EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

Benzer belgeler
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

ORGANİZASYON DENETİMİ KONTROL FORMU

EKİP PLANLAMA DENETİMİ KONTROL FORMU

KABİN MEMURU TEMEL EMNİYET EĞİTİM ORGANİZASYONU DENETİMİ KONTROL FORMU

KABİN ACİL DURUM TAHLİYE EĞİTİM CİHAZI DENETİMİ KONTROL FORMU

(SHT SMS) BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EĞĠTĠM KURULUġU DENETLEME KONTROL FORMU

İç Tetkik Soru Listesi

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ VE ONAYLI BAKIM KURULUŞLARINDA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT SMS) BİRİNCİ KISIM

HAVAALANLARINDA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-SMS/HAD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T.C. ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü TÜM HAVAYOLU İŞLETMELERİNE

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

SHY-M DENETİMİ KONTROL FORMU

Havacılık Emniyeti. 5. Hafta Denetim. Öğr. Gör. Tevfik Uyar, Uçak Müh. & MBA

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

Uyum Risk Yönetimi. KPMG İstanbul. Ekim 2014

KABİN HİZMETLERİ BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN

İŞYERİ KONTROL LİSTESİ (OSGB lerin hizmet sundukları işyerleri için kullanılacak kontrol listesi)

T. C. KAMU İHALE KURUMU

İç Tetkik Prosedürü Dok.No: KYS PR 02

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI GÖRÜŞME FORMU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO/IEC Özdeğerlendirme Soru Listesi

EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti

İÇ KONTROL SİSTEMİMİZİ İZLEME FORMU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNDE DÖKÜMANTASYON

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

BASF de Değişimin Yönetimi. Ömür Vural TAŞDEMİR MAYIS 2018

T.C. ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hava Trafik Kontrol (ATC) Üniteleri Denetimi Kontrol Formları

HAVACILIK İŞLETMELERİ DENETİMLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TALİMATI (SHT DENETİM Rev.02) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak ve Tanımlar

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI NASIL OLMALI? MPHG KALİTE YÖNETİM MODELİ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

OHSAS ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Bilgi Güvenliği ve Ağ Yönetim Uzmanı Görev Tanımı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

Teknik Oturum 1. ISO Uygulama Aşamaları ve DOE Araç ve Kaynakları. Sıfıra Yakın Enerji Bölgesi Teknik Eğitimi İstanbul, Türkiye

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇ KONTROL SİSTEMİNİZ DOĞRU ÇALIŞIYOR MU?

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

KURULUŞLAR İÇİN İSG PERFORMANS ÖLÇÜM KRİTERLERİ

ISO :2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Satış Pazarlama Prosesi. Satınalma Prosesi ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ/ÜST YÖNETİM YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ/KYS DOKÜMANTASYON-EĞİTİM-MÜŞTER

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/29

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

İÇ KONTROL SORGU VE TESPİT FORMU

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi

ACİL DURUM PLANLARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DOĞAN GRUBU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

HAVA ARACI BAKIM PROGRAMI PERİYOTLARININ BELİRLENMESİ VE KISA SÜRELİ UZATILMASI TALİMATI (SHT-BPU) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İç Denetim Kontrol Formu

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Dok.No: AU KYS EK Bölüm 5

T. C. KAMU İHALE KURUMU

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

Bu dokümanla BGYS rollerinin ve sorumluluklarının tanımlanarak BGYS sürecinin efektif şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

MEVCUT DURUM ANALİZİ

1000.D1 - Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönergesinde belirtilmek zorundadır.

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

PAYDAŞ ANALİZİ ve PAYDAŞ BEKLENTİLERİ ANALİZİ PROSEDÜRÜ REFERANS & FORMLAR & RİSKLER

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

ŞİKÂYETLER ve İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

Enerji Yönetimi 11 Aralık Ömer KEDİCİ

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

UE.18 Rev.Tar/No: /03 SAYFA 1 / 5

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

ÜRETİCİ GRUBU NEDİR? KY/QM 1. 1 Üretici grubun yapısı tüm grup içerisinde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını sağlıyor mu?

