T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Benzer belgeler
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : REKABET KURUMU

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2600 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI

, , ,20

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden.

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA FORM:9 AĞUSTOS SONU BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ HARCAMA. Sayfa No : 1 / 6 FONKSİYONEL KURUMSAL AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. YenilikçiÜniversite. Yenilikçi Üniversite

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,90

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,44

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,57

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

01-Personel Giderleri

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,98

01-Personel Giderleri

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

01-Personel Giderleri

, ,29

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,72

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,79

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

Giriş01. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , ,55 37.

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

ŞUBAT 2013 DÖNEMİ 2012 YILI ŞUBAT AYINDA 2,6 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2013 YILI ŞUBAT AYINDA 1,4 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,83

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ


ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA II. DÜZEY) FORM:9 AÇIKLAMA AĞUSTOS SONU KBÖ BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ HARCAMA. Sayfa No : 1 / 5 KURUMSAL

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2018

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA


Transkript:

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı harcama durumu hizmet transferi 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. hiz met transferi

İçindekiler Açıklamalar Fonksiyonel sınıflama bazında bütçe ödeneği ve harcamalar Ekonomik sınıflama bazında bütçe ödeneği ve harcamalar Cari transferler ve sermaye transferlerine ilişkin bütçe ayrıntısı ve harcamalar birimlerine göre bütçe dağılımı ve harcama durumu (Hazine yardımları hariç) Ekonomik sınıflama bazında birim bütçeleri ve harcamalar Özel Kalem Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu İç Denetim Birimi Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu İş Teftiş Kurulu Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Daire Başkanlığının Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Strateji Geliştirme Başkanlığının Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Hukuk Müşavirliğinin Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Yüksek Hakem Kurulunun Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Çalışma Genel Müdürlüğünün Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Yurtdışı Çalışma Müşavirliklerinin Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığının Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığının Ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu 3 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28

1. AÇIKLAMALAR Bakanlığımızın 215 Yılı Bütçesi Hazine Yardımları ve Transferleri ile beraber 3.725.935.281-TL dir. Bütçenin Ağustos sonu itibariyle 16.533.98.999-TL si harcanmış olup harcamaların toplam ödeneğe oranı %53,8, serbest bırakılan ödeneğe oranı % 89,7'dir. Bakanlığımız 215 Yılı Hazine Yardımları ve Transferleri hariç bütçesi ise 24.65.TL dir. Ödeneğin Ağustos sonu itibariyle 148.435.436-TL si harcanmış olup harcamaların toplam ödeneğe oranı %61,8, serbest bırakılan ödeneğe oranı %75,8'dir. FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA BAZINDA ÖDENEK DURUM BİLGİSİ 1-Genel Kamu Hizmetleri: 215 Yılı için Genel Kamu Hizmetleri Kalemine 8.788.5-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin 52.993.35-TL si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %65,6'dır. 2-Savunma Hizmetleri: 215 Yılı için Savunma Hizmetleri Kalemine 16.TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin 2.891-TL si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı % 18,1'dir. 3-Kamu Düzeni ve Güvenliği Hizmetleri: 215 Yılı için Kamu Düzeni ve Güvenliği Hizmetleri harcama kalemine 2.13.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin 1.222.356-TL'si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %57,4'dür. 4-Ekonomik İşler ve Hizmetler: 215 Yılı için Ekonomik İşler ve Hizmetler Kalemine 559.282.5-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin 295.47.54-TL si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %52,8'dir. 9-Eğitim Hizmetleri: 215 Yılı için Eğitim Hizmetleri Kalemine 285.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin 156.6-TL'si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %54,9'dur. 1- Sosyal Güvenlik Kurumuna Hazine Yardımı: 215 Yılı için Sosyal Güvenlik Kurumuna Hazine Yardımı Kalemine 3.83.433.281- TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin 16.184.558.263-TL si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %53,8'dir

