Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden.

Benzer belgeler
Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA II. DÜZEY) FORM:9 AÇIKLAMA AĞUSTOS SONU KBÖ BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ HARCAMA. Sayfa No : 1 / 5 KURUMSAL

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA FORM:9 AĞUSTOS SONU BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ HARCAMA. Sayfa No : 1 / 6 FONKSİYONEL KURUMSAL AĞUSTOS

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK:29) Kurumsal Fonksiyonel Fin.

2010 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV


T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş01. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

OSMANGAZİ BELEDİYESİ Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Genel Mizan Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

ÖDENEK CETVELİ - A , , , , , ,

MALİ YILI KESİN HESABI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2600 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

01-Personel Giderleri

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,90

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

, , ,20

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ

Transkript:

. Ek Bütçe 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20 45 MANİSA İLİ 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20 10 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20 02 ÖZEL KALEM 345.000,00 48.854,46 30.819,22 363.035,24 339.285,85 339.285,85 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 345.000,00 48.854,46 30.819,22 363.035,24 339.285,85 339.285,85 1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve 345.000,00 48.854,46 30.819,22 363.035,24 339.285,85 339.285,85 1 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 345.000,00 48.854,46 30.819,22 363.035,24 339.285,85 339.285,85 05 Mahalli İdareler 345.000,00 48.854,46 30.819,22 363.035,24 339.285,85 339.285,85 01 Personel Giderleri 114.000,00 114.000,00 99.617,85 99.617,85 01 01 Memurlar 19.000,00 19.000,00 12.872,15 12.872,15 01 05 Diğer Personel 95.000,00 95.000,00 86.745,70 86.745,70 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 11.000,00 11.000,00 8.255,97 8.255,97 02 05 Diğer Personel 11.000,00 11.000,00 8.255,97 8.255,97 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 210.000,00 48.854,46 26.842,43 232.012,03 231.412,03 231.412,03 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 48.000,00 5.047,51 21.674,43 31.373,08 31.373,08 31.373,08 03 04 Görev Giderleri 1.000,00 9.792,79 10.792,79 10.792,79 10.792,79 03 05 Hizmet Alımları 33.000,00 16.734,52 2.168,00 47.566,52 47.566,52 47.566,52 03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 120.000,00 15.249,19 135.249,19 134.649,19 134.649,19 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 8.000,00 2.030,45 3.000,00 7.030,45 7.030,45 7.030,45 09 YEDEK ÖDENEKLER 10.000,00 3.976,79 6.023,21 09 01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 10.000,00 3.976,79 6.023,21 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 117.500,00 17.686,24 32.686,24 102.500,00 93.891,54 93.891,54 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 117.500,00 17.686,24 32.686,24 102.500,00 93.891,54 93.891,54 3 Genel Hizmetler 117.500,00 17.686,24 32.686,24 102.500,00 93.891,54 93.891,54 9 Diğer genel hizmetler 117.500,00 17.686,24 32.686,24 102.500,00 93.891,54 93.891,54 05 Mahalli İdareler 117.500,00 17.686,24 32.686,24 102.500,00 93.891,54 93.891,54 01 Personel Giderleri 53.000,00 13.644,23 66.644,23 66.644,23 66.644,23 01 01 Memurlar 53.000,00 13.644,23 66.644,23 66.644,23 66.644,23 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 13.000,00 13.000,00 11.244,70 11.244,70 02 01 Memurlar 13.000,00 13.000,00 11.244,70 11.244,70 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 41.500,00 4.042,01 22.686,24 22.855,77 16.002,61 16.002,61 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 35.000,00 19.622,84 15.377,16 9.092,00 9.092,00 03 03 Yolluklar 1.000,00 1.000,00 432,00 432,00 03 05 Hizmet Alımları 3.500,00 4.042,01 1.500,00 6.042,01 6.042,01 6.042,01 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 2.000,00 1.563,40 436,60 436,60 436,60 24 HUKUK İŞLERİ 130.000,00 4.999,69 4.999,69 130.000,00 32.900,92 32.900,92 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 130.000,00 4.999,69 4.999,69 130.000,00 32.900,92 32.900,92 3 Genel Hizmetler 130.000,00 4.999,69 4.999,69 130.000,00 32.900,92 32.900,92 9 Diğer genel hizmetler 130.000,00 4.999,69 4.999,69 130.000,00 32.900,92 32.900,92 05 Mahalli İdareler 130.000,00 4.999,69 4.999,69 130.000,00 32.900,92 32.900,92 01 Personel Giderleri 70.000,00 70.000,00 7.796,60 7.796,60 01 02 Sözleşmeli Personel 70.000,00 70.000,00 7.796,60 7.796,60 Üstü

