TC. BURDUR VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 2016
Burdur Millî Eğitim Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Performans Programı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Maliye Bakanlığı nın 08.04.2014 tarihli ve 3082 sayılı Genelgesi nin 5 inci maddesi gereğince, Burdur Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı na göre hazırlanmıştır. 1
En önemli ve feyizli görevlerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. Geçmişte sayısız medeniyet kurmuş milletin çocukları olduğumuzu ispat etmek için yapmamız lazım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz; bugüne ve yarına bırakılmış daha büyük işlerimiz vardır. Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız. Ancak geleceği düşünebilen milletler yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuşur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2
VALİ BEY İN SUNUŞU Çok hızlı değişim ve dönüşümlerin yaşandığı dünyamızda kamu kurum ve kuruluşların işlevlerini verimli bir şekilde sürdürebilmeleri, kamu kaynaklarının stratejik önceliklere göre etkin kullanılmasını gerektirmektedir. Kamu yönetimi ilke olarak çağdaş gelişmeleri yakinen takip edip, uyarlamak durumunda olan bir disiplindir. Bu kapsamda yapılacak önemli yenilikler kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, hesap verebilirliğin güçlendirilmesi ve saydam bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi gibi prensipler kamu yönetimi alanında ön plana çıkmaya başlamıştır. Sıralanan hususlar kamu yönetiminin tüm alanlarında olduğu gibi mali kısmında da ülkemizde dikkate alınmış ve bu çerçevede yeni bir yapılandırma yapmak amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uygulamaya konulmuştur. 5018 sayılı Kanun ile yönetim sistemimize giren konulardan biri, performans esasına dayalı bütçeleme sisteminin araçlarından, stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla, kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. Kurumların yıllık olarak gerçekleştirmeyi öngördüğü faaliyetleri içeren performans programları; idare bütçelerinin belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına katkı sağlamakta, sistematik veri toplama ve sonuçları analiz etme alışkanlığı kazandırarak ve kuruluşlarda katılımcı yönetişimi geliştirmektedir. Planlı üretimde, politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma, uygulamayı izleme açısından kamu kuruluşlarının sorumluluk almalarını ve katılımlarını zorunlu hale getirmektedir. Söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinde stratejik planlama temel bir araçtır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile plana dayalı, öngörülebilir, şeffaf, ölçülebilir, hesap verilebilir, raporlanabilir bir bütçeleme işlevi oluşturulabilecektir. Yeni kamu yönetim anlayışı gereği olarak; Burdur Millî Eğitim Müdürlüğü 2016 yılı Performans Programı hazırlanması, takibi, değerlendirilmesi sürecinde başta İl Millî Eğitim Müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. 3 Hasan KÜRKLÜ Burdur Valisi
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NÜN SUNUŞU Günümüzde ekonomi, eğitim, kültür ve iş sahasında çok hızlı değişmeler görülmektedir. 21. Yüzyılda dünyadaki bu değişme ve gelişmelere ayak uydurabilmek, çağı yakalayabilmek, hatta çağın ilerisine geçebilmek ancak planlı ve programlı bir çalışma disipliniyle mümkün olacaktır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile performans esaslı bütçeleme sisteminin temellerini oluşturan stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları kamu yönetiminde plana dayalı, öngörülebilir, şeffaf, ölçülebilir, hesap verilebilir, raporlanabilir bir bütçeleme işlevi oluşturulabilecektir. Bu sürecin temel amacı, örgütsel ve çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak örgütün geleceğine ilişkin bir yol çizmektir. Stratejik plan temel alınarak hazırlanan ve yıllık hedeflerimizin belirlendiği performans programında; kurumumuzun belirlediği amaçlara ulaşabilmek için, uygulanacak stratejiler, kullanılacak kaynaklar ve dikkat edilmesi gereken noktalar belirlenir. Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü önümüzdeki 2015-2019 yıllarını kapsayan gerçekleştireceği hedeflerine ulaşmak için bir stratejik plan yapmıştır. Bu stratejik plan kurumumuzu daha iyiye götürmek, mevcut olan imkânları daha iyi şartlara taşımak, olası tehditleri bertaraf etmek için önlemler almak, insan kaynaklarının ve finansal girdilerin nasıl kullanılacağını belirlemek, kurumun önceliklerine göre bu hedefleri sıralamak gibi birçok bileşenden oluşmaktadır. Stratejik plan temel alınarak hazırlanan performans programları; kurumumuzu minik adımlarla büyük hedeflere ulaştıracak olmasından dolayı önem arz etmektedir. 2016 Mali Yılı Performans Programı müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planına uygun olarak hazırlanmıştır. Müdürlük olarak 2016 yılında öncelik vereceğimiz performans hedeflerimiz ve bu hedeflere ilgili yapılacak faaliyetler ile bu faaliyetler için gerekli maliyetler belirlenmiştir. 2016 Mali Yılı Performans Programı nda yer alan hedeflerin, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kuruluş amacına ve toplumun eğitimden beklediği işlevlere katkı sağlaması dileğiyle bu programın hazırlanmasında başta AR-GE birimi olmak üzere emeği geçen müdürlük personeline teşekkür ederim. Mahmut BAYRAM İl Milli Eğitim Müdürü 4
İÇİNDEKİLER VALİ BEY İN SUNUŞU... 3 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN SUNUŞU... 4 I.BÖLÜM... 6 GENEL BİLGİLER.....6 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 7 1.2. Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı... 8 1.2.1. Örgün Eğitim.....8 1.2.2. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim.....8 1.2.3. Ortaöğretim... 8 1.2.4. Yaygın Eğitim...8 1.3. Teşkilat Yapısı...10 1.4. Fiziksel Kaynaklar......13 1.4.1. Sosyal Tesisler... 13 1.4.2. Telefon / Faks / Bilgiye Abonelik Sistemleri.....13 1.5. İnsan Kaynakları...14 II. BÖLÜM...... 15 2.1.1. Millî Eğitim Müdürlüğü nün Misyonu....16 2.1.2. Millî Eğitim Müdürlüğü nün Vizyonu... 16 2.1.3. 2015 2019 Stratejik Planında Yer Alan Stratejik Amaçlar... 16 2.2. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler...16 2.2.1. Millî Eğitim Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Performans Hedefleri......16 III. BÖLÜM... 19 PERFORMANS HEDEFLERİ VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİN TABLOSU...20 3.1.Performans Hedefleri, Göstergeleri ve Faaliyet Tabloları... 20 3.2.İdare Performans Tablosu......88 5
3.1.Sorumlu Harcama Birimleri..... 90 6
1.1) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1) Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedeni, zihni, ahlaki, manevi, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak, güncellemek; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek. 2) Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejileri belirlemek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek. 3) Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek. 4) Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve koordine etmek. 5) Kız öğrencilerin, özürlülerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek. 6) Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek. 7) Yükseköğretim kurumları dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açmak, açılmasına izin vermek ve denetlemek. 8) Yurtdışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim alanındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek. 9) Yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve düzenlemelerini hazırlamak. 10) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program ve denklik derecelerinin belirlenmesi ile yönetmeliklerinin hazırlanmasında işbirliğinde bulunmak. 11) Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 7
1.2. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI Türk millî eğitim sistemi, bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve bir bütünlük içinde örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. 1.2.1. Örgün Eğitim Örgün eğitim, belirli yaş grubunda ve aynı seviyedeki bireylere göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında yapılan düzenli eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. 1.2.2. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Okul öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak, ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar. Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabildikleri gibi, gerekli görülen yerlerde ilköğretim okuluna bağlı ana sınıfları hâlinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfı olarak da açılabilmektedir. Okul öncesi eğitimin amacı; millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, çocukların beden, zihin, duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını, onların ilköğretime hazırlanmasını, şartları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme zemini temin edilmesini, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamaktır. İlköğretim, 6 14 yaş grubundaki çocukların eğitim öğretimini kapsar. İlköğretimin amacı; Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, her Türk çocuğunun iyi birer vatandaş olabilmesi için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını, millî ahlâk anlayışına uygun olarak yetişmesini, ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. İlköğretim kurumları dört yıl ilk 4 yıl ortaokullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir. 1.2.3. Ortaöğretim Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir. İlköğretimini tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci 8
ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkânlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir. Ortaöğretimin amaç ve görevleri; millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, öğrencilere asgarî ortak bir genel kültür vermek, birey ve toplum sorunlarını tanıtmak ve çözüm yolları aramak, ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda hem yükseköğretime hem de mesleğe veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. Ortaöğretim kurumlarının öğrenim süresi uygulanan programın özelliğine göre, Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. 1.2.4. Yaygın Eğitim Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinde bulunan veya bu kademelerden birinden ayrılmış olan bireylere ilgi ve ihtiyaç duydukları alanda örgün eğitim yanında veya dışında; Okuma-yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak, Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak, Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak, Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve teşkilatlanma anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak, İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek, Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak, Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birbirini tamamlayacak, gereğinde aynı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü imkânlarından yararlanacak biçimde bir bütünlük içinde düzenlenir. Yaygın eğitim; halk eğitimi, mesleki eğitim ve uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilmektedir. Genel, mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmî, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyon Millî Eğitim Müdürlüğünce sağlanır. 9