EKONOMİK SINIFLANDIRMA BAZINDA ÖDENEK DURUM BİLGİSİ 1- Giderleri ve 2-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri: 215 Yılı için Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri Kalemine 159.12.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneklerin 19.822.46-TL si harcanmıştır. ların toplam ödeneklere oranı %69'dur. 3- Hizmet Alım Giderleri: 215 Yılı için Hizmet Alım Giderleri Kalemine 37.71.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin 2.98.438-TL si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %54,2'dir. 5-Cari Transferler: 215 Yılı için Cari Transferler Kalemine (Hazine yardımları hariç) 16.722.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin 16.224.521-TL si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %97'dir. 6- Giderleri: 215 Yılı için Giderleri Kalemine 22.29.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin 1.957.173-TL'si kullanılmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %8,8'dir. 7- Transferleri: 215 Yılı için Transferleri Kalemine (Hazine yardımları hariç) 4.88.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin 332.899- TL'si kullanılmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %6,8'dir.

Bütçemizde Hazine Yardımları Olarak Gösterilen Cari Transferler ve Transferlerine İlişkin Bilgi: SERMAYE TRANSFERLERİ: Transferleri ( İŞKUR ) : 88..-TL İŞKUR Genel Müdürlüğü için 215 Yılında Transferleri Kalemine 88..-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin 59.233.2-TL'si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %67,3'dür. Transferleri ( TODAİE ): 2.85.-TL TODAİE Genel Müdürlüğü için 215 Yılında Transferleri Kalemine 2.85.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin 1.67.-TL'si harcanmıştır. ların toplam ödeneğe oranı %77,1'dir. CARİ TRANSFERLER ( Hazine Yardımları ) Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Sigortası Finansman Açığı: 18.118.67.-TL Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin 7.885.654.171-TL'si harcanmıştır. ların ödeneğe oranı %43,5'dir. Sosyal Güvenlik Kurumu Görev Zararları ( İşveren ): 9.317.99.-TL Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin 6.267.694.286-TL'si kullanılmıştır. ların ödeneğe oranı %67,3'dür. Sosyal Güvenlik Kurumu Görev Zararları ( Özel Sandıklar) ( İşçi ): 286.925.281-TL 56 sayılı Kanunun geçici 2. maddesine tabi sandıklara ilişkin teşvik uygulamaları kapsamında tahsis edilen bu ödenekten Ağustos sonu itibariyle 286.925.278-TL harcanmıştır.. Türkiye İş Kurumu ( Maaş Ödemeleri + Cari Giderler) : 32.37.-TL Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin 134.5.-TL'si kullanılmıştır. ların ödeneğe oranı %44,5'dir. Türkiye İş Kurumu Avrupa Rehberlik Merkezi ( Eğitim Hizmetleri ) : 285.-TL Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin 156.6-TL'si kullanılmıştır. ların ödeneğe oranı %54,9'dur. Hazine Yardımları ( TODAİE Maaş) : 9.76.-TL Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin 5.49.5-TL'si kullanılmıştır. ların ödeneğe oranı %56,3'dür. Türkiye İş Kurumu (İşsizlik Sig. Fonu Devlet Katkısı) Ödemeleri: 2.359.911.-TL Söz konusu ödenek 6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi hakkındaki kanunun 32.maddesi gereği Hazine Müsteşarlığından Bakanlığımıza devredilmiştir. Ağustos sonu itibariyle bu ödeneğin 1.744.284.527-TL'si kullanılmıştır. ların ödeneğe oranı %73,9'dur.

Fonksiyonel sınıflama bazında bütçe ödeneği ve harcamalar - Fonksiyonel sınıflama ödenek ödenek 1 Genel kamu hizmetleri 8.788.5 66.147.512 52.993.35 2 Savunma hizmetleri 16. 16. 2.891 3 Kamu düzeni ve güvenlik 2.13. 1.768.2 1.222.356 4 Ekonomik işler ve hizmetler 559.282.5 358.545.372 295.47.54 9 Eğitim hizmetleri 285. 227.1 156.6 1 Sos. Güv. Kurumuna hazine yardımı 3.83.433.281 18.1.263.246 16.184.558.263 3.725.935.281 18.427.967.43 16.533.98.999 Fonksiyonel bazda bütçenin oransal dağılımı - 215 1 Genel kamu hizmetleri (Hazine yardımları hariç) 8.788.5 12,6 2 Savunma hizmetleri 16., 3 Kamu düzeni ve güvenlik 2.13.,3 4 Ekonomik işler ve hizmetler 559.282.5 87, 9 Eğitim hizmetleri 285., 642.52. 9 Eğitim hizmetleri;,4 4 Ekonomik işler ve hizmetler; 87, 1 Genel kamu hizmetleri; 12,6 2 Savunma hizmetleri;,3 3 Kamu düzeni ve güvenlik;,3 Fonksiyonel bazda bütçenin (SGK'ya hazine yardımları hariç) %87,1'ini Ekonomik işler ve hizmetler, %12,6'sını genel kamu hizmetleri, %,3'ünü kamu düzeni ve güvenlik, %,4'ünü eğitim hizmetleri, %,3'ünü ise savunma hizmetleri oluşturmaktadır.

