Sertifikasyon Yönetmeliği



Benzer belgeler
Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü

EN Belgelendirme Programı

GLOBALG.A.P. Logo ve Sertifika Kullanımı Talimatı. Prosedürün uygulamasından Program Müdürü, Genel Müdür, Sertifiker ve Denetim Ekibi sorumludur.

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN KAYNAĞI BELGELENDİRME PROGRAMI- EN Şubat 2016 Rev.00

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

RİSK DEĞERLENDİRME VE PROJE ONAY TALİMATI

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

ISI YALITIMCISI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ

SAĞLIK, GÜVENLİK VE HELAL DERNEĞİ LOGO KULLANIM TALİMATI. Geliştirilen bu kurallar Helalder Sağlık, Güvenlik ve Helal Derneğinin fikri mülküdür

LOGO VE BELGE KULLANMA TALİMATI

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Destekli Proje İşletme Prosedürü

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] :56:31

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

CPR Sertifikasyon Yönetmeliği

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

11UY ÇELİK KAYNAKÇISI (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BASKI NO : 00 BASKI TARİHİ : YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : KONTROLLÜ KOPYA : KONTROLSÜZ KOPYA : 2014 ADIYAMAN

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Bilgilendirme Politikası

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belge uygulamasında kullanılacak olan terimler aşağıda tanımlanmıştır.

Bureau Veritas Logo Kullanımı

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç MADDE 1-

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SPM Kompozit İleri Malzeme Teknolojileri Müh. Dan. San. ve Tic. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

DIŞ)KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

Hijyen Muayenesi Đle Denetimin Farkı (Ve Laboratuar)

Sertifikasyon Yönetmeliği

Sertifikasyon Yönetmeliği

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

PROSEDÜR DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROL

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE HARCAMA YÖNETMELİĞİ

28 Mayıs 2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : Karar Tarihi : 13/05/2016

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş arayanlar ile işverenlere Kurum tarafından sunulan hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

İŞLETMENİN TANIMI

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Tanımlar

FATURANI PAYLAŞ TARİFE KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN)

Transkript:

Sertifikasyon Yönetmeliği P-02, Revizyon 16, 04.04.2016 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. www.kalitest.com.tr BU PROSEDÜRÜN TELİF HAKKI KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. NE AİTTİR. İZİNSİZ KOPYA EDİLEMEZ. ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Sayfa 2 / 14 AMAÇ VE KAPSAM Belgelendirme prosesinin tüm aşamalarda ilgili tarafların belgelendirme kuruluşu-kalitest, belgelendirilecek müşteri firma) sorumluklarının belirlenmesi. Kalitest tarafından yapılacak tüm sistem belgelendirmelerini kapsar. İÇİNDEKİLER A. REVİZYON BİLGİLERİ... 3 1. Tanımlar... 4 2. Belgelendirme/Denetim Prosesi... 7 3. Belgelendirme Kararı... 8 4. Belge Kapsamının Daraltılması, Askıya Alınması ve İptali... 9 5. Denetim uygunsuzlukların kapatılması için süreler ve sorumluluklar...10 6. Sertifikalı Bir Organizasyonun Sorumlulukları...11 7. Organizasyon Tarafından Ödenmesi Gereken Ücretler...13 8. KALİTEST in Sorumlulukları...13

