Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Benzer belgeler
Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden.

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA II. DÜZEY) FORM:9 AÇIKLAMA AĞUSTOS SONU KBÖ BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ HARCAMA. Sayfa No : 1 / 5 KURUMSAL

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA FORM:9 AĞUSTOS SONU BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ HARCAMA. Sayfa No : 1 / 6 FONKSİYONEL KURUMSAL AĞUSTOS

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK:29) Kurumsal Fonksiyonel Fin.

2010 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV


ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

Giriş01. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

OSMANGAZİ BELEDİYESİ Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri

KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi

KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2014 YILI BÜTÇE KARARI

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

Genel Mizan Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ÖDENEK CETVELİ - A , , , , , ,

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ YILI KESİN HESABI

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

2600 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,98

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI


01-Personel Giderleri

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

Transkript:

. Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 10 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 02 ÖZEL KALEM 373.000,00 24.443,53 24.443,53 373.000,00 307.808,78 307.808,78 65.191,22 Bütçe 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 373.000,00 24.443,53 24.443,53 373.000,00 307.808,78 307.808,78 65.191,22 1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve 373.000,00 24.443,53 24.443,53 373.000,00 307.808,78 307.808,78 65.191,22 1 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 373.000,00 24.443,53 24.443,53 373.000,00 307.808,78 307.808,78 65.191,22 05 Mahalli İdareler 373.000,00 24.443,53 24.443,53 373.000,00 307.808,78 307.808,78 65.191,22 01 Personel Giderleri 140.000,00 1.312,60 141.312,60 106.533,39 106.533,39 34.779,21 01 01 Memurlar 39.000,00 39.000,00 15.728,17 15.728,17 23.271,83 01 05 Diğer Personel 101.000,00 1.312,60 102.312,60 90.805,22 90.805,22 11.507,38 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 13.000,00 13.000,00 8.997,90 8.997,90 4.002,10 02 05 Diğer Personel 13.000,00 13.000,00 8.997,90 8.997,90 4.002,10 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 210.000,00 23.130,93 24.443,53 208.687,40 192.277,49 192.277,49 16.409,91 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 48.000,00 20.867,64 27.132,36 18.100,10 18.100,10 9.032,26 03 04 Görev Giderleri 1.000,00 5.304,02 6.304,02 6.304,02 6.304,02 03 05 Hizmet Alımları 33.000,00 7.679,16 3.575,89 37.103,27 34.383,83 34.383,83 2.719,44 03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 120.000,00 7.527,78 127.527,78 125.849,57 125.849,57 1.678,21 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 8.000,00 2.619,97 10.619,97 7.639,97 7.639,97 2.980,00 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 164.000,00 25.765,17 25.765,17 164.000,00 101.764,94 101.764,94 62.235,06 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 164.000,00 25.765,17 25.765,17 164.000,00 101.764,94 101.764,94 62.235,06 3 Genel Hizmetler 164.000,00 25.765,17 25.765,17 164.000,00 101.764,94 101.764,94 62.235,06 9 Diğer genel hizmetler 164.000,00 25.765,17 25.765,17 164.000,00 101.764,94 101.764,94 62.235,06 05 Mahalli İdareler 164.000,00 25.765,17 25.765,17 164.000,00 101.764,94 101.764,94 62.235,06 01 Personel Giderleri 59.000,00 23.638,62 82.638,62 82.638,62 82.638,62 01 01 Memurlar 59.000,00 23.638,62 82.638,62 82.638,62 82.638,62 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 13.000,00 826,55 13.826,55 13.826,55 13.826,55 02 01 Memurlar 13.000,00 826,55 13.826,55 13.826,55 13.826,55 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 42.000,00 1.300,00 5.787,15 37.512,85 5.299,77 5.299,77 32.213,08 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 35.000,00 3.373,60 31.626,40 1.370,62 1.370,62 30.255,78 03 03 Yolluklar 1.000,00 184,92 815,08 685,90 685,90 129,18 03 05 Hizmet Alımları 4.000,00 1.300,00 641,63 4.658,37 2.830,25 2.830,25 1.828,12 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 2.000,00 1.587,00 413,00 413,00 413,00 05 Cari Transferler 40.000,00 12.180,80 27.819,20 27.819,20 05 01 Görev Zararları 40.000,00 12.180,80 27.819,20 27.819,20 09 YEDEK ÖDENEKLER 10.000,00 7.797,22 2.202,78 2.202,78 09 01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 10.000,00 7.797,22 2.202,78 2.202,78 24 HUKUK İŞLERİ 135.000,00 135.000,00 8.126,10 8.126,10 126.873,90 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 135.000,00 135.000,00 8.126,10 8.126,10 126.873,90 3 Genel Hizmetler 135.000,00 135.000,00 8.126,10 8.126,10 126.873,90 9 Diğer genel hizmetler 135.000,00 135.000,00 8.126,10 8.126,10 126.873,90 05 Mahalli İdareler 135.000,00 135.000,00 8.126,10 8.126,10 126.873,90 Üstü

