T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BÜTÇESİ PERFORMANS PROGRAMI

Benzer belgeler
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI (Nihai) Şubat-2017

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI BÜTÇESİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU YILI STRATEJİK PLANI

1- Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ ( )

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

Gösterge

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ ( )

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

1- Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2)

2014 Yılı Performans Programı 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI


T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YILI FAALİYET RAPORU Şubat-2017

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2018

2015 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

YILI FAALİYET RAPORU.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

İçindekiler DURUM ANALİZİ... 2 TARİHÇE... 2 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM... 2 MEVCUT DURUM... 2 TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 İNSAN KAYNAKLARI... 4 ÖĞRENCİ YAPISI...

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. SÝNOP ÜNÝVERSÝTESÝ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI FAALİYET RAPORU

2018 PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Verileri

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

UȘAK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEÜ BİR BAKIŞTA

/Pazartesi

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi İsmail KOYUNCU Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İçindekiler DURUM ANALİZİ...2 TARİHÇE...3 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM...3 MEVCUT DURUM...3 TEŞKİLAT ŞEMASI...4 İNSAN KAYNAKLARI...5 ÖĞRENCİ YAPISI...

SUNUŞ. Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN Rektör

BEÜ BİR BAKIŞTA BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

BEÜ BİR BAKIŞTA ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2015 Yılı İdare Performans Programı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) İÇİNDEKİLER

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

HEDEFLER TABLOSU. arttırılması. gibi indekslerdeki Hitit Üniversitesi. sayısının her yıl. %5 arttırılması Her yıl en az 1 anlaşma yapılması

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Transkript:

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BÜTÇESİ PERFORMANS PROGRAMI RİZE-2014

I- GENEL BİLGİLER A- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yükseköğretim Kurumları başlıklı 130 uncu maddesi; Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içerisinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler devlet tarafından kanunla kurulur Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev yetki ve sorumlulukları,...mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir hükmüne amirdir. Anayasamızın bu hükmü uyarınca çıkarılan 04.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunda, Yükseköğretim Kuruluşları ile organlarının görev, yetki ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir. Yüksek Öğretim Kuruluşlarının Görevleri; Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak. Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek. Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak. 1

Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak. B- TEŞKİLAT YAPISI Üniversitemiz 17 Mart 2006 tarihinde 26111 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5467 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetim Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Rize ilinde Rize Üniversitesi adıyla kurulmuştur. Bu kanunla; 3837 Sayılı kanunla 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan İlahiyat Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi; 01.09.1997 tarih ve 9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi; 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı olarak kurulan ve 1982 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlanan Meslek Yüksekokulu; Yükseköğretim Genel Kurulunun 23.01.1996 gün ve 96.1.6 sayılı kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Fındıklı Meslek Yüksekokulu; Yükseköğretim Genel Kurulunun 29.01.2003 tarih ve 226/2048 Sayılı Kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Ardeşen Meslek Yüksekokulu ve Sağlı Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Sağlık Bakanlığına bağlı iken, Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 24.11.1992 tarih ve 4744-19838 Sayılı Karar yazısı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi ne devredilen Sağlık Yüksekokulu ile yeni kurulan Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile birlikte kurulmuştur. Üniversitemiz kuruluşundan itibaren hızla büyümeye devam etmiş, yeni fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve araştırma merkezleri kurulmuş ve yeni bölümler açılmıştır. Bu tarihten sonra Üniversitemizin gelişimi aşağıdaki gibidir. 2

2008 yılında Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 31.03.2008 tarih ve 1297 sayılı kararıyla Pazar ilçesinde Pazar Meslek Yüksekokulu ve 2008/13602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; 2009 yılında 2009/19497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Derepazarı ilçesinde Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu, 15 Aralık 2009 tarihinde de 2009/15637 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Güneysu ilçesinde Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu; 2010 yılında 2010/782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Diş Hekimliği Fakültesi; 2011 yılında 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Mühendislik Fakültesi, 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. Üniversitemizin en köklü birimi olan Rize merkezdeki Meslek Yüksekokulu 09 Şubat 2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır. 11 Nisan 2012 tarihinde yayımlanan 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 19 uncu maddesiyle Rize Üniversitesi nin adı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Yine 2012 yılında 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Hukuk Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ardeşen Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu; 2012/3243 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu; Yükseköğretim Genel Kurulunun 5 Nisan 2012 tarihli toplantısında da Adalet Meslek Yüksekokulu kurularak mevcutlar oluşmuştur. Üniversitemizin teşkilat yapısı aşağıdaki şekilde verilmiştir. 3