1.3) TEŞKİLAT YAPISI Teşkilatımız hizmetlerini Merkez İlçede İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 10 ilçede ise İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla vermektedir. İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, hizmetin özelliklerine göre şubeler ve bürolar ile kurul ve komisyonlardan meydana gelir. 1.3.1) İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teşkilatı Müdürlüğümüzde; 1 Milli Eğitim Müdürü, 2 Müdür Yardımcısı, 6 Şube Müdürü, 1 Maarif Müfettişleri Başkanı, 1 Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcısı, 11 Eğitim Denetmeni, 1 Sivil Savunma Uzmanı, 14 Şef, 3 Bilgisayar İşletmeni, 29 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 15 Memur, 1 Bilgisayar Mühendisi, 4Tekniker, 4 Teknisyen, ve 21 Hizmetli görev yapmaktadır. MAHMUT BAYRAM MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ Süleyman ÇAKICI İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin ÇETİNKAYA İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Akif TEMİZ İl Milli Eğitim Şube Müdürü Dr. Abdulkadir IŞIK İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan KAHRAMAN İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fahrettin TÜRK İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özer UNAT İl Milli Eğitim Şube Müdürü Halil DOĞAN İl Milli Eğitim Şube Müdürü 10
1.3.2) İlçe Mili Eğitim Müdürlükleri Teşkilat Yapısı İLÇE ADI BUCAK ÇAVDIR İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan DİNÇ Ahmet ACAR İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Resul ÇEVİK Abdullah GÜVEN İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selman EKİCİ Remzi DEMİRDĞ İLÇE ADI ÇELTİKÇİ ALTINYAYLA İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami KOTAN Duran SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Arif TOKLU Cemal YILDIRIM İLÇE ADI KEMER AĞLASUN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa ÖVEN Turan ŞAHİN İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer ŞAHİN Barış KILIÇ İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İLÇE ADI KARAMAN TEFENNİ İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim OĞUZ İzzet ŞAHİN İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü H. Levent BALABAN İsa ÜLKER İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ethem BEKTAŞ Mustafa YAPRAK İLÇE ADI GÖLHİSAR YEŞİLOVA İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah KARAPINAR Salih EREN İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sezai SELÇUK Mehmet KUTLUCA 11
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatma KESİCİ Mustafa YILMAZ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN BÖLÜMLERİ 1. Maarif Müfettişleri Başkanlığı 2. Temel Eğitim Bölümü 3. Orta Öğretim Bölümü 4. Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 5. Din Öğretimi Bölümü 6. Özel Öğretim Bölümü 7. Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü 8. Hayat Boyu Öğrenme Bölümü 9. Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Bölümü 10. Strateji Geliştirme Bölümü 11. Hukuk Bölümü 12. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 13. Destek Bölümü 14. İnşaat ve Emlak Bölümü 15. Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Bölümü 1.3.3) Personel Durumu (İl Geneli) PERSONEL DURUMU UNVAN SAYISI UNVAN SAYISI Maarif Müfettişi 13 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 83 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 2 Şoför 6 İlçe Milli Eğitim Müdürü 10 Programcı 1 Şube Müdürü 19 Mimar 1 Eğitim Uzmanı 8 Mühendis 10 Sivil Savunma Uzmanı 1 Teknisyen (Özelleştirme) 4 Usta Öğretici 5 Teknisyen (THS) 20 Şef 35 Tekniker (Özelleştirme) 2 Şef (Özelleştirme) 2 Hemşire 4 Sayman (Döner Sermaye) 4 Hizmetli 290 Memur 89 Aşçı 1 Ambar Memuru 2 Bekçi 2 Daktilograf 1 Avukat 2 Bilgisayar İşletmeni 6 Öğretmen 3834 TOPLAM 4450 12
1.4) FİZİKSEL KAYNAKLAR Sıra No Fiziksel Kaynaklar Sosyal Tesisler 1 Taşıt Sayısı 6 2 Müdürlüğümüz Lojman Sayısı 5 3 Müdürlüğümüz Öğretmenevi sayısı 1 Sayı Fiziksel Kaynaklar Sıra Bilgi Teknoloji Sistemleri Sayı No 1 Data Show 3 2 Fotokopi Makinesi 161 3 Hoparlör 231 4 Lazer Yazıcı 330 5 Line Printer 11 6 Mikrofon 127 7 Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı 21 8 Nokta Vuruşlu Yazıcı 15 9 Optik okuyucu 3 10 Projeksiyon 446 11 Tarayıcı 69 12 Telefon Hattı Sayısı 94 13 Tepegöz 45 14 UPS 15 15 Video Kamera 80 16 Web Cam 30 17 Bordro Muhasebe Yazılımları 3 18 Eğitim Yazılımları 80 19 Ofis Yazılımları 88 20 Okul Yönetim Yazılımları 16 21 ADSL 75 22 Başvurusu var 3 23 Dial-Up (Telefon) 22 13
24 Fiber 4 25 Kablo TV Üzerinden İnternet 1 26 Turpak X.25 1 27 Uydu 7 1.5) İNSAN KAYNAKLARI MİLLİ EĞİTİM KADROLARININ DOLU/ BOŞ DAĞILIMI Sınıfı Toplam Serbest Kadro Dolu Kadro Boş Kadro Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 3 2 1 Eğitim / Öğretim - 3834 - Genel İdare Hizmetleri 407 276 131 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 12 4 8 Teknik Hizmetler Sınıfı 48 41 7 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 361 293 68 MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE ÖĞRENİM BİLGİLERİ AÇIKLAMA Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Eğitim / Öğretim Genel İdare Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM Doktora - 1 1 - - - 2 Yüksek Lisans - 320 11-1 - 332 Lisans 2 3246 80 1 16 1 3346 Ön Lisans - 168 67 2 10 1 248 Enstitü - 98 2 - - - 100 Lise - 1 106 1 14 69 191 Ortaokul - - 5 - - 133 138 İlkokul - - 4-89 93 TOPLAM 2 3834 276 4 41 293 4450 14
15
2.1) AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ VE HEDEFLER 2.1.1) Milli Eğitim Müdürlüğü nün Misyonu Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda örgün ve yaşam boyu eğitimde, yurttaşlık bilincini geliştirici çağdaş eğitim hizmeti sunmaktır. 2.1.2) Milli Eğitim Müdürlüğü nün Vizyonu Türk millî eğitimine özgün katkılar yaparak, eğitim-öğretimde model il olmaktır. 2.1.3) 2015/2019 Stratejik Planında Yer Alan Amaç Ve Hedeflerimiz: 1) Eğitimde başta engelli bireyler ve kız çocukları olmak üzere bireyin eğitimden yararlanmasını sağlamak, her bireye eşit imkanlar sunmak, ortak bir kriter oluşturularak bilgiyi somuta dönüştüren, gelişime açık bireyler yetiştirmek. 2) Her yaştan bireyin akademik başarılarıyla beraber sportif, sanatsal ve sosyal yönlerini yetenekleri doğrultusunda destekleyerek soyut bilgileri somutlaştıran, özgüven ve sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek mutlu bireyler yetiştirmek. 3) Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. 2.2) Performans Hedef ve Gösterge İle Faaliyetleri 2.2.1. Millî Eğitim Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Performans Hedefleri 1. Stratejik Amaç 1, Stratejik Hedef 1: 2016 yılı sonuna kadar, 36-48 ay okulöncesi okullaşma oranını %45 e, 48-60 ay okulöncesi okullaşma oranını %56 ya, 60-72 ay okulöncesi okullaşma oranının %78 e çıkarmak 2. Stratejik Amaç 1, Stratejik Hedef 1: ilkokul ve ortaokul okullaşma oranını %96 ya, ortaöğretimde okullaşma oranını %86 ya çıkarmak 3. Stratejik Amaç 1, Stratejik Hedef 1: 2016 yılı sonuna kadar özel öğretimde okulöncesi okullaşma oranını %4 e, ilkokulda ve ortaokulda okullaşma oranını % 2,5 e, ortaöğretimde okullaşma oranını %6 ya çıkarmak. 4. Stratejik Amaç 1, Stratejik Hedef 1: Hayat Boyu Öğrenme kapsamında açılan kurslara katılım oranını %6 ya çıkarmak. 5. Stratejik Amaç 1, Stratejik Hedef 1: 2016 yılında eğitim öğretimin tüm kademelerinde 10 ve üzeri devamsızlık oranlarını; ilköğretimde%2,5 e, Genel 16
Ortaöğretimde%27 ye, Mesleki Teknik Eğitimde %22 ye, Anadolu İmam Hatip Liselerinde %8 e oranında azaltmak. 6. Stratejik Amaç 1, Stratejik Hedef 1: 2016 yılında okul terk oranını; Genel Ortaöğretimde %1,5 e, Mesleki Teknik Eğitimde %8 e, Anadolu İmam Hatip Liselerinde %8 e düşürmek. 7. Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 1: 2016 yılında öğrencilerin TEOG sınavındaki, not ortalamalarını; Fen ve Teknoloji 62 ye, İngilizce 52 ye, Matematik 48 e, Türkçe 70 e, Sosyal Bilgiler 64 e, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 83 e yükseltmek. 8. Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 1: 2016 yılında öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanındaki faaliyetlere katılım oranını, İlköğretim %20 ye, Genel Ortaöğretimde %34 e, Mesleki Teknik Eğitim %19 a, Anadolu İmam Hatip Liselerinde %12 ye çıkartmak. 9. Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 1: 2016 yılında onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranını, İlköğretimde %13 e, İmam Hatip Ortaokulunda %14 e, Genel Ortaöğretimde %22 ye, Mesleki Teknik Eğitimde %14 e, Anadolu İmam Hatip Liselerinde %12 e çıkartmak. 10. Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 1: 2016 yılında takdir belgesi alan öğrenci oranını İlköğretimde %62 ye, İmam Hatip Ortaokulunda %46 ya, Genel Ortaöğretimde %22 ye, Mesleki Teknik Eğitimde %29, Anadolu İmam Hatip %17 ye çıkartmak. 11. Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 1: 2016 yılında teşekkür belgesi alan öğrenci oranını İlköğretimde %42 ye, İmam Hatip Ortaokulunda %35 e, Genel Ortaöğretimde%30 a, Mesleki Teknik Eğitimde %29 a, Anadolu İmam Hatip Liselerinde %18 e çıkartmak. 12. Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 1: Değerlerimizle Değerliyiz projesi kapsamında tüm okulların faaliyet yapmasını sağlamak. 13. Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 1: 2016 yılında Beyaz Bayrak sertifikasına sahip okul sayısını 38 e, Beslenme Dostu Okul sertifikasına sahip olan okul sayısını 9 a çıkartmak. 14. Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 1: 2016 yılında yükseköğretime yerleşme oranını %59 a çıkartmak. 15. Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 1: Öğrenci başına okunan kitap sayısını, İlköğretimde34 e, İmam Hatip Ortaokullarında 15 e Genel ortaöğretimde 18 e, Mesleki Teknik Eğitimde 42 ye, Anadolu İmam Hatip Lisesinde 8 e çıkartmak. 16. Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 2: 2016 yılında mesleki eğitim veren okullardan, mezun olan öğrencilerin istihdam edilme oranını %26 ya çıkartmak. 17. Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 2: 2016 yılında mesleki eğitim veren okullarda beceri eğitimini işletmelerde yapan öğrenci oranını 95 e çıkartmak. 18. Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 2: 2016 yılında mesleki eğitim veren okullardan mezun olan öğrencilerin yükseköğretimde yerleşme oranını 53 e çıkartmak. 19. Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 2:. Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında açılan mesleki kurs sayısını 395 e, kurslara katılım oranını%4,3 e çıkartmak. 20. Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 3: : Uluslararası hareketlilik programlarına katılan öğretmen sayısını 50 ye, öğrenci sayısını 50 ye çıkarmak 21. Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 3: Dyned Yabancı dil uygulamalarının uygulandığı okul-öğrenci-öğretmen oranlarını %80 e çıkartmak. 22. Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 3: etwininng portalına kayıtlı öğretmen sayısını 80 e, proje sayısını 40 a ve etwinning projesi kapsamında verile eğitim sayısını 8 e çıkartmak. 17