01 Personel Giderleri 70.000,00 70.000,00 70.000,00 01 02 Sözleşmeli Personel 70.000,00 70.000,00 70.000,00 TOPLAM 607.000,00 50.208,70 50.208,70 607.000,00 409.573,72 409.573,72 197.426,28. Ek Bütçe 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 65.000,00 65.000,00 8.126,10 8.126,10 56.873,90 03 04 Görev Giderleri 65.000,00 65.000,00 8.126,10 8.126,10 56.873,90 25 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 62.000,00 62.000,00 1.156,84 1.156,84 60.843,16 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 62.000,00 62.000,00 1.156,84 1.156,84 60.843,16 1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve 62.000,00 62.000,00 1.156,84 1.156,84 60.843,16 1 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 62.000,00 62.000,00 1.156,84 1.156,84 60.843,16 05 Mahalli İdareler 62.000,00 62.000,00 1.156,84 1.156,84 60.843,16 01 Personel Giderleri 3.000,00 3.000,00 3.000,00 01 01 Memurlar 3.000,00 3.000,00 3.000,00 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 02 01 Memurlar 2.000,00 2.000,00 2.000,00 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 47.000,00 47.000,00 1.156,84 1.156,84 45.843,16 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 47.000,00 47.000,00 1.156,84 1.156,84 45.843,16 30 EĞİTİM HİZMETLERİ 70.000,00 25.095,42 44.904,58 14.902,75 14.902,75 30.001,83 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 70.000,00 25.095,42 44.904,58 14.902,75 14.902,75 30.001,83 6 Eğitime yardımcı hizmetler 70.000,00 25.095,42 44.904,58 14.902,75 14.902,75 30.001,83 0 Eğitime yardımcı hizmetler 70.000,00 25.095,42 44.904,58 14.902,75 14.902,75 30.001,83 05 Mahalli İdareler 70.000,00 25.095,42 44.904,58 14.902,75 14.902,75 30.001,83 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 25.095,42 4.904,58 4.904,58 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 30.000,00 25.095,42 4.904,58 4.904,58 05 Cari Transferler 40.000,00 40.000,00 14.902,75 14.902,75 25.097,25 05 04 Hane Halkına Yapılan Transferler 40.000,00 40.000,00 14.902,75 14.902,75 25.097,25 31 FEN İŞLERİ 8.022.000,00 522.618,76 983.993,42 7.560.625,34 4.048.181,78 4.048.181,78 3.512.443,56 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 8.022.000,00 522.618,76 983.993,42 7.560.625,34 4.048.181,78 4.048.181,78 3.512.443,56 1 İskan İşleri ve Hizmetleri 8.022.000,00 522.618,76 983.993,42 7.560.625,34 4.048.181,78 4.048.181,78 3.512.443,56 0 İskan işleri ve hizmetleri 8.022.000,00 522.618,76 983.993,42 7.560.625,34 4.048.181,78 4.048.181,78 3.512.443,56 05 Mahalli İdareler 8.022.000,00 522.618,76 983.993,42 7.560.625,34 4.048.181,78 4.048.181,78 3.512.443,56 01 Personel Giderleri 96.000,00 38.993,14 134.993,14 129.993,14 129.993,14 5.000,00 01 01 Memurlar 91.000,00 38.993,14 129.993,14 129.993,14 129.993,14 01 02 Sözleşmeli Personel 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 23.000,00 169,30 169,30 23.000,00 22.785,10 22.785,10 214,90 02 01 Memurlar 23.000,00 169,30 169,30 23.000,00 22.785,10 22.785,10 214,90 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 3.983.000,00 483.456,32 250.933,97 4.215.522,35 3.851.895,48 3.851.895,48 363.626,87 03 01 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 300.000,00 101.821,06 198.178,94 146.876,83 146.876,83 51.302,11 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 1.440.000,00 260.273,43 13.081,90 1.687.191,53 1.499.280,84 1.499.280,84 187.910,69 03 03 Yolluklar 3.000,00 186,71 2.813,29 2.578,90 2.578,90 234,39 03 05 Hizmet Alımları 1.010.000,00 30.187,47 16.314,32 1.023.873,15 987.619,95 987.619,95 36.253,20 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 60.000,00 167.900,00 23.100,49 204.799,51 204.799,51 204.799,51 Üstü

