AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER 1. BELEDİYE BAŞKANIN SUNUMU 2 2. MİSYON, VİZYON, İLKELER 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER 1. BELEDİYE BAŞKANIN SUNUMU 2 2. MİSYON, VİZYON, İLKELER 4"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER 1. BELEDİYE BAŞKANIN SUNUMU 2 2. MİSYON, VİZYON, İLKELER 4 3. GENEL DURUM 6 a) Hukuki Dayanak 6 b) Organizasyon Şeması 8 c) Personel Durumu 9 d) Bina, Teknolojik Alt Yapı, Araç Durumu 11 e) Öncelikli Politikalar BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİNİN PERFORMANS TABLOLARI 14 Hukuk İşleri Müdürlüğü 14 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 20 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 34 Yazı İşleri Müdürlüğü 51 İtfaiye Müdürlüğü 61 Mali Hizmetler Müdürlüğü 80 Fen İşleri Müdürlüğü 89 Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü 100 Park Bahçeler Müdürlüğü 106 Veteriner İşleri Müdürlüğü 150 Temizlik İşleri Müdürlüğü 164 Zabıta Müdürlüğü 203 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 221 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 261 İşletme Müdürlüğü İDARE PERFORMANS TABLOSU TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 363 1

3 1. BAŞKANIN SUNUMU Afyonkarahisar Belediyesi performans raporu, sizlere sunulmuş bulunmaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi bu performans raporunda da görüleceği üzere Afyonumuzu yaşanabilir şehirler arasında yükseklere taşıma hedefimize adım adım yaklaşmaktayız. Göreve başladığımızda her ne pahasına olursa olsun Afyon un altyapısını bitirmeden üstyapıya geçmeyeceğiz şeklinde beyanlarımız olmuştu. Bugün geldiğimiz noktada özellikle son dört yılda şehrin neredeyse tamamının altyapı sorunlarını çözmüş bulunmaktayız. Dolayısıyla temel kentsel altyapı hizmetlerinde sona gelindiğini bundan sonra belediyecilik vizyonu olarak üstyapıya ilişkin yaşanabilirlik göstergelerini iyileştirmeye ağırlık vereceğimizi belirtmek isterim. Üstyapıdan kastımız sadece göze hitabeden park-bahçe, yeşil alan ya da yol ve kaldırım yapmaktan da öte şehrin tarihi, kültürel değerlerini açığa çıkaracak, ulusal medyada görünürlüğünü artıracak, kentlilik bilincinin daha çok hissedileceği, güvenlik ve huzur atmosferinin hakim olduğu ortamlar ve mekanlar üretmek, değişik sosyal kesimlerin mikro sorunlarıyla derinlemesine ilgilenecek mekanizmalar kurmak şeklinde olacaktır. Aşağıda bu hedefimize yönelik hizmetlerimizden öne çıkanlara değineceğim. Belediye başkanlığı seçimlerini kazanıp yola çıktığımızda hayalimizdeki Afyon için dört ana stratejik hedef belirlemiştik: bunlar 1. Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi, E-Belediyeciliğe Geçiş 2. Yaşanabilir Yeşil Bir Afyonkarahisar 3. Kent Planlama, Estetik Ve Kent Denetimi 4. Sosyal Ve Kültür Şehri Afyonkarahisar Hamdolsun geldiğimiz noktada bu ana hedeflerimizin büyük kısmına ulaştık. Belediyemizin iş yapma biçimi değişti, ihtiyacımız olan temel ürünleri kendimiz üretme yoluna gittik. Kamunun becerikli olamadığı alanlardan çekildik, özelleştirmeler yaptık. Özel sektörü daha fazla işe dahil ettik. Bu arada kendi makine parkımızı, asfalt tesisimizi ve ekipmanlarımızı yenileyerek kurumsal kapasite ve kalitemizi artırmış olduk. Çalışan personelimiz arasında ayrımcılık yapmadık, siyasi mülahazaları bir kenara bırakıp liyakate önem verdik. Eskiden yapılan işlerden çok daha fazlasını ve daha iyisini daha az para harcayarak ve daha az çalışanla yapmaya başladık. Kent bilgi sistemimiz, modern arıtma tesislerimiz, yenilenmiş makine parkımızla kaliteli hizmetler sunduk. Kentsel kalkınmada öncü belediye olduk. Termal turizmle ilgili diğer kamu kurumlarının faaliyetlerine samimiyetle destek verdik. İnşaat sektörünün canlılığını koruması için müteahhit ve bu sektördeki girişimcilerin önünü açtık, cesaretlendirdik, ayrım yapmadık, hepsine adil ve eşit davrandık. Şehrin otopark ihtiyacını karşıladık, şehir dışından gelen misafirlerin kolay alışveriş yapmalarına imkân sağladık. Esnafımızın dertlerini bir bir çözdük. Bütün önerilerini hayata geçirdik. Sanayi siteleri, galericiler sitesi gibi özel satış mekânlarını, sebze pazarına ulaşımı sağlayan bölünmüş yolu kentsel kalkınmaya destek amacıyla gerçekleştirdik. Kentsel yoksullukla mücadelemiz devam etti. Alt gelir gruplarına yönelik TOKİ projelerine öncülük ettik. İnsan onuruna yaraşır şekilde dezavantajlı gruplarla diyalogumuzu hem başkan olarak bizzat kendim, hem kent konseyindeki arkadaşlarım, hem yardım birimimizde görevli memurlarım hem de hamiyetperver Afyonlu hemşerilerimle birlikte yürüttüğümüz derneğimiz vasıtasıyla dört koldan dertlilerin derdine derman olmaya çalıştık. Her türlü ayni ve nakdi yardımları düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Dershane imkânı bulamayan çocuklarımıza Bilgi evlerimiz vasıtasıyla destek olduk. Yetenekli çocuklara vatana millete yararlı olma imkanı sunduk. Dağıttığımız engeli araçları, çocuk bisikletleri, aşevi faaliyetleri, kırtasiye destekleri, bebek yardımları gibi farklı tür yardımlarla dayanışma adına ne varsa yaptık. Komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi şerifindeki ihtarı hatırımızdan çıkarmadık. Şimdi sıra son hedefimizi gerçekleştirmeye geldi. Şehrimizin yaşanabilirliği bundan sonraki süreçte ana hedefimiz haline gelmiştir. Yayalar ve araçlar için güvenli yollar, estetik mekânlar, tarihi 2

4 ve kültürel değerlerin korunması, kentin güzelliği gibi hizmetler yeni dönemde vatandaşımıza sunmayı planladığımız hizmetlerdi. Bu amaçla şehrimize yeni bir kent meydanı kazandırma konusunda önemli mesafe kat ettik. Bütün yasal prosedürler tamamlandı, tahliye işlemleri devam etmekte olup 22 ekim 2014 günü yıkım ihalesi yapılacaktır. Aynı zamanda kentsel dönüşümde ilk belediyeler arasına girerek şehrimizi dönüştürme ve yenileme konusunda çalışmalara başladık. Tarihi eserlerin restorasyonu başlamış olup, zaman içerisinde tarihsel dokusuyla öne çıkmış bir şehir kimliğine kavuşmayı ümit ediyoruz. Akarçay yaşanabilir kent olma konusunda başlı başına önemli bir açığı kapatmış durumda. Zaman içerisinde bu komplekse eklenecek donatılarla kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yoğunlaşmasını beklemekteyiz. İnşaatı tamamlanan hanımlar lokali ile yaşlılar lokali hizmete sunulmuş olup, kent müzesi, planlarını yaptığımız, spor kompleksi, yeni alışveriş merkezi, karayolları arazisi üzerine yapacağımız geniş bir park, şehrin yaşanabilirliğini artırıcı projelerimizdendir. Bununla birlikte şehir içinde kalmış çimento fabrikası, küçük sanayi sitesi, travers fabrikası hukuki olarak çözemediğimiz sorunlar da mevcuttur. Hızlı tren ve otoyol projeleri, üniversitemizin çok yönlü ve atılımcı karakteri, modern otogarımız ise kentimizin yaşanabilirliğini artırması bakımından olumlu gelişmelerdir. Şehrin belediye başkanı olarak her alandaki yenilikleri takip ettiğimizi, en iyi hizmeti sunabilmek için mesai arkadaşlarımla en küçük detayları araştırdığımızı bilmenizi isterim. Bizler hizmet sunmada kılı kırk yararken siz hemşerilerimden de bazı istirhamlarımız olacaktır. Yapılan hizmetlerin finansmanı toplanan vergilerle karşılanmaktadır. Dolayısıyla kamu mallarına ve hizmetlerine daha fazla duyarlı olmamız vatandaşlık bilincinin bir gereğidir. Binbir emekle alınan mallar, yapılan hizmetler şehirlilik bilinciyle kullanılmalıdır. Özellikle yeşil alanların korunması, yol ve kaldırımların, belediye mallarının tahrip edilmesi hem kul hakkının ihlali hem de yararlanacağınız hizmetlerin daha az sunulması ile sonuçlanacaktır. Bazı mahallelerimizden topladığımız çöp vergisi o mahallenin temizlenmesi için harcadığımız paranın yarısına bile yetmemektedir. Özellikle esnaf kardeşlerimizden ricam odur ki krizin etkileri hafiflemiştir. Piyasalar yönünü bulmuştur. Ticaretinizde ahilik kültürüne uygun hareket ederek, kaldırım işgallerinin son bulmasını, sokakların temiz tutulmasını, belediye çalışanlarına kolaylık ve anlayış göstermenizi rica ediyorum. Yolların sadece araçlara ait olmadığını, yayaların da bu yollar için vergi ödediğini araç kullanan vatandaşlarımızın şehir merkezinde yayalara saygılı araç kullanmaların, gürültü ve görüntü kirliliğine yol açmamalarına dikkat çekmek istiyorum. Halen kömürle ısınan apartmanlarımızın şehir merkezinde hava kirliliğine neden olduklarını bu binaların küllerini bedelsiz topladığımızı ve doğalgaz ya da afjetle ısınan binalar aleyhine bir hizmet dağılımına neden olduklarının bilinmesini istirham ediyorum. Toplu taşımacılıkla iştigal eden esnafımızın kamu hizmeti gördüklerinin bilincinde olmalarını bekliyorum. Uzak semtlerin cazibesi toplu taşımanın kalitesine paralel olarak artacağından hatların ve sefer aralıklarının yolcuya göre ayarlanmasının önemini vurgulamak istiyorum. Önümüzdeki dönemde yukarıda bir kısmından söz ettiğim hizmetlerimizin şehrimizi daha yaşanabilir hale getireceği muhakkaktır. Bu süreç içerisinde belediye dışındaki paydaşların, aktörlerin, sosyal kesimlerin, esnaf ve iş aleminin de bizimle aynı vizyonu ve hedefleri paylaştığını görmeyi umut etmekteyiz. Şehrimizin ticaretinin, turizminin, sanatın, tarihsel ve kültürel değerlerinin canlanabilmesi için herkesin bu hedeflere ortak olması gerekmektedir. Gelecek dönemlerde belediyemizin önceliği temiz havasıyla, güvenli trafiğiyle, çevreye duyarlı esnaf ve vatandaşıyla, eşsiz lezzetleriyle, termal sularıyla ve kolay yaşanacak, sakin ve huzurlu bir şehir olma vasıflarıyla tanınmış arzulanan bir mekana şehri dönüştürmektir. Bu süreç zarfında sizlerin katkısı desteği ve tenkitleri bizlere yol gösterici olacaktır. Gelecek nesillere daha müreffeh ve mükemmel bir şehir bırakmak gayemizdir. Bu uğurda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Burhanettin ÇOBAN Afyonkarahisar Belediye Başkanı 3

5 2. MİSYON, VİZYON, İLKELER Misyon İlimizin imar ve kentleşme ile ilgili temel sorunları çözmek, şehrin altyapısını iyileştirmek, her türlü kirlilik türüyle etkin mücadele etmek, termal turizm, kültür turizmi ve gıda sektörünün gelişimini desteklemek, önündeki engelleri kaldırmak, sosyal projelerle dezavantajlı gruplarla toplumun diğer kesimlerini kaynaştırmak, kurulacak platformlarla katılımcı belediyeciliği geliştirmek ve bütün bunların bileşkesi olarak hemşerilerimiz için yaşanılabilir bir kente, bölgemiz açısından da cazibe merkezine dönüştürmektir. Vizyon Afyonkarahisarlı hemşerilerimizin kaliteli belediye hizmetlerine kavuşmasını sağlamak, şehrimizin yüksek büyüme potansiyelini harekete geçirecek faaliyetlere bütün toplum kesimleri ile karar vererek uygulamak ve Afyonkarahisar ı Ege nin yıldızı haline getirmektir. İlkeler İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük arz etmektedir. Çünkü, kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler. Afyonkarahisar Belediyesi, hizmet üretirken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır. Katılımcılık Şeffaflık Vatandaş memnuniyeti Kaynak kullanımında verimlilik ve hizmette kalite Çalışan memnuniyeti Fırsat eşitliği Sosyal belediyecilik Çevreye, kültürel ve tarihi dokuya saygı Katılımcılık: Belediyelerimizin katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta Kent Konseyleri olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK ların, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da afyonlulara daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir. Demokrasiyi üstün kılan, halkın siyasal sisteme katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti ve yönetimi etkilemektir. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişimine de katkı sağlamaktadırlar 5393 sayılı 4

6 Belediye Kanunu nun 13.maddesine göre; Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Belediyenin karar ve uygulama süreçlerine hemşerilerin ve çalışanların katılımı esastır. Şeffaflık: Belediyenin icraatlarında şeffaflık ve hesap verebilirlik temel prensiplerimizdendir. Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati gösterecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir. Vatandaş, yetki veren dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir ve belediyemiz için bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir. Vatandaş memnuniyeti: Belediye karar ve uygulamalarında vatandaş memnuniyeti esastır Afyonkarahisar Belediye Yönetimi olarak temel ilkemizden birisi de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak vatandaş memnuniyetlerini sağlamak en temel ilkemizdir. Kaynak kullanımında verimlilik ve hizmette kalite: Belediye kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak vatandaşa en kaliteli hizmeti sunmaktır. Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstermesidir. Daha açık bir ifade ile, yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple, Afyonkarahisar a nitelik ve nicelik yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması temel ilkelerimizdendir. Çalışan memnuniyeti: Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek esastır. Belediyemiz, çalışanlarının belediye faaliyetlerine daha etkin ve gönüllü katılımı yolu ile hizmetleri nitelik ve nicelik yönünden geliştirmeyi temel ilkeleri arasında kabul etmektedir. Çünkü belediyemiz, belediye yönetimi, çalışanları ve tedarikçilerinin vatandaşa en kaliteli hizmeti sunabilmek için ortak çaba sarf etmeleri gerektiğine inanmaktadır. Fırsat eşitliği: Bütün toplum kesimlerinin talepleri eşit önemdedir. Belediyelerimizin karar ve uygulamalarında temel yaklaşım, ihtiyaçlar ve öncelikler dikkate alınarak kamu kaynaklarının kullanımı ve hizmetin sunulmasıdır. Belediyemiz hizmet sunumunda Afyonkarahisar da yaşayan herkesi aynı önemde kabul eder ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez. Sosyal belediyecilik: Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem verilecektir. Sosyal belediyecilik, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle sosyal adaletin tesisine çalışmayı gerektirir. Bu sebeple, Sosyal belediyecilik de temel ilkelerimizdendir. Çevreye, kültürel ve tarihi dokuya saygı: İlimizin kültürel ve tarihi dokusuna gereken önemi vermek ve çevresel değerleri korumaktır. Bizden önceki nesillerin bizlere emaneti ve insanlığın ortak mirası olan tarihi ve kültürel mirasın yaşatılarak bizden sonraki nesillere devredilmesi temel ilkelerimiz arasında yer almaktadır. Belediyelerimiz, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını 5

7 karşılayabilme imkanından ödün vermeksizin karşılamak, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdürler. 3.GENEL DURUM a) Hukuki Dayanak Kamu Harcama Reformu kapsamında hazırlanan ve tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Kanun ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere performans esaslı bütçelemeye geçiş öngörülmüştür sayılı Kanunun 9. maddesinde Performans Esaslı Bütçelemeye ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu maddede, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiştir. Ayrıca 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu nda 41. maddesinde Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. ifadesi yer almaktadır. Nüfusu 'in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu olmayıp stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir Sayılı Belediye Kanunu MADDE 18. Belediye Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik Plan ile yatırım ve çalışma programlarını Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. MADDE 34. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri şunlardır: Stratejik Plan ve Yıllık çalışma programı ile Bütçe ve Kesin Hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirmek. MADDE 38. Belediye Başkanının görev ve yetkileri Belediye teşkilatının en üst amiri olarak Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi Stratejik Plana uygun olarak yönetmek, Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi - Belediye faaliyetlerini ve personelinin Performans ölçütlerini hazırlamak uygulamak - izlemek ve değerlendirmek-bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 6

8 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu MADDE 1. Bu kanunun amacı Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını düzenlemektir. MADDE 5-g. Kamu İdarelerinin mal-hizmet üretimi ve ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet fayda veya maliyet etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır. MADDE 9. Kamu İdareleri, kalkınma planları programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin vizyon ve misyonlarını oluşturmak, Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle Stratejik Plan hazırlar. 7

9 b) Organizasyon Şeması 8

10 c) Personel Durumu TARİHLİ MEMURLARIN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI ÖĞRENİM DURUMLARI KADIN ERKEK TOPLAM İLKÖĞRETİM LİSE YILLIK YÜKSEK ÖĞRENİM YILLIK YÜKSEK ÖĞRENİM YILLIK YÜKSEK ÖĞRENİM MASTER DOKTORA TOPLAM /09/2014 TARİHLİ İŞÇİLERİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI ÖĞRENİM DURUMLARI KADIN ERKEK TOPLAM İLKÖĞRETİM LİSE YILLIK YÜKSEK ÖĞRENİM YILLIK YÜKSEK ÖĞRENİM YILLIK YÜKSEK ÖĞRENİM MASTER DOKTORA TOPLAM

11 16/09/2014 TARİHLİ SÖZL. PER. ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI ÖĞRENİM DURUMLARI KADIN ERKEK TOPLAM İLKÖĞRETİM LİSE YILLIK YÜKSEK ÖĞRENİM YILLIK YÜKSEK ÖĞRENİM YILLIK YÜKSEK ÖĞRENİM MASTER DOKTORA TOPLAM PERSONEL DURUM ÇİZELGESİ NO BİRİM ADI MEMUR SÖZ. PERS. DAİMİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ TOPLAM 1. BAŞKAN YARDIMCILARI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4 4 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ 3. MD.LÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNS.KAY.VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON 10. MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM

12 d) Bina, Teknolojik Alt Yapı, Araç Durumu Belediye Hizmet Binaları HİZMET BİNALARI 1 Karaman Belediye Hizmet Binası 2 İtfaiye ve Makina İkmal Müdürlüğü Hizmet Binası 3 Asfalt Şantiyesi Hizmet Binası 4 Su Klorlama Merkezi 5 Kültürpark ve Fuar Alanı Parkbahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası 6 İçme Suyu Arıtma Tesisi 7 Hanımlar Lokali 8 Emekliler Lokali 9 Bilgi Evleri 10 Mahalle Fırınları 11 Pazar Yeri Binası 12 Yonca Altı Otopark ve İşyerleri Teknolojik Alt Yapı Afyonkarahisar Belediyesi Birimlerinde teknolojik ve donanım seviyesi yüksek sayılabilecek 362 adet bilgisayar kullanılmaktadır. Belediyemiz bünyesinde 2 Adet IBM X3650 M4 Sunucu, 2 Adet IBM System Storage veri depolama ve 1 Adet QNAP Yedekleme Ünitesi, SAMPAŞ Belediye Otomasyon Programı, Personel Takip Sistemi, Yemekhane giriş Yazılımı, Net Cad harita yazılımı, AutoCad yazılımı ve bilgisayarların güvenliği için Kaspersky antivirüs programı kullanılmaktadır. Sistem Alt Yapısı Afyonkarahisar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak teknolojik alt yapımıza verdiğimiz önem çerçevesinde kaliteli ürünleri kullanmayı temel ilke olarak benimsedik. Kullandığımız sistem bilgileri aşağıdaki gibidir. Windows ( XP, WIN7, WIN8,) Linux Server 2003 Oracle Donanım Kurumumuzun donanım kendi içerisinde 4 grupta toplayabiliriz: Server IBM X3650 M4 SUNUCU ( CLUSTER NODE:1) IBM X3650 M4 SUNUCU ( CLUSTER NODE:2) 11

13 IBM SYSTEM STORAGE DS3512 Express Dual Controller veri depolama (2 Adet) QNAP TS-879U-RP Yedekleme Ünitesi Ağ Malzemeleri 3 COM SWITCH :17 Adet MODEM ALVARION WIRELESS CONNECTIVITY WİLİBOX DELİBERANT WIRELESS CONNECTIVITY NanoStation M5 WIRELESS CONNECTIVITY UBIQUITI Açık alan Wİ-Fİ dağıtıcı : 5 Adet :4 Adet :2 Adet :4 Adet :76 Adet Pc PC El Bilgisayarı : 362 Adet : 20 Adet Yazıcı Nokta Vuruşlu Yazıcı Lazer Mürekkep Püskürtmeli :26 Adet : 67 Adet :8 Adet Güç Kaynağı Enel 100 KVA (80KW) Yazılım SAMPAŞ Belediye Otomasyon Yazılımı, E-belediye online Tahsilat, Mobil Online Tahsilat, VMware vsphere Sanallaştırma yazılımı, Acronic Yedekleme Yazılımı, Personel Takip Sistemi, Yemekhane giriş Yazılımı, NetCad harita yazılımı, Autocad Yazılımı, Arcgis Coğrafi Bilgi Sistem Yazılımı, Kaspersky Antivirüs Güvenlik Yazılımı, Obi İcra Takip Proğramı, Davasoft Dava Takip Programı, Corpus Web Mevzuat ve İçtihat Programı, Windows xp, win7, win8, Office 2003 ve Office

