BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ



Benzer belgeler
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

ENTEGRE DÜŞÜNCE YAKLAŞIMI KADIKÖY BELEDİYESİ ENTEGRE RAPORU 11 Ocak 2019

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: ,00 Gider Bütçe Tahmini: ,00 Finansman: ,00

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Belediyenin gelirleri

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık m2 Kilit Parke çalışması )

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Karar Tarihi : Karar Numarası : 161

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Stratejik YönetimY. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/11-1 (243) Karar Tarihi : 05/11/2013

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 Mali yılı gider bütçesi Belediye Meclisince ,00.-TL olarak kabul edilmiştir. KESİN HESABIN EKONOMİK KODLARINA GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ŞAHİNBEY İLÇESİ BEYDİLLİ VE NURİ PAZARBAŞI MAHALLELERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE HİZMET ALANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI 01 09/05/ /05/

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KONAK BELEDİYE MECLİSİ Çarşamba Saat:17.00 G Ü N D E M. 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

Üst Ölçekli Planlar Mekansal Strateji Planı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: Özü: 2014 yılı performans programı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ

6- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 507 sayılı yazıları ile

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası )

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

Transkript:

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- Çanakkale Belediyesinin Önce İnsan temel politikası ve katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve birlikte yönetim ilkeleri doğrultusunda kentli ve başkanlık makamı arasında ki iletişimin sürdürülebilirliği 120.234,04 250.000,00 170.000,00 230.000,00 240.000,00 Yıl içinde kentlinin sağlık konularında bilgilendirilmesi için etkinlikler ve kampanyalar düzenlenecektir. 14.005,87 30.000,00 26.000,00 31.000,00 34.000,00 Mezarlık ve defin hizmetlerinin en kısa zamanda ve kaliteli şekilde verilmesine yönelik sistemler geliştirilecektir. 10.759,18 15.500,00 91.500,00 34.000,00 36.000,00 Programı, içeriği ve katılacak personeli birimler tarafından belirlenmek üzere oluşturulacak hizmet içi eğitim programı kapsamında kişi başına 10 saatlik eğitim verilecektir. Çalışan personelin sosyal haklarının korunması 20.945,00 24.500,00 19.500,00 31.650,00 34.000,00 1.665.488,00 2.355.000,00 2.397.410,00 2.470.820,00 2.586.640,00 Çocuklara ve gençlere yönelik el becerisi ve yeteneklerini geliştirici atölyeler açılacak ve çıktıları sergilenecektir. Belediye hizmetleri ile ilgili gönüllü katılımcı sayısı arttırılacak ve gönüllü yönetmeliği uygulanacaktır. İletişi masaları Kültür, Sanat ve spor faaliyeleri düzenlenecektir. 5. PH Engelli vatandaşların kent yaşamına ve dış dünyaya uyumunu arttırıcı projeler gerçekleştirilecektir. 6. PH Kentte yaşayanların sosyal yaşam anlayışının yükseltilmesi amacıyla eğitim, ayni ve nakdi yardımların yapılmasına yönelik projeler geliştirilecektir. 7. PH Belediye hizmet, faaliyet ve etkinliklerin kentliye duyurulması 8. PH Ulusal ve uluslar arası etkileşim ve dış kaynaklı fonlardan faydalanma kapasiyesi arttırılacaktır. 1.317.865,91 963.500,00 1.045.500,00 917.600,00 927.700,00 33.365,90 57.600,00 68.500,00 62.750,00 64.050,00 125.558,50 251.550,00 322.000,00 328.290,00 339.750,00 151.197,53 210.000,00 185.000,00 191.400,00 198.800,00 1.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıl içinde birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda belediyeye ait ahşap aksamlı taşınırların bakım, onarımları ve yenilenmeleri FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıl içinde belediye ana ve ek hizmet binaları, sosyal ve kültürel tesisler, park, diğer binaların elektrik aksamında meydana gelecek bakım, onarım ve yenilemeleri tamamlanacaktır FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Gelişen teknoloji ve kent ihtiyaçları doğrultusunda ihtiyaç görülen iş makinesi ve taşıtların sürekliliği sağlanacak ve iyileştirmeler yapılacaktır. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıl içinde 13.000 ton asfalt, 80.000 metre kare soğuk asfalt malzeme kullanılarak bakım ve onarıma ihtiyaç görülen yollar tamamlanacaktır. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5. PH Yıl içinde mevcut yolların 50.000 metre kare' si bakım onarımdan geçirilerek kullanım kalitesi arttırılacaktır, 5.000 metretüllük kaldırım yapılacaktır. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6. PH Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların kullanım fonksiyonlarına göre ihtiyaç duyulan bakım, onarımları tamamlanacaktır. 28.808,39 32.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 82.100,63 190.000,00 110.000,00 80.000,00 80.000,00 3.145.997,27 3.092.000,00 3.175.000,00 3.586.000,00 3.898.500,00 4.363.091,48 5.200.000,00 3.900.000,00 3.100.000,00 3.150.000,00 152.287,98 310.000,00 85.000,00 70.000,00 70.000,00 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 7. PH İsmet Paşa Mahallesi, Gece Kondu Önleme Bölgesinde düzensiz ve sağlıksız konut yerleşiminin önlenebilmesi için 4. Etap Konut yapı tamamlanacaktır. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 8. PH İhtiyacı karşılamayan, görsel kirlilik yaratan, fonksiyonunu yitirmiş mülkiyetler, kentin tarihsel ve kültürel dokusuyla uyumlu, kentin ihtiyacına cevap verecek şekilde 2 Proje yapımı gerçekleştirilecektir. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. Gelir ve Gider Bütçesi tahmin ve gerçekleşme oranı %70 ne ulaştırılacaktır MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 5 yıllık imar planına uygun olarak yapılacak kamulaştırmaların %*?? Tamamlanacaktır MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3 PH Yönetim Bilgi Sistemi Projesinin uygulanmasına devam edilerek ihtiyaç duyulan modüller tamamlanacak, gerekli bilgi sistemi altlığının sürekliliği MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Yıl içinde 2009-2013 yıllarını kapsayan kurumsal Stratejik Plan, Çok Yıllı Yatırım Programı ve Bütçesinin hazırlanması için gerekli koordinasyon MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 5. PH Muhasebe sisteminin, yasal düzenlemelerle tanımlanan sürelerde gerçekleşmesi 179.976,88 120.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.556.695,00 5.250.000,00 1.825.000,00 1.500.000,00 2.900.000,00 172.685,65 307.000,00 385.000,00 550.000,00 550.000,00 57.377,48 161.000,00 255.000,00 245.500,00 251.000,00 25.000,00 90.000,00 61.000,00 61.000,00