03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 1.160.000,00 25.095,42 86.832,57 1.098.262,85 1.010.739,45 1.010.739,45 87.523,40 03 09 Tedavi Ve Cenaze Giderleri 10.000,00 9.596,92 403,08 403,08 05 Cari Transferler 50.000,00 50.000,00 05 01 Görev Zararları 50.000,00 50.000,00 06 Sermaye Giderleri 3.860.000,00 682.890,15 3.177.109,85 43.508,06 43.508,06 3.133.601,79 06 01 Mamul Mal Alımları 580.000,00 74.013,20 505.986,80 9.244,00 9.244,00 496.742,80 TOPLAM 5.536.000,00 572.827,46 450.420,59 5.658.406,87 4.447.677,13 4.447.677,13 1.210.729,74. Ek 06 02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 20.000,00 20.000,00 Bütçe 06 04 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması 90.000,00 4.506,87 85.493,13 8.881,08 8.881,08 76.612,05 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 2.470.000,00 487.900,00 1.982.100,00 25.382,98 25.382,98 1.956.717,02 06 07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 700.000,00 96.470,08 603.529,92 603.529,92 32 İTFAİYE HİZMETLERİ 235.000,00 23.145,89 13.130,87 245.015,02 179.797,50 179.797,50 65.217,52 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 235.000,00 23.145,89 13.130,87 245.015,02 179.797,50 179.797,50 65.217,52 2 Yangından Korunma Hizmetleri 235.000,00 23.145,89 13.130,87 245.015,02 179.797,50 179.797,50 65.217,52 0 Yangından korunma hizmetleri 235.000,00 23.145,89 13.130,87 245.015,02 179.797,50 179.797,50 65.217,52 05 Mahalli İdareler 235.000,00 23.145,89 13.130,87 245.015,02 179.797,50 179.797,50 65.217,52 01 Personel Giderleri 159.000,00 21.656,89 180.656,89 154.376,36 154.376,36 26.280,53 01 01 Memurlar 159.000,00 21.656,89 180.656,89 154.376,36 154.376,36 26.280,53 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 25.000,00 3.130,87 21.869,13 21.084,26 21.084,26 784,87 02 01 Memurlar 25.000,00 3.130,87 21.869,13 21.084,26 21.084,26 784,87 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 41.000,00 1.489,00 10.000,00 32.489,00 4.336,88 4.336,88 28.152,12 03 03 Yolluklar 1.000,00 1.489,00 2.489,00 2.489,00 2.489,00 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 40.000,00 10.000,00 30.000,00 1.847,88 1.847,88 28.152,12 33 KAMYON NAKLİYE 139.000,00 786,87 10.801,89 128.984,98 80.126,70 80.126,70 48.858,28 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 139.000,00 786,87 10.801,89 128.984,98 80.126,70 80.126,70 48.858,28 5 Ulaştırma Hizmetleri 139.000,00 786,87 10.801,89 128.984,98 80.126,70 80.126,70 48.858,28 2 Karayolu sistemi işletme işleri ve hizmet 139.000,00 786,87 10.801,89 128.984,98 80.126,70 80.126,70 48.858,28 05 Mahalli İdareler 139.000,00 786,87 10.801,89 128.984,98 80.126,70 80.126,70 48.858,28 01 Personel Giderleri 86.000,00 86.000,00 61.668,60 61.668,60 24.331,40 01 03 İşçiler 86.000,00 86.000,00 61.668,60 61.668,60 24.331,40 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 16.000,00 786,87 15.213,13 14.021,18 14.021,18 1.191,95 02 03 İşçiler 16.000,00 786,87 15.213,13 14.021,18 14.021,18 1.191,95 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 37.000,00 786,87 10.015,02 27.771,85 4.436,92 4.436,92 23.334,93 03 03 Yolluklar 2.000,00 786,87 2.786,87 2.786,87 2.786,87 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 35.000,00 10.015,02 24.984,98 1.650,05 1.650,05 23.334,93 35 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 622.000,00 404.988,64 138.256,44 888.732,20 768.830,40 768.830,40 119.901,80 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 622.000,00 404.988,64 138.256,44 888.732,20 768.830,40 768.830,40 119.901,80 1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve 622.000,00 404.988,64 138.256,44 888.732,20 768.830,40 768.830,40 119.901,80 2 Finansal ve mali işler ve hizmetler 622.000,00 404.988,64 138.256,44 888.732,20 768.830,40 768.830,40 119.901,80 Üstü