14 Araç Durumu Sıra No Cinsi Adedi 1 Otomobil 8 2 Otobüs 7 3 Kamyonet 13 4 Kamyon 26 5 Pikap 21 6 Minibüs 8 7 Motosiklet 20 8 Arazöz 13 9 Kepçe Traktör 5 11 İş makinası 45 Toplam 185 e) Öncelikli Politikalar Çağdaş yönetim ve bütçeleme ilkeleri ışığında Afyonkarahisar Belediyesi öncelikli politikaları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: Etkin, adil, eşit, hızlı, güler yüzlü ve dürüst hizmet sunmak Geleceği planlayabilmek, bütüncül bakış açısını gerçekleştirmek, hesap verebilir ve tutumlu belediyeciliği tesis etmek için gerekli veri bankalarını kurmak, teknolojik altyapıyı oluşturmak Gelecek kuşaklara yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre bırakmak Belediye çalışanlarını iç müşteri olarak görmek, çalışan memnuniyetini artırmak Sosyal hizmetlerin sunumunda fırsat eşitliğini hedeflemek, orta ve üst gelir gruplarına yönelik genel yardımlar yerine en kötü durumdakilere ulaşmayı sağlayacak yöntem ve teknikler geliştirmek Cari harcamaları zaman içinde azaltırken yatırım harcamalarını artırmak Geleneksel beledi hizmetler yanında kentsel kalkınmaya yönelik politikalar üretmek Kentin fiziksel altyapı ihtiyaçları karşılanırken kültür, sanat ve sportif faaliyetlere önem vermek 13

15 4. BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİNİN PERFORMANS TABLOLARI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 14

16 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H1 ) yılları arasında açılmış ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süreçleri içerisinde takibinin yapılması Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Dava dosyalarının yasal süresi içerisinde % 100 takibinin yapılması. Performans Göstergeleri Açılmış ve açılacak olan davaların takibinin yapılması. %100 AÇIKLAMALAR: 2015 yılında açılan ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında açılan ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 15

17 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H2 ) yılları arasında yapılan icra takiplerinde tahsilat oranlarını yükseltmek. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. İcra dosyalarının yasal süresi içerisinde % 100 takibinin yapılması Performans Göstergeleri İcra dosyalarının takibinin yapılması. %100 AÇIKLAMALAR: 2015 yılında açılan icra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında açılan icra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması Genel Toplam 16

18 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İDARE ADI PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET ADI SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H1F1) Dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması Hukuk İşleri Müdürlüğü : yılları arasında açılmış ve açılacak olan dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam Bütçe ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 17

19 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İDARE ADI PERFORMANS HEDEFİ Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. FAALİYET ADI (SA1H2F1) İcra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması SORUMLU HARCAMA BİRİMİ VEYA BİRİMLERİ Hukuk İşleri Müdürlüğü : yılları arasında açılacak olan icra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam Bütçe DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 18

20 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İDARE ADI PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H1F1) Dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması (SA1H2F1) İcra dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 19

21 İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 20

22 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H3 ) Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Belediye personellerimize ortak hizmet içi eğitim yapmak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2015 yılında en az 1 hizmet içi eğitim yapmak ve personelin %10 un katılımını sağlamak. Performans Göstergeleri eğitimde personel sayısının % 10 katılımı sağlamak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında en az 1 hizmet içi eğitim yapmak 5.000,00 TL 5.000,00 TL 2 Genel Toplam 5.000,00 TL 5.000,00 TL 21

23 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H4 ) Personelin çalışma koşulları, hizmetin artırılması ve kaynakların etkin kullanılması ile ilgili anket çalışması yapmak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2015 yılında en az 1 anket çalışması yapmak Performans Göstergeleri Personel sayısının tamamının katılımı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında en az 1 anket çalışması yapmak 2 Genel Toplam 22

24 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H5 ) Yetki devri yönergesi Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : Yetki Devri Yönergesi. Performans Göstergeleri Organizasyon şemasıyla bereber yetki devrinin güncellenmesi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yetki devri yönergesini herhangi bir değişiklikte güncellemek. 2 Güncellenen yetki devri yönergesini müdürlüklere en kısa sürede ulaştırmak. Genel Toplam 23

25 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H6 ) Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla nitelikli personel, iyi ve doğru hizmet düsturu ile personellerimizin güncel mevzuatlar ve uygulamaları hakkında yapılan eğitim seminerlerine katılımlarının sağlanması. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2015 yılında 1 eğitim semineri yapmak Performans Göstergeleri yılında 1 eğitim semineri yapmak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında 1 eğitim semineri yapmak 5.000,00 TL 5.000,00 TL 2 3 Genel Toplam 5.000,00 TL 5.000,00 TL 24

26 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H7 ) Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla iş ve işlemlerin daha hızlı ve iş yürütümünün hukuka uygun ve yerinde yapılması, personel görüş ve önerileri ile eleştirilerinin alınacağı, yönetimi gözden geçirme toplantılarının yapılması. (Müdürlük ve personeller arasında.) Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla iş ve işlemlerin daha hızlı ve iş yürütümünün hukuka uygun ve yerinde yapılması, personel görüş ve önerileri ile eleştirilerinin alınacağı, yönetimi gözden geçirme toplantılarının yapılması. (Müdürlük ve personeller arasında.) Performans Göstergeleri Toplantı gerçekleşme sayısı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında en az 1 toplantı yapmak 2 Genel Toplam 25

27 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H3F1 ) Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Belediye personellerimize ortak hizmet içi eğitim yapmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : 2015 yılında en az 1 hizmet içi eğitim yapmak ve bu eğitimlerde personelin %10 katılımını sağlamak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.000,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 TL 26

28 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H4F1 ) Personelin çalışma koşulları, hizmetin artırılması ve kaynakların etkin kullanılması ile ilgili anket çalışması yapmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : 2015 yılında en az 1 anket çalışması yapmak ve personel sayısının tamamının katılımı sağlamak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 27

29 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Faaliyet Adı ( SA1H5F1 ) Yetki devri yönergesini herhangi bir değişiklikte güncellemek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : Yetki devri yönergesini herhangi bir değişiklikte güncellemek Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 28

30 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H5F2 ) Güncellenen yetki devri yönergesini müdürlüklere en kısa sürede ulaştırmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : Güncellenen yetki devri yönergesini müdürlüklere en kısa sürede ulaştırmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 29

31 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H6F1 ) Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla nitelikli personel, iyi ve doğru hizmet düsturu ile personellerimizin güncel mevzuatlar ve uygulamaları hakkında yapılan eğitim seminerlerine katılımlarının sağlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : 2015 yılında 1 eğitim semineri yapmak Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 TL 30

32 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H7F1 ) Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla iş ve işlemlerin daha hızlı ve iş yürütümünün hukuka uygun ve yerinde yapılması, personel görüş ve önerileri ile eleştirilerinin alınacağı, yönetimi gözden geçirme toplantılarının yapılması. (Müdürlük ve personeller arasında.) Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : 2015 yılında en az 1 toplantı yapmak Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 31

33 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve ( SA1H3F1 ) Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Belediye personellerimize ortak hizmet içi eğitim yapmak. ( SA1H4F1 ) Personelin çalışma koşulları, hizmetin artırılması ve kaynakların etkin kullanılması ile ilgili anket çalışması yapmak. ( SA1H5F1 ) Yetki devri yönergesini herhangi bir değişiklikte güncellemek. ( SA1H5F2 ) Güncellenen yetki devri yönergesini müdürlüklere en kısa sürede ulaştırmak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 32

34 etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H6F1 ) Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla nitelikli personel, iyi ve doğru hizmet düsturu ile personellerimizin güncel mevzuatlar ve uygulamaları hakkında yapılan eğitim seminerlerine katılımlarının sağlanması. ( SA1H7F1 ) Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla iş ve işlemlerin daha hızlı ve iş yürütümünün hukuka uygun ve yerinde yapılması, personel görüş ve önerileri ile eleştirilerinin alınacağı, yönetimi gözden geçirme toplantılarının yapılması. (Müdürlük ve personeller arasında.) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 33

35 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 34

36 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E- BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H8) Belediyemizin sunduğu hizmetlerin resepsiyonda bulunan ekranlardan vatandaşlar kendi işlemlerini rahatlıkla takip edebilmelerine imkan verilerek, şeffaflık anlayışı oluşturmak ve vatandaşa güven aşılayabilmek,daha kolay ulaşılmasını ve hizmet taleplerini çeşitli birimleri dolaşmadan ve vakit kaybetmeden tek noktadan çok kısa sürede yapması için oluşturulacak resepsiyon servisi sayesinde daha hızlı ve ölçülebilir hizmet verebilme imkanı sunmak ve böylece Belediyeden memnun ayrılmalarını sağlamak Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : Resepsiyon hizmetleri programı alımı Performans Göstergeleri Resepsiyon sisteminin Tamamlanması %100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılları arasında Vatandaş Karşılama ve Danışma Hizmetleri, Belediyedeki İşlemleri İçin Hazırlama ve Yönlendirme Hizmetleri, Dilekçe ve Evrak Başvuruları, Evrak Kayıt ve Takip İşlemleri, Asker Aile Yardımı Başvuruları, Nikah İşlemleri, İstek ve Sosyal Yardım Başvuruları, Sosyal-Kültürel İşler ve Aktivite Başvuruları, İş Başvuru CV Bankası Kaydı ve Takibi İşlemleri, Gelirler Borç Sorgulama İşlemleri, İmar İşlemleri, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İşlemleri, Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri, Sağlık ve Veteriner İşlemleri ile ilgili çalışmalar tamamlanacaktır ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 35

37 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H9) Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine olanak sağlamak üzere çalışmalar yapmak, tüm müdürlüklerimizin talepleri doğrultusunda mal ve hizmet alımı ihalelerini yılları arasında yapılmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 43 kişi Yemekhane Birimi Hizmet alımı, 17 kalem Kuru gıda alımı, 5 kalem Beyaz et alımı, adet 250 gr adet 50 gr. Ekmek alımı Performans Göstergeleri Mal ve hizmet alımlarının zamanında karşılanması %100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eylül ayı içerisinde yıllık bakım ve çeşitli hizmet ihalelerini kanuni süreçler çerçevesinde yaparak 1 Ocak itibariyle tüm işlere başlanabilir hale getirmek. 2 Uygun firmaların belirlenerek, hizmet alanına dahil edilmesi. 3 Yemekhane birimi nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alımı, kuru gıda, beyaz et, kırmızı et, ekmek vb. diğer ihtiyaçlarını doğrudan temin ve ihale yoluyla gerçekleştirmek, ,00 TL ,00 TL 4 Bilgi işlem biriminin talebi ile belediye bilgi yönetim sisteminin yıllık bakım onarımı yaptırmak 5 Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde yıllık araç kiralama hizmet alımı gerçekleştirmek Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 36

38 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H10) Müdürlüğümüz personelinin değişen mevzuata hakim olup, konusunda bilgili olmalarını sağlamak amacıyla yılları arasında açılan eğitimlere katılımını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : Müdürlüğümüz Personellerinin yılları arasında sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak. Performans Göstergeleri Personel eğitim adedi 2 Adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak. 2 Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere yılları arasında dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak ,00 TL 2.500,00 TL 2.500,00 TL 2.500,00 TL Genel Toplam 2.500,00 TL 2.500,00 TL 37

39 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ Hedef ( SA1H11) Belediyemiz Müdürlükleri ve bağlı birimlerimizin demirbaş malzemesi(bilgisayar, masa, dolap, koltuk, sandalye vb.), kırtasiye malzemesi, temizlik malzemesi ve diğer madde ve malzeme taleplerini yılları arasında karşılanmasını sağlamak, telefon santrali, fotokopi makinesi, telsiz cihazlarının bakım ve onarımının yapılması ve ihtiyaç duyulduğu taktir de yeni cihazların alınmasını gerçekleştirmek. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 40 kalem Kırtasiye malzemesi alımı, 60 kalem Temizlik malzemesi alımı, fotokopi makinesi kiralanması vb. Performans Göstergeleri İhtiyaç duyulan malzemelerin ihtiyacı karşılayacak sürede gerçekleştirilmiş süreleri %100 : 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İhtiyaç duyulan cihazların tespitinin yapılması, tespit edilen ihtiyaçların her yıl temin edilmesinin sağlanması ,00 TL ,00 TL 2 Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 38

40 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H8F1) yılları arasında Vatandaş Karşılama ve Danışma Hizmetleri, Belediyedeki İşlemleri İçin Hazırlama ve Yönlendirme Hizmetleri, Dilekçe ve Evrak Başvuruları, Evrak Kayıt ve Takip İşlemleri, Asker Aile Yardımı Başvuruları, Nikah İşlemleri, İstek ve Sosyal Yardım Başvuruları, Sosyal-Kültürel İşler ve Aktivite Başvuruları, İş Başvuru CV Bankası Kaydı ve Takibi İşlemleri, Gelirler Borç Sorgulama İşlemleri, İmar İşlemleri, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İşlemleri, Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri, Sağlık ve Veteriner İşlemleri ile ilgili çalışmalar tamamlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilgi İşlem Birimi : Resepsiyon hizmetleri programı alımı Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 39

41 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H9F1) Eylül ayı içerisinde yıllık bakım ve çeşitli hizmet ihalelerini kanuni süreçler çerçevesinde yaparak 1 Ocak itibariyle tüm işlere başlanabilir hale getirmek. Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Müdürlüklerden gelen talepler üzerine yıllık mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 40

42 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Faaliyet Adı (SA1H9F2) Uygun firmaların belirlenerek, hizmet alanına dahil edilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 41

43 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Faaliyet Adı (SA1H9F3) Yemekhane birimi nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alımı, kuru gıda, beyaz et, kırmızı et, ekmek vb. diğer ihtiyaçlarını doğrudan temin ve ihale yoluyla gerçekleştirmek, Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Yemekhane Birimi Hizmet alımı 43 kişilik, kuru gıda, yaş gıda, beyaz et, kırmızı et,ekmek alımlarının gerçekleştirilmesi Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 42

44 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H9F4) Bilgi işlem biriminin talebi ile belediye bilgi yönetim sisteminin yıllık bakım onarımı yaptırmak Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Belediyemizin tüm müdürlükleri tarafından kullanılan bilgi yönetim programının yıllık bakım onarımını yaptırmak Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 43

45 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici, belideye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H9F5) Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde yıllık araç kiralama hizmet alımı gerçekleştirmek Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Müdürlüklerden gelen talepler üzerine ilgili Müdürlük ve Birimlere Yıllık Araç kiralanması Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 44

46 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belideye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H10F1) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak. Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.500,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.500,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.500,00 TL 45

47 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belideye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H10F2) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere yılları arasında dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak. Destek Hizmetleri Müdürlüğü : Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere yılları arasında dönüşümlü olarak5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.500,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.500,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.500,00 TL 46

48 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belideye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H11F1) :İhtiyaç duyulan cihazların tespitinin yapılması, tespit edilen ihtiyaçların her yıl temin edilmesinin sağlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Birimi : Belediyemiz Müdürlüklerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi alımı 40 kalem,temizlik malzemesi alımı 60 kalem,fotokopi makinası kiralanması vb. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 47

49 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H8F1) yılları arasında Vatandaş Karşılama ve Danışma Hizmetleri, Belediyedeki İşlemleri İçin Hazırlama ve Yönlendirme Hizmetleri, Dilekçe ve Evrak Başvuruları, Evrak Kayıt ve Takip İşlemleri, Asker Aile Yardımı Başvuruları, Nikah İşlemleri, İstek ve Sosyal Yardım Başvuruları, Sosyal- Kültürel İşler ve Aktivite Başvuruları, İş Başvuru CV Bankası Kaydı ve Takibi İşlemleri, Gelirler Borç Sorgulama İşlemleri, İmar İşlemleri, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İşlemleri, Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri, Sağlık ve Veteriner İşlemleri ile ilgili çalışmalar tamamlanacaktır. (SA1H9F1) Eylül ayı içerisinde yıllık bakım ve çeşitli hizmet ihalelerini kanuni süreçler çerçevesinde yaparak 1 Ocak itibariyle tüm işlere başlanabilir hale getirmek. (SA1H9F2) Uygun firmaların belirlenerek, hizmet alanına dahil edilmesi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 48

50 Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları (SA1H9F3) Yemekhane birimi nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alımı, kuru gıda, beyaz et, kırmızı et, ekmek vb.diğer ihtiyaçlarını doğrudan temin ve ihale yoluyla gerçekleştirmek, (SA1H9F4) Bilgi işlem biriminin talebi ile belediye bilgi yönetim sisteminin yıllık bakım onarımı yaptırmak (SA1H9F5) Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde yıllık araç kiralama hizmet alımı gerçekleştirmek (SA1H10F1) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere yılları arasında dönüşümlü olarak 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Birimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 49

51 geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek,mali yapıyı güçlendirici,belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek,mali kaynakların etkin,verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak,verimli,kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. (SA1H10F2) Müdürlüğümüz personelinin her yıl en az 2 kişi olmak üzere yılları arasında dönüşümlü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak. Destek Hizmetleri Müdürlüğü 50

52 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 51

53 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H12 ) Şeffaf ve birlikte yönetim sağlanması amacıyla; meclis toplantılarına sivil toplum örgütü ve vatandaşların da izleyici olarak katılımlarının sağlanması için gerekli ilan ve duyuruların yapılması. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : Toplantıdan en az 3 gün önce sürekli Performans Göstergeleri Toplantı sayısı / duyuru sayısı %100 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Toplantıdan en az 3 gün önce sürekli 1.800,00 TL 1.800,00 TL 2 Genel Toplam 1.800,00 TL 1.800,00 TL 52

54 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H13 ) Şeffaf ve birlikte yönetim sağlanması amacıyla; geçmiş dönemlerde alınan meclis kararlarının dijital ortama aktarılarak belediyemiz web sayfasında vatandaşlarımızın bilgisine sunulması. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : :2015 yılında geçmiş 4 yıllık ( ) meclis kararlarının dijital ortama (Scanner ile taratılarak.jpeg formatında )aktarılarak belediyemiz web sayfasında vatandaşlarımızın bilgisine sunulması Performans Göstergeleri Yıl / Sayı 4 yıllık ( ) 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında geçmiş 4 yıllık ( ) meclis kararlarının dijital ortama aktarılması 1.000,00 TL 1.000,00 TL Genel Toplam 1.000,00 TL 1.000,00 TL 53

55 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H14 ) Şeffaf ve birlikte yönetim sağlanması amacıyla; belediyemiz nikah salonunda kıyılan nikahların ilgililerin muvafakati ile canlı olarak web sitemizde yayınlanması Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2015 yılı teknik alt yapısının hazırlanması Performans Göstergeleri Teknik alt yapısının hazırlanması %100 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılı teknik alt yapısının hazırlanması ,00 TL ,00 TL 2 3 Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 54

56 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H15 ) Şeffaf ve birlikte yönetim sağlanması amacıyla; geçmiş 5 yıllık dönemde Müdürlüğümüze (başkanlığımıza) resmi kurum ve kuruluşlardan gelen tüm evrakların program üzerinden dijital ortama aktarılarak dijital arşiv alt yapısı oluşturulması Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2015 yılında 2014 yılı evraklarının taranması ve sistem (sampaş) üzerinden arşivlenmesi Performans Göstergeleri Evrak sayısı / tarama ve dijital dosyalama 2014 yılı evraklarının taranması ve arşivlenmesi 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında 2014 yılı evraklarının taranması ve sistem (sampaş) üzerinden arşivlenmesi, 2 Genel Toplam 55

57 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ( SA1H12F1 ) Toplantıdan en az 3 gün önce sürekli YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.800,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.800,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.800,00 TL 56

58 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak Faaliyet Adı ( SA1H13F1 ) 2015 yılında geçmiş 4 yıllık ( ) meclis kararlarının dijital ortama aktarılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.000,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000,00 TL 57

59 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak ( SA1H14F1 ) 2015 yılı teknik alt yapısının hazırlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 58

60 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ( SA1H15F1 ) 2015 yılında 2014 yılı evraklarının taranması ve sistem (sampaş) üzerinden arşivlenmesi, YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 59

61 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu içyapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak ( SA1H12F1 ) Toplantıdan en az 3 gün önce sürekli ( SA1H13F1 ) 2015 yılında geçmiş 4 yıllık ( ) meclis kararlarının dijital ortama aktarılması ( SA1H14F1 ) 2015 yılı teknik alt yapısının hazırlanması ( SA1H15F1 ) 2015 yılında 2014 yılı evraklarının taranması ve sistem (sampaş) üzerinden arşivlenmesi Yazı İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Evlendirme Birimi Yazı İşleri Müdürlüğü 60

62 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 61

63 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H16 ) Okula yangın eğitimi verilmesi. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2015 yılında en az 10 okula yangın eğitimi verilmesi. Performans Göstergeleri Eğitim verilecek okul sayısı 10 Okul 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında en az 10 okula yangın eğitimi verilmesi. 2 Genel Toplam 62

