İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Prosedürü Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi P 2.10 00 28.01.2010

Benzer belgeler
HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

İSG RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

OHSAS İSG YÖNETİM SİSTEMİ. 1 Kapsam

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

RİSK ANALİZİ TALİMATI

TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

DESTEKEGE OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Kitapçığı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNDE DÖKÜMANTASYON

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II-

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

Doç. Dr. Pir Ali KAYA

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ADANA DEVLET HASTANESİ ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ 2016 MAYIS

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ. İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

«İş Güvenliğine Dair Herşey»

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

ISO UYGULAMA PROSEDÜRÜ

İşçi ve İşveren Tanımları

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir

Risk Analiz Prosedürü

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

İSG KURULUNU OLUŞTURMAK

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir?

İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler. Ders No: 43

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

TEHLİKE DEĞERLENDİRME VE RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No: HİG-P02

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir.

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

Gıda ve Yem Şube Müdürü

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı :

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

RİSK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında belirlenen prosesler için risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ UYGUN OLMAYAN HİZMETİN VE ÜRÜNÜN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

KURULUŞLAR İÇİN İSG PERFORMANS ÖLÇÜM KRİTERLERİ

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ


İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ RADYASYON GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İç denetim birimleri, risk değerlendirme çalışmalarına ilişkin hususları bu rehbere uygun olarak kendi iç denetim birim yönergelerinde düzenlerler.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İşveren veya işveren vekili (temsilcisi)

Not: Diğer sağlık personeli, hemşire, mühendis, risk değerlendirmesi uzmanı, bakanlık temsilcisi vb. yer almaz

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Çok Ciddi Yükümlülükleri ve Büyük Cezalar Geliyor Pazartesi, 12 Kasım :55

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Risk Değerlendirmesi. Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları;

KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

TEHLİKELER RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEKLER 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

İTÜ MADEN FAKÜLTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete de Yayımlandı

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

DSİ İSG UYGULAMALARI

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

Transkript:

Sayfa 1/6 Proses Adı İş Güvenliği Yönetimi Prosedürü Proses Kodu 2.10 Proses Sorumlusu Prosesin Amacı ve Kapsamı Fabrika Müdürü, İSG Şefi ve Görevlileri, Kurum Doktoru, Proses Yöneticileri Bu prosedürün amacı, MİM Mühendislik Fabrikada iş sağlığı ve güvenliği teşkilatının oluşturulması ile tüm faaliyetlerden kaynaklanabilecek tehlike ve risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi, uygulanması, gerekli ölçmelerin yapılarak önlemlerin etkinliğinin kontrol edilmesi ve işyerinde güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasıdır. Prosedür, MİM in fabrikada yürütülen tüm faaliyetleri ve bu alanda bulunan tüm kişileri (MİM elemanları, müşteri, ortaklar ve taşeronların elemanları, 3. parti kişiler ve/veya işyeri ziyaretçilerini) kapsar 1. İŞ AKIŞI VE PROSES İLİŞKİLERİ A10-İSGŞ Faaliyetlerin incelenmesi ve Tehlikelerin belirlenmesi A50-İSGŞ Uygulamaların izlenmesi A20-İSGŞ Tehlike risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi Ekipman ve Tesislerin kontrolü A30-İSGŞ Proaktik ölçmeler Periyodik değerlendirmeler Risk kontrol yöntemleri ve hedeflerin belirlenmesi Sonuçların değerlendirilmesi 1.1 TANIM VE KISALTMALAR: İSGŞ : İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi Olay : İşyeri veya ona bağlı alanlarda (personel nakil araçları dahil) bulunan kişilerin, malzeme ve ekipmanların neden olduğu yaralanma, sağlık bozukluğu, meslek hastalığı veya ölümle sonuçlanan, mal veya cana zarar veren olaylar iş kazasıdır. Hangi tür olayların iş kazası sayıldığı çalışılan ülkelerin yasalarına göre değişebilir. Ucuz Atlatma : İş gücü kaybına (yaralanma, meslek hastalığı, sağlık bozukluğu, ölüm) neden olmayan olaylardır. Tehlike : Yaralanma, meslek hastalığı, mala veya çalışma ortamına zarar veya bunların birkaçına birden neden olma potansiyeline sahip kaynak veya durumdur. Hastalık (Meslek hastalığı, sağlık bozukluğu) : Yapılan iş sonucu ve/veya işle ilgili olarak ortaya çıkan ve/veya ilerleyen, tanımlanabilir fiziksel veya zihinsel sağlık bozukluklarıdır. Risk : Yaralanma, meslek hastalığı veya çalışma ortamına zarar gibi tehlikeli durumların ortaya çıkma veya bunlara maruz kalma olasılığı ile bu durumların yaratacağı sonuçların bileşimidir. Kabul Edilebilir Risk : Tehlikeye maruz kalma olasılığı, sıklığı, şiddeti gibi etkenler açısından kontrol altına alınmasına gerek olmayan risklerdir. Dikkate Alınması Gereken Risk : Kontrol yöntemi gereken, özel bir aksiyon gerektirebilecek risk türüdür.

