci say n tüm ö renci say na oran Yüzde 0 0 3 3 Çift anadal ve yandal ö renci gerçekle me oran Yüzde 0 0 3 4 Yandal ve çift anadal ö renci gerçekle melerinde üstün ba ar gösteren birim say Adet 4 5 Bir ö rencinin ö renim süresi boyunca (ön lisans/lisans/yüksek lisans ö renimi boyunca) alabilece i alan d seçmeli ders say Adet 76 86 103
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas Plan n üçüncü y sonuna kadar aç k ders malzemesi veri taban olu turmak 1 Pilot fakültedeki, Yüksekokuldaki, Meslek yüksekokulundaki aç k ders sistemine geçmi ders say Adet 1 3 6 Aç k ders malzemesi haz rlanmas konusunda ö retim elemanlar na verilen e itim saati Saat 1 1 3 3 Aç k ders sistemine geçmi akademik birimlerin say Adet 1 1 4 4 Aç k ders sistemi uygulayan birimlerdeki aç k ders say n bütün ders say na oran Yüzde 1 0 33 5 l içinde aç lm tüm dersler içinde aç k ders sistemine geçmi derslerin oran Yüzde 0 0 0
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas Meslek yüksekokullar itim programlar, toplum ihtiyaçlar na göre her y l yenilemek ve geli tirmek 1 htiyaçlar belirten ve bilgi al veri inde bulunulan sanayi ve ticari kurulu say Adet 1 33 Sanayi ve ticaret kurulu lar n talepleri do rultusunda yeni ihdas edilen ders say Adet 1 10 13 3 Uygulama e itimi yapmak amac yla meslek yüksekokullar ile i birli i anla mas yapm sanayi temsilcileri say 1 1 6 4 Akademik y l içinde sanayi kurulu lar nda uygulama imkan bulmu ö renci say 1 68 10 5 Sanayi ve ticaret kurulu lar na yap lan e itim, seminer, vb. say Adet 163 31 434
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Yüksek ö retim alan ndaki geli melere, bölgesel ihtiyaç ve beklentilere paralel bir büyümenin sa lanmas Plan dönemi sonuna kadar en az enstitü, 1 fakülte, 1 yüksekokul kurmak 1 Öncelik s ras na göre kurulmas na karar verilen birimler ve kurulu y llar l 1 1 1 Kurulmas planlanan birimlerden planlanan zamanda kurulanlar n oran 100 100 100 3 Kurulan yeni birimlerin kapal alanlar n tamamlanma oran 100 100 100 4 Kurulan yeni birimlerin aç k alan ve çevre düzenlemelerinin tamamlanma oran 70 100 100 5 Kurulan yeni birimlerin gerekli bilgisayar, donan m, ders malzemesi ve teçhizatlar n tamamlanma oran 70 80 100
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Yüksek ö retim alan ndaki geli melere, bölgesel ihtiyaç ve beklentilere paralel bir büyümenin sa lanmas Plan dönemi sonuna kadar en az 10 yeni bölüm açmak 1 Öncelik s ras na göre aç lmas planlanan bölüm say 16 34 37 Kurulan yeni birimler için gerekli kapal fiziki alanlar n tamamlanma oran 50 60 70 3 Kurulan yeni birimler için gerekli bilgisayar, donan m, ders malzemesi ve teçhizatlar n tamamlanma oran 50 60 70 4 Kurulan yeni birimler için gerekli personelin temin edilme oran 30 40 50 5 Plan n ilgili y nda kurulu teklifi yap lan bölüm say 4 6 5
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Yüksek ö retim alan ndaki geli melere, bölgesel ihtiyaç ve beklentilere paralel bir büyümenin sa lanmas Plan dönemi içinde her y l, daha önce aç lm olan ancak ö rencisi bulunmayan bölümlerden en az birini itime açmak 1 Planlanan y l içinde aç lan bölüm say 1 7 30 Aç lan yeni bölümlerin kontenjan doluluk oran 100 100 100 3 Aç lmas planlanan yeni bölümlerin kapal fiziki alanlar n tamamlanma oran 60 70 80 4 Aç lmas planlanan yeni bölümlerin aç k alan ve çevre düzenlemelerinin tamamlanma oran 50 60 70 5 Aç lmas planlanan yeni bölümlerin gerekli bilgisayar, donan m, ders malzemesi ve teçhizatlar n tamamlanma oran 50 60 70
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Akademik ve idari kadrolara yönelik stratejik insan kaynaklar planlar n haz rlanmas Plan dönemi içinde kadrolar n en etkin ekilde kullan lmas sa lamak htiyaç duyulan akademik (unvanlar itibar ile) kadro say 1.001 1.158 1.74 htiyaç duyulan idari (kadro s flar itibar ile) kadro say 300 350 400 Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam Plan dönemi içinde ihtiyaç olan akademik ve idari kadro tespitini 1 13.335 0 13.335 yapmak