23. Stratejik Amaç 2, Stratejik Hedef 3: etwinning projesi kapsamında kalite etiketi alan öğretmen/etiket sayısını 6 ya, Avrupa kalite etiketi sayısını 2 ye çıkarmak. 24. Stratejik Amaç 3, Stratejik Hedef 1: 2016 yılında ilimizde görev yapan öğretmenlerin hizmetiçi eğitime katılan personel sayısını 3000 e, ilimizde düzenlenen hizmetiçi eğitim sayısını 110 a çıkartmak. 25. Stratejik Amaç 3, Stratejik Hedef 1: İlimizde görev yapan personelin Yüksek Lisans yapan personel sayısına oranını %6,5 e çıkartmak. 26. Stratejik Amaç 3, Stratejik Hedef 1: Sivil Savunma birimi tarafından rehberlik ve denetimi yapılan okul sayısını 45 e çıkartmak. 27.Stratejik Amaç 3, Stratejik Hedef 2: Donatımı yapılan okul tesisi sayısını 47 e çıkartmak. 28. Stratejik Amaç 3, Stratejik Hedef 2: Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan birimlere ait ihtiyaçlarını karşılama oranını %100 olarak devam ettirmek. 29. Stratejik Amaç 3, Stratejik Hedef 2: 2016 yılında kalite standartlarına göre açılan yurt sayısını 28 e çıkarmak. 30. Stratejik Amaç 3, Stratejik Hedef 2: Kişisel koruyucu donanımları ve standart iş kıyafetleri oluşturulan alan/dal sayısını %5 e çıkartmak. 31. Stratejik Amaç 3, Stratejik Hedef 3: 2016 yılında Maarif Müfettişlerimiz tarafından Rehberlik ve denetimi yapılan okul kurum sayısını350 yeçıkartmak, zayıf yöne çıkan kurum ve zayıf yönü iyileştirilen kurum sayısını 110 a indirmek. 32. Stratejik Amaç 3, Stratejik Hedef 3: Stratejik Planda yer ala hedeflere ulaşma konusunda birimlerin- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri- Okul performanslarını ortaya koyan izleme raporlarının sayısını 283 olarak devam ettirmek. 18
19
3.1) 2016 YILI PERFORMANS HEDEFLERİ, GÖSTERGELERİ VE FAALİYET MALİYET TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-1 Stratejik Hedef-1 Performans Hedefi-1 Eğitimde başta engelli bireyler ve kız çocukları olmak üzere bireyin eğitimden yararlanmasını sağlamak, her bireye eşit imkanlar sunmak, ortak bir kriter oluşturularak bilgiyi somuta dönüştüren, gelişime açık bireyler yetiştirmek. Yetenekleri doğrultusunda plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitim ve öğretiminin her kademesinde tüm bireylerin katılımını ve tamamlama oranlarını artırmak. Okul öncesi okullaşma oranını 36-48 ay okullaşma oranını %45 e, 48-60 ay okullaşma oranını %56 ya, 60-72 ay okullaşma oranını %78 e çıkarmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 3-5 yaş okul öncesi okullaşma oranı 42,36 44 45 2 4-5 yaş okul öncesi okullaşma oranı 53,84 55 56 3 5 yaş okul öncesi okullaşma oranı 75,83 77 78 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Toplam 1 2 Okul öncesi eğitimde okullaşma oranını artırmak için velilere ve okul öncesi okul müdürlerine yönelik seminerlerin yapılması. Özel çocuklar için özel yöntemler projesi ile okulöncesi çağında olan engelli bireyler için Montessori sınıfları oluşturularak engelli bireylerin okul öncesi eğitime kazandırılacaktır. 20.000 0 20.000 101.000 0 101.000 Genel Toplam 121.000 20
FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-1 Okul öncesi okullaşma oranını 36-48 ay okullaşma oranını %45 e, 48-60 ay okullaşma oranını %56 ya, 60-72 ay okullaşma oranını %78 e çıkarmak. Faaliyet Adı-1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Erken Eğitim, Erken Gelişim faaliyeti ile Okul öncesi eğitimde okullaşma oranını artırmak için velilere ve okul öncesi okul müdürlerine yönelik seminerlerin yapılması. Temel Eğitim Şube Müdürlüğü Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 10.000 02 03 SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 10.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 20.000 21
FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-1 Faaliyet Adı-2 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod Okul öncesi okullaşma oranını 36-48 ay okullaşma oranını %45 e, 48-60 ay okullaşma oranını %56 ya, 60-72 ay okullaşma oranını %78 e çıkarmak. Özel Çocuklar İçin Özel Yöntemler projesi ile kurumlara Temel Eğitim Şube Müdürlüğü, Özel eğitim Şube Müdürlüğü Ödenek 01 Personel Giderleri 3000 02 03 SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 98.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 101.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 101.000 22
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-1 Stratejik Hedef-1 Performans Hedefi-2 Eğitimde başta engelli bireyler ve kız çocukları olmak üzere bireyin eğitimden yararlanmasını sağlamak, her bireye eşit imkanlar sunmak, ortak bir kriter oluşturularak bilgiyi somuta dönüştüren, gelişime açık bireyler yetiştirmek. Yetenekleri doğrultusunda plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitim ve öğretiminin her kademesinde tüm bireylerin katılımını ve tamamlama oranlarını artırmak. 2016 yılında ilkokul ve ortaokul okullaşma oranını %96 ya, ortaöğretim okullaşma oranını %86 ya çıkarmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 İlkokulda net okullaşma oranı 91,76 95 96 2 Ortaokulda net okullaşma oranı 91,76 95 96 3 Ortaöğretimde net okullaşma oranı 86.48 85,89 86 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Toplam 1 Öğrenci velilerine yönelik bilgilendirme toplantıları yaparak öğrencilerin, eğitim öğretime erişimi artırılacaktır. 10.000 0 10.000 Genel Toplam 10.000 23
FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-2 2016 yılında ilkokul ve ortaokul okullaşma oranını %96 ya, ortaöğretim okullaşma oranını %86 ya çıkarmak. Faaliyet Adı-3 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod Bilgilendirme Toplantıları Temel Eğitim Şube Müdürlüğü, Orta Öğretim Şube Müdürlüğü, Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Mesleki Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü Ödenek 01 Personel Giderleri 10.000 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000 24
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-1 Stratejik Hedef-1 Performans Hedefi-3 Eğitimde başta engelli bireyler ve kız çocukları olmak üzere bireyin eğitimden yararlanmasını sağlamak, her bireye eşit imkanlar sunmak, ortak bir kriter oluşturularak bilgiyi somuta dönüştüren, gelişime açık bireyler yetiştirmek. Yetenekleri doğrultusunda plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitim ve öğretiminin her kademesinde tüm bireylerin katılımını ve tamamlama oranlarını artırmak. Özel öğretimde okulöncesi okullaşma oranını %4 e, ilkokul ve ortaokul okullaşma oranını %2,5 e ortaöğretim okullaşma oranını %6 ya çıkarmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Okulöncesi eğitimde özel öğretimin payı %2,29 %4,4 %4 2 İlkokulda eğitimde özel öğretimin payı %1,6 %2,09 %2,5 3 Ortaokulda eğitimde özel öğretimin payı %1,6 %2,2 %2,5 4 Ortaöğretimde eğitimde özel öğretimin payı %1,7 %5,3 %6 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Toplam 1 Özel okulların görünürlüğünü ve bilinirliğini sağlamak amaçlı okulların tanıtımları yapılacaktır. 0 50.000 50.000 Genel Toplam 50.000 25
FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-3 Özel öğretimde okulöncesi okullaşma oranını %4 e, ilkokul ve ortaokul okullaşma oranını %2,5 e ortaöğretim okullaşma oranını %6 ya çıkarmak. Faaliyet Adı-4 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod Tanıtımlarının Yapılması Özel Öğretim Şube Müdürlüğü Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 50.000 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000 26
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-1 Stratejik Hedef-1 Performans Hedefi-4 Eğitimde başta engelli bireyler ve kız çocukları olmak üzere bireyin eğitimden yararlanmasını sağlamak, her bireye eşit imkanlar sunmak, ortak bir kriter oluşturularak bilgiyi somuta dönüştüren, gelişime açık bireyler yetiştirmek. Yetenekleri doğrultusunda plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitim ve öğretiminin her kademesinde tüm bireylerin katılımını ve tamamlama oranlarını artırmak. 2016 yılında Hayat Boyu öğrenmeye katılım oranını %6 oranında artırmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Halk eğitim merkezlerince açılan kurslara katılım oranını %3,08 %5,2 %6 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Toplam 1 Halk eğitim Merkezlerince Açılan Kurslarla ilgili Afiş Broşür Hazırlanması 30.000 0 30.000 Genel Toplam 30.000 27
FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-4 Faaliyet Adı-5 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 2016 yılında Hayat Boyu öğrenmeye katılım oranını %6 oranında artırmak. Halk eğitim tarafından yapılan faaliyetlerin/ kursların tanıtımların yapılması Hayat Boyu Öğrenme Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000 28
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-1 Stratejik Hedef-1 Performans Hedefi-5 Eğitimde başta engelli bireyler ve kız çocukları olmak üzere bireyin eğitimden yararlanmasını sağlamak, her bireye eşit imkanlar sunmak, ortak bir kriter oluşturularak bilgiyi somuta dönüştüren, gelişime açık bireyler yetiştirmek. Yetenekleri doğrultusunda plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitim ve öğretiminin her kademesinde tüm bireylerin katılımını ve tamamlama oranlarını artırmak. 2016 yılında örgün eğitimde 10 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranını her kademe düzeyinde azaltmak. 2016 yılında 10 gün ve üzeri devamsızlık oranını ilköğretimde %2,5, Genel Ortaöğretim de %21.35, İmam Hatip Liselerinde %15.25, Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde %19.06 oranına düşürmek. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 İlköğretimde 10 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı %3,41 %3 %2,5 2 Genel ortaöğretimde 10 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı % 33.62 % 27.94 % 27 3 4 Mesleki ve Teknik ortaöğretimde 10 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı Anadolu İmam Hatip Liselerinde 10 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı %19,83 %22,60 %22 % 21.84 % 21 % 20 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Toplam 1 2016 yılı içinde öğrencilerin devamsızlık nedenlerini öğrenebilmek ve gerekli önlemleri alabilmek için devamsızlık anketleri düzenlenecektir 11.000 0 11.000 Genel Toplam 11.000 29
FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-5 2016 yılında örgün eğitimde 10 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranını her kademe düzeyinde azaltmak. Faaliyet Adı-6 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod Devamsızlık Anketleri Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki Teknik Eğitim, Din öğretimi Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 11.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 11.000 30
