Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü



Benzer belgeler
ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ŞİKÂYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDURU

EN Belgelendirme Programı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

RİSK DEĞERLENDİRME VE PROJE ONAY TALİMATI

Sertifikasyon Yönetmeliği

EN Belgelendirme Programı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] :56:31

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İLE YETERLİLİĞE SAHİP KURULUŞLAR ARASINDA YURT DIŞINDA UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİNDE

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

TÜRK LOYDU TARAFINDAN ONAYLANACAK SERVĐS SAĞLAYICI KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR VE UYGULAMA ESASLARI

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN KAYNAĞI BELGELENDİRME PROGRAMI- EN Şubat 2016 Rev.00

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

PROSEDÜR. İTİRAZLAR ve ŞİKAYETLER

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Hijyen Muayenesi Đle Denetimin Farkı (Ve Laboratuar)

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

28 Mayıs 2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : Karar Tarihi : 13/05/2016

11UY ÇELİK KAYNAKÇISI (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

Şikayetler ve İtirazlar Prosedürü

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

BASKI NO : 00 BASKI TARİHİ : YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : KONTROLLÜ KOPYA : KONTROLSÜZ KOPYA : 2014 ADIYAMAN

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: Karar No: ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

GLOBALG.A.P. Logo ve Sertifika Kullanımı Talimatı. Prosedürün uygulamasından Program Müdürü, Genel Müdür, Sertifiker ve Denetim Ekibi sorumludur.

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

ISI YALITIMCISI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

PROSEDÜR DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROL

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

DENKLİK İŞLEMLERİ. A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

İstanbul Ticaret Sicilinin Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Destekli Proje İşletme Prosedürü


Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

SAĞLIK, GÜVENLİK VE HELAL DERNEĞİ LOGO KULLANIM TALİMATI. Geliştirilen bu kurallar Helalder Sağlık, Güvenlik ve Helal Derneğinin fikri mülküdür

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

TURKLAB BÜLTEN Ocak-Şubat-Mart. TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

yapıldığı takvim yılından sonraki yılın 31 Aralık ı olarak verilir. TR yönetmelik ve AB

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ENERJİ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Danışma Kurulu Tüzüğü

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*) Tarih ve S sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ

FAKÜLTE KOMİSYONLARI, KURULLARI ve KOORDİNATÖRLÜKLERİNE (FKKK) AİT UYGULAMA ESASLARI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

ÖNDER BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sertifikasyon: Yönetmeliğe uygunluğu belirlenen tarımsal ürünün, üretici/ üretici gurubu adına belgelendirmesi faaliyetidir.

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

Bilgilendirme Politikası

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJ ve KLİNİK UYGULAMA YÖNERGESİ

Transkript:

Şikayetlerin ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü P-08, Revizyon 10, 04.03.2014 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Zorlu Center, Teras Evler, Daire:11, BBN:309 Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL www.kalitest.com.tr BU PROSEDÜRÜN TELİF HAKKI KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. NE AİTTİR. İZİNSİZ KOPYA EDİLEMEZ. ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

Sayfa 2 / 10 AMAÇ VE KAPSAM Kalitest denetim, belgelendirme, operasyonel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ve tedarikçilerle ilgili (belge ve logo kullanma gibi) yazılı veya sözlü gelen müşteri şikayet / isteklerinin KALİTEST belgelendirme yönetmeliği ve diğer ilgili standardlara göre değerlendirmek. İÇİNDEKİLER A Revizyon Bilgileri 1 Tanımlar 2 2.1 2.2 3 Şikayetlerin değerlendirilmesi Kalitest faaliyetleri ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi Tedarikçi ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi İtirazlar 4 Şikayet / İtiraz Komitesinin Oluşturulması 5 Şikayet ve İtiraz Komitesinin Çalışması