64 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H17 ) İtfaiye gönüllülerinin sayısını ve işbirliğini artırmak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2015 yılında en az 5 itfaiye gönüllüsü yapmak. Performans Göstergeleri Gönüllü itfaiyeci sayısı 5 Kişi 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında en az 5 itfaiye gönüllüsü yapmak. 0,00 Genel Toplam 63

65 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H18 ) Personele kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2015 yılında personele en az 8 saat kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak. Performans Göstergeleri Alınacak eğitim sayısı 8 saat 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 : 2015 yılında personele en az 8 saat kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak. 2 Genel Toplam 64

66 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H19 ) Kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2015 yılında en az 3 adet kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak. Performans Göstergeleri Yapılacak tatbikat sayısı 3 adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında en az 3 adet kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak Genel Toplam 65

67 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H20 ) Arama kurtarma ekibinin eğitimlerini gerçekleştirmek. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2015 yılında en az 2 adet arama ve kurtarma eğitimi yapmak. Performans Göstergeleri Verilecek eğitim sayısı 2 adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında en az 2 adet arama ve kurtarma eğitimi yapmak. 2 3 Genel Toplam 66

68 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H21 ) Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimi. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2015 yılında en az 10 saat Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimleri yapmak. Performans Göstergeleri Verilecek eğitim sayısı 10 saat 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında en az 10 saat Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimleri yapmak. 2 Genel Toplam 67

69 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H22 ) Birim içi eğitimler gerçekleştirmek. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2015 yılında en az 520 saat birim içi eğitim gerçekleştirmek. Performans Göstergeleri Verilecek eğitim sayısı 520 saat 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında en az 520 saat birim içi eğitim gerçekleştirmek. 2 3 Genel Toplam 68

70 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H23 ) Personele doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : 2015 yılında en az 3 adet doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak. Performans Göstergeleri Alınacak Eğitim sayısı 3 adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında en az 3 adet doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak. 2 3 Genel Toplam 69

71 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H16F1 ) Okullara yangın eğitimi verilmesi. İtfaiye Müdürlüğü : 2015 yılında en az 10 okula yangın eğitimi verilmesi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 70

72 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H17F1 ) İtfaiye gönüllülerinin sayısını ve işbirliğini artırmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü : 2015 yılında en az 5 itfaiye gönüllüsü yapmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 71

73 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H18F1 ) Personele kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak. İtfaiye Müdürlüğü : 2015 yılında personele en az 8 saat kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 72

74 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H19F1 ) Kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak. İtfaiye Müdürlüğü : 2015 yılında en az 3 adet kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 73

75 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H20F1 ) Arama ve kurtarma ekibinin eğitimlerini gerçekleştirmek. İtfaiye Müdürlüğü : 2015 yılında en az 2 adet arama ve kurtarma eğitimi yapmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 74

76 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H21F1 ) Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimi. İtfaiye Müdürlüğü : 2015 yılında en az 10 saat Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimleri yapmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 75

77 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H22F1 ) Birim içi eğitimler gerçekleştirmek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü : 2015 yılında en az 520 saat birim içi eğitim gerçekleştirmek. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 76

78 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H23F1 ) Personele doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak. İtfaiye Müdürlüğü : 2015 yılında en az 3 adet doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 77

79 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda ( SA1H16F1 ) Okula yangın eğitimi verilmesi. ( SA1H17F1 ) İtfaiye gönüllülerinin sayısını ve işbirliğini artırmak. ( SA1H18F1 ) Personele kimyasal yangınlara müdahale eğitimi aldırmak. ( SA1H19F1 ) Kurtarma ve yangın tatbikatı yapmak. İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü 78

80 hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H20F1 ) Arama kurtarma ekibinin eğitimlerini gerçekleştirmek. ( SA1H21F1 ) Birinci derecede tehlike arz eden yerlerin tespiti müdahale yöntemleri ve kullanılacak malzeme eğitimi. ( SA1H22F1 ) Birim içi eğitimler gerçekleştirmek. ( SA1H23F1 ) Personele doğalgaz yangınlarına karşı eğitim aldırmak. İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü 79

81 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 80

82 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H24 ) Bütçe gerçekleşme oranlarını yükseltmek. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak. Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak. Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak için posta, telefon, kırtasiye, bilgisayar, taşıt kiralama işlemleri için ödenek. Performans Göstergeleri Beyana Bağlı vergilerin artırma yüzdesi % 1 Artırma 2 Tahsilat oranları artırma yüzdesi % 0,5 Artırma 3 Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranı artırma yüzdesi % 1 Artırma Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak. 2 Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak. 3 Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 81

83 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA1 ) KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ, E-BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ ( SA1H25 ) Taşınmaz kiralama işlemlerini emsal değerleri üzerinden yürütmek. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. : İhalesi bitenlerin güncellenmesi, yeniden ihaleye çıkmak için yapılan giderler Performans Göstergeleri %100 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İhalesi bitenlerin güncellenmesi ,00 TL ,00 TL 2 3 Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 82

84 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H24F1 ) Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak. Mali hizmetler Müdürlüğü_Gelir Birimi : Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasının %1 artırımını sağlamak için posta, telefon, kırtasiye, baskı, cilt, bilgisayar ve taşıt kiralama işlemleri için Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 83

85 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H24F2 ) Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak. Mali hizmetler Müdürlüğü_Gelir Birimi : Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasının % 0,5 artırımını sağlamak için posta, telefon, kırtasiye, baskı, cilt, bilgisayar ve taşıt kiralama işlemleri için Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 84

86 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H24F3 ) Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali hizmetler Müdürlüğü_Muhasebe Birimi : Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranının %1 artırımını sağlamak. Ayrıca idaremizin 2015 yılında gerçekleştirmesi planladığı tüm projelere finansman sağlamak, yıl içerisinde olağan dışı oluşabilecek personel giderlerini karşılamak amacıyla 7,500, TL yedek ödenek ayrılmıştır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek ,00 TL Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 85

87 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. ( SA1H25F1 ) İhalesi bitenlerin güncellenmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali hizmetler Müdürlüğü_Emlak Kira Birimi : İhalesi bitenlerin güncellenmesini sağlamak. İhale giderlerini karşılamak üzere Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 86

88 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, ( SA1H24F1 ) Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak. ( SA1H24F2 ) Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak. ( SA1H24F3 ) Gerçekleşen gider bütçesi / Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak. ( SA1H25F1 ) İhalesi bitenlerin güncellenmesi. Mali hizmetler Müdürlüğü_Gelir Birimi Mali hizmetler Müdürlüğü_Gelir Birimi Mali hizmetler Müdürlüğü_Muhasebe Birimi Mali hizmetler Müdürlüğü_Emlak Kira Birimi 87

89 verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. 88

90 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 89

91 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H1 ) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek asfalt yol yapımı, periyodik bakım ve onarımlarını yapmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı,şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. : 2015 yılında ton sıcak asfalt dökmek, m² Sathi asfalt serimi yapılacak, ton alt temel malzeme serimi yapılacak, ton üst temel malzeme serimi yapılacaktır. Performans Göstergeleri Sıcak asfalt kaplaması Ton Ton ton 2 Sathi asfalt kaplaması m² m² m² 3 Alt temel malzeme serimi ton Ton ton 4 Üst temel malzeme serimi ton ton ton Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sıcak asfalt kaplaması ,00 TL ,00 TL 2 Sathi asfalt kaplaması ,00 TL ,00 TL 3 Alt temel malzeme serimi 4 Üst temel malzeme serimi Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 90

92 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR Hedef ( SA2H2 ) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek Parke yol, kaldırım ve bordür yapımı, bakım ve onarımı. Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı,şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. : 2015 yılında m² Parke yol, mt. Bordür düzenlemesi yapılacaktır. Performans Göstergeleri Parke yol yapımı m² m² 2 Bordür düzenlemesi mt mt. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Parke yol yapımı ,00 TL ,00 TL 2 Bordür düzenlemesi ,00 TL ,00 TL 3 Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 91

93 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H3 ) Belediye Hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri, yapım bakım ve onarımın gelen talepler doğrultusunda programa alarak yılları arasında yapmak. Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı,şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. : Belediyemize ait hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri 2019 yılı sonuna kadar yapım, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir Yılında asri mezarlık karşısı köprüsü yapılacaktır. Performans Göstergeleri Belediye hizmet binaları,sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri yapım, bakım ve onarımı %100 2 Asri mezarlık karşısı köprüsü 2015 yılında yapılacaktır. %100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Belediye hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri yapım, bakım ve onarımı ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 2 Asri mezarlık karşısı köprüsü 2015 yılında yapılacaktır ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 92

94 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H4 ) Şehrimiz halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları yılları arasında yapmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı,şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. : Performans Göstergeleri Gerçekleştirilen yapı sayısı %100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Adaptif kavşak sistemlerinin ve buna bağlı olarak kontrol merkezi sisteminin oluşturulması 2015 yılında yapılacaktır. 2 Cumhuriyet meydanı yılları arasında tamamlanacaktır. 3 Bedesten Çarşısı Restorasyon yapımı yıllarında tamamlanacaktır ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 4 Paşa camii yapımı 2015 yılında proje uygulama alanı tespit edilerek ilgili kurum ve kurullardan izin alınarak, yıllarında tamamlanacaktır. 5 Mahalle Fırını yapım işi 4 Adet ,00 TL ,00 TL 6 Tarihi çeşme restorasyon yapımı ,00 TL ,00 93

95 7 Muhtarlık binası yapımı 5 Adet ,00 TL ,00 TL 8 Kasaplar çarşısı ve Kadınlar pazarı 2015 yılında ilgili kurum ve kurullardan izin alınıp, 2016 yılında yapılacaktır. 9 Hıdırlık Kule yapımı 2016 yılı içerisinde proje çalışmaları başlatılacak, 2017 yılında tamamlanacaktır 10 Ot pazar camii arkasında bulunan eski Afyon ambarının, kültür ve sanat evi olarak restorasyonu ,00 TL ,00 TL 11 Afyonkarahisar kalesi teleferik sistemi yapımı 2015 yılında ilgili kurum ve kurullardan izin alınıp projelendirilerek, 2016 yılında yapımı tamamlanacaktır. 12 Kent müzesi yapımı 2015 yılında yer tespiti yapılarak 2016 yılında tamamlanacaktır. 13 Mahallem spor yapıyor projesi kapsamında 1 adet kapalı spor alanı yapımı. 14 Mahallem Kur an öğreniyor projesi kapsamında 2 adet derslik yapımı ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 15 Doğaltaş müzesi 2015 yılında izin ilgili kurum ve kurullardan izin alınarak,2016 yılında yapılacaktır. 16 Sanat sokağı projesi kapsamında benli oğlu konağı ve ulu konak restorasyon yapım işi yıllarında yapılacaktır. 17 Motor sporları pistleri yapımı yılları arasında yapılacaktır. Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 94

96 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H1F1) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek asfalt yol yapımı, periyodik bakım ve onarımlarını yapmak. Fen İşleri Müdürlüğü : 2015 yılında ton sıcak asfalt dökmek, m² Sathi asfalt serimi yapılacak, ton alt temel malzeme serimi yapılacak, ton üst temel malzeme serimi yapılacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,00 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 95

97 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H2F1) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek Parke yol, kaldırım ve bordür yapımı, bakım ve onarımı. Fen İşleri Müdürlüğü : 2015 yılında m² Parke yol, mt. Bordür düzenlemesi yapılacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,00 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 96

98 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H3F1) Belediyemiz hizmet binaları,sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri yapım bakım ve onarımı. Asri mezarlık yapımı. Fen İşleri Müdürlüğü : Belediyemize ait hizmet binaları, sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri 2019 yılı sonuna kadar yapım, bakım ve onarım işleri gerçekleştirilecektir Yılında asri mezarlık karşısı köprüsü yapılacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,00 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 97

99 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H4F1) Şehrimiz halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları yılları arasında yapmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri : 2015 yılı içerisinde :1- Adaptif kavşak sistemlerinin ve buna bağlı olarak kontrol merkezi sisteminin oluşturulması. 2-Cumhuriyet Meydanı yapımı.3-bedesten çarşısı restorasyon yapımı.5-mahalle fırını yapımı 4 adet. 6- Tarihi çeşme restorasyon yapımı. 7- Beş adet Muhtarlık binası yapımı 10- Ot pazar camii arkasında bulunan Afyon ambarının kültür ve sanat evi olarak yapımı. 13- Mahallem spor yapıyor projesi kapsamında 1 adet kapalı spor alanı yapımı. 14-Mahallem kur an öğreniyor projesi kapsamında 2 adet derslik yapımı tamamlanacaktır.4- Paşa Camii yapımı, 8- Kasaplar Çarşısı ve Kadınlar pazarı yapımı, 11 Afyon Kalesi teleferik yapımı, 12- Kent müzesi yapımı, 15- Doğaltaş müzesi yapımı 2015 yılında ilgili kurum ve kurullardan izin alınarak projelendirilecektir. 17. Motor sporları pistleri yapımı yılları arasında yapılacaktır. 16. Sanat sokağı projesi kapsamında benli oğlu konağı ve ulu konak restorasyon yapım işi 2016 yılında projelendirilecek yılında yapılacaktır. 09. Hıdırlık Kule yapımı 2016 yılı içerisinde proje çalışmaları başlatılacak, 2017 yılında tamamlanacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,00 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 98

100 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOSU İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H1F1) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek asfalt yol yapımı, periyodik bakım ve onarımlarını yapmak. (SA2H2F1) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek Parke yol, kaldırım ve bordür yapımı, bakım ve onarımı. (SA2H3F1) Belediyemiz hizmet binaları,sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri yapım bakım ve onarımı. Asri mezarlık yapımı. (SA2H4F1) Şehrimiz halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları yılları arasında yapmak Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü 99

101 SU ve KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 100

102 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR (SA2H5) yılları arası Belediye mücavir alanı ve imar sınırlarımız içerisinde kalan bölgelere içme suyu hizmetlerinin götürülmesi Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. : Şehir İçme Suyu Temini (İçme Suyu Şebekesi Döşenmesi, Yenilenmesi) Performans Göstergeleri Döşenen içme suyu şebekesi uzunluğu ,60 mt mt mt : Şehir içme suyu yeni hat döşenmesi ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan içme suyu şebeke borularının yenilenmesi 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) 1 İçme Suyu Şebekesi Döşenmesi, Bakım ve Onarımı 3,500, TL 3,500, TL 2 3 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 3,500, TL 3,500, TL 101

103 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR (SA2H6) Belediye mücavir alanı ve imar sınırlarımız içerisinde kalan bölgelere kanalizasyon hizmetlerinin götürülmesi (Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi) Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. : Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi, Bakım ve Onarımı Performans Göstergeleri Döşenen kanalizasyon ve yağmursuyu suyu şebekesi uzunluğu ,80 mt Kanalizasyon 1165 mt Yağmursuyu 1540 mt Kanalizasyon 902 mt Yağmursuyu mt Kanalizasyon mt Yağmursuyu : Şehrin muhtelif mahalle ve sokaklarına kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı döşenmesi 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) 1 Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi, Bakım ve Onarımı 3,500, TL 3,500, TL 2 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 3,500, TL 3,500, TL 102

104 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. (SA2H5F1) İçme suyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü : Şehir içme suyu yeni hat döşenmesi ve ekonomik ömrünü doldurmuş olan içme suyu şebeke borularının yenilenmesi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,00 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 103

105 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. (SA2H6F1) Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü : ** Şehrin muhtelif mahalle ve sokaklarına kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı döşenmesi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,00 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 104

106 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO-5 İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. Afyonkarahisar ' da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı, şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. (SA2H5F1) İçme suyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı (SA2H6F1) Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü 105

107 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 106

108 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H7 ) Kişi başına yeşil alan miktarının artırılması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında Adet Fidan dikimi ve m2 Çim ekimi yapılacaktır. Performans Göstergeleri Yeni düzenlemesi yapılan alanlara ve mevcut alanlara dikilecek fidan sayısı Adet Adet Adet 2 Yeni düzenlenen alanlara ekimi yapılacak çim miktarı m m² m m² 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında Adet Fidan dikimi, 2015 yılında m2 Çim ekimi ,85 TL ,85 TL 2 Genel Toplam ,85 TL ,85 TL 107

109 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H8 ) Elektronik sulamanın yaygınlaştırılması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında m 2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir. Performans Göstergeleri Yeni düzenlemesi yapılan alanlara ve Elle sulama yapılan alanlara otomatik sulama sistemi döşenmesi m m m m2 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında m 2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir ,89 TL ,89 TL 2 3 Genel Toplam ,89 TL ,89 TL 108

110 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H9 ) Yeşil alanlar veri bankasının genişletilmesi Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında Yeni yapılacak olan Yeşil Alan ve parkların kayıtlarının tutulması. Performans Göstergeleri Mevcut yeşil alanların ve her yıl düzenlemesi yapılan alanların bilgisayar ortamında verilerinin girilmesi. % 100 % 100 % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Her yıl düzenli olarak yeni düzenlenen parkların veri girişleri yapılarak parkların verileri tutulacaktır ,95 TL 8.265,95 TL 2 3 Genel Toplam 8.265,95 TL 8.265,95 TL 109

111 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H10 ) Çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları zemininin kauçuk kaplanması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında 15 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır. Performans Göstergeleri Çocuk Oyun Alanları, Spor Alanları ve Yürüyüş Yollarının zemininin kauçuk kaplanması Adet. 37 Adet m2 60 Adet m2 15 Adet m2 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında 15 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır ,68 TL ,68 TL 2 3 Genel Toplam ,68 TL ,68 TL 110

112 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H11 ) Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması Performans Göstergeleri Her yıl kadınlara yönelik Spor Alanı oluşturulması Adet. 1 Adet Adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması ,85 TL ,85 TL 2 3 Genel Toplam ,85 TL ,85 TL 111

113 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H12 ) Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, parkbahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması. Performans Göstergeleri Eğitici Cd ler hazırlanarak toplumu bilinçlendirmek ve Yeşil Alan ve Park Mobilyalarının ömrünün uzamasını sağlamak Adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması ,73 TL ,73 TL 2 Genel Toplam ,73 TL ,73 TL 112

114 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H13 ) Şehir girişleri ıslahı ( Konya-Ankara-Özdilek- Kadaifçioğlu-Eskişehir-Otogar kavşakları) Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır. Performans Göstergeleri Her yıl 1 Adet Şehir girişinin düzenlemesinin yapılması m m m2 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır ,21TL ,21TL Genel Toplam ,21TL ,21TL 113

115 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H14 ) Okullar hayat bulsun projesi kapsamında okullara çocuk oyun alanı, açık alan spor aletleri, kamelya-bank kurulması ve zeminlerin kauçuk kaplanması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti,10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır Performans Göstergeleri Okullar Hayat Bulsun projesi kapsamında her yıl için Okullara kurulumu yapılacak olan Çocuk Oyun Grubu Takım. 2 Okullar Hayat Bulsun projesi kapsamında her yıl için Okullara kurulumu yapılacak olan Açık Alan Spor Aleti Takım. 7 Takım 6 Takım 8 Takım 6 Takım 6 Takım 8 Takım 3 Okullar Hayat Bulsun projesi kapsamında her yıl için Okullara kurulumu yapılacak olan Kamelya ve Bank Adeti Adet Bank 10 Adet Bank 5 Adet Pergole Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti, 10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır ,85 TL ,85 TL 2 3 Genel Toplam ,85 TL ,85 TL 114

116 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H15 ) Parklara pergole, oturma bankı, piknik masası, ferforje korkuluk, metal saksılık yapımı, ahşap ve metal aksamların tamirinin yapılması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında 70 Adet Oturma Bankı 25 Adet Demir Masa- 75 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır. Performans Göstergeleri Oturma Bankı yapımı 72 Adet 120 Adet 70 Adet 2 Demir Masa yapımı 19 Adet 100 Adet 25 Adet 3 Kamelya yapımı 92 Takım 107 Adet 75 Adet 4 Diğer Ahşap Tamir İşleri Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında 70 Adet Oturma Bankı 25 Adet Demir Masa- 75 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır ,72 TL ,72 TL 2 3 Genel Toplam ,72 TL ,72 TL 115

117 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H16 ) Mevcut çim alanın fidanların ilkbahar mevsiminde gübrelenmesi ve fidanların haşerelere karşı ilaçlanması- Budanması, Yabancı ot temizliği ve Çim Biçimi işi ve sulanması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında m2 Çim Alan Gübreleme Adet Ağaç İlaçlama m2 Yabancı Ot Temizliği m2 Çim Biçimi yapılacaktır. Performans Göstergeleri Çim Alan Gübreleme m m m2 2 Ağaç ilaçlama Adet Adet Adet 3 Yabancı Ot Temizliği m m m2 4 Çim Biçimi m m m2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında m2 Çim Alan Gübreleme Adet Ağaç İlaçlama m2 Yabancı Ot Temizliği m2 Çim Biçimi yapılacaktır ,67 TL ,67 TL 2 3 Genel Toplam ,67 TL ,67 TL 116

118 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H17 ) Çocuk Oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletleri Kurulması Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında 30 Takım Çocuk Oyun Grubu 25 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır. Performans Göstergeleri Çocuk Oyun Grubu 35 Takım 47 Takım 30 Takım 2 Açık Alan Spor Aleti 18 Takım 19 Takım 25 Takım Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında 30 Takım Çocuk Oyun Grubu 25 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır ,73 TL ,73 TL Genel Toplam ,73 TL ,73 TL 117