Sayfa 3 / 14 A. REVİZYON BİLGİLERİ S/N Revizyon İçeriği Rev. No Tarih 1 İlk yayın 00 04.09.2003 2 3 4 5 Çevre Yönetim Sistemi, İş Güvenliği Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmeleri ile ilgili bölümler eklendi. Genel gözden geçirme yapıldı, cümle düşüklüğü v.s düzeltildi ISO/IEC 17021 ve ISO/TS 22003 standartlarına göre revizyon yapılmıştır. Ortaklar Kurulu ile Şirket Müdürü değişikliği, Belgelendirme kararının alınmasına, uygunsuzlukların kapatılmasına ve danışma kuruluna dair yeni düzenleme yapıldı. Belgenin askıya alınması ve iptali hk. açıklama eklendi. 01 01.03.2006 02 27.07.2006 03 15.09.2007 04 25.02.2008 6 Askı/iptal kararları hakkında düzenleme 05 20.06.2008 7 ISO IEC 27006:2007 ye göre düzenlemeler yapıldı. 06 13.11.2008 8 9 10 95/16/AT Modül H Ek XIII ve Modül G Ek X a ilişkin açıklamalar ile TS EN IEC 17020 standardına ilişkin gerekler eklendi. Tıbbi cihazlar direktifi ve ISO 13485 ile ilgili düzenlemeler ve eklemeler yapıldı Belgelendirmeye karar verme maddesinde Belgelendirme Müdürünün denetime gitmesi durumunda karar verme 07 27.02.2009 08 04.09.2009 09 16.08.2010 11 Denetim uygunsuzluklarının takibi hakkında düzeltme 10 17.01.2011 12 ISO 17021:2011 e göre gözden geçirme yapıldı 11 22.02.2012 13 İptal Askı prosesi güncellendi 12 22.03.2013 14 Belgelendirmenin tarafsızlığı KEK ile uyumlu hale getirildi 15 Genel gözden geçirme yapıldı, 95/16/AT atıfları kaldırıldı, uygunsuzluk kapatma süreleri güncellendi 16 14.08/09.09.2015 Tarihli ISO 17021 denetimi 1 no lu uygunsuzluğa istinaden revizyon yapıldı 17 ISO 17021-1 ve revize edilen diğer akreditasyon standartlarına göre revizyon yapıldı 13 18.07.2014 14 07.08.2015 15 12.11.2015 16 04.04.2016

Sayfa 4 / 14 1. Tanımlar Belgelendirme kuruluşu Yayınlanan yönetim sistem standartlarına ve sistemde gerekli olan herhangi bir ek dokümana göre Müşterilerin yönetim sistemini denetleyen, belgelendiren üçüncü taraf kuruluş. Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Belgelendirme kuruluşu unvanıdır. Kalitest olarak anılacaktır. Müşteri Ürün, proses ve hizmetin sunulmasından sorumlu olan ve Yönetim Sistemi uygulamaları sağlayabilecek taraf. Kalite yönetim sistemi Bir kuruluşu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemi. Çevre Yönetim Sistemi Bir kuruluşun çevreye etkileri ve boyutları açısından ve kaynakların verimliliği ile ilgili olarak idare ve kontrolü için gerekli yönetim sistemi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Gıda zinciri içerisinde yer alan bir kuruluşun bu zincirdeki yerine uygun tehlikelerin ve gıda güvenliği risklerinin idaresi ve kontrolü ile ilgili yönetim sistemi İş Güvenliği Yönetim sistemi Bir kuruluşun işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili riskleri idaresi ve kontrolü ile ilgili yönetim sistemi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bir kuruluşun iş riski yaklaşımına dayalı olarak, bilgi güvenliğinin oluşturulması, uygulanması, işletilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili yönetim sistemi Enerji Yönetim Sistemi Enerji politikası ve hedeflerini oluşturmak için birbiriyle bağlantılı veya etkileşen öğeler grubu ve bu hedeflere ulaşmak için oluşturulan proses ve prosedürleri içeren yönetim sistemi Sertifika Belirlenmiş Yönetim Sistemi standardına ve sistemde gerekli olan herhangi bir ek dokümana göre tedarikçi Yönetim sisteminin uygunluğunu gösteren doküman. Belgelendirme programı Belgelendirmenin yapılması ve sürekliliğinin takibi için denetlenmesine yönelik KALİTEST in oluşturduğu proses ve yönetim kuralları olan sistem.