Sayfa 2/6 Yüksek Risk : Özel bir kontrol yöntemi ve aksiyon mutlaka gereklidir. Proaktif Ölçme : İş Sağlığı ve Güvenliği açısından risk taşıyan faaliyetlerin ölçülebilir etkilerinin önceden (herhangi bir olay meydana gelmeden) belirlenmesi ve izlenmesi amacıyla yapılan ölçmelerdir. Reaktif Ölçme : İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili meydana gelen bir olaydan sonra etkilerinin değerlendirilmesine yönelik ölçümlemelerdir. Ağır ve Tehlikeli İşler : Çalışma koşulları itibariyle sürekli kaza riski taşıyan ve iş güvenliği tedbirlerine uyulmadığı takdirde can ve mal kaybına neden olacak kaza olasılığının yüksek olduğu işler ağır ve tehlikeli işler olup endüstriyel tesislere yönelik inşaat, montaj ve imalat işleri bu kategoridedir. Çalışma Alanı : MİM kontrolü altında, iş ile ilgili faaliyetlerini gerçekleştirdiği fiziksel mekandır. 1.2 KURALLAR ve AÇIKLAMALAR 1.2.1 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili konuları izlemek ve gerekli tedbirleri almak üzere yasal mevzuatın öngördüğü, işçilerin de katıldığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu oluşturulur. Kurul çalışmaları Karar Defteri ne kaydedilir. Tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve kontrollerin belirlenmesinde, olayların araştırılmasında, hedeflerin oluşturulması ve gözden geçirmesinde, sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek değişikliklerde işçilerin görüşlerinin alınması sağlanır. 1.2.2 İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak bütün MİM işyerleri için geçerli olan ana ilkesi Önce Güvenlik anlayışıdır. Uyulması zorunlu genel iş güvenliği kuralları ile faaliyet ve iş alanlarına göre uygulama sırasında alınması gereken özel tedbirler ve talimatlar İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı nda (Dok. No. T 3.04.05) anlatılmıştır. Gerek duyuldukça bu talimattan bölümler halinde alıntılar duyuru şeklinde bastırılarak işyerinde bütün çalışanlara aktarılır. 1.2.3 Her işyerinde Çevre Koruma, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarına uyulması bir zorunluluktur. Bütün işyerlerinde herhangi bir iş veya çevre kazasına meydan verilmemesi için gerekli tedbirler alınacak, bütün çalışanlar bu tedbirlere uymakla görevli olacaklardır. 1.2.4 İşyerindeki tehlike ve riskler iç iletişim yoluyla bütün bölümlere, taşeronlara ve işyerindeki ziyaretçilere ilgili oldukları ölçüde bildirilir. Gerektiğinde taşeronlara danışmanlık yapılır veya taşeronlardan bilgi, öneri alınır. 1.2.5 MİM fabrika ve şantiyelerinde, konusunda yeterli deneyime sahip olan bir "İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi" ve yeterli sayıda "İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu" görevlendirilir. İş Güvenliği elemanları her ne amaç ve hizmetle olursa olsun işyerinde bulunan kişilerin tamamının güvenli bir ortam ve davranış içinde olduklarını, faaliyetlerin çevre, iççi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere, mevcut talimat ve prosedürlere uygun olarak yürütüldüğünü gözetmek, denetlemek ve gerekli ikazları yaparak bu durumu sağlamakla görevlidirler. Bu işlemler yapım grup amirleri tarafından da kendi altlarında çalışanlar için yerine getirilir. Güvensiz davranışlar, kurallara uygun olamayan hususlar kayıt altına alınır, değerlendirilir ve düzeltici faaliyetler geliştirilir. 1.2.6 Risklerin azaltılmasında öncelik sıralaması şu şekilde olmalıdır: Elimine etme (Tehlikeli faaliyeti ortadan kaldırma vb.), Yerine koyma (faaliyeti başka bir faaliyetle değiştirme veya daha az riskli bir yerde yapma vb.), İşaretleme / uyarılar ve/veya idari kontroller (uyarı levhaları, talimatlar, saha kontrol gezileri vb.), İnsan davranışları (güvensiz davranış olasılığı), yeteneği ve diğer insani faktörlerin tüm proses ve görevlerde göz önüne alınması, Kişisel koruyucu ekipmanların en işlevsel biçimde seçilmesi ve kullanılması. 1.2.7 MİM fabrika çalışanları, tercihen işe başladıktan hemen sonra çalıştıkları işlerle ilgili çevre koruma, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında İş Güvenliği birimi tarafından eğitime tabi tutulur, sonunda bu eğitimi aldıkları Personel Eğitim Kartı na işlenir ve imzaları alınır.