05 Mahalli İdareler 622.000,00 404.988,64 138.256,44 888.732,20 768.830,40 768.830,40 119.901,80 01 Personel Giderleri 196.000,00 17.267,32 213.267,32 211.199,16 211.199,16 2.068,16 01 01 Memurlar 192.000,00 17.267,32 209.267,32 207.878,02 207.878,02 1.389,30 01 04 Geçici Personel 4.000,00 4.000,00 3.321,14 3.321,14 678,86 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 27.000,00 5.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 02 01 Memurlar 27.000,00 5.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 101.000,00 37.355,52 33.171,64 105.183,88 95.918,08 95.918,08 9.265,80 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 9.000,00 5.739,95 3.260,05 1.675,05 1.675,05 1.585,00 03 03 Yolluklar 2.000,00 1.903,73 3.903,73 3.903,73 3.903,73 03 05 Hizmet Alımları 76.000,00 6.291,88 27.219,33 55.072,55 47.585,82 47.585,82 7.486,73 TOPLAM 9.510.000,00 627.623,15 1.116.189,58 9.021.433,57 5.038.629,15 5.038.629,15 3.982.804,42. Ek Bütçe 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 14.000,00 29.159,91 212,36 42.947,55 42.753,48 42.753,48 194,07 04 Faiz Giderleri 90.000,00 8.495,72 98.495,72 98.495,72 98.495,72 04 02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 90.000,00 8.495,72 98.495,72 98.495,72 98.495,72 05 Cari Transferler 57.000,00 240.000,00 1.903,73 295.096,27 222.475,01 222.475,01 72.621,26 05 03 Kar Amacı Gütmeyen Krl. Yapılan Trans. 22.000,00 190.000,00 1.903,73 210.096,27 152.580,89 152.580,89 57.515,38 05 08 Gelirlerden Ayrılan Paylar 35.000,00 50.000,00 85.000,00 69.894,12 69.894,12 15.105,88 06 Sermaye Giderleri 40.000,00 19.805,94 20.194,06 10.872,35 10.872,35 9.321,71 06 01 Mamul Mal Alımları 20.000,00 5.256,68 14.743,32 10.872,35 10.872,35 3.870,97 06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 20.000,00 14.549,26 5.450,74 5.450,74 08 Borç Verme 1.000,00 96.470,08 97.470,08 97.470,08 97.470,08 08 01 Yurtiçi Borç Verme 1.000,00 96.470,08 97.470,08 97.470,08 97.470,08 09 YEDEK ÖDENEKLER 110.000,00 83.375,13 26.624,87 26.624,87 09 01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 10.000,00 4.552,24 5.447,76 5.447,76 09 06 YEDEK ÖDENEK 100.000,00 78.822,89 21.177,11 21.177,11 36 MEZBAHA HİZMETLERİ 68.000,00 68.000,00 46.678,88 46.678,88 21.321,12 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 68.000,00 68.000,00 46.678,88 46.678,88 21.321,12 9 landırmaya Girmeyen Ekonomik İşler v 68.000,00 68.000,00 46.678,88 46.678,88 21.321,12 9 landırmaya girmeyen ekonomik işler v 68.000,00 68.000,00 46.678,88 46.678,88 21.321,12 05 Mahalli İdareler 68.000,00 68.000,00 46.678,88 46.678,88 21.321,12 01 Personel Giderleri 49.000,00 49.000,00 36.453,68 36.453,68 12.546,32 01 03 İşçiler 49.000,00 49.000,00 36.453,68 36.453,68 12.546,32 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 11.000,00 11.000,00 8.025,20 8.025,20 2.974,80 02 03 İşçiler 11.000,00 11.000,00 8.025,20 8.025,20 2.974,80 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 8.000,00 8.000,00 2.200,00 2.200,00 5.800,00 03 05 Hizmet Alımları 4.000,00 4.000,00 2.200,00 2.200,00 1.800,00 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 4.000,00 4.000,00 4.000,00 37 SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 66.000,00 66.000,00 37.699,75 37.699,75 28.300,25 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLE 66.000,00 66.000,00 37.699,75 37.699,75 28.300,25 7 Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan 66.000,00 66.000,00 37.699,75 37.699,75 28.300,25 0 Sosyal güvenliği bulunmayanlara sağlanan 66.000,00 66.000,00 37.699,75 37.699,75 28.300,25 05 Mahalli İdareler 66.000,00 66.000,00 37.699,75 37.699,75 28.300,25 05 Cari Transferler 66.000,00 66.000,00 37.699,75 37.699,75 28.300,25 Üstü