ISO 9001 Kalite yönetim sistemi standardı SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ Sayfa 5 / 14 ISO 14001 Çevre yönetim standardı OHSAS 18001 İş güvenliği standardı ISO 22000 Gıda güvenliği standartları ISO 13485 Tıbbi cihaz kalite sistemleri standardı ISO/IEC 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemi standardı ISO 50001 Enerji yönetim sistemi standardı Belgelendirilmiş Organizasyon Kuruluşun Yönetim sistemin tamamının ya da bir parçasının belge almaya hak kazanmış olması. Başvuran Sistemin bütününü ya da bir parçası için sistem belgesi almak için başvuran ve henüz sertifikaya sahip olmayan anlamındadır. Teknik Gözden Geçirme Komitesi Belgelendirme yapılması, belge askıya alınması, belge iptali, belgenin devamı, belge yenileme, kapsam değişiklikleri konusunda Belgelendirme Müdürü ne yaptığı teknik inceleme sonucu görüş bildiren komitedir. Teknik Gözden Geçirme komitesi ilgili prosedür çerçevesinde oluşturulur. Şikayet ve İtiraz Komitesi Tüm şikayet ve itirazların değerlendirildiği komitedir. Denetim ve belge kararı veren kişilerden tamamen bağımsızdır. ilgili prosedür çerçevesinde oluşturulur. Şirket Müdürü KALİTEST in genel yönetimini gerçekleştirir. Operasyon Müdürü Şirket Müdürüne bağlıdır. Başvurunun alınması, denetçinin atanması, temsilci atama, pazarlama, tanıtım ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirir.

Sayfa 6 / 14 Belgelendirme Müdürü Genel Müdür e kuruluna bağlıdır. Akreditasyon şartlarına uygun sistem kurar, uygulatır, sürekliliğini sağlar ve etkinliğini sürekli iyileştirir. Denetim prosesinin akreditasyon şartlarına uygunluğunu denetler, denetim raporlarının gözden geçirir ve belge verilip verilmemesi hakkındaki onayı verir, kapsam genişletme vb. faaliyetlerini gerçekleştirir. Tarafsızlığı Sağlama Komitesi Tarafsızlığın sağlanması konusunda çalışmalar yapar. Komite ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 13485, ISO/IEC 27001, OHSAS 18001 gibi sistem belgelendirme, ürün belgelendirme faaliyetlerindeki CE markalama gibi faaliyetlerini karşılayacak şekilde danışma kurulunun oluşturulması ve çalışması ile ilgili olarak P-16 prosedürüne başvurulur. KALİTEST Logo KALİTEST tarafından onaylan ve Kalitest tarafından belgelendirilmiş firmaların, bunu beyan etmek için kullanabilecekleri logodur.