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, ilimizin coğrafi koşulları nedeniyle tek bir kampüsün oluşturulabileceği uygun bir alan olmadığı ve Rize halkı ile bütünleşmiş bir üniversite olma düşüncesinden dolayı şehrin çeşitli yerlerine yayılmakta olan bir üniversitedir. Rektörlük örgütü, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün bulunduğu Zihni Derin Kampüsü şehir merkezinin batısındaki Fener Mahallesinde olup; 117.838 m2 sinin mülkiyeti Üniversitemize ait, 13.661 m2 sinin mülkiyeti Maliye Hazinesine ait toplamda 131.499 m2 taşınmaz alana sahiptir. Sağlık Kampüsü olarak adlandırılan şehrin doğusundaki İslampaşa Mahallesinde 7.789 m2 alanda Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü; mülkiyeti hazinenin olan 85.884 m2 taşınmaz alanda Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakanlığıyla ortak kullandığımız Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile KYK ya ait öğrenci yurdu yer almaktadır. Ayrıca bu alanda 2012 yılında 3.888 m2 alan kamulaştırılmıştır.2013 yılında da ÇAYKUR dan 53791 m2 alan 138 803.000 TL ödenmek suretiyle devir alınmıştır. Şehrin güneyinde Kavaklı mahallesinde 7.246 m2 alana sahip Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sürekli Eğitim Merkezi ile Isırlık diye adlandırılan ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun yapılması düşünülen 103.206 m2 alan mevcuttur. Üniversitemizin en köklü birimi olan ve 2012 yılında Teknik ve Sosyal Bilimler diye ikiye ayrılan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Atmeydanı Mahallesinde 18.841 m2 alanda yer almaktadır. Bu yerleşkede 15.328 m2 kapalı alana sahip ek bina inşaatı devam etmektedir. Fener mahallesindeki 3.465 m2 alan geçici süreyle Diş Hekimliği Fakültesi olarak kullanılmaktadır.şehir merkezindeki Paşakuyu mahallesinde 6.250 m2 alanda İlahiyat Fakültesi ve uygulama camii yer almaktadır. Sütlüce köyünde 912 m2 alanda Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversitemizin şehir merkezindeki diğer taşınmazları arasında yer almaktadır. Üniversitemizin il merkezinde sekiz ayrı noktada birimleri mevcut olup, ilimizin Fındıklı ilçesinde 14.019 m2 alanda Fındıklı Meslek Yüksekokulu ve Fındıklı Uygulamalı Bilimleri Yüksekokulu, Ardeşen ilçesinde 53.161 m2 alanda Ardeşen Meslek Yüksekokulu ve Ardeşen Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Pazar ilçesinde ise 29.173 m2 alanda Pazar Meslek Yüksekokulu ve Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bulunmaktadır. Derepazarı ilçesinde 5.000 m2 alanda Turgut Kıran Denizcilik Yükseokulu ve lojmanları, Güneysu ilçesinde 8.583 m2 alana sahip Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yer almaktadır. Bu alanda 3000 m2 Yüksekokul bina inşaatı devam etmektedir.çayeli ilçesinde 25.285,92 m2 alanda sahip Eğitim Fakültesi, İyidere ilçesinde Su Ürünleri Uygulama Araştırma Merkezi olarak kullanılan 470 m2 ile Üniversitemize tahsisli edilen 3.855 m2 alana sahip taşınmazlar mevcuttur. 5

Tablo 1. Taşınmaz (Arsa) Durumu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Taşınmaz Alanların m 2 si 180.222 331.578 361.181 376.495 406.262 460.053 180.222 Taşınmaz Alanların m2 si 406.262 460.053 361.181 376.495 331.578 Yandaki Tabloda yıllar itibariyle taşınmaz alan m2 leri verilmiş olup 2013 yılı itibariyle 460.053 m2 alanı bulunmaktadır. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tablo 2. Yıllar İtibariyle Kapalı Alanlar (m 2 ) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kapalı Alan m 2 'si 90.076 117.367 148.581 162.957 165.783 165.783 Tablo 2 de yıllar itibariyle kapalı alanların m 2 leri gösterilmektedir. 2013 yılında kapalı alanın 165.783 m 2 olduğu görülmektedir. Taşınmaz Alanların m2 si 162.957 165.783 165.783 148.581 117.367 90.076 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6

Aşağıdaki tabloda Üniversitemizin eğitim-öğretim yapılan alanların kapasitelerine göre dağılımı verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere 0-50 kişilik 274 adet ve toplamda da 376 adet eğitim alanı olduğu görünmektedir. Eğitim Alanı Anfi (Adet) Tablo 3. Eğitim Alanları Derslikler Sınıf(Adet) Bilgisayar Laboratuvarı (Adet) Diğer Laboratuvar (Adet) TOPLAM (Adet) 0 50 Kişilik 0 146 28 100 274 51 75 Kişilik 1 30 0 2 33 76 100 Kişilik 6 56 0 0 62 101 150 Kişilik 2 4 0 0 6 151 250 Kişilik 1 0 0 0 1 251 Üzeri Kişilik 0 0 0 0 0 TOPLAM 10 236 28 102 376 Tablo 4. Yıllara Göre Toplam Derslik (Anfi+Sınıf) Sayıları 2008 2009 2010 2011 2012 2013 174 179 201 235 246 246 174 179 Derslik Sayıları 201 235 246 246 Tablo 4 de yıllar itibariyle derslik sayıları verilmiş olup tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere 2013 yılında 246 dersliğin olduğu görülmektedir. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7

Aşağıdaki Tablo 5 de öğrenci ve personelin faydalandığı yemekhane ve kantinlerin sayı ve m 2 leri belirtilmiştir. Tablo 5. Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Öğrenci Yemekhanesi 11 2570 1783 Personel Yemekhanesi 1 553 88 Kantin 6 1119 625 Kafeterya - - - TOPLAM 17 4242 2496 Aşağıdaki tablo 6 da Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri gösterilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere 6 adet etrafı tel örgülerle çevrilmiş, zemini kauçuk kaplamalı Açık Spor Tesisi ve3adet Kapalı Spor Tesisi bulunmaktadır. Bölümler Tablo 6. Spor Tesisleri Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kapalı Spor Tesisleri 3 10.122 Açık Spor Tesisleri (Etrafı tel örgüyle çevrili) 6 3.482 TOPLAM 9 13.604 Açıklamalar Zihni Derin Kampüsü, Ardeşen M.Y.O ve Fındıklı M.Y.O Zihni Derin Kampüsü(2), İlahiyat Fakültesi,Pazar M.Y.O, Fındıklı M.Y.O. ve Sosyal Bilimler M.Y.O D- İNSAN KAYNAKLARI * Her geçen gün büyüyerek gelişen Üniversitemizde insan kaynakları yönetimi de kurumumuzun başarısını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Özellikle son yıllarda uluslar arası rekabet ve teknoloji alanında meydana gelen yenilikler nitelikli personel gerekliliğini daha fazla hissettirmektedir. Üniversitemiz stratejik amaçlarına ulaşabilmek için insan kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde organize etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilip bu alanlarda yükselmelerine olanak sağlanmaktadır. *Bu bölümde yer alan bilgiler 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden alınmıştır. 8