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-1 Stratejik Hedef-1 Performans Hedefi-6 Eğitimde başta engelli bireyler ve kız çocukları olmak üzere bireyin eğitimden yararlanmasını sağlamak, her bireye eşit imkanlar sunmak, ortak bir kriter oluşturularak bilgiyi somuta dönüştüren, gelişime açık bireyler yetiştirmek. Yetenekleri doğrultusunda plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitim ve öğretiminin her kademesinde tüm bireylerin katılımını ve tamamlama oranlarını artırmak. 2016 yılında okul terkini Genel Ortaöğretimde%1,5 e, Mesleki Teknik Eğitim ve Anadolu İmam hatip Liselerinde %8 e, oranında azaltmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Genel Ortaöğretimde %2,3 %1,9 %1,5 2 Mesleki ve Teknik Eğitimde %8,5 %8,6 %8 3 Anadolu İmam Hatip Liselerinde %8,4 %8,4 %8 Faaliyetler 1 Rehberlik öğretmenleri ve idarecilerle işbirliği yapılarak riskli grupta bulunan öğrenciler, sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi sağlanacaktır. Kaynak İhtiyacı Toplam 50.000 0 50.000 Genel Toplam 50.000 31
FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-6 2016 yılında okul terkini Genel Ortaöğretimde%1,5 e, Mesleki Teknik Eğitim ve Anadolu İmam hatip Liselerinde %8 e, oranında azaltmak. Faaliyet Adı-7 Öğrencilerin Yönlendirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki Teknik Eğitim, Din öğretimi Ödenek 01 Personel Giderleri 15.000 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 35.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 32
Stratejik Amaç-2 Stratejik Hedef-2.1 Performans Hedefi-7 Her yaştan bireyin akademik başarılarıyla beraber sportif, sanatsal ve sosyal yönlerini yetenekleri doğrultusunda destekleyerek soyut bilgileri somutlaştıran, özgüven ve sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek mutlu bireyler yetiştirmek. Bireylerin akademik başarılarını arttırmak, bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine yönelik sportif ve sosyal faaliyetlerin sayısını ve bu faaliyetlere katılım oranını plan dönemi sonuna kadar arttırmak. 2016 yılında öğrencilerin TEOG sınavında not ortalamalarını, İngilizce 52, Matematik 48,Türkçe 70, Fen Teknoloji 62, Sosyal Bilgiler 64, Din Kültürü Ahlak Bilgisi 83 e çıkartmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 İngilizce 42,63 50,02 52 2 Matematik 51,13 47,42 48 3 Türkçe 67,7 69,29 70 4 Fen ve Teknoloji 61,81 61,54 62 5 Sosyal Bilgiler 62,06 63,27 64 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 70,18 82,02 83 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Toplam 1 Destekleme Kursları yapılacaktır. 536.976 0 536.976 2 Sınav Koçluğu projesi uygulanarak öğrencilerin hedefler koymaları ve başarabilme konusunda motivasyonlarının yükseltilmesi sağlanacaktır. 50.000 0 50.000 Genel Toplam 586.976 FAALİYET MALİYET TABLOSU 33
Performans Hedefi-7 Faaliyet Adı-8 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 2016 yılında öğrencilerin TEOG sınavındaki tüm derslerde başarı ortalamalarını artırmak. Yetiştirme ve Destekleme kursları Temel Eğitim, Destek Hizmetleri Ödenek 01 Personel Giderleri 536.976 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 536.976 FAALİYET MALİYET TABLOSU 34
Performans Hedefi-7 2016 yılında öğrencilerin TEOG sınavındaki tüm derslerde başarı ortalamalarını artırmak. Faaliyet Adı-9 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod Sınav Koçluğu projesi uygulanarak öğrencilerin hedefler koymaları ve başarabilme konusunda motivasyonlarının yükseltilmesi sağlanacaktır. Temel Eğitim, Destek Hizmetleri Ödenek 01 Personel Giderleri 5000 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 45.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-2 Her yaştan bireyin akademik başarılarıyla beraber sportif, sanatsal ve sosyal yönlerini yetenekleri doğrultusunda destekleyerek soyut bilgileri somutlaştıran, özgüven ve sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek 35
mutlu bireyler yetiştirmek. Stratejik Hedef-2.1 Performans Hedefi-8 Bireylerin akademik başarılarını arttırmak, bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine yönelik sportif ve sosyal faaliyetlerin sayısını ve bu faaliyetlere katılım oranını plan dönemi sonuna kadar arttırmak. 2016 yılında öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlere katılım oranını, İlköğretimde %20, Genel Ortaöğretim %34, Mesleki Teknik Eğitim %19, Anadolu İmam Hatip Liselerinde %12 olarak artırmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 2 3 İlköğretim de sanat, bilim, kültür ve spor alanlarından birinde en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı (%) Genel ortaöğretimde sanat, bilim, kültür ve spor alanlarının birinde en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı Mesleki ve Teknik ortaöğretimde sanat, bilim, kültür ve spor alanlarından birinde en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı 17 19 20 % 28,58 % 32,40 % 34 % 14.31 % 17.60 % 19 4 Anadolu İmam Hatip Liselerinde sanat, bilim, kültür ve spor alanlarının birinde en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı % 5 % 10 % 12 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Toplam 1 İl genelinde veya okul düzeyinde öğrencilerin katılabileceği sosyal sanatsal etkinlikler ve yarışmaların düzenlenecektir. Genel Toplam 60.000 0 60.000 60.000 FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-8 2016 yılında öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlere katılım oranını, İlköğretimde %20, Genel Ortaöğretim %34, Mesleki Teknik Eğitim %19, Anadolu 36
İmam Hatip Liselerinde %12 olarak artırmak. Faaliyet Adı-10 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod İl genelinde veya okul düzeyinde öğrencilerin katılabileceği sosyal sanatsal etkinlikler ve yarışmalar düzenlenecektir. Temel Eğitim, Ortaöğretim, Din Öğretimi, Mesleki Teknik Eğitim Bölümleri Ödenek 01 Personel Giderleri 10.000 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000 37
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-2 Stratejik Hedef-2.1 Performans Hedefi-9 Her yaştan bireyin akademik başarılarıyla beraber sportif, sanatsal ve sosyal yönlerini yetenekleri doğrultusunda destekleyerek soyut bilgileri somutlaştıran, özgüven ve sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek mutlu bireyler yetiştirmek. Bireylerin akademik başarılarını arttırmak, bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine yönelik sportif ve sosyal faaliyetlerin sayısını ve bu faaliyetlere katılım oranını plan dönemi sonuna kadar arttırmak. 2016 yılında onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranını, İlköğretim de %13, İmam Hatip Ortaokulunda %14, Genel Ortaöğretimde %22, Mesleki Teknik Eğitimde %14, Anadolu İmam Hatip Liselerinde %9 a olarak artırmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 İlköğretimde onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranı %9,89 %11 %13 2 İmam Hatip Ortaokullarında onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranı %3 %12 %14 3 Genel ortaöğretimde onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranı %16.34 %20.13 %22 4 5 Mesleki ve Teknik ortaöğretimde onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranı Anadolu imam hatip liselerinde onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranı %10,51 %11,77 %14 %5 %7 %9 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Toplam 1 Öğrencilerin sosyal aktivitelere ve ilgi duyduğu Sportif/sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesi sağlanacaktır. 30.000 0 30.000 Genel Toplam 30.000 FAALİYET MALİYET TABLOSU 38
Performans Hedefi-9 Faaliyet Adı-11 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 2016 yılında onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranını, İlköğretim de %13, İmam Hatip Ortaokulunda %14, Genel Ortaöğretimde %22, Mesleki Teknik Eğitimde %14, Anadolu İmam Hatip Liselerinde %9 a olarak artırmak. Öğrencilerin sosyal aktivitelere ve ilgi duyduğu Sportif/sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesi sağlanacaktır. Temel Eğitim, Ortaöğretim, Din Öğretimi, Mesleki Teknik Eğitim Bölümleri Ödenek 01 Personel Giderleri 5.000 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 30.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 39
Stratejik Amaç-2 Stratejik Hedef-2.1 Performans Hedefi-10 Her yaştan bireyin akademik başarılarıyla beraber sportif, sanatsal ve sosyal yönlerini yetenekleri doğrultusunda destekleyerek soyut bilgileri somutlaştıran, özgüven ve sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek mutlu bireyler yetiştirmek. Bireylerin akademik başarılarını arttırmak, bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine yönelik sportif ve sosyal faaliyetlerin sayısını ve bu faaliyetlere katılım oranını plan dönemi sonuna kadar arttırmak. 2016 yılında eğitimin her kademesinde takdir belgesi alan öğrenci oranını ilköğretimde %62, İmam Hatip Ortaokulunda %46, Genel Ortaöğretimde %22, Mesleki Teknik Eğitimde %29, Anadolu İmam Hatip Liselerinde %17 olarak artırmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 İlköğretimde takdir belgesi alan öğrenci oranı %58,5 %60 %62 2 İmam hatip ortaokullarında takdir belgesi alan öğrenci oranı %38.25 %44.75 %46 3 Genel ortaöğretimde takdir belgesi alan öğrenci oranı %16,34 %20.13 %22 4 Mesleki ve Teknik ortaöğretimde takdir belgesi alan öğrenci oranı %25,53 %27,25 %29 5 Anadolu imam hatip liselerinde takdir belgesi alan öğrenci oranı %5 %15 %17 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Toplam 1 Öğrencilerin çalışma, başarma gibi konularda motive ederek desteklenecek ve belge almaları sağlanacaktır. 35.000 0 35.000 GENEL TOPLAM 35.000 FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-10 2016 yılında eğitimin her kademesinde takdir belgesi alan öğrenci oranlarını artırmak. 40
Faaliyet Adı-12 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod Öğrencilerin çalışma, başarma gibi konularda motive ederek desteklenecek ve başarılı olan öğrencilerden faydalanabilecektir. Temel Eğitim, Orta Öğretim, Din Öğretimi ve Mesleki Teknik Eğitim Ödenek 01 Personel Giderleri 5.000 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 35.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 35.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-2 Stratejik Hedef-2.1 Her yaştan bireyin akademik başarılarıyla beraber sportif, sanatsal ve sosyal yönlerini yetenekleri doğrultusunda destekleyerek soyut bilgileri somutlaştıran, özgüven ve sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek mutlu bireyler yetiştirmek. Bireylerin akademik başarılarını arttırmak, bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine yönelik sportif ve sosyal faaliyetlerin sayısını ve bu faaliyetlere katılım oranını plan 41