05 04 Hane Halkına Yapılan Transferler 66.000,00 66.000,00 37.699,75 37.699,75 28.300,25 38 SU İŞLERİ 73.000,00 16.138,99 16.138,99 73.000,00 50.546,81 50.546,81 22.453,19 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 73.000,00 16.138,99 16.138,99 73.000,00 50.546,81 50.546,81 22.453,19 3 Su Temini İşleri ve Hizmetleri 73.000,00 16.138,99 16.138,99 73.000,00 50.546,81 50.546,81 22.453,19 0 Su temini işleri ve hizmetleri 73.000,00 16.138,99 16.138,99 73.000,00 50.546,81 50.546,81 22.453,19 05 Mahalli İdareler 73.000,00 16.138,99 16.138,99 73.000,00 50.546,81 50.546,81 22.453,19 01 Personel Giderleri 29.000,00 5.297,49 34.297,49 33.185,19 33.185,19 1.112,30 01 01 Memurlar 29.000,00 5.297,49 34.297,49 33.185,19 33.185,19 1.112,30 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 8.000,00 1.691,78 6.308,22 5.520,12 5.520,12 788,10 02 01 Memurlar 8.000,00 1.691,78 6.308,22 5.520,12 5.520,12 788,10 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 26.000,00 10.841,50 10.841,50 26.000,00 11.841,50 11.841,50 14.158,50 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 1.000,00 10.841,50 11.841,50 11.841,50 11.841,50 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 25.000,00 10.841,50 14.158,50 14.158,50 09 YEDEK ÖDENEKLER 10.000,00 3.605,71 6.394,29 6.394,29 TOPLAM 10.019.000,00 1.017.887,85 1.234.020,02 9.802.867,83 5.645.621,23 5.645.621,23 4.157.246,60. Ek Bütçe 09 01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 10.000,00 3.605,71 6.394,29 6.394,29 39 TEMİZLİK İŞLERİ 135.000,00 111.576,99 2.468,06 244.108,93 178.289,85 178.289,85 65.819,08 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 135.000,00 111.576,99 2.468,06 244.108,93 178.289,85 178.289,85 65.819,08 3 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 135.000,00 111.576,99 2.468,06 244.108,93 178.289,85 178.289,85 65.819,08 0 Kirliliğin azaltılması hizmetleri 135.000,00 111.576,99 2.468,06 244.108,93 178.289,85 178.289,85 65.819,08 05 Mahalli İdareler 135.000,00 111.576,99 2.468,06 244.108,93 178.289,85 178.289,85 65.819,08 01 Personel Giderleri 77.000,00 10.026,37 87.026,37 77.667,13 77.667,13 9.359,24 01 03 İşçiler 77.000,00 10.026,37 87.026,37 77.667,13 77.667,13 9.359,24 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 17.000,00 1.550,62 18.550,62 17.103,86 17.103,86 1.446,76 02 03 İşçiler 17.000,00 1.550,62 18.550,62 17.103,86 17.103,86 1.446,76 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 41.000,00 100.000,00 2.468,06 138.531,94 83.518,86 83.518,86 55.013,08 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 21.000,00 2.468,06 18.531,94 6.492,28 6.492,28 12.039,66 03 05 Hizmet Alımları 20.000,00 100.000,00 120.000,00 77.026,58 77.026,58 42.973,42 40 YOL İNŞAAT 121.000,00 121.524,54 10.895,59 231.628,95 150.064,48 150.064,48 81.564,47 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 121.000,00 121.524,54 10.895,59 231.628,95 150.064,48 150.064,48 81.564,47 5 Ulaştırma Hizmetleri 121.000,00 121.524,54 10.895,59 231.628,95 150.064,48 150.064,48 81.564,47 1 Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri 121.000,00 121.524,54 10.895,59 231.628,95 150.064,48 150.064,48 81.564,47 05 Mahalli İdareler 121.000,00 121.524,54 10.895,59 231.628,95 150.064,48 150.064,48 81.564,47 01 Personel Giderleri 95.000,00 108.395,59 203.395,59 124.497,98 124.497,98 78.897,61 01 02 Sözleşmeli Personel 47.500,00 47.500,00 29.782,98 29.782,98 17.717,02 01 03 İşçiler 95.000,00 60.895,59 155.895,59 94.715,00 94.715,00 61.180,59 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 16.000,00 13.128,95 895,59 28.233,36 25.566,50 25.566,50 2.666,86 02 02 Sözleşmeli Personel 6.500,00 6.500,00 4.043,16 4.043,16 2.456,84 02 03 İşçiler 16.000,00 6.628,95 895,59 21.733,36 21.523,34 21.523,34 210,02 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00 10.000,00 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 10.000,00 10.000,00 41 VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ 140.000,00 14.684,60 14.684,60 140.000,00 96.620,41 96.620,41 43.379,59 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 140.000,00 14.684,60 14.684,60 140.000,00 96.620,41 96.620,41 43.379,59 Üstü

