İşlem Adımları. 18 Mart 2016

Benzer belgeler
YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo)

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

İşlem Adımları. 23 Haziran Stok, Cari, Fatura

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

24 Mart İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

11 Mayıs İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Veri Aktarma

6 Ocak İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

Bu sisteme uygun veri girişi ve veri entegrasyonu İşletme Defter modülünden yapılabilmektedir.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir.

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

İşlem Adımları. 19 Eylül İlgili Modül/ler : Muhasebe IV / İşletme. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

20 Mayıs İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ

02 Temmuz İlgili Versiyon/lar: ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler: Muhasebe IV

Toplu Şirket Oluşturma : Bu bölümden V7/EFW versiyonundaki şirketler, toplu olarak ETA:SQL/ETA.V8:SQL versiyonlarında oluşturulması sağlanır.

Zirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz,

27 Kasım Ekran 1: ETA:SQL Yazılım Güncelleme Uygulaması

ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

18 Ekim Programlarımız ile Uyumlu Olan Yazar Kasa Modelleri. Profilo VX 680 E-1 Profilo YK-8200 Farex FR-8300 Telestar TLS-8100

İçindekiler Tablosu Talep Destek Yönetim Sistemi Programı...3

Bazı Ulusal Marketlere Ait Örnek Tanımlamalar

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü)

Bu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini firmanıza özel tanımlayabilirsiniz.

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları

13 Mayıs İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Genel

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya

9 Ekim Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ

Bu talimatın amacı barkod okuyucu kullanımı ile ilgili bilgi vermek ve kullanım alanlarını belirlemektir.

Tasfiye durumundaki mükellef, aşağıdaki uygulama adımlarına göre defter oluşturmalıdır.

Yeni Nesil e-defter Kullanıcı Kılavuzu

Kod Listeleri Genel Yapısı

18 Haziran Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar

GEÇİCİ HESAPLARI DÜZENLEME İŞLEMLERİ

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım

LKS2. Muhasebeleştirme

TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

13 Aralık Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK

Yeni Nesil e-defter Kullanıcı Kılavuzu

FİŞ NUMARASI DÜZENLEMESİ

Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlamaktadır.

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI FATURA GELEN KUTUSU

Güncel Versiyon İle E-Defter Oluşturulması ve Gönderilmesi

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır:

E-Fatura Entegratör Paketi V Kullanım Kılavuzu

Doküman No:KEP Rev No: Sayfa No: 1/18

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

İçindekiler Tablosu Yazarkasa Aktarım Programı.....3

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

E-Netsis.Net Yenilikleri

TachoMobile Web Uygulaması v1.00.

efatura UYGULAMASI HAKKINDA

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KILAVUZU A) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SİSTEMİNE GİRİŞ...2 B) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU İŞLEMLERİ...

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU KILAVUZU A) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SİSTEMİNE GİRİŞ...2 B) LİSANSÜSTÜ BAŞVURU İŞLEMLERİ...

ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu

Derece Yazılım - PARALOG Ticari Programları Forum Sitesi

PalmaAGENT CARİ HESAPLAR

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı

Netsis İhracat e-fatura Uygulaması

2017 Kasım & Aralık Yenilikleri

Kod Listeleri Genel Yapısı

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP

Docmage.exe dosyasını çalıştırılır ve karşımıza Şekil-1 deki ekran gelecektir.

Luca Fatura Aktarım İşlemi

LogoKartOnline (Excelden Logoya Kart Aktarımı/Güncellemesi)

Fiyat Farkı Faturası

Defter Beyan Sistemi Kılavuzu

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu

Ürün Profil ve Yapılandırma Kodu Tanımlama

Kullanım Kılavuzu. G.M.K Bulvarı 87/17 Maltepe ANKARA Tel: Fax:

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

Kullanım Kılavuzu DEPO AMBAR MODÜLÜ

Fiş birleştirme işlemine başlamadan önce mutlaka yedek alınmalıdır.

Bu doküman Oda/Borsaların uygulamayı kullanmaya başlamadan önce izlemesi gereken adımları ve yapması gereken tanımlamaları içermektedir.

MİCRODESTEK E-SMM UYGULAMASI TANITIM DOKÜMANI

DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU

Taşınır Mal Yönetmeliği ve TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ Semineri

Kod Listeleri Genel Yapısı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme

e-arşiv Uygulaması Tarih: Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.

