TÜRK TELEKOM'DA İÇ DENETİM

Benzer belgeler
Kurumsal Yönetim, Halka Açılma ve İç Denetimin Rolü

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2012 DE SONA EREN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Uyum Risk Yönetimi. KPMG İstanbul. Ekim 2014

Türk Telekom Ç Yatırımcı Sunumu. Ekim Türk Telekom. All Rights Reserved.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İÇ DENETİM. Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2010 DA SONA EREN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Özet Tanıtım Dokümanı

SPK Bilgi Sistemleri Tebliğleri Uyum Yol Haritası

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

Türk Telekom Y Yatırımcı Sunumu. Temmuz Türk Telekom. All Rights Reserved.

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

Türk Telekom Yatırımcı Sunumu

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur.

İstanbul Bilişim Kongresi. Bilişim Yönetişimi Paneli CobiT ve Diğer BT Yönetim Metodolojileri Karşılaştırması. COBIT ve ISO 27001

Özet Tanıtım Dokümanı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

SPK Bilgi Sistemleri Tebliğleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Bağımsız Denetim Hizmetleri Sizin işiniz, bizim önceliğimizdir

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

Borç Yapılandırma Hizmetleri

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

İç denetimin yarattığı katma değer ve ölçümü

AĞ TEKNOLOJİLERİ DURUM TESPİT KOMİSYONU (AT-DTK) IV. ULAKNET Çalıştay ve Eğitimi. Yusuf ÖZTÜRK ULAKBİM 24 Mayıs 2010

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

E LVAN E B İ NÇ İ N Ö ZGEÇMİŞİ

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

Borç Yapılandırma Hizmetleri

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

Denetim Komitesi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL ESASLAR

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ 31 MART 2013 DE SONA EREN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Özet Tanıtım Dokümanı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu Riskin erken saptanması ve iç denetim 10 Aralık 2012

Kamuda Denetim Komiteleri Menteş Albayrak / Anadolu Grubu Denetim Koordinatörü, TİDE Başkan Yrd.

3. Göz. Metodu. Doğrudan Kâra Etki Eden Yöntem

SAYIŞTAY REHBERLERİ

Risk Esaslı Denetim Planlaması ve Raporlaması. Kasım 2013 İstanbul

TANITIM DOSYASI. bagatur.com. bagaturlaw

BDDK-Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler. Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler

Üçüncü Taraf Risklerinin Denetimi

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TURCAS PETROL A.Ş. DENETİM KOMİTESİ GÖREV ALANLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

Dijital platformlar ile SPK BS mevzuatına uyumu kolaylaştırma. Barış Bağcı, Bilgi Sistemleri Başdenetçisi

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

Logistics and Beyond...

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi Denetim Konferansı BTYD 2010

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU

Kurumsal Eğitimlerimiz

Mali İşler Birimi Etkinliği ve Vergi Yönetimi 21 Aralık 2006

DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

Kurumsal şirketlerin muhasebe ve finans bölümlerinde en az 4 yıl çalışmış olmak.

Şirin Soysal. KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Dalgaların Üzerinde Birlikte Kalalım!

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

Kurumsal Yönetişim, Risk Ve Uyum

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

Bilgi Teknolojileri Risk Hizmetleri Hakkında

Şimdi Çok Daha Yetenekli

Dr. Şükrü Mete TEPEGÖZ. FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG ve FİNANSMAN ŞİRKETLERİNDE İÇ KONTROL

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

16,85 14,61 6,74 1,12 2,25

IX. Çözüm Ortaklığı Platformu. Finansa Erişimde Önemli Bir Seçenek Halka Arz

1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr

Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak

TaN Yönetim Danışmanlığı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ 31 MART 2012 DE SONA EREN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Aile Ofisi Hizmetleri

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Transkript:

TÜRK TELEKOM'DA İÇ DENETİM Dr. Nazif BURCA Türk Telekom İç Denetim Başkanı XIII. Türkiye İç Denetim Kongresi 6 Kasım 2009, İstanbul 1

Gündem TT Grubu İç Denetime Geçiş Organizasyon Yapısı ve Görevler Personel Politikası Risk Odaklı Planlama ve Denetim Denetim Otomasyon ve Sürekli Denetim Sistemleri Denetim Yaklaşımı Kritik Başarı Faktörleri 2

Türkiye nin Güçlü Entegre Hizmet Sağlayıcısı %81 %100 Sabit hat operatörü GSM operatörü Perakende genişbant operatörü %100 %100 %100 %100 ( IES ) %100 %20 IT danışmanlık, ürünler ve hizmetler IT ürün/ yazılım hizmetleri Eğitim içeriği Çağrı merkezi hizmetleri Oyun yazılımı SPV %76 %50 %50 %100 IVEA Argela USA, Inc. %100 Sebit LLC. (USA) ALBTELECOM Sh. A. Arnavutluk sabit hat operatörü 3