03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,00 4.999,69 4.999,69 60.000,00 25.104,32 25.104,32 03 04 Görev Giderleri 60.000,00 4.999,69 4.999,69 60.000,00 25.104,32 25.104,32 TOPLAM 592.500,00 71.540,39 68.505,15 595.535,24 466.078,31 466.078,31. Ek Bütçe 25 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 47.000,00 21.000,00 26.000,00 10.052,47 10.052,47 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 47.000,00 21.000,00 26.000,00 10.052,47 10.052,47 1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve 47.000,00 21.000,00 26.000,00 10.052,47 10.052,47 1 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 47.000,00 21.000,00 26.000,00 10.052,47 10.052,47 05 Mahalli İdareler 47.000,00 21.000,00 26.000,00 10.052,47 10.052,47 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 47.000,00 21.000,00 26.000,00 10.052,47 10.052,47 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 47.000,00 21.000,00 26.000,00 10.052,47 10.052,47 30 EĞİTİM HİZMETLERİ 70.000,00 70.000,00 22.330,28 22.330,28 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 70.000,00 70.000,00 22.330,28 22.330,28 6 Eğitime yardımcı hizmetler 70.000,00 70.000,00 22.330,28 22.330,28 0 Eğitime yardımcı hizmetler 70.000,00 70.000,00 22.330,28 22.330,28 05 Mahalli İdareler 70.000,00 70.000,00 22.330,28 22.330,28 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 30.000,00 9.830,28 9.830,28 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 30.000,00 30.000,00 9.830,28 9.830,28 05 Cari Transferler 40.000,00 40.000,00 12.500,00 12.500,00 05 04 Hane Halkına Yapılan Transferler 40.000,00 40.000,00 12.500,00 12.500,00 31 FEN İŞLERİ 6.340.000,00 850.000,00 661.344,70 752.404,50 7.098.940,20 4.573.311,93 4.573.311,93 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 6.340.000,00 850.000,00 661.344,70 752.404,50 7.098.940,20 4.573.311,93 4.573.311,93 1 İskan İşleri ve Hizmetleri 6.340.000,00 850.000,00 661.344,70 752.404,50 7.098.940,20 4.573.311,93 4.573.311,93 0 İskan işleri ve hizmetleri 6.340.000,00 850.000,00 661.344,70 752.404,50 7.098.940,20 4.573.311,93 4.573.311,93 05 Mahalli İdareler 6.340.000,00 850.000,00 661.344,70 752.404,50 7.098.940,20 4.573.311,93 4.573.311,93 01 Personel Giderleri 83.000,00 19.392,92 102.392,92 102.392,92 102.392,92 01 01 Memurlar 83.000,00 19.392,92 102.392,92 102.392,92 102.392,92 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 19.000,00 493,44 19.493,44 19.493,44 19.493,44 02 01 Memurlar 19.000,00 493,44 19.493,44 19.493,44 19.493,44 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 5.123.000,00 530.890,34 614.776,70 5.039.113,64 3.940.980,89 3.940.980,89 03 01 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 250.000,00 133.498,65 116.501,35 116.501,35 116.501,35 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 1.200.000,00 409.567,28 83.192,31 1.526.374,97 1.526.374,97 1.526.374,97 03 03 Yolluklar 3.000,00 3.000,00 1.752,57 1.752,57 03 05 Hizmet Alımları 1.940.000,00 71.054,86 385.476,79 1.625.578,07 901.984,10 901.984,10 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 40.000,00 37.659,25 77.659,25 77.659,25 77.659,25 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 1.680.000,00 12.608,95 12.608,95 1.680.000,00 1.316.708,65 1.316.708,65 03 09 Tedavi Ve Cenaze Giderleri 10.000,00 10.000,00 06 Sermaye Giderleri 1.105.000,00 850.000,00 110.568,00 127.627,80 1.937.940,20 510.444,68 510.444,68 06 01 Mamul Mal Alımları 185.000,00 110.568,00 110.568,00 185.000,00 132.614,87 132.614,87 06 02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 10.000,00 10.000,00 06 04 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması 10.000,00 10.000,00 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 900.000,00 850.000,00 17.059,80 1.732.940,20 377.829,81 377.829,81 Üstü