119 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H18 ) Kent Ormanı Macera Parkı Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında Kent Ormanı Macera Parkı Faaliyete geçirilecektir. Performans Göstergeleri Macera Parkı Takım 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Macera Parkı ,69 TL ,69 TL 2 3 Genel Toplam ,69 TL ,69 TL 118

120 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H19 ) Kent Ormanı Şelale ve Park Alanı Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında Kent Ormanı Park Alanı düzenlemesi yapılacaktır. Performans Göstergeleri Kent Ormanı Park Alanı düzenleme Adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında havuz kenarlarının genişletilmesi yapılarak 2015 yılında tamamlanacaktır ,46 TL ,46 TL 2 3 Genel Toplam ,46 TL ,46 TL 119

121 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H20 ) Masal Dünyası Parkı Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanacaktır Adet 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanacaktır ,46 TL ,46 TL 2 Genel Toplam ,46 TL ,46 TL 120

122 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H21 ) Kay Kay Parkı Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında Selçuklu Mah Sokakta yapılacak olan parka Kay Kay Parkı kurulacaktır. Performans Göstergeleri yılında Selçuklu Mah Sokakta yapılacak olan parka Kay Kay Parkı kurulacaktır Adet 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında Selçuklu Mah Sokakta yapılacak olan parka Kay Kay Parkı kurulacaktır ,72 TL ,72 TL 2 Genel Toplam ,72 TL ,72 TL 121

123 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H22 ) Beleştepe Parkı Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır Adet 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır ,18 TL ,18 TL 2 3 Genel Toplam ,18 TL ,18 TL 122

124 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H27 ) Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır. Performans Göstergeleri yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır. 5 Adet 4 Adet 3 Adet 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır ,15 TL ,15 TL Genel Toplam ,15 TL ,15 TL 123

125 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H28 ) Hobi bahçeleri Yapımı Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri Yapılacaktır. Performans Göstergeleri yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri yapılacaktır. 45 Adet Adet 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri yapılacaktır ,16 TL ,16 TL 2 3 Genel Toplam ,16 TL ,16 TL 124

126 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H29 ) Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı İşleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapılacaktır. Performans Göstergeleri Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapılacaktır 3 Adet Adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı ,96 TL ,96 TL Genel Toplam ,96 TL ,96 TL 125

127 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA2 ) YAŞANABİLİR YEŞİL BİR AFYONKARAHİSAR ( SA2H30 ) Şehir Girişleri ve Parklara Boylu Ağaç Taşıma İşleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak : 2015 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 500 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır. Performans Göstergeleri yılında Şehir Girişleri ve Parklara 500 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır. 275 Adet 306 Adet 500 Adet 2 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında Şehir Girişleri ve Parklara 500 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır ,53 TL ,53 TL 2 3 Genel Toplam ,53 TL ,53 TL 126

128 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak ( SA2H7F1 ) 2015 yılında Adet Fidan dikimi, 2015 yılında m2 Çim ekimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında adet fidan dikimi ve m2 Çim ekimi yapılacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,46 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,38 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,85 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,85 TL 127

129 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H8F1) 2015 yılında m 2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında m 2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,60 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,29 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,89 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,89 TL 128

130 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H9F1) Her yıl düzenli olarak yeni düzenlenen parkların veri girişleri yapılarak parkların verileri tutulacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : Yeni yapılacak olan Yeşil Alan ve parkların kayıtlarının tutulması. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.265,95 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 8.265,95 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 8.265,95 TL 129

131 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H10F1) 2015 yılında 15 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında 15 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,67 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,00 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,68 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,68 TL 130

132 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H11F1) 2015 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar yapılacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,85 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,85 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,85 TL 131

133 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H12F1) Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, park-bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, Park-Bahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması sağlanacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,73 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,73 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,73 TL 132

134 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H13F1) 2015 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi yapılacaktır. PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında 1 Adet Şehir girişinin yeşil alan düzenlemesi yapılacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,21 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,21 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,21 TL 133

135 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H14F1) 2015 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti, 10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti,10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,40 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,46 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,85 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,85 TL 134

136 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H15F1) 2015 yılında 70 Adet Oturma Bankı 25 Adet Demir Masa- 75 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında 70 Adet Oturma Bankı 25 Adet Demir Masa- 75 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,72 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,72 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,72 TL 135

137 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H16F1) 2015 yılında m2 Çim Alan Gübreleme Adet Ağaç İlaçlama m2 Yabancı Ot Temizliği m2 Çim Biçimi yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında m2 Çim Alan Gübreleme Adet Ağaç İlaçlama m2 Yabancı Ot Temizliği m2 Çim Biçimi yapılacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,03 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,64 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,67 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,67 TL 136

138 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H17F1) 2015 yılında 30 Takım Çocuk Oyun Grubu 25 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında 30 Takım Çocuk Oyun Grubu 25 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,73 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,73 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,73 TL 137

139 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H18F1) Kent Ormanı Macera Parkı Yapımı PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında Kent Ormanı Macera Parkı Faaliyete geçirilecektir. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,03 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,66 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,69 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,69 TL 138

140 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H19F1) 2015 yılında havuz kenarlarının genişletilmesi yapılarak 2015 yılında tamamlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında havuz kenarlarının genişletilmesi yapılarak 2015 yılında tamamlanacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,28 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,18 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,46 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,46 TL 139

141 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H20F1) 2015 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanacaktır. PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,28 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,18 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,46 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,46 TL 140

142 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H21F1) 2015 yılında Selçuklu Mah Sokakta yapılacak olan parka Kay Kay Parkı kurulacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında Kay Kay Pisti Yapımı tamamlanacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,03 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,69 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,72 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,72 TL 141

143 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H22F1) 2015 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,39 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,79 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,18 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,18 TL 142

144 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H27F1) 2015 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında Birimimizce 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,69 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,46 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,15 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,15 TL 143

145 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H28F1) 2015 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri yapılacaktır Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri Yapılacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,69 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,47 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,16 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,16 TL 144

146 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H29F1) 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapılacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,86 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,10 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,96 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,96 TL 145

147 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak (SA2H30F1) 2015 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 500 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 500 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,79 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,74 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,53 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,53 TL 146

148 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye ( SA2H7F1 ) 2015 yılında Adet Fidan dikimi, 2015 yılında m2 Çim ekimi (SA2H8F1) 2015 yılında m 2 Yeşil Alana Otomatik sulama Sistemi döşenecektir. (SA2H9F1) Her yıl düzenli olarak yeni düzenlenen parkların veri girişleri yapılarak parkların verileri tutulacaktır. (SA2H10F1) 2015 yılında 15 Adet Mevcut Çocuk Oyun Alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yolları kauçuk malzeme ile kaplanacaktır. (SA2H11F1) 2015 yılında 1 Adet Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar yapılacaktır. (SA2H12F1) Eğitici kısa Cd ler hazırlanarak ağaçlara, parkbahçe mobilyalarına zarar vermenin engellenmesi, filmlerin toplu taşıma araçlarında yayınlanması (SA2H13F1) 2015 yılında 1 Adet Şehir girişi veya çevre yolunun düzenlenmesi Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü 147

149 yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi yapılacaktır. (SA2H14F1) 2015 yılında 8 Takım Çocuk Oyun Grubu, 8 Takım Açık Alan Spor Aleti, 10 Adet Bank ve 5 Adet Pergole kurulacaktır (SA2H15F1) 2015 yılında 70 Adet Oturma Bankı 25 Adet Demir Masa- 75 Adet Kamelya parklara montajı yapılacaktır. (SA2H16F1) 2015 yılında m2 Çim Alan Gübreleme Adet Ağaç İlaçlama m2 Yabancı Ot Temizliği m2 Çim Biçimi yapılacaktır. (SA2H17F1) 2015 yılında 30 Takım Çocuk Oyun Grubu 25 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır. (SA2H18F1) Kent Ormanı Macera Parkı Yapımı (SA2H19F1) 2015 yılında havuz kenarlarının genişletilmesi yapılarak 2015 yılında tamamlanacaktır. (SA2H20F1) 2015 yılında Masal Dünyası Parkı Yapımı tamamlanacaktır. (SA2H21F1) 2015 yılında Selçuklu Mah Sokakta Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler 148

150 trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel yapı şehir içi trafik ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak yapılacak olan parka Kay Kay Parkı kurulacaktır. (SA2H22F1) 2015 yılında Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır (SA2H27F1) 2015 yılında 3 Adet Mahallelere Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapılacaktır. (SA2H28F1) 2015 yılında Vatandaştan gelebilecek talep neticesinde Birimimizce Hobi bahçeleri yapılacaktır (SA2H29F1) 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı. (SA2H30F1) 2015 yılında Şehir Girişleri ve Parklara 500 Adet Boylu Ağaç Taşınacaktır. Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü Park-Bahçeler Müdürlüğü 149

151 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 150

152 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H1 ) Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve hayvan refahını sağlamak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Performans Göstergeleri Sokak hayvanlarının toplanması, bakımevine getirilmesi, bakım ve beslenmelerini yapmak amacıyla hizmet alımı ihalesini yapmak. 1 2 Toplanan sokak hayvanı sayısı. 600 Adet 3 Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı. 600 Adet 4 Kuduz aşısı yapılan sokak hayvanı sayısı. 600 Adet 5 İşaretlenen sokak hayvanı sayısı. 600 Adet 6 Kayıt altına alınan sokak hayvanı sayısı. 600 Adet 7 Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı. 70 Adet 8 Tıbbi araç ve gereçlerin mal alımı ihalesini yapmak. 9 Doğal yaşam alanı sayısı. 1 Adet 10 Beslenme odağı sayısı. 2 Adet 11 Denetim sayısı. 1 Kez 151

153 12 Dezenfektan miktarı. 100 Lt. 13 Eğitim verilen öğrenci sayısı. 100 Kişi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sokak hayvanlarının toplanması, bakımevine getirilmesi, bakım ve beslenmesini yapmak, bakımevine getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırmasını ve kuduz aşılarını yapmak, işaretlemek, kayıt altına almak ve sahiplendirilemezse alındıkları ortama geri bırakmak ,00 TL 2 Bu çalışmaları yapmak için gerekli tıbbi malzeme, araç ve gereçleri satın almak. 3 Doğal yaşam alanı ve beslenme odakları yapmak. 4 Kurban Bayramında kurban kesim yerlerinin denetimini ve dezenfeksiyon işlemini yapmak ,00 TL 5.000,00 TL 5.000,00 TL 5 İlk ve/veya orta öğretim öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamaya yönelik eğitim çalışması yapmak. Genel Toplam ,000 TL 152

154 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H2 ) Temiz çevre ve yaşanılabilir bir şehir ortamının sağlanması. Performans Hedefi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Performans Göstergeleri Hizmet Alım İhalesi Yapmak 1 Kez 2 Uçkun karasinek ve sivrisinek mücadelesi kapsamında mahalle ilaçlama sayısı. 3 Karasinek, sivrisinek larva ve rezidüel haşere mücadelesi kapsamında üreme odaklarının ilaçlama sayısı Defa - 7 Defa 4 Eğitim sayısı - 1 Kez 5 Denetleme sayısı - 12 Kez Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılları arasında 58 mahallede Nisan ve Ekim ayları arasında uçkun karasinek, sivrisinek ve bunların üremesine müsait kaynaklarda (gübrelikler, durgun su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve foseptikler vb.) periyodik larva ilaçlamasını yapmak. 2 İlaçlama çalışmalarının kalite düzeyini artırmak amacıyla ilgili personele hizmet içi eğitim vermek. 3 Semt pazarlarında perakende balık satış ünitelerinin denetlemesini yapmak Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 153

155 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H1F1 ) Sokak hayvanlarının toplanması, bakımevine getirilmesi, bakım ve beslenmesini yapmak, bakımevine getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırmasını ve kuduz aşılarını yapmak, işaretlemek, kayıt altına almak ve sahiplendirilemezse alındıkları ortama geri bırakmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 154

156 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H1F2 ) Bu çalışmaları yapmak için gerekli tıbbi malzeme, araç ve gereçleri satın almak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 155

157 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H1F3 ) Doğal yaşam alanı ve beslenme odakları yapmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.000,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 TL 156

158 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H1F4 ) Kurban Bayramında kurban kesim yerlerinin denetimini ve dezenfeksiyon işlemini yapmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.000,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 TL 157

159 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H1F5 ) İlk ve/veya orta öğretim öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamaya yönelik eğitim çalışması yapmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 158

160 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı ( SA3H2F1 ) yılları arasında 58 mahallede Nisan ve Ekim ayları arasında uçkun karasinek, sivrisinek ve bunların üremesine müsait kaynaklarda (gübrelikler, durgun su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve foseptikler vb.) periyodik larva ilaçlamasını yapmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 159

161 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H2F2 ) İlaçlama çalışmalarının kalite düzeyini artırmak amacıyla ilgili personele hizmet içi eğitim vermek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 160

162 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H2F3 ) Semt pazarlarında perakende balık satış ünitelerinin denetlemesini yapmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri VETERİNER İŞ. MÜD. : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 161

163 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO-5 İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H1F1 ) Sokak hayvanlarının toplanması, bakımevine getirilmesi, bakım ve beslenmesini yapmak, bakımevine getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırmasını ve kuduz aşılarını yapmak, işaretlemek, kayıt altına almak ve sahiplendirilemezse alındıkları ortama geri bırakmak. ( SA3H1F2 ) Bu çalışmaları yapmak için gerekli tıbbi malzeme, araç ve gereçleri satın almak. ( SA3H1F3 ) Doğal yaşam alanı ve beslenme odakları yapmak. ( SA3H1F4 ) Kurban Bayramında kurban kesim yerlerinin denetimini ve dezenfeksiyon işlemini yapmak. ( SA3H1F5 ) İlk ve/veya orta öğretim öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamaya yönelik eğitim çalışması yapmak. ( SA3H2F1 ) yılları arasında 58 mahallede Nisan ve Ekim ayları arasında uçkun karasinek, sivrisinek ve bunların üremesine müsait kaynaklarda (gübrelikler, durgun su birikintileri, bataklık, çöp alanları ve foseptikler vb.) periyodik larva ilaçlamasını VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 162

164 yapmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. ( SA3H2F2 ) İlaçlama çalışmalarının kalite düzeyini artırmak amacıyla ilgili personele hizmet içi eğitim vermek. ( SA3H2F3 ) Semt pazarlarında perakende balık satış ünitelerinin denetlemesini yapmak VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 163

165 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 164

166 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H3 ) Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahalle, cadde ve sokakların temizlenmesi, evsel ve evsel olmayan katı atıkların (kalorifer atığı, hafriyat, bahçe atığı vb.) toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak. Performans Göstergeleri Nakledilen atıkların gün sayısı 365 gün 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Evsel atık ve evsel atık olmayan katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi için hizmet alımını gerçekleştirmek. İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak ,00 TL ,00 TL 2 Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 165

167 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H4 ) Aylık ortalama 5500 ton olarak gerçekleşen evsel atık toplama miktarının geriye dönüşebilir malzemeler olan ambalaj atıkları, moloz, lastik, bahçe atıkları vb. atıkları ayrı ayrı toplayarak ülke ekonomisine kategorilerine göre yeniden kazandırarak mevcut aylık ortalama evsel atık miktarının yıllar içerisinde artacak nüfusa rağmen 2019 yılı sonunda aylık 5000 tona düşürülmesini sağlamak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2015 yılı için evsel atık miktarı 100 ton azaltılacaktır. Performans Göstergeleri Azaltılan evsel atık miktarı 100 ton 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) 1 Kent içerisinde çevre kirliliği yaratan moloz, bahçe atığı, koltuk, yatak vb. gibi atıkların ayrıştırılarak toplanması ve döküm sahasına sevki. 2 Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 166

168 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H5) : Şehrimiz Ordu Bulvarı, Kurtuluş Caddesi, Yeşilyol, Adnan Menderes Bulvarı gibi ana arterlerin yaz aylarında periyodik olarak sulanması, yıkanması ve süpürge araçları ile temizlenme işlemi yapılması Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2015 yılı için 210 gün çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak. Performans Göstergeleri Temizliği yapılan cadde ve sokakların gün sayısı 210 gün 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Cadde ve sokakların yıkanması ve temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2019 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak ,00 TL 5.240,00 TL 2 Genel Toplam 5.240,00 TL 5.240,00 TL 167

169 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H6) : Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2015 yılı için 52 gün semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması. Performans Göstergeleri Temizliği yapılan Pazar yerlerinin gün sayısı 52 gün 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması ,00 TL ,00 TL 2 3 Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 168

170 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H7) : Şehrimizde bulunan park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması.. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2015 yılı 52 gün park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması. Performans Göstergeleri Temizliği yapılan yerlerin gün sayısı 52 gün 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Şehrimizde bulunan park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması Genel Toplam 169

171 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H8) : Diyanet İşleri Başkanlığının 05/02/2010 tarih ve 216 sayılı yazısı doğrultusunda şehrimizdeki camilerin ve mescitlerin temizliğinin yapılmasını sağlamak. Ayrıca okulların açılacağı dönemde gelen talepler doğrultusunda okul bahçe temizliklerinin yapılması. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2015 yılı için 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi 1 defa alınacaktır. Performans Göstergeleri Yapılan temizliğin sayısı 1 defa 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Şehrimizde bulunan 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi alımı ,00 TL 6.432,00 TL 2 3 Genel Toplam 6.432,00 TL 6.432,00 TL 170

172 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H9) : Şehrimizin alt yapısı ve imar durumunun uygun olduğu noktalara yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2019 yılı sonuna kadar montaj edilmesi ve yerleştirilmesi. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 1 adet yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2015 yılı içinde montaj edilmesi ve yerleştirilmesi. Performans Göstergeleri Yapılan yer altı konteynerlerin sayısı 1 adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Şehrimizin alt yapısı ve imar durumunun uygun olduğu noktalara yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2019 yılı sonuna kadar montaj edilmesi ve yerleştirilmesi ,00 TL 3.000,00 TL 2 3 Genel Toplam 3.000,00 TL 3.000,00 TL 171

173 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H10) : Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2015 yılı 240 adet 800 lt. lik konteynır alımı yapmak. Performans Göstergeleri Alınan konteyner miktarı 240 adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 172

174 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H11) : İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2015 yılı için 240 adet küllüklü çöp sepeti alımı yapmak ve uygun yerlere yerleştirmek. Performans Göstergeleri Alınan küllüklü çöp sepeti sayısı 240 adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak ,00 TL ,00 TL 2 Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 173

175 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H12) : Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2015 yılı için 600 adet çöp bidonu alımı yapmak. Performans Göstergeleri Alınan çöp bidonu sayısı 600 adet 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak ,00 TL ,00 TL 2 Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 174

176 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H13) : Şehrimizde bulunan saatli poşetli çöp toplama sistemi ile evsel atıkların nasıl ve ne şekil de toplanacağı ve çevre temizliği hakkında toplum bilincini ve farkındalığını artırmak için çalışmalar yapmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2015 yılı için el broşürleri düzenleyip dağıtmak, site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek, belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer düzenlemek. Performans Göstergeleri Dağıtılan el broşürü sayısı adet 2 Gerçekleştirilen seminer sayısı 2 adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Evsel atıkların toplama zamanı, ne şekilde çıkarılacağı ile ilgili açıklayıcı ve kolay anlaşılır el broşürleri düzenleyip dağıtmak ,00 TL ,00 TL 2 İlimizde bulunan site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek 3 Belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer düzenlemek. Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 175

177 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H14) : İlimizde yaşayan ilköğretim çağındaki çocuklar için çevre ve evsel atıkların toplanması hakkında okullarda bilgilendirme seminerleri yapmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2015 yılında 1 defa Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında bilgilendirme seminerleri yapmak. Performans Göstergeleri Gerçekleştirilen seminer sayısı 1 kez 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yılda 1 defa günlük seminer programı hazırlanması. 2 3 Genel Toplam 176

178 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef (SA3H15) sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) kapsamında Merkez ilçe genelinde gürültü kaynaklarının tespiti, denetimi ve gürültünün Merkez ilçe sakinlerinde neden olduğu olumsuz etkilerin giderilmesini sağlamak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına kadar oluşturulması. Performans Göstergeleri Stratejik gürültü haritasının yapılma oranı %100 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Elde edilecek verilerin yazılım programı aracılığıyla düzenlenerek stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına kadar oluşturulması 2 3 Genel Toplam 177

179 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef (SA3H16) : Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının artırılması hava kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2015 yılı için 1 adet toplantı düzenlenmesi. Performans Göstergeleri Değerlendirilip giderilen şikayet ve gerçekleştirilen denetim sayısı 40 adet 2 Ulaşılan site apartman sayısı ve yapılan toplantıya katılım oranı 500 adet %45 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) 1 Alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlamak için mahalle muhtarları, site ve apartman yöneticileri ile toplantı düzenlenmesi. 2 Şehir merkezine Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirtilen kömür standartlarının altında ve ilimizde satılması yasak olan kaçak, izinsiz kömür satışının önüne geçmek ve denetlemek. Genel Toplam Bütçe Bütçe Dışı Toplam 178

