T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı

Benzer belgeler
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2013 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

2017 FAALİYET RAPORU. Teftiş Kurulu Müdürlüğü

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İç Denetim Birimi STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

2017 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ)

2018 Yılı İç Denetim Programı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi 2017 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi 2011 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İç Denetim Birimi 2012 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2016 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

2018 YILI FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2017 FAALİYET RAPORU. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI ,00. AÇIKLAMA : 4 adet amfi, 8 adet derslik, ve 90 adet ofis den oluşmaktadır.

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ DÖNEMİ İÇ DENETİM PLANI

İç Denetim Birimi Başkanlığı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014

EGE ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ DÖNEMİ İÇ DENETİM PLANI

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2015

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yılı Birim Faaliyet Raporu. Doğudan Yükselen 1 Işık

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

BİRİM GÖREV TANIMLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız 2015 yılı birim faaliyet raporunu düzenlemiştir. Faaliyet raporunun hazırlan

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı YÖK da belirtilen niteliklere sahip olmak.

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

2018 YILI FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI GENEL SEKRETERLİK BİRİM FAALİYET RAPORU

Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek?

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP)

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Transkript:

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı 2015 YILI FAALİYET RAPORU

SUNUŞ İç denetim, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 63 üncü maddesinde, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir, şeklinde tanımlanmış ve iç denetim faaliyetinin; idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirileceği belirtilmiştir. İç Denetim Birimine ait genel bilgiler, amaç ve hedefler, faaliyet ve performans bilgileri, iç denetimin kabiliyet ve kapasitesinin değerlendirilmesi, üniversite düzeyinde önemli değişiklikler ve olası etkileri ile iç kontrol güvence beyanını içeren bu Rapor, 5018 sayılı kanunun 41. maddesine dayanılarak hazırlanan 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanmıştır. 1

I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 1. İç Denetim Birim Başkanlığının Misyonu: Yıldız Teknik Üniversitesinin tüm faaliyetlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasını, risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkin bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla, risk esaslı denetim plan ve programları çerçevesinde, sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla, uluslararası iç denetim standartlarına uygun olarak denetlemek ve danışmanlık hizmeti vermektir. 2. İç Denetim Birim Başkanlığının Vizyonu: Yıldız Teknik Üniversitesinin danışmanlık ve denetim faaliyetlerini, örnek alınacak bir şekilde yürüterek Üniversitenin en değerli kaynağı haline gelmek. B. İç Denetim Birim Başkanlığına İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Yıldız Teknik Üniversitesi İç Denetim Birimi, Beşiktaş Kampüsünde yer alan Sünnet Köşkünün 1 inci katında faaliyette bulunmaktadır. 2. Örgüt Yapısı Yıldız Teknik Üniversitesi iç denetçileri, İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde faaliyette bulunmakta ve Üst Yöneticiye bağlı olarak denetim ve danışmanlık faaliyeti yürütmektedirler. 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar sayısı: 3 Adet Taşınabilir bilgisayar sayısı: 3 Adet 3.2. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Yazıcı 1 - - Tarayıcı 1 - - 4. İnsan Kaynakları 2015 yılı sonu itibariyle YTÜ İç Denetçilerine ait bilgiler aşağıda yer almaktadır: 4.1. 2015 Yılı Sonu İtibariyle İç Denetçi Adı ve Soyadı Kadro Ünvanı Kadro Derecesi Atanma Tarihi Gör. Başl. Tar. M.Sait ÖZDEMİR İç Denetçi 1 04.01.2007 29.01.2007 Zeki YILDIZ İç Denetçi 1 04.01.2007 10.01.2007 Ogün ÇAĞLAR İç Denetçi 1 28.12.2007 17.09.2010 2

