2012 Yılı I. Dönem Harcama Programı - Gelir

Benzer belgeler
2012 Yılı II. Dönem Harcama Programı - Gelir

2015 Harcama Programı Gider Listesi IV. Dönem (TL)

2016 Harcama Programı Gider Listesi II. Dönem (TL)

2015 Harcama Programı Gider Listesi III. Dönem (TL)

2016 Harcama Programı Gider Listesi I. Dönem (TL)

3. HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN ESASLAR VE PARASAL LİMİTLER SONUÇ... 10

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

2015 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2015 Bütçe

1. GİRİŞ BÜTÇE... 3

2016 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2016 Bütçe

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

2014 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2014 Bütçe

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2010 YILI BÜTÇESİ (15 Şubat 31 Aralık 2010)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI BÜTÇESİ (01 Ocak 31 Aralık 2011)

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İçindekiler Şekiller... 3 GİRİŞ... 4

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KONAK BELEDİYESİ 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

Şekiller...2 GİRİŞ...3

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

01-Personel Giderleri

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri


01-Personel Giderleri

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

01-Personel Giderleri

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler...i. Şekiller... ii GİRİŞ...0

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI BÜTÇESİ. 1 DAKA/2013 Bütçe

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA II. DÜZEY) FORM:9 AÇIKLAMA AĞUSTOS SONU KBÖ BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ HARCAMA. Sayfa No : 1 / 5 KURUMSAL

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,57

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C MALİ DURUM ve BEKLENTİLER

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2) KESİN MİZAN (Form:2/1) BÜTÇE GİDERLERİ

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA FORM:9 AĞUSTOS SONU BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ HARCAMA. Sayfa No : 1 / 6 FONKSİYONEL KURUMSAL AĞUSTOS

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Giriş01. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,98

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Transkript:

2012 Yılı I. Harcama Programı - Gelir Gelir 01 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR 15.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ı 01 Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar 15.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR 966.457,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 Kayseri İl Özel İdaresi 241.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Sivas İl Özel İdaresi 392.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Yozgat İl Özel İdaresi 332.614,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR 2.783.533,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 Kayseri Belediyelerinden Aktarılan Paylar 1.539.780,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Aktarılan Pay 722.523,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Kayseri İlçe Belediyelerinden Aktarılan Paylar 732.204,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Kayseri Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar 85.052,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Sivas Belediyelerinden Aktarılan Paylar 655.636,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Sivas Belediyesinden Aktarılan Pay 351.221,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Sivas İlçe Belediyelerinden Aktarılan Paylar 217.015,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Sivas Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar 87.398,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Yozgat Belediyelerinden Aktarılan Paylar 588.116,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yozgat Belediyesinden Aktarılan Pay 134.295,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Yozgat İlçe Belediyelerinden Aktarılan Paylar 329.539,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Yozgat Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar 124.281,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR 101.663,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 Kayseri Sanayi ve Ticaret Odaları ı 75.590,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Sivas Sanayi ve Ticaret Odaları ı 15.684,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Yozgat Sanayi ve Ticaret Odaları ı 10.389,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLARARASI FONLARDAN SAĞLANAN KAYNAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 FAALİYET GELİRLERİ 800.000,00 0,00 122.500,00 119.000,00 105.000,00 346.500,00 02 Faiz Gelirleri 800.000,00 0,00 122.500,00 119.000,00 105.000,00 346.500,00 07 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Önceki Yıllardan Devreden Gelirler 23.254.730,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Ret ve İadeler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 43.546.385,19 0,00 122.500,00 119.000,00 105.000,00 346.500,00 1/5