dönemi sonuna kadar arttırmak. Performans Hedefi-11 2016 yılında eğitimin her kademesinde teşekkür belgesi alan öğrenci oranını ilköğretimde %42, İmam Hatip Ortaokulunda %35, Genel Ortaöğretim %30, Mesleki Teknik Eğitimde %29, Anadolu İmam Hatip Liselerinde %18 olarak artırmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 İlköğretimde teşekkür belgesi alan öğrenci oranı 36,74 40 42 2 İmam hatip ortaokullarında teşekkür belgesi alan öğrenci oranı 29 33 35 3 Genel ortaöğretimde teşekkür belgesi alan öğrenci oranı 22,85 28,30 30 4 Mesleki ve Teknik ortaöğretimde teşekkür belgesi alan öğrenci oranı 25,53 27,25 29 5 Anadolu imam hatip liselerinde teşekkür belgesi alan öğrenci oranı 10 15 18 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Toplam 1 Öğrencilerin çalışma, başarma gibi konularda motive ederek desteklenecek ve belge almaları sağlanacaktır. 35.000 0 35.000 GENEL TOPLAM 35.000 FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-11 Faaliyet Adı-13 2016 yılında eğitimin her kademesinde teşekkür belgesi alan öğrenci oranını ilköğretimde %42, İmam Hatip Ortaokulunda %35, Genel Ortaöğretim %30, Mesleki Teknik Eğitimde %29, Anadolu İmam Hatip Liselerinde %18 olarak artırmak. Öğrencilerin çalışma, başarma gibi konularda motive ederek desteklenecek ve belge almaları sağlanacaktır. 42
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod Temel Eğitim, Orta Öğretim, Din Öğretimi ve Mesleki Teknik Eğitim Ödenek 01 Personel Giderleri 5.000 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 35.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 35.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-2 Stratejik Hedef-2.1 Performans Hedefi-12 Her yaştan bireyin akademik başarılarıyla beraber sportif, sanatsal ve sosyal yönlerini yetenekleri doğrultusunda destekleyerek soyut bilgileri somutlaştıran, özgüven ve sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek mutlu bireyler yetiştirmek. Bireylerin akademik başarılarını arttırmak, bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine yönelik sportif ve sosyal faaliyetlerin sayısını ve bu faaliyetlere katılım oranını plan dönemi sonuna kadar arttırmak. 2016 yılında Değerler Eğitimi Projesi kapsamında etkinlik yapan okul sayısını 283 olarak devam ettirmek. 43
Performans Göstergeler 2014 2015 2016 1 Değerler Eğitimi Etkinlik Yapan Okul sayısı 283 283 283 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Toplam 1 Değerler Eğitimi yönergesi doğrultusunda okullara gerekli rehberlik yapılacaktır. 5.000 0 5.000 Genel Toplam 5.000 FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-12 Faaliyet Adı-14 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 2016 yılında Değerler Eğitimi Projesi kapsamında etkinlik yapan okul sayısını 283 olarak devam ettirmek. Değerler Eğitimi yönergesi doğrultusunda okullara gerekli rehberlik yapılacaktır. Mesleki Teknik Eğitim Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 44
02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-2 Stratejik Hedef-2.1 Performans Hedefi-13 Her yaştan bireyin akademik başarılarıyla beraber sportif, sanatsal ve sosyal yönlerini yetenekleri doğrultusunda destekleyerek soyut bilgileri somutlaştıran, özgüven ve sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek mutlu bireyler yetiştirmek. Bireylerin akademik başarılarını arttırmak, bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine yönelik sportif ve sosyal faaliyetlerin sayısını ve bu faaliyetlere katılım oranını plan dönemi sonuna kadar arttırmak. 2016 yılında Beyaz Bayrak sertifikasına sahip okul sayısını 38 e, Beslenme Dostu Okul Sertifikasına sahip olan okul sayısını9 a çıkartmak. 45
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Beyaz Bayrak Sertifikasına sahip olan okul sayısı 36 37 38 2 Beslenme Dostu Okul Sertifikasına sahip okul sayısı - 8 9 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Toplam 1 Halk sağlığı ile birlikte projenin tanıtım toplantılarının yapılması ve afiş, broşür hazırlanarak tanıtımlarının yapılması. 40.000 0 40.000 Genel Toplam 40.000 FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-13 Faaliyet Adı-15 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 2016 yılında Beyaz Bayrak sertifikasına sahip okul sayısını 38 e, Beslenme Dostu Okul Sertifikasına sahip olan okul sayısını 9 a çıkartmak. Halk sağlığı ile birlikte projenin tanıtım toplantılarının yapılması ve afiş, broşür hazırlanarak tanıtımlarının yapılması. Mesleki Teknik Eğitim Ödenek 01 Personel Giderleri 5000 46
02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 35.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 40.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 40.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-2 Stratejik Hedef-2.1 Performans Hedefi-14 Her yaştan bireyin akademik başarılarıyla beraber sportif, sanatsal ve sosyal yönlerini yetenekleri doğrultusunda destekleyerek soyut bilgileri somutlaştıran, özgüven ve sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek mutlu bireyler yetiştirmek. Bireylerin akademik başarılarını arttırmak, bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine yönelik sportif ve sosyal faaliyetlerin sayısını ve bu faaliyetlere katılım oranını plan dönemi sonuna kadar arttırmak. 2016 yılında yükseköğretime yerleşme oranını %59 a çıkartmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Yüksek Öğretime Yerleşme oranı 52 58,19 59 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Toplam 47
1 Yetiştirme ve destekleme kursları ile öğrencilerin akademik başarıları desteklenecektir. 100.235,52 0 100.235,52 Genel Toplam 100.235,52 FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-14 2016 yılında yükseköğretime yerleşme oranını %59 a çıkartmak. Faaliyet Adı-16 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod Yetiştirme ve destekleme kursları Temel Eğitim, Orta Öğretim, Din Öğretimi ve Mesleki Teknik Eğitim Ödenek 01 Personel Giderleri 100.253,52 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 48
06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 100.253,52 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 100.253,52 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-2 Stratejik Hedef-2.1 Performans Hedefi-15 Her yaştan bireyin akademik başarılarıyla beraber sportif, sanatsal ve sosyal yönlerini yetenekleri doğrultusunda destekleyerek soyut bilgileri somutlaştıran, özgüven ve sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek mutlu bireyler yetiştirmek. Bireylerin akademik başarılarını arttırmak, bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine yönelik sportif ve sosyal faaliyetlerin sayısını ve bu faaliyetlere katılım oranını plan dönemi sonuna kadar arttırmak. 2016 yılında öğrenci başına okunan kitap sayısını ilköğretimde 34 e, İmam Hatip Ortaokullarında 15 e, Genel Ortaöğretimde18 e, Mesleki ve Teknik Eğitimde 42 e Anadolu İmam Hatip Liselerinde 8 e çıkartmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 İlköğretimde öğrenci başına okunan kitap sayısı 28,94 32 34 2 İmam Hatip Ortaokullarında öğrenci başına okunan kitap sayısı 11 13 15 49
3 Genel ortaöğretimde öğrenci başına okunan kitap sayısı 12.74 15.81 18 4 5 Mesleki ve Teknik eğitimde öğrenci başına okunan kitap sayısı Anadolu imam hatip liselerinde öğrenci başına okunan kitap sayısı 34.88 39.88 42 8.2 6.6 8 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Toplam 1 Güncel Kitapların kitaplıklara kazandırılması 25.000 0 25.000 2 ÇOGEP Projesi ile 2 okulumuza Z kütüphane yapımı ve 10 okulumuza kitap bağışlarının yapılması 0 122.756 122.756 Genel Toplam 147.756 50
FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-15 Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 2016 yılında öğrenci başına okunan kitap sayısını ilköğretimde 34 e, İmam Hatip Ortaokullarında 15 e, Genel Ortaöğretimde18 e, Mesleki ve Teknik Eğitimde 42 e Anadolu İmam Hatip Liselerinde 8 e çıkartmak. Güncel Kitapların kitaplıklara kazandırılması Temel Eğitim, Orta Öğretim, Din Öğretimi ve Mesleki Teknik Eğitim Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 25.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 25.000 51
FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-15 Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 2016 yılında öğrenci başına okunan kitap sayısını ilköğretimde 34 e, İmam Hatip Ortaokullarında 15 e, Genel Ortaöğretimde18 e, Mesleki ve Teknik Eğitimde 42 e Anadolu İmam Hatip Liselerinde 8 e çıkartmak. ÇOGE Projesi ile 2 okulumuza Z kütüphane yapımı ve 10 okulumuza kitap bağışlarının yapılması Temel Eğitim, Orta Öğretim, Din Öğretimi ve Mesleki Teknik Eğitim Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 122.756 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 122.756 52
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-2 Stratejik Hedef-2.2 Her yaştan bireyin akademik başarılarıyla beraber sportif, sanatsal ve sosyal yönlerini yetenekleri doğrultusunda destekleyerek soyut bilgileri somutlaştıran, özgüven ve sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek mutlu bireyler yetiştirmek. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde çağın işgücü ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yeterli bilgi ve donanıma sahip, piyasanın talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam oranını plan dönemi sonuna kadar artırmak. Performans Hedefi-16 2016 yılında mesleki eğitim veren okullardan mezun olan öğrencilerin, istihdam edilme oranını %26 ya artırmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Alanında istihdam edilen öğrenci oranı 24,7 25,4 26 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Toplam 1 Mesleki Eğitimde İstihdam Amaçlı Okul-Sektör İşbirliği sağlanarak öğrencilerin mezun olduktan sonra istihdam edilme oranı artırılacaktır. 50.000 0 50.000 GENEL TOPLAM 50.000 53
FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-16 2016 yılında mesleki eğitim veren okullardan mezun olan öğrencilerin, istihdam edilme oranını artırmak. Faaliyet Adı-19 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod Mesleki Eğitimde İstihdam Amaçlı Okul-Sektör İşbirliği Temel Eğitim, Orta Öğretim, Din Öğretimi ve Mesleki Teknik Eğitim Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000 54
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-2 Stratejik Hedef-2.2 Her yaştan bireyin akademik başarılarıyla beraber sportif, sanatsal ve sosyal yönlerini yetenekleri doğrultusunda destekleyerek soyut bilgileri somutlaştıran, özgüven ve sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek mutlu bireyler yetiştirmek. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde çağın işgücü ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yeterli bilgi ve donanıma sahip, piyasanın talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam oranını plan dönemi sonuna kadar artırmak. Performans Hedefi-17 2016 yılında mesleki eğitim veren okullarda beceri eğitimini işletmelerde yapan öğrenci oranını%95 e artırmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Beceri eğitimini işletmelerde yapan öğrenci oranı %84,3 %94,2 %95 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Toplam 1 Meslek Liseleri ile firmaların bir araya gelmelerini sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. 80.000 0 80.000 Genel Toplam 80.000 55
FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-17 Faaliyet Adı-20 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 2016 yılında mesleki eğitim veren okullarda beceri eğitimini işletmelerde yapan öğrenci oranını artırmak. Meslek Liseleri ile firmaların bir araya gelmelerini sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. Temel Eğitim, Orta Öğretim, Din Öğretimi ve Mesleki Teknik Eğitim Ödenek 01 Personel Giderleri 20.00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 80.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 80.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 56
Stratejik Amaç-2 Stratejik Hedef-2.2 Her yaştan bireyin akademik başarılarıyla beraber sportif, sanatsal ve sosyal yönlerini yetenekleri doğrultusunda destekleyerek soyut bilgileri somutlaştıran, özgüven ve sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek mutlu bireyler yetiştirmek. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde çağın işgücü ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yeterli bilgi ve donanıma sahip, piyasanın talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam oranını plan dönemi sonuna kadar artırmak. Performans Hedefi-18 2016 yılında mesleki eğitim veren okullardan mezun olan öğrencilerin yükseköğretime yerleşeme oranını %53 e çıkartmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Yükseköğretime yerleşen öğrenci oranı 42,8 52,6 53 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Toplam 1 2 Burdur un Alın Teri, Gençliğin Kariyeri: Her şey Türkiye İçin Projesi ile öğrencileri kariyer planlama ve hayatını planlama gibi konularda seminerler yapılarak farkındalık sağlanacaktır. Meslek Eğitim veren okullarda öğrencileri motive, destekleme ve akademik başarılarını destekleyici faaliyetler yapılacaktır. 0 10.000 10.000 15.000 0 15.000 Genel Toplam 25.000 FAALİYET MALİYET TABLOSU 57
Performans Hedefi-18 Faaliyet Adı-21 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 2016 yılında mesleki eğitim veren okullardan mezun olan öğrencilerin yükseköğretime yerleşeme oranını %53 e çıkartmak. Burdur un Alın Teri, Gençliğin Kariyeri: Her şey Türkiye İçin Projesi ile öğrencileri kariyer planlama ve hayatını planlama gibi konularda seminerler yapılarak farkındalık sağlanacaktır. Mesleki Teknik Eğitim, Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 10.000 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000 FAALİYET MALİYET TABLOSU 58
Performans Hedefi-18 Faaliyet Adı-22 2016 yılında mesleki eğitim veren okullardan mezun olan öğrencilerin yükseköğretime yerleşeme oranını %53 e çıkartmak. Meslek Eğitim veren okullarda öğrencileri motive, destekleme ve akademik başarılarını destekleyici faaliyetler yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod Mesleki Teknik Eğitim, Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 03 SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 15.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 15.000 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 15.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-2 Her yaştan bireyin akademik başarılarıyla beraber sportif, sanatsal ve sosyal yönlerini yetenekleri doğrultusunda destekleyerek soyut bilgileri 59
somutlaştıran, özgüven ve sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek mutlu bireyler yetiştirmek. Stratejik Hedef-2.2 Performans Hedefi-19 Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde çağın işgücü ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yeterli bilgi ve donanıma sahip, piyasanın talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam oranını plan dönemi sonuna kadar artırmak. 2016 yılında Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Açılan Mesleki kurslara katılım oranını %4,3 e ve kurs sayısını 395 e çıkartmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Açılan mesleki kurs sayısı - 391 395 2 Kurslara Katılım oranı - %4 %4,3 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Toplam 1 Halk eğitim merkezlerince açılan mesleki kursların bilinirliği sağlanacaktır. 15.000 0 15.000 Genel Toplam 15.000 FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-19 2016 yılında Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Açılan Mesleki kurslara katılım oranını %4,3 e ve kurs sayısını 395 e 60
çıkartmak Faaliyet Adı-23 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod Halk eğitim merkezlerince açılan mesleki kursların bilinirliği sağlanacaktır. Hayat Boyu Öğrenme Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 15.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 15.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-2 Her yaştan bireyin akademik başarılarıyla beraber sportif, sanatsal ve sosyal yönlerini yetenekleri doğrultusunda destekleyerek soyut bilgileri somutlaştıran, özgüven ve sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek mutlu bireyler yetiştirmek. 61
Stratejik Hedef-2.3 Eğitimin her kademesinde yabancı dil eğitiminde yeni yaklaşımlar benimsenerek yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası proje sayısını artırmak. Performans Hedefi-20 Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğretmen /öğrenci sayısını artırmak Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Projelere katılan öğretmen sayısı 46 100 50 2 Projelere katılan öğrenci sayısı 25 50 50 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL) Toplam 1 Proje seminerleri yapılarak öğretmenlerin proje yazma konusunda desteklenecektir. 2.500 0 2.500 Genel Toplam 2.500TL FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-20 Faaliyet Adı-24 Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğretmen ve öğrenci sayısını 50 e artırmak Proje seminerleri yapılarak öğretmenlerin proje yazma konusunda desteklenecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temel Eğitim, Orta Öğretim, Din Öğretimi ve Mesleki Teknik Eğitim 62
Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2,500 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2,500 Döner Sermaye 0,00 Kaynak Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2,500 63
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-2 Stratejik Hedef-2.3 Performans Hedefi-21 Her yaştan bireyin akademik başarılarıyla beraber sportif, sanatsal ve sosyal yönlerini yetenekleri doğrultusunda destekleyerek soyut bilgileri somutlaştıran, özgüven ve sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek mutlu bireyler yetiştirmek. Eğitimin her kademesinde yabancı dil eğitiminde yeni yaklaşımlar benimsenerek yabancı dil yeterliliğini ve uluslar arası proje sayısını artırmak. Dyned yabancı dil programının uygulandığı okul/öğrenci /öğretmen oranlarını %80 e çıkartmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Dyned yabancı dil programı uygulayan öğretmen sayısı 50 50 80 2 Dyned yabancı dil programı uygulayan öğrenci sayısı 50 50 80 3 Dyned yabancı dil programı uygulayan okul sayısı 50 50 80 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL) Toplam 1 Dyned bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. 2.500 0 2.500 Genel Toplam 2.500 FAALİYET MALİYET TABLOSU 64
Performans Hedefi-21 Dyned yabancı dil programının uygulandığı okul/öğrenci /öğretmen oranlarını %80 e çıkartmak. Faaliyet Adı-25 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod Dyned bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Temel Eğitim Dyned Koordinatörü Ödenek 01 Personel Giderleri 3.000 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-2 Her yaştan bireyin akademik başarılarıyla beraber sportif, sanatsal ve 65
sosyal yönlerini yetenekleri doğrultusunda destekleyerek soyut bilgileri somutlaştıran, özgüven ve sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek mutlu bireyler yetiştirmek. Stratejik Hedef-2.3 Performans Hedefi- 22 Eğitimin her kademesinde yabancı dil eğitiminde yeni yaklaşımlar benimsenerek yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası proje sayısını artırmak. etwinning portalına kayıtlı öğretmen sayısını 80 e, proje sayısını 40 a ve etwinning projesi hakkında verilen eğitim sayısını 8 e çıkartmak 2016 yılında etwinning portalına kayıtlı öğretmen sayısını 75 den 80 e, proje sayısını36 dan 40 a ve etwinning projesi hakkında verilen eğitim sayısını6 dan 8 e çıkarmayı planlıyoruz. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 etwinning portalına kayıtlı öğretmen sayısı 43 75 80 2 etwinning portalına kayıtlı proje sayısı 39 36 40 3 etwinning projesi hakkında verilen eğitim sayısı Faaliyetler 5 6 8 Kaynak İhtiyacı Toplam 1 etwinning bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. 5.000 0 5.000 Genel Toplam 5.000 FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-22 Faaliyet Adı-26 2016 yılında etwinning portalına kayıtlı öğretmen sayısını 75 den 80 e, proje sayısını36 dan 40 a ve etwinning projesi hakkında verilen eğitim sayısını6 dan 8 e çıkartmak. etwinning bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. 66
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod Strateji Geliştirme Bölümü AR-GE Birimi Ödenek 01 Personel Giderleri 3.000 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Kayna k Döner Sermaye 5.000 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-2 Stratejik Hedef-2.3 Her yaştan bireyin akademik başarılarıyla beraber sportif, sanatsal ve sosyal yönlerini yetenekleri doğrultusunda destekleyerek soyut bilgileri somutlaştıran, özgüven ve sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek mutlu bireyler yetiştirmek. Eğitimin her kademesinde yabancı dil eğitiminde yeni yaklaşımlar benimsenerek yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası proje sayısını artırmak. 67
Performans Hedefi- 23 etwinning projesi kapsamında ulusal kalite etiketi sayısını 6 ya ve etwinnig Avrupa kalite etiketi sayısını 2 ye çıkartmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 etwinning projesi kapsamında ulusal kalite etiketi sayısı 2 5 6 2 etwinning projesi kapsamında Avrupa kalite etiketi sayısı 1 1 2 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Toplam 1 etwinning projesi kapsamında yapılan projelerde ulusal kalite etiketine ve Avrupa kalite etiketine başvurularla ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapılacaktır. 2.000 0 2.000 Genel Toplam 2.000 FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-23 Faaliyet Adı-27 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod etwinning projesi kapsamında ulusal kalite etiketi alan öğretmen/etiket sayısı ve etwinnig Avrupa kalite etiketi sayısını artırmak. etwinning projesi kapsamında yapılan projelerde ulusal kalite etiketine ve Avrupa kalite etiketine başvurularla ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapılacaktır. Strateji Geliştirme Bölümü AR-GE Birimi Ödenek 68
01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-3 Stratejik Hedef-3.1 Performans Hedefi- 24 Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. Plan dönemi sonuna kadar eğitim öğretim hizmetleri ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan bireylerin eğitimi, geliştirilmesi ve yönetimi için gerekli planlamanın yapılmasını sağlamak. 2016 yılı içinde hizmet içi eğitime katılan personel sayısını 3000 e artırmak 69
Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 İl genelinde düzenlenen hizmet içi eğitim 59 95 110 2 Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı 2321 2501 3000 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Toplam 1 İl genelinde düzenlenen hizmetiçi eğitim talepleri doğrultusunda istenilen hizmetiçi eğitimler düzenlenecektir. 60.000 0 60.000 Genel Toplam 60.000 FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-24 Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 2016 yılı içinde hizmet içi eğitime katılan personel sayısını artırmak. İl genelinde düzenlenen hizmetiçi eğitim talepleri doğrultusunda istenilen hizmetiçi eğitimler düzenlenecektir. İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü Ödenek 01 Personel Giderleri 50.000 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000 70
04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 60.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 60.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-3 Stratejik Hedef-3.1 Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. Plan dönemi sonuna kadar eğitim öğretim hizmetleri ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan bireylerin eğitimi, geliştirilmesi ve yönetimi için gerekli planlamanın yapılmasını sağlamak. Performans Hedefi-25 2016 yılı içinde yüksek Lisans yapan personel sayısının tüm personel sayısına oranını%6,5 e artırmak Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 İl genelinde Yüksek Lisans Yapan Personel sayısı 5,5 6,2 6,5 71
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Toplam 1 Yüksek lisans programlarının tanıtımının yapılması ve öğretmenlerin yüksek lisans yapmak isteyen öğretmenler desteklenecektir. 2.000 0 2.000 Genel Toplam 2.000 72
FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-25 Faaliyet Adı-29 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 2016 yılı içinde yüksek Lisans yapan personel sayısının tüm personel sayısına oranını%6,5 e artırmak Yüksek lisans programlarının tanıtımının yapılması ve öğretmenlerin yüksek lisans yapmak isteyen öğretmenler desteklenecektir. İnsan Kaynakları Ödenek 01 Personel Giderleri 0 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000 73
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç:3 Stratejik Hedef:3.1 Performans Hedefi- 26 Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. Plan dönemi sonuna kadar eğitim öğretim hizmetleri ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan bireylerin eğitimi, geliştirilmesi ve yönetimi için gerekli planlamanın yapılmasını sağlamak. 2016 yılı içinde sivil savunma birimi olarak rehberlik ve denetim yapılan okul/kurum sayısı 45 e çıkartmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Sivil savunma birimi olarak rehberlik denetim ve eğitim yapılan okul sayısı 34 45 45 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Toplam 1 Afet, Seferberlik, Savaş hali hazırlıkları, Koruyucu Güvenlik ile ilgili eğitim çalışmaları yapılacaktır. Sivil Savunma Birimi olarak Okul ve Kurumlarımıza Rehberlik ve denetim yapılacaktır. Okul ve Kurumlarımızın Sivil Savunma Planlarının güncellenmesi, Yangın Talimatlarının güncellenmesi, Koruyucu güvenlik planlarının onay takibi yapılacaktır. 3.000 0 3.000 Genel Toplam 3.000 74
FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-14 Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2016 yılı içinde sivil savunma birimi olarak rehberlik ve denetim yapılan okul/kurum sayısı 45 e çıkartmak. Okul/kurumlara Sivil savunma, afet, seferberlik vb. gibi konularında rehberlik, eğitim ve denetimi yapılacaktır. Sivil Savunma Bölümü Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000 75
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-3 Stratejik Hedef-3.2 Performans Hedefi- 27 Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. Plan dönemi sonuna kadar, ihtiyaçlar ve bütçe imkânları doğrultusunda, çağın gereklerine uygun biçimde donatılmış eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. 2016 yılında donatımı yapılan eğitim tesisi sayısını 47 e çıkartmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Donatımı yapılan eğitim tesisi sayısı 45 46 47 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Toplam 1 Okullardan gelen talep doğrultusunda gerekli sınıf donatımı yapılacaktır. 100.000 0 100.000 Genel Toplam 100.000 76
FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-1 Faaliyet Adı-31 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2016 yılında donatımı yapılan eğitim tesisi sayısını 47 e çıkartmak. Okullardan gelen talep doğrultusunda gerekli sınıf donatımı yapılacaktır. Destek Hizmetleri Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi 0,00 Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım 100.000 Giderleri 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000 77
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-3 Stratejik Hedef-3.2 Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. Plan dönemi sonuna kadar, ihtiyaçlar ve bütçe imkânları doğrultusunda, çağın gereklerine uygun biçimde donatılmış eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. Performans Hedefi- 28 2016 yılında birimlere ait ihtiyaçların karşılanma oranını%100 olarak devam ettirmek. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Birimlerin ihtiyaçlarını karşılama oranımız(gönderilen/talep) Faaliyetler 100 100 100 Kaynak İhtiyacı Toplam 1 Müdürlüğüz bünyesinde bulunan birimlerin kırtasiye/ bilgisayar ve yazıcı gibi ihtiyaçları karşılanacaktır. 100.000 0 100.000 Genel Toplam 100.000 78
FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-28 Faaliyet Adı-32 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 2016 yılında birimlere ait ihtiyaçların karşılanma oranını %100 olarak devam ettirmek Müdürlüğüz bünyesinde bulunan birimlerin kırtasiye/ bilgisayar ve yazıcı gibi ihtiyaçları karşılanacaktır. Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi 0,00 Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım 100.000 Giderleri 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 79
Stratejik Amaç-3 Stratejik Hedef-3.2 Performans Hedefi-29 Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. Plan dönemi sonuna kadar, ihtiyaçlar ve bütçe imkânları doğrultusunda, çağın gereklerine uygun biçimde donatılmış eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. Kalite standartlarına göre açılan yurt sayısını 28 e çıkartmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Kalite Standartlarına göre açılan yurt sayısı 25 27 28 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Toplam 1 Kalite standartlarına göre açılan yurt denetimlerinin yapılması 2.000 0 2.000 Genel Toplam 2.000 80
FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-29 Kalite standartlarına göre açılan yurt sayısını 28 e çıkartmak. Faaliyet Adı-33 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yurt Denetimlerinin Yapılması Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000 Döner Sermaye 0,00 Kaynak Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000 81
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-3 Stratejik Hedef-3.2 Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. Plan dönemi sonuna kadar, ihtiyaçlar ve bütçe imkânları doğrultusunda, çağın gereklerine uygun biçimde donatılmış eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. Performans Hedefi- 30 Kişisel koruyucu donanımları ve standart iş kıyafetleri oluşturulan alan/dal sayısını 5 e çıkartmak. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Kişisel koruyucu donanımları ve standart iş kıyafetleri oluşturulan alan/dal sayısını Faaliyetler 4 4 5 Kaynak İhtiyacı Toplam 1 Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrenci ve öğretmenler için koruyucu donanımları ve standart iş kıyafetleri oluşturulacaktır. 5.000 0 5000 Genel Toplam 5.000 82
FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-30 Faaliyet Adı-34 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kişisel koruyucu donanımları ve standart iş kıyafetleri oluşturulan alan/dal sayısını 5 e çıkartmak. Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrenci ve öğretmenler için koruyucu donanımları ve standart iş kıyafetleri oluşturulacaktır. Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü ve İş sağlığı Güvenliği Birimi Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi 0,00 Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım 5.000 Giderleri 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000 Döner Sermaye 0,00 Kayn Diğer Yurt İçi 0,00 ak Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç-3 Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis 83
etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. Stratejik Hedef-3.3 AB normlar, uluslararası standartlar ve ulusal vizyona uygun olarak; bürokrasinin azaltıldığı, kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir, performans yönetim sisteminin uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. Performans Hedefi- 31 2016 yılında rehberlik ve denetimi yapılan kurum sayısını 350 ye çıkartmak, zayıf yönü çıkan ve zayıf yönü iyileştirilen kurum sayısını 110 a indirmek. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Rehberlik ve denetimi yapılan kurum sayısı 113 339 350 2 Rehberlik ve denetim sonrası zayıf yönü ortaya çıkan kurum sayısı 3 Zayıf yönü çıkan kurumlardan iyileştirilmesi yapılan kurum sayısı Faaliyetler 113-110 113-110 Kaynak İhtiyacı Toplam 1 Okul/kurumlara eğitim denetmenleri tarafından rehberlik ve denetimler yapılacaktır. 130.000 0 130.000 Genel Toplam 130.000 FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-14 2016 yılında rehberlik ve denetimi yapılan kurum sayısını 350 ye çıkartmak, zayıf yönü çıkan ve zayıf yönü 84
iyileştirilen kurum sayısını 110 a indirmek. Faaliyet Adı-35 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Okul/kurumlara eğitim denetmenleri tarafından rehberlik ve denetimler yapılacaktır. Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 130.000 02 SGK Devlet Primi 0,00 Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım 0,00 Giderleri 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 130.000 Döner Sermaye 0,00 Kayn Diğer Yurt İçi 0,00 ak Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 130.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 85
Stratejik Amaç-3 Stratejik Hedef-3.3 Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. AB normlar, uluslararası standartlar ve ulusal vizyona uygun olarak; bürokrasinin azaltıldığı, kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir, performans yönetim sisteminin uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. Performans Hedefi-31 Stratejik Planda yer alan hedeflere ulaşma konusunda birimlerinilçe Milli Eğitim Müdürlükleri- merkez okul performanslarını ortaya koyan izleme raporlarının sayısı 283 olarak devam ettirmek. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 1 Stratejik Plan doğrultusunda izleme değerlendirme raporlarının sayısı Faaliyetler 283 283 283 Kaynak İhtiyacı Toplam 1 Stratejik plan izleme ve değerlendirme seminerlerinin yapılarak, 6 ayda bir raporların toplanması sağlanacaktır. 2.000 0 2.000 Genel Toplam 2.000 86