Sayfa 7 / 14 2. Belgelendirme/Denetim Prosesi İlk belgelendirme/belge yenileme kararı 3 yıllık belgelendirme döngüsü Belge bitişi Belgenin devamlılığı için faaliyetler Müşterinin ilk belgelendirme için başvuruda bulunması Kalitest ve Müşteri arasında bilgi alışverişi (Başvuru ve bilgi formlarının doldurulması Başvurunun gözden geçirilmesi Faaliyet alanının ve gerekli ise ilave bilgi ihtiyaçlarının tanımlanması İlk belgelendirme denetimi planlaması ve denetimin gerçekleştirilmesi 1. aşama için yetkin denetim ekibinin seçimi ve atanması 1. aşamanın planlanması 1. aşamanın gerçekleştirilmesi Varsa 1. aşamadaki eksiklerin çözümü İlk belgelendirme kararı İlk belgelendirme kararının verilmesi ve sertifikanın yayınlanması Gözetim Denetimleri Gözetim denetimleri bir takvim yılı içerisinde en az bir kere yapılmalıdır. İlk gözetim denetimi ise belge karar tarihinden itibaren 12 ay içerisinde yapılmalıdır. Belge Yenileme Denetimi Belge yenileme faaliyetleri belge süresi dolmadan gerçekleştirilmelidir Müşteri ve belgelendirme kuruluşu arasında bilgi paylaşımı (Ör: kapsam değişikliği); denetim programında değişiklik gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi Gözetim denetiminin planlanması Belge yenileme denetiminin planlanması Denetim programının onayı ve müşteriye bildirilmesi Denetim programının oluşturulması 2. aşama için denetim ekibinin atanması / onaylanması Yetkin denetim ekibinin onaylanması / atanması Belgelendirme teklifi ve denetim programının onayı 2. aşama denetimin planının oluşturulması ve müşteriye sunulması Gözetim denetim planının oluşturulması ve müşteriye sunulması Belge Yenileme denetim planının oluşturulması ve müşteriye sunulması Sözleşme onayı ve denetim planlamasının kararlaştırılması 2. aşama denetiminin gerçekleştirilmesi Varsa 2. aşama uygunsuzluklarına yönelik düzeltici faaliyetlerin sunumu Gözetim denetimlerinin gerçekleştirilmesi Belge Yenileme denetimlerinin gerçekleştirilmesi Varsa denetim uygunsuzluklarına yönelik düzeltici faaliyetlerin sunumu İlk belgelendirme denetiminin sonuçlandırılması Gözetim denetiminin sonuçlandırılması Belge Yenileme denetiminin sonuçlandırılması Belgelendirme Müdürü gözden geçirme/kararı Belge yenileme kararının verilmesi ve sertifikanın yayınlanması Denetim programının ve uygun takip denetiminin ve gözetim faaliyetlerinin, frekansları ve süreleri de dahil olmak üzere revize edilmesi/onaylanması. Varsa özel denetimlerin de dikkate alınması)

Sayfa 8 / 14 Tablo 1 3. Belgelendirme Kararı S/N KARARLAR AÇIKLAMASI 1 Belgenin verilmesi 2 Belgenin verilmemesi 3 Belgenin devamı 4 Belgenin yenilenmesi 5 6 Belgenin askıya alınmasına Belgenin yeniden düzenlenmesi (restore) 7 Belgenin iptali 8 9 Belge kapsamının genişletilmesi Belge kapsamının daraltılması İlk belgelendirme denetimi sonucu baş denetçinin tavsiye kararı ve belgelendirme müdürünün kararının olumlu olması ve varsa majör uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilerek doğrulanmış olması. İlk belgelendirme denetiminde tespit edilmiş olan majör uygunsuzlukların 3 ay içinde doküman bazında veya takip denetimi ile kapatılmaması, minör uygunsuzluklar için kabul edilebilir düzeltici faaliyet planı sunulmaması Gözetim denetimlerinde majör uygunsuzluk tespit edilmemesi veya varsa majör uygunsuzlukların kapatılmış olması Belge yenileme denetiminde majör uygunsuzluk tespit edilmemesi veya varsa majör uygunsuzlukların kapatılmış olması Belgeli müşterinin Madde 4 te belirtilen durumlarda belgenin geçici olarak kullanılmasının durdurulması Belgenin askıdan indirilmesinden sonra sertifikanın yeniden düzenlenmesi Belgeli müşterinin Madde 4 te belirtilen durumlarda belgesinin geri çekilmesi Belgeli müşterinin mevcut yönetim sistemi kapsamına ürün/proses/hizmet eklenmesi Belgeli müşterinin Madde 4 te belirtilen durumlarda belge kapsamının daraltılması

