TDM İŞLEMLERİ NAKİT POS İŞLEMLERİ

Benzer belgeler
İçindekiler Tablosu BANKA KREDİ KARTI POS VE BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI KREDİ KARTI POS EKSTRESİ AKTARIMI Tanımlar ve Ayarlar...

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu

24 Mart İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo)

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

LKS2. Sabit Kıymetler

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011

Luca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar

Kantar Otomasyonu Özellikler Kullanım Satış Kamyon Hareketleri Ağırlık Bilgisi... 9

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

02 Temmuz İlgili Versiyon/lar: ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler: Muhasebe IV

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

Doğrudan Borçlanma Sistemi

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

VEGAWIN BELGE CONVERTER

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

Kullanıcı Giriş Ekranı

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım

EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU

astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ.

START İçindekiler Kasa 2/17

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

ELEKTRİK SİSTEMLERİ MODÜLÜ

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

Kod Listeleri Genel Yapısı

Demsilver Muhasebe Programı

FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus /Go Plus Bölüm : Cari Hesap İşlem Merkezi CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ

InnGenius. InnGenius Ana Ekran...2. Rezervasyon İşlemleri...4. Grup Rezervasyon İşlemleri...8. Housekeeping...10

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Luca Fatura Aktarım İşlemi

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri

BAY.T ENTEGRE PRO V5.3 YENİLİKLER

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

MYLOGO ÜYELİK VE KUR İŞLEMLERİ

MÜŞTERİLERİMİZE ÖZEL. Sorgu Örneklerinin Çalıştırılması. 13 Ağustos İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Genel

İşlem Adımları. 18 Mart 2016

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu

Teminatlar LOGO Haziran 2008

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

EDOWEB (EK DERS OTOMASYONU) Mutemet İşlemleri BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2018

LogoKartOnline (Excelden Logoya Kart Aktarımı/Güncellemesi)

Asist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı

LOGO Bordro Plus

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

rst yazılım E-RAPOR V

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

Tüm personel kendi KEP hesapları üzerinden mevcut ve önceki maaş bordrolarını görüntüleyebilecektir.

Fiyat Farkı Faturası

NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN

İşlem Adımları. 23 Haziran Stok, Cari, Fatura

18 Ekim Programlarımız ile Uyumlu Olan Yazar Kasa Modelleri. Profilo VX 680 E-1 Profilo YK-8200 Farex FR-8300 Telestar TLS-8100

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir.

MERKEZ KAYD S STEM KULLANICI KILAVUZU KÜPÜR MHA LEMLER

NetPOS REM Yazarkasa Entegrasyonu

Barkod, Tebligat ve Tebliğ Masrafı Yönetimi

VERİ GİRİŞ EKRANI (ARAYÜZ) ÜZERİNDEN TRANSFER BİLDİRİM FORMU OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3

Logo Tiger Satış Ve Dağıtım. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

Kod Listeleri Genel Yapısı

20 Mayıs İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

VAKIFBANK SANAL POS PANELİ KULLANICI KILAVUZU

VEGA AKARYAKIT OTOMASYON PROGRAMI

rst yazılım E-RAPOR V

YIL SONU DEVİR İŞLEMİ

Bu talimatın amacı barkod okuyucu kullanımı ile ilgili bilgi vermek ve kullanım alanlarını belirlemektir.

EPİAŞ ABONE BİLGİLERİ KAYDI KILAVUZ DOKÜMANI V.2. Kullanıcı. Kapsam. Yasal Dayanak. Veri Kayıt Sorumlusu. Veri kayıt süresi. Ekran Adı.

Freedom ERP. E-İhracat Faturası Kullanım Dökümanı. Temel Teknoloji.

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

1. GELİR İDARESİ 1.1. MEDİKAL FİNANS - HİZMET YÖNETİMİ

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü)

Gü nsonu Raporları Detaylı Kasada İptal Edilen Ü rü nler Stok bazında DCS raporu Mağaza bazında DCS raporu...

AKINSOFT Tarı Medika. Yardım Dosyası

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu

DESTEK DOKÜMANI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu

Programın Tanıtımı

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs

HIZLI SATIŞ MODÜLÜ. Kullanıcıya Sunduğu İmkânlar Nelerdir?