32 İTFAİYE HİZMETLERİ 229.000,00 8.895,60 8.895,60 229.000,00 153.051,26 153.051,26 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 229.000,00 8.895,60 8.895,60 229.000,00 153.051,26 153.051,26 2 Yangından Korunma Hizmetleri 229.000,00 8.895,60 8.895,60 229.000,00 153.051,26 153.051,26 0 Yangından korunma hizmetleri 229.000,00 8.895,60 8.895,60 229.000,00 153.051,26 153.051,26 05 Mahalli İdareler 229.000,00 8.895,60 8.895,60 229.000,00 153.051,26 153.051,26 01 Personel Giderleri 159.000,00 7.518,70 7.518,70 159.000,00 129.973,18 129.973,18 TOPLAM 7.049.500,00 850.000,00 732.885,09 841.909,65 7.790.475,44 5.071.772,99 5.071.772,99. Ek Bütçe 01 01 Memurlar 159.000,00 7.518,70 7.518,70 159.000,00 129.973,18 129.973,18 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 25.000,00 25.000,00 19.573,61 19.573,61 02 01 Memurlar 25.000,00 25.000,00 19.573,61 19.573,61 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 35.000,00 1.376,90 1.376,90 35.000,00 3.504,47 3.504,47 03 03 Yolluklar 1.000,00 1.376,90 2.376,90 2.376,90 2.376,90 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 34.000,00 1.376,90 32.623,10 1.127,57 1.127,57 33 KAMYON NAKLİYE 111.000,00 52.567,52 14.796,61 148.770,91 142.761,40 142.761,40 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 111.000,00 52.567,52 14.796,61 148.770,91 142.761,40 142.761,40 5 Ulaştırma Hizmetleri 111.000,00 52.567,52 14.796,61 148.770,91 142.761,40 142.761,40 2 Karayolu sistemi işletme işleri ve hizmet 111.000,00 52.567,52 14.796,61 148.770,91 142.761,40 142.761,40 05 Mahalli İdareler 111.000,00 52.567,52 14.796,61 148.770,91 142.761,40 142.761,40 01 Personel Giderleri 62.000,00 14.036,11 14.036,11 62.000,00 57.201,21 57.201,21 01 03 İşçiler 62.000,00 14.036,11 14.036,11 62.000,00 57.201,21 57.201,21 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 12.000,00 1.770,91 13.770,91 12.891,94 12.891,94 02 03 İşçiler 12.000,00 1.770,91 13.770,91 12.891,94 12.891,94 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 37.000,00 36.760,50 760,50 73.000,00 72.668,25 72.668,25 03 03 Yolluklar 2.000,00 760,50 2.760,50 2.760,50 2.760,50 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 35.000,00 36.000,00 760,50 70.239,50 69.907,75 69.907,75 35 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 462.000,00 203.730,75 150.716,81 515.013,94 472.156,03 472.156,03 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 462.000,00 203.730,75 150.716,81 515.013,94 472.156,03 472.156,03 1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve 462.000,00 203.730,75 150.716,81 515.013,94 472.156,03 472.156,03 2 Finansal ve mali işler ve hizmetler 462.000,00 203.730,75 150.716,81 515.013,94 472.156,03 472.156,03 05 Mahalli İdareler 462.000,00 203.730,75 150.716,81 515.013,94 472.156,03 472.156,03 01 Personel Giderleri 136.000,00 49.863,19 185.863,19 184.105,91 184.105,91 01 01 Memurlar 132.000,00 49.863,19 181.863,19 181.863,19 181.863,19 01 04 Geçici Personel 4.000,00 4.000,00 2.242,72 2.242,72 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 27.000,00 2.232,86 29.232,86 29.232,86 29.232,86 02 01 Memurlar 27.000,00 2.232,86 29.232,86 29.232,86 29.232,86 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 76.000,00 20.775,46 20.775,46 76.000,00 52.472,82 52.472,82 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 9.000,00 1.848,80 5.508,39 5.340,41 3.455,20 3.455,20 03 03 Yolluklar 2.000,00 3.659,59 5.659,59 5.659,59 5.659,59 03 05 Hizmet Alımları 61.000,00 2.353,97 15.267,07 48.086,90 27.444,93 27.444,93 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 4.000,00 12.913,10 16.913,10 15.913,10 15.913,10 04 Faiz Giderleri 50.000,00 36.917,89 86.917,89 86.917,89 86.917,89 Üstü