Tablo 8. Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre (İzinli Kadrolar) Unvan Dolu Boş Toplam Profesör 38 14 52 Doçent 54 30 84 Yrd. Doçent 217 40 257 Öğretim Üyeleri Toplamı 309 84 393 Öğretim Görevlisi 137 40 177 Okutman 45 25 70 Uzman 21 19 40 Çevirici 0 1 1 Eğitim- Öğretim Planlamacısı 0 1 1 Araştırma Görevlisi 210 101 311 Öğretim Üyesi Dışındaki Personel Toplamı 413 187 600 GENEL TOPLAM 722 271 993 Öğretim Üyeleri Dolu Kadro Dağılımı 79% 21% Boş Dolu Öğretim Üyeleri Dışındaki Akademik Personelin Dolu Kadro Toplamı 69% 31% Boş Dolu Tablo 8. de yabancı uyruklu Akademik Personel sayıları verilmiş olup, bu yıl itibariyle 8 adet personel çalıştığı görülmektedir. Yabancı Uyruklu Personel Sayısı Tablo 8. Yıllara Göre Yabancı Uyruklu Personel İle İlgili Gelişmeler 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 1 1 2 4 6 6 7 8 9

Aşağıdaki tablo da Yabancı Uyruklu Personele İlişkin bilgiler verilmiş olup Üniversitemizde 1 profesör, 2 doçent olmak üzere 8 adet yabancı uyruklu personel görev yapmaktadır. Tablo 9. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Ünvan Geldiği Ülke Çalıştığı Birim Kişi Sayısı Profesör Azerbaycan Fen Edebiyat Fakültesi 1 Doçent Azerbaycan Fen Edebiyat Fakültesi 1 Doçent Azerbaycan Eğitim Fakültesi 1 Yardımcı Doçent Azerbaycan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1 Yardımcı Doçent Mısır İlahiyat Fakültesi 2 Yardımcı Doçent Suriye İlahiyat Fakültesi 1 Yardımcı Doçent Suriye İlahiyat Fakültesi 1 TOPLAM 8 Aşağıdaki tablo yıllar itibariyle akademik personel sayısındaki artışlar verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere 2007 yılından 2013 yılı sonuna kadar % 259 artış sağlanmıştır. Tablo 10. Yıllara Göre Akademik Personel ile ilgili Gelişmeler 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Profesör 5 8 15 26 31 33 38 Doçent 12 21 39 47 38 47 54 Yardımcı Doçent 53 64 113 131 152 181 217 Öğretim Üyeleri Toplamı 70 93 167 204 221 261 309 Öğretim Görevlisi 52 56 75 88 107 124 137 Okutman 11 28 35 39 51 47 45 Araştırma Görevlisi 62 80 88 126 142 157 210 Uzman 6 8 11 13 14 16 21 Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik 131 172 209 266 314 344 413 Pers.Toplamı Toplam Akademik Personel 201 265 376 470 535 605 722 10

Toplam Akademik Personel Toplam Akademik Personel 201 265 376 470 535 605 722 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Tablo 11. İdari Personel (Döner Sermaye Dahil) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sınıfı ( GİH) 235 166 401 Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SHS) 50 169 219 Teknik Hizmetleri Sınıfı (THS) 51 25 76 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (AHS) 2 2 4 Din Hizmetleri Sınıfı (DHS) - 1 1 Yardımcı Hizmetli Sınıfı ( YHS) 11 66 77 Döner Sermaye 1 14 15 TOPLAM 350 443 793 İdari Kadro,Kadro Doluluk Oranı 56% 44% Dolu Boş Tablo 11. de idari personelin hizmet sınıfları bazında dağılımı verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere idari personel kadrolarının %44 ünün dolu olduğu görülmektedir. 11

Aşağıdaki tabloda ise Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kadrolarına ait bilgiler yer almaktadır. Tablodan da görüleceği üzere 15 kadronun 1 tanesi dolu olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 12. İdari Personel (Döner Sermaye) Ünvanı Dolu Boş Toplam İşletme Müdürü 0 1 1 Sayman 0 1 1 Memur 0 1 1 Veznedar 1 0 1 Bilgisayar İşletmeni 0 9 9 Genel İdare Hizmetleri Toplamı 1 12 13 Hizmetli 0 2 2 Yardımcı Hizmetler Toplam 0 2 2 GENEL TOPLAM 1 14 15 Aşağıdaki tabloda 2006-2013 yılları arasında İdari Personel sayısındaki artış oranları gösterilmiştir. Tablo 13. Yıllara Göre İdari Personel İle İlgili Gelişmeler 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı İdari Personel Sayısı 55 146 155 171 202 245 292 350 12

Aşağıdaki tabloda idari ve akademik personelin kadro doluluk oranları verilmiş olup, akademik kadroların %73 ünün, idari kadroların %44 ünün dolu olduğu gözükmektedir. Tablo 14. İnsan Kaynağı ve Kadro/ Pozisyon Doluluk Oranı Statü Dolu Boş Doluluk Oranı Akademik Kadro (İzinli Kadrolar) 722 271 73% İdari Kadro(Döner Sermaye Dahil) 350 443 44% Toplam Kadrolu Personel 1122 714 61% Akademik Kadro,Kdro Doluluk Oran İdari Kadro,Kadro Doluluk Oranı 27% 73% Dolu Boş 56% 44% Dolu Boş E- DİĞER HUSUSLAR Üniversitemizde 11 Fakülte, 7 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır. Üniversitemiz 3 Enstitüsünde 16 lisansüstü, 6 doktora; 9 Fakülte ve 3 Yüksekokulunda 28 lisans, verilmektedir. 6 Meslek Yüksekokulunda 43 mesleki program eğitimi 13