İç Denetim Biriminde büro personeli bulunmamaktadır. Büro işlemlerinin yürütülmesi için de herhangi bir personele ihtiyaç duyulmamaktadır. 4.2. İç Denetçilerin Eğitim Durumu İç Denetçilerin Eğitim Durumu Lisans Yüksek Lisans Doktora Kişi 2 1 -- Yüzde 66,66 33,33 -- 4.3. İç Denetçilerin Hizmet Süreleri İç Denetçilerin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl 11 15 Yıl 16 20 Yıl 21 - Üzeri Kişi 1 2 Yüzde 33,33 66,66 4.4- İç Denetçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı İç Denetçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri Kişi 3 Yüzde 100 5. Bütçe Ödeneği ve Harcama Durumu 2015 YILI BÜTÇE HESAP SON DURUMU AÇIKLAMA 2014 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAM SERBEST ÖDENEK HARCANAN KALAN TAHMİNİ BÜTÇEYE GÖRE % GERÇEKLE ŞME TOPLAM BÜTÇEYE GÖRE % GERÇEKLE ŞME İç Denetim Hizmetleri 299.000,00 246.000,00 236.464,13 9.535,87 Özel Bütçeli İdareler 299.000,00 246.000,00 236.464,13 9.535,87 PERSONEL GIDERLERI 242.000,00 202.300,00 202.211,98 88,02 83,56 99,96 MEMURLAR 242.000,00 202.300,00 202.211,98 88,02 SOSYAL GÜVENLIK KURUMUNA DEVLET PRIMI GIDERLERI 45.000,00 31.700,00 31.681,40 18,60 70,40 99,94 MEMURLAR 45.000,00 31.700,00 31.681,40 18,60 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 12.000,00 12.000,00 2.570,75 9.429,25 21,42 21,42 GENEL TOPLAM 299.000,00 246.000,00 236.464,13 9.535,87 79,08 96,12 3

II- AMAÇ VE HEDEFLER A. İç Denetim Faaliyetinin Amaç ve Hedefleri Üniversitemiz İç Denetim Biriminin amaçları; 1-Üniversitemizde etkin bir iç kontrol sisteminin var olup olmadığına; risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğine; üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına; varlıklarının korunup korunmadığına; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair kurum içine ve dışına makul güvencenin verilmesi, 2-Üniversitemizin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerinin ve süreçlerinin sistematik bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır. İç Denetim Birimi Başkanlığı, plan ve programa uygun faaliyette bulunmayı hedeflemiştir. B. Temel Politikalar ve Öncelikler 1-İç denetimin, kamu iç denetim standartları ve meslek ahlâk kurallarına tam uyumlu olarak gerçekleştirilmesi esas alınmaktadır. 2-İç denetim faaliyeti, İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve üst yönetici tarafından onaylanan yıllık denetim programlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 3-İzleme ve iç değerlendirme faaliyetlerine, iç denetim plan ve programlarında yeterli denetim kaynağı tahsis edilmektedir. 4-İç denetim çıktılarının kalitesini artırmak amacıyla, gözetim faaliyetlerine önem verilmekte ve her bir denetim görevinde gözetim faaliyeti yeterli ve etkin bir şekilde yürütülmektedir. 5-İç denetçilerin yetkinliğini artırmak amacıyla, ihtiyaç duyulan alanlarda meslek içi eğitimlere devam edilmektedir. 4