04 02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 50.000,00 36.917,89 86.917,89 86.917,89 86.917,89 05 Cari Transferler 57.000,00 19.941,35 19.941,35 57.000,00 39.941,35 39.941,35 05 03 Kar Amacı Gütmeyen Krl. Yapılan Trans. 22.000,00 19.941,35 41.941,35 39.941,35 39.941,35 05 08 Gelirlerden Ayrılan Paylar 35.000,00 19.941,35 15.058,65 06 Sermaye Giderleri 5.000,00 5.000,00 4.485,20 4.485,20 06 01 Mamul Mal Alımları 5.000,00 5.000,00 4.485,20 4.485,20 08 Borç Verme 1.000,00 74.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 08 01 Yurtiçi Borç Verme 1.000,00 74.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 110.000,00 110.000,00 TOPLAM 7.751.500,00 850.000,00 998.078,96 916.318,67 8.683.260,29 5.839.741,68 5.839.741,68. Ek 09 06 YEDEK ÖDENEK 100.000,00 100.000,00 Bütçe 36 MEZBAHA HİZMETLERİ 43.000,00 19.233,64 4.233,64 58.000,00 47.626,37 47.626,37 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 43.000,00 19.233,64 4.233,64 58.000,00 47.626,37 47.626,37 9 landırmaya Girmeyen Ekonomik İşler v 43.000,00 19.233,64 4.233,64 58.000,00 47.626,37 47.626,37 9 landırmaya girmeyen ekonomik işler v 43.000,00 19.233,64 4.233,64 58.000,00 47.626,37 47.626,37 05 Mahalli İdareler 43.000,00 19.233,64 4.233,64 58.000,00 47.626,37 47.626,37 01 Personel Giderleri 27.000,00 18.585,28 3.585,28 42.000,00 39.205,20 39.205,20 01 03 İşçiler 27.000,00 18.585,28 3.585,28 42.000,00 39.205,20 39.205,20 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 8.000,00 648,36 648,36 8.000,00 7.313,16 7.313,16 02 03 İşçiler 8.000,00 648,36 648,36 8.000,00 7.313,16 7.313,16 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 8.000,00 8.000,00 1.108,01 1.108,01 03 05 Hizmet Alımları 4.000,00 4.000,00 958,15 958,15 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 4.000,00 4.000,00 149,86 149,86 37 SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 66.000,00 66.000,00 39.980,00 39.980,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLE 66.000,00 66.000,00 39.980,00 39.980,00 7 Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan 66.000,00 66.000,00 39.980,00 39.980,00 0 Sosyal güvenliği bulunmayanlara sağlanan 66.000,00 66.000,00 39.980,00 39.980,00 05 Mahalli İdareler 66.000,00 66.000,00 39.980,00 39.980,00 05 Cari Transferler 66.000,00 66.000,00 39.980,00 39.980,00 05 04 Hane Halkına Yapılan Transferler 66.000,00 66.000,00 39.980,00 39.980,00 38 SU İŞLERİ 73.000,00 2.610,48 10.000,00 65.610,48 45.783,04 45.783,04 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 73.000,00 2.610,48 10.000,00 65.610,48 45.783,04 45.783,04 3 Su Temini İşleri ve Hizmetleri 73.000,00 2.610,48 10.000,00 65.610,48 45.783,04 45.783,04 0 Su temini işleri ve hizmetleri 73.000,00 2.610,48 10.000,00 65.610,48 45.783,04 45.783,04 05 Mahalli İdareler 73.000,00 2.610,48 10.000,00 65.610,48 45.783,04 45.783,04 01 Personel Giderleri 29.000,00 2.610,48 31.610,48 29.904,06 29.904,06 01 01 Memurlar 29.000,00 2.610,48 31.610,48 29.904,06 29.904,06 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 8.000,00 8.000,00 5.279,98 5.279,98 02 01 Memurlar 8.000,00 8.000,00 5.279,98 5.279,98 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 26.000,00 26.000,00 10.599,00 10.599,00 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 1.000,00 1.000,00 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 25.000,00 25.000,00 10.599,00 10.599,00 Üstü