180 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef (SA3H17) : Bitkisel atık yağların gerek konutlarda gerekse de işletmelerde diğer atıklardan ayrı toplanması bu sayede dolaylı veya doğrudan olarak alıcı ortama verilmesini önlemek. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2015 yılı için 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi, 2015 yılı için 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak, 2015 yılı için en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek. Performans Göstergeleri Yapılan denetim sayısı 25 adet 2 Bilgilendirme çalışması yapılırken ulaşılan site sayısı ve dağıtılan bidon sayısı Okullarda yapılan bilinçlendirme çalışma sayısı 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) 1 Her yıl 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi. Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2 Her yıl 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak. 1000,00 TL 1000,00 TL 3 Yılda en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek. Genel Toplam 1000,00 TL 1000,00 TL 179

181 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H3F1) Evsel atık ve evsel atık olmayan katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi için hizmet alımını gerçekleştirmek. İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 180

182 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H4F1) Kent içerisinde çevre kirliliği yaratan moloz, bahçe atığı, koltuk, yatak vb. gibi atıkların ayrıştırılarak toplanması ve döküm sahasına sevki. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2015 yılı için evsel atık miktarı 100 ton azaltılacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 181

183 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H5F1) Cadde ve sokakların yıkanması ve temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2019 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2015 yılı için 210 gün çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.240,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.240,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.240,00 TL 182

184 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H6F1) Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2015 yılı için 210 gün çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 183

185 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H7F1) Şehrimizde bulunan park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2015 yılı 52 gün park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 184

186 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H8F1) Şehrimizde bulunan 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi alımı. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2015 yılı için 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi 1 defa alınacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.432,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 6.432,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 6.432,00 TL 185

187 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H9F1) Şehrimizin alt yapısı ve imar durumunun uygun olduğu noktalara yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2019 yılı sonuna kadar montaj edilmesi ve yerleştirilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 1 adet yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2015 yılı içinde montaj edilmesi ve yerleştirilmesi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 3.000,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000,00 TL 186

188 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H10F1) Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2015 yılı 240 adet 800 lt. lik konteynır alımı yapmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 187

189 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H11F1) İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2015 yılı için 240 adet küllüklü çöp sepeti yerleştirmek. alımı yapmak ve uygun yerlere Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 188

190 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H12F1) Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2015 yılı için 600 adet çöp bidonu alımı yapmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 189

191 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H13F1) Evsel atıkların toplama zamanı, ne şekilde çıkarılacağı ile ilgili açıklayıcı ve kolay anlaşılır el broşürleri düzenleyip dağıtmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2015 yılı için el broşürleri düzenleyip dağıtmak, site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek, belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer düzenlemek. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 190

192 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H13F2) İlimizde bulunan site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2015 yılı için el broşürleri düzenleyip dağıtmak, site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek, belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer düzenlemek. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 191

193 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H13F3) Belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer düzenlemek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2015 yılı için el broşürleri düzenleyip dağıtmak, site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek, belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer düzenlemek. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 192

194 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H14F1) Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yılda 1 defa günlük seminer programı hazırlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2015 yılında 1 defa Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında bilgilendirme seminerleri yapmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 193

195 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H15F1) Elde edilecek verilerin yazılım programı aracılığıyla düzenlenerek stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına kadar oluşturulması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : Stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına kadar oluşturulması. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 194

196 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H16F1) Alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlamak için mahalle muhtarları, site ve apartman yöneticileri ile toplantı düzenlenmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2015 yılı için 1 adet toplantı düzenlenmesi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 195

197 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H16F2) Şehir merkezine Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirtilen kömür standartlarının altında ve ilimizde satılması yasak olan kaçak, izinsiz kömür satışının önüne geçmek ve denetlemek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2015 yılı için 1 adet toplantı düzenlenmesi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 196

198 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H17F1) Her yıl 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2015 yılı için 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi, 2015 yılı için 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak, 2015 yılı için en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 197

199 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H17F2) Her yıl 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2015 yılı için 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi, 2015 yılı için 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak, 2015 yılı için en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 1.000,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000,00 TL 198

200 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H17F3) Yılda en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü : 2015 yılı için 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi, 2015 yılı için 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak, 2015 yılı için en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 199

201 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, (SA3H3F1) Evsel atık ve evsel atık olmayan katı atıkların toplanması ve bertaraf tesisine nakledilmesi için hizmet alımını gerçekleştirmek. İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak. (SA3H4F1) Kent içerisinde çevre kirliliği yaratan moloz, bahçe atığı, koltuk, yatak vb. gibi atıkların ayrıştırılarak toplanması ve döküm sahasına sevki. (SA3H5F1) Cadde ve sokakların yıkanması ve temizlenmesinde kullanılmak üzere kir giderici dezenfektasyon malzemeleri alınarak 2019 yılı sonuna kadar çevrenin temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak. (SA3H6F1) Şehrimizde bulunan Fuar, Mecidiye, Çavuşbaş, Karşıyaka, Uydukent, Esentepe, Harbiş, Fatih ve Sahipata semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması. (SA3H7F1) Şehrimizde bulunan park bahçe, piknik ve mesire yerleri ile tarihi yerlerin (Karahisar Kalesi vb.) temizliğinin yapılması. (SA3H8F1) Şehrimizde bulunan 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik malzemesi alımı. (SA3H9F1) Şehrimizin alt yapısı ve imar durumunun uygun olduğu Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri 200

202 estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, noktalara yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2019 yılı sonuna kadar montaj edilmesi ve yerleştirilmesi. (SA3H10F1) Şehrin çeşitli noktalarına belediyemizce konulan ve kentin temiz kalmasına önemli katkı sağlayan mevcut konteynırlar ile okul ve kamu kurumlarına konulan konteynırların yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak. (SA3H11F1) İlimizde nüfusun yoğun olduğu önemli cadde ve sokakların daha hijyen bir çevre sağlamak ve temizlikle ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla konulan sigara küllüklü çöp sepetlerinin eskiyen ve kullanılamaz hale gelenlerin yenileştirilmesi 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak. (SA3H12F1) Şehrimizin dar sokaklı mahallelerinde ve sanayi sitelerinde çeşitli noktalara konulan ve çevre temizliğine katkı sağlayan mevcut yuvarlak çöp bidonlarının yenileştirilmesi ve 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak. (SA3H13F1) Evsel atıkların toplama zamanı, ne şekilde çıkarılacağı ile ilgili açıklayıcı ve kolay anlaşılır el broşürleri düzenleyip dağıtmak. (SA3H13F2) İlimizde bulunan site yöneticileri ve apartman görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenlemek (SA3H13F3) Belediyemiz bünyesinde çalışan personele seminer Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri 201

203 estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. düzenlemek. (SA3H14F1) Sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi konularında İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yılda 1 defa günlük seminer programı hazırlanması. (SA3H15F1) Elde edilecek verilerin yazılım programı aracılığıyla düzenlenerek stratejik gürültü haritalarının 2018 yılına kadar oluşturulması (SA3H16F1) Alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlamak için mahalle muhtarları, site ve apartman yöneticileri ile toplantı düzenlenmesi. (SA3H16F2) Şehir merkezine Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirtilen kömür standartlarının altında ve ilimizde satılması yasak olan kaçak, izinsiz kömür satışının önüne geçmek ve denetlemek. (SA3H17F1) Her yıl 1 mahalle seçilerek bu bölgedeki atık yağ üreten tüm işletmelerin denetlenmesi. (SA3H17F2) Her yıl 1 mahalle seçilerek seçilen bölgedeki tüm sitelerde bilgilendirme çalışması yapmak ve bidon dağıtımı yaparak atık yağ toplama noktaları kurmak. (SA3H17F3) Yılda en az 1 kere bölgedeki belirlenen ilköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek. Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi Çevre Denetim Birimi Çevre Denetim Birimi Çevre Denetim Birimi Çevre Denetim Birimi Çevre Denetim Birimi 202

204 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 203

205 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef ( SA3H18 ) Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmeleri tespit ederek ruhsat almak için yasal işlem başlatılacaktır. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2015 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. İl genelinde bulunan işletmelerin iş kollarına ayrılarak ruhsat kontrollerinin yapılması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Yılda en az 400 işyeri kontrol edilerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almaları sağlanacaktır. 300 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2015 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. 2100,00 TL 2100,00 TL 2 İl genelinde bulunan işletmelerin iş kollarına ayrılarak ruhsat kontrollerinin yapılması sağlanacaktır. Genel Toplam 2100,00 TL 2100,00 TL 204

206 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef ( SA3H19 ) Satışa sunulan mallar ile yaya kaldırım işgali yaparak vatandaşların geliş geçişini engelleyen işyerlerine cezai işlem uygulanacaktır. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2015 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapmak. Performans Göstergeleri Yaya kaldırım işgali yapan işletmelere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesince cezai işlem uygulanacaktır %100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2015 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. 2 Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapmak. 2100,00 TL 2100,00 TL Genel Toplam 2100,00 TL 2100,00 TL 205

207 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef ( SA3H20 ) İl genelinde bulunan gıda maddeleri üretimi yapan işyerlerine hijyen denetimleri yapılacaktır. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2015 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Gıda üretimi yapan işletmeler iş kollarına ayrılarak düzenli olarak kontrol ve denetimlerini yapmak. Performans Göstergeleri Yılda en az 200 işyeri kontrol edilerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almaları sağlanacaktır. 200 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2015 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. 2100,00 TL 2100,00 TL 2 Gıda üretimi yapan işletmeler iş kollarına ayrılarak düzenli olarak kontrol ve denetimlerini yapmak. Genel Toplam 2100,00 TL 2100,00 TL 206

208 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef ( SA3H21 ) İlimiz cadde ve sokaklarında izinsiz olarak seyyar satıcılık yaptırılmayacaktır. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Zabıta ekiplerince her gün şehrimizin cadde ve sokaklarında kontrol ve denetimler yapılacak ve seyyar satıcılara izin verilmeyecektir. Performans Göstergeleri Seyyar satıcılardan faaliyetini durdurmak amaçlı el konulan malzemeleri imha edilecektir. %100 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Zabıta ekiplerince her gün şehrimizin cadde ve sokaklarında kontrol ve denetimler yapılacak ve seyyar satıcılara izin verilmeyecektir. Genel Toplam 207

209 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef ( SA3H22 ) İlimizde faaliyette bulunan toplu taşıma yapan minibüslerin toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını almaları sağlanacaktır. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Zabıta trafik ekibi tarafından M plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. Performans Göstergeleri Yapılan kontrol ve denetimlerde M plakalı araçların hepsine toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını aldırılacaktır Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Zabıta trafik ekibi tarafından M plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. 2 Genel Toplam 208

210 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ Hedef ( SA3H23 ) İlimizde faaliyette bulunan servis hizmeti yapan araçların güzergâh izin belgesi ve şoför tanıtım kartlarını almaları sağlanacaktır. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Zabıta trafik ekibi tarafından S plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. Performans Göstergeleri Yapılan kontrol ve denetimlerde S plakalı araçların hepsine toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını aldırılacaktır Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Zabıta trafik ekibi tarafından S plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. 2 Genel Toplam 209

211 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H18F1) Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2015 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından enaz bir defa hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 2.100,00 TL 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.100,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.100,00 TL 210

212 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H18F2) İl genelinde bulunan işletmelerin iş kollarına ayrılarak ruhsat kontrollerinin yapılması sağlanacaktır. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : Yılda en az 400 işyeri kontrol edilerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almaları sağlanacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 211

213 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H19F1) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2015 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından en az bir defa hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 2.100,00 TL 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.100,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.100,00 TL 212

214 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H19F2) Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapmak. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapılarak yaya kaldırım işgalleri önlenecektir. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 213

215 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı (SA3H20F1) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2015 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : 2015 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından en az bir defa hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 2.100,00 TL 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.100,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.100,00 TL 214

216 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H20F2) Gıda üretimi yapan işletmeler iş kollarına ayrılarak düzenli olarak kontrol ve denetimlerini yapmak. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : Yılda en az 200 işyeri kontrol edilerek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almaları sağlanacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 215

217 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H21F1) Zabıta ekiplerince her gün şehrimizin cadde ve sokaklarında kontrol ve denetimler yapılacak ve seyyar satıcılara izin verilmeyecektir. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ :Seyyar satıcılardan faaliyetini durdurmak amaçlı el konulan malzemeleri imha edilecektir. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 216

218 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H22F1) Zabıta trafik ekibi tarafından M plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : Yapılan kontrol ve denetimlerde M plakalı araçların hepsine toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını aldırılacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 217

219 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H23F1) Zabıta trafik ekibi tarafından S plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : Yapılan kontrol ve denetimlerde S plakalı araçların hepsine toplu taşıma izin belgeleri ve şoför tanıtım kartlarını aldırılacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Girdileri 4 Faiz Girdileri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 218

220 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik (SA3H18F1) Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2015 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. (SA3H18F2) İl genelinde bulunan işletmelerin iş kollarına ayrılarak ruhsat kontrollerinin yapılması sağlanacaktır. (SA3H19F1) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2015 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. (SA3H19F2) Zabıta ekiplerince her gün yaya kaldırım işgalleri ile ilgili denetimler yapmak. (SA3H20F1) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak her memur için 2015 yılı ve takip eden yıllarda uzman eğiticiler tarafından hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. (SA3H20F2) Gıda üretimi yapan işletmeler iş kollarına ayrılarak ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA 219

221 seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak düzenli olarak kontrol ve denetimlerini yapmak. (SA3H21F1) Zabıta ekiplerince her gün şehrimizin cadde ve sokaklarında kontrol ve denetimler yapılacak ve seyyar satıcılara izin verilmeyecektir. (SA3H22F1) Zabıta trafik ekibi tarafından M plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. (SA3H23F1) Zabıta trafik ekibi tarafından S plakalı araçların güzergâhları üzerinde kontrol ve denetimleri yapılacaktır. MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 220

222 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 221

223 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H24 ) yıllara arasında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile yasa ve yönetmenliklere uygun olarak düzenlenmesi, Meclis kararları alınması için gerekli evrakların hazırlanması. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış,estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : yılları arasında vatandaşlarımız tarafından müdürlüğümüze yapılacak olan müracaatlara göre imar durum belgesi ve meclis kararı alınacaktır. Performans Göstergeleri Düzenlenen imar durum belgesi karar sayısı 100 Adet 2 Düzenlenen meclis karar sayısı 10 Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Düzenlenen imar durumuna göre gerektiğinde Meclis kararları alınarak yeni imar durumlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 222

224 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H25 ) yılları arasında İnşaat yapı ruhsatlarının verilmesi ve eklerine uygun olarak yapılması ve yapılara yapı kullanma izni verilmesi; mevcut eski eser binaların yaşaması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması; bu binaların envanter çalışmalarının yapılması; yapılacak eski eser uygulamalarının denetlenmesi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak : * yılları arasında vatandaşlarımız tarafından Müdürlüğümüze yapılacak müracaatlara göre; Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklere göre ruhsata esas proje kontrollerini yapmak - yeni yapı, tadilat, tamirat, yenileme, yeniden, yıkım ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerini düzenlemek, - Belediyemiz tarafından düzenlenen ruhsatlara ait inşaat imalatlarının ruhsat eki projelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, çarpık kentleşmeyi önlemek - İş bitirme ve iş deneyim belgelerini düzenlemek, -Maili inhidam durumundaki yapıların yerinde tespit edilerek raporlarını düzenlemek, Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat irtifakı ve mülkiyetine geçişlerdeki gerekli işlemleri yapmak, * Eski eser konumundaki yapıların sayısının tespit edilerek rölöve, restorasyon, restitüsyon projelerini hazırlamak ve koruma kurulu onayını almak, (2014 yılında sayısı 24 olarak tespit edilen tarihi çeşmenin 7 adedinin rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri hazırlanarak Koruma Kurulunun onayı alınmıştır.) Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerine göre yapı denetim işlemlerinin yapılması Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmeliklerine göre işlemlerin yapılması Performans Göstergeleri İnşaat Ruhsat Sayısı (yeni yapı, yenileme, yeniden, tadilat ruhsatları toplam sayısı)(yapılan başvuru doğrultusunda) %100 2 Yapı Kullanma Sayısı(Bağımsız bölüm sayılarına göre) )(yapılan başvuru doğrultusunda) %

225 3 Yıkım Ruhsatı Sayısı)(yapılan başvuru doğrultusunda) %100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İmar uygulaması yapılmış parseller için onaylanması istenilen, mimari ve statik projelerin onaylanarak inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi; maili inhidam durumundaki binaların tespiti ve raporlandırılması 2 Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması. Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yeni yapıların ve eski eser uygulamalarının yapı kullanma izin belgesinin verilmesi 3 Eski eser ve bunlarla komşuluk ilişkisi olan parsellerin projelerin koruma kurulu tarafından incelenmeye gönderilmesi ve 1 Grup eski eser için kuruldan görüş almak şartıyla tescilli eski eser yapılarla ilgili olarak basit onarım ve tamirat izninin verilerek bu işin yürütülmesi ve eski eser parselleri ile ilgili koruma kurulu koordineli çalışması 4 Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması 5 Eski eser parsellerin envanterleri çıkarıldıkça bunların komşuluk ilişkilerinin belirlenerek bilgisayar ortamında güncellenmesi 6 Teknik ekip tarafından sahada inşaat faaliyetlerinin kontrollerinin düzenli olarak yapılması 7 Her türlü yapının yıkım ruhsatı ve yapı ruhsatına tabi olmadan yapılacak faaliyetlere izin verilmesi, denetlenmesi, müracaatlarının yanıtlanması yılları arasında ruhsatlı ve iskanlı yapılarda projelerin suret tasdiklerinin yapılması ve kat mülkiyetine geçişlerde gerekli işlemlerin yapılması Genel Toplam 224

226 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H26 ) yılları arasında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planlarına göre 3194 Sayılı İmar Kanununda belirtilen Haritacılık işlerinin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmesi Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak : * yılları arasında vatandaşlarımız tarafından Müdürlüğümüze yapılacak müracaatlara ve resmi kurum taleplerine göre; Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklere göre;( ve 11.maddelerine istinaden ) tevhid, ifraz, yola terk ve ihdas-tescil işlemlerini yapmak Sayılı İmar Kanunu 18.Maddesine göre İmar Uygulama çalışmalarını yapmak - Muhtelif Mahallelerde tevhid,terk,ihdas,ifraz ve imar uygulamalarına ilişkin arazi çalışmaları, yol gösterme, direk yeri gösterme,mezar yeri tespiti halihazır işi,arazi aplikasyonları, sınır tespiti gibi muhtelif arazi çalışmaları yıl içerisinde rutin olarak yapmak -Birimimizde Vaziyet planı kontrollerini yapmak -Harita Projesi kontrollerini yapmak, -Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ve Mahkemelerden gelen resmi yazılara özellikle imar durumu ve imar planı taleplerine ilişkin yazıları cevaplandırmak, -Vatandaş taleplerini ve dilekçelerini sonuçlandırmak Performans Göstergeleri Tevhid İşlemleri (vatandaşın yada resmi kurumların talebi doğrultusunda) %100 2 İhdas İşlemleri (vatandaşın yada resmi kurumların talebi doğrultusunda) %100 3 Yola terk (vatandaşın yada resmi kurumların talebi doğrultusunda) %

227 4 Vaziyet Planı Kontrolleri (vatandaşın talebi doğrultusunda) :Bu işlem Harita Biriminde 2014 yılı itibari ile yapılmaya başladı %100 5 İmar Uygulamaları (hektar olarak) %100 6 Milli Emlak Müd.-Mahkeme Evrakları Dilekçeler %100 7 Harita Projesi (vatandaşın talebi doğrultusunda) %100 :Bu işlemler Harita Biriminde 2014 yılı itibari ile yapılmaya başlandı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Her türlü yapı için kontur-gabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanunun 15-16nci maddeleri ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması ,00 TL ,00 TL 2 Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması. Genel Toplam ,00 TL 226

228 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ (SA3H27) Yılları arasında imar durumunun imar uygulamaları sonucunda oluşan bulvar, cadde, sokakların numaratajının Mekansal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS) güncellenmesi ve bu uygulamaların Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) bilgisayar ortamında entegre edilmesi. Kent Bilgi Sistemi uygulamasının gelişerek devam etmesi Çarpık kentleşmeyi önleyerek görsel kirlilikten arınmış estetik seviyesi yüksek çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : 2015 yılında İmar uygulamaları sonucunda oluşan, Meclis Kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS da güncellenerek; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi. Performans Göstergeleri Yeni oluşan yollara isim verilmesi veya ismi değişen yolların numaratajının güncellenmesi(alınan meclis kararı doğrultusunda) %100 2 İnşaat ruhsatı verilen (yeni yapı)yerlerin numarataj güncellemesi (ruhsat İskan Birimince düzenlenecek belge doğrultusunda) %100 3 Yıkım izni verilen yerlerin numaratajının güncellenmesi (Ruhsat İskan Birimince düzenlenecek belge doğrultusunda) %100 4 Montajı yapılan cadde sokak tabelaları(alınan meclis kararı doğrultusunda) %

229 Montajı yapılan dış kapı numarası levhaları(ruhsat İskan Birimince düzenlenecek belge doğrultusunda) Montajı yapılan iç kapı numarası levhaları(ruhsat İskan Birimince düzenlenecek belge doğrultusunda) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılında İmar uygulamaları sonucunda oluşan, Meclis Kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS da güncellenerek; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi ,00 TL ,00 TL 2 3 Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 228