Sayfa 9 / 14 Tablo 2 4. Belge Kapsamının Daraltılması, Askıya Alınması ve İptali S/N DURUM SONUÇ 1 Denetimde tespit edilmiş olan majör uygunsuzlukların P-02 Sertifikasyon Yönetmeliği Tablo-2 de belirtilen süre içinde kapatılmaması (takip denetimi gerekerek veya gerekmeksizin) Süre sonunda belge askıya alınır. Askı süresi 3 aydır. 3 aylık askı süresi içinde uygunsuzluklar kapatılırsa, takip denetimi yapılır. Sonuç uygunsa belge devam ettirilir. Uygun değilse veya 3 aylık askı süresi içinde takip denetimi yapılamazsa belge iptal edilir. Yukarıda belirtilen sürelere Belgelendirme Müdürü kararı ile ek süre verilebilir (en fazla 1 ay daha uzatılabilir.) 2 Sözleşme şartlarına uyulmaması (logo kullanımı, ödemeler v.b. gibi şartlara uymamak) a) Şikayet ve itirazların değerlendirilmesi prosedürü çerçevesinde firmadan düzeltici faaliyet istenilir. b) Direkt belgenin askıya alınması ve firmadan düzeltici faaliyet istenmesi. a) Düzeltici faaliyetin süresi en fazla 1 aydır. Bu süre aşılırsa veya düzeltici faaliyet gerçekleşmezse belge askıya alınır. Askı süresi 3 aydır. Sonuç yine olumsuz ise belgenin iptaline karar verilir (tüm kararlar Belgelendirme Müdürü tarafından verilir.) b) Düzeltici faaliyetin süresi en fazla 1 aydır. Bu süre aşılırsa veya düzeltici faaliyet gerçekleşmezse belgenin iptaline karar verilir (tüm kararlar Belgelendirme Müdürü tarafından verilir.) 3 Belgelendirilmiş müşterinin gözetim veya yeniden belgelendirme tetkiklerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi, örnek: Planlanan denetimin 2 aydan fazla ertelenmesi 4 Herhangi bir sebepten (grev, doğal afetler, üretim / hizmetin durması v.b.) dolayı firmanın kendisinin iptal veya askı talep etmesi Belge askıya alınır. Askı süresi en fazla 3 aydır. 3 ay sonunda da denetim olmazsa belge iptal edilir. Belgelendirme Müdürü kararı ile en fazla 3 ay askı süresi, sonrasında denetim yapılmazsa iptaline, denetim yapılırsa normal belgelendirme prosedürü işletilir. 5 Kuruluşun gönüllü olarak yukarıda belirtilenler dışında askı veya iptal talebinde bulunması. 6 Firmanın yasal uygunluğunu kaybetmesi veya bunu gösteremez duruma düşmesi Askı talebi belgelendirme müdürü kararı ile en fazla 3 ay askı süresi, sonrasında denetim yapılmazsa iptaline, denetim yapılırsa normal belgelendirme prosedürü işletilir. İptal için iptal gerekçesini içeren kuruluş yönetimi onaylı formal yazı istenir ve belge iptali gerçekleştirilir. Belgenin acilen askıya alınmasına ve 3 aylık askı süresi sonunda iptaline karar verilir.

Sayfa 10 / 14 7 Firma ile ilgili kritik değişiklikleri bildirilmemesi. Ürün/hizmet güvenliğini etkileyecek değişiklikler. (Örneğin: Hammadde, kritik tedarikçi, firma ortaklarında değişiklik, adres değişikliği) 8 Evrakta sahtecilik (Belge üzerinde yapılan değişiklikler vb.) 9 Kapsam dahilindeki ürün/ürün grubu/proses/hizmetin sunulamaması (Rutin denetimler sırasında veya firmanın kendi isteğiyle..) Durumun tespiti sonrası belge askıya alınır. Askı süresi 3 aydır. Bu süre içerisinde takip denetimi yapılmazsa belge iptal edilir. Belge üzerinde onaylanmayan değişikliklerin tespit edilmesi (onaylamayan adres, kapsam vb.) durumunda belge derhal iptal edilir. İlgili ürün/ürün grubu/proses/hizmet belge kapsamından çıkarılır. Belge kapsamı Belgelendirme Müdürü onayıyla daraltılır. Tablo 3 5. Denetim uygunsuzlukların kapatılması için süreler ve sorumluluklar UYGUNSUZLUK MİNÖR MAJÖR MÜŞTERİ 20 iş günü içerisinde düzeltici faaliyet planının baş denetçiye iletilmesi 20 iş günü içerisinde düzeltici faaliyet planının baş denetçiye iletilmesi KALİTEST BAŞ DENETÇİ 5 iş günü içerisinde düzeltici faaliyet planının incelenmesi ve doğrulanması. Uygun bulunursa uygunsuzluk formlarını imzalayarak denetim raporunu merkez ofise göndermesi. 5 iş günü içerisinde düzeltici faaliyet planının incelenmesi ve doğrulanması. Kanıtların yerinde mi yoksa masa başı mı (dokümanla) doğrulanacağına karar verilmesi BM Kök nedeni ortadan kaldıracak düzeltici faaliyet planlanmış mı? Kapatma sürelerine uyulmuş mu? Gerekli ise geri besleme Kök nedeni ortadan kaldıracak düzeltici faaliyet planlanmış mı? Kapatma sürelerine uyulmuş mu? Objektif deliler yeterli mi? Gerekli ise geri besleme Düzeltici faaliyet planının gerçekleştirilmesi ve objektif delilerin oluşturulması ve 40 iş günü içerisinde baş denetçiye iletilmesi 5 iş günü içerisinde düzeltici faaliyet kanıtların incelenmesi ve uygunsuzlukların kapatılması. Uygunsuzluk formlarını imzalayarak denetim raporunu merkez ofise göndermesi.