2012-2013 öğretim yılı 2012 yılsonu itibariyle Üniversitemizin 15.359 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. Bunların % 45 i ön lisans, % 49 u lisans, % 6 sı da lisansüstü programlara kayıtlıdır. 2012-2013 öğretim yılında ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 32 dir (toplam öğrenci sayısı -15.359- /öğretim üyesi +öğretim görevlisi + okutman -483-) Üniversitemiz yeni kurulduğundan dolayı birçok eksiklikleri bulunmaktadır; ancak eğitimöğretimin hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma, kültür ve sosyal hizmetler alt yapısını sürekli olarak daha uygar ve her öğrenci için daha erişilebilir hale getirmesi için çalışmalar hızla sürdürülmektedir. Üniversitemizde yeni açılan fakültelerle ve mevcut fakültelere yeni açılan bölümlerle lisans eğitimi verilen öğrenci sayısında öncelikli yıllara göre artış eğilimi göstermiştir. Birimin Adı Tablo 15. Öğrenci Sayıları 14 I. Öğretim Öğrenci Sayısı II. Öğretim Öğrenci Sayısı TOPLAM Fen Bilimleri Enstitüsü 377-377 Sosyal Bilimler Enstitüsü 609-609 Sağlık Bilimler Enstitüsü 9-9 Enstitü 995-995 Eğitim Fakültesi 771 1576 2347 Fen Edebiyat Fakültesi 991 103 1094 İlahiyat Fakültesi 766 673 1439 İkt.ve İdari Bilimler Fakültesi 661 604 1265 Tıp Fakültesi 319-319 Mühendislik Fakültesi 158-158 Su Ürünleri Fakültesi 68-68 Diş Hekimliği Fakültesi 41-41 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 33-33 Fakülte 3808 2956 6764 Turgut Kıran Denizcilik Y.O. 313-313 Sağlık Y.O. 265-265 Fındıklı Uygulamalaı Bilimler Y.O. 81-81 Yüksekokul 659 659 Teknik Bilimler MYO 2705 766 3471 Sosyal Bilimler MYO 1246 459 1705 Fındıklı Meslek Yüksekokulu 490 16 506 Ardeşen Meslek Yüksekokulu 459 32 491 Sağlık Hizmetleri M.Yüksekokulu 266-266 Pazar Meslek Yüksekokulu 108-108 Adalet Meslek Yüksekokulu 31-31 Meslek Yüksekokulu 5305 1273 6578 TOPLAM 10767 4229 14996

I. ve II. Öğretimde Eğitim Gören Öğrencilerin Dağılımı Üniversitemiz Toplam Öğrenci Sayısının Öğretim Birimlerine Dağılımı Enstitü 28% 7% Fakülte 72% I.Öğretim II.Öğretim 44% 45% Yüksekok ul 4% Meslek Yüksek Okulu Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere öğrenci sayısının %28 inin II. öğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Yine öğrencilerin % 44 ü ön lisans programlarında eğitim almaktadırlar. Lisans ve Y.lisans öğrenci sayısının arttırılmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. II. PERFORMANS BİLGİLERİ A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yıllık Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, Temel esasları dâhilinde; Temel Politikalar Üniversitemiz 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Kuruluş ve İsleyişinin Temel İlkeleri Kanununun 5 inci maddesi gereğince kamu yönetiminin kuruluş ve isleyişinde, idarenin bütünlüğü esas almaktadır. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; Sürekli gelişim, Katılımcılık; Saydamlık, Hesap verebilirlik, Öngörülebilirlik, Yerindelik, Beyana güven, Hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklılık esas alınır. Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek, 15

Öğrencilerin sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunmak, Eğitim öğretim kalitesini geliştirmek, Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek, Bilimsel çalışmaları teşvik etmek, İç paydaşların memnuniyetini sağlamaktır. Öncelikler Eğitim programlarını sürekli gözden geçirmek, Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlamak ve bilimsel gelişmeleri eğitim programlarına yansıtmak, Fakülte ve yüksekokulların başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, insan kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirmek. B- AMAÇ VE HEDEFLER MİSYON İnsan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamak. VİZYON Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslar arası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen, sağlık ve mühendislik alanındaki özgün araştırmalarıyla tanınan, saygın bir üniversite olmak. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER Üniversite üst yönetimi ve Stratejik Planlama Kurulu tarafından hazırlanan 3 stratejik amaç, bu amaçların hedef ve faaliyetleri performans kriterleri bu bölümün içeriğini ve stratejik planın temelini oluşturmaktadır. Stratejik amaçlar üniversitemizin misyonunu gerçekleştirmesinde üniversite genelinde ve birimler bazında yapılması gereken faaliyetleri tanımlamaktadır. 16

II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Ve Öğretimin Geliştirilmesi HEDEF: 1.1. 2017 Yılı Sonuna Kadar Ön Lisans Programlarını İş Gücü İhtiyacına Göre Yeniden Yapılandırmak HEDEF: 1.2. 2017 Yıl Sonuna Kadar Her Yıl En Az Üç Adet Yeni Lisans Programları Açmak HEDEF: 1.3. 2017 Yıl Sonuna Kadar Her Yıl En Az Bir Doktora Ve En Az İki Yüksek Lisans Programı Açmak HEDEF 1.4. Plan Döneminde Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısını % 40 Seviyelerine İndirmek HEDEF 1.5. Plan Döneminde Her Yıl Öğrenci Sayısının En Az % 10 Artırılması, Mevcut Ve Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Niteliklerinin Artırılması HEDEF 1.6. Plan Döneminde Her Yıl Düzenli Olarak Konferans, Kongre Ve Sempozyumlar Düzenlemek HEDEF 1.7. Plan Döneminde Birimlerin Alt Yapı İhtiyaçlarını Gidermek HEDEF 1.8. 2017 Yılı Sonuna Kadar Öğrenci Başına Düşen Açık, Kapalı Alan Oranlarının Artırılması, Spor Tesislerinin Çoğaltılması Ve Alt Yapı Eksikliklerinin Giderilmesi STRATEJİK AMAÇ 2: Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Nitelik Ve Nicelik Olarak Geliştirilmesi HEDEF 2.1. Plan Döneminde Bilimsel Faaliyetleri Kademeli Olarak Artırmak HEDEF 2.2. Öğretim Elemanlarının Ar-Ge Ve Bilimsel Çalışma Yapmaları İçin Gerekli Olan Alt Yapıyı İyileştirmek 17

STRATEJİK AMAÇ 3: Kurumsal Toplumsal Ve Paydaş İlişkilerinin Geliştirilmesi HEDEF 3.1.Plan Döneminde İdari İşlemlerin İyileştirilmesi İçin Personel Sayısının Artırılması HEDEF 3.2. Plan Döneminde Öğrenci, Personelin Faydalanacağı Kültürel ve Sosyal Olanakların Artırılması HEDEF 3.3. Plan Döneminde Toplumsal İlişkilerin Güçlendirilmesi ve Paydaş Memnuniyetlerinin Artırılması 18

