BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- Çanakkale Belediyesinin Önce İnsan temel politikası ve katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve birlikte yönetim ilkeleri doğrultusunda kentli ve başkanlık makamı arasında ki iletişimin sürdürülebilirliği 120.234,04 250.000,00 170.000,00 230.000,00 240.000,00 Yıl içinde kentlinin sağlık konularında bilgilendirilmesi için etkinlikler ve kampanyalar düzenlenecektir. 14.005,87 30.000,00 26.000,00 31.000,00 34.000,00 Mezarlık ve defin hizmetlerinin en kısa zamanda ve kaliteli şekilde verilmesine yönelik sistemler geliştirilecektir. 10.759,18 15.500,00 91.500,00 34.000,00 36.000,00 Programı, içeriği ve katılacak personeli birimler tarafından belirlenmek üzere oluşturulacak hizmet içi eğitim programı kapsamında kişi başına 10 saatlik eğitim verilecektir. Çalışan personelin sosyal haklarının korunması 20.945,00 24.500,00 19.500,00 31.650,00 34.000,00 1.665.488,00 2.355.000,00 2.397.410,00 2.470.820,00 2.586.640,00 Çocuklara ve gençlere yönelik el becerisi ve yeteneklerini geliştirici atölyeler açılacak ve çıktıları sergilenecektir. Belediye hizmetleri ile ilgili gönüllü katılımcı sayısı arttırılacak ve gönüllü yönetmeliği uygulanacaktır. İletişi masaları Kültür, Sanat ve spor faaliyeleri düzenlenecektir. 5. PH Engelli vatandaşların kent yaşamına ve dış dünyaya uyumunu arttırıcı projeler gerçekleştirilecektir. 6. PH Kentte yaşayanların sosyal yaşam anlayışının yükseltilmesi amacıyla eğitim, ayni ve nakdi yardımların yapılmasına yönelik projeler geliştirilecektir. 7. PH Belediye hizmet, faaliyet ve etkinliklerin kentliye duyurulması 8. PH Ulusal ve uluslar arası etkileşim ve dış kaynaklı fonlardan faydalanma kapasiyesi arttırılacaktır. 1.317.865,91 963.500,00 1.045.500,00 917.600,00 927.700,00 33.365,90 57.600,00 68.500,00 62.750,00 64.050,00 125.558,50 251.550,00 322.000,00 328.290,00 339.750,00 151.197,53 210.000,00 185.000,00 191.400,00 198.800,00 1.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıl içinde birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda belediyeye ait ahşap aksamlı taşınırların bakım, onarımları ve yenilenmeleri FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıl içinde belediye ana ve ek hizmet binaları, sosyal ve kültürel tesisler, park, diğer binaların elektrik aksamında meydana gelecek bakım, onarım ve yenilemeleri tamamlanacaktır FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Gelişen teknoloji ve kent ihtiyaçları doğrultusunda ihtiyaç görülen iş makinesi ve taşıtların sürekliliği sağlanacak ve iyileştirmeler yapılacaktır. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıl içinde 13.000 ton asfalt, 80.000 metre kare soğuk asfalt malzeme kullanılarak bakım ve onarıma ihtiyaç görülen yollar tamamlanacaktır. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5. PH Yıl içinde mevcut yolların 50.000 metre kare' si bakım onarımdan geçirilerek kullanım kalitesi arttırılacaktır, 5.000 metretüllük kaldırım yapılacaktır. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6. PH Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların kullanım fonksiyonlarına göre ihtiyaç duyulan bakım, onarımları tamamlanacaktır. 28.808,39 32.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 82.100,63 190.000,00 110.000,00 80.000,00 80.000,00 3.145.997,27 3.092.000,00 3.175.000,00 3.586.000,00 3.898.500,00 4.363.091,48 5.200.000,00 3.900.000,00 3.100.000,00 3.150.000,00 152.287,98 310.000,00 85.000,00 70.000,00 70.000,00 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 7. PH İsmet Paşa Mahallesi, Gece Kondu Önleme Bölgesinde düzensiz ve sağlıksız konut yerleşiminin önlenebilmesi için 4. Etap Konut yapı tamamlanacaktır. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 8. PH İhtiyacı karşılamayan, görsel kirlilik yaratan, fonksiyonunu yitirmiş mülkiyetler, kentin tarihsel ve kültürel dokusuyla uyumlu, kentin ihtiyacına cevap verecek şekilde 2 Proje yapımı gerçekleştirilecektir. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. Gelir ve Gider Bütçesi tahmin ve gerçekleşme oranı %70 ne ulaştırılacaktır MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 5 yıllık imar planına uygun olarak yapılacak kamulaştırmaların %*?? Tamamlanacaktır MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3 PH Yönetim Bilgi Sistemi Projesinin uygulanmasına devam edilerek ihtiyaç duyulan modüller tamamlanacak, gerekli bilgi sistemi altlığının sürekliliği MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Yıl içinde 2009-2013 yıllarını kapsayan kurumsal Stratejik Plan, Çok Yıllı Yatırım Programı ve Bütçesinin hazırlanması için gerekli koordinasyon MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 5. PH Muhasebe sisteminin, yasal düzenlemelerle tanımlanan sürelerde gerçekleşmesi 179.976,88 120.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.556.695,00 5.250.000,00 1.825.000,00 1.500.000,00 2.900.000,00 172.685,65 307.000,00 385.000,00 550.000,00 550.000,00 57.377,48 161.000,00 255.000,00 245.500,00 251.000,00 25.000,00 90.000,00 61.000,00 61.000,00
