UYGUN OLMAYAN ÜRÜN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ



Benzer belgeler
İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: --

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN MASTER LİSTESİ FORMU

NUMUNE KABUL, KORUMA, TAŞIMA ve İMHA PROSEDÜRÜ

KONTROLSUZ KOPYADIR...

PROSÜDÜR EL KİTABI. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü TS EN ISO / IEC ve TS EN ISO/IEC Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

2. KAPSAM: Bu prosedür, tıbbi cihazların izlenmesi ve ölçümünün sağlanması için yapılan işlemlere yönelik faaliyetleri kapsar.

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB

ECZ 965 Farmasötik Ürünler İçin İyi İmalat Uygulamaları 4. HAFTA. Doç.Dr. Müge Kılıçarslan

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

AMAÇ DÖK.KOD YÖN.PR.13 YAYIN TAR. 15/08/2006 REV. TAR/NO 26/06/2014/03 SAYFA 1 / 6

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

PERİYODİK KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

BELGELENDİRME SÜRECINDE ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

Lean Excellence Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ UYGUN OLMAYAN HİZMETİN VE ÜRÜNÜN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALİTE KONTROL ve TEST KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - -

İDARİ İŞLER PROSEDÜRÜ

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

ELKİMA TOPLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ <DOC_ADI>

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR

RİZE GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan :

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ŞARTNAMESİ

EUROCONT TEKNİK DENETİM ve MÜH. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

Analiz ve Kıyaslama Sistemi

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İlk Yayın Tarihi MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı)

ISO PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

PROSEDÜRÜ GEDİK TEST MERKEZİ EĞİTİM, BELGELENDİRME VE ENDÜSTRİYEL HİZMET MERKEZİ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Dr. Polat TOPUZ Genel Müdür v.

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

CE Belgeleri Askıya Alınması ve İptali Prosedürü

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

SAVEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI

Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No PROSES FMEA TALİMATI

2018/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Yönetim Muhasebesi 2 Nisan 2018 Pazartesi (Sınav Süresi 2 Saat)

1.0 AMAÇ. Şikayet : Aldığı ürün veya yaptığı ticari faaliyetten memnun kalmamasının neticesinde şikayette. bulunan kişidir.

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

MEDİKAL CİHAZ YÖNETİM PLANI

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

İTİRAZ ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim.

Revizyon Takip Sayfası

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:

TS EN & TS EN ISO 3834 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

ALTYAPI VE ÇALIŞMA ORTAMLARININ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Logo Procedure

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ ve ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İlk Yayın Tarihi / Revizyon 06 / DOKUMAN NO NS. PR.009

KÜ-BLOK un İnşaat Sektöründe Kullanım Potansiyeli ve Avantajları

ELKİMA TOPLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

BAKIM VE KALİBRASYON PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 7

İSKELE KURULUM ELEMANI S3 ŞARTNAMESİ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No: HİG-P02

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

HİDROLİK-PNÖMATİKÇİ SEVİYE 4

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

TA T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Burdur Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü STAJYERLERİN EĞİTİMİ TALİMATI

PVC DOĞRAMA MONTAJCISI S3 ŞARTNAMESİ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

Transkript:

Sayfa No: 1 / 5 Revizyon Revizyon Sebebi No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nerede Revizyon Yapıldığı DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1 2 Lojistik&Planlama ve Kalite Güvence Sorumlusu 3 İnsan Kaynakları Ve Finansman Sorumlusu 4 Üretim Sorumlusu 5 Satış & Pazarlama Sorumlusu 6 Elektronik Ar-Ge Sorumlusu 7 Muhasebe 8 Kalite Güvence Sorumlusu 9 Satın alma Sorumlusu 10 Ambar Sorumlusu 11 Sevkıyat Sorumlusu 12 Üretim Sorumlusu 13 Talaşlı Üretim Sorumlusu 14 Elektronik Sorumlusu 15 Boyahane Sorumlusu 16 Sac Kesim ve Kaynak Sorumlusu 17 Montaj Sorumlusu 18 Bakım Onarım Sorumlusu 19 Kalite Kontrol Sorumlusu 20 Personel Sorumlusu BU DOKÜMAN ÇOĞALTILMAMALI, ÜÇÜNCÜ SAHISLARA VERİLMEMELİ, HASAR