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2017 YILI SONUNA KADAR ÖNLİSANS PROGRAMLARINI İŞ GÜCÜ İHTİYACINA GÖRE YENİDEN YAPILANDIRMAK Ön Lisans Programlarını Yeniden Yapılandırmak Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2012 2013 2014 1 Ön lisans program sayısı Adet 39 40 42 2 Ön lisans öğrenci sayısı Adet 6.802 6.761 6.850 3 Ögretim elemani basina düsen ön lisans ögrenci sayisi (Ögrenci sayisi/ögretim elemani sayisi) Yüzde 19.77 16.37 15,00 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yeni Önlisans Programları Açmak ve Mevcut Programları Güncellemek 50.000 0 50.000 Genel Toplam 50.000 0 50.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2017 YIL SONUNA KADAR HER YIL EN AZ ÜÇ ADET YENİ LİSANS PROGRAMI AÇMAK Lisans Egitim Faaliyetlerinin, Eğitim Kalitesinin Arttırılarak Sürdürülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2012 2013 2014 1 Lisans program sayısı Adet 22 30 36 2 Lisans öğrenci sayısı Adet 6.537 7.325 8.500 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yeni Lisans Programları Açmak ve Mevcut Programları Güncellemek 200.000 0 200.000 Genel Toplam 200.000 0 200.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2017 YIL SONUNA KADAR HER YIL EN AZ BİR DOKTORA VE EN AZ İKİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇMAK Lisansüstü Programlar Açmak ve Mevcut Programların Kalitesini Arttırmak Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2012 2013 2014 1 Yüksek lisans program sayısı Adet 13 15 19 2 Doktora program sayısı Adet 6 7 12 3 Yüksek lisans öğrenci sayısı Adet 584 787 1.166 4 Doktora öğrenci sayısı Adet 62 63 116 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Lisansüstü Programların Açılmasını Önermek 200.000 0 200.000 Genel Toplam 200.000 0 200.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef PLAN DÖNEMİNDE ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISINI % 40 SEVİYELERİNE İNDİRMEK Öğretim Üyesi Basına Düşen Öğrenci Oranını Azaltmak; Eğitim Faaliyetlerinin, Eğitim Kalitesinin Arttırılarak Sürdürülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2012 2013 2014 1 Kadrolu öğretim üyesi sayısı Adet 261 309 340 2 Öğretim üyesi dışındaki diğer kadrolu öğretim elemanı sayısı Adet 344 413 440 3 Kadrolu ders veren öğretim elemanı ( Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman+yabancı uyruklu personel) başına düşen öğrenci sayısı Adet 32,37 36,92 39,80 4 Kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı(öğrenci sayısı/ kadrolu öğretim üyesi sayısı) Adet 53,58 49,35 54,61 5 Yabancı uyruklu akademik personel sayısı Adet 7 8 9 6 Derslik (anfi+sınıf) başına düşen öğrenci sayısı (Öğrenci sayısı/ Derslik (anfi+sınıf) oturma kapasitesi) Adet 1,28 1,58 1,14 7 Dersliklerin (anfi+sınıf)kapasitesi (oturma sayısı) Adet 10.965 12.748 13.059 8 Teknolojik donanımlı derslik oranı (Toplam derslik sayısı (anfi+sınıf)/projeksiyon cihazı bulunan derslik(anfi+sınıf) sayısı)*100 Yüzde 89,62 93,77 88,28 9 Laboratuarlarda bulunan cihaz sayısı Adet 1.632 1.792 1.947 10 Yil içinde proje veya bagis yoluyla alinan laboratuar cihaz sayisi (bütçeden alinan hariç) Adet 19 22 25 11 Bütçeden alinan laboratuar cihaz sayisi Adet 335 138 150 12 Derslik Sayısı (anfi+sınıf) Adet 241 241 256 13 Laboratuar sayısı (Eğitim,araştırma laboratuarı vb.; bilgisayar laboratuarı hariç) Faaliyetler Adet 124 124 130 Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Öğretim Elemanı ve Öğretim Üyesi Alımlarının Yapılması 3.700.000 0 3.700.000 2 Yabancı Uyruklu Akademik Personel Alımınn Yapılması 100.000 0 100.000 Genel Toplam 3.800.000 0 3.800.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ PLAN DÖNEMİNDE HER YIL ÖĞRENCİ SAYISININ EN AZ % 10 ARTTIRILMASI, MEVCUT VE YENİ KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN NİTELİKLERİNİN ARTTIRILMASI Öğrenci sayısının arttırılması, mevcut ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin niteliklerinin arttırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2012 2013 2014 1 Erasmus değişim programına katılan öğrenci sayısı Adet 36 26 40 2 Farabi değişim programına katılan öğrenci sayısı Adet 73 129 175 3 Erasmus değişim programına katılan öğretim elemanı sayısı Adet 13 15 20 4 İkili anlaşma yapılan program sayısı Adet 22 27 20 5 Üniversitemizde okuyan yabancı uyruklu öğrenci sayısı Adet 97 221 300 6 Lisans öğrenci sayısının toplam öğrenci içindeki oranı (lisans öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*100 Yüzde 47 48 50 7 Yüksek lisans ve doktora öğrencisinin toplam öğrenci içindeki oranı (Lisans üstü öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*100 Yüzde 4,60 6,50 7,60 8 İl dışından gelip lisans programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenci sayısının toplam kayıt yaptıran öğrenci sayısına oranı (İl dışından gelip Yüzde kayıt yaptıran öğrenci sayısı/kayıt yaptıran öğrenci sayısı)*100 toplam öğrenci sayısına oranı 34 46 47 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ulusal ve Uluslararası Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programlarına Katılımın Teşvik Edilmesi 0 300.000 300.000 2 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısının Artırılması 50.000 0 50.000 3 Lisans ve Lisans Üstü Öğrenci Sayısının Artırılması 1.000.000 0 1.000.000 4 Başarılı Öğrencilere Barınma, Burs, Kısmi Zamanlı İş gibi Olanaklar Tanınması 400.000 0 400.000 5 İl dışından Gelen Öğrenci Sayısının Artırılması 50.000 0 50.000 6 Başarılı Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmeleri İçin Gerekli Olan Tanıtım ve Diğer Çeşitli Faaliyetler Yapmak 100.000 50.000 150.000 Genel Toplam 1.600.000 350.000 1.950.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef PLAN DÖNEMİNDE HER YIL DÜZENLİ OLARAK KONFERANS,KONGRE VE SEMPOZYUMLAR DÜZENLEMEK Kongre,konferans ve sempozyum gibi faaliyetler gerçekleştirmek Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2012 2013 2014 1 Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen kongre sayısı Adet 0 1 6 2 Ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenen konferans sayısı Adet 30 32 45 3 Ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenen panel sayısı Adet 3 8 27 4 Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen sempozyum sayısı Adet 7 5 10 5 Öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen konferans sayısı Adet 6 15 20 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Kongre, Sempozyum, Konferans vb. Toplantıların Sayısını 1 50.000 50.000 100.000 Artırmak Genel Toplam 50.000 50.000 100.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef EĞİTİM İÇİN GEREKLİ OLAN ALT YAPI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ Kütüphane ve bilgi teknolojileri kaynaklarının arttırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2012 2013 2014 1 Basılı kitap sayısı Adet 64.368 70.963 78.000 2 Abone olunan veri tabanı sayısı Adet 19 22 15 3 Ödünç verilen kitap sayısı Adet 10.443 10.656 12.000 4 Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı Sayı 112.000 120.000 125.000 5 Ödünç kitap verilen kişi sayısı Sayı 1.818 2.243 3.000 6 Kablosuz internet erişiminin yapıldığı alan m2 si(tüm kampüslerin) Metrekare 0 257.754 257.754 7 Web sayfası olan birim sayısı Adet 32 72 87 8 Masaüstü bilgisayar sayısı (bilgisayar laboratuarlarındaki bilgisayarlar hariç) Adet 1.126 1.092 1.139 9 Bilgisayar laboratuarlarındaki bilgisayar sayısı Adet 840 899 903 10 Bilgisayar laboratuarı sayısı Adet 26 26 27 11 Abone olunan veri tabanlarına giriş sayısı Adet 58.840 46.102 48.000 12 Abone olunan basılı dergi sayısı Adet 0 28 30 13 Abone olunan elektronik dergi sayısı Adet 0 0 5 14 Kitap sayısının oranı (Üniversite kütüphanesindeki basılı kitap sayısı/öğrenci sayısı) Oran 5,40 4,65 5,21 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Kütüphane Hizmetlerinin İyileştirilmesi,Kitap Sayısının ve Elektronik Veri Tabanlarına Abone Sayısının Artırılması 550.000 0 550.000 2 Kablolu ve Kablosuz İnternet Erişim Olanaklarının Artırılması ve Web Sayfalarının Yenilenerek Güncel Tutulması 50.000 0 50.000 3 Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Bilgisayar ve Donanımların Sağlanması 550.000 0 550.000 4 Eğitim Laboratuar Sayılarının ve Buradaki Makine Teçhizat Sayılarının Artırılması 800.000 0 800.000 5 İnşaatı Biten Binaların Donanımlarını Gerçekleştirmek ve Kullanım Ömrünü Tamamlayan Donanımları Yenilemek 600.000 0 600.000 Genel Toplam 2.550.000 0 2.550.