ONLİNE MUTABAKAT. Özellik ve Kullanım Dökümanı

Transkript:

18 Mart 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe II, Muhasebe E-Fatura / E-Arşiv Dosyalarından Muhasebe Fişi Oluşturulması Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen elektronik faturalar, Muhasebe II modülünde bulunan E-Fatura İşlemleri bölümünden toplu olarak muhasebeleştirilebilir. Özellikle çok yoğun evrak sirkülasyonu olan mali müşavirlik büroları, mükelleflerinden alacakları e-fatura/e-arşiv dosyalarını çok kolay bir şekilde muhasebe fişine dönüştürebilecekler. İşlem Adımları Parametrelerin Tanımlanması Bu işlem için Muhasebe II modülü, E-Fatura İşlemleri Sabit Tanımlar Parametreler bölümüne girilir. Bu bölümde ilgili şirkete ait dönem, vergi numarası, dosya yolları gibi bilgiler tanımlanır. Ana Parametreler ve Diğer Parametreler olmak üzere iki sayfadan oluşmaktadır. Ana Parametreler Ekran 1: Ana Parametreler

Bu sayfada ilgili dönem, firmanın Vergi veya TC Kimlik numarası, gelen ve giden faturaların dosya yolları tanımlanır. Transfer sırasında bu sayfada tanımlanan vergi kimlik numarasına göre faturalar kontrol edilir ve yanlış faturalardan ilgili firmaya ait olmayan faturalardan muhasebe fişi oluşturulması engellenir. Diğer Parametreler Ekran 2: Diğer Parametreler Bu sayfada muhasebe fişi oluşturulması sırasında kullanılacak parametreler ve e-fatura görüntüleme parametreleri tanımlanır. Kapalı Faturayı Cariye İşle parametresi ödeme yöntemi nakit olan faturalarda kasa hesabının yanı sıra satıcı/müşteri hesabının da çalışmasını sağlar. Genel Muh.Bağlantı Grubu bölümüne, muhasebe fişi oluşturulması sırasında kullanılacak tanımlamaların bulunduğu bağlantı grup tanımı yazılır. Bu grup tanımı aşağıda anlatılacağı üzere Sistem Yönetimi modülü (ETASQLSYS), Ortak Tanımlar Muhasebe E-Fatura Grup Tanımları bölümünden yapılır. Muhasebe Kodu Arama Önceliği parametresi, tanımların şirket bazında mı, genel bazda mı okunacağını belirler. Vergi Bağlantı Bilgileri bölümünde vergi kodları ve vergi kod numaraları tanımlanır. Fatura Dizayn Bilgisi bölümünde faturaların görüntülenmesi sırasında kullanılacak şema bilgileri belirtilir. Görüntüleyici Seçimi bölümünde e-faturanın görüntülenmesi sırasında kullanılacak yöntem belirlenir.

Muhasebe Bağlantıları için Tanımlar Muhasebe E-Fatura Grup Tanımları (Tüm Şirketler için Genel Tanımlama) Bu işlem için Sistem Yönetimi modülü (ETASQLSYS), Ortak Tanımlar Muhasebe E-Fatura Grup Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümden muhasebe fişi oluşturulurken kullanılacak muhasebe hesaplarına ait ana gruplar tanımlanır. Fatura Bilgileri, Vergi Bilgileri ve Mal Hizmet Bilgileri sayfalarından oluşur. Fatura Bilgileri Bu bölümden fatura geneli için muhasebe bağlantı bilgileri tanımlanır. Örneğin fatura da geçen iskonto vb. bilgiler için muhasebe hesap tanımlaması bu bölümden yapılır. Vergi Bilgileri Ekran 3: Fatura Bilgileri Bu bölümden faturada geçen vergiler için muhasebe hesap kodları tanımlanır. Örneğin e-fatura sisteminde 0015 vergi kodu KDV yi ifade eder. KDV ile ilgili muhasebe kodları 0015 vergi kodunun karşısına oranlara göre tanımlanır. Ekran 4: Vergi Bilgileri

Mal Hizmet Bilgileri Bu bölümden vergi kodları ve oranlarına göre, mal/hizmet hesapları için muhasebe hesap kodları tanımlanır. Stok bazında ayrım yapılmayacaksa, örneğin KDV oranı bazında mal/hizmet hesapları tanımlamak, özellikle muhasebe büroları gibi hesap planı tüm şirketler/mükellefler için ortak olan yerlerde pratiklik sağlar. Ekran 5: Mal/Hizmet Bilgileri Muhasebe Bağlantı Tanımları (Şirket bazında tanımlama için) Bu bölümden muhasebe fişi oluşturma sırasında şirket bazında ayrı ayrı muhasebe kodları kullanılacak ise tanımlamalar yapılır. Bu işlem için Muhasebe II modülü, E- Fatura İşlemleri Sabit Tanımlar Muhasebe Bağlantıları bölümüne girilir. Bu bölüm de Fatura Bilgileri, Vergi Bilgileri ve Mal Hizmet Bilgileri bölümlerinden oluşur. Fatura Bilgileri ve Vergi Bilgileri bölümleri yukarıda anlatılan genel tanımlama ekranları ile aynı şekilde tanımlanır. Mal Hizmet Bilgileri bölümünde genel tanımlara ilaveten faturada geçen stok bilgilerine göre ayrı muhasebe hesap tanımları da tanımlanabilir. Bu bölümde ayrıca yapılan tanımlama genel veya cari/firma bazında ayrı ayrı yapılabilir. Genel tanımlama için Bağlantı Tipi 3-Genel olarak belirlenir. Genel tanımlama yapıldığında bütün cari/firmalardan gelen faturalar için aynı hesap kodları kullanılır. Bağlantı Tipi 1-Vergi Hesap No veya 2-T.C.Kimlik No seçildiğinde yapılan tanımlamalar ilgili kimlik numaralarına göre özel yapılmış olur. Ekran 6 da KDV oranı bazında ve stok bazında ayrı tanımlama örnekleri görülebilir.

