1

Benzer belgeler
Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

TASHİH VE İNCELEME Mehmet Akif KAHVECİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

1

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

Belediyenin gelirleri

İhtisas komisyonları

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: ,00 Gider Bütçe Tahmini: ,00 Finansman: ,00

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü


Fikren, Ruhen, Fiilen Birlikte DULKADİROĞLUYUZ 1

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / İSTANBUL

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK:29) Kurumsal Fonksiyonel Fin.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

ENTEGRE DÜŞÜNCE YAKLAŞIMI KADIKÖY BELEDİYESİ ENTEGRE RAPORU 11 Ocak 2019

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

OSMANGAZİ BELEDİYESİ Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

TÜRKİYE'DE YENİ BİR DÖNEM: YEREL YÖNETİMLER REFORMU (1)

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

Giresun Belediyesi 2016 Yılı Performans Programı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

Erkan KARAARSLAN

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler 10

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Partilerin 1 Kasım 2015 Seçim Beyannamelerinde Mahalli İdareler: Adalet ve Kalkınma Partisi

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Transkript:

www.dulkadiroglu.bel.tr 1

2 www.dulkadiroglu.bel.tr

www.dulkadiroglu.bel.tr 3

4 www.dulkadiroglu.bel.tr

www.dulkadiroglu.bel.tr 5

6 www.dulkadiroglu.bel.tr

BAŞKAN SUNUMU Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim, Odağında insanın olmadığı hiçbir hizmetin verim ve dolayısıyla başarı getirmeyeceğini bilerek, her bir hemşerimizin özel olduğu bilinciyle herkese eşit ve yakın mesafede olmaya çalışarak belediyecilik hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Dulkadiroğlu Belediyesi şehrimizin tarihi ve kültürel kimliğine sahip çıkarak modern bir belediyecilik anlayışıyla ilçemizi geliştirmeyi ve bu ilçede bulunan tüm insanları rahat ve huzurlu yaşatmayı amaçlamaktadır. Demokrasi, katılımcılık, özgürlük, sosyal belediyecilik, eşitlik ve vicdani yaklaşım belediyemizin hizmetlerine yön veren unsurlar olarak belirlenmiştir. Adil, güvenilir, kaliteli, şeffaf, katılımcı ve yenilikçi yönetim ilkeleriyle; kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak ilçemizi büyütmeye devam etmekteyiz. Ekip ruhu ve takım çalışmasıyla ilçemize yarar sağlayarak hemşerilerimizde memnuniyet oluşturacak etkin, güncel bir kalite anlayışıyla hizmetlerimizi gerçekleştirmek için gayret gösteriyoruz. Kamu hizmet yönetiminde daha etkin bir yönetim sisteminin oluşturulması, saydamlığın sağlanması amacıyla çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri doğrultusunda, 2015 2019 yılları arasını kapsayan Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedeflerimize göre 2017 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. Yıllık hedefler, hedefleri gerçekleştirecek yatırımlar ve bu yatırımları gerçekleştirirken kullanılacak kaynaklar belirlenmiştir. 2017 Mali Yılı Performans Programımızı halkımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek ölçüde daha gelişmiş bir Dulkadiroğlu ilçesi imar edebilmek için tüm birimlerimizin görüş ve değerlendirmelerinden faydalanarak tamamlamış bulunmaktayız. Hazırladığımız bu performans programının halkımıza verdiğimiz hizmet kalitesini daha da artırıp, Dulkadiroğlu nun kendine özgü tarihi dokusunu, kültürünü ve güzelliklerini koruyarak "Marka İlçe" hedefimize ulaşmamız için fayda sağlayıp, yaşam standartlarını daha da yükselteceğine inanıyoruz. Belediyemizin 2017 Mali Yılı Performans Programının hazırlanması esnasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar, hazırladığımız Performans Programının İlçemiz için hayırlı olmasını dilerim. www.dulkadiroglu.bel.tr 7

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 11 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 11 B. TEŞKİLAT YAPISI... 14 C. FİZİKİ KAYNAKLAR... 18 D. İNSAN KAYNAKLARI... 21 E. DİĞER HUSUSLAR... 23 II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 28 A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 28 B. AMAÇ VE HEDEFLER... 30 C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER... 33 D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI... 98 III. EKLER... 101 8 www.dulkadiroglu.bel.tr

MİSYON VİZYON VE İLKELER www.dulkadiroglu.bel.tr 9

PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI Performans programı, kamu idarelerinin stratejik planında öngörülen amaç ve hedefleri, hedeflerine ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin bilgileri içerir. Performans programının yasal dayanakları şunlardır: KAYNAK RESMİGAZETE TARİHİ RESMİGAZETE NOSU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 25326 5393 Sayılı Belediye Kanunu 13.07.2005 25874 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26.05.2006 26179 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 05.07.2008 26927 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.07.2009 27289 10 www.dulkadiroglu.bel.tr

I. GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyenin Görev Ve Sorumlulukları Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla, a) İmar, su kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000 i aşan belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarında üstün başarı veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararları ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin Yetki Ve İmtiyazları a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. www.dulkadiroglu.bel.tr 11

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iş yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını, inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek; işletmek ve işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) Bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetler Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirler, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirler haczedilemez. 12 www.dulkadiroglu.bel.tr

Belediye Başkanı nın Görev Ve Yetkileri a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı ya da davalı olarak yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarına uymak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümen yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediyeye bağlı kuruluşları denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi ve belediye encümeni kararlarını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. www.dulkadiroglu.bel.tr 13