Sayfa 3 / 10 A. REVİZYON BİLGİLERİ S/N Revizyon İçeriği Rev. No Tarih 1 İlk yayın 00 04.09.2003 2 3 4 EA 7/01 2.4 e göre şikayet, itiraz ve anlaşmazlık kavramlarının net tanımlanması. Bu durumlarda prosedürün nasıl işeyeceğinin detaylı belirtilmesi ISO/IEC 17021 ve ISO 22003 standartlarına göre tüm bölümler incelenerek tekrar düzenlendi. Şikayetlerin ele alınması ile ilgili açıklama eklendi. Karar yetkisi değiştirildi. (BM yerine YT) Komite oluşturulması değiştirildi. 01 31.05.2005 02 15.09.2007 03 34.02.2008 5 Atamanın kimin tarafından yapılacağı revize edildi. 04 21.04.2008 6 ISO IEC 27006:2007 ye göre düzenlemeler yapıldı. 05 13.11.2008 7 Prosedür içindeki çelişkili ifadeler giderildi. İşleyişe uygun olarak netleştirildi. 06 04.03.2009 8 Ürün belgelendirme ile ilgili revizyon yapıldı. 07 18.03.2009 9 10 95/16/AT ve muayene faaliyetleri ile ilgili ifadeler eklendi. MDD, IVD, AIMDD direktifleri ile ilgili eklemeler yapıldı 08 09.06.2009 09 04.07.2011 11 ISO 17065 e göre revizyon yapıldı 10 04.03.2014

Sayfa 4 / 10 1. Tanımlar Şikayet Başvurunun alınmasından sertifikasyona kadar tüm aşamalarda; özel veya tüzel kişilerden, Kalitest politikası, prosedürleri, yönetmelikleri, faaliyetleri, performansı, kadrolu ve anlaşmalı personeli, belgelendirme yaptığı kurumlar gibi konular hakkında yazılı veya sözlü gelen olumsuz başvurular. İtiraz Kalitest in gerçekleştirdiği belgelendirme faaliyetlerinde almış olduğu kararlara karşı ilgili taraflarca yapılan olumsuz başvurular. 2. Şikayetlerin değerlendirilmesi 2.1. Kalitest faaliyetleri ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi Kalitest te şikayetlerin değerlendirilmesi prosesi web sayfasında tanımlanmış olup, Kalitest hizmet kalitesi ile ilgili gelen şikayetler, müşteri anketleri sonucunda, yazılı veya sözlü olarak gelebilir. Şikayeti alan personel, durumu Yönetim Temsilcisi ne bildirir. Şikayetin alındığı ilgili tarafa bildirilir. Tüm şikayetler müşterinin ifade ettiği şekilde (customer voice) Yönetim Temsilcisi tarafından kayıt altına alınır (Kalitest KTS) ve değerlendirilir. Değerlendirme sonucu en fazla bir hafta içerisinde tamamlanır ve mutlaka müşteriye yazılı olarak bildirilir. S/N Şikayet tipi Yönetim Temsilcisi kararı 1 Kalitest ofis hizmetleri ile ilgili şikayet; İlgili kişilere ulaşılamaması, Teklif süresinin geç olması, Müşterinin bilmesi gereken dokümanların yetersiz veya ulaşılamaz olması, Belgenin düzenlenmesi ve gönderilmesi süresinin geç olması v.b. gibi 2 Denetim tarafsızlığını, bağımsızlığını ve verimliliğini etkileyebilecek denetim heyeti ve denetimle ilgili şikayetler; Denetim heyetinin tavır ve davranışı, Denetim heyetinin etik olmayan davranışı, Denetimde uygun method kullanılmaması, Denetim planına uymama, Denetimin katma değer sağlamaması v.b gibi En fazla bir hafta içerisinde sonuçlandırılır ve müşteriye dönülür, tekrarını engellemek ve kök nedeni ortadan kaldırmak için düzeltici faaliyet başlatılır ve etkinliği ölçülür. En fazla bir hafta içerisinde sonuçlandırılır ve müşteriye dönülür, tekrarını engellemek ve kök nedeni ortadan kaldırmak için düzeltici faaliyet başlatılır ve etkinliği ölçülür.