230 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H28 ) yıllara arasında Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin imar planındaki amacına uygun olarak ekonomiye kazandırılması, Belediyemiz sınırları içerisindeki Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan taşınmazların Belediyemize devir, tahsis ve ya terkini sağlamak, Belediyemiz 5 yıllık kamulaştırma programı yapılması Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : yıllara arasında Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin imar planındaki amacına uygun olarak ekonomiye kazandırılması, Belediyemiz sınırları içerisindeki Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan taşınmazların Belediyemize devir, tahsis ve ya terkini sağlamak, Belediyemiz 5 yıllık kamulaştırma programı yapılması Performans Göstergeleri Düzenlenen yazıların sayısı %100 2 Maliye Hazinesinden Belediyemize geçen arsa Tahsis veya Devirlerinin Sayısı %100 3 Kamulaştırma Yapılacak Alan Miktarı %

231 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İmar planı gereğince kapanan yol, yol fazlası vb. kısımlardan müstakil inşaata müsait olmayan parçaların ilgilisinin talebi üzerine bitişiğindeki arsa veya bina sahibine yoldan ihdas ederek bedel takdiri suretiyle satmak, imar planı gereğince yol fazlası, kapanan yol vb. kısımlarda tek başına inşaata müsait olan parsellerin tespit edilerek değerlendirilmesini sağlamak. 2 İmar planlarında meydan, yol, park yeşil alan vb. umumi hizmetlere ayrılan Hazineye ait arsaların kamu yararına düzenlenmek amacıyla Belediyeye devirlerinin, tahsislerinin veya terklerinin sağlanması için talepte bulunmak kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce Başkanlık Makamı nın onayına istinaden kamulaştırılması istenilen alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak ,00 TL ,00 TL 4 5 Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 230

232 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H29 ) İlimiz Merkeze bağlı Ataköy, Erenler, Akçin, Bayatçık, İsmailköy, Küçükçobanlar, Çakırköy, Sadıkbey, Demirçevre, Kışlacık Köyleri köy tüzel kişiliği kaldırılarak Belediye sınırları içerisine katılması 5393 sayılı kanununun 11.nci madde uyarınca tarih ve sayılı kararı ve İçişleri Bakanlığının 2013/759 sayılı kararıyla alınan yerlerin sırayla 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının hazırlanması için her türlü çalışmanın yapılarak Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca bu planların yılları arasında yapılmasını sağlamak; 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatlarının yapılması. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : yılları arasında Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatlarının yapılması. Performans Göstergeleri Bilgisayar ortamına aktarılan plan ve parsel sayısı %100 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) 231

233 Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması ,00 TL ,00 TL yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması. 3 İlimiz Merkez Ataköy Mahallesi yönelik kurum görüşlerinin alınarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapıldığında bu planlarına uygun bir yıl içersinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması ve uygulama geçilmesi 4 Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmi Kurum Alanlarına ilişkin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatlarının yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanması sağlanması ve uygulamaya geçilmesi. 5 Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yılda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılan Cumhuriyet Meydanı ile ilgili olarak projeleri yapılarak şehrimizin kent kimliğine uygun bir meydan planı yapılması sağlamak ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL TL 232

234 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA3 ) KENT PLANLAMA, ESTETİK VE KENT DENETİMİ ( SA3H30 ) Bakanlar Kurulunun tarih ve 2013/4677 sayılı kararı İlimiz Merkeze Örenbağ bölgesi ve yine Bakanlar Kurulunun tarih ve 2013/4444 sayılı kararı ile Mısri bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanması. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış,estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. : Bakanlar Kurulunun tarih ve 2013/4677 sayılı kararı İlimiz Merkeze Örenbağ bölgesi ve yine Bakanlar Kurulunun tarih ve 2013/4444 sayılı kararı ile Mısri bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanması. Performans Göstergeleri Bilgisayar ortamına aktarılan plan ve parsel sayısı 20 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) 1 Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kurum görüşleri alınarak hazırlanmasını sağlanması. Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 TL ,00 TL 2 Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde bulunan mevcut eski binaların yaşatılması için gerekli tedbirlerin alınması. Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 233

235 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H24F1) Düzenlenen imar durumuna göre gerektiğinde Meclis kararları alınarak yeni imar durumlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - İmar Planlama Birimi :2015 yılında vatandaşlarımızın gelecek talep sayısına göre imar durumu ve meclis kararı alınacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 234

236 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H25F1) İmar uygulaması yapılmış parseller için onaylanması istenilen, mimari ve statik projelerin onaylanarak inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi; maili inhidam durumundaki binaların tespiti ve raporlandırılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : Vatandaşlarımız tarafından Müdürlüğümüze yapılacak müracaatlara göre; Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklere göre ruhsata esas proje kontrollerinin yapılması -Yeni yapı, tadilat, tamirat, yenileme, yeniden, yıkım ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi - Maili inhidam durumundaki yapıların yerinde tespit edilmesi ve rapor düzenlenmesi Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 235

237 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri (SA3H25F2) Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması. Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yeni yapıların ve eski eser uygulamalarının yapı kullanma izin belgesinin verilmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : Belediyemiz tarafından düzenlenen ruhsatlara ait inşaat imalatlarının ruhsat eki projelere uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi, çarpık kentleşmenin önlenmesi Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 236

238 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri (SA3H25F3) Eski eser ve bunlarla komşuluk ilişkisi olan parsellerin projelerin koruma kurulu tarafından incelenmeye gönderilmesi ve 1 Grup eski eser için kuruldan görüş almak şartıyla tescilli eski eser yapılarla ilgili olarak basit onarım ve tamirat izninin verilerek bu işin yürütülmesi ve eski eser parselleri ile ilgili koruma kurulu koordineli çalışması. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : Eski eser konumundaki yapıların sayısının tespit edilerek rölöve, restorasyon, restitüsyon projelerinin hazırlanması ve koruma kurulu onayının alınması, (2014 yılında sayısı 24 olarak tespit edilen tarihi çeşmenin 7 adedinin rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri hazırlanarak Koruma Kurulunun onayı alınmıştır.17 adedinin proje çalışmaları yılları arasında yapılacaktır.) Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 237

239 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Faaliyet Adı (SA3H25F4) Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : Eski eser konumundaki yapıların sayısının tespit edilerek yerinde rölöve çalışmalarının yapılması Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 238

240 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Faaliyet Adı (SA3H25F5) Eski eser parsellerin envanterleri çıkarıldıkça bunların komşuluk ilişkilerinin belirlenerek bilgisayar ortamında güncellenmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 239

241 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Faaliyet Adı (SA3H25F6) Teknik ekip tarafından sahada inşaat faaliyetlerinin kontrollerinin düzenli olarak yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : -İnşaat ruhsatı alındıktan sonra temel ve subasman kontrollerinin yapılması ve ruhsata vize yapılması -İnşaat tamamlandıktan sonra ruhsat eki projelere göre uygunluğunun kontrol edilmesi -Yapılan zemin etüdü ve zemin iyileştirme çalışmalarının yerinde kontrolünün yapılması Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 240

242 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri (SA3H25F7) Her türlü yapının yıkım ruhsatı ve yapı ruhsatına tabi olmadan yapılacak faaliyetlere izin verilmesi, denetlenmesi, müracaatlarının yanıtlanması. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : -Yıkım işlemi yapılacak binanın yerinde kontrol edilerek ölçümlerinin yapılması ve Yanan Yıkılan Yapılar Formu nun düzenlenmesi -Vatandaş müracaatları üzerine basit tamirat işlemleri için yerinde kontrol yapılıp dilekçelere cevap verilmesi Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 241

243 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H25F8) yılları arasında ruhsatlı ve iskanlı yapılarda projelerin suret tasdiklerinin yapılması ve kat mülkiyetine geçişlerde gerekli işlemlerin yapılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : 634 Sayılı kat Mülkiyeti Kanununa göre; -Yapı kullanma izin belgesi alınmamış yapılar için kat irtifakı işlemlerinin yapılması -Yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılar için kat mülkiyeti işlemlerinin yapılması Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 242

244 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H26F1) Her türlü yapı için konturgabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanunun 15-16nci maddeleri ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Birimi : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 243

245 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H26F2) Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Birimi : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 244

246 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek görsel kirlilikten arınmış estetik seviyesi yüksek çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri : (SA3H27F1) 2015 yılında İmar uygulamaları sonucunda oluşan meclis kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin, bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS ta güncellenerek ; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Birimi Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 245

247 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H28F1) İmar planı gereğince kapanan yol, yol fazlası vb. kısımlardan müstakil inşaata müsait olmayan parçaların ilgilisinin talebi üzerine bitişiğindeki arsa veya bina sahibine yoldan ihdas ederek bedel takdiri suretiyle satmak, imar planı gereğince yol fazlası, kapanan yol vb. kısımlarda tek başına inşaata müsait olan parsellerin tespit edilerek değerlendirilmesini sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Emlak Birimi : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 246

248 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H28F2) İmar planlarında meydan, yol, park yeşil alan vb. umumi hizmetlere ayrılan Hazineye ait arsaların kamu yararına düzenlenmek amacıyla Belediyeye devirlerinin, tahsislerinin veya terklerinin sağlanması için talepte bulunmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Emlak Birimi : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 247

249 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H28F3) kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce Başkanlık Makamı nın onayına istinaden kamulaştırılması istenilen alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Emlak Birimi : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,00 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ,00 TL Toplam Kaynak İhtiyacı 248

250 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H29F1) yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 249

251 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H29F2) yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 250

252 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H29F3) İlimiz Merkez Ataköy Mahallesi yönelik kurum görüşlerinin alınarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapıldığında bu planlarına uygun bir yıl içersinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması ve uygulama geçilmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 251

253 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri (SA3H29F4) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmi Kurum Alanlarına ilişkin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatlarının yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanması sağlanması ve uygulamaya geçilmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 252

254 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H29F5) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yılda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılan Cumhuriyet Meydanı ile ilgili olarak projeleri yapılarak şehrimizin kent kimliğine uygun bir meydan planı yapılması sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi : İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş göre Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve gerektiğinde plan tadilatları yapılması için meclis kararı alınacaktır. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 253

255 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H30F1) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kurum görüşleri alınarak hazırlanmasını sağlanması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi : Bakanlar Kurulunun tarih ve 2013/4677 sayılı kararı İlimiz Merkeze Örenbağ bölgesi ve yine Bakanlar Kurulunun tarih ve 2013/4444 sayılı kararı ile Mısri bölgesinde kentsel dönüşüm için Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılması. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 254

256 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. (SA3H30F2) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde bulunan mevcut eski binaların yaşatılması için gerekli tedbirlerin alınması. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi : Bakanlar Kurulunun tarih ve 2013/4677 sayılı kararı İlimiz Merkeze Örenbağ bölgesi ve yine Bakanlar Kurulunun tarih ve 2013/4444 sayılı kararı ile Mısri bölgesinde kentsel dönüşüm için Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılması. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 255

257 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H24F1) Düzenlenen imar durumuna göre gerektiğinde Meclis kararları alınarak yeni imar durumlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi. (SA3H25F1) İmar uygulaması yapılmış parseller için onaylanması istenilen, mimari ve statik projelerin onaylanarak inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi; maili inhidam durumundaki binaların tespiti ve raporlandırılması. (SA3H25F2) Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması. Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yeni yapıların ve eski eser uygulamalarının yapı kullanma izin belgesinin verilmesi. (SA3H25F3) Eski eser ve bunlarla komşuluk ilişkisi olan parsellerin projelerin koruma kurulu tarafından incelenmeye gönderilmesi ve 1 Grup eski eser için kuruldan görüş almak şartıyla tescilli eski eser yapılarla ilgili olarak basit onarım ve tamirat izninin verilerek bu işin yürütülmesi ve eski eser parselleri ile ilgili koruma kurulu koordineli çalışması. (SA3H25F4) Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - İmar Planlama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi 256

258 Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H25F5) Eski eser parsellerin envanterleri çıkarıldıkça bunların komşuluk ilişkilerinin belirlenerek bilgisayar ortamında güncellenmesi. (SA3H25F6) Teknik ekip tarafından sahada inşaat faaliyetlerinin kontrollerinin düzenli olarak yapılması (SA3H25F7) Her türlü yapının yıkım ruhsatı ve yapı ruhsatına tabi olmadan yapılacak faaliyetlere izin verilmesi, denetlenmesi, müracaatlarının yanıtlanması. (SA3H25F8) yılları arasında ruhsatlı ve iskanlı yapılarda projelerin suret tasdiklerinin yapılması ve kat mülkiyetine geçişlerde gerekli işlemlerin yapılması. (SA3H26F1) Her türlü yapı için kontur-gabari kotları imar yollarının projelendirilmesi, imar kanunun 15-16nci maddeleri ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması. (SA3H26F2) Teknik ekip kurularak arazi çalışması yapılması. (SA3H27F1) 2015 yılında İmar uygulamaları sonucunda oluşan meclis kararı ile birleşen mahallelerin, merkeze bağlı tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olan köylerin, bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS ta güncellenerek ; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Birimi 257

259 Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak levhaların yazımı ve montaj edilmesi, (SA3H28F1) İmar planı gereğince kapanan yol, yol fazlası vb. kısımlardan müstakil inşaata müsait olmayan parçaların ilgilisinin talebi üzerine bitişiğindeki arsa veya bina sahibine yoldan ihdas ederek bedel takdiri suretiyle satmak, imar planı gereğince yol fazlası, kapanan yol vb. kısımlarda tek başına inşaata müsait olan parsellerin tespit edilerek değerlendirilmesini sağlamak. (SA3H28F2) İmar planlarında meydan, yol, park yeşil alan vb. umumi hizmetlere ayrılan Hazineye ait arsaların kamu yararına düzenlenmek amacıyla Belediyeye devirlerinin, tahsislerinin veya terklerinin sağlanması için talepte bulunmak. (SA3H28F3) kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce Başkanlık Makamı nın onayına istinaden kamulaştırılması istenilen alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak. (SA3H29F1) yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması. (SA3H29F2) yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekansal Planlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Emlak Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Emlak Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Emlak Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi 258

260 Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması. Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H29F3) İlimiz Merkez Ataköy Mahallesi yönelik kurum görüşlerinin alınarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapıldığında bu planlarına uygun bir yıl içersinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması ve uygulama geçilmesi. (SA3H29F4) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmi Kurum Alanlarına ilişkin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatlarının yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanması sağlanması ve uygulamaya geçilmesi. (SA3H29F5) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yılda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılan Cumhuriyet Meydanı ile ilgili olarak projeleri yapılarak şehrimizin kent kimliğine uygun bir meydan planı yapılması sağlamak. (SA3H30F1) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kurum görüşleri alınarak hazırlanmasını sağlanması. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama Birimi 259

261 Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak (SA3H30F2) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde bulunan mevcut eski binaların yaşatılması için gerekli tedbirlerin alınması. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Ruhsat İskan Birimi 260

262 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 261

263 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H1 ) yılları arasında tiyatro oyunlarının sergilenmesi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi. Performans Göstergeleri Etkinliğin yılda en az bir kez düzenlenmesi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi ,00 TL ,00 TL 2 Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 262

264 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H2 ) İhtiyaç sahibi (Gelir seviyesi düşük) ailelerin çocuklarının sünnet yapılması Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerin belirlemek. Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak. Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi. Performans Göstergeleri Etkinliğin yılda en az bir kez düzenlenmesi 50 çocuk 50 çocuk 50 çocuk Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) 1 Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerin belirlemek. Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2 Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak. 3 Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 263

265 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H3 ) Geleneksel olarak düzenlenen 6 Mayıs Hıdrellez Bahar Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Uçurtma Şenliği yapılması. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması. Performans Göstergeleri Etkinliğin yılda en az bir kez düzenlenmesi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması ,00 TL ,00 TL 2 3 Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 264

266 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H4) Müzik Eğlence programları (Hıdırlık Yaz Akşamları Konserleri ve Musiki Eğitim Merkezi Konserleri) düzenlenmesi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması. Program günlerinde tüm halkımızın Şenliğe davet edilmesi. Performans Göstergeleri Etkinliğin yılda en az 7(yedi)kez düzenlenmesi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması ,00 TL ,00 TL 2 Program günlerinde tüm halkımızın Şenliğe davet edilmesi 3 Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 265

267 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H5 ) İlimizin tarihini kültürünü ve ünlü simaların hayatını içeren konferans ve seminerler düzenlenmesi. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek. Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek. Performans Göstergeleri Etkinliğin yılda en az 2 (iki) kez düzenlenmesi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek. 2 Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 266

268 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H6) Ağustos (Zafer Haftası Kutlamaları) Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun yıldönümü kutlamaları. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek. Program Kapsamında uluslararası halk oyunları düzenlemek. Etkinlikleri Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapmak. Performans Göstergeleri Etkinliğin yılda bir kez beş gün düzenlenmesi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Kutlamaları Festival havasında ,00 TL ,00 TL yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek. 2 Program Kapsamında uluslararası halk oyunları düzenlemek. 3 Etkinlikleri Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapmak. Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 267

269 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H7) Muharrem ayının 10. günü düzenlenen Sultan Divani Hazretlerini Anma 40 Hatimli 40 Kazanlı Şifalı Aşure programı ve Sema gösterisi düzenlemek. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek. Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak. Performans Göstergeleri Etkinliğin yılda bir kez düzenlenmesi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek. 2 Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 268

270 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H8) İlimizin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik zenginliklerinin maddi ve manevi değerlerini kamuoyu bilgisine sunarak Dergi ve Kitap yayınlanması. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak. Protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak. Performans Göstergeleri Yayınların (Dergi, Kitap) yılda en az 6 adet bastırılması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak. 2 Protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 269

271 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H9) Halkımıza sporu sevdirme ve sporu teşvik etmek adına sportif faaliyetler düzenlemek. (Atatürk Yol Koşusu, Futbol Turnuvası, Bisiklet Yarışması, Satranç Turnuvası, Kum voleybolu vb.) Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek. Etkinliğin halkımıza duyurulmasını sağlamak, sportif faaliyete katılacak kişilerin (takımların)kayıtlarının yapılması. Program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi. Performans Göstergeleri Etkinliğin yılda en az bir kez düzenlenmesi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek. 2 Etkinliğin halkımıza duyurulmasını sağlamak, sportif faaliyete katılacak kişilerin (takımların)kayıtlarının yapılması. 3 program sonunda dereceye giren ,00 TL ,00 TL sporcuların ödüllendirilmesi. Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 270

272 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H10) Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması yapılması. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Program tarih ve yerinin belirlenmesi, Billboard ve afiş hazırlanarak duyuruların yapılması aynı zamanda başvuruların alınması. Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi. Performans Göstergeleri İnsanlarımızı yöresel yemeklere teşvik etmek ve hünerli elleri gün yüzüne çıkarmak için Etkinliğin yılda bir kez düzenlenmesi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Program tarih ve yerinin belirlenmesi, Billboard ve afiş hazırlanarak duyuruların yapılması aynı zamanda başvuruların alınması. 2 Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi ,00 TL 4.500,00 TL Genel Toplam 4.500,00 TL 4.500,00 TL 271

273 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H11) Engelliler Festivali Düzenlenmesi. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte toplantılar düzenleyip Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak. Programın Duyurularını yapıp davet listesini oluşturmak. Engellilere programda şapka,tişört,su meyve suyu dağıtımı yapılması Performans Göstergeleri Geleneksel olarak Engelliler Festivalini her yıl bir kez düzenlenmesi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte toplantılar düzenleyip Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması. 2 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak. 3 Programın Duyurularını yapıp davet listesini oluşturmak 4 Engellilere programda şapka,tişört,su meyve suyu dağıtımı yapılması 5.000,00 TL 5.000,00 TL Genel Toplam 5.000,00 TL 5.000,00 TL 272

274 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H12) Çocuk Oyunları Festivali yapılması Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Yapılacak Programın tarih, yer ve programın hazırlanması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi. Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin hazırlanması. Salon süslemelerin yapılması Programın yapılacağı salona oyuncuların ve öğrencilerin belediye otobüsleri ile taşınması Performans Göstergeleri Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvasını geniş kapsamlı olarak her yıl bir kez düzenlemek Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yapılacak Programın tarih, yer ve programın hazırlanması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi. 2 Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin hazırlanması ,00 TL ,00 TL 3 Salon süslemelerin yapılması Programın yapılacağı salona oyuncuların ve öğrencilerin belediye otobüsleri ile taşınması Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 273

275 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H13) Kent Müzesinin Kurulması Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması. Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması. Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması. Performans Göstergeleri Geçmiş ile gelecek arasında köprü kurarak kentlinin elinde bulunan değerli materyallerin korunmasını sağlamak ve gelecek nesillere aktarmak. İnceleme ve araştırma İnceleme ve araştırma İhale aşaması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması 2 Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması 3 Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 274

276 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H14) Sanat Sokağı nın Kurulması Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması. Sanat Sokağı ile ilgili danışma toplantılarının yapılması. Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve röportaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının yapılması. Performans Göstergeleri Tarihi doku içerisinde kent kimliğini koruyarak bölge sakinlerinin sağlıklı ve sanatsal bir kentsel çevrede yaşam kalitesini yükseltme amacı ile Sanat Sokağı projesini gerçekleştirmek, Afyonkarahisar ın turizm çehresini değiştirmek, Geleneksel sanatları geleceğe taşımak, sanatçıların buluşup yeteneklerini sergileyeceği, festivallerin, sergilerin ve müzik gibi her türlü sanatsal etkinliklerin gerçekleştirileceği bir sanat sokağı ortaya çıkarmak. İnceleme ve araştırma İhale aşaması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması 2 Sanat Sokağı ile ilgili danışma toplantılarının yapılması 3 Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının yapılması ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 275