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İhtiyacı karşılamayan, görsel kirlilik yaratan, fonksiyonunu yitirmiş mülkiyetler, kentin tarihsel ve kültürel dokusuyla uyumlu, kentin ihtiyacına cevap verecek şekilde 4 proje üretilecektir. 160.952,00 210.000,00 180.000,00 100.000,00 75.000,00 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Yıl içinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ikincil mevzuatları gereğince merkez ve mücavir alan sınırları içinde onaylı imar planlarına uygun olarak düzenlenen başvuruların tamamı gerekli kontroller ve uygunluk denetimlerinden geçirilerek işlemleri sonuçlandır İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Yıl sonuna kadar kentin ihtiyaçlarına yeni anlayışlarla farklı ölçeklerde planlama çalışmalarının yapılabilmesi, parsel ölçeğinde, tek plan değişikliği önerilerinin azaltılmasını sağlamak için belediye sınırları içinde 1/1000 uygulama imar planlarının rev 25.000,00 30.000,00 60.000,00 10.000,00 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Yıl içinde kentsel sit alanı içinde bulunan ve cephe iyileştirmesine ihtiyaç görülen binaların temiz, güvenli ve düzenli hale getirimesi için cephe iyileştirme ve dış cephe iyileştirme çalışmalarına devam edilecektir. (5. etap: çarşı caddesi değirmenlik s 78.262,80 100.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 5. PH Kent Merkezinde, yıpranan ve kentsel dokusu ve sosyal yapısı ile çeşitli sorunlar yaşanan alanda iyileştirme çalışmalarının yapılması. 30.000,00 30.000,00 19.000,00 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 5. PH GERÇEK TAHMİN HEDEF Numarataj ve tabela işlemleri düzenli olarak devam ettirilecektir 17.100,00 50.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Yıl içinde acil durumlar, arama kurtarma ve yangın konularında birimin hizmet kalitesi ve teknik yeterliliğini arttırmaya yönelik insan kaynakları ve üst yapı tesislerine ilişkin geliştirme faaliyetleri düzenlenecektir İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Acil durumlara müdahale, yangın, afetler vb konularda muhtarlar ve kamu kurum kuruluşları, okullar ile birlikte halk eğitimleri düzenlenecektir İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye personeline yapılacak yıllık hizmet içi eğitim programı ve dışarıdan eğitimlerde 135 saat lik program uygulanacaktır. 337.730,07 669.800,00 719.250,00 241.650,00 128.400,00 1.500,00 1.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.482,00 6.500,00 13.500,00 13.600,00 14.000,00 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Mevcut 890.000 metrekare yeşil alanın kullanım ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik bakım, onarım çalışmaları yapılacaktır. 503.224,80 850.000,00 775.000,00 990.000,00 1.105.000,00 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Yıl içinde 20.000 metre kare yeşil alan üretimi 286.926,74 2.550.000,00 760.000,00 700.000,00 500.000,00 Esenler ve Barbaros Mahalleleri kentsel gelişme alanları yeni yapılan konutlar ve talepler doğrultusunda mevcut kanalizasyon şebekesinin 1.000 metresi revize edilecektir. Mevcut yağmur suyu şebekesine ilave 1.100 metre yağmur suyu kanalı üretilecektir 9.800 metrelik içme suyu isale hattının 8.000 metresi revize edilecektir. Mevcut Yağmursuyu ve kanalizasyon hattının ızgara ve sorunlu noktalardan 25 km sinin temizliği yapılacaktır 5. PH Atık su üst yapı tesislerinden atık su arıtma tesisi yapımına başlanacak; atık su pompalarının hizmet sürekliliği ve etkinliği sağlanacaktır 6. PH Kaliteli ve sürdürülebilir içme suyu üretimine yönelik İçme Suyu Arıtma Tesisi kapasite koruma ve geliştirmesi sağlanacaktır 7. PH Su Hizmetlerine İlişkin Gelirlerde tahakkuk tahsilat oranı %86 ya çıkarılacaktır 5.144.999,92 4.926.000,00 7.633.500,00 11.189.600,00 8.863.450,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kent