Sayfa 5 / 10 2.2. Tedarikçi ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi Tedarikçilerle ilgili şikayet / itirazlar; KALİTEST sertifika yönetmeliği ve logo kullanma talimatına uyulmamasıdır. Şikayeti alan personel, durumu Yönetim Temsilcisi ne bildirir. Yönetim Temsilcisi de durumu kayıt altına aldıktan sonra Belgelendirme Müdürü nün değerlendirmesine ve kararına bırakır. Aşağıda belirtilen kapsamda tedarikçilerle ilgili şikayet / itirazlar oluşabilir; S/N Şikayet tipi Belgelendirme Müdürü kararı 1 Logonun ve belge kullanma hakkının belirlenen kapsam dışında kullanılması En fazla 10 gün içerisinde düzeltici faaliyet istenilir, sonuç olumsuz ise bir ay belgenin askıya alınması, yine olumsuz ise belgenin iptaline 2 Logonun ürün sertifikası gibi yanlış anlamaya sebep olabilecek şekilde kullanılması. Örneğin ürün üzerinde logonun kullanılması 3 Akreditasyon kurumunun logosunun yanlış kullanılması, 4 Tedarikçilerin bağlı veya üye olduğu ilgili oda veya meslek guruplarından gelen şikayet / itiraz ve geri beslemeler 5 Tedarikçi ürününden faydalanan ilgili taraflardan gelen şikayet / itiraz ve geri beslemeler En fazla 10 gün içerisinde düzeltici faaliyet istenilir, sonuç olumsuz ise bir ay belgenin askıya alınması, yine olumsuz ise belgenin iptaline En fazla 10 gün içerisinde düzeltici faaliyet istenilir, sonuç olumsuz ise bir ay belgenin askıya alınması, yine olumsuz ise belgenin iptaline En fazla 1 ay içerisinde düzeltici faaliyet istenilir, sonuç olumsuz ise bir ay belgenin askıya alınması, yine olumsuz ise belgenin iptaline Haklı şikayet ise, müşteri memnuniyetinin devamı esas alınarak; Bir ay içerisinde özel denetim yapılabilir, En fazla 1 ay içinde düzeltici faaliyet istenilebilir sonuç olumsuz ise bir ay belgenin askıya alınması, yine olumsuz ise belgenin iptaline. Bir sonraki denetimde ( gözetim, belge yenileme gibi ) dikkate alınması.

Sayfa 6 / 10 6 Yazılı ve görsel basında tedarikçilerle ilgili uygun olmayan haberlerin çıkması, Bir ay içerisinde özel denetim yapılabilir, En fazla 1 ay içinde düzeltici faaliyet istenilebilir sonuç olumsuz ise bir ay belgenin askıya alınması, yine olumsuz ise belgenin iptaline. Bir sonraki denetimde ( gözetim, belge yenileme gibi ) dikkate alınması. Yukarıda belirtilen durumlarda belgelendirme müdürü objektif delilleri en fazla bir hafta içerisinde değerlendirerek sonuçları ve aldığı kararı tedarikçiye yazılı olarak iletir. Şikayetle ilgili kuruluşun belgelendirilmesi aşamaları geçmişe yönelik olarak gözden geçirilir ve herhangi bir yanlış uygulama veya geliştirilmesi gereken hususlar varsa düzeltici faaliyet için veri teşkil eder. Bu tip şikayetlerin değerlendirilmesinde gizlilik prensibine uyum esastır. Konunun kamuoyuna duyurulmasının gerektiği özel durumlarda ne şekilde ve ne detayda duyurulacağı Kalitest in sorumluluğunda olup, yasal gerekliliklere uygun davranılır. BGYS ile ilgili şikayetler Tedarikçi ile ilgili bir şikayetin alınması üzerine tedarikçi şikayetin sebebini Kalitest e raporlamalıdır. Tedarikçi tarafından alınacak düzeltici faaliyetler aşağıdakileri içermelidir: a) Yasal gereklilik olması durumda ilgili makamların bilgilendirilmesi, b) Uygunluğun sağlanması, c) Tekrarının önlenmesi, d) Bilgi güvenliği ile ilgili olumsuz olayları ve etkilerini değerlendirmek ve azaltmak, e) BGYS nin diğer bileşenleri ile uygun bir etkileşim sağlamak, f) Düzeltici faaliyetin etkinliğini değerlendirmek. Kalitest tarafında BGYS belgeli olan tüm tedarikçiler ISO/IEC 27001 gereklilikleri ile ilgili almış oldukları tüm şikayet ve düzeltici faaliyetleri istendiğinde Kalitest e sunmak zorundadırlar. Ürün Belgelendirme ile ilgili şikâyetler İmalatçı/üretici ile ilgili bir şikâyet alındığında imalatçı/üretici şikâyetin sebebini Kalitest e bildirmek zorundadır. Tedarikçi tarafından alınacak düzeltici faaliyetler aşağıdakileri içermelidir: a) İmalatçının ilgili direktif/mevzuat gereği kamu makamları bilgilendirmesi b) Uygunluğun sağlanması, c) Tekrarının önlenmesi,