3- KONTROL FAALİYETLERİ

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

Transkript:

Böl.5 El. 1.1 Böl.5 El. 1.1 Denetleme İle İlgili Bilgiler Görev Onayı Tarih ve Sayısı Denetlenen İşletmenin Unvanı Denetlemeyi Gerçekleştiren Denetleme Tarihi Denetleme Yeri Denetleme Türü Denetleme Heyeti Unvan Adı Soyadı Görüşülen Kişiler Unvan Adı Soyadı Değerlendirme # Ref. Konu S U UD BS Açıklamalar YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ VE SORUMLULUĞU 1 SMM de yer alan prosedüre uygun olarak Emniyet Politikası düzenli olarak gözden geçiriliyor mu? 2 Emniyet hedefleri ve performans göstergeleri tüm birimler için oluşturulmuş mu? Doküman No: SHGM.UOD-51859319.FR.05 Revizyon No - Tarihi 01 14/08/2013 1 / 8

Böl.5 El. 1.5 Böl.5 El. 1.5 Böl.5 El. 1.4 Böl.5 El. 1.4 Böl.5 El. 1.4 Böl.5 El. 1.4 Böl.5 El. 1.3 Böl.5 El. 1.2 Böl.5 El. 1.2 3 Emniyet hedefleri duyuruldu ve dağıtıldı mı? 4 Emniyet Politikası işletme bünyesinde duyuruldu mu? 5 SMS yöneticisi belirlendi mi? Söz konusu personelin Form-4 belgesi onaylı mı? ACİL DURUM PLANLAMASININ KOORDİNASYONU 6 İşletmenin büyüklüğü, yapısı ve karmaşıklığına uygun bir acil durum eylem planı yapıldı mı? 7 Acil durum eylem planı kilit personel ve/veya işletme içindeki değişikliklere bağlı olarak gözden geçiriliyor mu? Periyodik gözden geçirme süreci uygulanıyor mu? 8 İşletme tarafından tüm kilit personel ile birlikte belirli aralıklarla acil duruma yönelik tatbikat gerçekleştiriliyor mu? 9 İşletme kendi acil durum eylem planını, operasyon aşamasında etkileşime girdiği diğer işletmelerin acil durum eylem planları ile koordine ediyor mu? DOKÜMANTASYON 10 Tüm personelin erişimine imkan veren tehlike raporlama sistemi oluşturulmuş mudur? 11 İlgili personelin erişimine imkan veren SMS dokümantasyon sistemi geliştirilmiş midir? Doküman No: SHGM.UOD-51859319.FR.05 Revizyon No - Tarihi 01 14/08/2013 2 / 8

Böl.5 El. 1.5 Böl.5 El. 1.5 12 SMM SHGM tarafından onaylı mı? 13 İşletmede kullanılan el kitapları (OM, GOM, CCM, CCTM) SMS ilgili hususları içeriyor mu? TEHLİKE BELİRLEME 14 İşletme tarafından emniyet veri toplama ve işleme sistemi (SDCPS) geliştirilmiş midir? 15 İşletmenin SDCPS si, reaktif, proaktif ve prediktif emniyet veri toplama yöntemlerinin kombinasyonunu içeriyor mu? 16 İşletme, emniyet ve risk yönetimi ile ilgili bilgilerin alınmasını sağlayan reaktif, proaktif ve prediktif süreçlere sahip mi? 17 İşletme, reaktif, proaktif ve prediktif emniyet verisi toplama yöntemleri ile ilgili bir eğitim geliştirmiş mi? 18 Reaktif ve proaktif raporlama basit, ulaşılabilir ve işletmenin büyüklüğüne uygun mu? 19 Raporlarının alındığına dair katkıda bulunanları bilgilendirecek ve analizin sonuçlarını paylaşacak bir geri bildirim süreci var mı? 20 İşletme, faaliyetlerindeki emniyet risklerin analizi, değerlendirilmesi ve kontrolünü temin edecek bir süreç geliştirmiş ve sürdürüyor mu? Doküman No: SHGM.UOD-51859319.FR.05 Revizyon No - Tarihi 01 14/08/2013 3 / 8