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ 2017 YIL SONUNA KADAR ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN AÇIK, KAPALI ALAN ORANLARININ ARTTIRILMASI,SPOR TESİSLERİNİN ÇOĞALTILMASI VE ALT YAPI EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ Fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve yenilenmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2012 2013 2014 1 Kampüs alanlarının toplam m2 si Metrekare 406.262 464.139 465.707 2 Çizdirilen proje sayısı Adet 24 32 20 3 Çevre düzenlemesi yapılan alan oranı (Çevre düzenlemesi yapılan alan/toplam alan)*100 Oran 3 5,21 13,60 4 Alt yapısı tamamlanan alanların oranı (Altyapısı tamamlanan alan/toplam alan)*100 Oran 3 5,21 13,60 5 Açık ve kapalı spor tesisi sayısı Adet 9 10 11 6 Açık ve kapalı spor tesislerinin toplam m2 si Metrekare 13.604 13.996 20.596 7 Kapalı alanların m2 Metrekare 165.783 169.050 207.550 8 Yeni hizmete girecek derslik sayısı (anfi+sınıf) Adet 0 0 34 9 Öğrenci başına düşen kapalı alanların m2 si (Kapalı alan/öğrenci sayısı) Oran 11,85 11,08 12,97 10 Yeni hizmete girecek laboratuar sayısı Adet 0 0 22 11 Öğrenci başına düşen alanların m2 si (Kampüs alanı/öğrenci sayısı) Oran 29,04 30,43 31,11 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Kampüs Alanlarının Genişletilmesi 2.000 0 2.000 2 Yeni Açılacak Birimlerle İlgili Uygulama Projelerinin Hazırlanması 300.000 0 300.000 3 Kampüslerdeki Alt Yapı ve Çevre Düzenlemelerinin Yapılması 1.000.000 0 1.000.000 4 İhtiyaçlar Doğrultusunda Yeni Binaların İnşaa Edilmesi 13.000.000 0 13.000.000 5 İhtiyaçlar Doğrultusunda Eskiyen Binaların Onarımını Gerçekleştirmek 2.500.000 0 2.500.000 Genel Toplam 16.802.000 0 16.802.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN NİTELİK VE NİCELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef PLAN DÖNEMİNDE BİLİMSEL FAALİYETLERİ KADEMELİ OLARAK ARTTIRMAK Bilimsel araştırma faaliyetlerinin arttırılması ve öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarının arttırılması 1 Performans Göstergeleri SCI-expanded,SCI,SSCI,AHCI kapsamında dergilerde yayımlanan makale sayıları Ölçü Birim Adet 2012 2013 2014 168 240 320 2 Ulusal dergilerde yayımlanan makale sayısı Adet 92 94 110 3 Yurt içinde sunulan bildiri sayısı Adet 234 263 280 4 Yurt dışında sunulan bildiri sayısı Adet 111 108 130 5 Yurtdışı toplantılara katılım desteği verilen öğretim elemanı sayısı Adet 12 29 35 6 Yurtiçi toplantılara katılım desteği verilen öğretim elemanı sayısı Adet 85 110 120 7 BAP destekli proje sayısı (devam eden projeler sadece basladığı yıl da yazılacak) Adet 70 160 165 8 TÜBİTAK tarafından desteklenen proje sayısı (devam eden projeler sadece basladığı yıl da yazılacak) Adet 5 20 22 9 Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı (Toplam proje sayısı/öğretim üye sayısı) Adet 0,29 0,58 0,55 10 Öğretim üyesi başına düşen kurum içi destekli proje sayısı (devam eden projeler sadece başladığı yıl da yazılacak) Adet 0,27 0,52 0,49 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ulusal ve Uluslararası Makale, Bildiri Sayuları İle Makalelere Yapılan Atıf Sayılarının Artırılması 500.000 100.000 600.000 2 Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Proje Sayısını ve Projelerin Niteliğini Artırmak 2.500.000 200.000 2.700.000 Genel Toplam 3.000.000 300.000 3.300.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN NİTELİK VE NİCELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ AR-GE VE BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPMALARI İÇİN GEREKLİ OLAN ALT YAPIYI İYİLEŞTİRMEK Araştırma laboratuarının alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması ve laboratuarın etkin kullanımının arttırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2012 2013 2014 1 Merkezi araştırma laboratuarındaki makine teçhizat sayısı Adet 7 24 30 2 Bir yıl içinde merkezi araştırma laboratuarından faydalanan öğretim elemanı sayısı Adet 15 37 45 3 Bir yıl içinde merkezi araştıma laboratuarında özel ve kamu kuruluşlarına yapılan analiz sayısı Adet 2 0 10 4 Bir yıl içinde merkezi araştıma laboratuarında yapılan analiz çeşidi Sayı 4 24 30 5 Yıl içinde onarımı yapılan makine teçhizat sayısı Adet 3 0 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Merkezi Araştırma Laboratuarındaki Makina, Teçhizat Sayısının Artırılması ve Etkin 1 500.000 0 500.000 Kullanımının Sağlanması Genel Toplam 500.000 0 500.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç KURUMSAL TOPLUMSAL VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef PLAN DÖNEMİNDE İDARİ İŞLEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL SAYISININ ARTTIRILMASI Personel alımlarının yapılması Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2012 2013 2014 1 Kadrolu idari personel sayısı (teknik personel hariç) Adet 206 236 244 2 Sözlesmeli personel sayısı (4 b) (Teknik Personel Hariç) Adet 8 0 0 3 Hizmet alım yoluyla çalışan yardımcı teknik personel sayısı Adet 7 2 8 4 Kadrolu teknik personel sayısı Adet 47 51 53 5 Sözleşmeli teknik personel sayısı(4b) Adet 4 1 3 6 Temizlik personel sayısı Adet 140 154 170 7 Güvenlik personel sayısı Adet 115 115 118 8 Temizlik personeli başına düşen alanın m2' si (kapalı alanların m2' si/temizlik personeli sayısı) Oran 1.184 1.098 1.347 9 Güvenlik personeli başına düşen alanın m2' si (kampus alanlarının m2' si/güvenlik personeli sayısı) Oran 3.533 4.036 4.050 10 Diğer İdari Personel Sayısı ( Saglik Per, Yrd. Per, vb) Adet 46 63 72 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İdari Personel Alınması 1.800.000 0 1.800.000 2 Teknik Personel Desteğinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi 700.000 0 700.000 3 Temizlik ve Güvenlik Hizmet Alımlarının Sürdürülmesi ve Bu İşlerde Çalışan Personel Sayısının Artırılması 6.500.000 0 6.500.000 Genel Toplam 9.000.000 0 9.000.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç KURUMSAL TOPLUMSAL VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef PLAN DÖNEMİNDE ÖĞRENCİ, PERSONELİN FAYDALANACAĞI KÜLTÜREL VE SOSYAL OLANAKLARIN ARTTIRILMASI Öğrencilere ve personele sunulan sosyal hizmetlerin kalitesi artırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2012 2013 2014 1 Burs alan öğrenci sayısı Adet 1.185 2.448 2.700 2 Kısmi zamanlı çalışan öğrenci sayısı Adet 135 135 140 3 Yıl içinde öğrencinin yediği yemek sayısı Sayı 249.677 174.673 234.624 4 Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı (Öğrencilere sunulan yemek servisi sayısının günlük ortalaması/toplam öğrenci sayısı)*100 Yüzde 9,95 6,19 8,33 5 Yıl içinde personelin yediği yemek sayısı Sayı 30.496 29.000 33.920 6 Yemekhane hizmetlerinden yararlanan personel oranı (Personele sunulan yemek servisi sayısının günlük ortalaması/toplam personel sayısı)*100 Yüzde 13,76 11,03 11,40 7 Öğrenci kulüpleri sayısı (Toplam kulüp sayısı) Adet 34 38 35 8 Kısmi zamanlı çalışan öğrenci oranı (Kısmi zamanlı çalışan öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*100 Yüzde 0,96 0,88 0,93 9 Kulüplere üye olma oranı (Kulüplere üye olan öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı)*100 Yüzde 17,78 13,88 16,70 10 Burs alan öğrenci oranı (Burs, kredi ve destek verilen öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı) Oran 13,44 16,05 18,04 11 Öğrenim Kredisi alan öğrenci sayısı Adet 2.273 3.901 4.500 12 Yemek yardımı yapılan öğrenci sayısı Adet 245 205 195 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Öğrenci ile Personele Verilen Yemek Hizmetlerini Sürdürmek ve İyileştirmek 2.600.000 0 2.600.000 2 Personele Verilen Ulaşım Hizmetlerini Sürdürmek ve Artırmak 30.000 0 30.000 3 Öğrencilere Sosyal, Kültürel ve Spor Hizmetleri Sunmak ve Bu Hizmetleri İyileştirmek 500.000 0 500.000 Genel Toplam 3.130.000 0 3.130.000