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Akademik ve idari kadrolara yönelik stratejik insan kaynaklar planlar n haz rlanmas Plan dönemi içinde çal anlar n kadro ve say lar her l en az yüzde 10 art lmas sa lamak 1 Bir sonraki y lda ihtiyaç duyulacak akademik personel Unvanlar itibar ile say ve toplam akademik personel say içindeki oran 115 154 130 Bir sonraki y lda ihtiyaç duyulacak idari personelin s f ve unvanlar itibar ile say 115 154 130 3 l içinde birimler aras atamas planlanan akademik ve idari personel say 45 60 60 4 l içinde birimler aras atamas yap lan akademik ve idari personel say 41 1 1 5 l içinde birimler aras atamas planlanan personel say n atamas yap lan akademik ve idari personel say na oran 41 1 1
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Akademik ve idari kadrolara yönelik stratejik insan kaynaklar planlar n haz rlanmas Plan dönemi içinde çal an niteli inin art lmas sa lamak 1 l içinde e itim almas planlanan; akademik personel say ve e itim süresi Gün 154 15 33 l içinde e itim almas planlanan; idari personel say ve itim süresi Gün 160 63 70 3 l içinde yap lacak akademik personel e itimleri için; planlanan e itici say ve bu e iticilerin e itim süresi Gün 40 73 0 4 l içinde yap lacak idari personel e itimleri için; planlanan itici say ve bu e iticilerin e itim süresi Gün 138 36 0 5 l içinde yap lacak e itimlerde planlanan personel say ve planlanan e itim süresi Gün 68 88 11
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Aç k ve kapal alanlara yönelik fiziksel alan ve alt yap n geli tirilmesi Kapal fiziki alan ihtiyaçlar giderilinceye kadar plan dönemi içinde kapal alanlar en az 75.000 m² artt rmak 1 Kapal fiziki alan olu turmak için öncelikli in aat proje say Adet 5 4 5 l içinde tamamlanmas planlanan in at proje say ve toplam alan miktar (m²) Metrekare 1.300 30.750 0.000 3 Y l içinde kamula lmas /Tahsisi planlanan yer miktar Metrekare 40.000 30.000 70.000 4 Y l içinde kamula lan/tahsisi yap lan yer miktar Metrekare 33.333.500 70.000 5 Y l içinde yap lacak in aatlar n bütçelerindeki art oran 0 1 1
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Aç k ve kapal alanlara yönelik fiziksel alan ve alt yap n geli tirilmesi Plan dönemi içinde aç k fiziki alan ihtiyaçlar tamamlan ncaya kadar her y l, peyzaj ve altyap düzenlemesi yap lm aç k alanlar en az yüzde 8 art rmak 1 Aç k fiziki alan olu turmak için öncelikli in aat proje say 5 4 5 l içinde tamamlanmas planlanan aç k alan in at proje say 5 4 5 3 l içinde altyap ve peyzaj yap lmas planlanan alan miktar (m²) Metrekare 5.000 0.000 0.000 4 l içinde yap lacak altyap ve peyzaj in aatlar n bütçelerindeki art oran 1 1 1 5 Yap lacak altyap, peyzaj çal malar n fizibilitelerinin tamamlanma oran 100 100 100
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Aç k ve kapal alanlara yönelik fiziksel alan ve alt yap n geli tirilmesi Plan dönemi içinde e itim-ö retime ili kin mevcut aç k kapal fiziki alanlardan bak m, onar m ve yenilenmeye ihtiyaç olanlar n her y l bak m onar m ve yenilemelerini yapmak 1 l içinde bak m-onar m ve yenilemesi planlanan öncelikli alan say 18 3 10 l içinde bak m-onar m ve yenilenmesi planlanan in aat miktar (m²) Metrekare 30.000 3.000 0.000 3 l içinde yap lacak bak m onar m in aatlar n bütçelerindeki art oran 0 0 0 4 Yap lacak bak m onar m in aat çal malar fizibilitelerinin tamamlanma oran 1 1 1 5 Y l içinde yap lan bak m onar m in aat i leri ihale say 1 1 1