Sayfa 7 / 10 95/16/AT Asansör Yönetmeliği Kapsamındaki Denetim ve Muayene Faaliyetleri İle İlgili Şikâyetler Asansör montajcısı firma ile ilgili bir şikâyet alındığında montajcı firma şikâyetin sebebini Kalitest e bildirmek zorundadır. Montajcı firma tarafından alınacak düzeltici faaliyetler aşağıdakileri içermelidir: a) Montajcının 95/16/AT Asansör Yönetmeliği gereği kamu makamlarını bilgilendirmesi b) Uygunluğun sağlanması, c) Tekrarının önlenmesi. 95/16/AT Asansör Yönetmeliği çerçevesinde, Teknik müdür, şikayet konusuna ve alınan/alınacak aksiyonlara ilişkin olarak Sanayi Bakanlığı nı ve tüm ilgili otoritelere bilgi verir. 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği, 98/79/EEC Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği, 90/385/EEC Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Kapsamındaki Denetim ve Muayene Faaliyetleri ile ilgili Şikayetler Ürün veya üretici firma ile ilgili bir şikayet ya da bildirim alındığında Kalitest üretici vasfındaki firmaya durumu yazılı olarak bildirir ve 3 işgünü içinde yazılı cevabı bekler. Gelen cevaba uygun olarak Sağlık Bakanlığına bilgi verir ve sorunun çözülmesi için başlatılacak düzeltme ve düzeltici faaliyetler için Kalitest haberli ara denetim ya da habersiz denetim yapabilir. Sonucu Sağlık Bakanlığı ve üreticiye rapor eder. Şikayetin kaynağına göre; -Cihaz kusuru -Yan etki -Yan etkiye bağlı olay/olaya yakın durum -Saha istişare Bildirimi -Ürün geri çekme -TEMEL GEREKLERİ karşılamadaki yetersizlik ya da eksiklik uzman görüşü alınarak Sağlık Bakanlığına ve firmaya yazılı olarak bildirir. 3. İtirazlar 3.1 Denetim ve muayene sonucuna dair alınan kararlara itirazlar Yazılı veya sözlü gelen bu tip itirazlar, itirazı alan personel tarafından Yönetim Temsilcisi ne ve Belgelendirme Müdürüne bildirilir. Yönetim Temsilcisi tarafından kayıt altına alınarak, Belgelendirme Müdürü ile birlikte hiç vakit harcanmadan Şikayet ve İtiraz Komitesine iletilir. ŞİK (Şikayet ve İtiraz Komitesi) denetim, muayene ve belgelendirme işlemlerinden tamamen bağımsızdır. ŞİK tarafından en fazla bir hafta içerisinde değerlendirilir.