Tablo 1 FORM :29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç KURUMSAL TOPLUMSAL VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Hedef PLAN DÖNEMİNDE TOPLUMSAL İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE PAYDAŞ MEMNUNİYETLERİNİN ARTTIRILMASI Dış paydaşlara yönelik faaliyetlerin geliştirilerek arttırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birim 2012 2013 2014 1 RTEÜSEM tarafindan açılan eğitim programı sayısı Adet 6 20 24 2 RTEÜSEM tarafından düzenlenen eğitimlerdeki toplam katılımcı sayısı Adet 1.235 400 600 4 RTEÜSEM eğitimlerinde görev alan akademisyen sayısı Adet 30 32 40 5 Kamu kurumlarından ve Sivil Toplum Kuruluşlarından gelen eğitim talepleri sayısı Adet 4 6 10 6 Danışmanlik hizmeti sunulan şirket sayısı Adet 5 7 4 7 Kurum içi bilgi edinmeye başvuru sayısı Adet 257 266 45 8 Kurum dışı bilgi edinmeye başvuru sayısı Adet 0 1 0 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Dış Paydaşlara Yönelik Kurs,Seminer vb. Programlar Düzenlemek 0 500.000 0 Genel Toplam 0 500.000 0

Bütçe Dışı Kaynak Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1 - Ön Lisans Programlarını Yeniden Yapılandırmak Faaliyet Adı Yeni Önlisans Programları Açmak ve Mevcut Programları Güncellemek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 50.00 20.00 70.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 70.00