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim-ö retim ve bilimsel ara rma faaliyetlerini destekleyecek alt yap n olu turulmas ve teknolojik olanaklar n sa lanmas Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin bilgi kaynaklar ihtiyac n tamam gidermek 1 Bilgi teknolojileri ile ilgili öncelikli yap lacak yat m say 6 6 6 l içinde tamamlanmas planlanan bilgi teknolojileri proje say 809 71 76 3 Y l içinde al nacak bilgi teknolojileri bütçelerindeki art oran 50 83 78 4 Bütçe d kaynaklardan al nan bilgi teknolojileri say ve maliyeti TL 3.856 9.830 30.000 5 l içinde bilgi teknolojileri al mlar na ili kin düzenlenen ihale say Adet 4 3 4
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Aç k ve kapal alanlara yönelik fiziksel alan ve alt yap n geli tirilmesi Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin makine teçhizat ihtiyac n en az yüzde 70 ini tamamlamak 1 Makine teçhizat ile ilgili öncelikli yap lacak yat m say 69 103 19 l içinde tamamlanmas planlanan makine teçhizat proje say 7 46 60 3 Al nmas planlanan makine teçhizat al mlar n gerçekle me oran 1 19 7 4 Y l içinde al nacak makine teçhizat bütçelerindeki art oran 4 6 5 Al nacak makine teçhizat fizibilitelerinin tamamlanma oran 4 11 10
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim-ö retim ve bilimsel ara rma faaliyetlerini destekleyecek alt yap n olu turulmas ve teknolojik olanaklar n sa lanmas Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin okul ve büro malzemesi, demirba ve tefri at ihtiyac n en az yüzde 90 tamamlamak 1 Okul ve büro malzemeleri ile ilgili öncelikli yap lacak yat m say 63 315 369 l içinde tamamlanmas planlanan okul ve büro malzemelerinin say 1.8 0 1.406 3 Al nmas planlanan okul ve büro malzemeleri al mlar n gerçekle me oran 10 17 0 4 Al nacak okul ve büro malzemelerinin fizibilitelerinin tamamlanma oran 13 10 10 5 l içinde al nacak okul ve büro malzemelerinin bütçelerindeki art oran 3 8 9
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim-ö retim ve bilimsel ara rma faaliyetlerini destekleyecek alt yap n olu turulmas ve teknolojik olanaklar n sa lanmas Plan dönemi sonuna kadar e itime ili kin bilgi teknolojiler, makine-teçhizat, okul ve büro malzemesi, demirba ve tefri at bak m onar yapt rmak 1 Bak m onar öncelikli olarak yap lacak menkul mallar n say 546 58 751 Menkul mallar n bak m onar ile ilgili düzenlenen ihale say 140 145 159 Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam Her y l, bir sonraki y lda bak m onar m ve yenilenmesi yap lacak menkul 1 78.755 0 78.755 mallar tespit etmek ve öncelik s ralamas yapmak
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim-ö retim ve bilimsel ara rma faaliyetlerini destekleyecek alt yap n olu turulmas ve teknolojik olanaklar n sa lanmas Üniversitenin di er tüm cari mal ve hizmet ihtiyaçlar n kar lanmas 1 Önceliklere göre belirlenen mal ve hizmet ihtiyac say 157 58 335 Birimlere göre mal ve hizmet ihtiyaçlar gösteren program say 54 63 71 3 Her i e ait ihale ve sat n alma say 1.870.398 3.056 4 Her i e ait ve say n bir önceki y la göre de im oran 7 7 7
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Kampuslarda ya am kalitesini yükseltecek önlemlerin al nmas 010 y sonuna kadar kampus içi, kampus-yurtlar aras ve kampuslar aras ula m sistemi kurmak 1 Ula m hizmeti için al nan araç say 66 67 69 Ula m hizmeti için kullan lan araçlar n toplam kapasitesi Adet 735 740 760 3 Ula m hizmetinden yararlanan ö renci ve çal an say Adet 880 885 900 4 Ula mda izlenecek rota say Adet 14 14 14 5 Rota üzerinde gün içinde uygulanacak sefer say Adet
Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. Kampuslarda ya am kalitesini yükseltecek önlemlerin al nmas Üniversitenin tüm iç ve çevre temizli i, ö renci ve personel yemek hizmetlerini hizmet al suretiyle daha etkin ve verimli ekilde devam ettirmek 1 Temizli i planlanan kapal ve aç k alan miktar Metrekare 30.000 30.000 356.000 Temizlik hizmeti yapan çal an ba na dü en kapal ve aç k alan miktar Metrekare 4.611 4.611 5.08 3 Yemek hizmeti verilmesi planlanan birim say 15 17 19 4 Yemek hizmeti verilmesi planlanan ö renci ve çal an say 500.000 550.000 600.000 5 l içinde ihtiyaç duyulacak temizlik ve yemek hizmeti fizibilitelerinin tamamlanma oran
Bilimsel ara rma ve yay n yaparak bilgi üretmek. Bilimsel ara rma, proje ve yay nlar n say n ve niteli inin art lmas Her ö retim üyesinin ulusal ve uluslararas hakemli dergide y lda en az birer yay n yapmas 1 Yay nlardan dolay y l içinde ödül alan akademik personel say 45 58 8 Bir önceki y la göre ödül alan ki i say de im oran 15 8 47 3 Y l içinde bilimsel ara rma projelerinden ç kan yay n say 10 157 177 4 Yay nlardan dolay y l içinde destek alan akademik personel say 13 6 38 5 Akademik y l içinde doktora tez çal malar ndan ç kan yay n say 1
Bilimsel ara rma ve yay n yaparak bilgi üretmek. Bilimsel ara rma, proje ve yay nlar n say n ve niteli inin art lmas Plan dönemi içinde uluslararas indekslerde taranan dergilerdeki yay nlar n say her y l yüzde 10 art rmak 1 Uluslararas indekslerde taranan dergilerde yay n yapan akademik personel say 67 86 15 Uluslararas indekslerde taranan dergilerde yay n yapan akademik personel oran 8 18 8 3 Uluslar aras indekslerde taranan dergilerdeki yay nlar n tüm bilimsel ara rma faaliyetleri içindeki oran 3 3 4 Bilimsel te vik ödülü alan akademik personel say 19 37 51 5 Uluslararas indekslerde taranan dergilerde yay na dönü türülen ara rma projesi say 11 15 8
Bilimsel ara rma ve yay n yaparak bilgi üretmek. Bilimsel ara rma, proje ve yay nlar n say n ve niteli inin art lmas Her ö retim eleman n her y l yurt içi veya yurt d en az bir projede görev almas 1 l içinde Üniversitemiz ö retim elemanlar n dahil oldu u toplam proje say 19 10 10 Yürüttükleri projelerden dolay y l içinde ödül alan akademik personel ve proje say 3 13 3 Yürütülen projelerden dolay y l içinde verilen ödül tutar TL 100 300 6.000 4 l içinde Üniversitemiz taraf ndan haz rlanan ve (TUBA, TÜB TAK, DPT, BAP ve AB taraf ndan ayr ayr ) kabul edilen bilimsel ara rma projeleri say ve destek miktar 109 100 100 5 Bilimsel ara rma proje say lar n bir önceki y la göre art oran 10-9 0
Bilimsel ara rma ve yay n yaparak bilgi üretmek. Ülke ve bölge sorunlar na çözüm sa layabilecek nitelikte projeler üretilmesi ve bu projelere kamu ve özel kurulu deste inin sa lanmas Toplam proje say n en az yüzde 5 ini kamu kurulu lar, özel kurulu lar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yürütmek 1 Yerel sosyoekonomik ya ama katk sa layabilecek ve d payda larla beraber yürütülebilecek proje konusu say 0 4 4 Yerel sosyoekonomik ya ama katk sa layabilecek ve d payda larla beraber yürütülen proje say 5 8 7 3 Tamamlanan proje say 10 1 4 Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam
Bilimsel ara rma ve yay n yaparak bilgi üretmek. Sonuçland lm ara rma projelerinin yeniliklere dönü ümünün sa lanmas Patent al te vik etme ve desteklemek, plan dönemi sonuna kadar en az üç patent alm olmak 1 Patent al nabilecek öncelikli alan say 0 5 6 Y l içinde al nan patent say 0 4 3 Plan döneminde al nan toplam patent say 0 4 4 Patent alma sürecinde bilfiil çal an ö retim eleman say 0 4 5 5 Patent alma amac na yönelik proje say 0 5 6
Bilimsel ara rma ve yay n yaparak bilgi üretmek. Ara rma ve geli tirme faaliyetleri için kurumsal alt yap n haz rlanmas Uygulama ve ara rma merkezlerini etkinle tirmek 1 Uygulama ara rma merkezi say 16 18 0 Aç lmas planlanan uygulama ara rma merkezi say 0 3 Y l içinde aç lan uygulama ara rma merkezi say 0 0 Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam
Bilimsel ara rma ve yay n yaparak bilgi üretmek. Ara rma ve geli tirme faaliyetleri için kurumsal alt yap n haz rlanmas Sektörler ile Üniversite i birli inin artmas, bölge ekonomisinin kalk nmas, bölgesel sanayinin geli tirilmesi, ulusal ve uluslararas rekabet edebilecek hale getirilmesi ve Üniversitenin bilimsel ara rmalar ve finansal kaynaklar n geli tirilebilmesi için plan dönemi sonuna kadar Üniversitemizde TEKNO-PARK kurmak 1 TEKNO-PARK akademik personel say 0 0 10 TEKNO-PARK idari personel say 0 0 10 Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam 1 TEKNO-PARK projesini haz rlamak 0 0 0
Bilimsel ara rma ve yay n yaparak bilgi üretmek. Ara rma ve geli tirme faaliyetleri için kurumsal alt yap n haz rlanmas Plan dönemi içinde her y l en az bir laboratuar uluslararas akreditasyonunu sa lamak 1 Akredite kriterlerini sa layan laboratuar say 1 1 1 Akredite ba vurusunda bulunulmu ancak henüz akredite belgesi al nmam laboratuar say 0 0 3 Akredite belgesi alm laboratuar say ve toplam laboratuarlar içindeki oran 0 5 30 Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam
Bilimsel ara rma ve yay n yaparak bilgi üretmek. Yönetim Bilgi Sisteminin kurulmas 011 y sonuna kadar bilgi üretimi ve payla art racak KOB S bilgi sistemlerini geli tirmek 1 Bilgi sistemleri fizibilitesinin tamamlanma oran 50 50 50 Bilgi sitemleri yaz n tamamlanma oran 50 50 50 3 Bilgi sisteminin güncellenme s kl Gün 5 5 5 Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Payda lara sunulan hizmetlerin art lmas ve kalitesinin iyile tirilmesi Plan dönemi sonuna kadar Acil lkyard m ve Travmatoloji Hastane binas yapmak 1 Acil lkyard m ve Travmatoloji Hastanesi fizibilitesinin tamamlanma oran 100 100 0 Acil lkyard m ve Travmatoloji Hastanesi toplam proje maliyeti TL 0 3.000.000 5.000.000 3 Acil lkyard m ve Travmatoloji Hastanesi için ayr lan y ll k ödenek TL 0 3.000.000 5.000.000 4 Hastane in aat n çevre ve altyap i inin y l içinde fiziki gerçekle tirme oran 0 0 0 5 Hastane in aat n çevre ve altyap i inin plan dönemi içinde fiziki gerçekle tirme oran 0 10 30
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Payda lara sunulan hizmetlerin art lmas ve kalitesinin iyile tirilmesi Hayvan hastanesini ek binas n yap larak daha etkin hale getirilmesi 1 Hayvan Hastanesinin ek binas in aat n fizibilitesinin tamamlanma oran 100 0 0 Hayvan Hastanesinin ek binas in aat n toplam proje maliyeti TL 0 10.000.000 0 3 Hayvan cinsleri geli tirmesi projesinin y ll k fiziki gerçekle me miktar ve oran 80 100 0 4 Hayvan cinsi geli tirme fizibilitelerinin tamamlanma oran 800 100 0
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Bölgede bulunan lokomotif sektörlerin geli imine öncülük edilmesi Plan dönemi sonuna kadar bölgemiz artlar na uygun hayvan cinsleri (mandac ) geli tirmek ve sektörde örnek olmak 1 Hayvan cinsleri geli tirmede öncelikli faaliyet say 3 3 Hayvan cinsleri geli tirmesi projesinin kaç y lda gerçekle ece i l 1 6 1 3 Hayvan cinsleri geli tirmesi projesinin maliyeti TL 600.000 600.000 600.000 4 Hayvan cinsleri geli tirmesine yönelik y bütçesinin miktar ve önceki y la göre de im oran 450.000 1 1 5 Hayvan cinsleri geli tirmesi projesinin y ll k fiziki gerçekle me miktar ve oran 1 1 1
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Bölgede bulunan lokomotif sektörlerin geli imine öncülük edilmesi Plan n ikinci y sonuna kadar Avrupa Birli i standartlar nda ve akredite bir g da AR-GE laboratuar kurmak 1 AR-GE laboratuar fizibilitesinin tamamlanma oran 0 0 100 AR-GE laboratuar proje maliyeti Bin TL 0 0 1.000.000 3 AR-GE laboratuar için ayr lan y ll k bütçe tutar ve bir önceki la göre art oran 0 0 50.000 4 AR-GE laboratuar çevre, altyap ve uygulama projelerinin tamamlanma oran 0 0 5