Sayfa 3/6 1.2.8 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği uygulamaları açısından öncelikli kurallar bu konudaki ulusal yasa ve tüzüklerdir. Ancak yasal çerçevede tanımlanmamış detaylar ve uygulama esasları bu prosedür ve eklerinde tanımlanan şekilde yürütülür. Sözleşmelerde, işverenin öngördüğü işçi sağlığı ve iş güvenliği şartnameleri var ise bunlar da ilgili projenin uygulandığı işyerlerinde işleme sokulur. 1.2.9 İşyerinde oluşturulan revirde yetkili sağlık personeli tarafından MİM çalışanları için İlk Kademe Sağlık Hizmetleri verilmektedir. Çalışanların yasal sağlık kontrolleri, meslek ve salgın hastalıklara karşı korunmaları ile ilgili işlemler İA tarafından kurum doktoru ile birlikte organize edilir. 1.2.11 Çalışanların katılımı ve farkındalık: Risklerin ve çevre boyut ve etkilerinin tanımlanmasında çalışanların görüşleri özel bir anket çalışmasıyla belirlenmiştir. Değişen boyut ve risklerin belirlenmesi, olay araştırmaları, MİM Mühendislik politikasının ve hedeflerinin gözden geçirilip, geliştirilmesinde işyeri ve taşeron personelinin ve hatta ziyaretçilerin katılımı sağlanır. Bu amaçla bütün grupların Düzeltici / Önleyici Faaliyet Formu nu (dok. no: F 4.06.01) kullanarak ilgili birimleri bilgilendirmeleri teşvik edilir. Bu formlar fabrika içinde konumlandırılmış Öneri İstek Kutuları nda bulundurulur. 1.2.12 Tehlike ve risklerin puantaj ve değerlendirilmesi Tehlike Şiddeti (Ş): Maruz kalındığında, bir tehlikenin yaratacağı etkinin derecelendirilmesi ile tanımlanır. Derecelendirme yöntemi: Çok Hafif = 1 Hafif = 2 Orta = 3 Ciddi = 4 Çok Ciddi = 5 İş kaybı olmayan, ilk İlk yardım gerektirebilecek Tedavi gerektiren Ciddi yaralanma ve maddi Ölüm yardım gerektirmeyen durumlar yaralanmalar hasarlar, sürekli iş göremezlik Olasılık (O): Tehlike ile karşılaşma olasılığının derecelendirilmesi ile tanımlanır. Derecelendirme yöntemi: Çok düşük = 1 5 yılda bir rastlanabilir Düşük = 2 Yılda bir rastlanabilir Orta = 3 Üç ayda bir olabilir Yüksek = 4 Haftada bir olabilir Çok Yüksek = 5 Her gün rastlanabilir Risk Puanı: Yukarıda tanımlanan faktörler O x Ş ifadesi ile hesaplanır. Bu hesaplama sonucunda bulunan puan değerleri aşağıdaki risk matrisi içinde değerlendirilir: RİSK Olasılık ETKİ (ŞİDDET) 5 Çok Ciddi 4 Ciddi 3 Orta 2 Hafif 1 Çok Hafif 5 Çok Yüksek 25 20 15 10 5 4 Yüksek 20 16 12 8 4 3 Orta 15 12 9 6 3 2 Düşük 10 8 6 4 2 1 Çok Düşük 5 4 3 2 1 I. Öncelikli Tehlikeler : Değerlendirme sonucunda 16 (dahil) ya da üzerinde puan alan konular; Gerektiğinde iş durdurulur. Tehlike kontrol altında tutulur. Kontrol için dokümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur. İzleme ve ölçme planı yapılır ve kayıtları tutulur. İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetleri belirlenir, dokümante edilir, uygulanır ve takip edilir. 1. öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir. Mümkün olduğu yerde iyileştirmelerin rakamsal olarak takibi yapılır ve kaydı tutulur. Personele, ihtiyaç duyulan eğitimler verilir. Bu konulardaki tüm uygulamanın belirli periyotlarla denetlenmesi sağlanır. II. Öncelikli Tehlikeler: Değerlendirme sonucunda 9-16 arasında puan alan konular; Tehlike kontrol altında tutulur. Gerekli görüldüğü takdirde kontrol için talimatlar oluşturulur. Mümkün olduğunda izlenirliği ve ölçülmesi sağlanır ve kayıtlar tutulur. İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir ve uygulanması ve takibi yapılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Prosedürü Sayfa 4/6 2. öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir. Personele, ihtiyaç duyulan eğitimler verilir. Bu konulardaki tüm uygulamaların belirli periyotlarda denetlenmesi sağlanır. III. Öncelikli Tehlikeler: Değerlendirme sonucunda 9 (dahil) altında ya da 4 üzerinde puan alan konular; Önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir ve uygulama kontrolleri yapılır. Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir. 3. öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir. IV.Öncelikli Tehlikeler: Değerlendirme sonucunda 4 (dahil) ile 1 arasında puan alan konular; Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir. Ancak yasal gereklilik varsa Tablo da ilgili kolona mevzuat / tüzük / yönetmelik numarası yazılır ve risk puanı düşük dahi olsa kontrol edilmesi gerekli tehlike riski olarak değerlendirilir. İş Güvenliği Birimi, Tehlike Riski Belirleme ve Değerlendirme Tablo sunun (dok. no: F 2.10.01) tüm yöneticilerin erişimine açık bir sistemde güncel olarak bulundurulmasından, güncelleştirmeler sonrasında ek bir duyuru ile bilgilendirilmesinden sorumludur. 