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İhtiyacı karşılamayan, görsel kirlilik yaratan, fonksiyonunu yitirmiş mülkiyetler, kentin tarihsel ve kültürel dokusuyla uyumlu, kentin ihtiyacına cevap verecek şekilde 4 proje üretilecektir. 160.952,00 210.000,00 180.000,00 100.000,00 75.000,00 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Yıl içinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ikincil mevzuatları gereğince merkez ve mücavir alan sınırları içinde onaylı imar planlarına uygun olarak düzenlenen başvuruların tamamı gerekli kontroller ve uygunluk denetimlerinden geçirilerek işlemleri sonuçlandır İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Yıl sonuna kadar kentin ihtiyaçlarına yeni anlayışlarla farklı ölçeklerde planlama çalışmalarının yapılabilmesi, parsel ölçeğinde, tek plan değişikliği önerilerinin azaltılmasını sağlamak için belediye sınırları içinde 1/1000 uygulama imar planlarının rev 25.000,00 30.000,00 60.000,00 10.000,00 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Yıl içinde kentsel sit alanı içinde bulunan ve cephe iyileştirmesine ihtiyaç görülen binaların temiz, güvenli ve düzenli hale getirimesi için cephe iyileştirme ve dış cephe iyileştirme çalışmalarına devam edilecektir. (5. etap: çarşı caddesi değirmenlik s 78.262,80 100.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 5. PH Kent Merkezinde, yıpranan ve kentsel dokusu ve sosyal yapısı ile çeşitli sorunlar yaşanan alanda iyileştirme çalışmalarının yapılması. 30.000,00 30.000,00 19.000,00 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 5. PH GERÇEK TAHMİN HEDEF Numarataj ve tabela işlemleri düzenli olarak devam ettirilecektir 17.100,00 50.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Yıl içinde acil durumlar, arama kurtarma ve yangın konularında birimin hizmet kalitesi ve teknik yeterliliğini arttırmaya yönelik insan kaynakları ve üst yapı tesislerine ilişkin geliştirme faaliyetleri düzenlenecektir İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Acil durumlara müdahale, yangın, afetler vb konularda muhtarlar ve kamu kurum kuruluşları, okullar ile birlikte halk eğitimleri düzenlenecektir İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye personeline yapılacak yıllık hizmet içi eğitim programı ve dışarıdan eğitimlerde 135 saat lik program uygulanacaktır. 337.730,07 669.800,00 719.250,00 241.650,00 128.400,00 1.500,00 1.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.482,00 6.500,00 13.500,00 13.600,00 14.000,00 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Mevcut 890.000 metrekare yeşil alanın kullanım ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik bakım, onarım çalışmaları yapılacaktır. 503.224,80 850.000,00 775.000,00 990.000,00 1.105.000,00 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Yıl içinde 20.000 metre kare yeşil alan üretimi 286.926,74 2.550.000,00 760.000,00 700.000,00 500.000,00 Esenler ve Barbaros Mahalleleri kentsel gelişme alanları yeni yapılan konutlar ve talepler doğrultusunda mevcut kanalizasyon şebekesinin 1.000 metresi revize edilecektir. Mevcut yağmur suyu şebekesine ilave 1.100 metre yağmur suyu kanalı üretilecektir 9.800 metrelik içme suyu isale hattının 8.000 metresi revize edilecektir. Mevcut Yağmursuyu ve kanalizasyon hattının ızgara ve sorunlu noktalardan 25 km sinin temizliği yapılacaktır 5. PH Atık su üst yapı tesislerinden atık su arıtma tesisi yapımına başlanacak; atık su pompalarının hizmet sürekliliği ve etkinliği sağlanacaktır 6. PH Kaliteli ve sürdürülebilir içme suyu üretimine yönelik İçme Suyu Arıtma Tesisi kapasite koruma ve geliştirmesi sağlanacaktır 7. PH Su Hizmetlerine İlişkin Gelirlerde tahakkuk tahsilat oranı %86 ya çıkarılacaktır 5.144.999,92 4.926.000,00 7.633.500,00 11.189.600,00 8.863.450,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kent içi temizliğini sağlamak üzere atıkların toplanması ve bertaraftı yol kenarları, cadde ve sokakların süpürülmesi ve yıkanması, cadde ve yol kenarlarındaki otların temizliği, pazar yerlerinin temizliği, konteynerlerin yıkanarak dezenfekte edilmesi, t TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediye sınırları ve mücavir alanda; atık miktarını azaltmak, atığın miktarı ve kompozisyonuna göre geri kazanım ve yeniden kullanım seçeneklerinin rasyonelliğini incelenecek ve atığın niteliğine ve niceliğine göre toplama, taşıma ve bertaraf işlemleri y TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kent temizlik hizmetinin sürekliliğinin sağlanması için gerekli temizlik ekipmanları temin edilerek kullanıma sunulacaktır 2.888.813,46 3.721.360,00 9.596.000,00 6.275.550,00 6.598.140,00 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Başıboş sokak köpeklerinin kısırlaştırılması, tedavi, bakım ve beslenme çalışmalarını sürdürülecektir TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5. PH Haşere ile mücadele çalışmalarının çalışma takvimine uygun olarak devam etmesi ve konu ile ilgili paydaşlar ve yerel basın aracılığıyla toplumsal bilinçlendirme faaliyetleri yapılacaktır TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6. PH Çevre koruma ve kullanma dengesi çerçevesinde daha temiz ve yaşanılabilir bir kentsel ortamın oluşturulmasına yönelik muhtarlıklar, STK lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile halk eğitimleri düzenlenecektir ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yatay, dikey ve ışıklı işaret yapısı trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak şekilde yapılandırılacaktır ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Şehir içi ve mücavir alan toplu taşıma hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik gerekli olan denetim ve yapılanma faaliyetleri devam ettirilecek, kullanıcı sayısı arttırılacaktır. ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Şehir içi trafik hizmetleri alt yapı tesislerinin kurulması, mevcutların bakım, onarımı yapılacaktır ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Mevcut yat limanın kullanım kalitesini arttırmaya yönelik fiziki iyileştirmeler yapılacaktır 300.000,00 235.000,00 260.000,00 160.000,00 180.000,00 37.017,92 163.000,00 189.000,00 100.000,00 75.000,00 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İnsan sağlığını korumak adına hijyenik koşullarda kesim ve dağıtım yapılması sağlanacaktır 45.000,00 47.000,00 55.000,00 57.000,00 59.000,00 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediye meclisi ve encümen toplantılarının gündem ve karar özetlerinin kamu oyuna duyurulması sağlanacaktır 10.450,55 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediye Evlendirme Dairesine yapılan müracaatların çiftlerin talepleri doğrultusunda nikah akdine dönüştürülmesi sağlanacaktır 17.780,00 20.000,00 25.000,00 26.000,00 27.000,00 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyeye gelen ve birimler tarafından gönderilen resmi yazışmaların zamanında dağıtımı ve bildirimi yapılacaktır YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediye hizmet binaları ve tesislerin temizlik, güvenlik, ısınma vb ihtiyaçları sağlanacaktır 187.041,37 300.200,00 408.000,00 460.150,00 494.350,00 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Zabıta personelinin mesleki yeterliliğini arttırmak amacıyla kişi başına 12 saatlik eğitim programı düzenlenecek ve gerekli ekipman sağlanacaktır ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Belediyeye kayıtlı İş yerlerinin yasal mevzuat çerçevesinde denetimleri yapılacak ve başvurular dikkate alınarak ruhsatlandırma işlemi gerçekleştirilecektir ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Kentin ana arterleri, meydan ve ortak kullanım alanlarında seyyar faaliyet gösteren, dilencilik yapan ve kamuya ait alanları izinsiz işgal edenler hakkında yasal işlemler düzenlenecek, konu ile ilgili halk eğitimleri gerçekleştirilecektir. HAL MÜDÜRLÜĞÜ Çanakkale Sebze meyve halinden çıkan sebze meyve miktarı gerekli denetimlerle birlikte 2.000 tonun üzerine çıkarılacaktır 38.323,10 36.500,00 74.500,00 81.500,00 82.000,00 5.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 63,00 38.250,00 56.700,00 37.300,00 38.500,00

Çanakkale Sebze meyve halinden çıkan sebze meyve miktarı gerekli denetimlerle birlikte 2.000 tonun üzerine çıkarılacaktır 63,00 38.250,00 56.700,00 37.300,00 38.500,00