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Bölgede bulunan lokomotif sektörlerin geli imine öncülük edilmesi Afyonkarahisar'da üretilen g da ürünleri ile ilgili standartlar olu turmak, kaliteyi iyile tirmek ve yeni ürünler geli tirmek 1 Üniversitemiz taraf ndan üretilebilecek ürün say 4 5 5 Belirlenmi olan üretim ko ullar sa lama oran 100 100 100 Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam 1 Üniversitemizde üretilecek g da ürünlerini belirlemek 69.500 0 69.500
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Kampusun ders, uygulama ve bilimsel faaliyetlerin d nda da ya anabilecek ekilde geli tirilmesi Plan dönemi sonuna kadar mevcut kampus alanlar n yar renciler ve çal anlar için bir ya am merkezi haline getirmek 1 Sosyal, kültürel, sportif, e itim alanlar için proje ve fizibilitelerinin tamamlanma oran 100 100 100 Öncelikli olarak olu turulacak kapal ve aç k alan say 3 4 4 Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam Kampus alanlar n ö renciler ve çal anlar için ya am merkezi haline 1 getirmek için yap lmas gereken sosyal, kültürel, sportif ve e itim 48.900 0 48.900 alanlar ile çevre ve altyap projelendirilmesini yapmak
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Payda lara yönelik, bilimsel, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerin art lmas Plan dönemi boyunca konferans, sergi, konser vb. bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetleri her y l yüzde 10 art rmak 1 Konferans Salonu in aat n fiziki tamamlanma oran 80 100 0 Organizasyonuna ba lan lm faaliyet say 100 110 10 3 Planlanan faaliyet say n bir önceki y la göre art say 1 1 0 4 Y l içinde gerçekle en faaliyet say 100 110 10 5 ll k olarak düzenlenen faaliyet say n bir önceki y la göre art say 1 1 1
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Toplumun istek ve beklentilerine odakl bir d payda -üniversite i birli i sisteminin geli tirilmesi Üniversite halk i birli ini sürekli geli tirmek 1 Y l içinde düzenlenen haftal k informel toplant lar n say 5 30 30 l içinde düzenlenen haftal k informel toplant lara toplam kat mc say 500 600 600 3 Kent kurultay na kat mc say 600 700 1.000 4 l içinde payda larla ilgili düzenlenen kongre, kurultay, toplant say 1 1 1
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Toplumun istek ve beklentilerine odakl bir d payda -üniversite i birli i sisteminin geli tirilmesi Üniversite halk i birli inin kapsam nda halk n, sivil toplum kurulu lar ndan ve adamlar ndan Üniversiteye somut olarak destek almak 1 payda larla ortak olarak tespit edilmi proje konusu say 1 1 1 payda larla yap lan birebir ve/veya toplant ve görü me say 0 0 10 3 payda larla yap lan toplant ve görü me sonucunda sa lanan destek miktar TL 0 0 1.000.000 Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Çal anlar n kurumsal ba klar n artt lmas Çal anlarla ileti imin canl tutmak, kurum kültürü, aidiyet duygusu ve motivasyonu geli tirmek 1 Çal anlara misyon-vizyon-temel de erler hakk nda yap lan bilgilendirme say 10 117 13 Çal anlar n performans odakl çal ma kültürünün geli tirilmesi için haz rlanan plan say ve plan haz rlayan birimlerin tüm birimler içindeki oran 0 90 95 3 Üniversitemiz logolu üretilen kalem, rozet, vb. obje say 0 0 3 4 Üniversitemiz logolu sat lan/da lan kalem, rozet, vb. obje say 0 5 51 5 Her y l düzenlenen akademik yükseltme töreni say 1
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Çal anlar n kurumsal ba klar n artt lmas Çal an memnuniyetinin daha da art rmak 1 Ücret e itsizli inin giderilmesi ad na yap lan görü me, talep say 1 1 1 Yasa tasar ile ilgili Üniversitemizden gönderilen rapor say 1 1 1 3 Çal anlar n memnuniyet anketinde özlük haklar ndan memnuniyet düzeyi 3 4 4 4 Döner sermayesi bulunan birim say 16 16 16 5 Üniversite d nda olu turulan toplam sosyal tesis say