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

Transkript:

TDM İŞLEMLERİ NAKİT POS İŞLEMLERİ Uygulama Tiger2/TigerPlus/Unity2/Tiger Enterprise ürünleri içerisinde Logo Objects Designer İle geliştirilmiştir. Yani yapılan bu geliştirme Logo içerisinde çalışmaktadır. Uygulama 4 bölümden oluşmaktadır. 1- Excel den Toplu Nakit Pos Satış Fatura Aktarımı TDM lerin Nakit Pos Web ekranlarından alınan Raporlar/Tür ve Gün Kırılımlı Satış Raporu excel dosyası kullanılarak, aylık Nakit Pos faturaları ve Nakit Pos Hizmet Bedelleri, satış faturası olarak Logoya aktarılır. 2- Excel den Toplu Nakit Pos Ödeme Emri Aktarımı TDM lerin Nakit Pos Web ekranlarından alınan Toplu Ödeme Emirleri Excel listesi, günlük ve bayi bazında, verilen Hizmet Faturası Olarak Logoya aktarılır. 3- Kredili Bayi Nakit Pos Ödm. Emri Logo Bak. Karş. Rp TDM lere bağlı Kredili çalışan Nakit Pos bayilerinin Logo cari hesap bakiyesi ile Nakit Pos bakiyeleri, Toplu Ödeme Emirleri Excel listesi kullanırak karşılaştırılır ve raporlanır. 4- Ön Ödemeli Bayi Nakit Pos Alacak Logo Bak. Karş. Rp TDM lere bağlı Ön Ödemeli çalışan Nakit Pos bayilerinin Logo cari hesap bakiyesi ile Nakit Pos bakiyeleri, Toplu Ödeme Emirleri Excel listesi, Bayi Limitleri Excel listesi kullanırak karşılaştırılır ve raporlanır. 1- Excel den Toplu Nakit Pos Satış Fatura Aktarımı TDM Nakit Pos Web Ekranından (bayi.turkcell.com.tr): Raporlar/Tür ve Gün Kırılımılı Satış Raporundan, bayilerin hangi üründen kaç adet sattığı tarih bazında alınıyor. Bu rapor excel e aktarılıyor. Geliştirilen bu uygulama ile, rapordaki İlgili bayinin tüm satışları alınarak aynı tarihte tek bir fatura olarak Logoya aktarılıyor. Excelden aşağıdaki formatta bilgi ler hazır olarak gelmektedir.

Excel Sayfasında : Hücre biçimlendirden ADET alanını aşağıdaki gibi Sayı formatına çevirilmelidir. Cari Hesap Kartı Ekranında : Abone Ek Bilgi alanına excelden gelen BAYI KODU değeri tanımlanmalıdır. Malzeme Kartı Ekranında : Üretici Kodu alanına excelden gelen PAKET ADI değeri tanımlanmalıdır. Özel Kod4 alanına excelden gelen SATIS YAPAN BAYI TIPI= SEKTOR ICI İçin birim fiyatı tanımlanmalıdır.

Özel Kod5 alanına excelden gelen SATIS YAPAN BAYI TIPI= SEKTOR DISI İçin birim fiyatı tanımlanmalıdır. Uygulamaya Giriş: TDM İşlemleri / Excel den Toplu Nakit Pos Fatura Aktarımı Menüsünden Giriş Yapılır Açılan Ekrandan Excel Dosyası: Buradan Logoya fatura olarak aktarılacak TDM Nakit Pos Ekranından Raporlar/Tür ve Gün Kırılımlı Satış Raporu menüsünden alınan excel dosyası seçilir.