Sayfa No: 2 / 5 GÖRMEMELİ, İMHA EDİLMEMELİ VE KAYBEDİLMEMELİDİR. 1.AMAÇ: Bu prosedürün amacı, TRİGON TEKNOLOJİ LTD.ŞTİ. de uygun olmayan ürünün tanımlanması, değerlendirilmesi, dokümante edilmesi ve elden çıkartılması için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir. 2.KAPSAM VE GEÇERLİLİK: Standartlara ve spesifikasyonlara uymayan tüm hammadde, yarı mamul ve mamulleri kapsar. 3.AKIŞ: GİRDİ: Uygunsuz Hammadde, Yarı Mamul veya Mamul 1.ADIM: Uygunsuz Ürünün Tanımlanması ve Giderilmesi ÇIKTI : Uygun Ürün 4.TANIMLAMALAR: 4.1. Uygun Olmayan Ürün: Fabrikaya girişten itibaren tüm proses aşamaları dahil, sevkıyata kadar tüm faaliyetlerde spesifikasyonlara uymayan hammadde yarı mamul ve mamullere verilen isimdir. Muayene ve deney işlemlerine tabi tutulmamış tüm malzeme ve mamuller de uygun olmayan ürün olarak tanımlanır. Ayrıca herhangi bir yerde bulunan ve üzerinde durumunu belirtici levha veya işaret taşımayan (tanımsız) tüm ürünler de bu kapsamda ele alınırlar.

Sayfa No: 3 / 5 5.REFERANS KAYNAK VE DOKÜMANLAR: Form No# F017 F039 F041 F043 F045 F047 F046 F048 F049 F050 F051 T007 PL005 PL006 DKD004 DD019 S009 Form Adı Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu Ventil Revizyon Kontrol Kartı Brodimetre Revizyon Kontrol Kartı Santrifüj Revizyon Kontrol Kartı Elektrik Motoru Revizyon Kontrol Kartı Kabul/Red/Şartlı Kabul Etiketi Uygun Olmayan Ürün Raporu Formu Gelen Malzeme Red/Şartlı Kabul Formu Proses/Final Kalite Kontrol Formu İade/Revizyon Nedeniyle Gelen Uygun Olmayan Ürün Formu Uygunsuzluk Nedeniyle Gelen Uygun Olmayan Yarı Mamul Formu Fonksiyonel Kontroller Talimatı Kalite Planı Akaryakıt Kalite Planı LPG Dispenser TS 6769-1 Akaryakıt İstasyonu Pompalı ve Pompasız Dağıtım Sistemleri Satın alma Teknik Şartnameleri Formu Tedarikçi Değerlendirme Süreci 6.UYGULAMA: 6.1. UYGUNSUZ ÜRÜNÜN TANIMLANMASI: Kuruluşumuzda Kalite Planları(PL005/PL006) doğrultusunda gerçekleştirilen muayene ve deneyler sonrasında belirlenen spesifikasyonlara uymayan tüm hammadde, yarı mamul ve mamuller uygun olmayan ürün olarak tanımlanır. Giriş Kalite Kontrol, Proses/Final Kalite Kontrol işlemleri sırasında belirlenen uygun olmayan ürünler Kabul/Red/Şartlı Kabul Etiketi (F047) üzerinde Red kısmı işaretlenerek tanımlanırlar ve uygunsuzluk için Uygun Olmayan Ürün Raporu Formu (F046 ) doldurulur. Üzerinde etiketi bulunmayan mamuller, muayene ve deneyleri tamamlanmamış mamuller, muayene ve deneyler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen mamuller tanımlanmış Karantina Bölgesi nde bekletilirler ve kullanılmazlar.