Sayfa 8 / 10 Değerlendirmede; ISO 17021, ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006 gibi sistem belgelendirme standartları ve ilgili kılavuzları ile ürün belgelendirmeye konu olan yeni yaklaşım direktifleri, zorunlu dokümanları, tarafsızlık ve bağımsızlık gibi konular ile TS EN ISO 17020 ve ISO/IEC 17065 Standardı esas alınır. 95/16/AT Asansör Yönetmeliği denetim, muayene ve belgelendirme faaliyetlerinde ek olarak ilgili yönetmelik, mevzuat, kılavuz ile dış kaynaklı doküman listesinde de belirtilen tüm harmonize standartlar baz alınır. Gerekli olması durumunda belgelendirme müdüründen sistem belgelendirme şartları konusunda detaylı bilgi istenilir. Uzman görüşü gereken durumlarda değerlendirmede görev alacak personel son 2 yıl içerisinde itiraza konu olan denetim veya muayene faaliyetlerinin hiçbir aşamasında görev almamış olmalıdır. Değerlendirme sonucunda alınan karar, gerekçeleri ile birlikte (ilgili standart veya prosedüre refere edilerek, gerekli durumda bir nüshasını göndererek) ilgili taraflara yazılı olarak iletilir. 3.2 Denetim sonucunda denetim heyetinin yazdığı majör/minör uygunsuzluk, gözlem veya tavsiye kararına itiraz Denetim heyetinin yazdığı herhangi bir majör/minör uygunsuzluk veya gözlemin veya tavsiye kararının denetlenen tarafından kabul edilmemesi ve imzalanmaması. Bu durumda baş denetçi denetlenene itiraz etme haklarının olduğunu açıklar. Daha sonra bir tutanak hazırlar. Tutanakta konu belirtilir ve denetlenenin imza atmaktan imtina ettiği vurgulanır. Denetlenenden tutanağa imza atması istenilir, eğer atmazsa tek taraflı tutanak imzalanır. Belgelendirme Müdürü itirazı inceler ve en fazla 5 gün içerisinde aldığı kararı ilgili taraflara detaylı gerekçelerle yazılı olarak iletilir. Belgelendirme Müdürü değerlendirme sonucuna göre şu tip kararlar alabilir; Denetim heyeti tavsiye kararının onayına, Denetim heyetinin değiştirilmesi, tekrar tamamen veya kısmen denetimin yapılmasına, Denetim heyetinin tersi yönünde karar verilmesi gibi. Denetlenen firma, Belgelendirme Müdürünün kararına da itiraz etme hakkına sahiptir. Bu durumda madde 3.1 e göre değerlendirme gerçekleştirilir. 3.3 Denetim heyetine itiraz Denetimi gerçekleştirmek üzere atanan denetçilerin öz geçmişleri denetimden önce firmaya elektronik posta veya faks yolu ile iletilir. Denetlenen firmanın denetim heyetinden bir denetçiye ya da hepsine itiraz etme hakkı vardır. İtiraz, gerekçesi ile birlikte yazılı veya sözlü olarak Belgelendirme Müdürüne iletir. Belgelendirme Müdürü denetim prosesini engellemeyecek ve geciktirmeyecek şekilde bu durumu değerlendirir. Denetimin tarafsızlığını, bağımsızlığını ve tutarlılığını riske etmeyecek şekilde değerlendirme yapılır.