6. Müşterinin Sorumlulukları SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ Sayfa 11 / 14 a) Her zaman sertifika kurallarına uyulduğundan emin olunmalıdır. b) Sistemin sürekliliği ve sürekli iyileşmeyi sağlayacak şekilde uygulanması organizasyonun sorumluluğudur. Sertifikanın geçerliliği bu uygulamanın yapılmasına bağlıdır, bu durum Kalitest tarafından yapılacak gözetim denetimleri ile teyit edilecektir. c) Logo kullanımı T-01 Logo Kullanım Talimatı nda belirtilen koşul ve şartlara uygun yapılmalıdır. (Örnek; başarılı denetim sonrasında tescilin yapılması ile sertifikalı organizasyon ilgili KALİTEST logosunu kullanmaya hak kazanır. Logo yalnızca sertifikalı organizasyonlar tarafından ve her zaman sertifikada belirtilmiş ad ve adres(ler) ile birlikte kullanılmalıdır. Logo yazışmalar, ilan ve promosyon alanlarında kullanılmak istendiğinde mutlak sertifika numarası ve uygun olan yönetim standardını kapsayacak şekilde kullanılmalıdır. Logo yalnızca tescilin yapıldığı alanla ilgili ve sertifika tescilini yapan organizasyonu belirterek kullanılabilir, logonun kullanıldığı durum ve hal tescilde belirlenmiş alanların dışında olduğunuza dair şüphe yaratmamalı. Herhangi bir sebeple sertifikanın devamlılığı durdurulduğunda logo kullanımı kesinlikle derhal durdurulmalıdır.) d) Madde 2 de belirtilen belgelendirme/denetim prosesi boyunca belgelendirildiği yönetim sistemi kapsamına uygun olarak sisteme dahil edilen dokümanlar/bilgiler ve sürdürülen çalışmaların tamamının ya da herhangi bir bölümünün kopyalarını referans olarak kullanabilmesi için Kalitest tarafından elde edilebilir olmasına imkan sağlanmalıdır. e) Belgelendirilen kuruluş yapmayı düşündüğü belgelendirme şartlarına uyma yeterliliğini etkileyebilecek her türlü değişikliği (Yasal, ticari, yapısal statü veya sahiplik, organizasyon ve yönetim, ürün veya üretim yöntemi, iletişim adresi, üretim yerleri, kalite yönetim sistemindeki önemli değişiklikler vb.) konusunda Kalitest i bilgilendirmelidir. f) Organizasyon KALİTEST tarafından yapılan denetimlerde; denetim standardının uygunluğunu gösterecek yeterli objektif delillere ulaşılması için gerekli iş birliğini yapmalıdır. Bu durumun olmaması belgelendirmenin askıya alınması veya iptali için sebep sayılmaktadır. g) Sertifika konusunda yönetimi temsil edecek kişi ve birden fazla vekil atanmalıdır, vekiller temsilcinin yokluğunda (ya da değiştirilmesi gerektiğinde) sertifikanın gerektirdiği tüm münasebetlerden sorumlu olacak prosedürlerde ve sertifikanın bağlı olduğu şartlarla ilgili diğer bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ki buna KALİTEST e bildirilen müşteri şikayetleri de dahil KALİTEST temsilcisinin talep etmesi durumunda her ziyarette imzalı beyanda bulunacaklardır. Belgeli kuruluş müşteri şikâyetlerini ve her bir şikâyetin çözümü için alınan düzeltici faaliyetlerini sisteminde kaydetmelidir. h) Sertifika son bulduğunda (sebebi ne olursa olsun), logo ve logonun üzerinde bulunduğu reklam malzemeleri ile referanslarda dahil olmak üzere derhal kullanımı durdurulmalıdır.

