KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir.



Benzer belgeler
24 Mart İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo)

18 Ekim Programlarımız ile Uyumlu Olan Yazar Kasa Modelleri. Profilo VX 680 E-1 Profilo YK-8200 Farex FR-8300 Telestar TLS-8100

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

İşlem Adımları. 18 Mart 2016

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

İşlem Adımları. 23 Haziran Stok, Cari, Fatura

Toplu Şirket Oluşturma : Bu bölümden V7/EFW versiyonundaki şirketler, toplu olarak ETA:SQL/ETA.V8:SQL versiyonlarında oluşturulması sağlanır.

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir.

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz,

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ

9 Ekim Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım

18 Haziran Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe

6 Ocak İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır:

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Bu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini firmanıza özel tanımlayabilirsiniz.

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

Fiş birleştirme işlemine başlamadan önce mutlaka yedek alınmalıdır.

20 Mayıs İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

Bazı Ulusal Marketlere Ait Örnek Tanımlamalar

02 Temmuz İlgili Versiyon/lar: ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler: Muhasebe IV

İşlem Adımları. 19 Eylül İlgili Modül/ler : Muhasebe IV / İşletme. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

2 Ekim İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Bordro

TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

Bu sisteme uygun veri girişi ve veri entegrasyonu İşletme Defter modülünden yapılabilmektedir.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir :

Docmage.exe dosyasını çalıştırılır ve karşımıza Şekil-1 deki ekran gelecektir.

11 Mayıs İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Veri Aktarma

LKS2. Muhasebeleştirme

Barkod, Tebligat ve Tebliğ Masrafı Yönetimi

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu

ASYA-SOFT & NETSİS ENTEGRASYONLARI

Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların nasıl yapılacağını görelim:

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar

SysPOS KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU. MERT YAZILIM LTD. ŞTİ. Erkan GÖZEN [ ] Revizyon No: 0

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu

NetPOS REM Yazarkasa Entegrasyonu

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

İçindekiler Tablosu BANKA KREDİ KARTI POS VE BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI KREDİ KARTI POS EKSTRESİ AKTARIMI Tanımlar ve Ayarlar...

Doğrudan Borçlanma Sistemi

ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

DESTEK DOKÜMANI. Kayıt Numaralama

Ürün Profil ve Yapılandırma Kodu Tanımlama

13 Aralık Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

DATASOFT MUHASEBE PROGRAMI ADEM ŞANLI MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR?

ABONE (ÜYE TAKİP PROGRAMI)

13 Mayıs İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Genel

EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU

ETĐ Satış Gücü Otomasyonu nda Yapılması Gerekenler :

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar

PARALOG POS AKTARIMLARI. Derece Yazılım 2009

Derece Yazılım - PARALOG Ticari Programları Forum Sitesi

Kod Listeleri Genel Yapısı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

15xx versiyonu / Tarihli Arşivin İçeriği

Mikro Ayarları. Mikro Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür.

İçindekiler Tablosu Yazarkasa Aktarım Programı.....3

BAY.T ENTEGRE PRO V5.3 YENİLİKLER

SİNAN KARAGÖZ. Bilnex V3 Perakende Satış Yönetimi Farklı Para Birimlerine Göre Çalışma ve Para Üstü Hesaplama Yardım Dökümanı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

AKINSOFT Market Otomasyonu. IBM POS Genius. Yardım Dosyası. Sayfa 1

Luca Fatura Aktarım İşlemi

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALİ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ İLE BİRLİKTE KARŞILAŞILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlamaktadır.

PARALOG POS ve YAZARKASA Aktarımları. Derece Yazılım 2009

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur.

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016

BİLNEX YAZILIM. Bilnex POS v3 Satış Ekranı Destek Dökümanı

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

Luca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar

Transkript:

18 Kasım 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile ĐNTER-POS CĐHAZI ARASINDA VERĐ TRANSFERĐ Süpermarket, benzin istasyonu shop/market ve çeşitli sektörlerde perakende satış yapan mağaza/market gibi işletmelerde kullanılan Đnter-Pos yazarkasa cihazları ve ETA programları arasında veri alışverişi yapabilirsiniz. Bu sayede stok takibini ve muhasebe işlemlerini ETA programları üzerinden takip etmeniz mümkün olacaktır. Bu işlemler ETA:Transfer modülü içerisinde bulunan Pos Bağlantısı bölümünden yapılır. Đnter-Pos cihazına, ara yazılıma gerek kalmadan; ETA da oluşturulan stok kartları aktarılabilir. Gün içerisinde fiyatı değişen ürünler aktarılabilir. Gün içerisinde tanımlanan yeni stok kartları aktarılabilir. Đnter-Pos cihazında oluşan günlük satışlar ETA:Fatura modülüne fatura olarak aktarılabilir ve istenirse transfer sırasında muhasebe fişlerinin oluşturulması sağlanabilir. Yapılan Tanımlamalar 1. KDV Kısım Numaralarının Ayarlanması Programdaki KDV kısım numaraları, Đnter-Pos cihazındaki KDV Departman numaralarına göre ayarlanmalıdır. Bu işlem için Sistem Yönetimi bölümünde Ortak Tanımlar / Vergi Tanımları / Stok KDV Kısım tanımları bölümüne girilir.

KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir. 2. Stok Kartlarının Tanımlanması Stok kartları iki farklı grupta açılır. a) Barkodlu Ürünler Đçin Stok Kartlarının Tanımlanması Stok kodu 6 karakter ve nümerik olarak tanımlanır. Stok kodu 0 ile başlamamalıdır. Fiyat bilgileri bölümünden satış fiyatı tanımlanır. Birim bilgisi tanımlanır.

Stok kartı Ek bilgiler sayfasında KDV Kısım No tanımlanır. (Daha önce Sistem Yönetiminden tanımlanmış olan KDV kısım numaraları seçilir)

Stok kartı Bağlantılar sayfasından barkod kodu tanımlanır. b) Tartılı Ürünler Đçin Stok Kartlarının Tanımlanması Stok kodu 6 karakter ve nümerik olarak tanımlanır. Stok kodu 0 ile başlamamalıdır. Fiyat bilgileri bölümünden satış fiyatı tanımlanır. Özel Kod 2 ye E değeri yazılır. (Bu stok kartının tartılı ürün olduğunun belirtilmesi için) Birim bilgisi tanımlanır.

Bağlantılar sekmesinden barkod kodu 7 karakter girilmelidir. (27-28-29 gibi tartılı olduğunu belirten değerlerle başlar.)

3. Stok Kartlarının Đnter-Pos a Transferi Stok modülünde açılmış olan stok kartlarının Đnter-Pos cihazına aktarımında gün içerisinde fiyatı değişen ürünler ve yeni açılmış stok kartları için aşağıdaki adımlar takip edilir. Transfer modülü Pos Bağlantısı / Stok Kart Transferi bölümüne girilir.

Pos Tipi : 3 - Đnter Pos seçilir. Fiyat No : Stok kartı fiyat bilgilerinden fiyat seçilir. Depo Kodu : Boş bırakılır. Barkod No : Stok kartı/bağlantılar sekmesinde tanımlanan Barkod no yazılır. Kasa Sayısı : Mağazadaki kasa sayısı yazılır. Oluşturulacak dosya bilgileri bölümünde Đnter-Pos un alacağı dosya isimleri ve yolu belirlenir. Transfer dosya adı : Yol ve Ürün dosya adı (F:\POSGENEL\URUN.DAT) Plu index dosya adı : Yol ve Pluno Đndex dosya adı (F:\POSGENEL\PLUNO.IDX) Barkod index dosya adı : Yol ve Barkod dosya adı (F:\POSGENEL\BARKOD.IDX) Mesaj dosya oluş.dizin : Mesaj Dosya yolu (F:\POSKON\) Dosya adı : (Mesaj) Mesaj dosya içeriği Şirket bilgileri modülünde Servis / Sabit tanımlar / Parametreler / Genel parametreler / Transfer Genel Parametreleri bölümündeki Pos Parametreleri sayfasından mesajın içeriği kontrol edilir.

Tanımlamalar yapıldıktan sonra F2-Đşlem butonu ile aktarım işlemi başlatılır. Aktarımdan sonra F:\POSGENEL klasöründe URUN.DAT PLUNO.IDX BARKOD.IDX dosyaları oluşur. Mesaj dosyasını ise F:\POSKON\ Klasörüne kasa sayısı kadar mesaj dosyası oluşturur. (Örnek mağazada 2 kasa var ise kasa sayısı 2 dendiğinde POSKON klasörüne program MESAJ.001 ve MESAJ.002 adı altında 2 tane dosya kopyalar.) Đnter-Pos cihazına bu şekilde bilgi gönderilir. Gün içerisinde fiyat değiştiğinde veya yeni bir ürün alımında da bu yol izlenmelidir. Oluşturulan URUN.DAT dosyası içeriği : Đlk karakter sabit ve 1 olur. 2. karakterden başla 6 karakter ürün kodu 8. karakterden başla 20 karakter barkod kodu 28. karakterden başla 20 karakter ürün cinsi 48. karakterden başla 9 karakter ürün fiyatı 57. karakterden başla 2 karakter kdv kısım no 59. karakterden başla 4 karakter birim adı 63. karakterden başla 1 karakter tartılı mal tanımı.tartılı mal ise E Tartılı mal değil ise H olur. 11234568690105000016 CAYKUR CAY FĐLĐZ 000004.5003AD H 11234578690521100024 SĐGNAL KARBONAT 120 000005.5804AD H 11234581000011103331 EKMEK BAZLAMA 000000.1802AD H 112345940329123 WĐNSTON UZUN FĐLTREL000002.7501AD H 12710212700001 KS DANA KIYMA EXTRA000018.0003KG E Oluşturulan PLUNO.IDX dosyası içeriği : Đlk 6 karakter Ürün kodu 7.karakterden başla 6 karakter sıra numarası 123456000001 123457000002 123458000003 123459000004 271021000005 Oluşturulan BARKOD.IDX dosyası içeriği : Đlk 20 karakter Barkod kodu 21. karakterden başla 6 karakter sıra numarası 1000011103331 000003 2700001 000005 40329123 000004 8690105000016 000001 8690521100024 000002