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Üniversitenin toplumsal imaj güçlendirebilecek faaliyetlere a rl k verilmesi Üniversitemizin e itim-ö retim ara rma geli tirme, bilimsel sosyal ve kültürel faaliyetler ile Üniversitemizi tan konularda ulusal ve yerel medya araçlar nda kan olumlu haberleri her y l yüzde 10 art rmak 1 Üniversite tan m plan n tamamlanma oran 100 100 100 l içinde Üniversitemizin web sayfas ndan duyurusu yap lan faaliyet say 6 35 450 Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam 1 Üniversiteyi medya arac ile tan m plan olu turmak 0 0 0
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Üniversite adaylar n seçim ve tercihlerini olumlu yönde etkilenmesi Üniversitemizin tan ve ilk s ralarda tercih edilen bir üniversite olmas için özellikle nitelikli mezun veren ortaö retim kurumlar nda ve dershanelerde tan sosyal kültürel faaliyetlerde bulunmak 1 Akademik birimlerin tan m plan tamamlayanlar n oran 0 3 5 Tan m komisyonu üye say 16 4 15 3 l içinde tan m komisyonunun tan m faaliyet say ve bu tan mdaki giderler TL 3.000 11.000 5.04 4 l içinde tan m komisyonunun tan m faaliyet say n bir önceki y la göre de im oran 0 0 3 5 Son 5 y l içinde ÖSS sonuçlar na göre nitelikli mezun veren ve Üniversitemiz taraf ndan tan m yap lmas planlanan ortaö retim kurumu ve dershane say 430 496 50
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Bölge halk n ki isel ve mesleki geli iminin desteklenmesi Ya am Boyu E itim Merkezinde çe itli konularda bölge halk e itecek kurs ve seminerler düzenlemek 1 Ya am Boyu E itim Merkezinin kurulu y l 008 0 0 l içinde topluma yönelik düzenlenen ya am boyu e itim seminer ve toplant say 3 3 Y l içinde verilen ya am boyu e itim say 3 Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. rencilerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesini sa layabilecek araçlar n etkinle tirilmesi ve geli tirilmesi rencilere sa lanacak burs desteklerini etkinle tirmek 1 Burs veri taban olu turulmas ile ilgili çal malar n tamamlanma oran 10 0 30 Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam 1 Burs veri taban n olu turmak 15.000 0 15.000 Yard m yap lacak ve burs verilecek ö rencilerin belirlenmesine ili kin usul ve esaslar belirlemek 0 0 0 3 Her y l verilecek yard m ve burslar n planlanmas yapmak ve bu planlar uygulamak 00.000 0 00.000
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. rencilerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesini sa layabilecek araçlar n etkinle tirilmesi ve geli tirilmesi renci kulüplerini aktif hale getirmek ve geli melerini desteklemek 1 Toplam kulüp say 57 71 80 renci kulüplerinin y l içinde yapt klar toplam faaliyet say 378 450 500 3 Ö renci kulüplerinin toplam ve ortalama üye say 1.791.000.500 4 Aktif ö renci kulüplerinin faaliyetlerini desteklemek amac yla yap lan ayni destek say 150 00 50
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. rencilerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesini sa layabilecek araçlar n etkinle tirilmesi ve geli tirilmesi rencilerin sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlere yönelmesi için her akademik birim taraf ndan gerekli bilgi dan manl k ve alt yap deste inin sa lanmas 1 Üniversitenin payda lar na yönelik olarak y l içinde düzenlenmesi planlanan faaliyet türü ve say 33 63 95 Üniversitenin payda lar na yönelik olarak y l içinde düzenlenen faaliyet say 35 67 103 3 Üniversitenin payda lar na yönelik olarak planlanan faaliyetlerin gerçekle tirme oran 9 30 30 4 Üniversitenin payda lar na yönelik olarak y l içinde düzenlenen faaliyet say ns n bir önceki y la göre de im oran 0 3 14 5 renci faaliyetleri Uygulama Yönergesi tamamlanma oran 0 40