RİSK DEĞERLENDİRME VE AZALTMA 21 İşletme, faaliyetlerindeki emniyet risklerin analizi, değerlendirilmesi ve kontrolünü temin edecek bir süreç geliştirmiş ve sürdürüyor mu? 22 EMNİYET PERFORMANSININ İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ İşletme, emniyet performansını doğrulayacak ve emniyet risk kontrollerinin etkinliğini onaylayacak bir süreç uygulamaya geçirmiş mi? 23 Aşağıdaki araçlar bu süreçlere dâhil edilmiş mi? Emniyet raporlama sistemleri, Emniyet çalışmaları, Emniyeti gözden geçirme, Emniyet denetlemeleri 24 İşletmenin emniyet performansı, emniyet performans göstergeleri ve emniyet performans hedefleri bağlamında doğrulanıyor mu? 25 Emniyet raporları, yönetimin uygun seviyesinde gözden geçiriliyor mu? 26 Trendleri gözlemlemek ve analiz etmek için uygulanan bir süreç var mı? 27 Olay raporlamaları sonucunda tehlike belirleme ve analiz etme süreçleri uygulanıyor mu? 28 İşletmede geliştirilen düz./önl. faaliyetler kontrol ediliyor ve etkinliği değerlendiriliyor mu? Bu faaliyetlere ilişkin denetleme gerçekleştiriliyor mu? Denetim sonuçları raporlanıyor ve kayıtlar saklanıyor mu? 29 Birimler tarafından oluşturulan emniyet hedefleri ve performans göstergeleri periyodik olarak gözden geçirildiği kontrol ediliyor mu? Doküman No: SHGM.UOD-51859319.FR.05 Revizyon No - Tarihi 01 14/08/2013 4 / 8

SHT-SMS Ek-2 SHT-SMS Ek-2 SHT-SMS Ek-2 Böl.5 El. 4.2 Böl.5 El. 4.1 Böl.5 El. 4.1 Böl.5 El. 3.3 Böl.5 El. 3.2 DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ 30 İşletmede operasyonel ve/veya organizasyonel değişiklikler olması durumunda, değişiklik yönetimi süreci uygulanıyor mu? SMS İN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİ 31 SMS in sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak standartların altında kalan performanslar tekrar gözden geçiriliyor mu? EĞİTİM 32 İşletmede görev yapan tüm personelin SMS sorumluluklarına ilişkin eğitim veriliyor mu? 33 Verilen eğitimin etkinliği gözden geçiriliyor mu? EMNİYET İLETİŞİMİ 34 İşletme içerisinde, emniyet yönetim sisteminin etkili biçimde faaliyet göstermesine izin veren ve işletme yapısına uygun iletişim süreçleri var mı? 35 Emniyet eylem grubu (EEG) ve Emniyet Gözden Geçirme Kurulu (EGGK) oluşturulmuş mu? Katılımcıları belirlenmiş mi? 36 EEG ve EGGK toplantıları periyodik olarak gerçekleştiriliyor ve toplantı sonuçları kayıt altına alınıyor mu? 37 EEG ve EGGK Talimatta belirtilen sorumlulukları yerine getiriyor mu? Doküman No: SHGM.UOD-51859319.FR.05 Revizyon No - Tarihi 01 14/08/2013 5 / 8