FAALİYET MALİYET TABLOSU Performans Hedefi-14 Faaliyet Adı-36 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Stratejik Planda yer alan hedeflere ulaşma konusunda birimlerin- ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerimerkez okul performanslarını ortaya koyan izleme raporlarının sayısı 283 olarak devam ettirmek. Stratejik plan izleme ve değerlendirme seminerlerinin yapılarak, 6 ayda bir raporların toplanması sağlanacaktır. Strateji Geliştirme, Ar-ge Birimi Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 1.000 02 03 SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 1.000 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000 Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000 3.2) İDARE PERFORMANS TABLOSU 87
İdarenin Adı BURDUR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedef No Faaliyet No AÇIKLAMALAR 2016 İçi 1 1 Okul öncesi eğitimde okullaşma oranını artırmak için velilere ve okul 20.000 0 öncesi okul müdürlerine yönelik seminerlerin yapılması. 2 Özel çocuklar için özel yöntemler projesi ile okulöncesi çağında olan 101.000 0 engelli bireyler için Montessori sınıfları oluşturularak engelli bireylerin okul öncesi eğitime kazandırılacaktır. 2 3 Öğrenci velilerine yönelik bilgilendirme toplantıları yaparak 10.000 0 öğrencilerin, eğitim öğretime erişimi artırılacaktır. 3 4 Özel okulların görünürlüğünü ve bilinirliğini sağlamak amaçlı okulların 0 50.000 tanıtımları yapılacaktır. 4 5 Halk eğitim Merkezlerince Açılan Kurslarla ilgili Afiş Broşür 30.000 0 Hazırlanması 5 6 2016 yılı içinde öğrencilerin devamsızlık nedenlerini öğrenebilmek ve 11.000 0 gerekli önlemleri alabilmek için devamsızlık anketleri düzenlenecektir 6 7 Rehberlik öğretmenleri ve idarecilerle işbirliği yapılarak riskli grupta 50.000 0 bulunan öğrenciler, sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi sağlanacaktır. 7 8 Destekleme Kursları yapılacaktır. 536.976 0 9 Sınav Koçluğu projesi uygulanarak öğrencilerin hedefler koymaları ve 50.000 0 başarabilme konusunda motivasyonlarının yükseltilmesi sağlanacaktır. 8 10 İl genelinde veya okul düzeyinde öğrencilerin katılabileceği sosyal 60.000 0 sanatsal etkinlikler ve yarışmaların düzenlenecektir. 9 11 Öğrencilerin sosyal aktivitelere ve ilgi duyduğu Sportif/sanatsal 30.000 0 faaliyetlere yönlendirilmesi sağlanacaktır. 10 12 Öğrencilerin çalışma, başarma gibi konularda motive ederek 35.000 0 desteklenecek ve belge almaları sağlanacaktır. 11 13 Öğrencilerin çalışma, başarma gibi konularda motive ederek 35.000 0 desteklenecek ve belge almaları sağlanacaktır. 12 14 Değerler Eğitimi yönergesi doğrultusunda okullara gerekli rehberlik 5.000 0 yapılacaktır. 13 15 Halk sağlığı ile birlikte projenin tanıtım toplantılarının yapılması ve 40.000 0 afiş, broşür hazırlanarak tanıtımlarının yapılması. 14 16 Yetiştirme ve destekleme kursları ile öğrencilerin akademik başarıları 100.235,52 0 desteklenecektir. 15 17 Güncel Kitapların kitaplıklara kazandırılması 25.000 0 18 ÇOGEP Projesi ile 2 okulumuza Z kütüphane yapımı ve 10 okulumuza kitap bağışlarının yapılması 16 19 Mesleki Eğitimde İstihdam Amaçlı Okul-Sektör İşbirliği sağlanarak öğrencilerin mezun olduktan sonra istihdam edilme oranı artırılacaktır. 17 20 Meslek Liseleri ile firmaların bir araya gelmelerini sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. 18 21 Burdur un Alın Teri, Gençliğin Kariyeri: Her şey Türkiye İçin Projesi ile öğrencileri kariyer planlama ve hayatını planlama gibi konularda seminerler yapılarak farkındalık sağlanacaktır 22 Meslek Eğitim veren okullarda öğrencileri motive, destekleme ve akademik başarılarını destekleyici faaliyetler yapılacaktır. 0 122.756 50.000 0 80.000 0 0 10.000 15.000 0 88
19 23 Halk eğitim merkezlerince açılan mesleki kursların bilinirliği 15.000 0 sağlanacaktır. 20 24 Proje seminerleri yapılarak öğretmenlerin proje yazma konusunda 2.500 0 desteklenecektir. 21 25 Dyned bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. 2.500 0 22 26 etwinning bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. 5.000 0 27 etwinning projesi kapsamında yapılan projelerde ulusal kalite 2.000 0 etiketine ve Avrupa kalite etiketine başvurularla ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapılacaktır. 24 28 İl genelinde düzenlenen hizmetiçi eğitim talepleri doğrultusunda 60.000 0 istenilen hizmetiçi eğitimler düzenlenecektir. 25 29 Yüksek lisans programlarının tanıtımının yapılması ve öğretmenlerin 2.000 0 yüksek lisans yapmak isteyen öğretmenler desteklenecektir. 26 30 Afet, Seferberlik, Savaş hali hazırlıkları, Koruyucu Güvenlik ile ilgili 3.000 0 eğitim çalışmaları yapılacaktır. Sivil Savunma Birimi olarak Okul ve Kurumlarımıza Rehberlik ve denetim yapılacaktır. Okul ve Kurumlarımızın Sivil Savunma Planlarının güncellenmesi, Yangın Talimatlarının güncellenmesi, Koruyucu güvenlik planlarının onay takibi yapılacaktır. 27 31 Okullardan gelen talep doğrultusunda gerekli sınıf donatımı 100.000 0 yapılacaktır. 28 32 Müdürlüğüz bünyesinde bulunan birimlerin kırtasiye/ bilgisayar ve 100.000 0 yazıcı gibi ihtiyaçları karşılanacaktır. 29 33 Kalite standartlarına göre açılan yurt denetimlerinin yapılması 3.000 0 30 34 Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrenci ve öğretmenler için 5.000 0 koruyucu donanımları ve standart iş kıyafetleri oluşturulacaktır. 31 35 Okul/kurumlara eğitim denetmenleri tarafından rehberlik ve 130.000 0 denetimler yapılacaktır. 32 36 Stratejik plan izleme ve değerlendirme seminerlerinin yapılarak, 6 2.000 0 ayda bir raporların toplanması sağlanacaktır. TOPLAM 1.716.211,52 182.756 GENEL TOPLAM 1.898.967,52 3.3) Sorumlu Harcama Birimleri BURDUR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU 89
FAALİYETLER Sorumlu Harcama Birimi 1 Okul öncesi eğitimde okullaşma oranını artırmak için velilere ve okul öncesi okul müdürlerine yönelik seminerlerin yapılması. Temel Eğitim Şubesi 2 Özel çocuklar için özel yöntemler projesi ile okulöncesi çağında olan engelli Özel Eğitim Şubesi bireyler için Montessori sınıfları oluşturularak engelli bireylerin okul öncesi eğitime kazandırılacaktır. 3 Öğrenci velilerine yönelik bilgilendirme toplantıları yaparak öğrencilerin, eğitim öğretime erişimi artırılacaktır. Temel Eğitim Şubesi 4 Özel okulların görünürlüğünü ve bilinirliğini sağlamak amaçlı okulların tanıtımları yapılacaktır. Özel Öğretim Şubesi 5 Halk eğitim Merkezlerince Açılan Kurslarla ilgili Afiş Broşür Hazırlanması Hayat Boyu Öğrenme Şubesi 6 2016 yılı içinde öğrencilerin devamsızlık nedenlerini öğrenebilmek ve gerekli önlemleri alabilmek için devamsızlık anketleri düzenlenecektir Ortaöğretim, Temel Eğitim 7 Rehberlik öğretmenleri ve idarecilerle işbirliği yapılarak riskli grupta bulunan öğrenciler, sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi sağlanacaktır. Temel Eğitim, Ortaöğretim 8 Destekleme Kursları yapılacaktır. Temel Eğitim, Destek Hizmetleri 9 Sınav Koçluğu projesi uygulanarak öğrencilerin hedefler koymaları ve başarabilme konusunda motivasyonlarının yükseltilmesi sağlanacaktır. Temel Eğitim, Ortaöğretim Strateji Geliştirme 10 İl genelinde veya okul düzeyinde öğrencilerin katılabileceği sosyal sanatsal etkinlikler ve yarışmaların düzenlenecektir. Temel Eğitim, Ortaöğretim 11 Öğrencilerin sosyal aktivitelere ve ilgi duyduğu Sportif/sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesi sağlanacaktır. Temel Eğitim, Ortaöğretim 12 Öğrencilerin çalışma, başarma gibi konularda motive ederek desteklenecek ve belge almaları sağlanacaktır. Temel Eğitim, Ortaöğretim 13 Öğrencilerin çalışma, başarma gibi konularda motive ederek desteklenecek ve belge almaları sağlanacaktır. Temel Eğitim, Ortaöğretim 14 Değerler Eğitimi yönergesi doğrultusunda okullara gerekli rehberlik yapılacaktır. Strateji Geliştirme Ar-Ge Birimi 15 Halk sağlığı ile birlikte projenin tanıtım toplantılarının yapılması ve afiş, broşür hazırlanarak tanıtımlarının yapılması. Meslek Teknik Eğitim 16 Yetiştirme ve destekleme kursları ile öğrencilerin akademik başarıları Ortaöğretim desteklenecektir. 17 Okul kütüphanelerine güncel kitapların kazandırılacaktır. Temel Eğitim, Ortaöğretim 18 ÇOGEP Projesi ile 2 okulumuza Z kütüphane yapımı ve 10 okulumuza kitap bağışlarının yapılması Strateji Geliştirme Ar-Ge 19 Mesleki Eğitimde İstihdam Amaçlı Okul-Sektör İşbirliği sağlanarak öğrencilerin mezun olduktan sonra istihdam edilme oranı artırılacaktır. Mesleki Teknik Eğitim 20 Meslek Liseleri ile firmaların bir araya gelmelerini sağlayacak çalışmalar Mesleki Teknik yapılacaktır. 21 Burdur un Alın Teri, Gençliğin Kariyeri: Her şey Türkiye İçin Projesi ile öğrencileri kariyer planlama ve hayatını planlama gibi konularda seminerler yapılarak farkındalık sağlanacaktır Eğitim Mesleki Teknik Eğitim, Strateji Geliştirme 22 Meslek Eğitim veren okullarda öğrencileri motive, destekleme ve akademik Mesleki Teknik Eğitim başarılarını destekleyici faaliyetler yapılacaktır. 23 Halk eğitim merkezlerince açılan mesleki kursların bilinirliği sağlanacaktır. Hayat Boyu Öğrenme 24 Proje seminerleri yapılarak öğretmenlerin proje yazma konusunda desteklenecektir. Strateji Geliştirme, Ar- Ge Birimi 25 Dyned bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Temel Eğitim Dyned Koordinatörü 26 etwinning bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Strateji Geliştirme etwinning Koordinatörü 27 etwinning projesi kapsamında yapılan projelerde ulusal kalite etiketine ve Strateji Geliştirme 90
Avrupa kalite etiketine başvurularla ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapılacaktır. etwinning Koordinatörü 28 İl genelinde düzenlenen hizmetiçi eğitim talepleri doğrultusunda istenilen İnsan Kaynakları hizmetiçi eğitimler düzenlenecektir. 29 Yüksek lisans programlarının tanıtımının yapılması ve öğretmenlerin yüksek İnsan Kaynakları lisans yapmak isteyen öğretmenler desteklenecektir. Afet, Seferberlik, Savaş hali hazırlıkları, Koruyucu Güvenlik ile ilgili eğitim Sivil Savunma 30 çalışmaları yapılacaktır. Sivil Savunma Birimi olarak Okul ve Kurumlarımıza Rehberlik ve denetim yapılacaktır. Okul ve Kurumlarımızın Sivil Savunma Planlarının güncellenmesi, Yangın Talimatlarının güncellenmesi, Koruyucu güvenlik planlarının onay takibi yapılacaktır. 31 Okullardan gelen talep doğrultusunda gerekli sınıf donatımı yapılacaktır. Destek Hizmetler 32 Müdürlüğüz bünyesinde bulunan birimlerin kırtasiye/ bilgisayar ve yazıcı gibi Destek Hizmetler ihtiyaçları karşılanacaktır. 33 Kalite standartlarına göre açılan yurt denetimlerinin yapılması Özel Öğretim 34 Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrenci ve öğretmenler için koruyucu donanımları ve standart iş kıyafetleri oluşturulacaktır. Mesleki Teknik Eğitim 35 Okul/kurumlara eğitim denetmenleri tarafından rehberlik ve denetimler yapılacaktır. Maarif Müfettişleri Başkanlığı 36 Stratejik plan izleme ve değerlendirme seminerlerinin yapılarak, 6 ayda bir raporların toplanması sağlanacaktır. Strateji Geliştirme 91