Ekonomik sınıflama bazında bütçe ödeneği ve harcamalar - Kod Açıklama ödenek Kalan 1 giderleri 14.285. 96.837.956 43.447.44 2 Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 18.817. 12.984.45 5.832.55 3 hizmet alım giderleri 37.71. 2.98.438 16.972.562 3.1 3.2 Üretime yönelik mal ve malzeme alımları Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları 3.796. 2.176.93 1.619.97 3.3 Yolluklar 12.713.8 6.67.165 6.16.635 3.4 Görev giderleri 18. 76.989 31.11 3.5 Hizmet alımları 19.637.7 1.862.416 8.775.284 3.6 Temsil ve tanıtma giderleri 35. 245.35 14.695 3.7 3.8 Menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri 288.5 15.862 182.638 19. 22.294 86.76 3.9 Tedavi ve cenaze giderleri 68. 1.53 66.497 5 Cari transferler 3.412.57.281 16.34.929.884 14.71.577.397 6 giderleri 22.29. 1.957.173 2.332.827 7 transferleri 94.965. 61.173.99 33.791.91 3.725.935.281 16.533.98.999 14.191.954.282

Cari transferler ve sermaye transferlerine ilişkin bütçe ayrıntısı ve harcamalar - Cari transferler ödenek Kalan 3.412.57.281 16.34.929.884 14.71.577.397 Sosyal güvenlik finansman açığı 18.118.67. 7.885.654.171 1.232.952.829 Sigorta primi 5 teşvik özel sektör 9.317.99. 6.267.694.286 3.5.295.714 Sigorta primi teşvik (56 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinde belirlenen sandıklar) 286.925.281 286.925.278 3 İŞKUR maaş 32.37. 134.5. 167.87. İŞKUR Avrupa Rehberlik Merkezi 285. 156.6 128.4 TODAİ maaş 9.76. 5.49.5 4.269.5 İŞKUR işsizlik sigortası %1 devlet 2.359.911. 1.744.284.527 615.626.473 Mesleki Yeterlilik Kurumu Üyelik Aidatı 71. 71. Uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı 14.932. 14.684.621 247.379 Memurların öğle yemeğine yardım 1.44. 793.9 25.1 ÇASGEM Memurların öğle yemeğine yardım 36. 36. transferleri 94.965. 61.173.99 33.791.91 İŞKUR Yatırım 88.. 59.233.2 28.766.8 TODAİ Yatırım 2.85. 1.67. 478. Çalışma Genel 88. 332.899 547.11 AB Koord. 3.5. 3.5. ÇASGEM 5. 5.