III- FAALİYET VE PERFORMANS BİLGİLERİ A)Program Dönemi Faaliyet ve Performans Bilgileri 1.Denetim Programı Gerçekleşme Durumu 2013-2015 Dönemine İlişkin Plan ve Gerçekleşme Bilgileri Yıllar Planlanan Denetim Alanı Denetlenen Denetim Alanı Sonlandırıl an Danışmanl ık Faaliyeti Denetim İçin Ayrılan Kaynak/Topla m İç Denetçi kaynağı İhtiyat(Danış manlık) İçin Ayrılan Kaynak/Topla m İç Denetçi Kaynağı Eğitim İçin Ayrılan Kaynak/Topla m İç Denetçi Kaynağı Yönetim ve İç Değerlendirme İçin Ayrılan Kaynak/Topla m İç Denetçi Kaynağı 2013 12 12 14 %72 %19 %4,5 %4,5 2014 15 13 10 %72 %19 %4,5 %4,5 2015 14 13 22 %67 %18 %5 %10 Birim Başkanlığının insan kaynağının büyük bir kısmı (%67-%72) denetim için ayrılmaktadır. Denetlenen denetim alanı sayısı 2012 ve 2013 yıllarında 12 süreç olarak gerçekleşmiştir ancak bu sayı 2014 yılı için 13, 2015 yılı için ise 13 olarak belirlenmiştir. Programda ki sapmanın nedeni, İç Denetim Birim Başkanının iş yoğunluğundan kaynaklanmıştır. 2015 yılında denetimi yapılan süreçler aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. 1. Akaryakıt Verimliği Süreci 2. İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemleri Süreci 3. Kreş, Yüzme Havuzu, Spor Alanları Gelirleri İşlemleri Süreci 4. Mal Bildirimi İşlemleri Süreci 5. Öğrenci Danışmanının Belirlenmesi ve Bildirilmesi İşlemleri Süreci 6. Ön Ödeme İşlemleri Süreci 7. ÖYP İşlemleri Süreci 8. Personel Soruşturmaları İşlemleri Süreci 9. SEM İşlemleri Süreci 10. Yapım İşleri İhale ve Uygulaması İşlemleri Süreci 11. Yemekhane Hizmetleri İşlemleri Süreci 12. Atık Yönetimi İşlemleri Süreci 13. Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri Süreci 2.Program Dışı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri 2015 yılında yapılan denetimlerin tümü program dahilinde yapılmış, danışmanlık faaliyetleri ise program dışı olup ihtiyat için ayrılan iç denetçi kaynağından karşılanmıştır. 2015 yılında iç denetçiler tarafından Üniversitenin faaliyet konularına ilişkin olarak rapora bağlanmayan danışmanlık faaliyetleri yanında program dışı danışmanlık faaliyeti kapsamında 22 adet görev yerine getirilerek rapora bağlanmıştır. Yukarıda belirtilen danışmanlık faaliyetlerinin haricinde, İç Denetçiler Ogün ÇAĞLAR ve Zeki YILDIZ Üniversitemizin İSO 9001 kalite denetim ekibinde görev almışlardır. Bunun yanında İç Denetçi Zeki YILDIZ Üniversitemiz Lojman Tahsis Komisyonu ve Mevzuat Komisyonunda sürekli görev yapmaktadır. 2015 yılında yapılan danışmanlık faaliyetleri ise aşağıda belirtilmiştir. 1. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalı Tekstil Laboratuvarı İşlemleri 5

2. Kurul Kararlarının Karar Defterlerine Kaydı Ve Muhafaza Edilmesi Hakkında 3. Arş. Gör. sinin İlişiğinin Kesilmesi Hakkında 4. Fen-Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye Öğretim Elamanı Katkı Payı Ödemelerinden Mükerrer Ödeme Yapılması Hakkında 5. Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri Teknik Şartnameleri Hakkında Görüş Bildirilmesi 6. Merkezi Sınav Koordinatörlüğü İşlemleri 7. TAGEM Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar Hakkında 8. PTT ye Yapılacak Kiralamalar Hakkında 9. DÖSİM Mevzuatı Çerçevesinde Düzenlenen Eğitim Programları İle İlgili Ek Ödemeler 10. DÖSİM Mevzuatı Çerçevesinde Düzenlenen Konferanslar Hakkında 11. Kıdem Tazminatı Ödemeleri Hakkında 12. 1416 Sayılı Kanun Uyarınca Öğretim Üyelerinin Hizmet Değerlendirilmesi 13. YTÜ Birim Arşivi ve Kurum Arşivi Çalışma ve İşlem Yönergesi Taslağının Mevzuata Uygunluğu 14. 2547 Sayılı Kanunun 40/b Maddesi Uyarınca Görevlendirme ve Görev Süresinin Uzatılması 15. İmhası Kesinlik Kazanmış Malzemelerin Geri Dönüşüm İçin TEMA Vakfına Hibe Edilmesi 16. Kira bedeli alınmaksızın Sanal Para Yükleme Cihazları yerine Bankamatik konulması 17. Öğretim Elemanının Yolluk İşleminin Düzeltilmesi Talebi konusunun incelenmesi 18. İş Deneyim Belgesinin Geçerlilik Durumu ve Dikkate Alınacak İş Deneyim Miktarı 19. 657 Sayılı Kanunun 105 inci Maddesinde Belirtilen Azami Sürelerden Daha Fazla Hastalık İzni Verilmesi 20. Meslek Yüksekokulu Müdür ve Müdür Yardımcılarının Mali Haklardan Yararlandırılıp Yararlandırılamayacağı Hakkındaki Maliye Bakanlığı Görüşü 21. ÖYP Kapsamındaki Araştırma Görevlilerinin Teknik Gezi Giderleri 22. Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (YTÜ-TÖMER) Süreçlerinin İncelenmesi 3.Kabul Edilmeyen Bulgular 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri sırasında, iç denetçilerce tespit edilen bulguların tümü denetlenen birimlerce kabul edilmiş ve bu bulgularla ilgili olarak iç denetçiler tarafından yapılan önerilerde aynı şekilde ilgili birimce kabul edilmiştir. 4.İzleme Faaliyetleri İç Denetim raporlarında belirtilen tespit ve öneriler ile ilgili olarak birimlerce eylem planına bağlanan konuların izlenmesi, ilgili iç denetçiler tarafından yapılmaktadır. 2008-2015 yılları arasında iç denetçilerce düzenlenen denetim raporlarında belirtilen önerilerin yerine getirilip getirilemediği izlenmiş ve sonuçlar aşağıda gösterilmiştir. 2015 yılına ilişkin izleme faaliyetleri devam etmektedir. 2008-2015 Yıllarına İlişkin İzleme sonuçları YILI Rapora Konu Edilen Toplam Bulgu Toplam Öneri Kabul Edilen Öneri Üst Yöneticinin Uygulanmasına Karar Verdiği Öneri Kabul Edilmeyen Öneri İzleme Sonuçlarına Göre Hayata Geçen Öneri 2008 33 33 33 - - 32 2009 40 56 56 - - 50 2010 24 30 30 - - 29 2011 42 59 59 - - 42 2012 45 54 54 - - 47 2013 50 90 89-1 87 2014 35 56 56 - - 44 2015 12 30 30 - - 19 TOPLAM 281 408 407-1 350 6