B. TEŞKİLAT YAPISI 14 www.dulkadiroglu.bel.tr

www.dulkadiroglu.bel.tr 15

16 www.dulkadiroglu.bel.tr

www.dulkadiroglu.bel.tr 17

C. FİZİKİ KAYNAKLAR DULKADİROĞLU BELEDİYESİ ARAÇ YAŞ DAĞILIM TABLOSU CİNSİ 0-5 Arası 6-10 Arası 11 ve Üzeri Toplam Otomobil 3 - - 3 Pick Up - 1-1 Kamyon (Çöp Aracı) 15 - - 15 Özel lı (Hidr. Sıkışt. Çöp Kas.) 2 - - 2 Özel lı (Yol Süpürme Aracı) 1 - - 1 Kamyon 6 - - 6 Damperli Kamyon 7-4 11 Traktör - - 3 3 Kazıcı Yükleyici 5-1 6 Greyder 2 - - 6 Asfalt Yama Silindiri 1 - - 1 Asfalt Silindiri 2 - - 2 Toprak Silindiri 1 - - 1 Lastik Tekerli Yükleyici 1 - - 1 Lastik Tekerlekli Teleskobik Forklift 1 - - 1 Forklift 1 - - 1 Mini Yükleyici 1 - - 1 Özel lı Ambulans - 1-1 Paletli Ekskavatör 1 - - 1 TOPLAM 50 2 8 60 18 www.dulkadiroglu.bel.tr

ARAÇ YAŞ DAĞILIM GRAFİĞİ 0-5 Arası 83% 11 ve Üzeri 14% 6-10 Arası 3% TEKNİK DONANIM TÜRLERİ MALZEME MİKTARI Amfi Anons Cihazı Bilgisayar Kasası Cep Telefonları Çok Fonksiyonlu Yazıcı Dijital Kayıt Sistemi Diz Üstü Bilgisayar 1 Adet 19 Adet 164 Adet 6 Adet 30 Adet 2 Adet 21 Adet www.dulkadiroglu.bel.tr 19

Ekran Fotoğraf Makinası Fotokopi Makinası Hoparlör IP Telefon Kâğıt Öğütme Makinası Kamera Kamera Kontrol Cihazı Lazer Yazıcılar Mürekkepli Yazıcı Nokta Vuruşlu Yazıcılar Projeksiyon Perdesi Projektör Sabit Telefon Santral Swıchler Tablet Bilgisayar Tarayıcı Televizyon Telsiz Anaçatı Bilgisayar Görüntü Monitörü Güvenlik Kamerası Dijital Ses ve Görüntü Kaydediciler El Tipi Metal Detektörler Data Kasaları ve Ağ Cihazı Kasaları 164 Adet 32 Adet 7 Adet 22 Adet 7 Adet 8 Adet 7 Adet 1 Adet 45 Adet 1 Adet 6 Adet 4 Adet 19 Adet 131 Adet 3 Adet 22 Adet 3 Adet 18 Adet 4 Adet 88 Adet 1 Adet 16 Adet 26 Adet 2 Adet 2 Adet 5 Adet 20 www.dulkadiroglu.bel.tr

D. İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL YAPISI BİRİM ADI BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR MÜDÜR YRD ŞEF MEMUR KADROLU İŞÇİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL TOPLAM Özel Kalem Müdürlüğü - 1 0 0 2 1 1 5 İnsan Kay. ve Eğitim Müdürlüğü - 1 0 0 2 0 2 5 Mali Hizmetler Müdürlüğü - 1 2 2 9 6 2 22 Yazı İşleri Müdürlüğü - 1 0 2 4 2 0 9 Bas. Yay. ve Halk. İliş. Müdürlüğü - 1 1 0 2 0 0 4 Fen İşleri Müdürlüğü - 1 3 0 8 14 7 33 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - 1 1 1 5 3 9 20 Temizlik İşleri Müdürlüğü - 1 0 0 3 2 0 6 Destek Hizmetleri Müdürlüğü - 1 0 0 2 0 1 4 Zabıta Müdürlüğü - 1 0 0 15 0 0 16 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü - 1 0 0 3 1 0 5 TOPLAM - 11 7 5 55 29 22 129 www.dulkadiroglu.bel.tr 21

EĞİTİM DURUM TABLOSU Sıra No Personel Eğitim Durumu Memur Sözleşmeli İşçi Toplam Adet % Adet % Adet % Adet % 1 İlkokul 1 1% - - 14 48% 15 12% 2 Ortaokul 4 5% - - 4 14% 8 6% 3 Lise 23 29% - - 6 21% 29 22% 4 Önlisans 15 19% 6 27% 3 10% 24 19% 5 Lisans 27 35% 14 64% 2 7% 43 33% 6 Yüksek Lisans 8 10% 2 9% - - 10 8% TOPLAM 78 100% 22 100% 29 100% 129 100% PERSONEL KADRO DAĞILIM ORANLARI 60,47% 17,05% 22,48% EĞİTİM DURUM GRAFİĞİ Yüksek Lisans 8% İlkokul 12% Ortaokul 6% Lisans 33% Lise 22% Önlisans 19% 22 www.dulkadiroglu.bel.tr

E. DİĞER HUSUSLAR MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA 2017 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 1.580.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 285.500,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 602.000,00 FAİZ GİDERLERİ 712.500,00 CARİ TRANSFERLER 1.420.000,00 YEDEK ÖDENEKLER 10.635.000,00 TOPLAM 15.235.000,00 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA 2017 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 3.858.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 556.200,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 19.083.250,00 SERMAYE GİDERLERİ 42.502.550,00 TOPLAM 66.000.000,00 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA 2017 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 1.605.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 247.200,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 1.310.000,00 SERMAYE GİDERLERİ 1.317.800,00 TOPLAM 4.480.000,00 www.dulkadiroglu.bel.tr 23

BASIN YAY. VE HALK. İLŞ. MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA 2017 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 250.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 43.000,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 3.547.000,00 CARİ TRANSFERLER 1.060.000,00 SERMAYE GİDERLERİ 200.000,00 TOPLAM 5.100.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA 2017 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 545.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 73.200,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 1.035.000,00 CARİ TRANSFERLER 21.800,00 SERMAYE GİDERLERİ 100.000,00 TOPLAM 1.775.000,00 İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA 2017 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 483.000.00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 55.200,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 285.000,00 CARİ TRANSFERLER 31.800,00 TOPLAM 855.000,00 24 www.dulkadiroglu.bel.tr