birimlerine göre bütçe dağılımı ve harcama durumu (Hazine yardımları hariç) - birimi Bırakılan ten Kalan Özel Kalem Müdürlüğü 1.4. 8.364.5 5.787.835 4.612.165 İç Denetim Birimi Başkanlığı 882. 713.5 92.472-2.472 İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 89.662. 73.349.6 54.573.86 35.88.914 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 285. 232. 128.727 156.273 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 24.31. 19.24.4 12.367.28 11.942.72 Dairesi Başkanlığı 3.11. 2.539.3 1.933.234 1.167.766 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 13.48. 1.321.9 2.769.35 1.278.965 Strateji Geliştirme Başkanlığı 6.244.5 4.911.212 4.75.11 2.169.39 Hukuk Müşavirliği 1.375. 1.119.4 1.59.185 315.815 Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığı 151.5 127.1 11.214 5.286 Çalışma Genel Müdürlüğü 16.833. 13.278.2 1.916.827 5.916.173 Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 8.996. 7.621.4 7.27.57 1.725.43 Çalışma Müşavirlikleri 28.98. 26.86.8 21.47.51 7.437.49 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 13.473. 1.252.6 12.147.62 1.325.38 İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı 8.5. 6.435.9 5.687.167 2.317.833 AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı 8.984. 6.93.9 4.46.25 4.937.976 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 5.47. 4.418.232 3.199.539 2.27.461 24.65. 195.879.584 148.435.436 91.629.564

TOPLAM ÖDENEK % birimlerine göre bütçenin oransal dağılımı - 215 Özel Kalem (Hazine 1.4. yardımları hariç) 4,3 İç Denetim 882.,4 İş Teftiş ÇASGEM; 89.662. 2,3 37,3 İç Denetim;,4 Basın 285.,1 Özel İMİD AB Koor.; 24.31. Kalem; 4,3 1,1 3,7 İSGÜM; 3.11. 1,3 3,3 Bilgi İşlem 13.48. 5,4 Strateji 6.244.5 2,6 Hukuk 1.375.,6 İş Sağlığı; 5,6 Yüksek Hakem 151.5,1 Çalışma Genel 16.833. 7, DİYİH 8.996. 3,7 Çalışma Müşavirlikleri 28.98. 12, İş Sağlığı Çalışma Müşavirlikleri; 13.473. 5,6 İş Teftiş; 37,3 İSGÜM 12, 8.5. 3,3 AB Koor. 8.984. 3,7 ÇASGEM 5.47. 2,3 24.65. 1, DİYİH; 3,7 Çalışma Genel; 7, Yüksek Hakem;,1 Bilgi İşlem; 5,4 Strateji ; 2,6 İMİD; 1,1 Hukuk;,6 Basın;,1 ; 1,3

Ekonomik sınıflama bazında birim bütçeleri ve harcamalar - Birimi ve SGK Gideri (1+2) Hizmet Alımı (3) Cari Transfer (5) Gideri (6) Transferi (7) TOPLAM Özel Kalem Müd. 9.33. 5.27.616 1.31. 517.219 57. 1.4. 5.787.835 İç Denetim Bir. Bşk. 846. 882.185 36. 2.287 882. 92.472 İş Teftiş Kur. Bşk. 73.323. 46.873.446 14.159. 7.687.12 2.18. 12.519 89.662. 54.573.86 Basın ve Halkla İlişkiler Müş. İdari ve Mali İşler Dai. Bşk. 23. 94.188 82. 34.539 285. 128.727 6.899. 3.979.268 11.722. 7.265.733 1.44. 793.9 4.645. 328.38 24.31. 12.367.28 Dai. Bşk. 2.747. 1.863.363 314. 29.978 4. 39.893 3.11. 1.933.234 Bilgi İşlem Dai. Bşk. 3.726. 2.521.828 564. 13.778 8.758. 143.428 13.48. 2.769.35 Strateji Geliş. Bşk. 2.322. 2.267.72 3.32.5 1.62.58 3.396.495.281 16.325.415.363 18. 34.81 9.85. 6.84.2 3.492.114.781 16.389.62.673 Hukuk Müşavirliği 1.261. 966.55 114. 92.679 1.375. 1.59.185 Yüksek Hak. Kur. Bşk. 132. 91.146 19.5 1.68 151.5 11.214 Çalışma Genel Müd. 13.245. 9.24.313 538. 24.938 2.17. 1.12.677 88. 332.899 16.833. 1.916.827 Dış İlişk. Ve Yurtdışı İşç. Hiz. Gen. Müd. 6.81. 5.663.617 2.66. 1.595.743 12. 11.21 8.996. 7.27.57 Çalışma Müşavir. 12.567. 6.511.822 1.69. 269.847 14.932. 14.684.621 34. 4.22 28.98. 21.47.51 İş Sağlığı ve Güv. Gen. Müd. İş Sağ. Ve Güv. Araş. Gel. Bşk. 11.248. 11.968.822 225. 178.678 2.. 12 13.473. 12.147.62 7.81. 5.587.723 195. 99.445 8.5. 5.687.167 AB ve Mali Yar. Dai. 3.557. 3.667.588 397. 145.769 1.53. 232.667 3.5. 8.984. 4.46.25 Çalışma ve Sos. Güv. Eğt. Merk. 3.373. 2.372.254 1.228. 744.38 36. 36. 27. 47.247 5. 5.47. 3.199.539 TOPLAM 159.12. 19.822.46 37.71. 2.98.438 3.412.57.281 16.34.929.884 22.29. 1.957.173 94.965. 61.173.99 3.725.935.281 16.533.98.999