1.3 AÇIKLAMALAR A10 A20 A30 A40 A50 Faaliyetlerin İncelenmesi ve Tehlikelerin Belirlenmesi: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliğini tehdit edebilecek rutin veya rutin olmayan her türlü faaliyet ile bu tehlikelere maruz kalabilecek grupların durumlarını bu prosedür çerçevesinde, çalışanların da katılımını (Md. 1.2.11) sağlamak yoluyla belirler ve bunlara karşı alınacak önlemleri tespit eder. İş Sağlığı ve Güvenliği açısından karşılaşılabilecek özel sorunlar, yapılan işe ve çalışılan bölgeye özgü tehlikeler (zehirli, patlayıcı maddeler, radyoaktivite, salgın hastalık, vb.) ve muhtemel kaza kaynakları belirlenir. Tehlikeler ve kaza kaynakları belirlenirken, komşulardan (faaliyet, bölge, tesis vb) ortaya çıkabilecek riskler de dikkate alınır. Mevcut tehlike ve riskler arasında yasal gereklilikler veya MİM politikaları açısından periyodik proaktif ölçmelerle izlenmesi gerekenleri (gürültü, imisyon, elektrik tesisatı, topraklama, basınçlı tanklar, vb.) F 2.08.01 Çevre ve İş Güvenliği İzleme ve Ölçme Programı na listeler. Tehlike risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İşyerinde etkilenebilecek tüm gruplar (taşeron, çalışan, ziyaretçi, bakımcı, vb.) için belirlenen tehlikelerin yaratacağı riskler tesbit edilir ve F 2.10.01 Tehlike Riski Belirleme ve Değerlendirme Tablosu na işlenir. Tehlikelerden etkilenebilecek gruplar belirlenir, mevcut koruyucu güvenlik uygulamaları Tablo ya işlenir. Grupların tehlikelere ne ölçüde maruz kaldığı değerlendirmelere dâhil edilir. Tehlikenin etkileme şiddeti, olasılığı ve yasal gerekler göz önüne alınarak riskin büyüklüğü ve önemi belirlenir. Riskin önemi ve ne şekilde değerlendirileceği tehlikenin şiddeti ile olasılık derecelerinin çarpımı sonucu bulunan risk puanına veya yasal gerekliliğe göre belirlenir (Md. 1.2.12) Proaktif Ölçmeler: A10 aşamasında belirlenmiş ve F 2.08.01 İzleme ve Ölçme Programına alınmış, İSG açısından önlem alınması ve ölçülerek izlenmesi gereken konularda periyodik ölçümlemelerin, MİM bünyesinde veya bu konularda yetkili kuruluşlarca yapılması İş Güvenliği Birimi tarafından sağlanır. Ölçme sonuçları ve gözlemlerin uygunluğu, yasal mevzuata ve şirket politikasına göre değerlendirilerek, F 2.08.01 Çevre ve İş Güvenliği İzleme ve Ölçme Programı na uygun veya uygun değil şeklinde işlenir. Tehlike Riski Kontrol Yöntemlerinin ve Hedeflerin Oluşturulması: Kontrol altına alınması gereken tehlike riskleri için riski azaltıcı yöntemler belirlenir ve bu amaçla yapılacak işlemler planlanarak uygulanır. Önlem hiyerarşisi madde 1.2.6 da verilmiştir. Bu konudaki çalışmalar tüm çalışanların tespit ve önerileri doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından yerine getirilir. Risklerin giderilmesi veya azaltılmasına yönelik hedefler belirlenir ve gerekiyorsa P 1.4 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü çerçevesinde Aksiyon Planlarıyla izlenir. İşlemler tamamlanınca tekrar risk değerlendirmesi yapılır. Riskler istenilen seviyeye inmemişse çalışmalar tekrar gözden geçirilir. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili riskleri yok etmek veya azaltmak üzere uygulanacak çeşitli yöntem ve faaliyetler T 3.04.05 İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı nda anlatılmıştır. Uygulamaların İzlenmesi İş Güvenliği Birimi, bütün çalışanların, taşeronların, diğer partilerin elemanları ve ziyaretçilerin T 3.04.05 İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı nda belirtilen hususlara uymasını denetler ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Kişisel koruyucu malzemeler iş başı yapan işçiye zimmetle verilir ve kullanımı amirleri tarafından sağlanır. İSGŞ ve elemanları ile ilgili mühendis ve formenler çalışılan bölgelerde uygun ve yeterli uyarı levhalarının bulunduğunu, çalışanların iş güvenliği kurallarına uyduğunu, gerekli koruyucu teçhizatın kullanılmakta olduğunu ve emniyet tedbirlerinin alınmış olduğunu sürekli kontrol eder ve denetlerler. İSGŞ, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından uygun olmayan ortam ve koşullarda yapıldığı tespit edilen bir işi durdurma yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda konu derhal Fabrika Müdürü ne aktarılır ve gerekli tedbirler alındıktan sonra işin devamına izin verilir.