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA 2017 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 937.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 149.900,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 118.100,00 SERMAYE GELİRLERİ 5.000,00 TOPLAM 1.210.000,00 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜAÇIKLAMA 2017 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 538.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 92.500,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 12.429.500,00 SERMAYE GİDERLERİ 570.000,00 TOPLAM 13.630.000,00 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA 2017 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 374.500,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 60.400,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 30.100,00 TOPLAM 465.000,00 www.dulkadiroglu.bel.tr 25

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA 2017 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 968.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 150.000,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 56.000,00 SERMAYE GİDERLERİ 6.000,00 TOPLAM 1.180.000,00 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA 2017 YILI ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 254.500,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ 37.900,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI 8.105.000,00 CARİ TRANSFERLER 220.000,00 SERMAYE GİDERLERİ 1.452.600,00 TOPLAM 10.070.000,00 26 www.dulkadiroglu.bel.tr

2017 YILI ÖNGÖRÜLEN GİDER BÜTÇESİ GENEL KAMU HİZMETLERİ 40.577.900,00 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 62.000,00 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 53.737.050,00 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 12.999.500,00 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 2.627.800,00 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 8.125.750,00 SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YARD. HİZM. 1.870.000,00 TOPLAM 120.000.000,00 2017 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR BÜTÇESİ VERGİ GELİRLERİ 27.350.000,00 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 950.000,00 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 12.350.000,00 DİĞER GELİRLER 74.450.000,00 SERMAYE GELİRLERİ 4.900.000,00 TOPLAM 120.000.000,00 www.dulkadiroglu.bel.tr 27

II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış ve 06.07.2013 tarih ve 28699 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Planda yer alan hedef ve politikalar Belediyemizin görev alanı çerçevesinde derlenerek aşağıda sunulmuştur. Mahalli idarelerin; Daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır ve temel hedefi de vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır. Mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır. Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir. Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır. Büyüme Ve İstihdam; Yerel yönetimlerin mali imkânlarını güçlendirmek için kentsel rantların değerlendirilmesi ve emlak vergisi dâhil olmak üzere yerel yönetim öz gelirleri artırılacaktır. Stratejik Yönetim; Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması temel ilkelerdir. Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve yerel idarelerin farklı nitelikleri dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle iyileştirilecektir. Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilecektir. İnsan Kaynakları; Kamu sektöründe, işe alımdan emekliliğe kadar bütün süreçlerde hizmet kalitesi ve personel verimliliğinin yükseltilmesi temel amaçtır. Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, kamu insan kaynakları süreçlerinde liyakatin temel alınması, uygun kurumlardan başlanarak esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kültür Sanat; Görsel, işitsel ve sahne sanatları başta olmak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gelişiminde ve sunumunda yerel idarelerin, özel ve sivil girişimlerin rolü artırılacaktır. Sosyal Koruma; Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişimlerinin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması temel amaçtır. Bu kapsamda sosyal hizmet ve yardım alanında ailenin ihtiyaçlarına bütünsel olarak yaklaşan arz odaklı ve istihdam bağlantılı bir sistem kurulması esastır. Yoksulluğun nesiller arası aktarımının önlenmesi amacıyla başta eğitim olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimde fırsat eşitliği daha da güçlendirilecek; yoksullukla mücadelede sivil toplumun katılımı artırılacak ve yerel yönetimlerin rolü güçlendirilecektir. Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre; Yaşanabilir mekân olgusunun en önemli boyutlarından birisi de çevresel kalitenin korunması, gelecek nesillerin refah ve mutluluğunu azaltmayacak bir kalkınma ve mekânsal gelişme yaklaşımının benimsenmesidir. Ekonomik büyümenin sosyal ve çevresel unsurlarla uyumunun sağlanması, büyümenin getirilerinin sosyal yapının güçlendirilmesi ve çevre üzerindeki baskıların azaltılması için de kullanılması sürdürülebilir kalkınma 28 www.dulkadiroglu.bel.tr

anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının daha da ileriye taşınması için bu alandaki politikaların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlar arasında işbirliği, koordinasyon ve veri paylaşımının geliştirilmesi ve özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının rolünün artırılması önem kazanmaktadır. Ayrıca, doğal kaynakların ekonomik değerlerinin belirlenmesi, üretim ve tüketimde çevre standartlarının rekabetçilik ve yeşil büyüme anlayışıyla geliştirilmesi yanında, iklim değişikliğiyle mücadelenin ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımının da gözetilmesi gereklidir. Şehir ve mekân kalitesinin birincil sorumluları olan yerel idarelerin yönetişim ilkesi etrafında yeniden yapılandırılması, mali ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yerindelik ilkesi gereğince geliştirilmesi önemini korumaktadır. Bu kapsamda, sayısı 16 dan 30 a çıkan ve kırsal alanlar da dâhil bütün il sınırlarını kapsayacak şekilde hizmet sunma yükümlülüğü verilen büyükşehirlerin planlama, örgütlenme ve hizmet sunum modelinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kamu kuruluşları, üniversiteler, kalkınma ajansları, meslek örgütleri, odalar, STK lar ve özel sektör örgütlerinin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi ve kendi aralarındaki ağ yapılarının güçlendirilmesi de yerel kurumsal kapasitenin önemli unsurlarını oluşturmaktadır. Kentsel Dönüşüm Ve Konut; Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştıran, işyeri-konut mesafelerini azaltan, şehrin tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu, sosyal bütünleşmeyi destekleyen bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir. Kentsel dönüşüm projelerinde yenilikçi ve katma değer yaratan sektörleri, yaratıcı endüstriler ile yüksek teknolojili ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulamalara öncelik verilecektir. Çevrenin Korunması; Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır. Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda çevre dostu yaklaşımların barındırdığı yeni iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirilerek yeşil büyümenin sağlanması hedeflenmektedir. Çevre yönetiminde görev, yetki ve sorumluluklardaki belirsizlik ve yetersizlikler giderilecek, denetim mekanizmaları güçlendirilecek; özel sektörün, yerel yönetimlerin ve STK ların rolü artırılacaktır. Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılacaktır. Temel Ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı; Halk eğitim merkezleri ile yerel yönetimlerin meslek edindirme merkezlerinin hayat boyu öğrenme merkezi olarak yeniden yapılandırılması ve bu merkezlerde sunulan temel beceri eğitim faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak artırılması. Turizm; Turizmde nitelikli işgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline gelinmesi; daha üst gelir grubuna hitap edecek şekilde turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi; turizm değer zincirinin her bileşeninde kalitenin artırılması ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bölgesel kalkınmada öncü bir sektör haline gelinmesi temel amaçtır. Sektörde, doğal ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi ve nitelikten ödün vermeden sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin, STK ların ve halkın turizmle ilgili kararlara katılımı artırılacaktır. Spor; Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliği artırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve başarılı sporcular yetiştirilmesi temel amaçtır. Kamuya ait tüm spor tesislerinin bütün vatandaşların kullanımına açık olması sağlanacaktır. Vatandaşların fiziksel hareketliliğini teşvik edecek programlar geliştirilecek, uygun rekreasyon alanları oluşturulacaktır. www.dulkadiroglu.bel.tr 29

B. AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ 1 MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE ETKİN KILMAK STRATEJİK HEDEFLER 1.1 Gelir Gider dengesini en üst seviyede tutmak 1.2 Gelir tahsilâtında etkinlik sağlayarak, öz gelirleri arttırmak STRATEJİK AMAÇ 2 DÜNYA STANDARTLARINDA YOL VE KALDIRIMLAR YAPMAK STRATEJİK HEDEFLER 2.1 2.2 2.3 Tüm yollarımızın şehrin vizyonuna uygun şekilde olmasını sağlamak Tüm engelleri ortadan kaldıran kaldırım ve yaya geçitleriyle hayatı kolaylaştırmak Güçlü ve her zaman hizmete hazır bir araç filosu oluşturmak STRATEJİK AMAÇ 3 VİZYONUMUZA UYGUN BİNALAR YAPMAK STRATEJİK HEDEFLER 3.1 Belediye hizmet binasını yapmak 3.2 Kentimizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisleri yaparak sosyal hayatı zenginleştirmek STRATEJİK AMAÇ 4 YEŞİL ALANLARI ARTTIRMAK STANDARTLARINI YÜKSELTMEK STRATEJİK HEDEFLER 4.1 4.2 Mevcut yeşil alanımızı koruyarak yeşil alan miktarını artırmak Çocuk ve engellilerin güvenli şekilde yeşil alanlardan faydalanmasını sağlamak 30 www.dulkadiroglu.bel.tr

STRATEJİK AMAÇ 5 SAĞLAM, ESTETİK VE YAŞANABİLİRLİĞİ YÜKSEK BİR KENT OLUŞTURMAK STRATEJİK HEDEFLER 5.1 Kentimiz genelinde kentsel dönüşüm ve imar projeleri yapmak 5.2 Kaçak yapılaşmayı en aza indirmek STRATEJİK AMAÇ 6 KENTİMİZİ TÜRKİYE VE DÜNYAYA TANITILMASINI SAĞLAMAK STRATEJİK HEDEFLER 6.1 Tanıtıcı organizasyonlar düzenlemek ve yayınlar hazırlamak 6.2 Halkla ilişkileri etkili olarak yönetmek 6.3 Tören, temsil, ağırlama, protokol vb. hizmetleri yapmak STRATEJİK AMAÇ 7 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SANATSAL ORGANİZASYONLARLA BU DEĞERLERİ YAŞAMIN İÇİNDE TUTMAK STRATEJİK HEDEFLER 7.1 Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek 7.2 Sanatı kentimizin her noktasıyla buluşturmak STRATEJİK AMAÇ 8 ADİL, EŞİT VE YERİNDE YARDIMLAR SUNMAK STRATEJİK HEDEFLER 8.1 Yardıma muhtaç kişi ve ailelere yardımda bulunmak 8.2 Engellilere yönelik faaliyetler düzenlemek www.dulkadiroglu.bel.tr 31

STRATEJİK AMAÇ 9 KURUMSAL VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI VE İNSAN KAYNAKLARININ ETKİN KULLANILMASI STRATEJİK HEDEFLER 9.1 Personelin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek 9.2 Birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlamak STRATEJİK AMAÇ 10 SAĞLIKLI BİR KENT İÇİN ÇEVRE TEMİZLİĞİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAK STRATEJİK HEDEFLER 10.1 10.2 Evsel atıkların toplanması ve çevre temizliğinin yapılması Geri dönüşüme yönelik atıkların (atık pil, bitkisel atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik) toplanmasını sağlamak STRATEJİK AMAÇ 11 KAYIT DIŞI TİCARİ FAALİYETLERİ ÖNLEMEK VE EKONOMİK HAYATIN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK STRATEJİK HEDEFLER 11.1 11.2 Ruhsatsız iş yeri sayısının minimum seviyelere indirilmesi Rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için denetimleri zamanında yapmak STRATEJİK AMAÇ 12 BELEDİYEMİZİN İHTİYAÇLARINI EKONOMİK VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ALMAK, BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRMEK STRATEJİKH EDEFLER 12.1 12.2 İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin etmek E-belediye uygulamalarını geliştirmek ve İnteraktif belediyecilik hizmetleri sunmak 32 www.dulkadiroglu.bel.tr

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1. Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Etkin Kılmak 1.1 Gelir Gider Dengesini En Üst Seviyede Tutmak 1.1.1 2017 Yılı sonunda gelir gider dengesini %80 oranının üstünde gerçekleştirmek. Açıklamalar: 2017 Yılı içersindi giderleri gelir tablolarına uygun bir şekilde planlayarak gelir gider dengesini korumak. 1 Gelir Gider Dengesi 85% 85% 80% Açıklama: 2015 Yılı sonunda Belediyemiz gelir gider dengesi 78% oranında gerçekleşmiş 2016 yılında hedef bandına ulaşılması beklenmektedir. 1 1.1.1 Gelir Gider Dengesi 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1.1.1 2017 Yılı sonunda gelir gider dengesini %80 oranının üstünde gerçekleştirmek. 1.1.1 Gelir Gider Dengesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 01 Gelir Gider Dengesi 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00 www.dulkadiroglu.bel.tr 33

1. Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Etkin Kılmak 1.1 Gelir Gider Dengesini En Üst Seviyede Tutmak 1.2.1 2017 Yılı içerisinde gerçekleşen tahakkukların %85 oranında tahsilatlarını gerçekleştirmek. Açıklamalar: 2017 Yılı içerisinde vergiler ve diğer alacaklardan oluşan tahakkukların tahsilatlarını gerçekleştirmek ve belediyemiz öz gelirlerini en üst seviyede tutmak. 1 Tahsilatları Gerçekleştirme oranı 80% 80% 85% Açıklama: 2015 Yılı sonunda Belediyemiz tahakkuk tahsilat oranının 93% olarak gerçekleşmiş olup 2016 yılında yaklaşık aynı değerlerin tutturulması beklenmektedir. 1 1.2.1 Tahsilatları Gerçekleştirmek 5.000,00 5.000,00 Genel Toplam 5.000,00 5.000,00 1.2.1 2017 Yılı içerisinde gerçekleşen tahakkukların %85 oranında tahsilatlarını gerçekleştirmek. 1.2.1Tahsilatları Gerçekleştirmek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alımları 5.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000,00 34 www.dulkadiroglu.bel.tr

1. Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Etkin Kılmak 1.1 Gelir Gider Dengesini En Üst Seviyede Tutmak 1.2.2 2017 Yılı içerisinde Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet araç kiralamak. Açıklamalar: 2017 Yılı içersindi müdürlüğümüz hizmetlerinde (Emlak Yoklama ve Tebliğ ) kullanılmak üzere araç kiralaması. 1 Araç Kiralama 2 Adet 2 Adet Açıklama: 2016 Yılı içerisinde 2 adet araç müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanmış 2017 yılı içinde 2 adet kiralanması planlanmıştır. 1 1.2.2 Araç Kiralama İşi 60.000,00 60.000,00 Genel Toplam 60.000,00 60.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1.2.2 2017 Yılı içerisinde Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet araç kiralamak. 1.2.2 Araç Kiralama İşi Mali Hizmetler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alımları 60.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 60.000,00 www.dulkadiroglu.bel.tr 35

2. Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırım Yapmak 2.1 Tüm Yollarımızın Şehrin Vizyonuna Uygun Şekilde Olmasını Sağlamak 2.1.1 2017 Yılı içerisinde İlçemizin muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara sıcak asfalt dökümü yapmak. (250.000 m²) Açıklamalar: İlçemizin muhtelif bölgelerinde alt yapı çalışmaları tamamlanan ve çeşitli nedenlerle deforme olan yolların yeniden asfaltlanarak sorumluk alanımızdaki yolları dünya standartlarına ulaştırmak Yapılan Beton Asfalt Kaplama 1 Ortalama 7 cm kalınlığından (m²) 250.000 m² 300.000 m² 250.000 m² Açıklama: 2016 Yılı içerisinde ön görülen 250.000 m² gerekli olan ihtiyacın kış şartlarının zor geçmesi, mevcut asfaltın bir kısmının kullanım süresi dolması nedeniyle 545.000 m² asfalt yapılmıştır. 1 2.1.1 Asfalt Yapım İşi 10.000.000,00 10.000.000,00 Genel Toplam 10.000.000,00 10.000.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü 2.1.1 2017 Yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara Sıcak Asfalt dökümü yapmak. (250.000 m²) 2.1.1 Asfalt Yapım İşi 06 Sermaye Giderleri 10.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000.000,00 36 www.dulkadiroglu.bel.tr

2. Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırım Yapmak 2.1 Tüm Yollarımızın Şehrin Vizyonuna Uygun Şekilde Olmasını Sağlamak 2.1.2 2017 Yılı içerisinde ilçemizin muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara Sıcak Asfalt tamiri yapmak (50.000 m²) Açıklamalar: İlçemizin Muhtelif bölgelerde çeşitli nedenlerle deforme olan asfaltların gerekli tamir ve bakımın yapılması işi yolların yeniden asfaltlanarak sorumluk alanımızdaki yolları dünya standartlarına ulaştırmak 1 Yapılan Beton Asfalt Tamiri 75.000 m² 75.000 m² 50.000 m² Açıklama: 2016 Yılında öngörülen 75.000 m² standartlara uygun şekilde yapılmıştır. 1 2.1.2 Asfalt Tamiri Yapım İşi 2.170.050,00 2.170.050,00 Genel Toplam 2.170.050,00 2.170.050,00 2.1.2 2017 Yılı içerisinde İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yollara Sıcak Asfalt tamiri yapmak. (50.000 m²) 2.1.2 Asfalt Tamiri Yapım İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 2.170.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.170.000,00 www.dulkadiroglu.bel.tr 37

2. Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırım Yapmak 2.1 Tüm Yollarımızın Şehrin Vizyonuna Uygun Şekilde Olmasını Sağlamak 2.1.3 2017 Yılı içerisin de İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yerlere bordür kilit parke ve yağmur oluğu yapılması. (350.000 m²) Açıklamalar: İlçemizin Muhtelif bölgelerde ihtiyaç duyulun Bordür Kilit parke ve yağmur oluğu çalışmaları yapmak ve ihtiyaç duyulan yerlerde tamirat çalışmalarını yapmak. Bordür, Kilit Parke ve yağmur 1 350.000 m² 400.000 m² 350.000m² oluğu yapılması ve tamir işleri Açıklama: İlçemiz kırsal kesimin ağırlıklı olması nedeniyle mevcutta bulunan yolların %80 lik kısmı ham yol olduğu için 1,100.000 m² yapılmıştır. 1 2.1.3 Bordür, Kilit Parke Ve Yağmur Oluğu Yapım ve Tamir İşi 6.000.000,00 6.000.000,00 Genel Toplam 6.000.000,00 6.000.000,00 2.1.3 2017 Yılı içerisin de İlçemizin Muhtelif bölgelerinde ihtiyaç olan yerlere bordür kilit parke ve yağmur oluğu yapılması. (350.000 m²) 2.1.3 Bordür, Kilit Parke ve Yağmur Oluğu Yapım Ve Tamir İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 6.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 6.000.000,00 38 www.dulkadiroglu.bel.tr

2. Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırım Yapmak 2.1 Tüm Yollarımızın Şehrin Vizyonuna Uygun Şekilde Olmasını Sağlamak 2.1.4 2017 Yılı içerisinde yol, asfalt ve kaldırım (Kilit Parke, Yağmur Oluğu, Bordür) işçilik hizmeti alınması. Açıklamalar: ilçe sınırlarında yer alan yol, asfalt ve kaldırım yapımında işçilik hizmeti alımı. 1 Yol asfalt ve kaldırım (Kilit Parke, Yağmur Oluğu, Bordür) işçilik hizmeti 100% 100% 100% Açıklama: 2015 Yılında öngörülen oran Belediyemize bağlı bulunan 101 mahallemizde hedefe uygun şekilde yapılmıştır. 1 2.1.4 Hizmet Alım İşi 5.000.000,00 5.000.000,00 Genel Toplam 5.000.000,00 5.000.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.1.4 2017 Yılı içerisinde yol, asfalt ve kaldırım (Kilit Parke, Yağmur Oluğu, Bordür) işçilik hizmeti alınması. 2.1.4 Hizmet Alım İşi Fen İşleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00 www.dulkadiroglu.bel.tr 39

2. Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırım Yapmak 2.2 Tüm Engelleri Ortadan Kaldıran Kaldırım Ve Yaya Geçitleriyle Hayatı Kolaylaştırmak 2.2.1 2017 Yılı içerisinde Kentimizin kaldırım ve yaya geçitlerini engellilere uygun şekilde yapmak. Açıklamalar: Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde bulunan kaldırım ve yaya geçitlerinde engelli vatandaşların gündelik yaşamlarında karşılaşacakları engelleri aşmaları ve başkalarının yardımı olmadan ilçe merkezinde rahatça dolaşabilmelerini sağlamak. 1 Kaldırım Yapımı 100% 100% 25.000 m² Açıklama: 2016 Yılında öngörülen oran muhtelif mahallelerde engelsiz yaşama uygun şekilde 40.000m² kaldırım yapılmıştır. 1 2.2.1 Kaldırım Yapım İşi 4.000.000,00 4.000.000,00 Genel Toplam 4.000.000,00 4.000.000,00 2.2.1 2017 Yılı içerisinde Kentimizin kaldırım ve yaya geçitlerini engellilere uygun şekilde yapmak. 2.2.1 Kaldırım Yapım İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 4.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.000.000,00 40 www.dulkadiroglu.bel.tr

2. Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırım Yapmak 2.3 Güçlü ve Her Zaman Hizmete Hazır Bir Araç Filosu Oluşturmak 2.3.1 2017 Yılı içerisin de Güçlü ve her zaman hizmete hazır bir araç filosu oluşturmak için 6 adet iş makinası ve araç alımı planlanmaktadır. Açıklamalar: 2017 Yılı içerisinde (1 adet ekskavatör, 1 adet greyder, 2 adet damperli kamyonet, 2adet damperli kamyon ) alımı planlanmaktadır. 1 İş Makinası Alımı 16 Adet 11 Adet 6 Adet Açıklama: 2016 Yılında belirtilen adet miktarı (2 adet kamyonet 2adet damperli kamyonet 7 adet damperli kamyon) alınmıştır. 1 2.3.1 İş Makinası Alım İşi 1.500.000,00 1.500.000,00 Genel Toplam 1.500.000,00 1.500.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2.3.1 2017 Yılı içerisin de Güçlü ve her zaman hizmete hazır bir araç filosu oluşturmak için 6 adet iş makinası ve araç alımı planlanmaktadır. 2.3.1 İş Makinası Alım İşi Fen İşleri Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 1.500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00 www.dulkadiroglu.bel.tr 41

3. Vizyonumuza Uygun Binalar Yapmak 3.1 Belediye Hizmet Binası Yapmak 3.1.1 2017 Yılı içerisinde Belediye Hizmet Binası yapım çalışmasına başlamak. (20%) Açıklamalar: Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde Belediye Hizmet Binası için arsa tahsisi ve tahsis edilen arsa üzerinde Belediye Hizmet Binası projelerinin tamamlanması. Belediye Hizmet Binası 1 100% 100% 20% Yapımı Açıklama: 2016 Yılı içerisinde Hizmet Binası için yer tahsisi yapılmış olup projelendirme çalışması yapılmıştır. 1 3.1.1 Belediye Hizmet Binası Yapım İşi 8.000.000,00 8.000.000,00 Genel Toplam 8.000.000,00 8.000.000,00 3.1.1 2017 Yılı içerisinde Belediye Hizmet Binası yapım çalışmasına başlamak. (20%) 3.1.1 Belediye Hizmet Binası Yapım İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 8.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 8.000.000,00 42 www.dulkadiroglu.bel.tr

3. Vizyonumuza Uygun Binalar Yapmak 3.2 Kentimizin İhtiyacı Olan Sosyal Kültürel ve Sportif Tesisleri Yaparak Sosyal Hayatı Zenginleştirmek 3.2.1 2017 Yılı kentimizin ihtiyacı olan Sosyal Kültürel ve Sportif Tesisleri yaparak sosyal hayatı zenginleştirmek. Açıklamalar: Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde kentimizin ihtiyacı olan Sosyal Kültürel ve Sportif Tesisleri yaparak sosyal hayatı zenginleştirmek ve daha yaşanılabilir bir çevre oluşturmak. Sosyal Kültürel ve Sportif 1 100% 100% 100% Tesisleri Yapmak Açıklama: 2016 Yılı içerisinde kentimize uygun olacak şekilde (7 adet mobil taziye evi, 1 adet yüzme havuzu, 2 adet sokak güzelleştirme, şehitlik anıtı, veda hutbesi, engelsiz yaşam için engelli platform asansörü, şehir içi taksi duraklarını tarihi duraklarla değiştirildi, 1 adet kermes yeri, 2 adet sabit kapalı pazar yeri) yapılmıştır. 1 3.2.1 Proje ve Bina Yapım İşi 8.000.000,00 8.000.000,00 Genel Toplam 8.000.000,00 8.000.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 3.2.1 2017 Yılı kentimizin ihtiyacı olan Sosyal Kültürel ve Sportif Tesisleri yaparak sosyal hayatı zenginleştirmek. 3.2.1 Proje ve Bina Yapım İşi Fen İşleri Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 8.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 8.000.000,00 www.dulkadiroglu.bel.tr 43