a) Özel Kalem Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Ekonomik sınıflama ten Kalan 9.33. 7.227.3 5.27.616 3.762.384 hizmet 1.31. 1.98.1 517.219 792.781 Cari transferler 57. 39.1 57. transferi 1.4. 8.364.5 5.787.835 4.612.165 1.. Ekonomik sınıflama bazında bütçenin dağılım oranı - 215 hizmet 9.. harcama durumu - 9.33. 1.31. 57. 8.. 7.227.3 1.98.1 39.1 hizmet 7.. 5.27.616 517.219 86,9% 12,6%,5% 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. hizmet Özel Kalem Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %86,9'unu personel giderleri, %12,6'sını mal ve hizmet alım giderleri, %,5 ini de sermaye giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %58,3'ü, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %39,5'i harcanırken sermaye giderlerine ilişkin bütçeden harcama yapılmamıştır.

b) İç Denetim Birimi Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Ekonomik sınıflama ten Kalan 846. 677.5 882.185-36.185 hizmet 36. 36. 2.287 15.713 Cari transferler transferi 882. 713.5 92.472-2.472 Ekonomik sınıflama bazında bütçe dağılım oranı - 215 hiz met harcama durumu - 1.. 846. 36. 9. 677.5 36. 8. 882.185 2.287 95,9% hizmet 4,1% 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. hiz met İç Denetim Birimi başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %95,9'unu personel giderleri, %4,1'ini mal ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %14,3'ü, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %56,4'ü harcanmıştır.

c) İş Teftiş Kurulu Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Ekonomik sınıflama ten Kalan 73.323. 58.651.9 46.873.446 26.449.554 hizmet 14.159. 12.517.7 7.687.12 6.471.88 Cari transferler 2.18. 2.18. 12.519 2.167.481 transferi 89.662. 73.349.6 54.573.86 35.88.914 Ekonomik sınıflama bazında bütçe dağılım oranı - 215 hiz met alım harcama durumu - 73.323. 8.. 14.159. 2.18. 58.651.9 12.517.7 2.18. 7.. 46.873.446 7.687.12 12.519 81,8% hizmet 15,8% 2,4% 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. hiz met İş Teftiş Kurulu Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %81,8'ini personel giderleri, %15,8'ini mal ve hizmet alım giderleri ve %2,4'ünü de sermaye giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %63,9'u, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %54,3'ü, sermaye giderlerine ilişkin bütçenin %,6'sı harcanmıştır.

d) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Ekonomik sınıflama ten Kalan 23. 168.6 94.188 18.812 hizmet 82. 63.4 34.539 47.461 Cari transferler transferi 285. 232. 128.727 156.273 Ekonomik sınıflama bazında bütçe dağılım oranı - 215 harcama durumu - Mal 25. ve hiz met 23. 82. 168.6 2. 63.4 94.188 34.539 hizmet 28,8% 71,2% 15. 1. 5. hiz met Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %71,2'sini personel giderleri ve %28,8 ini mal ve hizmet giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %46,4'ü, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %42,1'i harcanmıştır.

e) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Ekonomik sınıflama ten Kalan 6.899. 5.52.1 3.979.268 2.919.732 hizmet 11.722. 9.73.84 7.265.733 4.456.267 Cari transferler 1.44. 793.9 793.9 25.1 4.645. 3.159.2 328.38 4.316.62 transferi 24.31. 19.24.4 12.367.28 11.942.72 Ekonomik sınıflama bazında bütçe dağılım oranı - 215 Cari hiz met harcama alımcari durumu transferler - Ağustos 215 transferler 6.899. 14.. 11.722. 1.44. 4.645. 4,3% 5.52.1 12..9.73.84 793.9 3.159.2 3.979.268 7.265.733 793.9 328.38 hizmet 48,2% 19,1% 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 28,4% hiz met Cari transferler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %48,2'sini mal ve hizmet alım giderleri, %28,4'ünü personel giderleri, %19,1'ini sermaye giderleri, %4,3'ünü ise cari transferler oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %557,7'si, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %62'si, cari transferlere ilişkin bütçenin %76'sı, sermaye giderlerine ilişkin bütçenin ise %7,1'i harcanmıştır.

f) Daire Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Ekonomik sınıflama ten Kalan 2.747. 2.198.8 1.863.363 883.637 hizmet 314. 3.5 29.978 284.22 Cari transferler 4. 4. 39.893 17 transferi 3.11. 2.539.3 1.933.234 1.167.766 Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı - 215 hiz met harcama alım durumu - 2.747. 3.. 314. 4. hizmet 2.198.8 3.5 4. 2.5. 1.863.363 29.978 39.893 1,1% 2.. 88,6% 1,3% 1.5. 1.. 5. hiz met Daire Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %88,6'sını personel, %1,1'ini mal ve hizmet alım giderleri ve %1,3'ünü de sermaye giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %67,8'i, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %9,5'i, sermaye ne ilişkin bütçenin ise %99,7'si harcanmıştır.

g) Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Ekonomik sınıflama ten Kalan 3.726. 2.982.3 2.521.828 1.24.172 hizmet 564. 423.6 13.778 46.222 Cari transferler 8.758. 6.916. 143.428 8.614.572 transferi 13.48. 1.321.9 2.769.35 1.278.965 Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı - 215 harcama durumu - 1.. hizmet 3.726. 9.. 564. 8.758. 2.982.3 8.. 423.6 6.916. ; 2.521.828 7.. 13.778 143.428 67,1% ; 28,6% hizmet ; 4,3% 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. hizmet Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %67,1'ini sermaye, %28,6'sını personel ve %4,3'ünü de mal ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %67,7'si, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %18,4'ü, sermaye ne ilişkin bütçenin ise %1,6'sı harcanmıştır.

h) Strateji Geliştirme Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu (Hazine yardımları dahil) Ekonomik sınıflama ödenek ten Kalan 2.322. 1.854.3 2.267.72 54.28 hizmet 3.32.5 2.224.512 1.62.58 1.969.92 Cari transferler 3.396.495.281 18.142.94.846 16.325.415.363 14.71.79.918 18. 122.4 34.81 145.19 transferi 9.85. 89.857. 6.84.2 29.244.8 3.492.114.781 18.236.999.58 16.389.62.673 14.12.494.18 Strateji Geliştirme Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %99,6 sını (3.396.495.281- TL) cari transferler, %,3 ünü (9.85.TL) sermaye transferleri oluşturmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu (Cari transferler ve sermaye transferleri hariç) Ekonomik sınıflama ödenek ten Kalan 2.322. 1.854.3 2.267.72 54.28 hizmet 3.32.5 2.224.512 1.62.58 1.969.92 Cari transferler* 71. 71. 71. 18. 122.4 34.81 145.19 6.244.5 4.911.212 4.75.11 2.169.39 * MYK Üyelik aidatı Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı - 215 hiz met alımcari harcama transferler* durumu Ağustos 215 (Cari transferler* ve sermayetransferi hariç) (Cari transferler* ve sermaye transferi hariç) ödenek 2.322. 3.32.5 71. 18. ödenek 1.854.3 2.224.512 71. 122.4 2.267.72 1.62.58 71. 34.81 hizmet 48,6% Cari transferler* 11,4% 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. ödenek ödenek 1.. 37,2% 2,9% 5. hiz met Cari transferler* * MYK üyelik aidatıdır. * MYK üyelik aidatıdır. Cari transferler ve sermaye transferleri (Mesleki Yeterlilik Kurumu üyelik aidatı hariç) düşüldükten sonra kalan bütçenin %37,2'sini personel, %48,6'sını mal ve hizmet alım, %11,4'ünü cari transferler, %2,9'unu ise sermaye oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %97,7'si, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %35'i, cari transferlere ilişkin bütçenin tamamı, sermaye ne ilişkin bütçenin %19,3'ü harcanmıştır.