Madde 7(5)(a) Madde 7(4)(ç) ve (d) Madde 7(4)(a),(b) ve (c) Madde 7(2) Madde 6/ SHT-OPS 1 Madde 93 Madde 11 Madde 5 UÇUŞ VERİ İZLEME PROGRAMI 38 İşletme tarafından uçuş veri izleme programı oluşturulmuş mudur? 39 İşletme filosunda bulunan 27.000 kg üzeri tüm hava araçları uçuş veri izleme programına dahil edilmiş midir? 40 İşletme tarafından uçuş emniyetine yönelik bir raporlama sistemi oluşturulmuş mudur? 41 Uçuş verileri izleme programını kullanarak tespit edilen hususlar, gerekli önlemleri alma yetkisine sahip sorumlu yöneticiler ile paylaşılmakta mıdır? 42 43 44 Analizler sonucunda elde edilen verilerden faydalanılarak; risk alanları tanımlanmış ve kabul edilebilir risk oranları belirlenmiş midir? Risk matrisleri, olayların oluşum ihtimali ve hasar dereceleri değerlendirilerek oluşturulmuş, ortaya çıkan kabul edilebilir risk matrisi ile şirketin hangi riskleri kabul edeceği belirlenmiş midir? Gerçekten var olan veya eğilimler üzerinden öngörülmüş, limit dışı bir risk tanımlandığında, uygun risk önleme teknikleri kullanılarak düzeltici önlem alınması sağlanmakta ve Uçuş verileri izleme programının sürekli takibinin sağlanması sonucunda, alınan önlemlerin uygunluğu veya doğruluğunun tespiti yapılmakta mıdır? İşletici kabul edilmiş olan temel olaylar veya konulardan oluşan, değişebilen bir takip listesi hazırlamış ve bu listedeki olayları takip ederek uygun önlem ve uygulamaları geliştirmiş midir? Doküman No: SHGM.UOD-51859319.FR.05 Revizyon No - Tarihi 01 14/08/2013 6 / 8

Madde 9 Madde 7(16) Madde 7(15) Madde 7(12) Madde 7(7) Madde 7(5)(c) 45 Uygun değerlendirmelerde bulunmak amacıyla birçok konuda toplanmış verilerin muhafazası sağlanmakta ve bu verilerin, genel eğilimler ve oluşma sıklıklarının tespiti açısından, sayısal olarak trend analizi gerçekleştirilmekte midir? 46 İşletici uçuş verileri izleme programının sonucunda elde ettiği sonuçları ve çıkarımları iletişim araçlarını kullanarak uygun şekilde ilgili personel ile paylaşmakta mıdır?( uçuş emniyet bültenleri, uçuş emniyet dergileri, uçuş eğitimi, simülatör eğitimlerinde kullanılacak senaryolar ve periyodik olarak gönderilen raporlar) 47 Uçuş verileri izleme programına erişim bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla yetkili kişilerle sınırlandırılmış mıdır? 48 Uçuş verileri izleme programı vasıtasıyla elde edilen uçuş bilgisine veya uçuşu gerçekleştiren ekip bilgisine yetkisiz kişilerin ulaşmasının engellenmesi için gerekli önlemler alınmış mıdır? 49 İşletici uçuş veri izleme programını etkin bir şekilde kullanmak için FDM ekibi oluşturulmuş mudur? 50 İşletme tarafından uçuş veri izleme programı kapsamında elde edilen kayıtlar ne kadar süre ile saklanmaktadır? Doküman No: SHGM.UOD-51859319.FR.05 Revizyon No - Tarihi 01 14/08/2013 7 / 8

Tespit Edilen Bulgular ve düşünceler İşletme temsilcilerinin tespit edilen bulguları kabul edip etmediği Kontrol listesinde kullanılan kısaltmalar: S: Sorulmadı U: Uygun UD: Uygun değil BS: Bulgu seviyesi #: Standart bulgu numarası Not: Bu kontrol listesinde UO-OPS-EYS-# tipi standart bulgu numarası kullanılır. Doküman No: SHGM.UOD-51859319.FR.05 Revizyon No - Tarihi 01 14/08/2013 8 / 8