Sayfa No: 4 / 5 Giriş Kalite Kontrol esnasındaki tanımlamayı Ambar Sorumlusu yapar. Proses/Final Kalite Kontrol faaliyetleri sırasında tespit edilen uygun olmayan ürünün tanımlanması Sevkıyat Sorumlusu nin sorumluluğundadır. 6.1.1. Girdi Aşamasında Tespit Edilen Uygun Olmayan Ürünler: Kalite Planları(PL005/PL006) ve Satın Alma Teknik Şartnameleri(DD019) doğrultusunda yapılan Giriş Kalite Kontrol sırasında tespit edilen uygun olmayan hammadde ve yarı mamuller ile ilgili yapılacak işlemlere Değerlendirme Kurulu (Üretim Sorumlusu,Üretim Sorumlusu, İlgili Bölüm Sorumlusu, Kalite Kontrol Sorumlusu, Lojistik&Planlama ve Kalite Güvence Sorumlusu) karar verir. Kurul aşağıdaki şekillerde karar verme yetkisine sahiptir: Uygun olmayan ürünleri parti halinde olduğu gibi kabul ederek, uygunsuzluğun giderilerek kullanılmasına karar verir, Uygun olmayan ürünlerin tamamını red ederek tedarikçi firmaya iade eder. % 100 kontrollü kabul yapılması gereken ürünlerde, uygun olan ürünleri kabul eder, uygun olmayan ürünleri ise red ederek tedarikçi firmaya iade eder. Giriş Kalite Kontrol de tespit edilen uygunsuzluklar tedarikçi firmaya Gelen Malzeme Red/Şartlı Kabul Raporu (F048) ile bildirilir ve Tedarikçi Değerlendirme Sürecine (S009) göre tedarikçi değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulur. Değerlendirme Kurulu tarafından şartlı kabul edilen ürünlere, partiyi tanımlayacak şekilde Kabul/Red/Şartlı Kabul Etiketi (F047) üzerinde Şartlı Kabul kısmı işaretlenir ve yapıştırılır. Bu malzemeler sadece belirtilen amaçlar için kullanılır ve Uygun Olmayan Ürün Raporu Formu (F046) doldurulur. Giriş Kalite Kontrol sonucunda red edilen ürünler için Kabul/Red/Şartlı Kabul Etiketi (F047) üzerinde Red kısmı işaretlenir ve yapıştırılır;uygun Olmayan Ürün Raporu Formu (F046) doldurularak Karantina Bölgesi nde muhafaza edilir. 6.1.2. Proses/Final Kalite Kontrol Aşamasında Tespit Edilen Uygun Olmayan Ürünler: Fonksiyonel Kontroller Talimatı (T007) ve TS 6769-1 Akaryakıt İstasyonu Pompalı ve Pompasız Dağıtım Sistemleri (DKD/02/004) Standardı gereği ilgili bölüm şefleri ve yetkili operatörler tarafından yapılan Proses/Final Kalite Kontrol Formu (F049) sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar için Uygun Olmayan Ürün Raporu Formu (F046) açılarak gerekli işlemler başlatılır.

Sayfa No: 5 / 5 Tespit edilen uygunsuzluklar için ilgili bölüm Sorumlusu aşağıdaki şekillerde karar verme yetkisine sahiptir: Uygun olmayan ürünün veya yarı mamulün kullanılacak kısımlarının ayrılarak proses içerisinde veya alternatif amaçlar için tekrar kullanılmasına izin verir. Bu durumda daha önce yapılan muayene ve deneyler tekrarlanır. Uygun olmayan ürün veya yarı mamul tamir ve düzeltme gördükten sonra kullanılabilir. Uygun olmayan ürün veya yarı mamulü hurdaya ayırır. İlgili Bölüm Sorumlusu tarafından kabul edilen uygun olmayan ürün veya yarı mamuller, kullanım amacının da belirtildiği Kabul/Red/Şartlı Kabul Etiketi (F047) nin Şartlı Kabul kısmı işaretlenir, yapıştırılır ve Uygun Olmayan Ürün Raporu Formu (F046) doldurulur. Red edilen ürün veya yarı mamuller için Kabul/Red/Şartlı Kabul Etiketi (F047) nin Red kısmı işaretlenir, yapıştırılır ve Uygun Olmayan Ürün Raporu Formu (F046) doldurulur. 6.1.3. Müşteriden Uygunsuzluk Nedeniyle Gelen Uygun Olmayan Ürünler: Müşteriden iade/revizyon nedeniyle gelen uygun olamayan ürünler veya yarı mamuller, Kalite Kontrol Sorumlusu tarafından Karantina Bölgesi ne alınır ve İade/Revizyon Nedeniyle Gelen Uygun Olmayan Ürün Formu (F050) veya Uygunsuzluk Nedeniyle Gelen Uygun Olmayan Yarı Mamul Formu (F051)kullanılarak işlem başlatılır. Revizyon işlemine tabi tutulacak olan yarı mamuller için yarı mamulün cinsine göre Ventil Revizyon Kontrol Kartı Etiketi (F039), Brodimetre Revizyon Kontrol Kartı Etiketi (F041), Santrifüj Revizyon Kontrol Kartı Etiketi (F043) veya Elektrik Motoru Revizyon Kontrol Kartı Etiketi (F045) kullanılır. Bu faaliyetler sonucunda oluşan tüm kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürü (P02) doğrultusunda saklanır.