39 TEMİZLİK İŞLERİ 114.000,00 48.456,58 29.321,80 133.134,78 132.950,63 132.950,63 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 114.000,00 48.456,58 29.321,80 133.134,78 132.950,63 132.950,63 3 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 114.000,00 48.456,58 29.321,80 133.134,78 132.950,63 132.950,63 0 Kirliliğin azaltılması hizmetleri 114.000,00 48.456,58 29.321,80 133.134,78 132.950,63 132.950,63 05 Mahalli İdareler 114.000,00 48.456,58 29.321,80 133.134,78 132.950,63 132.950,63 01 Personel Giderleri 59.000,00 23.624,19 11.364,13 71.260,06 71.260,06 71.260,06 01 03 İşçiler 59.000,00 23.624,19 11.364,13 71.260,06 71.260,06 71.260,06 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 14.000,00 1.849,91 1.849,91 14.000,00 13.815,85 13.815,85 02 03 İşçiler 14.000,00 1.849,91 1.849,91 14.000,00 13.815,85 13.815,85 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 41.000,00 22.982,48 16.107,76 47.874,72 47.874,72 47.874,72 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 21.000,00 16.107,76 4.892,24 4.892,24 4.892,24 03 05 Hizmet Alımları 20.000,00 22.982,48 42.982,48 42.982,48 42.982,48 TOPLAM 8.147.500,00 850.000,00 1.068.379,66 1.059.874,11 9.006.005,55 6.106.081,72 6.106.081,72. Ek Bütçe I II III IV I II III IV I II Eklenen (+) Düşülen (-) 40 YOL İNŞAAT 196.000,00 112.842,37 21.975,68 286.866,69 185.817,19 185.817,19 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 196.000,00 112.842,37 21.975,68 286.866,69 185.817,19 185.817,19 5 Ulaştırma Hizmetleri 196.000,00 112.842,37 21.975,68 286.866,69 185.817,19 185.817,19 1 Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri 196.000,00 112.842,37 21.975,68 286.866,69 185.817,19 185.817,19 05 Mahalli İdareler 196.000,00 112.842,37 21.975,68 286.866,69 185.817,19 185.817,19 01 Personel Giderleri 130.000,00 3.995,62 18.995,62 115.000,00 26.719,60 26.719,60 01 03 İşçiler 130.000,00 3.995,62 18.995,62 115.000,00 26.719,60 26.719,60 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 16.000,00 16.000,00 3.230,90 3.230,90 02 03 İşçiler 16.000,00 16.000,00 3.230,90 3.230,90 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 108.846,75 2.980,06 155.866,69 155.866,69 155.866,69 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 50.000,00 108.846,75 2.980,06 155.866,69 155.866,69 155.866,69 41 VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ 121.500,00 10.277,97 20.277,97 111.500,00 81.632,44 81.632,44 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 121.500,00 10.277,97 20.277,97 111.500,00 81.632,44 81.632,44 9 landırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetler 121.500,00 10.277,97 20.277,97 111.500,00 81.632,44 81.632,44 9 landırmaya girmeyen sağlık hizmetler 121.500,00 10.277,97 20.277,97 111.500,00 81.632,44 81.632,44 05 Mahalli İdareler 121.500,00 10.277,97 20.277,97 111.500,00 81.632,44 81.632,44 01 Personel Giderleri 33.000,00 10.277,97 43.277,97 43.277,97 43.277,97 01 01 Memurlar 33.000,00 10.277,97 43.277,97 43.277,97 43.277,97 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 8.000,00 8.000,00 7.145,38 7.145,38 02 01 Memurlar 8.000,00 8.000,00 7.145,38 7.145,38 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 70.500,00 10.277,97 60.222,03 31.209,09 31.209,09 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 61.500,00 10.277,97 51.222,03 27.774,45 27.774,45 03 03 Yolluklar 1.000,00 1.000,00 52,67 52,67 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 8.000,00 8.000,00 3.381,97 3.381,97 42 ZABITA SERVİSİ 656.000,00 76.236,57 165.608,81 566.627,76 476.760,85 476.760,85 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 656.000,00 76.236,57 165.608,81 566.627,76 476.760,85 476.760,85 1 Güvenlik Hizmetleri 656.000,00 76.236,57 165.608,81 566.627,76 476.760,85 476.760,85 9 landırmaya girmeyen güvenlik hizmetl 656.000,00 76.236,57 165.608,81 566.627,76 476.760,85 476.760,85 05 Mahalli İdareler 656.000,00 76.236,57 165.608,81 566.627,76 476.760,85 476.760,85 01 Personel Giderleri 90.000,00 90.000,00 30.369,60 30.369,60 01 01 Memurlar 90.000,00 90.000,00 30.369,60 30.369,60 Üstü

02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 22.000,00 22.000,00 4.786,73 4.786,73 02 01 Memurlar 22.000,00 22.000,00 4.786,73 4.786,73 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 534.000,00 76.236,57 156.236,57 454.000,00 441.604,52 441.604,52 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 213.000,00 2.215,09 101.365,40 113.849,69 104.450,38 104.450,38 03 03 Yolluklar 7.000,00 7.000,00 6.776,15 6.776,15 03 05 Hizmet Alımları 120.000,00 54.871,17 65.128,83 62.356,51 62.356,51 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 194.000,00 74.021,48 268.021,48 268.021,48 268.021,48 09 YEDEK ÖDENEKLER 10.000,00 9.372,24 627,76 09 01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 10.000,00 9.372,24 627,76 TOPLAM 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20