4. Yeşil Alanları Artırmak, Standartlarını Yükseltmek 4.1 Mevcut Yeşil Alanları Koruyarak Yeşil Alan Miktarını Artırmak 4.1.1 2017 Yılı içerisinde Dulkadiroğlu İlçe sınırları içerisinde 40.000 m² park ve yeşil alan yapmak. Açıklamalar: Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde 15.000 m² park ve yeşil alan çalışması yapmak ve mevcut parklarımızın bakım ve onarımlarını yaparak, parkları otomatik sulama sistemine geçirmek 1 Yeşil Alan Yapımı 15.000 m² 15.000 m² 40.000 m² Açıklama: 2016 Yılı içerisinde 18 adet park ve çevre güzelleştirme çalışması yaparak Toplamda 30.000m² yeşil alan belediyemiz sınırları içerisinde yapılmıştır. 1 4.1.1 Yeşil Alan Yapım İşi 7.000.000,00 7.000.000,00 Genel Toplam 7.000.000,00 7.000.000,00 4.1.1 2017 Yılı içerisinde Dulkadiroğlu İlçe sınırları içerisinde 40.000 m² park ve yeşil alan yapmak. 4.1.1 Yeşil Alan Yapım İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 7.000.000,00 44 www.dulkadiroglu.bel.tr

4. Yeşil Alanları Artırmak, Standartlarını Yükseltmek 4.1 Mevcut Yeşil Alanları Koruyarak Yeşil Alan Miktarını Artırmak 4.1.2 2017 Yılı içerisinde park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması. Açıklamalar: Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde bulunan park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarının yapılması. 1 Bakım Onarım Yapılması 100% 100% 100% Açıklama: 2016 Yılı İçerisinde mevcut parklar ve yeni yapılan parklarımıza bakım ve onarımları yapılmıştır. 1 4.1.2 Bakım Onarım İşi 317.000,00 317.000,00 Genel Toplam 317.000,00 317.000,00 4.1.2 2017 Yılı içerisinde park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması. 4.1.2 Bakım Onarım İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 317.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 317.000,00 www.dulkadiroglu.bel.tr 45

4. Yeşil Alanları Artırmak, Standartlarını Yükseltmek 4.2 Çocuk ve Engellilerin Güvenli Şekilde Yeşil Alanlardan Faydalanmasını Sağlamak 4.2.1 2017 Yılında çocuk ve engellilerin rahat ve güvenli şekilde yararlanabileceği oyun alanları oluşturmak. Açıklamalar: Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde bulunan mevcut park ve yeşil alanların çocuk ve engellilerin güvenli şekilde faydalanabilmeleri için gereken çalışmaların yapılması. Güvenli Oyun Alanları 1 100% 100% 100% Oluşturmak Açıklama: 2017 Yılı içerisinde mevcut parkımızın birini engelli vatandaşlarımız için rahat kullanışlı hale getirilmiştir. Ayriyeten spor aletleri, oyun grupları, Temalı parklar (bayraklı park kutlu doğum parkı, şehitlik parkı, Ayyıldız parkı) ve mahalle parkları yapılarak çocuklar ve engellilerin daha rahat kullanılabilmesi için yeni yapılmış ve mevcut parklar düzenlenmiştir. 1 4.2.1 Güvenli Oyun Alanları Oluşturma İşi 531.750,00 531.750,00 Genel Toplam 531.750,00 531.750,00 DULKADİROĞLU BELEDİYESİ Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü 4.2.1 2017 Yılında Çocuk ve Engellilerin rahat ve güvenli şekilde yararlanabileceği oyun alanları oluşturmak. 4.2.1 Güvenli Oyun Alanları Oluşturma İşi 06 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 531.750,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 531.750,00 46 www.dulkadiroglu.bel.tr

5. Sağlam, Estetik Ve Yaşanabilirliği Yüksek Bir Kent Oluşturmak 5.1 Kentimiz Genelinde İmar Projeleri Yapmak ve İmar Problemlerini Çözüme Kavuşturmak. 5.1.1 2017 Yılı içerisinde köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda ve Kent merkezinde sorun teşkil eden planlı alanlarda plan ve proje üretimi yapmak. Açıklamalar: 6360 sayılı kanuna göre köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda jeolojik etüt, hâlihazır harita ve planlama olmadığından bu bölgelerde gerekli çalışmaların yapılması ve Plan sonrası uygulamaya yönelik karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüme kavuşturulması planlanmaktadır. 1 Plan ve Proje Üretimi 20% 20% 10% Açıklama: 6360 sayılı kanuna göre köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda jeolojik etüt, hâlihazır harita ve planlama çalışmaları kısa vadede çözümlenemediğinden dolayı devam etmektedir 2016 için %20 olarak öngörülmektedir. Kent merkezine yönelik plan sonrası uygulamalardan doğan sorunların çözümü için Plan ve Proje üretimi %10 olarak belirlenmiştir. 1 5.1.1 Plan ve Proje Üretimi İşi 500.000,00 500.000,00 Genel Toplam 500.000,00 500.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 5.1.1 2017 Yılı içerisinde köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda ve Kent merkezinde sorun teşkil eden planlı alanlarda plan ve proje üretimi yapmak. 5.1.1 Plan ve Proje Üretimi İşi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500.000,00 www.dulkadiroglu.bel.tr 47