9 landırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetler 140.000,00 14.684,60 14.684,60 140.000,00 96.620,41 96.620,41 43.379,59 9 landırmaya girmeyen sağlık hizmetler 140.000,00 14.684,60 14.684,60 140.000,00 96.620,41 96.620,41 43.379,59 05 Mahalli İdareler 140.000,00 14.684,60 14.684,60 140.000,00 96.620,41 96.620,41 43.379,59 01 Personel Giderleri 51.000,00 51.000,00 44.967,81 44.967,81 6.032,19 01 01 Memurlar 51.000,00 51.000,00 44.967,81 44.967,81 6.032,19 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 8.000,00 559,38 8.559,38 8.559,38 8.559,38 02 01 Memurlar 8.000,00 559,38 8.559,38 8.559,38 8.559,38 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 71.000,00 14.125,22 14.684,60 70.440,62 43.093,22 43.093,22 27.347,40 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 62.000,00 14.125,22 10.788,79 65.336,43 42.975,22 42.975,22 22.361,21 03 03 Yolluklar 1.000,00 208,05 791,95 791,95 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 8.000,00 3.687,76 4.312,24 118,00 118,00 4.194,24 42 ZABITA SERVİSİ 670.000,00 80.066,37 80.066,37 670.000,00 588.141,87 588.141,87 81.858,13 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 670.000,00 80.066,37 80.066,37 670.000,00 588.141,87 588.141,87 81.858,13 1 Güvenlik Hizmetleri 670.000,00 80.066,37 80.066,37 670.000,00 588.141,87 588.141,87 81.858,13 9 landırmaya girmeyen güvenlik hizmetl 670.000,00 80.066,37 80.066,37 670.000,00 588.141,87 588.141,87 81.858,13 05 Mahalli İdareler 670.000,00 80.066,37 80.066,37 670.000,00 588.141,87 588.141,87 81.858,13 TOPLAM 10.425.000,00 1.265.673,98 1.265.673,98 10.425.000,00 6.070.595,97 6.070.595,97 4.354.404,03. Ek Bütçe Üstü I II III IV I II III IV I II Eklenen (+) Düşülen (-) 01 Personel Giderleri 90.000,00 90.000,00 46.680,95 46.680,95 43.319,05 01 01 Memurlar 90.000,00 90.000,00 46.680,95 46.680,95 43.319,05 02 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider. 22.000,00 10.820,59 11.179,41 7.327,16 7.327,16 3.852,25 02 01 Memurlar 22.000,00 10.820,59 11.179,41 7.327,16 7.327,16 3.852,25 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 548.000,00 80.066,37 69.245,78 558.820,59 534.133,76 534.133,76 24.686,83 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 153.000,00 601,78 43.502,44 110.099,34 108.568,34 108.568,34 1.531,00 03 03 Yolluklar 7.000,00 132,78 6.867,22 4.024,01 4.024,01 2.843,21 03 05 Hizmet Alımları 60.000,00 6.358,02 66.358,02 66.358,02 66.358,02 03 07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 328.000,00 73.106,57 25.610,56 375.496,01 355.183,39 355.183,39 20.312,62

TOPLAM 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16