Sayfa 9 / 10 İtirazın haklı bulunmasında denetim heyeti değişikliği yapılması operasyon müdüründen istenilir. Yeni heyetin bilgileri teyit için firmaya gönderilir. İtirazın haklı bulunmamasında; bu durum firmaya yazılı olarak iletilir ve denetimle ilgili tekrar teyit istenilir. Firma itirazında ısrarcı olursa, durum Şikayet ve İtiraz Komitesine iletilir. 3.4 Tedarikçi şikayetleri ile ilgili alınan karara itiraz Madde 3.1 göre işlem görür. 4. Şikayet / İtiraz Komitesinin Oluşturulması Kalitest yapmış olduğu faaliyetlerde tarafsızlığın sağlanması ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için; başvuruların kabulünden denetçilerin atanması, denetimin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve belgelendirme kararı gibi denetim ve belgelendirme proseslerinden tamamen bağımsız şikayet ve itiraz komitesini oluşturmuştur. Şikâyet ve itiraz komitesi Şirket Müdürü ve Yönetim Temsilcisi tarafından 3 yıllığına atanır. Şikâyet ve İtiraz komitesi üyelerinin ataması; ilgili sektörü ve/veya hizmet verilen konuyu ilgilendiren bir şikâyet veya itiraz söz konusu olduğunda gerçekleştirilir. Şikâyet ve itiraz komitesi üyeleri için atama kriterleri; En az 3 yıl temsil ettiği sektörde iş tecrübesinin olması, Üniversite veya yüksek okul mezunu, KALİTEST Belgelendirme prosedürleri hakkında bilgi sahibi olması (1 günlük bilgilendirme eğitimi), İlgili standart hakkında genel bilgi sahibi veya tecrübesinin olması Mali baskılardan uzak, profesyonel karar verebilme yeteneğine sahip olması, Tamamen uzman ve profesyonel yapıda olması, Sektörü takip edebilecek nitelikte olması. Şikayet ve itiraz komitesi başkanı komite üyeleri tarafından oy çoğunluğu ile seçilir. Şikayet ve itiraz komitesinin 3 yıllık çalışma dönemi sonunda, şirket müdürü tarafından aksi karar verilmediği sürece takip eden üç yıllığına tekrar yenilenir. 5. Şikayet ve İtiraz Komitesinin Çalışması Komitenin çalışma kapsamı KALİTEST belgelendirme ve denetim proseslerinin herhangi bir aşamasında gelen itirazların tarafsızlık ve gizlilik prensiplerine uyarak değerlendirilmesidir. Yazılı, sözlü veya internet aracılığı ile gelen tüm itirazlar Yönetim Temsilcisi tarafından kayıt altına alınarak, kendi tavsiye değerlendirme görüşü ile birlikte şikayet ve itiraz komitesine iletilir. Komite Başkanı itirazla ilgili alt komite sorumlusunu belirler.

Sayfa 10 / 10 Alt komite sorumlusu gerekli olması durumunda ilgili taraflardan görüş ve bilgi alarak değerlendirme yapar ve sonucu komite başkanına iletir. Komite başkanının onayından sonra görüş ilgili taraflara yayınlanır. İtiraz ve şikayet komitesi kararları oybirliği ile verilir. Değerlendirme sonucunda KALİTEST ten kaynaklanan eksiklik var ise belgelendirme müdüründen düzeltici faaliyet istenir. Alınan kararın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin takibi komite başkanı tarafından yapılır. Olumsuz olan sonuçlarda yeni düzeltici faaliyet istenir. İLGİLİ DOKÜMAN: ISO/PAS 17003 Şikayet ve İtirazların değerlendirilmesi Komite değerlendirme yaparken, Kalitest in; Akreditasyon standartlarına uyma, Tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalma, Denetçilerin yetkin olması, Denetimlerin tedarikçi sisteminin müşteri şartlarını karşılayabilecek, sürdürebilecek ve sistemi sürekli iyileştirebilecek yeterlilikte olup olmadığını ölçecek olması, Denetimlerin tedarikçi sistemine katma değer sağlayacak nitelikte olması, Tedarikçinin herhangi gurup veya dernek üyeliği ve belgeli tedarikçi sayısına bakılmaksızın hizmetlerin kolayca ulaşması, Politika ve prosedürlere uygun uygulama, Belge ve logonun kullanımı, gibi kriterler esas alınır. Şikayet ve itirazların değerlendirilmesi prosedürü Kalitest web sayfasında ilgili tarafların bilgisine açılmıştır.