Sayfa 5/6 A60 A70 A80 A90 Reaktif Ölçmeler: Herhangi bir iş kazası durumunda yapılacak işlemler T 3.04.05 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatı nda (Paragraf C) anlatılmıştır. İşyerinde bir iş kazası veya ucuz atlatma meydana gelmesi durumunda İSGŞ / İSGS tarafından F 2.10.02 Olay Bildirim Formu aynı gün içinde düzenlenir. Kayıp günlü kazaların (2 gün ve daha fazla kayıplı) nedenleri araştırılır ve aynı form üzerine kaza tarihinden itibaren en çok 3 iş günü içinde Fabrika Müdürü ile Muhasebe ve İdari İşler Müdürü ne gönderilir. F 2.10.02 Olay Bildirim Formunda olaya neden olan eksiklikler, oluşmasına katkı yapan faktörler, düzeltici-önleyici faaliyet ihtiyacı belirtilir, araştırma sonuçları gerekiyorsa diğer birimlerle paylaşılır. Ekipman ve Tesislerin kontrolü: İşyerinde bulunan ve yasa veya tüzük gereği periyodik olarak test edilmesi gereken ekipman ve tesisler (vinç, kazan, basınçlı kap, paratoner, vb.) İSGŞ ve İA tarafından tespit edilir ve bu ekipmanların periyodik testleri İA tarafından yaptırılır. Test sonuçlarının raporları İSGŞ de ilgili ekipmanın dosyasında muhafaza edilir. Bu testler, işyerinde konuyla ilgili birimlere veya bunun mümkün veya müsait olmadığı durumlarda uzman ve/veya yetkili kuruluşlara yaptırılır. Test sonucu uygun çıkmayan ekipmanın kullanımına bu durum düzeltilene kadar izin verilmez. Günlük kullanımda olan sapan, kilit, mapa vb. kaldırma aksesuarları, sürekli olarak kullanıcıları tarafından da kontrol edilir ve kullanımı sakıncalı görülenler İSGŞ ve İSGS tarafından imha edilir. Periyodik Değerlendirmeler: İş kazası ve ucuz atlatmaların ve çevre kazalarının T 2.10.01 İş Kazası İstatistik Kayıtları Talimatı na göre aylık değerlendirmeleri, F 2.10.03 Aylık/Yıllık İş Güvenliği Kayıtları Özeti kullanılarak Fabrika Müdürü'ne bildirilir. Sonuçların değerlendirilmesi: İSİG Kurulu her ay toplanarak uygulamaları, güvenli davranışları, alınması gereken ilave tedbirleri, ölçüm sonuçlarını, yapım ekiplerinden gelen talepleri, yasal veya prosedürsel uygunlukları değerlendirir, yapılması kararlaştırılan işleri Karar Defteri ne işler ve yerine getirilmesini takip eder. Alınan kararlar Kurul Sekreteri tarafından yazılı olarak ilgili bütün birimlere bildirilir. Kurul Sekreteri Karar Defteri ni, doldukça, Arşiv e göndererek 10 yıl süreyle saklanmasını sağlar. Bu kurulun olmadığı işyerlerinde aynı işlemler şantiye şefi ve İş Güvenliği Birimi tarafından yapılır. 2 KAYNAKLAR 2.1 DOKÜMAN / BİLGİ KAYNAKLARI Doküman adı Kodu OHSAS 18001 Standardı - İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı T 3.04.05 2.2 İNSAN KAYNAKLARI Unvan Min. Miktar Özellikler Kurum Doktoru 1 Sağlık Memuru 1 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Şefi 1 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu 1 Acil Durum Müdahale Ekipleri İlk Yardım Ekipleri Yangın Söndürme ekipleri Sorumluluk, yetki ve yeterlilikler / özellikler Organizasyon El Kitabı (EYS.ORG) nda belirtilmiştir. 2.3 ALTYAPI KAYNAKLARI (DONANIM, YAZILIM, MAKİNA VE EKİPMANLAR, ÇALIŞMA ORTAMI) Kaynak adı Min. Miktar Özellikler Güvenlik Ekipmanları İş Güvenliği Tutanağı nda belirtilmiştir. 3 KALİTE KAYITLARI Kayıt Adı Çevre ve İş Güvenliği İzleme ve Ölçme Programı Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Tablosu Form Kodu F 2.08.01 F 2.10.01 Sorumlusu İdari Amir İSGŞ Ekipman Test Raporları - İSGŞ Klasör Adı Test Raporları Bilgisayar / Dosya Adı Süresi - 1 yıl 2 yıl - 1 yıl 2 yıl - 1 yıl 3 yıl Genel Arşivde Süresi