277 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H15) Belediyemiz tarafından açılan Bilgi Evleri öğrencilerine eğitim desteği verilerek, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Bilgi evine başvuru yapan başarılı öğrencilerinin tespiti. Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi Performans Göstergeleri Eğitim desteği sürekli olarak verilir, ödüllendirme yılda bir kez yapılmaktadır. 1 kez 1 kez 1 kez Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Bilgi evine başvuru yapan başarılı öğrencilerinin tespiti. 2 Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi 7.000,00 TL 7.000,00 TL 3 4 Genel Toplam 7.000,00 TL 7.000,00 TL 276

278 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H16) Sosyal ve Kültürel olmak üzere Kurtuluş Savaşının önemli cephelerine geziler düzenlemek. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması Performans Göstergeleri Gezilerin yılda en az bir kez düzenlenmesi. 1 kez 1 kez 1 kez 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması ,00 TL ,00 TL 2 3 Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 277

279 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR Hedef ( SA4H17) El Sanatları ve Mesleki Eğitim Kursları düzenlenmesi ve El Sanatları Sergileri açılması Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi. Performans Göstergeleri Kursların yılda en az bir kez düzenlenmesi. El Sanatları Sergilerinin yılda en az bir kez açılması. 1 kez 1 kez 1 kez 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ,00 TL 7.000,00 TL 2 Genel Toplam 7.000,00 TL 7.000,00 TL 278

280 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H18)Toplumsal Eğitim Seminerleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması. Performans Göstergeleri Seminerlerin yılda en az bir kez yapılması 1 kez 1 kez 1 kez 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması 5.000,00 TL 5.000,00 TL Genel Toplam 5.000,00 TL 5.000,00 TL 279

281 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H19) yılları arasında İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle belirlenerek, gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda (3 ayda bir)gıda dağıtımı yapılması ve kömür yardımında bulunulması Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle belirlenerek, gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda (3ayda bir)gıda dağıtımı yapılması ve kömür yardımında bulunulması. İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan; Fotoğraf, Nüfüs cüzdanı fotokopisi, Fakir ilmühaberi (muhtardan), ikametgah, Vukuatlı kayıt örneği istenmesi ve İhtiyaç sahibi ailelerin yerinde tespit yapılması. Performans Göstergeleri İhtiyaç sahibi ailelere 3 ayda bi gıda ve yılda 1 kez kömür yardımı yapılması. 3 kez Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan; Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi,fakir il muhabiri (muhtardan),ikametgâh,vukuatlı kayıt örneği istenmesi 2 İhtiyaç sahibi ailelere yerinde tespit yapılması ve dağıtılması ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 280

282 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H20) Gelir düzeyi düşük engelli vatandaşlarımız için akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtımı. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Engelli raporu, ikametgah, Vukaatlı kayıt örneği alınması. Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi. Performans Göstergeleri Talebe göre tekerlekli sandalye ve akülü araç dağıtılmaktadır. 165 Kişi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Engelli raporu, ikametgah, Vukaatlı kayıt örneği alınması. 2 Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi ,00 TL ,00 TL 3 Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 281

283 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H21) Yeni Doğan Bebeklere Hemşerilik beratı verilmesi(bebek seti verilmesi) Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgahlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi. Performans Göstergeleri Yıl içerisinde yeni doğan ailelerimize hemşirelik beratı verilmesi Kişi 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgahlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi 9.000,00 TL 9.000,00 TL 2 Genel Toplam 9.000,00 TL 9.000,00 TL 282

284 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H1F1) Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü : Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 283

285 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H2F1) Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerini belirlemek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi : Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerin belirlemek. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 284

286 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H2F2) Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi : Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 285

287 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H2F3) Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi : Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 286

288 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H3F1) Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 287

289 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H4F1) Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 288

290 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H4F2) Program günlerinde tüm halkımızın Şenliğe davet edilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Program günlerinde tüm halkımızın Şenliğe davet edilmesi Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 289

291 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H5F1) Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 290

292 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H5F2) Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 291

293 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H6F1) Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 292

294 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H6F2) Program Kapsamında uluslararası halk oyunları düzenlemek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Program Kapsamında uluslararası halk oyunları düzenlemek. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 293

295 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H6F3) Etkinlikleri Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapmak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Etkinlikleri Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 294

296 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H7F1) Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 295

297 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H7F2) Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 296

298 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H8F1) Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 297

299 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H8F2) Protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü - Basın Yayın Birimi : Protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 298

300 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H9F1) Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü : Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 299

301 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H9F2) Etkinliğin halkımıza duyurulmasını sağlamak, sportif faaliyete katılacak kişilerin (takımların)kayıtlarının yapılması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü : Etkinliğin halkımıza duyurulmasını sağlamak, sportif faaliyete katılacak kişilerin (takımların)kayıtlarının yapılması. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 300

302 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H9F3) Program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü : Program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 301

303 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri (SA4H10F1) Program tarih ve yerinin belirlenmesi, Billboard ve afiş hazırlanarak duyuruların yapılması aynı zamanda başvuruların alınması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Program tarih ve yerinin belirlenmesi, Billboard ve afiş hazırlanarak duyuruların yapılması aynı zamanda başvuruların alınması. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 302

304 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H10F2) Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.500,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 4.500,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 4.500,00 TL 303

305 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H11F1) Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte toplantılar düzenleyip Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte toplantılar düzenleyip Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 304

306 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H11F2) Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 305

307 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H11F3) Programın Duyurularını yapıp davet listesini oluşturmak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Programın Duyurularını yapıp davet listesini oluşturmak Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 306

308 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H11F4) Engellilere programda şapka,tişört,su meyve suyu dağıtımı yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Engellilere programda şapka,tişört,su meyve suyu dağıtımı yapılması Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.000,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 TL 307

309 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H12F1) Yapılacak Programın tarih, yer ve programın hazırlanması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Yapılacak Programın tarih, yer ve programın hazırlanması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 308

310 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H12F2) Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin hazırlanması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin hazırlanması. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 309

311 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H12F3) Salon süslemelerin yapılması Programın yapılacağı salona oyuncuların ve öğrencilerin belediye otobüsleri ile taşınması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Salon süslemelerin yapılması Programın yapılacağı salona oyuncuların ve öğrencilerin belediye otobüsleri ile taşınması Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 310

312 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H13F1) İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 311

313 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H13F2) Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 312

314 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H13F3) Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 313

315 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H14F1) İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 314

316 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H14F2) Sanat Sokağı ile ilgili danışma toplantılarının yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Sanat Sokağı ile ilgili danışma toplantılarının yapılması Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 315

317 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H14F3) Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının yapılması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Kent Konseyi Birimi : Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının yapılması. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 316

318 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H15F1) Bilgi evine başvuru yapan başarılı öğrencilerinin tespiti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Etüt Eğitim Birimi : Bilgi evine başvuru yapan başarılı öğrencilerinin tespiti. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 317

319 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H15F2) Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Etüt Eğitim Birimi : Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.000,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 7.000,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 7.000,00 TL 318

320 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H16F1) Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Etüt Eğitim Birimi : Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 319

321 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H17F1) Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Etüt Eğitim Birimi : Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.000,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 7.000,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 7.000,00 TL 320

322 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H18F1) Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Etüt Eğitim Birimi : Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.000,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 TL 321

323 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. ( SA4H19F1 ) İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan; Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi,fakir il muhabiri (muhtardan),ikametgâh,vukuatlı kayıt örneği istenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Yardım Hizmetleri Birimi : İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle belirlenerek, gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda (3ayda bir)gıda dağıtımı yapılması ve kömür yardımında bulunulması. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 322

324 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. ( SA4H19F2 ) İhtiyaç sahibi ailelere yerinde tespit yapılması ve dağıtılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Yardım Hizmetleri Birimi : İhtiyaç sahibi kişilerin muhtarlıklar ve müdürlüğümüzce yerinde yapılacak tespitle belirlenerek, gelir seviyesi yeterli olmayan 2000 kişiye belirli zamanlarda (3ayda bir)gıda dağıtımı yapılması ve kömür yardımında bulunulması. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı TL 323

325 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H20F1) İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Engelli raporu, ikametgah, Vukaatlı kayıt örneği alınması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Yardım Hizmetleri Birimi : İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Engelli raporu, ikametgah, Vukaatlı kayıt örneği alınması. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 324

326 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H20F2) Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Yardım Hizmetleri Birimi : Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı TL 325

327 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H21F1) İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgâhlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Yardım Hizmetleri Birimi : İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgahlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.000,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 9.000,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 9.000,00 TL 326

328 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin (SA4H1F1) Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi. (SA4H2F1) Toplu sünnet şöleninin tarihi ve sünnet yapılacak yerini belirlemek. (SA4H2F2) Programı halka duyurmak ve sünnet olacak çocuklar için başvuruları almak. (SA4H2F3) Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Beyaz Masa Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Beyaz Masa Birimi Kültür ve Sosyal İşler 327

329 sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi (SA4H3F1) Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması. (SA4H4F1) Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması. (SA4H4F2) Program günlerinde tüm halkımızın Şenliğe davet edilmesi Müdürlüğü-Beyaz Masa Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi 328

330 sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri (SA4H5F1) Programın konu ve içeriğinin belirlenmesi, programın yapılacağı yer ve zamanının belirlemek. (SA4H5F2) Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek. (SA4H6F1) Kutlamaları Festival havasında yaparak tüm halkımızın katılımını sağlamak. Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek. (SA4H6F2) Program Kapsamında uluslararası halk oyunları düzenlemek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi 329

331 artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları (SA4H6F3) Etkinlikleri Belediyemiz ve Başbakanlık Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapmak. (SA4H7F1) Sema gösterisi için yer ve zaman tespit etmek. 40 Hatim için İl Müftülüğü ile görüşmek. (SA4H7F2) Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi 330

332 yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, (SA4H8F1) Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak. (SA4H8F2) Protokol üyelerine ve halkımıza ücretsiz olarak dağıtmak. (SA4H9F1) Yapılacak sportif faaliyetin tarih ve yerini belirlemek. (SA4H9F2) Etkinliğin halkımıza duyurulmasını sağlamak, sportif faaliyete katılacak kişilerin (takımların)kayıtlarının yapılması. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 331

333 dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını (SA4H9F3) Program sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi. (SA4H10F1) Program tarih ve yerinin belirlenmesi, Billboard ve afiş hazırlanarak duyuruların yapılması aynı zamanda başvuruların alınması. (SA4H10F2) Yöresel Yemek yarışması juri üyeliği için yazışmaların yapılması, Programın başarılı bir şekilde düzenlenip dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi. (SA4H11F1) Engelli Dernekleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent 332

334 güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle toplantılar düzenleyip Festival tarih ve yerinin belirlenmesi, yapılacak programın hazırlanması. (SA4H11F2) Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına festival ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak. (SA4H11F3) Programın Duyurularını yapıp davet listesini oluşturmak (SA4H11F4) Engellilere programda şapka,tişört,su meyve suyu dağıtımı yapılması Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi 333

335 desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve (SA4H12F1) Yapılacak Programın tarih, yer ve programın hazırlanması ile ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi. (SA4H12F2) Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin hazırlanması. (SA4H12F3) Salon süslemelerin yapılması Programın yapılacağı salona oyuncuların ve öğrencilerin belediye otobüsleri ile taşınması (SA4H13F1) İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi 334

336 projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H13F2) Kent Müzesi ile ilgili danışma toplantılarının yapılması (SA4H13F3) Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması. (SA4H14F1) İhaleye çıkılıp gerekli yazışmaların yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi 335

337 Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal (SA4H14F2) Sanat Sokağı ile ilgili danışma toplantılarının yapılması (SA4H14F3) Planlama ve Tasarım projesinin çıkarılması, Materyal toplanması, Video çekimi ve ropörtaj yapılması, Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının yapılması. (SA4H15F1) Bilgi evine başvuru yapan başarılı öğrencilerinin tespiti. (SA4H15F2) Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Kent Konseyi Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Etüt Eğitim Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Etüt Eğitim Birimi 336

338 yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat (SA4H16F1) Gezi tarih ve yerinin belirlenmesi, Bilgi evlerine kayıtlı gezilere katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Gezinin programlı bir şekilde yapılması (SA4H17F1) Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi. (SA4H18F1) Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması ( SA4H19F1 ) İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan; Fotoğraf, Nüfus Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Etüt Eğitim Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Etüt Eğitim Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Etüt Eğitim Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Yardım 337

339 ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler cüzdanı fotokopisi,fakir il muhabiri (muhtardan),ikametgâh,vukuatlı kayıt örneği istenmesi ( SA4H19F2 ) İhtiyaç sahibi ailelere yerinde tespit yapılması ve dağıtılması (SA4H20F1) İhtiyaç sahibi ve gelir seviyesi düşük vatandaşlardan Fotoğraf,Nüfus cüzdanı fotokopisi,engelli raporu, ikametgâh,vukaatlı kayıt örneği istenmesi (SA4H20F2)Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi. Hizmetleri Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Yardım Hizmetleri Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Yardım Hizmetleri Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Yardım Hizmetleri Birimi 338

340 üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H21F1) İlimiz merkez de ikamet eden vatandaşlarımız İkametgâhlarıyla beraber belediyemize başvurması ve Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü- Yardım Hizmetleri Birimi 339

341 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 340

342 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H22 ) Kaliteli hizmet sunma müşteri memnuniyeti en üst düzeye çıkarma Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : 2015 yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek. Müdürlüğümüz ve müdürlüğüm tarafından çalıştırılan iktisadi işletmelerde çalışan personelle ayda bir defa toplantı yapmak. Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek. Performans Göstergeleri Eğitim verilen personel miktarı Personelin %10 Niteliğini artırma 2 Yapılan toplantı miktarı Ayda 1 defa toplantı 3 Aranan kişi sayısı Ayda 5 kişi arama Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek veya kurslara katılma sağlamak ,00 TL ,00 TL 2 Müdürlüğümüz ve müdürlüğüm tarafından çalıştırılan iktisadi işletmelerde çalışan personelle ayda bir defa toplantı yapmak ve yapılan toplantıda personelden işleyişin yürütülmesi ve daha iyi bir hizmet verilmesi konularında görüş alış verişi yapmak. 3 Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek ,00 TL 2.500,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 341

343 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H23) Otoparklarımızın TSE9881 in işletmecilik kurulları standartlarına uygun hale getirmek. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarının uygulama; Performans Göstergeleri yılı için plan hazırlanıp hazırlanmadığı, diğer yıllar için her yıl 1 tanesi uygulama Her yıl 1otoparkı TSE9881 standartlarına çıkarma Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarının uygulama; 2016 yılından itibaren her yıl 1 tanesini yapmak ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 342

344 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H24) Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerden vatandaşlarımızın daha fazla yararlanmasını sağlamak Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek. Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak Performans Göstergeleri Bilboardlara verilen ilan Yılda 1 defa yılı için Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılma planlanması yapılması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Müdürlüğümüz tarafından işletilen 5.000,00 TL 5.000,00 TL iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek. 2 Müdürlüğümüz tarafından işletilen ,00 TL ,00 TL Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak. Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 343

345 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ( SA4 ) SOSYAL VE KÜLTÜR ŞEHRİ AFYONKARAHİSAR ( SA4H25) Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokali ve GedikAhmetpaşa (Taş) Medresesinde şehrimizin ekonomisine katkı sağlayıcı kursların açılması sağlamak.. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. : Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde ve GedikAhmetpaşa (Taş) Medresesinde kurs açmak. Performans Göstergeleri Açılan kurs miktarı Hanımlar Lokalinde heryıl 3,Taş Medresede her yıl 3 adet kurs açmak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Yılı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde her yıl 3 kurs açmak (İngilizce, Arapça, İğne oyası, Tecvitli Kuran kursu, Elifba, Girişimci vb.) Gedik Ahmetpaşa (Taş) Medresesinde her yıl 3 kurs açmak (Gümüş, Cam ve Kemik tarak ve Keçe) ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 344

346 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri (SA4H22F1) 2015 yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek İşletme Müdürlüğü : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri ,00 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 345

347 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H22F2) Müdürlüğümüz ve müdürlüğüm tarafından çalıştırılan iktisadi işletmelerde çalışan personelle ayda bir defa toplantı yapmak ve yapılan toplantıda personelden işleyişin yürütülmesi ve daha iyi bir hizmet verilmesi konularında görüş alış verişi yapmak. İşletme Müdürlüğü : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 346

348 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Faaliyet Adı (SA4H22F3) Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 2.500,00 TL 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 2.500,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.500,00 TL 347

349 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H23F1) Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarının uygulama; İşletme Müdürlüğü : Otoparklarımızın TSE9881 in işletmecilik kurulları standartlarına uygun hale getirmek.2015 yılı için plan hazırlanıp hazırlanmadığı, diğer yıllar için her yıl 1 tanesi uygulama Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 348

350 Bütçe Dışı Kaynak Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H24F1) Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme Müdürlüğü : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı 5.000,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 TL 349

351 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri (SA4H24F2) Müdürlüğümüz tarafından işletilen Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak. İşletme Müdürlüğü : Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 350

352 Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H25F1) Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde her yıl 3 kurs açmak (İngilizce, Arapça, İğne oyası, Tecvitli Kuran kursu, Elifba, Girişimci vb.)gedik Ahmetpaşa (Taş) Medresesinde her yıl 3 kurs açmak (Gümüş, Cam ve Kemik tarak ve Keçe) İşletme Müdürlüğü : Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde ve GedikAhmetpaşa (Taş) Medresesinde kurs açmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 2 SGK Devlet Primi Giderleri 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 TL 4 Faiz Giderleri 5 Cari Transferleri 6 Sermaye Giderleri 7 Sermaye transferleri 8 Borç verme 9 Yedek Ödenek Toplam bütçe kaynak ihtiyacı ,00 TL DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 TL 351

353 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare adı Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu birimler Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli (SA4H22F1) : 2015 yılından itibaren her yıl müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde çalışan personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek veya kurslara katılma sağlamak. (SA4H22F2) : Müdürlüğümüz ve müdürlüğüm tarafından çalıştırılan iktisadi işletmelerde çalışan personelle ayda bir defa toplantı yapmak ve yapılan toplantıda personelden işleyişin yürütülmesi ve daha iyi bir hizmet verilmesi konularında görüş alış verişi yapmak. (SA4H22F3) : Müdürlüğümüz tarafından hizmet verilen iktisadi işletmelerden yararlanan vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığı tespit etmek. (SA4H23F1) : Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarının uygulama; 2016 yılından itibaren her yıl 1 tanesini yapmak. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 352

354 yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H24F1) : Müdürlüğümüz tarafından işletilen iktisadi işletmelerde verilen hizmetler hakkında bilgi içeren konularda yılda 1 defa bilboardlara ilan vermek. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. (SA4H24F2) :Müdürlüğümüz tarafından işletilen Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak. (SA4H25F1) Müdürlüğümüz tarafından işletilen H. Nermin ERBAKAN hanımlar lokalinde her yıl 3 kurs açmak (İngilizce, Arapça, İğne oyası, Tecvitli Kuran kursu, Elifba, Girişimci vb.) Gedik Ahmetpaşa (Taş) Medresesinde her yıl 3 kurs açmak (Gümüş, Cam ve Kemik tarak ve Keçe) İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 353

355 PERFORMANS HEDEFİ LİSTESİ PERFORMANS HEDEFİ 1 ( PH1 ) : Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak. PERFORMANS HEDEFİ 2 ( PH2 ) : Afyonkarahisar da su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı,şehir içi trafik, ulaşım, park ve yeşil alanlar gibi kentsel üst yapı sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak. PERFORMANS HEDEFİ 3 ( PH3 ) : Çarpık kentleşmeyi önleyerek, görsel kirlilikten arınmış, estetik seviyesi yüksek, çağdaş görünümlü bir Afyonkarahisar a ulaşmak. PERFORMANS HEDEFİ 4 ( PH4 ) : Halkımızın ve kentimizin sosyal alt yapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli yardımları yapmak. 354

356 İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam TL Pay Pay TL % % TL ( PH1 ) ( SA1H1F1 ) Dava dosyalarının yasal süresi içerisinde takibinin yapılması , ,00 ( PH1 ) ( SA1H3F1 ) Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Belediye personellerimize ortak hizmet içi eğitim yapmak , ,00 ( PH1 ) ( SA1H6F1 ) Personellerimizin güncel mevzuatlar ve uygulamaları hakkında yapılan eğitim seminerlerine katılımlarının sağlanması , ,00 ( PH1 ) ( SA1H8F1 ) Resepsiyon hizmetleri programı alımı , ,00 ( PH1 ) ( SA1H9F3 ) Yemekhane birimi nin ihtiyaçları doğrultusunda doğrudan temin ve ihale yoluyla gerçekleştirmek, , ,00 ( PH1 ) ( SA1H10F1 ) 4734 ve 4735 sayılı yasa ve bağlı değişiklikler ile ilgili eğitim almalarını sağlamak , ,00 ( PH1 ) ( SA1H10F2 ) 5018 sayılı Kamu Mali Yasası Mevzuatı eğitimi almalarını sağlamak , ,00 ( PH1 ) (SA1H11F1) İhtiyaç duyulan cihazların tespitinin yapılması, tespit edilen ihtiyaçların her yıl temin edilmesinin sağlanması , ,00 ( PH1 ) ( SA1H12F1 ) Toplantıdan en az 3 gün önce sürekli 1.800, ,00 ( PH1 ) ( SA1H13F1 ) 2015 yılında geçmiş 4 yıllık ( ) meclis kararlarının dijital ortama aktarılması 1.000, ,00 ( PH1 ) ( SA1H14F1 ) 2015 yılı teknik alt yapısının hazırlanması , ,00 ( PH1 ) ( SA1H24F1 ) Beyana bağlı vergilerin izlenmesi ve daha fazla toplanmasını sağlamak , ,00 ( PH1 ) ( SA1H24F2 ) Tahsilât oranlarını artırmak, toplanmasını sağlamak , ,00 ( PH1 ) ( SA1H24F3 ) Gerçekleşen gider bütçesi /Tahmini bütçe gideri oranını tutturmak , ,00 ( PH1 ) ( SA1H25F1 ) İhalesi bitenlerin güncellenmesi , ,00 Pay % Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı , ,43 Genel Yönetim Giderleri , ,57 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam , ,00 355