Sayfa 12 / 14 i) KALİTEST belge konusu ile ilgili herhangi bir olumsuz durumda, özellikle suç ve dava gibi potansiyeli yüksek olan olaylar için mutlaka en kısa surede bilgilendirilmelidir. j) KALİTEST hizmetin verilmesi sürecinde masraflarını talep etme hakkına sahiptir. k) Belgeli kuruluş sertifikanın yenilenmesini istememesi halinde bu istek yazılı olarak sertifikanın bitiş tarihinden en az 2 ay önce KALİTEST e bildirilmelidir. l) Belgeli kuruluş, belgenin verilmesi, sürdürülmesi, yenilenmesi ve/veya kapsamının genişletilmesi dahil denetim ve karar prosesinin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir durumun oluşmamasından sorumludur. Hiçbir şekilde KALİTEST çalışanlarına (Denetim ekibi, Belgelendirme Müdürü, planlama sorumlusu, Şirket müdürü, vb.) doğrudan veya dolaylı olarak uygunsuz bir ödeme yapamaz, böyle bir ödemenin yapılmasını vaat edemez veya onaylayamaz ya da ona değerli hiçbir şey veremez. Denetimde tespit edilen uygunsuzlukların düzeltilmesi vb. için ofis çalışanları dahil denetim heyetinden danışmanlık hizmeti almak için teklifte bulunamaz. m) Kalitest, müşterinin sunmuş olduğu ürün/hizmet/prosesin garantörü ve/veya sigortası değildir. Hiçbir şekilde bu sıfatı kabul etmez. Sunulan ürün/hizmet/proses çıktılarından oluşabilecek hasar/zarar/tazminatlardan belgeli müşteri sorumludur. n) Belgeli müşteri, belgelendirme faaliyeti kapsamında herhangi bir kar kaybı, iş kaybı, fırsat kaybı, itibar ve ürün geri çağırma maliyeti kaybı dahil olmak üzere herhangi dolaylı kaybı için Kalitest i sorumlu tutamaz. Ayrıca belgeli kuruluşun müşterisinin maruz kalabileceği herhangi bir kayıp, hasar veya herhangi bir üçüncü tarafın iddialarından kaynaklanan harcamalar için Kalitest i sorumlu tutmaz o) Belgeli müşteri, Kalitest in hizmeti gerçekleştirmesi sürecinde kendi kontrolü dışında -müşterinin sorumluluklarını yerine getirmemesi dahilherhangi dolaylı veya doğrudan bir olayın oluşması sonucu hizmeti gerçekleştirememesi, aksatması veya tamamlayamamasından Kalitest i sorumlu tutamaz. p) Belgeli kuruluş denetim ekibinin (gözlemciler, denetçi adayları, tercüman vb. dahil) ofis ve saha denetimlerinde iş güvenliğini sağlamaktan sorumludur. q) Belgeli müşteri, belgelendirme prosesi boyunca Kalitest ile etkili bir iletişim sağlanabilmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Denetim programının uygulanması ve denetim planının yapılması için kendisiyle iletişime geçen planlama sorumlusunun denetim planı teyidi, ek bilgi/doküman vb. taleplerine 3 iş günü içerisinde dönüş yapmakla sorumludur.