B. Plan Dönemi Faaliyet ve Performans Bilgileri 1.Denetim Planı Gerçekleşme Durumu Yıldız Teknik Üniversitesi İç Denetim Birimi 2007 yılının Ocak ayında 3 kişilik İç Denetçi Kadrosuna atama yapılması ile oluşturulmuştur. Son 4 yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetler ve düzenlenen raporlara ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 2011-2014 Yıllarına İlişkin Performans Bilgileri YILLAR İÇ DENET Çİ DENETL ENEN SÜREÇ YAPILAN DANIŞMANLI K FAALİYETİ DÜZENLEN EN TOPLAM RAPOR İÇ DENETİM /İÇ DENETÇİ DANIŞMANLIK FAALİYETİ/ İÇ DENETÇİ TOPLAM RAPOR/İÇ DENETÇİ 2011 3 12 8 20 4,00 2,66 6,66 2012 3 11 8 19 3,66 2,66 6,33 2013 3 12 14 26 4,00 4,66 8,66 2014 3 13 10 23 4,33 3,33 7,66 2015 3 13 22 35 4,33 7,33 11,66 2.Denetim Evreni: Denetlenmeyen Alanlar ve Planlamaya İlişkin Değerlendirme İç Denetim Biriminde mevcut 3 iç denetçi kaynağıyla kurumumuz faaliyetlerinin tümünün denetimi 3 yıldan daha fazla yıla yayılmaktadır. Denetim planlarına yüksek risk ve orta risk düzeyine sahip denetim alanları dahil edilmekte ve düşük risk düzeyine sahip denetim alanları ise denetim dışı kalabilmektedir. C. Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Uygulama Sonuçları 1.İç Değerlendirme Sonuçları İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yürürlüğe konulan İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programına uygun olarak Üniversitemiz İç Denetim Birim Başkanlığı Kalite Güvence ve Geliştirme Programı hazırlanarak, üst yöneticinin 06/02/2013 tarihli olurlarıyla yürürlüğe konulmuştur. İç denetçiler, faaliyetlerini kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun olarak yürütmüşlerdir. Bu kapsamda, denetlenen süreçlerden sorumlu bazı görevlilerce yapılan değerlendirmeler bu görüşü desteklemektedir. 2.Dış Değerlendirme Sonuçları İç Denetim Birimimiz 2015 yılında dış değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. 3.Performans Göstergeleri ve Gerçekleşme Durumu Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılmakta olan çalışmanın bir parçası olan Süreç Performans İzleme Karnesinde performans kriteri olarak; 1-Denetim Plan ve Programının Sapma Oranı, 2- Denetlenen Birim Memnuniyeti, 3-KYS İç Denetimi Uygunsuzluk, 4-KYS Dış Denetimi Uygunsuzluk, 5-İş Kazası, 6-Düzeltici Faaliyetlerin Zamanında Kapatılma Oranları 7-7/24 Yıldızlı Hattan Gelen Taleplere Cevap Verme 8- Önleyici Faaliyet Açma belirlenmiştir. 2015 yılı faaliyetlerinin, yukarıda belirtilen performans kriterlerine göre değerlendirme sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 7

SÜREÇ ADI : İç Denetim Birim Başkanlığı Dok.No: İK-024 Performans Kriteri İlişkili Olduğu Stratejik Plan No 2014 Gerçekleşen 2015 Gerçekleşen 1-Denetim Plan ve Programının Sapma Oranı 7.1.2. 13 13 2-Denetlenen Birim Memnuniyeti 5.6.1. 84 89 3-KYS İç Denetimi Uygunsuzluk 7.1.1. 0 0 4-KYS Dış Denetimi Uygunsuzluk 7.1.1. 1-5-İş kazası sayısı 7.9.1. 0 0 6-Düzeltici Faaliyetlerin Zamanında Kapatılma Oranı 7. 7/24 Yıldızlı Hattan Gelen Taleplere Cevap Verme 7.1.2. %100 %100 7.1.2 0 0 8. Önleyici Faaliyet Açma 7.1.2 0 0 D. Program Dönemi Eğitim Faaliyetleri 2015 yılı içerisinde iç denetçilerin katılmış oldukları meslek içi eğitime ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda gösterilmiştir İç Denetçilerin 2015 Yılında Katıldıkları Eğitim Programları İç Denetçi Eğitim Programını Düzenleyen Kuruluş ile İçeriği Süresi (saat) Zeki Yıldız Kamu İç Denetçileri Eğitim Programı (Maliye Bakanlığı) Performans Denetimi Rehberinin Tanıtımı ile Pilot Performans Uygulama Sonuçlarının Paylaşımı Semineri (İDKK) 18 6 M.Sait Özdemir Ogün ÇAĞLAR Kamu İç Denetçileri Eğitim Programı (Maliye Bakanlığı) 18 Kamu İç Denetçileri Eğitim Programı (Maliye Bakanlığı) 18 8

IV İÇ DENETİMİN KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A İç Denetim Faaliyetine İlişkin Kaynak Sınırlamaları ve Olası Etkileri İç Denetim plan ve programlarında belirtilen temel denetim stratejileri göz önünde bulundurularak kurumumuzun tüm işlem ve faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış olan denetim evrenindeki bütün denetim alanlarının üç yılda denetlenmesine imkan bulunmadığından, denetimlerimizin en yüksek risk düzeyine sahip denetim alanlarından başlayarak yürütülmesi planlanmaktadır. İç Denetim Biriminde mevcut 3 iç denetçi kaynağıyla kurumumuz faaliyetlerinin tümünün denetimi 3 yıldan daha fazla yıla yayılacağından, süreçlerin tümü hakkındaki güvenirlik düzeyinin belirlenmesi de bir sonraki plan dönemine sarkacaktır. B-Alınacak/Alınması Gereken Tedbirler İç denetim planı revizyonunun gerekli olması durumunda, plan dönemindeki denetlenen sürecin tekrar denetlenmemesi gözetilip, bir sonraki plan döneminin ilk iki yılında tüm süreçlerin denetlenmesi tamamlanacaktır. 9

V- İDARE DÜZEYİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VE OLASI ETKİLERİ Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği uyarınca, Yıldız Teknik Üniversitesi iç kontrol sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere çalışmalar yapılmış ve eylem planına bağlanmıştır. Eylem planına bağlanan konular ile ilgili iyileştirme çalışmalarına devam edilmektedir. Yapılan denetimlerde, ilgili süreçlerin sahibi birimlerce yazılı olarak herhangi bir risk değerlendirmesi bulunmadığından, iç denetçiler tarafından ortaya konan riskler raporlarda belirtilerek çözüm önerileri hakkında ilgili birimlerle mutabakata varılmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi, 2012 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin alınabilmesi için çalışmalar başlatmış ve bu kapsamda Üniversitenin bütün birimlerinde iç kontrol sisteminin tanımlanması ve uygulanması için gerekli dokümantasyon işlemleri tamamlanıp denetimden geçerek ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanmıştır. Söz konusu belgenin alınması aşamalarında Üniversitenin iş akış süreçleri tanımlanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde Üniversitemizin iç kontrol sisteminde iyileşmeler olduğu gözlenmiştir. Üniversitemizde bilgi teknolojileri kullanımı her yıl geliştirilmektedir. Bu durum, iç kontrol sisteminin daha iyi çalışmasını sağlamaktadır. 10

VI-İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Zeki YILDIZ İç Denetim Birimi Başkanı 11