Ekran 6: Mal/Hizmet Muhasebe Bağlantı Bilgileri E-Fatura Dosyasından Aktarım Gerekli tanımlamalar uygun şekilde yapıldıktan sonra fatura dosyalarından muhasebe fişi oluşturma işlemine geçilebilir. Bu işlem için Muhasebe II modülü, E-Fatura İşlemleri E-Fatura Dosyasından Aktarım bölümüne girilir. Bu bölümden daha önceden ilgili klasörlere aktarılmış e-fatura/e-arşiv xml dosyalarından muhasebe fişleri oluşturulur. İki bölümden oluşur; Gelen Dosyadan Muhasebe Fişi Oluşturma (Alış Faturaları) Giden Dosyadan Muhasebe Fişi Oluşturma (Satış Faturaları) Gelen (Alış) ve Giden (Satış) dosyadan muhasebe fişi oluşturma bölümleri aynı mantıkta çalışmaktadır. Gelen/Giden Dosyadan Muhasebe Fişi Oluşturma Bu bölüm Gelen/Giden Faturalar, Muhasebeleştirilecek (Onaylanan) Faturalar, Muhasebe Fiş Bilgileri sayfalarından oluşmaktadır. Gelen/Giden Faturalar Bu bölüme girildiğinde Gelen Faturalar sayfası açılır ve ilgili klasörlere kopyalanan faturaların listesi gelir.

Ekran 7: Gelen Faturalar Gelen listeden Dosya Adı tıklanarak e-faturanın görüntülenmesi sağlanabilir. Ekran 8: E-Fatura Görüntüleme Onay kutucuğu işaretli olan faturalar F2-Onaya Gönder butonu ile onaylanan faturalar bölümüne aktarılır. Aktarım sırasında parametreler de tanımlanan Vergi/TC Kimlik numarası ile faturada geçen vergi numarası karşılıklı kontrol edilerek hatalı onay işlemleri engellenir.

Onay kutucukları sağ Mouse ile toplu kaldırılabilir veya işaretlenebilir. F5-Güncelle butonu ile örneğin mükelleften e-posta olarak gelen ve indirilen dosyalar (download) klasörüne kaydedilen fatura dosyalarının Alınan klasörüne kopyalanması sağlanabilir. Muhasebeleştirilecek (Onaylanan) Faturalar Bu sayfada onaylanan faturalar listelenir. Yine onay kutucuğu işaretli olan faturalar F2-Fiş oluştur butonuna tıklandığında muhasebe fişleri, daha önce yapılan tanımlamalara göre oluşturulur. XML dosya bölümü tıklandığında fatura görüntülenebilir. F3-Arşive Taşı butonu ile muhasebe fişi oluşturulmayacak faturalar Arşiv klasörüne doğrudan taşınır. Muhasebe Fiş Bilgileri Ekran 9: Onaylanan Faturalar Bu sayfada oluşacak fişlere ait bilgiler tanımlanır. Örneğin muhasebe fişinin tipi, özel kodu, belge türü, hazırlayan kodu gibi bilgiler bu sayfadan tanımlanır. Ekran 10: Muhasebe Fiş Bilgileri Tanımları

Muhasebe fiş bilgileri bölümü kontrol edilip gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra F2-Fiş Oluştur butonu ile muhasebe fişlerinin oluşturulması işlemine başlanır. Muhasebe Fiş Ön İzleme parametresi işaretlendiği takdirde her fatura için muhasebe fişleri ekranda gösterilir ve onay istenir. Muhasebe fişleri kayıt edildikten sonra fatura dosyaları arşiv klasörlerine otomatik taşınır. Arşive Taşınan Faturalar Ekran 11: Muhasebe Fişi Oluşturma Gelen (Alış), Giden (Satış ) faturaları muhasebeleştirildikten sonra otomatik olarak arşiv klasörüne taşınır. Bu faturalar daha sonradan görüntülenmek istendiğinde Arşive Taşınan Faturalar bölümünden kriter de verilerek listelenebilir. Listelenen faturalar görüntülenebilir, yazdırılabilir veya görüntülendikten sonra e-posta olarak gönderilebilir. Ekran 12: Arşive Taşınan Faturalar