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. rencilerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesini sa layabilecek araçlar n etkinle tirilmesi ve geli tirilmesi rencelere yönelik hizmet ve etkinlikleri art rmak 1 Engelli ö rencilerin daha rahat bir kampus hayat sürdürebilmeleri için yap lmas gereken düzenleme say ve maliyeti Engelli ö rencilerin daha rahat bir kampus hayat sürdürebilmeleri için yap lan düzenlemeler hakk nda yap lan anket memnuniyet oran TL 9 11 15 33 66 17 3 rencilerin düzenledi i sosyal kültürel ve sportif faaliyet say 378 450 550 4 rencilerin düzenledi i sosyal kültürel ve sportif faaliyet say n bir önceki y la göre de im oran 10 14 5 renci faaliyetleri için verilen destek say ve destek miktar TL 300 400 500
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Mezunlar ile ili kilerin geli tirilmesi Mezunlar n aidiyet duygular geli tirmek 1 Y l içinde düzenlenen Mezun Günleri say 6 1 14 l içinde Üniversitemiz mezunlar ile i bulma konusunda yap lan bilgilendirme toplant say 11 0 31 3 l içinde Üniversitemiz mezunlar ndan Üniversite arac ile e yerle tirilenlerin say 6 48 114 4 l içinde yap lan Üniversite mezun anketi ve anket uygulanan mezun say 60 71 11 5 Mezunlara yönelik Üniversite memnuniyet anketindeki memnuniyet seviyesi 80 81 85
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Toplumsal ili kilerde sosyal sorumluluk ilkesinin gözetilmesi Sosyal sorumluluk proje ve faaliyetlerini art rmak 1 Desteklenmesine karar verilerek duyurulan sosyal sorumluluk proje say 0 0 5 Desteklenmesine karar verilen sosyal sorumluluk projelerinden yürütülen proje say ve proje yürütücü say 0 0 5 Faaliyetler Kaynak htiyac Bütçe Bütçe D Toplam Desteklenecek proje konular ve destekleme ekillerinin tespit etmek 1 0 0 0 ve duyurmak
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Üniversitenin gelirlerinin art lmas ve mevcut kaynaklar n etkin ekonomik ve verimli kullan lmas n sa lanmas Üniversiteyi daha güçlü ve özerk bir mali yap ya kavu turmak için hazine yard mlar ndaki Üniversite gelir kaynaklar çe itlendirmek ve finansman yap her y l en az yüzde 15 güçlendirmek 1 Üniversiteye kaynak sa layan uluslararas proje say 1 3 1 Üniversiteye kaynak sa layan uluslararas projelerden y l içinde elde edilen kaynak miktar TL 40.000 37.00 453.000 3 Üniversiteye kaynak sa layan uluslararas projelerden elde edilen kaynaklar n bir önceki y la göre art oran 0 35 6 4 Üniversiteye kaynak sa layan ulusal proje say 0 15 9 5 Üniversiteye kaynak sa layan ulusal projelerden y l içinde elde edilen kaynak miktar Bin TL 1.598.57 1.37.57 1.70.70
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Üniversitenin gelirlerinin art lmas ve mevcut kaynaklar n etkin ekonomik ve verimli kullan lmas n sa lanmas Plan dönemi boyunca hazine yard mlar nda her y l en az yüzde 10 art sa lamak 1 Toplam bütçenin bir önceki y la göre art oran 4 13 10 Toplam gelir bütçesi içindeki hazine yard n oran 78 8 86 3 Toplam gelir bütçesi içindeki hazine yard n bir önceki la göre art oran 9 14 15 4 Bütçe hedeflerinin gerçekle me oran 105 107 100
Payda lara ve topluma katk sa layacak hizmet üretmek. Üniversitenin gelirlerinin art lmas ve mevcut kaynaklar n etkin ekonomik ve verimli kullan lmas n sa lanmas Üniversite kaynaklar elde edilmesinde ve harcanmas nda etkinlik, verimlik, performans esasl, raporlama ve hesap verebilirlik de erlerine uymak 1 Strateji Geli tirme Daire Ba kanl nda alan nda uzman ihtiyaç personel say ve toplam kadro say 7 7 4 Strateji Geli tirme Daire Ba kanl nda alan nda uzman personel say n temin edilme oran ve mevcut kadrolar n doluluk oran 50 75 100 3 Y l içinde haz rlanan iç denetçi raporu Adet 3 8 9 4 Haz rlanan iç denetim raporlar na göre iyile tirilen alan /konu say Adet 3 8 9