357 İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam ( PH2 ) ( SA2H1F1 ) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek asfalt yol yapımı, periyodik bakım ve onarımlarını yapmak. ( PH2 ) ( SA2H2F1 ) İlimizde bulunan cadde ve sokaklarda yılları arasında üst yapı sorunlarını çözümleyerek Parke yol, kaldırım ve bordür yapımı, bakım ve onarımı. ( PH2 ) (SA2H3F1) Belediyemiz hizmet binaları,sosyal tesis ve sinyalizasyon sistemleri yapım bakım ve onarımı. Asri mezarlık yapımı. ( PH2 ) (SA2H4F1) Şehrimiz halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları yılları arasında yapmak TL Pay % TL Pay % TL , , , , , , , ,00 ( PH2 ) ( SA2H5F1 ) İçme suyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı , ,00 ( PH2 ) ( SA2H6F1 ) Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi döşenmesi, bakım ve onarımı , ,00 ( PH2 ) ( SA2H7F1 ) Fidan dikimi ve Çim ekimi yapmak , ,85 ( PH2 ) ( SA2H8F1 ) Otomatik sulama Sistemi döşemek , ,89 ( PH2 ) ( SA2H9F1 ) Her yıl düzenli olarak yeni düzenlenen parkların veri girişleri 8.265, ,95 yapılarak parkların verileri tutulacaktır. ( PH2 ) ( SA2H10F1 ) Çocuk oyun alanları, Açık Spor Alanları ve Yürüyüş Yollarının zeminin kauçuk kaplanması , ,68 ( PH2 ) ( SA2H11F1 ) Kadınlara yönelik spor aletlerinin her mevsim kullanımını teşvik edecek yapılar kurulması , ,85 ( PH2 ) ( SA2H12F1 ) Eğitici kısa Cd ler hazırlamak ve yayınlamak , ,73 ( PH2 ) ( SA2H13F1 ) Şehir girişi veya çevre yolu düzenlenmesi , ,21 Pay % Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı , ,43 Genel Yönetim Giderleri , ,57 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam , ,00 356

358 İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam ( PH2 ) ( SA2H14F1 ) Çocuk Oyun Grubu, Açık Alan Spor Aleti, Bank ve Pergole kurulması , ,85 ( PH2 ) ( SA2H15F1 ) Oturma Bankı Demir Masa- Kamelya parklara montajı yapılacaktır , ,72 ( PH2 ) ( SA2H16F1 ) Çim Alan Gübreleme- Ağaç İlaçlama- Yabancı Ot Temizliği - Çim Biçimi yapılacaktır , ,67 ( PH2 ) ( SA2H17F1 ) Çocuk Oyun Grubu Açık Alan Spor Aleti kurulacaktır , ,73 ( PH2 ) ( SA2H18F1 ) Kent Ormanı Macera Parkı Yapımı , ,69 ( PH2 ) ( SA2H19F1 ) Kent Ormanı Park Alanı Düzenleme , ,46 ( PH2 ) ( SA2H20F1 ) Masal Dünyası Parkı Yapımı , ,46 ( PH2 ) ( SA2H21F1 ) Kay Kay Parkı kurulacaktır , ,72 ( PH2 ) ( SA2H22F1 ) Beleştepe Parkı Yapımı tamamlanacaktır , ,18 ( PH2 ) ( SA2H27F1 ) Sentetik Çim Saha Düzenlemesi yapmak , ,15 ( PH2 ) ( SA2H28F1 ) Hobi bahçeleri yapmak , ,16 ( PH2 ) ( SA2H29F1 ) 3 Adet Basket- Voleybol sahaları ve Yürüyüş Yolu Yapımı , ,96 ( PH2 ) ( SA2H30F1 ) Boylu Ağaç Taşımak , ,53 TL Pay % TL Pay % TL Pay % Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı , ,43 Genel Yönetim Giderleri , ,57 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam , ,00 357

359 İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam ( PH3 ) ( SA3H1F1 ) Sokak hayvanlarının toplanması, bakımevine getirilmesi, bakım ve beslenmesini yapmak, bakımevine getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırmasını ve kuduz aşılarını yapmak, işaretlemek, kayıt altına almak ve sahiplendirilemezse alındıkları ortama geri bırakmak. TL Pay % TL Pay % TL , ,00 ( PH3 ) ( SA3H1F2 ) Bu çalışmaları yapmak için gerekli tıbbi malzeme, araç ve gereçleri satın almak , ,00 Pay % ( PH3 ) ( SA3H1F3 ) Doğal yaşam alanı ve beslenme odakları yapmak , ,00 ( PH3 ) ( SA3H1F4 ) Kurban Bayramında kurban kesim yerlerinin denetimini ve dezenfeksiyon işlemini yapmak , ,00 ( PH3 ) ( SA3H2F1 ) yılları arasında 58 mahallede periyodik larva ilaçlamasını yapmak , ,00 ( PH3 ) ( SA3H3F1 ) Evsel atık ve evsel atık olmayan katı atıkların İhale sonrası yılın her günü toplama ve nakil işlerinin yaptırılmasını sağlamak , ,00 ( PH3 ) ( SA3H5F1 ) Cadde ve sokakların temiz ve hijyen bir ortamda kalmasını sağlamak , ,00 ( PH3 ) ( SA3H6F1 ) Şehrimizde bulunan semt pazaryerlerinin haftalık temizliğinin yapılması , ,00 ( PH3 ) ( SA3H8F1 ) Şehrimizde bulunan 130 cami ve 20 mescidin halılarının yıkanması ve temizliği için gerekli dezenfektan ve temizlik 6.432, ,00 malzemesi alımı. ( PH3 ) ( SA3H9F1 ) Şehrimizin alt yapısı ve imar durumunun uygun olduğu noktalara yer altı konteynırının Makine İkmal Birimine yaptırılarak 2019 yılı 3.000, ,00 sonuna kadar montaj edilmesi ve yerleştirilmesi. Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı , ,43 Genel Yönetim Giderleri , ,57 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam , ,00 358

360 İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam ( PH3 ) ( SA3H10F1 ) İhtiyaçları karşılayacak çöp konteynırlarının bulunmasını sağlamak , ,00 ( PH3 ) ( SA3H11F1 ) İhtiyaçları karşılayacak çöp sepetlerinin bulunmasını sağlamak , ,00 ( PH3 ) ( SA3H12F1 ) İhtiyaçları karşılayacak çöp bidonunun bulunmasını sağlamak , ,00 ( PH3 ) ( SA3H13F1 ) El broşürleri düzenleyip dağıtmak , ,00 ( PH3 ) ( SA3H17F2 ) Atık yağ toplama noktaları kurmak , ,00 ( PH3 ) ( SA3H18F1 ) Zabıta personelimize 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. ( PH3 ) ( SA3H19F1 ) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. ( PH3 ) ( SA3H20F1 ) Zabıta personelimize 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Zabıta Yönetmeliği ile ilgili olarak hizmet içi eğitim verilmesi sağlanacaktır. TL Pay % TL Pay % TL 2.100, , , , , ,00 Pay % Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı , ,43 Genel Yönetim Giderleri , ,57 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam , ,00 359

361 İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam TL Pay Pay TL % % TL ( PH3 ) (SA3H24F1) Yeni imar durumlarının bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi , ,00 ( PH3 ) (SA3H26F1) İmar kanunun 15-16nci maddeleri ve gerektiğinde 18. maddelerine göre uygulama yapılması , ,00 ( PH3 ) (SA3H27F1) Bulvar, cadde, sokak ve yollarına isim verilmesi ve numaratajın düzenli olarak MAKS ta güncellenerek ; Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT) işlenmesi, verilerin toplanarak bilgisayar ortamına aktarılması, levhaların yazımı ve montaj edilmesi, , ,00 ( PH3 ) (SA3H28F3) Kamulaştırma işlemlerini yapmak , ,00 ( PH3 ) (SA3H29F1) yılları arasında Afyonkarahisar Belediye sınırları içersine dahil edilen köylerin uygulamaya yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, Mekansal Planlar Yapım , ,00 Yönetmenliğine uygun olarak onaylanması için kurumumuzca her türlü destek ve yardım sağlanması. ( PH3 ) (SA3H29F4) Afyonkarahisar Belediye Başkanlığınca önceki yıllarda yapılmış ada veya parsel bazındaki kamu kullanımına açık Resmi Kurum Alanlarına ilişkin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli , ,00 Uygulama İmar Plan tadilatlarının yapılarak gerekli kurum görüşlerinin alınarak onaylanması sağlanması ve uygulamaya geçilmesi. ( PH3 ) (SA3H29F5) Cumhuriyet Meydanı ile ilgili olarak projeleri yapılarak şehrimizin kent kimliğine uygun bir meydan planı yapılması sağlamak , ,00 ( PH3 ) (SA3H30F1) Örenbağ bölgesi ve Mısri bölgesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmenliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kurum görüşleri , ,00 alınarak hazırlanmasını sağlanması. Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı , ,43 Genel Yönetim Giderleri , ,57 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam , ,00 Pay % 360

362 İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam ( PH4 ) ( SA4H1F1 ) Sergilenecek uygun bir oyunun belirlenmesi, yetenekli oyuncuların belirlenmesi, provaların yapılması, oyuna uygun Kostüm ve Dekorların temin edilmesi. ( PH4 ) ( SA4H2F3 ) Sünnet olacak çocukların kıyafetlerini hazırlamak ve Sünnet çocuklarına kına gecesi düzenlenmesi ( PH4 ) ( SA4H3F1 ) Şenliğe tüm halkımızın davet edilmesi, Müzikli eğlence programı düzenlenmesi, Şenlik kapsamında Uçurtma yarışması yapılması. ( PH4 ) ( SA4H4F1 ) Programa çıkacak sanatçıların belirlenmesi ve Program için sponsor desteği sağlanması. ( PH4 ) ( SA4H5F2 ) Konuşmacı bilim adamlarını tespit etmek ve halkımızı programa davet etmek. ( PH4 ) ( SA4H6F1 ) Beş günlük program süresinde çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlemek. ( PH4 ) ( SA4H7F2 ) Halkımızı programa davet etmek ve protokol için davetiye hazırlanıp dağıtmak. ( PH4 ) ( SA4H8F1 ) Yayınlanacak konuları belirlemek, Uygun materyaller, yazışmalar ve fotoğraf seçimlerini yapmak. TL Pay % TL Pay % TL , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ( PH4 ) ( SA4H9F3 ) Dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi , ,00 ( PH4 ) ( SA4H10F2 ) Yöresel Yemek yarışması dereceye giren yarışmacılara ödüllerin verilmesi , ,00 ( PH4 ) ( SA4H11F4 ) Engellilere programda şapka,tişört,su meyve suyu dağıtımı yapılması 5.000, ,00 ( PH4 ) ( SA4H12F2 ) Okullara duyuruların yapılması, Billboard, afiş, davetiye dağıtılması, ödüllerin hazırlanması , ,00 ( PH4 ) ( SA4H13F3 ) Görsel ve yazılı basında kent müzesinin tanıtımının yapılması , ,00 ( PH4 ) ( SA4H14F3 ) Görsel ve yazılı basında Sanat Sokağının tanıtımının yapılması , ,00 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı , ,43 Genel Yönetim Giderleri , ,57 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam , ,00 Pay % 361

363 İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam ( PH4 ) ( SA4H15F2 ) Ödüllerin belirlenmesi tespit edilen öğrencilere ödüllerin verilmesi 7.000, ,00 ( PH4 ) ( SA4H16F1 ) Gezinin programlı bir şekilde yapılması , ,00 ( PH4 ) ( SA4H17F1 ) Kursun tarih ve yerinin belirlenmesi, Kurs başvurularının alınması, Kursa katılan başarılı kursiyerlere sertifikalarının verilmesi , ,00 ( PH4 ) ( SA4H18F1 ) Seminerin konusunun belirlenmesi, tarih ve yerinin tespiti, Seminerin halka duyurusunun yapılması 5.000, ,00 ( PH4 ) ( SA4H19F2 ) İhtiyaç sahibi ailelere yerinde tespit yapılması ve dağıtılması , ,00 ( PH4 ) ( SA4H20F2 ) Belediyemiz personelli ve doktorlarımız tarafından kurulan heyetle bir araya gelerek araçların kullanılmasında onay verilmesi , ,00 ( PH4 ) ( SA4H21F1 ) Yeni doğum yapan ailelere Hediyelerin takdimi 9.000, ,00 ( PH4 ) ( SA4H22F1 ) Personelin % 10 una niteliğini artırıcı eğitimler vermek , ,00 ( PH4 ) ( SA4H22F3 ) Vatandaşlardan telefon numarası olanlardan ayda 5 kişi aranarak işletmelerimizden memnun olup olmadıkları ve işletmelerimizle ilgili istekleri olup olmadığını tespit etmek. TL Pay % TL Pay % TL 2.500, ,00 ( PH4 ) ( SA4H23F1 ) Müdürlüğümüz tarafından işletilen kapalı otoparkların TSE 9881 in İşletmecilik Kurallarını uygulama; , ,00 ( PH4 ) ( SA4H24F1 ) Bilboardlara ilan vermek , ,00 ( PH4 ) ( SA4H24F2 ) Müdürlüğümüz tarafından işletilen Kadınana katlı otoparkı teras katının kapatılarak otopark hizmetine sunmak 2015 yılı içerisinde planlarını hazırlayarak 2016 ile 2019 yılları arasında tamamlanmasını sağlamak , ,00 ( PH4 ) ( SA4H25F1 ) Kurslar düzenlemek , ,00 Pay % Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı , ,43 Genel Yönetim Giderleri , ,57 Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam , ,00 362

364 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Kaynak İhtiyacı TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 01 Personel Giderleri 0, , ,00 02 SGK Devlet Pirimi Giderleri 0, , ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 04 Faiz Giderleri 0, , ,00 05 Cari Transferler 0, , ,00 06 Sermaye Giderleri , , ,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 08 Borç Verme 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0, , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı , , ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurtdışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , , ,00 363

365

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER 1. BELEDİYE BAŞKANIN SUNUMU 2 2. MİSYON, VİZYON, İLKELER 3

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER 1. BELEDİYE BAŞKANIN SUNUMU 2 2. MİSYON, VİZYON, İLKELER 3 İÇİNDEKİLER 1. BELEDİYE BAŞKANIN SUNUMU 2 2. MİSYON, VİZYON, İLKELER 3 3. GENEL DURUM 5 a) Hukuki Dayanak 5 b) Organizasyon Şeması 7 c) Personel Durumu 8 d) Bina, Teknolojik Alt Yapı, Araç Durumu 10 e)

Detaylı

2018 PERFORMANS PROGRAMI

2018 PERFORMANS PROGRAMI 2018 PERFORMANS PROGRAMI AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER 1. BELEDİYE BAŞKANIN SUNUMU 2 2. MİSYON, VİZYON, İLKELER 3 3. GENEL DURUM 5 a) Hukuki Dayanak 5 b) Organizasyon Şeması 6 c) Personel Durumu

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER 1. BELEDİYE BAŞKANIN SUNUMU 2 2. MİSYON, VİZYON, İLKELER 3

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER 1. BELEDİYE BAŞKANIN SUNUMU 2 2. MİSYON, VİZYON, İLKELER 3 İÇİNDEKİLER 1. BELEDİYE BAŞKANIN SUNUMU 2 2. MİSYON, VİZYON, İLKELER 3 3. GENEL DURUM 5 a) b) c) d) e) Hukuki Dayanak Organizasyon Şeması Personel Durumu Bina, Teknolojik Alt Yapı, Araç Durumu Öncelikli

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2011 PERFORMANS PROGRAMI AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 0 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER 1. BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU 2 2. VİZYON-MİSYON VE İLKELER.. 3-4 3. GENEL DURUM. 5 a) Hukuki Dayanak 5-6

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 0 / 262 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER 1. BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU 2 2. VİZYON-MİSYON VE İLKELER.. 3-4 3. GENEL DURUM.

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T.C. TORBALI BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T.C. TORBALI BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı Belediyesinde

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2012 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Konak Belediyesi,

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 03 İÇİNDEKİLER. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. MİSYON 3. VİZYON 4. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK 5. ORGANİZASYON ŞEMASI 6. FİZİKSEL YAPI 7. TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bütçe Kesin 2016 Hesabı Mali Hizmetler Müdürlüğü İçindekiler İlgili Mevzuat...4 Bütçe Kesin Hesap Özeti...5 Bütçe Gideri Kesin Hesap Cetveli (Ekonomik Kodun 1. Düzeyi)...6

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 05 İÇİNDEKİLER. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. MİSYON 3. VİZYON 4. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK 5. PERFORMANS BİLGİLERİ 5. AMAÇ VE HEDEFLER 5. PERFORMANS HEDEF

Detaylı

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

SULTANGAZİ BELEDİYESİ 2018 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ 2018 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ SARF MALZEME DEPOSU. GELİŞİM FAALİYETLERİ Hizmet İçi Eğitim Sürekli İyileştirme

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ SARF MALZEME DEPOSU. GELİŞİM FAALİYETLERİ Hizmet İçi Eğitim Sürekli İyileştirme ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRUDAN TEMİN İŞLEMLERİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu/22-a-b-c-d-e Bendleri Avans İşlemleri GELİŞİM FAALİYETLERİ Hizmet İçi Eğitim Sürekli İyileştirme RAPORLAMA ÇALIŞMALARI 3 Aylık

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. Düzce Belediye Başkanlığı TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Temizlik İşleri

Detaylı

2018 PERFORMANS PROGRAMI

2018 PERFORMANS PROGRAMI 08 PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. MİSYON 3. VİZYON 4. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK 5. PERFORMANS BİLGİLERİ 5. AMAÇ VE HEDEFLER 5. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TALAS BELEDİYESİ 2016 FAALİYET RAPORU 71-78 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde 4734 sayılı

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Mali Hizmetler Müdürlüğü. 3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi. 3.1 - Mali Yapının Güçlendirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Mali Hizmetler Müdürlüğü. 3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi. 3.1 - Mali Yapının Güçlendirilmesi Stratejik Hedef 3.1.1 - Gelirlerin artırılması 1 Kaçakların azaltılması -Kesin Hesap Tahakkuk Tahsil %89,02 %90 %92 karşılaştırması 2 Güncellemenin artırılması - Ayda %80 %82 %85 Güncellenen bilgi sayısı

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 06 İÇİNDEKİLER. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. MİSYON 3. VİZYON 4. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK 5. PERFORMANS BİLGİLERİ 5. AMAÇ VE HEDEFLER 5. PERFORMANS HEDEF

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Büyükşehir

Detaylı

Partilerin 1 Kasım 2015 Seçim Beyannamelerinde Mahalli İdareler: Adalet ve Kalkınma Partisi

Partilerin 1 Kasım 2015 Seçim Beyannamelerinde Mahalli İdareler: Adalet ve Kalkınma Partisi www.mevzuattakip.com.tr Partilerin 1 Kasım 2015 Seçim Beyannamelerinde Mahalli İdareler: Adalet ve Kalkınma Partisi 1 Kasım 2015 seçimleri için partiler seçim beyannamelerini açıkladılar. Adalet ve Kalkınma

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sivil Savunma Uzmanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sivil Savunma Uzmanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sivil Savunma Uzmanlığı *BEAM6T2VF* Sayı :60100685-010.03- Konu Yönetmelikler BAŞKANLIK MAKAMINA İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2007/39 sayılı genelgesi

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018)

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) (2014-2018) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.. 2 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM....3 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3 A.

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2018 Birim Kalite Politikası Üniversitemiz ve birimimiz misyonu, vizyonu doğrultusunda; eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerine

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7. DÖNEM 5. TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7. DÖNEM 5. TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Huzurevi Müdürlüğü'nün Yönetmelik Teklifi TEKLİF: Huzurevi Müdürlüğü'nün 29/11/2018 tarih 34932 sayılı teklifi BAŞKANLIK MAKAMINA 5393 sayılı Belediye Kanununun belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARALIK 216 216 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran 216 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 -

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ 2013 YILI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU ERDEMLİ 2014 SUNUŞ Erdemli Belediyesi bünyesinde 07.05.2007 tarih ve 33 sayılı meclis kararı ile ihdas edilmiş olan İnsan

Detaylı

BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2019 BİRİM KALİTE POLİTİKASI Üniversitemiz ve birimimiz misyonu, vizyonu doğrultusunda; eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerine

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

E-Devlet Kapısı Uygulamaları

E-Devlet Kapısı Uygulamaları E-Devlet Kapısı Uygulamaları SUNUM İÇERİĞİ Belediyemizin Sunduğu Hizmetler E-Devlet ve E-Devlet Kapısı Nedir? Yapmış Olduğumuz E-Devlet Projeleri E-Devlet Kapısından Sağlanan Kazanımlar Yapmayı Planladığımız

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2018 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

performans programı 014 201 performans programı 02 03 performans programı 62 Ek 1 - Yılı Faaliyetleri - Maaliyetleri... 62 EK 2 - Performans Programı Süreci... 65 04 Tablo 1: Elektronik Ekipmanlar...25

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:13.10.2016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/55 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı;kapaklı Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı