VII. KAMU İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI 4-14 MAYIS 2016 ANTALYA



Benzer belgeler
Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim Konferansı

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İÇ DENETİM. Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı

Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler SMM Bilişim. Tüm Hakları Saklıdır.

BT Yönetim Sistemleri. Nil Neli Deadato & Burak Bestel

KOBİ lerde sürdürülebilirliği ve büyümeyi yönetmek Kurumsallaşma & Kurumsal Yönetim

XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK

Bulut TUNCA Maliye Uzmanı İÇ DENETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ

MALİ MÜŞAVİRLER İÇİN GÜVENİLİR İŞLETME DANIŞMANI OLMA YOLUNDA İÇ DENETİMİN SUNDUĞU FIRSATLAR

BT Yönetim Sistemleri. Nil Neli Bestel & Burak Bestel

BT Yönetim Sistemleri. Nil Neli Deadato & Burak Bestel

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey

Önce evimizin önünü süpürüyoruz

Bilgi Teknolojileri Risk Hizmetleri Hakkında

Yenilenebilir Enerji Konferansı 26 Şubat 2014, İstanbul

BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER

İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi

Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi

Mehmet Gökmen Uçar. Abdurrahman Özciğer. Mehmet Sezgin. Veysel Sunman. Mustafa Aydın

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI (KİDEP)

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA

SPK Bilgi Sistemleri Tebliğleri

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

ISACA ANKARA CHAPTER. TANIŞMA TOPLANTISI 28 Nisan, 2012

BURCU GERİŞ, Başkan Yardımcısı ve CFO, TAV Havalimanları Holding

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ÜLKEM SİGORTA KOOPERATİFİ

İÇ DENETİM AÇISINDAN YÖNETİM

KAMU İÇ DENETİM REFORMU VE UYGULAMALARI

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

aselsan Açık Pozisyonlar Bilgi Teknolojileri (BT) Denetçisi İç Denetçi

SPK Bilgi Sistemleri Tebliğleri Uyum Yol Haritası

Kriz Ortamında Finansal Riskin Yönetimi Eğitimi. 30 Haziran 2009 Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

3. Unvanı : Doktor Yüksek Mühendis

27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA

ULUSAL BİLGİ SİSTEMLERİSTEMLERİ GÜVENLİK PROGRAMI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi.

TCMB BANKA MECLİSİ VE DENETİM KURULU ÜYELİKLERİ

İç Denetim Birimi Başkanlığı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Sayıştay. Haber Bülteni. 2 Nevzat Altan 3. Daire. 3 Ali Osman Güçlü Sayıştay. 4 Bekir Aydınlı Sayıştay. Taykan Ataman 5. Daire Başkanlığına Seçildi

KURUL KARARLARI. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 1

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

Çiftlikköy Mahallesi Sokak Akyuva Apartmanı 12/5, Yenişehir/Mersin (+90) Skype yoldas.

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 40. Hafta (1-7 Ekim 2012)

-Enerji Sektöründe Lider bir Firma için (2013/Kasım) : Kurumsal Risk Yönetimi Projesi (Finans ve Mali İşler Süreci)

,00 100,00 100,00

Firmanızın hedeflerine ulaşarak, gelişmesine ve kazancını arttırmasına katkıda bulunabilme fırsatını bana sağlarsanız çok memnun olurum.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

* Başvuru tarihi itibariyle geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) den P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

IIA tarafından düzenlenen 63.Uluslararası İç Denetim Konferansında Güncel Konular Tartısıldı:

Çiftlikköy Mahallesi Sokak Akyuva Apartmanı 12/5, Yenişehir/Mersin (+90) Skype yoldas.

Kamuda Risk Yönetimi Konferansı

1 / 5. Neslihan Durgutlu. İnsan Kaynakları Sorumlusu. İletişim Bilgileri

İÇ DENETİMDE DÖNÜŞÜM VE 2017 YILINDA ÖNE ÇIKAN KONULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

JEAN MONNET BURS PROGRAMI Akademik Yılı Farkındalık Artırma Toplantıları

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

PROJE AÇILIŞ TOPLANTISI

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

TÜRK TELEKOM'DA İÇ DENETİM

TİDE - TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ

ARAŞTIRMACI DENETÇİ YARDIMCISI

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı

MUHASEBE SİSTEMİ VE VERGİ MEVZUATI EĞİTİMİ. 26 Mart 2009 Bilkent Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER

Ekonomik ve Finansal Verileri Anlamak ve Yorumlamak Eğitimi

Kurum ve İşletmelerde. İnceleme-Soruşturma & Raporlama Teknikleri

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

Finansal Risk Yönetimi Eğitimi Ekim 2011 Divan Otel ANKARA. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

İdari Direktif No. 4: 2011

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

SPK Bilgi Sistemleri Tebliğleri

EĞİTİMLERİ NİSAN - HAZİRAN Kurumsal

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

TÜ RKİ YE İ Ç DENETİ M ENSTİ TÜ SÜ Ö DÜ L YÖ NETMELİ Ğ İ

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

Müminhan BİLGİN TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

YAVUZ YETER Bankacı, SMMM, Bağımsız Denetçi

ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days

AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TANITIM BROŞÜRÜ

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU İŞLETMELERİNDE İÇ DENETÇİLERİN EĞİTİMİ VE ATANMASI SÜRECİ

TÜRK HAVA YOLLARI - EĞİTİM BAŞKANLIĞI PROJE YÖNETİMİ SEMİNER EĞİTİMLERİ EĞİTMEN HAKKINDA. ÖMÜR BENEK, PMP, MSc. PhD Candidate

BÖLGESEL YATIRIM ORTAMI DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ (BYOD) YATIRIM ORTAMI DEĞERLENDİRME RAPORLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

REEL SEKTÖRDE İÇ DENETİM UYGULAMALARI: Tespit ve Öneriler

Yeni Dönemde Strateji ve Risk Yönetimi

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Şaban KÜÇÜK EĞİTİM. Maliye Doktora Programı (BEPS konusunda Tez Aşamasında)

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak Aralık 2011

: Ulaştırma. : Ocak 2011 (Halen Çalışıyor) : Tedarik Zinciri Yöneticisi, AVS Global Ship Supply,

MALúYE BAKANLIøI BÜTÇE VE MALú KONTROL GENEL MÜDÜRLÜøÜ MALú Y ÖNETúM VE KONTROL MERKEZú UYUM LAûTIRMA BÜLTENú

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Transkript:

VII. KAMU İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI 4-14 MAYIS 2016 ANTALYA

1. DÖNEM (4-6 MAYIS 2016) 4 MAYIS 2016 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLARI 09:30-09:45 AÇILIŞ İ. İLHAN HATİPOĞLU Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı 09:45-10:30 İÇ DENETİMDE LİDERLİK Dr. BERTAN KAYA, CIA Control Solution Ortak 10:45-12:00 DENETİM STRATEJİSİ ÇETİN ÖZBEK, CIA, CCSA, CFSE, CRMA Bank of Tokyo Mitsubishi Türkiye YK Üyesi 13:30-14:30 İÇ DENETİM YÖNETİMİ Dr. NAZİF BURCA Türk Telekom İç Denetim Başkanı 14:45-16:00 İÇ DENETİM YÖNETİMİNDE İLETİŞİM A. KAMİL UZUN, CFE, CRMA, CPA, CAC, MA TİDE Onursal Başkanı 1/1/2014 TARİHİ SONRASI İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR 09:30-09:45 AÇILIŞ H. ABDULLAH KAYA Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyesi Dr. SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU MA, CIA, CFE, CFSA, CRMA, SMM SMM Bilişim ve Finansal Hizmetler A.Ş. Kurucu Ortağı 09:45-10:30 DENETİMDE SAYISAL YÖNTEMLERİN UYGULANMASI (Temel Tanım ve Kavramlar) 10:45-12:00 DENETİMDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ VE ÖRNEKLEME SÜRECİNİN TEMEL UNSURLARI 13:30-14:30 ÖRNEKLEME BÜYÜKLÜĞÜNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER - VERİ ANALİZİ VE KONTROL TESTLERİ 14:45-16:00 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ VE VERİ ANALİZİNE DAYALI VAKA ÇALIŞMASI

1. DÖNEM (4-6 MAYIS 2016) 5 MAYIS 2016 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLARI 09:30-10:30 BİLGİ GÜVENLİĞİNİ DENETİM PROGRAMINA ALMAK KAĞAN TEMEL, CISA, ISO27001LA TEBİT Bilgi ve İletişim Kurucu Ortak 10:45-12:00 İÇ DENETİMDE SON GELİŞMELER IŞIL UYSUN, CIA, CISA, CCSA, CGAP, CRISC, CRMA, CICA PwC İç Denetim ve Kontrol Hizmetleri Lideri ONUR VURUŞKANER, CISA, CRISC, CRMA PwC Kurumsal Yönetim Hizmetleri Lideri 13:30-14:30 DENETİMDE SAYISAL YÖNTEMLER VE ÖRNEKLEM Dr. SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU, MA, CIA, CFE, CFSA, CRMA SMM Bilişim ve Finansal Hizmetler A.Ş. Kurucu Ortağı 14:45-16:00 İÇ DENETİM YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MODERATÖR: İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLARI TOPLANTISI YÖNLENDİRME KOMISYONU 1/1/2014 TARİHİ SONRASI İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR HRİSTİNA HARALAMBOPULOS KARAVERT, CISA EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Müdür 09:30-10:30 İÇ DENETİM RAPORLAMASI İYİ UYGULAMALARI 10:45-12:00 RAPOR GÖRSELLİĞİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 13:30-14:30 RAPOR GÖRSELLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN KULLANILAN PROGRAMLAR VE VAKA ÇALIŞMASI 14:45-16:00 VAKA ÇALIŞMASI VE RAPOR ÖRNEKLERİNİN PAYLAŞILMASI

1. DÖNEM (4-6 MAYIS 2016) 6 MAYIS 2016 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLARI 09:30-10:30 KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME REHBERİNİN TANITIMI BULUT TUNCA İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Maliye Uzmanı 10:45-12:00 UZUN VADELİ İHTİYAÇ PLANLAMASINDA KAMU ALIMLARI YÜCEL SÜZEN Maliye Bakanlığı Kamu Alımları Daire Başkanı 12:00-13:45 ÖĞLE ARASI 13:45-15:00 İÇ DENETİM BİRİMLERİNİN TECRÜBE PAYLAŞIMI 13:45-14:05 İÇ DENETİMDE İNSAN KAYNAĞININ YETKİNLİĞİNİ ARTIRMA Milli Savunma Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Örneği 14:05-14:25 PERFORMANS DENETİMİNİN KURUMA KATKISI Anadolu Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığı Örneği 14:25-14:45 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİMİ İzmir Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birimi Başkanlığı Örneği 14:45-15:00 SORU-CEVAP 15:00-15:15 ARA 15:15-15:45 İÇ DENETİM YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN SONUÇ BELGESİ SUNUMU İç Denetim Birim Başkanları Toplantısı Yönlendirme Komisyonu 15:45-16:00 KAPANIŞ KONUŞMASI Prof. Dr. MUHİTTİN ŞİMŞEK Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyesi 16:00-16:15 SERTİFİKA TÖRENİ 1/1/2014 TARİHİ SONRASI İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR KAĞAN TEMEL, CISA, ISO27001LA TEBİT Bilgi ve İletişim Kurucu Ortak 09:30-10:30 BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN HAYATIMIZDAKİ YERİ 10:45-12:00 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ORTAMINDA RİSKLER VE OLASI ETKİLER 12:00-13:45 ÖĞLE ARASI 13:45-14:45 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SÜREÇLERİNDE KONTROLLER 14:45-15:00 ARA 15:00-16:00 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİMİ 16:00-16:15 SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ

2. DÖNEM (8-10 MAYIS 2016) 8 MAYIS 2016 2016 YILINDA DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME GÖREVİ VERİLECEK İÇ DENETÇİLER (BİRİM BAŞKANLIĞI KURULMAMIŞ İDARELER) Konuşmacılar: A. BORA ÖZTEKİN, CGAP Milli Savunma Bakanlığı İç Denetçi BULUT TUNCA Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanı ERKAN ÖZTÜRK, CGAP Milli Savunma Bakanlığı İç Denetçi EVREN GÜNCEL ERMİSKET, CGAP, SMMM Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetçi GÖKHAN MACİT, CIA Karayolları Genel Müdürlüğü İç Denetçi 09:30-10:30 AÇILIŞ VE GENEL GİRİŞ HALİS KIRAL, CIA, CCSA, CGAP İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı 10:45-12:00 IIA STANDARTLARINA İLİŞKİN DÜNYADAKİ GELİŞMELER 1/1/2014 TARİHİ ÖNCESİ İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR KAĞAN TEMEL, CISA, ISO27001LA TEBİT Bilgi ve İletişim Kurucu Ortak 09:15-09:30 AÇILIŞ HALİS KIRAL, CIA, CCSA, CGAP İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı 09:30-10:30 BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN HAYATIMIZDAKİ YERİ 10:45-12:00 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ORTAMINDA RİSKLER VE OLASI ETKİLER 13:30-14:30 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SÜREÇLERİNDE KONTROLLER 14:45-16:00 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİMİ 13:30-14:30 KGGP REHBERİNİN TANITIMI VE İÇ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ 14:45-16:00 İÇ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ ve KGGP HAZIRLAMA SÜRECİ

2. DÖNEM (8-10 MAYIS 2016) 2016 YILINDA DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME GÖREVİ VERİLECEK İÇ DENETÇİLER (BİRİM BAŞKANLIĞI KURULMAMIŞ İDARELER) 09:30-10:30 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ (Planlama ve Saha Çalışması) 1/1/2014 TARİHİ ÖNCESİ İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR Dr. SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU, MA, CIA, CFE, CFSA, CRMA, SMM SMM Bilişim ve Finansal Hizmetler A.Ş. Kurucu Ortağı 9 MAYIS 2016 10:45-12:00 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ (Saha Çalışması) 13:30-14:30 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ (Saha Çalışması) 14:45-16:00 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ (Saha Çalışması) 09:30-10:30 DENETİMDE SAYISAL YÖNTEMLERİN UYGULANMASI (Temel Tanım ve Kavramlar) 10:45-12:00 DENETİMDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ VE ÖRNEKLEME SÜRECİNİN TEMEL UNSURLARI 13:30-14:30 ÖRNEKLEME BÜYÜKLÜĞÜNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER - VERİ ANALİZİ VE KONTROL TESTLERİ 14:45-16:00 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ VE VERİ ANALİZİNE DAYALI VAKA ÇALIŞMASI

2. DÖNEM (8-10 MAYIS 2016) 2016 YILINDA DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME GÖREVİ VERİLECEK İÇ DENETÇİLER (BİRİM BAŞKANLIĞI KURULMAMIŞ İDARELER) 09:30-10:30 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ (Raporlama) 1/1/2014 TARİHİ ÖNCESİ İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR HRİSTİNA HARALAMBOPULOS KARAVERT, CISA EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Müdür 10 MAYIS 2016 10:45-12:00 DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ 13:30-14:30 GENEL SORULAR VE DEĞERLENDİRME 14:45-15:45 GENEL SORULAR VE DEĞERLENDİRME 15:45-16:00 SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ 09:30-10:30 İÇ DENETİM RAPORLAMASI İYİ UYGULAMALARI 10:45-12:00 RAPOR GÖRSELLİĞİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 13:30-14:30 RAPOR GÖRSELLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN KULLANILAN PROGRAMLAR VE VAKA ÇALIŞMASI 14:45-16:00 VAKA ÇALIŞMASI VE RAPOR ÖRNEKLERİNİN PAYLAŞILMASI 16:00-16:15 SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ

3. DÖNEM (12-14 MAYIS 2016) 12 MAYIS 2016 2016 YILINDA DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME GÖREVİ VERİLECEK İÇ DENETÇİLER (BİRİM BAŞKANLIĞI KURULAN İDARELER) Konuşmacılar: A. BORA ÖZTEKİN, CGAP Milli Savunma Bakanlığı İç Denetçi BULUT TUNCA Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanı ERKAN ÖZTÜRK, CGAP Milli Savunma Bakanlığı İç Denetçi EVREN GÜNCEL ERMİSKET, CGAP, SMMM Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetçi GÖKHAN MACİT, CIA Karayolları Genel Müdürlüğü İç Denetçi 09:30-10:30 AÇILIŞ VE GENEL GİRİŞ HALİS KIRAL, CIA, CCSA, CGAP İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı 10:45-12:00 IIA STANDARTLARINA İLİŞKİN DÜNYADAKİ GELİŞMELER 13:30-14:30 KGGP REHBERİNİN TANITIMI VE İÇ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ 14:45-16:00 İÇ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ ve KGGP HAZIRLAMA SÜRECİ 1/1/2014 TARİHİ ÖNCESİ İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR Dr. SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU, MA, CIA, CFE, CFSA, CRMA, SMM SMM Bilişim ve Finansal Hizmetler A.Ş. Kurucu Ortağı 09:15-09:30 AÇILIŞ HALİS KIRAL, CIA, CCSA, CGAP İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı 09:30-10:30 DENETİMDE SAYISAL YÖNTEMLERİN UYGULANMASI (Temel Tanım ve Kavramlar) 10:45-12:00 DENETİMDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ VE ÖRNEKLEME SÜRECİNİN TEMEL UNSURLARI 13:30-14:30 ÖRNEKLEME BÜYÜKLÜĞÜNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER - VERİ ANALİZİ VE KONTROL TESTLERİ 14:45-16:00 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ VE VERİ ANALİZİNE DAYALI VAKA ÇALIŞMASI

3. DÖNEM (12-14 MAYIS 2016) 13 MAYIS 2016 2016 YILINDA DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME GÖREVİ VERİLECEK İÇ DENETÇİLER (BİRİM BAŞKANLIĞI KURULAN İDARELER) 09:30-10:30 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ (Planlama ve Saha Çalışması) 10:45-12:00 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ (Saha Çalışması) 12:00-13:45 ÖĞLE ARASI 13:45-14:45 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ (Saha Çalışması) 14:45-15:00 ARA 15:00-16:00 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ (Saha Çalışması ve Raporlama) 1/1/2014 TARİHİ ÖNCESİ İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR SERHAT AKMEŞE, PMP, CIA, CGAP, CRMA, CICA, CCSA EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Müdür 09:30-10:30 İÇ DENETİM RAPORLAMASI İYİ UYGULAMALARI 10:45-12:00 RAPOR GÖRSELLİĞİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 13:30-14:30 RAPOR GÖRSELLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN KULLANILAN PROGRAMLAR VE VAKA ÇALIŞMASI 14:45-16:00 VAKA ÇALIŞMASI VE RAPOR ÖRNEKLERİNİN PAYLAŞILMASI

3. DÖNEM (12-14 MAYIS 2016) 14 MAYIS 2016 2016 YILINDA DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME GÖREVİ VERİLECEK İÇ DENETÇİLER (BİRİM BAŞKANLIĞI KURULAN İDARELER) 09:30-10:30 İçDen ÜZERİNDEN KALİTE GÜVENCE 10:45-12:00 DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ 13:30-14:30 GENEL SORULAR VE DEĞERLENDİRME 14:45-15:45 GENEL SORULAR VE DEĞERLENDİRME 15:45-16:00 SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ 1/1/2014 TARİHİ ÖNCESİ İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR KAĞAN TEMEL, CISA, ISO27001LA TEBİT Bilgi ve İletişim Kurucu Ortak 09:30-10:30 BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN HAYATIMIZDAKİ YERİ 10:45-12:00 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ORTAMINDA RİSKLER VE OLASI ETKİLER 13:30-14:30 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SÜREÇLERİNDE KONTROLLER 14:45-16:00 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİMİ 16:00-16:15 SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ

SERHAT AKMEŞE, PMP, CIA, CGAP, CRMA, CICA, CCSA, ISO9001 EY Türkiye Danışmanlık Hizmetlerinde 2013 yılından itibaren görev almaktadır. Öncesinde PwC Türkiye de risk, süreç ve teknoloji hizmetleri alanında çalışmıştır. ODTÜ İktisat bölümünden lisans, Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden yüksek lisans derecelerine sahiptir. İç Denetim Koordinasyon Kurulu (IDKK) tarafından yürütülen şu projelerde proje yöneticisi olarak yer almıştır: Kamu Sektöründe Performans Denetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi ve İç Denetçiler İçin Performans Denetimi Rehberi nin Hazırlanması, Kamu Kurumlarında Pilot İç Denetimlerin Gerçekleştirilmesi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Organizasyon Yapısının Yeninden Tasarlanması ve Süreç Analizi, BEBKA (Bursa, Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) tarafından yürütülen projelerde proje koordinasyonundan ve kalitesinden sorumlu yönetici olarak görev almıştır. Ayrıca Türk Patent Enstitüsü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, SGK, Hazine Müsteşarlığı, Yurtkur, Orman ve Su İşleri Bakanlığı nda iç denetim, iç kontrol ve süreç analizi projelerinde görev almıştır. KONUŞMACILAR EVREN GÜNCEL ERMİSKET, CGAP, SMMM 1976 yılında Ankara da doğdu. 1996 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 1997-2002 yılları arasında T.Halk Bankası A.Ş., 2002-2007 yılları arasında Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü nde (SHÇEK) Müfettişlik görevlerinde bulundu. 2007 yılında SHÇEK Genel Müdürlüğü İç Denetçiliğine, 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın kurulması ile İç Denetçiliğe atandı. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu bünyesinde yürütülen Kamu İç Denetim Otomasyon Programının (İçDen) geliştirilmesi, Kamu İç Denetim Rehberinin ve Kamu İç Denetimi Kalite Güvence ve Geliştirme Programının hazırlanması, bu program kapsamında kamu idarelerinde dış değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, Kamu İç Denetçi Adaylarının Eğitimi ve Kamu İç Denetçiliğine yönelik eğitim çalışmalarında görev aldı. A4 düzeyinde Kamu İç Denetçi Sertifikası ile CGAP ve SMMM sertifikalarına sahiptir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İç Denetim ve İç Kontrol Yüksek Lisans Programında İç Denetim Teorisi ve Standartları konulu dersi vermektedir. Evli ve bir kız çocuğu annesidir. Dr. SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU, MA, CIA, CFE, CFSA, CRMA, SMM 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Kahyaoğlu, 1996-1997 yılları arasında İngiltere de Sheffield University de yüksek öğrenim görmüştür. Ekonometri dalında doktora almıştır. İş yaşamına bankacılık alanında MT olarak başlamış olup, daha sonra Teftiş Kurulu nda görev yapmıştır. İzmir de Kurulan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nın Kurucu Teftiş Kurulu Başkanlığını yapmıştır. 2007-2012 yılları arasında uluslararası bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık firmasının (KPMG) Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bölümünde Kıdemli Müdür olarak çok çeşitli sektörlerde iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim projelerinin sorumlu yöneticiliğini üstlenmiştir. 2012-2014 döneminde uluslararası bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık firmasının (Grant Thornton) İşletme Risk Yönetimi hizmetlerinden sorumlu kurucu ortağı olarak görev yapmıştır. 2014 Eylül ayından itibaren SMM Bilişim şirket ortağı olup, Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetlerinden sorumlu olarak görevine devam etmektedir. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi nde ve Ankara Üniversitesi nde yarı zamanlı öğretim görevlisidir. Birisi uluslararası akademik yayınevi olan Lambert Academic Publications Para politikası üzerine; diğeri ise, Efil Yayınevinden çıkan Türev Piyasalarda Teminatlandırma Yöntemleri üzerine olan iki kitabı bulunmaktadır. Hakemli dergilerde yayınlanan, ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulan çok sayıda makale ve bildirileri bulunmaktadır. Dr. Kahyaoğlu nun Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Halka Açılma Süreci ile ilgili deneyimi bulunmaktadır. Halen %100 halka açık olan bir şirketin KAP ta duyurusu yapılan iç denetçisi olarak görev yapmaktadır.

HRİSTİNA HARALAMBOPULOS KARAVERT, CISA EY Türkiye Danışmanlık Hizmetlerinde 2013 yılından itibaren müdür olarak görev almaktadır. Daha öncesinde kıdemli danışman olarak çalışmıştır. EY a katılmadan önce Eurobank Tekfen A.Ş. şirketinde Operasyonel Risk Departmanı bölümünde yönetici yardımcısı olarak çalışmıştır. Pricewaterhouse Coopers şirkentinde ise Sistem ve Süreç Denetimi bölümünde danışman olarak görev almıştır. 2007 yılında Panthéon-Assas Paris II Üniversitesi Ticaret ve Uluslararası İşletme bölümünden Yüksek Lisans derecesine; 2006 yılında ise Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden Lisans derecesine sahip olmuştur. Saint-Joseph Fransız Lisesi nden 2002 yılında mezun olmuştur. KONUŞMACILAR Dr. BERTAN KAYA, CIA Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlamasının ardından,başkent Üniversitesi nden Yüksek Lisans (MBA), Ankara Üniversitesi nden İşletme alanında Doktora derecesini almıştır. Süreç yönetimi, verimlilik, kurumsal performansın artırılması, iç denetim, risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri üzerine akademik çalışmalar yürütmüştür. Özel ilgi ve uzmanlık alanı örgütsel değişim ve kurumsal yeniden yapılandırmalardır. Meslek hayatına Bilgi Teknolojileri alanında danışman olarak başlamıştır. Bu görevini takiben, uluslararası bir bağımsız denetim firmasında dört yıl kadar denetçi olarak görev yapmıştır. 2003 yılının Eylül ayında Denetim Müdürü ünvanı ile sürdürdüğü bu görevinden ayrılarak, Merkez Bankası nda denetçi olarak göreve başlamış, bu görevini aralıksız 7,5 sene sürdürmüştür. Kamu sektöründe ilk uluslararası standartlardaki iç denetim birimini kuran ekipte yer alan Kaya, aynı zamanda Merkez Bankası iç kontrol sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmüştür. 2007-2009 yılları arasında pek çok kamu idaresine iç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin danışmanlık yapmış, 800 den fazla iç denetçiye eğitim vermiştir. 2010 senesinin Ekim ayında, Merkez Bankası ndaki görevinden ayrılarak, Control Solutions International firmasında İç Denetim & Risk Yönetimi hizmetlerinden sorumlu Direktör olarak göreve başlamıştır. Halen görevini, firmanın Türkiye ortağı olarak devam ettirmektedir. HALİS KIRAL, CIA, CCSA, CGAP Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Maliye bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini 2010-2012 yılları arasında University of Illinois Urbana-Champaign de İktisat alanında yaptı. Halen Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde doktora tez aşamasındadır. 2002 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı ve bu görevini daha sonra sırasıyla Devlet Bütçe Uzmanı ve Maliye Uzmanı olarak sürdürdü. Mayıs 2014 tarihinden itibaren İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. İç Denetim Yönetime Değer Katmak kitabının editörü olan Kıral, iç denetim ve risk yönetimi konularında çeşitli dergilerde yayımlanan makaleleri ve kitap bölümleri bulunmakta olup, Kurumsal Risk Yönetimi: Bütünleşik ve Uygulanabilir Model Önerisi kitap çalışması devam etmektedir. Ayrıca Ankara Üniversitesi bünyesinde İç Denetim ve İç Kontrol Yüksek Lisans programında Risk Yönetimi ve Uygulamaları dersi vermektedir.

GÖKHAN MACİT, CIA 1977 yılında Ankara da doğdu. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Söz konusu bölümde Yapım Yönetimi alanında 2002 yılında Yüksek Lisansını tamamladı. Aynı zamanda, 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Ana Bilim dalında Yüksek Lisans derecesi aldı. 2000-2007 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü nde Müfettişlik görevinde bulundu. 2007 yılında yine aynı kurumda İç Denetçi pozisyonuna atandı. İç Denetim Koordinasyon Kurulunca düzenlenen eğitimlerde eğiticilik yaptı. Bunun yanı sıra dış değerlendirme uzmanı ve gözetim sorumlusu olarak Kurulun dış değerlendirme faaliyetlerinde yer aldı. İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı, Kalite Değerlendirme Rehberi ve Kamu İç Denetim Rehberi yayımlarının hazırlanması ve Kamu İç Denetim Standartlarının güncellenmesi gibi mevzuatı geliştirme çalışmalarına katkı sağladı. Kamu İç Denetim Yazılımı nın (İçDen) iş analizi ve kullanıcı eğitimi çalışmalarında da yer aldı. Kamu İç Denetçileri Derneğinde genel sekreter ve eğitimden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Ayrıca Dernek tarafından düzenlenen iç denetim uygulamaları ve Sertifikalı Kamu Denetçiliği (CGAP) sertifika eğitimlerinde eğiticilik faaliyetinde bulundu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde bu yıl başlatılan İç Denetim İç Kontrol Yüksek Lisans programı İç Denetim Uygulamaları dersine öğretim görevlisi olarak katkı sağladı. A4 düzeyinde Kamu İç Denetim Sertifikasına sahiptir. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır. KONUŞMACILAR ÇETİN ÖZBEK, CIA, CCSA, CFSE, CRMA 1965 yılında Konya da doğan Özbek Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Temple University Fox Business School dan MBA derecesi mevcuttur. Meslek yaşamına özel bir bankada müfettiş olarak başlamış ve aynı bankada Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2002 Yılında TC Merkez Bankası İç Denetim Genel Müdürlüğüne atanmış, 5 yıl bu görevde kaldıktan sonra sırasıyla aynı kurumda Japonya Temsilciliği ve Danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Aynı zamanda Türkiye İç Denetim Enstitüsü nün (TİDE) Kurucu üyesi olup 1996-2001 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi ve 2002-2003 yıllarında da TİDE Yönetim Kurulu Başkanı olarak hizmet vermiştir. 2016 yılı başından itibaren Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey de Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. A. BORA ÖZTEKİN, CGAP 1975 yılında Diyarbakır da doğdu. 1997 yılında Kara Harp Okulu ndan Tankçı Subay (Sistem Mühendisi) olarak mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsünde Genel Yönetim Bilim Dalında yüksek lisans yaptı.1997-2011 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtiçi ve yurtdışı birimlerinde Birlik Komutanlığı, Proje Subaylığı, İrtibat Subaylığı ile Konsept Geliştirme ve Deneme Subaylığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında Milli Savunma Bakanlığına İç Denetçi olarak atandı. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu bünyesinde yürütülen Kamu İç Denetim Otomasyon Programının (İçDen) geliştirilmesi çalışması, Kamu İç Denetim Otomasyon Programı Kullanıcı Eğitimleri, Kamu İç Denetimi Kalite Güvence ve Geliştirme Programı ve Dış Değerlendirme El Kitabının güncellenmesi çalışmaları ile Kamu İç Denetçi Adayları Eğitimlerinde görev aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü İç Denetim ve İç Kontrol yüksek lisans programında İç Denetim Teorisi ve Standartları konulu ders vermektedir. A2 düzeyinde Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahiptir. İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

ERKAN ÖZTÜRK, CGAP 1965 yılında Ankara da doğdu. 1988 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. 1995 yılında İnönü Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Yönetim ve Organizasyon alanındaki yüksek lisans öğrenimini 1999 yılında İnönü Üniversitesinde, Kamu Yönetimi alanındaki yüksek lisans öğrenimini 2003 yılında Selçuk Üniversitesinde tamamladı. 1988-2006 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birimlerinde takım komutanlığı, ikmal subaylığı, bölük komutanlığı, atama subaylığı ve müfettişlik görevlerinde bulundu. 2006 yılında Milli Savunma Bakanlığı İç Denetim Biriminin kurulması göreviyle iç denetçi olarak atandı. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu bünyesinde yürütülen Kamu İç Denetim Rehberinin Hazırlanması, Kamu İç Denetimi Kalite Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında kamu idarelerinde dış denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, Kamu İç Denetimi Kalite Güvence ve Geliştirme Programının güncellenmesi kamu iç denetçi adaylarının eğitimi çalışmalarında görev aldı. A4 düzeyinde Kamu İç Denetçi Sertifikasına ve iyi derecede Fransızca bilgisine sahiptir. Evli ve bir kız çocuk babasıdır. KONUŞMACILAR YÜCEL SÜZEN 1990 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Master eğitimini 2008-2010 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Boston Üniversitesi Finansal Ekonomi bölümünde yaptı. Maliye Bakanlığında 1992-1998 yılları arasında Vergi Denetmenliği, 1998-2007 yılları arasında Bütçe Kontrolörlüğü, 2007-2011 yılları arasında İç Denetçilik yaptı. 2011 yılı Mart ayında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak atanmış olup halen bu görevi yapmaktadır. Kamuda taşıt kullanımı, iç denetim ve kamu alımları ile ilgili yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır. KAĞAN TEMEL, CISA, ISO27001LA Kağan Temel, YTU Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1994 yılı mezunudur. Ayrıca 2011 yılı Bilkent Üniversitesi executive MBA mezunudur. ISACA derneği üyesidir ve CISA sertifikasına sahiptir. ISO 27001 baş denetçi ve eğitmendir. Sektörde kendi firması ve denetim belgelendirme kuruluşları adına ISO 27001 Baş denetçi eğitimleri, 27001:2013 baş denetçi geçiş eğitimleri, 27001 iç denetçi, 27001 sistem ve farkındalık eğitimleri vermekte, denetim ve danışmanlık yapmaktır. Ayrıca TEBIT Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ltd. Şti. de Kurumsal Risk Yönetimi, İç kontrol ve iç denetim, BT denetim, ISO 22301 iş sürekliliği yönetim sistemi eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Toplam 18 yıl iş deneyimi sahibi olup bu süre içerisinde Turkcell de COBIT çerçevesine uygun olarak iç kontrol yapısının kurulması, veri operasyon şebekesinin yönetimi, birçok Turkcell BT projesinin yönetimini gerçekleştirmiştir. Birçok firmada BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) kurulum ve denetimi projelerini yönetmiştir. Türk Telekom grubunda veri tabanları güvenlik denetimleri, işletim sistemleri güvenliği ve operasyonu denetimleri, ağ güvenliği denetimi, müşteri bilgi güvenliği denetimleri, BT operasyon, proje yönetimi ve planlama süreç denetim projeleri yönetmiştir.

BULUT TUNCA 1983 yılında Ankara da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünde tamamladı. 2007 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2011 yılından itibaren Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesinde Maliye Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Kamu İç Denetim Otomasyon Programının (İçDen) geliştirilmesi, Dünya Bankası hibesiyle gerçekleştirilen Kamu İç Denetim Faaliyetinin Güçlendirilmesi Projesi, Kamu İç Denetçileri İçin Performans Denetimi Rehberi ile Kamu İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberinin hazırlanması ve Kamu İç Denetçi Adaylarının eğitim çalışmalarında görev aldı. KONUŞMACILAR IŞIL UYSUN, CIA, CISA, CCSA, CGAP, CRISC, CRMA, CICA, QMSA 2003 yılından itibaren PwC Türkiye ofisinde Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri bölümündedir. Halihazırda Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri bölümünde iç denetim ve iç kontrol hizmetleri lideri olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Istanbul Chapter ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) bölümü mezunudur. İngilizce bilmektedir. ALİ KAMİL UZUN, CPA, CFE, MA, CRMA, CAC Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı. OYAK Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubunda Mali Kontrolör olarak görev yapmıştır. Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Hektaş Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurullarında Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Finans (Garanti Bankası, Interbank, İktisat Bankası) ve çeşitli endüstri kuruluşlarında; İç denetim ve bilgi sistemleri denetimi, toplam kalite yönetimi konularında 35 yılı aşan uygulama ve yöneticilik deneyimine sahiptir. İnsan Kaynakları, Eğitim ve İletişim konularında üst düzey yöneticilik yapmıştır. Türkiye İç Denetim Enstitüsü nün kurucusu olup Türkiye de iç denetim ile ilgili mesleki örgütlenmenin sağlanması, Uluslararası İç Denetim Standartlarının Türkiye de uygulanması ve yaygınlık kazanması, uluslararası sertifikalı iç denetim programı ve sınavının başlatılmasına öncülük etmiştir. ECIIA (Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. TÜSİAD KALDER Kalite Ödül Yürütme Kurulu Üyeliği yapmıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans ve İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans mezunudur. Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi olup Kurumsal Yönetim ve İç Denetim üzerine çok sayıda yazı ve makaleleri, eğitim ve seminer çalışmaları bulunmaktadır.

KONUŞMACILAR ONUR VURUŞKANER, CRMA, CRISC, CISA PwC Türkiye İstanbul ofisine 2000 yılında katılmıştır. PwC Türkiye Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri bünyesinde kurumsal yönetim hizmetlerinin liderliğini yapmaktadır. Ağırlıklı olarak kurumsal risk yönetimi çerçevelerinin oluşturulması, iç denetim fonksiyonlarının oluşturulması ve geliştirilmesi, risk raporlama yapılarının oluşturulması, riskin gözetimine yönelik mekanizmaların oluşturulması ve risk yönetimi yapılarının denetlenmesi konularında projelere liderlik etmektedir. Yönetim kurullarına ve risk komitelerine danışmanlık vermektedir. Birçok farklı platformda iç denetim ve risk yönetimine yönelik eğitimler vermektedir. Kendisi aynı zamanda süreç iyileştirmeleri, suistimal risk yönetimi yapılarının kurgulanması ile hayata geçirilmesi ve gözetim mekanizmalarının oluşturulması konusunda uzmanlık sahibidir. Kurumsal Yönetim Derneği, Risk Yöneticileri Derneği, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), ve Bilgi Sistemleri Denetimi ve Kontrol Derneği (ISACA) ve TÜSİAD Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu üyesidir. Purdue Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. İngilizce bilmektedir