Kayıt Adı Olay Bildirim Formu Aylık/Yıllık İş Güvenliği Kayıtları Özet Tablosu Temizlik ve Hijyenik Kontrol Tablosu Düzeltici / Önleyici Faaliyet Formu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Prosedürü Form Kodu F 2.10.02 F 2.10.03 F 2.10.04 F 4.06.01 Sorumlusu İSİG Kurul Sekreteri İSİG Kurul Sekreteri İSGŞ KGM Uygunsuzluk Formu F 4.05.01 KGM SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu İşyeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu İSİG Karar Defteri - Klasör Adı DOF Uygunsual uk Formları Bilgisayar / Dosya Adı Süresi Sayfa 6/6-1 yıl 10 yıl - 1 yıl 5 yıl - 1 yıl - Mim-Mrp 1 yıl 5 yıl Mim-Mrp 1 yıl 5 yıl - MM - 1 yıl 10 yıl - MM - 1 yıl 10 yıl Kurul Sekreteri - Süresiz - Genel Arşivde Süresi 3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergesi Ölçüm Periyodu Ölçüm Sonuçları Kayıt Yeri Kaza Sıklık Oranı Aylık Aylık/Yıllık İş Güvenliği Kayıtları Özet Tablosu Kaza Ağırlık Katsayısı Aylık Aylık/Yıllık İş Güvenliği Kayıtları Özet Tablosu İmisyon Değerleri Yıllık Çevre ve İş Güvenliği İzleme ve Ölçme Programı Olay-Ucuz Atlatma / AS Aylık Aylık/Yıllık İş Güvenliği Kayıtları Özet Tablosu