içi temizliğini sağlamak üzere atıkların toplanması ve bertaraftı yol kenarları, cadde ve sokakların süpürülmesi ve yıkanması, cadde ve yol kenarlarındaki otların temizliği, pazar yerlerinin temizliği, konteynerlerin yıkanarak dezenfekte edilmesi, t TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediye sınırları ve mücavir alanda; atık miktarını azaltmak, atığın miktarı ve kompozisyonuna göre geri kazanım ve yeniden kullanım seçeneklerinin rasyonelliğini incelenecek ve atığın niteliğine ve niceliğine göre toplama, taşıma ve bertaraf işlemleri y TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kent temizlik hizmetinin sürekliliğinin sağlanması için gerekli temizlik ekipmanları temin edilerek kullanıma sunulacaktır 2.888.813,46 3.721.360,00 9.596.000,00 6.275.550,00 6.598.140,00 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Başıboş sokak köpeklerinin kısırlaştırılması, tedavi, bakım ve beslenme çalışmalarını sürdürülecektir TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5. PH Haşere ile mücadele çalışmalarının çalışma takvimine uygun olarak devam etmesi ve konu ile ilgili paydaşlar ve yerel basın aracılığıyla toplumsal bilinçlendirme faaliyetleri yapılacaktır TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6. PH Çevre koruma ve kullanma dengesi çerçevesinde daha temiz ve yaşanılabilir bir kentsel ortamın oluşturulmasına yönelik muhtarlıklar, STK lar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile halk eğitimleri düzenlenecektir ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yatay, dikey ve ışıklı işaret yapısı trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak şekilde yapılandırılacaktır ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Şehir içi ve mücavir alan toplu taşıma hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik gerekli olan denetim ve yapılanma faaliyetleri devam ettirilecek, kullanıcı sayısı arttırılacaktır. ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Şehir içi trafik hizmetleri alt yapı tesislerinin kurulması, mevcutların bakım, onarımı yapılacaktır ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Mevcut yat limanın kullanım kalitesini arttırmaya yönelik fiziki iyileştirmeler yapılacaktır 300.000,00 235.000,00 260.000,00 160.000,00 180.000,00 37.017,92 163.000,00 189.000,00 100.000,00 75.000,00 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İnsan sağlığını korumak adına hijyenik koşullarda kesim ve dağıtım yapılması sağlanacaktır 45.000,00 47.000,00 55.000,00 57.000,00 59.000,00 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediye meclisi ve encümen toplantılarının gündem ve karar özetlerinin kamu oyuna duyurulması sağlanacaktır 10.450,55 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediye Evlendirme Dairesine yapılan müracaatların çiftlerin talepleri doğrultusunda nikah akdine dönüştürülmesi sağlanacaktır 17.780,00 20.000,00 25.000,00 26.000,00 27.000,00 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyeye gelen ve birimler tarafından gönderilen resmi yazışmaların zamanında dağıtımı ve bildirimi yapılacaktır YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediye hizmet binaları ve tesislerin temizlik, güvenlik, ısınma vb ihtiyaçları sağlanacaktır 187.041,37 300.200,00 408.000,00 460.150,00 494.350,00 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Zabıta personelinin mesleki yeterliliğini arttırmak amacıyla kişi başına 12 saatlik eğitim programı düzenlenecek ve gerekli ekipman sağlanacaktır ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Belediyeye kayıtlı İş yerlerinin yasal mevzuat çerçevesinde denetimleri yapılacak ve başvurular dikkate alınarak ruhsatlandırma işlemi gerçekleştirilecektir ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Kentin ana arterleri, meydan ve ortak kullanım alanlarında seyyar faaliyet gösteren, dilencilik yapan ve kamuya ait alanları izinsiz işgal edenler hakkında yasal işlemler düzenlenecek, konu ile ilgili halk eğitimleri gerçekleştirilecektir. HAL MÜDÜRLÜĞÜ Çanakkale Sebze meyve halinden çıkan sebze meyve miktarı gerekli denetimlerle birlikte 2.000 tonun üzerine çıkarılacaktır 38.323,10 36.500,00 74.500,00 81.500,00 82.000,00 5.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 63,00 38.250,00 56.700,00 37.300,00 38.500,00
Çanakkale Sebze meyve halinden çıkan sebze meyve miktarı gerekli denetimlerle birlikte 2.000 tonun üzerine çıkarılacaktır 63,00 38.250,00 56.700,00 37.300,00 38.500,00