2012 Yılı I. Harcama Programı - Gider ı Kurumsal Fonk. Ekon. 50 KALKINMA AJANSLARI 07 ORTA ANADOLU TR7 DÜZEY 1 BÖLGESİ 72 ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 43.546.385,19 43.546.385,19 0,00 1.168.883,33 1.685.383,33 5.171.383,33 8.025.650,00 01 GENEL HİZMETLER 13.536.385,19 13.536.385,19 0,00 668.883,33 685.383,33 811.383,33 2.165.650,00 01 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ 11.291.385,19 11.291.385,19 0,00 479.333,33 495.833,33 610.833,33 1.586.000,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 270.833,33 270.833,33 270.833,33 812.500,00 01 Personel Ücretleri 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 201.388,89 201.388,89 201.388,89 604.166,67 02 Sosyal Güvenlik Prim Giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 69.444,44 69.444,44 69.444,44 208.333,33 02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.221.500,00 5.221.500,00 0,00 208.500,00 225.000,00 340.000,00 773.500,00 01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 442.750,00 442.750,00 0,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 111.000,00 02 Yolluklar 250.000,00 250.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 03 Hizmet Alımları 1.738.750,00 1.738.750,00 0,00 83.000,00 83.000,00 93.000,00 259.000,00 04 Temsil ve Tanıtma Giderleri 570.000,00 570.000,00 0,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 142.500,00 05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 420.000,00 420.000,00 0,00 23.500,00 40.000,00 145.000,00 208.500,00 07 Bakım ve Onarım Giderleri 30.000,00 30.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 2.169.885,19 2.169.885,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ 80.000,00 80.000,00 0,00 3.750,00 3.750,00 14.750,00 22.250,00 02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 80.000,00 80.000,00 0,00 3.750,00 3.750,00 14.750,00 22.250,00 01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 45.000,00 45.000,00 0,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 11.250,00 03 Hizmet Alımları 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 04 Temsil ve Tanıtma Giderleri 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 03 PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ 940.000,00 940.000,00 0,00 78.800,00 78.800,00 78.800,00 236.400,00 02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 940.000,00 940.000,00 0,00 78.800,00 78.800,00 78.800,00 236.400,00 2/5

ı 01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 287.000,00 287.000,00 0,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 71.400,00 03 Hizmet Alımları 448.000,00 448.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 114.000,00 04 Temsil ve Tanıtma Giderleri 205.000,00 205.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 51.000,00 04 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Hizmet Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 321.000,00 02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 321.000,00 01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 180.000,00 180.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 03 Hizmet Alımları 565.000,00 565.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 04 Temsil ve Tanıtma Giderleri 460.000,00 460.000,00 0,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 111.000,00 06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 20.000,00 20.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 02 PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 30.010.000,00 30.010.000,00 0,00 500.000,00 1.000.000,00 4.360.000,00 5.860.000,00 01 PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ 29.550.000,00 29.550.000,00 0,00 500.000,00 1.000.000,00 3.900.000,00 5.400.000,00 03 TRANSFERLER 29.550.000,00 29.550.000,00 0,00 500.000,00 1.000.000,00 3.900.000,00 5.400.000,00 01 Doğrudan Finansman Destekleri 25.700.000,00 25.700.000,00 0,00 500.000,00 1.000.000,00 3.900.000,00 5.400.000,00 02 Güdümlü Proje Destekleri 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Faiz Desteği 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Teknik Destekler 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3/5

ı 03 FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 460.000,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 460.000,00 03 TRANSFERLER 460.000,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 460.000,00 02 Doğrudan Faaliyet Destekleri 460.000,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 460.000,00 4/5

2012 Yılı I. Finansman İhtiyacı Tablosu Tahmini Gelir 122.500,00 119.000,00 105.000,00 346.500,00 Tahmini Harcama 1.168.883,33 1.685.383,33 5.171.383,33 8.025.650,00 Tahmini Gelir - Tahmini Harcama Farkı -1.046.383,33-1.566.383,33-5.066.383,33-7.679.150,00 Başı Banka Mevcudu 18.491.339,36 17.444.956,03 15.878.572,69 Banka Mevcudu - Gelir Gider Farkı 17.444.956,03 15.878.572,69 10.812.189,36 Nakit İhtiyacı Yok Yok Yok 5/5