1840 dan Gelen 169 Yıllık Tecrübe 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 18,4 18,2 Hazine Müsteşarlığı 30% Hissedar Yapısı Halka Açık 15% 16,1 13,8 11,2 Ojer Telekom 55% 10,4 8,1 7,7 7,5 7,3 Konsolide Ciro Sabit Hat Müşteri ADSL Müşteri GSM Müşteri 30.09.2009 7.818 mil TL 16,8 mil 6 mil 12,1mil Personel 29.300 Capital dergisi ve Brand Finance in yaptığı araştırmaya göre 2009 yılının en değerli markası. 20 Ekim 2009 itibariyle piyasa değeri 4

İç Denetime Geçiş İç Denetim Teftiş 5

Gelişen Denetim Yaklaşımına Uygun Yapılanma İç denetimin kurulumu Çalışma esasları ve rehberin hazırlanması Metodolojinin belirlenmesi İşe alım, eğitimler ve pilot denetimler Denetim otomasyon ve sürekli denetim sistemlerinin kurulumu Performans göstergelerinin tespiti 6

Grubun Amaçlarına Ulaşmasına Yardımcı Olan Faaliyetler Yönetim Kurulunca onaylanan Çalışma Esasları çerçevesinde yürütülen görevler: Denetim Risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal yönetişim süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi Düzenlemelere uygunluğun denetlenmesi Varlıkların korunup korunmadığının denetlenmesi Maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı sağlayacak önerilerin geliştirilmesi Danışmanlık İnceleme ve Soruşturma 7

Etkin Kontrollerin Oluşturulmasına Yardımcı Olan Projeler Şirketin hedefleri ve misyonu doğrultusunda kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı. Muhasebe ve finansal işlemlerin; doğru bir şekilde kaydedilmesi, raporlanması ve finansal raporlama süreçlerindeki iç kontrollerin yeterli olup olmadığı. İÇ KONTROL SİSTEMİ Regülasyon, politika ve prosedürlere uygun hareket edilip edilmediği ve düzenlemelere uyumun sağlanması için kullanılan süreç ve kontrollerin incelenmesi. IT Sistemlerinin iç kontrol ortamının ve bu sistemlerin kullanımının gözden geçirilmesi. 8

Denetim İhtiyaçlarına Paralel Organizasyon Denetim Komitesi İç Denetim Başkanlığı Finans/ Operasyon IT Uyum Finansal Denetimler İştirak Denetimleri IT Denetimleri Sürekli Denetim ve Analiz İnceleme & Soruşturma Regülasyon & Yasal Uyum Operasyonel Denetimler Risk Değerlendirme ve Takip Bölgesel Denetimler 9

Profesyonel İç Denetim Ekibi Nitelikli Personel Sürekli Eğitim Sertifikasyon Desteği Yönetim İçin Okul 10

Risk Odaklı Planlama ve Denetim Risk Yönetimi & İç Denetim Risk Odaklı Denetim Planlaması Risk Odaklı Denetim 11

Pazar Liderinden GRC Platformu (Paisley-Thomson Reuters) Paisley Enterprise GRC (Governance, Risk Compliance) kurumsal yönetim, risk ve uyum gereksinimlerini entegre eden; kapsamlı bir denetim, finansal kontrol yönetimi, kurumsal risk yönetimi, operasyonel risk yönetimi, IT yönetişim ve uyum yazılımı çözümüdür. 12

Sürekli Denetim Sistemi ve Veri Analizi Denetim Veritabanı Analiz Sonuçları & Raporlar Denetim Alanları Bilgisayar Destekli Denetim Araçları ETL Araçları Denetim Kütüphanesi Analiz Araçları Şüpheli alacak yönetimi Fraud, log ve erişim analizleri Geliralacak yönetimi Kullanım Alanları Risk değerleme ve denetim planlaması 13

İç Denetim Yaklaşımı YÖNTEM MÜŞTERİLER İLETİŞİM Şirketin amaçları ve stratejileri ile uyumlu Risklere ve süreçlere odaklanan Proaktif Eşzamanlı denetim teknolojilerini kullanan Polislikten ziyade problemlerin çözülmesine yardımcı olan Müşteri odaklı ve onları risk değerlendirmesine dahil eden İç kontrol ve iç denetim konusunda üst yönetimi eğiten Müşterilerle ortak amaçları ve hedefleri olan Sürekli eğitim ile çalışanların gelişimine katkıda bulunan Düzenli olarak müşterileri dinleyen Üst yönetimle sürekli ve yapıcı iletişim kuran Yöneticilerle paylaşmadan kurullara raporlamayan Raporlama sürelerini kısaltan 14

Kritik Başarı Faktörleri Nitelikli Personel Doğru Raporlama Yapısı Kurumun Amaçlarına Ulaşmasına Yardım Eden Faaliyetler Yönetimin Desteği Teknolojinin Kullanımı Doğru İletişim 15

Türk Telekom İç Denetim Başkanlığı Teşekkürler www.turktelekom.com.tr Tel: (0 312) 313 11 30 16