Bu seçimin ardından exceldeki bilgiler BAYI KODU na göre otomatik gruplanarak ekranda listelenecektir. Özel Kod : Bu alana yazılacak bilgi, Logoya aktarılacak Satış Faturalarının özel kodu olacaktır. Başlangıç Fiş No veya Belge No : Şayet Başlangıç Fiş No veya Belge No belirtilmiş ise aktarılacak faturalara sırayla bu numaralar arttırılarak verilir. Şayet Başlangıç Fiş No belirtilmemiş ise Logonun numaralandırma şablonu kullanılarak otomatik fatura numarası verilir. Fatura Tarihi : Aktarılacak faturaların tarihi bu alandan belirtilir. Nakit Pos Kullanım Bedeli : Kullanım Bedeli KDV Hariç olarak belirtilir. Kullanım Bedeli 2 şekilde faturalandırılabilir. (Kullanım Bedeli faturalandırılmak istenmiyorsa tutar alanı boş geçilmelidir.) 1.seçenekte, Oluşturulacak Faturalara Hizmet Satırı olarak ekle 2.seçenekte, Yeni bir Verilen Hizmet Faturası olarak Aktar Uygun olan seçenek seçilir. Bu işlem için Hizmet Kodu : NAKPOSKUL olan, KDV si 18 olan Verilen Hizmet Kartı Açılmalıdır. Kaydet: Bu düğmeye basıldığında gerekli kontroller otomatik olarak yapılacaktır. Logoda ilgili Cari Hesap Kartını bulunamamış ise uyarı verilecektir. Logoda ilgili Malzeme Kartı bulunamamış ise uyarı verilecektir. Logoda ilgili Malzemeye Ait SEKTOR ICI ve SEKTOR DISI fiyatı bulanamamış ise uyarı verilecektir. Herhangi bir sorun yok ise Logoya faturalar otomatik olarak aktarılacaktır.

Nakit Pos Satış Faturası Ekran Görüntüsü Ekranı 2- Excel den Toplu Nakit Pos Ödeme Emri Aktarımı (Günlük Ödeme Emirlenin Verilen Hizmet Faturası olarak Logoya Aktarımı) TDM nin Nakit Pos Web Ekranından Raporlar/ Toplu Ödeme Emri Listeleme menüsünden AçıkÖdenmiş Ödeme Emirleri raporu excel e alınmalıdır. (Bu işlem, web ekranında günün ilk işlemi olarak hiç ödeme onaylanmadan önce yapılmalıdır.)

Cari Hesap Kartı Ekranında : Mağaza Kartı No alanına, excel den gelen BAYI ID değeri tanımlanmalıdır. Verilen Hizmet Kartı : Hizmet Kodu : ODEMEEMRI olan, KDV si 0 olan Verilen Hizmet Kartı Açılmalıdır. Uygulamaya Giriş : TDM İşlemleri / Excel den Toplu Nakit Pos Ödeme Emri Aktarımı Menüsünden Giriş Yapılır

Açılan Ekrandan Ödeme Emri Tarihi : İlk olarak aktarım yapılması istenen Ödeme Emri Tarihi seçilmelidir. Excel Dosyası: Buradan Logoya fatura olarak aktarılacak Nakit Pos Web Ekranındaki Raporlar/Toplu Ödeme Emri Listeleme Menüsünden alınan, açık ödenmiş ödeme emirlerini içeren Excel dosyası seçilir. Özel Kod : Bu alana yazılacak bilgi, Logoya aktarılacak Verilen Hizmet Faturalarının özel kodu olacaktır. Başlangıç Fiş No/Belge No : Şayet Başlangıç Fiş No veya Belge No belirtilmiş ise aktarılacak faturalara sırayla bu numaralar arttırılarak verilir. Başlangıç Fiş No veya Belge No belirtilmemiş ise Excel de bulunan Ödeme Emri Numarası, Verilen Hizmet Faturasının belge numarası olarak aktarılır. (Ayrıca seçime bağlı olmadan, Faturanın Satır açıklamasına ödeme emri numarası standart olarak yazılır.) Fatura Tarihi : Aktarılacak faturaların tarihi bu alandan belirtilir. Seçimlerin ardından exceldeki bilgiler ekranda listelenecektir. Kaydet: Bu düğmeye basıldığında gerekli kontroller otomatik olarak yapılacaktır. Logoda ilgili Cari Hesap Kartını bulunamamış ise uyarı verilecektir. Logoda ilgili Hizmet Kartı bulunamamış ise uyarı verilecektir. Herhangi bir sorun yok ise Logoya faturalar otomatik olarak aktarılacaktır. Aktarılan Verilen Hizmet Faturası Ekran Görüntüsü

3- Kredili Bayi Nakit Pos Ödm. Emri Logo Bak. Karş. Rp (Kredili Bayi Nakit Pos Ödeme Emri Logo Bakiye Karşılaştırma Raporu) Cari Hesap Kartında : Kredili Çalışan Bayiler için ÖzelKod5 alanına NPKREDILI, değeri tanımlanmalıdır. Uygulamaya Giriş : TDM İşlemleri / Kredili Bayi Ödm. Emri Logo Bak.Karş.Rp. Menüsünden Giriş Yapılır Açılan Ekrandan Excel Dosyası: Buradan karşılaştırılacak olan, Nakit Pos Web Ekranındaki Raporlar/Toplu Ödeme Emri Listeleme Menüsünden alınan, açık ödenmiş ödeme emirlerini içeren Excel dosyası seçilir.