Bütçe Dışı Kaynak Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2 - Lisans Egitim Faaliyetlerinin, Eğitim Kalitesinin Arttırılarak Sürdürülmesi Faaliyet Adı Yeni Lisans Programları Açmak ve Mevcut Programları Güncellemek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.60.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 300.00 80.00 220.00 600.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 600.00

Bütçe Dışı Kaynak Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3 - Lisansüstü Programlar Açmak ve Mevcut Programların Kalitesini Arttırmak Faaliyet Adı Lisansüstü Programların Açılmasını Önermek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.60.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 250.00 50.00 100.00 400.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 400.00

Bütçe Dışı Kaynak Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 4 - Öğretim Üyesi Basına Düşen Öğrenci Oranını Azaltmak; Eğitim Faaliyetlerinin, Eğitim Kalitesinin Arttırılarak Sürdürülmesi Öğretim Elemanı ve Öğretim Üyesi Alımlarının Yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 3.500.00 700.00 300.00 4.500.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 4.500.00

Bütçe Dışı Kaynak Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 4 - Öğretim Üyesi Basına Düşen Öğrenci Oranını Azaltmak; Eğitim Faaliyetlerinin, Eğitim Kalitesinin Arttırılarak Sürdürülmesi Yabancı Uyruklu Akademik Personel Alımınn Yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 250.00 50.00 300.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 300.00

Bütçe Dışı Kaynak Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 5 - Öğrenci sayısının arttırılması, mevcut ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin niteliklerinin arttırılması Ulusal ve Uluslararası Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programlarına Katılımın Teşvik Edilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek Döner Sermaye Diğer Yurt İçi 50.00 Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 50.00 Toplam Kaynak İhtiyacı 50.00

Bütçe Dışı Kaynak Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 5 - Öğrenci sayısının arttırılması, mevcut ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin niteliklerinin arttırılması Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısının Artırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 50.00 50.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 50.00

Bütçe Dışı Kaynak Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 5 - Öğrenci sayısının arttırılması, mevcut ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin niteliklerinin arttırılması Lisans ve Lisans Üstü Öğrenci Sayısının Artırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 1.000.00 500.00 1.500.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.500.00

Bütçe Dışı Kaynak Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 5 - Öğrenci sayısının arttırılması, mevcut ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin niteliklerinin arttırılması Başarılı Öğrencilere Barınma, Burs, Kısmi Zamanlı İş gibi Olanaklar Tanınması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.10 - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 380.00 20.00 400.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 400.00

Bütçe Dışı Kaynak Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 5 - Öğrenci sayısının arttırılması, mevcut ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin niteliklerinin arttırılması Başarılı Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmeleri İçin Gerekli Olan Tanıtım ve Diğer Çeşitli Faaliyetler Yapmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 110.00 110.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi 100.00 Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 100.00 Toplam Kaynak İhtiyacı 210.00

Bütçe Dışı Kaynak Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 6 - Kongre,konferans ve sempozyum gibi faaliyetler gerçekleştirmek Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Kongre, Sempozyum, Konferans vb. Toplantıların Sayısını Artırmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER, 38.60.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 80.00 80.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi 130.00 Yurt Dışı 80.00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 210.00 Toplam Kaynak İhtiyacı 290.00

Bütçe Dışı Kaynak Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 7 - Kütüphane ve bilgi teknolojileri kaynaklarının arttırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi Kütüphane Hizmetlerinin İyileştirilmesi,Kitap Sayısının ve Elektronik Veri Tabanlarına Abone Sayısının Artırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 600.00 600.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 600.00

Bütçe Dışı Kaynak Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 7 - Kütüphane ve bilgi teknolojileri kaynaklarının arttırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi Kablolu ve Kablosuz İnternet Erişim Olanaklarının Artırılması ve Web Sayfalarının Yenilenerek Güncel Tutulması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 100.00 100.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 100.00

Bütçe Dışı Kaynak Tablo 2 FORM :29 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı 7 - Kütüphane ve bilgi teknolojileri kaynaklarının arttırılması ve mevcutların etkinleştirilmesi Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Bilgisayar ve Donanımların Sağlanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.60.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.60.09.08 - BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek 50.00 650.00 700.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 700.00