4. Đnter-Pos ta Oluşan Günlük Satışların ETA ya Transferi Đnter-Pos ta oluşan günlük satışları ETA ya transferi işlemi için Transfer modülünde Pos Bağlantısı / Fatura Transferine bölümüne girilir. Sayfa 1 deki Parametreler Mükerrer Fatura Kontrolü: Aynı fatura ve fiş nolu hareketin ikinci kez aktarılıp aktarılmayacağı kontrolü Muhasebe Bağlantısı : Alınan hareketlerin muhasebe fişi oluşturulup oluşturulmayacağı Muh. Satırlarını Birleştir: Alınan hareketlerde fiş kayıt işlemi esnasında muhasebeye fiş oluştururken hesap kodu aynı olan satırların birleşip birleşmeyeceği Kdv Dahil : Kdv dahil veya hariç olduğu Kasa Bağlantısı: Kasa bağlantısı yapılıp yapılmayacağı Tahsilat Bilgilerini Đşle : Bu parametre işaretlenir ise kapalı faturalara ait bilgiler sayfa -2 tahsilat detayına işlenir. Pos tipi: 3-Đnter-Pos seçilir Transfer Dosya Adı: Đnter-Pos ta oluşan günlük hareket dosyasının yolu ve adı belirtilir.

Sayfa 2 deki Parametreler Oluşturulacak Fiş Bilgileri Fatura Fiş Tipi Depo Kodu Satıcı/Plasiyer Kodu Đşyeri Kodu Masraf Merkezi Kodu Fiş Ö.K.1 Fiş Ö.K.2 Fiş Ö.K.3 Kasa Bil.Açk.Aktar işlenecekse seçilir. : Đşlenecek fatura fiş tipi seçilir : Depo bağlantılı çalışılıyorsa hareketlerin işleneceği depo seçilir. : Fişlere işlenecek satıcı kodu seçilir. : Đşyeri kodu var ise yazılır. : Masraf merkezi var ise yazılır. : Fişlere yazılacak özel kod belirtilir. : Fişlere yazılacak özel kod belirtilir. : Fişlere yazılacak özel kod belirtilir. : Kasiyer numarası fiş açıklamalarından hangi açıklamaya K.K.No.Açk.Aktar : Kredi kartı ile yapılan satışlardaki kredi kart numarası fiş açıklamalarından hangi açıklamaya işlenecekse seçilir.

Oluşturulacak Muhasebe Fiş Bilgileri Fiş Ö.K.1 : Muhasebe fişlerine yazılacak özel kod belirtilir. Fiş Ö.K.2 : Muhasebe fişlerine yazılacak özel kod belirtilir. Fiş Ö.K.3 : Muhasebe fişlerine yazılacak özel kod belirtilir. Oluşturulacak Kasa Fiş Bilgileri Tahsilat Detayı Yoksa Eğer Sayfa 1 de bulunan Tahsilat Bilgilerini Đşle parametresi işaretli değil ve Kasa Bağlantısı parametresi işaretli ise bu bölümde oluşturulacak kasa fişinde kullanılacak kasa kodu bilgisi belirtilir. Tahsilat Bilgileri Nakit,kredi kartı ve yemek çekleri ödeme tuşları tahsilat bilgileri bölümüne girilir. Pos Ödeme Tipi : Hareket dosyasındaki ödeme tipi Pos Ödeme Kredi Tuş Numarası : Hareket dosyasındaki ödeme tuş numarası Tahsilat Ödeme No : Şirket bilgileri /kart tanımları /Ödeme tip tanımlarındaki sıra numaraları Tahsilat kart tipi : Nakit ise kasa, kredi kartı ise banka seçilir. Tahsilat kart kodu : Nakit ise kasa kartı, kredi kartı ise banka Pos seçilir. Tahsilat bilgileri kısmında dikkat edilmesi gereken Tah.Ödeme No kısmına Şirket Bilgileri /Kart Tanımları/ Ödeme tip tanımlarındaki Kredi kartı ile ilgili tanımlanmış olan pos hesaplarının sıra numarası yazılmasıdır.

Hareket Dosyası Đçeriği :