Raporla : Buraya basıldığında Açık Ödenmiş raporunda bulunan ödeme emirlerini bayilere göre gruplayarak, Logo bakiyelerini ve farklarını ekrana listeler. ( Bu ekranda, uygulama tarafından süzülerek sadece kredili çalışan bayiler listelenir.) Excel : Ekrandaki raporu excel e aktarabilirsiniz. 4- Ön Ödemeli Bayi Nakit Pos Alacak Logo Bak. Karş. Rp (Ön Ödemeli Bayilerin Nakit Pos Alacak Logo Bakiye Karşılaştırma Raporu) Cari Hesap Kartında : Ön Ödemeli Çalışan Bayiler için ÖzelKod5 alanına NPONODEME, değeri tanımlanmalıdır.

Uygulamaya Giriş : TDM İşlemleri/Ön Ödm. Bayi Nakit Pos Alacak Logo Bak.Karş.Rp Menüsünden Giriş Yapılır Açılan Ekrandan Excel Ödeme Emri Dosyası: Buradan karşılaştırılacak olan, Nakit Pos Web Ekranındaki Raporlar/Toplu Ödeme Emri Listeleme Menüsünden alınan, açık ödenmiş ödeme emirlerini içeren Excel dosyası seçilir. Excel Bayi Limit Transfer Dosyası: Buradan karşılaştırılacak olan, Nakit Pos Web Ekranındaki Limit İşlemleri /Limit Transfer menüsünden alınan, bayilerin tanımlı limitlerini içeren Excel dosyası seçilir. Raporla : Buraya basıldığında Ön Ödemeli Çalışan Bayilerin, Nakit Pos tanımlı Limitinden - Açık Ödenmiş Ödeme Emri toplamı çıkarılarak TDM den alacağı bulunur ve Logo Bakiyesi ile karşılaştırılarak farklar ekrana listelenir.

Excel : Ekrandaki raporu excel e aktarabilirsiniz. Verilen Hizmet Faturalarının İptal Edilmesi : Bayilerin nakit pos kullanımları TDM ler tarafından haftalık yada aylık olarak faturalandırılmakta. Günlük ödeme emirleri de Verilen Hizmet Faturası olarak Logoya aktarıldığından aylık satış faturaları kesildiğinde Cari Hesap bakiyeleri etkilenecektir. Bu nedenle aylık Satış Faturaları kesildiğinde, seçilen tarihler arasındaki Ödeme Emirlerini İçeren Hizmet Faturaları uygulama tarafından otomatik olarak iptal edilecektir. Bu sayede Cari Hesap bakiyesinin bozulmaması sağlanacaktır. Ayrıca eski tarihli ödeme emirleri Logodan listelenebilecektir. Uygulamaya Giriş: TDM İşlemleri / Excel den Toplu Nakit Pos Satış Fatura Aktarımı Menüsünden Giriş Yapılır (Hizmet Faturası İptali İçin)

Açılan Ekrandan Nakit Pos Ödeme Emirleri Hizmet Faturaları İptali bölümünden İptal Edilecek Fatura Tarihleri belirtilerek İptal Et butonuna basılır. ( Sadece bu uygulama tarafından Logo ya,aktarılmış olan Hizmet Faturaları İptal Edilir.Diğer hizmet faturalarınız etkilenmez.) İptal Edilen Hizmet Faturaları Ekran Görüntüsü

Murat YANIK Mare Yazılım LOGO ÇÖZÜM ORTAĞI İçerenköy Mh. Merkez Cami Sk. Manolya Apt. No:2 D:6 Ataşehir / İstanbul Tel 0.216.574 6965 574 3276 Fax 0.216.573 5604 muratyanik@mareyazilim.com www.mareyazilim.com