i) Hukuk Müşavirliğinin ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan 1.261. 1.9.6 966.55 294.495 hizmet 114. 19.8 92.679 21.321 Cari transferler transferi 1.375. 1.119.4 1.59.185 315.815 Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı - 215 91,7% hizmet 8,3% 1.4. 1.2. 1.. 8. hiz met 1.261. 114. 6. 1.9.6 19.8 966.55 92.679 4. 2. harcama durumu - hiz met Hukuk Müşavirliğinin ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %91,7'sini personel, %8,3'ünü ise mal ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %76,6'sı, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %81,3'ü harcanmıştır.

j) Yüksek Hakem Kurulunun ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan 132. 17.6 91.146 4.854 hizmet 19.5 19.5 1.68 9.433 Cari transferler transferi 151.5 127.1 11.214 5.286 Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı - 215 hizmet 12,9% 14. 12. 1. hiz met 132. 19.5 8. 17.6 19.5 91.146 1.68 6. harcama durumu - 87,1% 4. 2. hiz met Yüksek Hakem Kurulunun ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %87,1'ini personel, %12,9'unu ise mal ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %69,1'i, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %51,6'sı harcanmıştır.

k) Çalışma Genel Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan 13.245. 1.596.9 9.24.313 4.4.687 hizmet 538. 446.2 24.938 297.62 Cari transferler 2.17. 1.475.8 1.12.677 1.67.323 transferi 88. 759.3 332.899 547.11 16.833. 13.278.2 1.916.827 5.916.173 Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı - 215 14.. harcama durumu - 12.. hiz met alım transferi 1.. 13.245. 538. 2.17. 88. 1.596.9 hizmet 8.. 446.2 1.475.8 759.3 78,7% 9.24.313 24.938 1.12.677 332.899 12,9% 3,2% 6.. 4.. 2.. transferi 5,2% hiz met transferi Çalışma Genel Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %78,7'sini personel, %12,9'unu sermaye, %5,2'sini sermaye transferi, %3,2 sini de mal ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %69,8'i, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %44,8'i, sermaye ne ilişkin bütçenin %5,8'i, sermaye transferine ilişkin bütçenin ise %37,8'i harcanmıştır.

l) Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan 6.81. 5.448.8 5.663.617 1.146.383 hizmet 2.66. 2.52.6 1.595.743 47.257 Cari transferler 12. 12. 11.21 18.79 transferi 8.996. 7.621.4 7.27.57 1.725.43 Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı - 215 hiz met alım 7.. 6.81. 2.66. 12. 6.. hizmet 5.448.8 2.52.6 12. 5.. 5.663.617 1.595.743 11.21 75,7% 23,% 1,3% 8.. 4.. 3.. 2.. 1.. harcama durumu - hiz met Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %75,7'sini personel, %23'ünü mal ve hizmet alım giderleri, %1,3'ünü sermaye oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %83,2'si, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %77,2'si, sermaye ne ilişkin bütçenin %9,3'ü harcanmıştır.

m) Yurtdışı Çalışma Müşavirliklerinin ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan 12.567. 1.54.9 6.511.822 6.55.178 hizmet 1.69. 868.5 269.847 799.153 Cari transferler 14.932. 14.932. 14.684.621 247.379 34. 231.4 4.22 335.78 transferi 28.98. 26.86.8 21.47.51 7.437.49 1,2% Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı - 215 hizmet Mal 14.. ve hiz met alımcari transferler 12.567. 3,7% 1.69. 14.932. 34. 12.. 43,5% 1.54.9 868.5 14.932. 231.4 1.. 6.511.822 269.847 14.684.621 4.22 Cari transferler 51,7% 16.. 8.. 6.. 4.. 2.. harcama oranı - hiz met Cari transferler Yurtdışı Çalışma Müşavirliklerinin ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %43,5'ini personel, %51,7'sini cari transferleri, %3,7'sini mal ve hizmet alımları, %1,2'sini de sermaye oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %451,8'i, mal ve hizmet na ilişkin bütçenin %25,2'si, cari transferlerin %98,3'ü, sermaye ne ilişkin bütçenin %1,2'si harcanmıştır.

n) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan 11.248. 8.999.4 11.968.822-72.822 hizmet 225. 213.2 178.678 46.322 Cari transferler 2.. 1.4. 12 1.999.88 transferi 13.473. 1.252.6 12.147.62 1.325.38 Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı - 215 14.. 12.. hiz met alım 11.248. 1.. 225. 2.. 8.999.4 8.. 213.2 1.4. 83,5% 11.968.822 178.678 12 6.. harcama durumu - 14,8% hizmet 1,7% 4.. 2.. hiz met İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %83,5'ini personel, %1,7'sini mal ve hizmet alım giderleri, %14,8'ini sermaye oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %16,4'ü, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %79,4'ü, sermaye ne ilişkin bütçenin %,1'i harcanmıştır.

o) İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan 7.81. 6.257.1 5.587.723 2.222.277 hizmet 195. 178.8 99.445 95.555 Cari transferler transferi 8.5. 6.435.9 5.687.167 2.317.833 Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı -215 9.. 8.. Mal 7.. ve hiz met 7.81. 6.. 195. 6.257.1 5.. 178.8 5.587.723 4.. 99.445 97,6% hizmet 3.. 2.. 2,4% 1.. harcama durumu - hiz met İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %97,6'sını personel, %2'sini mal ve hizmet alım giderleri oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %71,5'i, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %51'i harcanmıştır.

p) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan 3.557. 2.846.6 3.667.588-11.588 hizmet 397. 374.3 145.769 251.231 Cari transferler 1.53. 1.136.4 232.667 1.297.333 transferi 3.5. 2.546.6 3.5. 8.984. 6.93.9 4.46.25 4.937.976 hizmet 4,4% Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı - 215 4.. hiz met alım transferi 3.5. 3.557. 397. 1.53. 3.5. 3.. 2.846.6 374.3 1.136.4 2.546.6 transferi 2.5. 39,% 3.667.588 145.769 232.667 17,% 39,6% 2.. 1.5. 1.. 5. harcama durumu - hiz met transferi Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %39,6'sını personel, %4,4'ünü mal ve hizmet alım giderleri, %17'sini sermaye, %39'unu da sermaye transferi oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %13,1'i, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %36,7'si, sermaye ne ilişkin bütçenin %15,2'si harcanmış, sermaye transferine ilişkin bütçeden harcama yapılmamıştır.

q) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesi ve harcama durumu Sınıflama ten Kalan 3.373. 2.699.3 2.372.254 1..746 hiz met 1.228. 1.69.932 744.38 483.962 Cari transferler 36. 36. 36. 27. 199.8 47.247 222.753 transferi 5. 413.2 5. 5.47. 4.418.232 3.199.539 2.27.461 Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı - 215 4.. 3.5. hiz met alımcari transferler transferi hiz met Cari 3.. 3.373. 1.228. 36. transferler 5. 2.5. 23,9% 2.699.3,7% 1.69.932 36. 413.2 2.. 2.372.254 744.38 36. 65,7% transferi 9,7% 1.5. 1.. 5. harcama durumu - hiz met Cari transferler transferi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığının ekonomik sınıflama bazında bütçesinin %65,7'sini personel, %23,8'ini mal ve hizmet alım giderleri, %9,7'sini sermaye transferi, %,7'sini de cari transferler oluşturmaktadır. sonu itibariyle personel giderlerine ilişkin bütçenin %7,3'ü, mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin bütçenin %6,6'sı, cari transferlere ilişkin bütçenin tamamı, sermaye ne ilişkin bütçenin %17,5'i harcanmış, sermaye transferine ilişkin bütçeden harcama yapılmamıştır.