5. Sağlam, Estetik Ve Yaşanabilirliği Yüksek Bir Kent Oluşturmak 5.1 Kentimiz Genelinde İmar Projeleri Yapmak ve İmar Problemlerini Çözüme Kavuşturmak 5.1.2 İmar planından kaynaklı kamulaştırma yapılması gereken alanların kamulaştırması planlanmaktadır. Açıklamalar: 2014 yılında onaylanan 1/1000 lik uygulama imar planından kaynaklanan kamulaştırma işlemlerinin yapılması işi. 1 Kamulaştırma Hizmetleri 10% 100% 100% Açıklama: Encümen tarafından uygun bulunan tüm kamulaştırma işlemleri yapılmış olup, 2017 yılında da yapılması planlanmaktadır. 1 5.1.2 Kamulaştırma İşi 1.152.800,00 1.152.800,00 Genel Toplam 1.152.800,00 1.152.800,00 5.1.2 İmar planından kaynaklı kamulaştırma yapılması gereken alanların kamulaştırması planlanmaktadır. 5.1.2 Kamulaştırma İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 06 Sermaye Giderleri 1.152.800,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.152.800,00 48 www.dulkadiroglu.bel.tr

5. Sağlam, Estetik Ve Yaşanabilirliği Yüksek Bir Kent Oluşturmak 5.2 Kaçak Yapıyı En Aza İndirmek 5.2.1 Vatandaş tarafından talep edilen Tip projelerinin hazırlanması. Açıklamalar: 6360 sayılı kanuna göre köyden mahalleye dönüşen alanlarımızda jeolojik etüt, hâlihazır harita ve planlama olmadığından bu bölgelerde gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 1 Tip Proje İşlemi 80% 90% 100% Açıklama: Tip proje başvurusu yapılmış ve sosyal inceleme sonucu olumlu gelmiş olan bütün işlemler vatandaş talep ettiği anda sıraya alınarak ruhsat işlemleri tamamlanmıştır. 1 5.2.1 Tip Proje Hazırlama İşi 400.000,00 400.000,00 Genel Toplam 400.000,00 400.000,00 5.2.1 Vatandaş tarafından talep edilen Tip projelerinin hazırlanması. 5.2.1 Tip Proje Hazırlama İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 400.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 400.000,00 www.dulkadiroglu.bel.tr 49

6. Kentimizin Türkiye ve Dünyaya Tanıtılmasını Sağlamak 6.1.Tanıtıcı Organizasyonlar Düzenlemek ve Yayınlar Hazırlamak 6.1.1 2017 Yılı İçerisinde düzenlenen 4 adet ulusal ve uluslararası fuara katılım sağlanacaktır. Açıklamalar: 2017 Yılı içerisinde ilimizde ve diğer illerde düzenlenen tanıtım etkinliklerine ve fuarlara katılarak kentimizi tanıtan stant açmak ve buralarda kentimizin kültürel değerlerini tanıtılacaktır. 1 Etkinlik ve Fuarlara Katılmak 4 adet 5 adet 4 adet Açıklama: 2016 Yılı içerisinde şehir dışında ilçemizi tanıtan 1 adet fuara katılım sağlanmıştır. Yıl içerisinde hedefimiz dahilinde olan düzenlenecek diğer fuarlara katılım sağlanması planlanmaktadır. 2017 de ulusal ve uluslararası fuara katılım sağlanması planlanmaktadır. 1 6.1.1 Etkinlik Ve Fuarlara Katılım İşi 75.000,00 75.000,00 Genel Toplam 75.000,00 75.000,00 6.1.1 2017 Yılı İçerisinde düzenlenen 4 adet ulusal ve uluslararası fuara katılım sağlanacaktır. 6.1.1 Etkinlik Ve Fuarlara Katılım İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 75.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 75.000,00 50 www.dulkadiroglu.bel.tr

6. Kentimizin Türkiye ve Dünyaya Tanıtılmasını Sağlamak 6.1.Tanıtıcı Organizasyonlar Düzenlemek ve Yayınlar Hazırlamak 6.1.2 2017 Yılı İçerisinde kentimizi tanıtıcı 1 adet tanıtım CD si hazırlayacağız. Açıklamalar: 2017 Yılı içerisinde kentimizin kültürel, sanayi, geleneksel vb. yönlerinin anlatıldığı bir cd hazırlatılacaktır. Hazırlanan bu CD kentimizin tanıtımı için katılacağı fuar ve etkinliklerde kullanılacaktır. 1 Tanıtım CD hazırlanma işi 1 adet 1 adet 1 adet Açıklama: 2016 Yılı içerisinde kentimizin kültürel, sanayi, geleneksel vb. yönlerinin anlatıldığı bir cd hazırlanmıştır. 2017 yılında ise 1 adet CD hazırlanması planlanmaktadır. 1 6.1.2 CD hazırlanması işi 50.000,00 50.000,00 Genel Toplam 50.000,00 50.000,00 6.1.2 2017 Yılı İçerisinde kentimizi tanıtıcı 1 adet tanıtım CD si hazırlayacağız. 6.1.2 CD hazırlanması İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00 www.dulkadiroglu.bel.tr 51

6. Kentimizin Türkiye ve Dünyaya Tanıtılmasını Sağlamak 6.2. Halkla İlişkileri Etkili Olarak Yöneltmek 6.2.1 2017 Yılı içerisinde ilçemizde kayıtlı olan 20 amatör spor kulübüne malzeme yardımı yapacağız. Açıklamalar: 2017 Yılı içerisinde ilçemizde kayıtlı amatör spor kulüplerimize verdiğimiz destek neticesinde malzeme yardımı yapılması planlanmaktadır. 1 Spor Malzemesi Alımı 100% 100% 100% Açıklama: 2016 Yılı içerisinde ilçemizde kayıtlı olup belediyemizden destek talebinde bulunan toplam 13 amatör spor kulübüne verdiğimiz destek neticesinde malzeme yardımı yapılmıştır. 2017 yılı içerisinde de 20 adet amatör spor kulübüne destek yapılması planlanmaktadır. 1 6.2.1 Spor Malzemesi Alımı İşi 150.000,00 150.000,00 Genel Toplam 150.000,00 150.000,00 6.2.1 2017 Yılı içerisinde kentimizde kayıtlı olan 20 spor kulübüne malzeme yardımı yapacağız. 6.2.1 Spor Malzemesi Alımı İşi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 150.000,00 52 www.dulkadiroglu.bel.tr