7. Müşteri Tarafından Ödenmesi Gereken Ücretler Sayfa 13 / 14 Her bir sertifika için yıllık sabit ücret (gözetim dahil): Denetim sonunda belge almayı hak eden firmaların ödemesi gereken bir ücrettir. Bu ücret hiç bir durumda geri ödenmez. Ek ücretler: Yol, konaklama, yeniden sertifika hazırlanması veya onayı, ekstra bayrak vb. ücretleridir. Denetim ücreti: Her şartta ödenmesi gerekir (sertifikanın devam ettirilmesinin istenmemesi halinde bile). Bunlara ek olarak, Organizasyonda bu kurallara aykırı bulunan ve düzeltilmesi masrafa dahil edilen diğer tüm harcamalar. Tüm ücretler, o işin bir sonraki adımına aittir, örnek olarak başvuru ücreti, dokümanların tekrar gözden geçirilmesinden önce, denetim ücreti, denetimden önce ve yıllık gözetim ücreti, gözetimden önce ödenmelidir. Birinci yıllık ücret, başarılı denetlemeyi takiben, sertifikanın serbest bırakılmasından (size teslimi) önce yapılmalıdır. 8. KALİTEST in Sorumlulukları a) KALİTEST sözleşmenin hazırlanması, denetim heyetinin oluşturulması, denetimlerde dış kaynak kullanımı, denetimlerin gerçekleştirilmesi, belgenin verilmesi, belgenin sürdürülmesi, kapsamın genişletilmesi, kapsamın daraltılması, belgenin yeniden düzenlenmesi, adres değişikliği, özel durumlarda yapılan denetimler, belgenin askıya alınması ve belgenin iptali konularında alınan tüm kararların sorumluluğunu üstlenir. b) Belgelendirilecek kuruluşa, uygulanabilir rehber bilgilerle ve standartlarda yapılan tüm değişikliklerle ilgili bilgi verilmesini ve sertifika yönetiminin görüşleri doğrultusunda ilgili işleyiş ve prosedürlerin istenilen şekilde değiştirilmesine imkan sağlayacak makul sürenin sağlanmasını temin eder. c) Müşteriler hakkında halka açık olanlar haricinde tüm bilgilerin gizli tutulmasını sağlar. d) KALİTEST hizmetleri tüm potansiyel müşterilere açıktır. Hizmetlerimiz hiç bir ayrıma tabi tutulmaksızın gereksiz mali yük ve şartlar öne sürülmeden kullanıma hazır bulunmaktadır. e) KALİTEST ile temas kurmak gerekirse bunu yazılı ve imzalı olarak kuruluş tarafından normal postalama, önceden ödenmiş taahhütlü ya da iadeli taahhütlü olarak gönderim işlemleri (verilen adres(ler) de değişiklik olması ihtimali nedeniyle) daha önceden bildirilen adres(ler) e yapılması gereklidir. Posta kanalıyla tarafımızca alınan her bilgi (aksi ispat edilmediği surece) 48 saat önce postalanmış kabul edilir. Yazışmaların daha etkin olarak alınabilmesi için adres bilgilerinin eksiksiz ve doğru olarak bu kurallara uygun yapıldığından emin olunmalıdır.

Sayfa 14 / 14 f) Kalitest in akreditasyon iptali, askıya alınması veya kendi faaliyetlerini durdurma gibi durumlarda müşterileri ile yaptığı sözleşmeleri tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir. Akredite olarak verilen belgelerin geçerliliği bir sonraki müşteri kuruluşa yapılan en son denetimden itibaren bir yıl geçerlidir. Kalitest faaliyetlerini durdurma kararı alması durumunda müşteri kuruluşları resmi web sitesi aracılığıyla bilgilendirir.