PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU MANİSA BELEDİYESİ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ



Benzer belgeler
MANİSA BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-FAALİYETLER- KRİTERLER. Belediye alacaklarının tahsilinde diğer kurum ve kuruluşlarla toplantı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık m2 Kilit Parke çalışması )

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN SONUÇ BİLDİRİM FORMU

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İHALE TARİHİ : İŞE BAŞLAMA :

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / İSTANBUL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

T.C Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

Şile. Toplam Yatırım 164 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

2017 YILI T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Silivri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM Milyon YTL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

YATIRIMLAR FAALİYETLER. Bursa İl Özel İdaresi 2011 BURSA. Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü

2015/2019 STRATEJİK PLAN 4 AMAÇ 38 HEDEF 246 FAALİYET/PROJE/ HİZMET 2018 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS HEDEFİ 51 FAALİYET/PROJE/ HİZMET

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015

ŞAHİNBEY İLÇESİ BEYDİLLİ VE NURİ PAZARBAŞI MAHALLELERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE HİZMET ALANI

Beykoz. Toplam Yatırım Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Sultanbeyli. 219 Milyon YTL. (İkiyüz On Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2018 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

ALTINDAĞ A ALTIN PROJELER ANKARA NIN KALBİ ALTINDAĞ. Doç. Dr. ASIM BALCI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ALTINDAĞ IN

Belediyenin gelirleri

İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: Özü: 2014 yılı performans programı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM PERFORMANS HEDEFLERİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi

1.GENEL BİLGİLER T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası )

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

ALTINDAĞ A ALTIN PROJELER ANKARA NIN KALBİ ALTINDAĞ. Doç. Dr. ASIM BALCI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ALTINDAĞ IN SOSYAL VE SPOR ÇAĞI

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

OTOPARK POLİTİKALARI

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları

YENİMAHALLE BELEDİYESİ

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler 10

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

Kartal. Toplam Yatırım Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER. Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

ENTEGRE DÜŞÜNCE YAKLAŞIMI KADIKÖY BELEDİYESİ ENTEGRE RAPORU 11 Ocak 2019

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

URLA BELEDİYESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI TASARISI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: ,00 Gider Bütçe Tahmini: ,00 Finansman: ,00

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Maltepe Milyon YTL. (Üçyüz On Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Kartal. Toplam Yatırım Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Transkript:

MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ BELEDİYE ÖZ GELİRLERİNİN ARTTIRILMASI Performans i BELEDİYE ÖZ GELİRLERİNİN % 20 ARTTIRILMASI lar Belediye gelirlerini arttırmak amacıyla teknik donanımlı saha ekiplerinin oluşturulması 1 Öz gelirlerde artış yüzdesi 20 2 3 1 Mal ve hizmet alımı 930.000,00 930.000,00 2 0,00 0,00 930.000,00 0,00 930.000,00

MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ CARİ VE TRANSFER HARCAMALARINDA TASARRUF YAPILMASI Performans i YATIRIM DIŞI HARCAMALARIN 2008 SEVİYESİNDE TUTULMASI lar Yatırım dışı harcamaları nominal olarak aynı miktarda tutarak reel olarak tasarruf sağlamak.herhangi bir kaynak kullanmamayı gerektirmemektedir. Kaynak ihtiyacı gerektirmeyecek şekilde genel yönetim giderlerinden karşılancaktır. 1 YATIRIM DIŞI HARCAMALARIN TUTARI 80.76.682 2 3 1 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ GÖREVİNİ DAHA İYİ YAPABİLMESİ AMACIYLA PERSONELİN MOTİVASYONUNU ARTTIRMAK Performans i PERSONEL PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMİNİN KURULMASI lar Stratejik Planda yer aldığı üzere insan kaynaklarının geliştirme amacıyla personel memnuniyetinin belirli aralıkla analiz edilmesi, hizmet içi eğitim verilmesi ve personelin performansının ölçülebilir hale gelmesi ile hem çalışan hem de vatandaş memnuniyetinin arttırılması hedeflenmektedir. 1 Performans Ölçüm Değerlendirme Formları Birimlerde çalışan personelin kariyer geliştirme taleplerinin belirlenmesi 2 Personel kariyer haritalarının hazırlanması 3 Kariyer geliştirme programlarının hazırlanması Performans ölçüm sisteminin kurulması 1 Mal ve hizmet alımı 100.000,00 100.000,00 2 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması 25.000 lik ve 5000 lik İmar Planlarının Hazırlanması Performans i 25.000 lik ve 5000 lik İmar Planlarının Hazırlanması lar 25.000 lik ve 5000 lik İmar Planlarının Hazırlanması ilgili çalışmaların başlatılması hedeflenmektedir. 1 25.000 lik ve 5000 lik İmar Planları veri yok 2 3 1 Mal ve hizmet alım gideri 500.000,00 500.000,00 2 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması Kentimize Daha Estetik Bir Görünüm Kazandırılması Manisa'nın prestij noktalarında sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi Performans i çalışması yapılması lar Manisa ilinin girişlerinin yapılandırılması kentsel dönüşüm,yenileme işleri yapımı ve niobe yeşil vadi yapımı trafoların Sanatsal olarak giydirilmesi ve Piknik ve Mesire Yerleri yapımı 1 Piknik ve Mesire yarleri yapımı 2 2 2 Trafaların sanatsal olarak Giydirilmesi 5 5 3 Niobe Yeşil Vadi yapımı 1 1 Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi 1 1 1 Şehir girişlerinin yapılandırılması 500.000,00 500.000,00 2 Trafaların sanatsal olarak giydirilmesi 100.000,00 100.000,00 3 Niobe yeşil vadi yapımı ( Mutlu Mh.) 150.000,00 150.000,00 Kentsel Dönüşüm ve Yenileme İşleri yapımı 500.000,00 500.000,00 5 Cumhuriyet Meydanı Düzenlenmesi 850.000,00 850.000,00 6 Piknik ve Mesire Yerleri yapımı 600.000,00 600.000,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00

Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması Hava Kirliliğinin Azaltılması Performans i Hava kirliliğinin % 10 azaltılması lar Performans hedefi için yapılacak çalışmalar ekstra kaynak ihtiyacı gerektirmeyecek şekilde genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır. 1 Hava kirliliği düzeyinde azalma yüzdesi 10 2 3 1 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması Çevre Dostu Teknolojilerle Kentimizde Oluşan Katı ve Sıvı Atıkları Bertaraf Etmek Manisa'yı Sıfır Atık Üreten Bir Kent Haline Getirmek 1 pilot bölgede ambalaj atıkları ve bitkisel yağ atıklarının kaynağında Performans i ayrıştırılarak toplanması lar Katı atık Bertaraf tesisi yapımı,arıtma tesisi yapımı,yıparanan ve Eskiyen Konteynırların etap etap değiştirilmesi yetersiz bölgelere takviye yapılması 1 Katı Atık Bertaraf Tesisi 1 1 2 Arıtma Tesisi Yapımı 1 1 3 Menfez Yapımı ve Şehir içi dere yapımı Islah ve Temizliği 3 3 1 Katı atık bertaraf tesisi yapımı 5.000.000,00 5.000.000,00 2 Arıtma Tesisi yapımı 6.500.000,00 6.500.000,00 3 Mal ve hizmet alım gideri 150.000,00 150.000,00 Mevcut Katı atık Bertaraf Tesisi Rehabilitasyonu 500.000,00 500.000,00 5 Menfez yapımı ve Şehir içi dere ıslah,temizliği ve bakımı 1.150.000,00 1.150.000,00 13.300.000,00 0,00 13.300.000,00

Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması Hemşerilerimizin Beden ve Ruh Sağlığını Korumak İçin Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak Performans i 5.000 metre kare yeşil alan düzenlenmesi lar 1 Yeşil alan Yapılması 5000m 2 50000m 2 2 Bitki örtüsünün en az 20 çeşit yeni bitki türüyle çeşitlendirmek 20 20 3 1 Adet Malta Parkı 1 1 1 Yeşil alan düzenlemesi işi ve park,çocuk oyun alanı 3.500.000,00 3.500.000,00 2 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

Planlı, Estetik, Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması Hemşerilerimizin Beden ve Ruh Sağlığını Korumak İçin Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak Performans i Çocuk Oyun alanlarının düzenlenmesi,oyun alanlarının altında kauçuk kaplama yapılması Parklara ve spor alanlarına 10adet kondisyon alet takımı kurulması 50 adet çocuk oyun grubu yapılması çoacuk oyun alanlarının düzenlenmesi çocuk oyun alanlarının altında kauçuk kaplama yapılması Semtlere spor sahasının yapılması Semtlere spor sahalarının yapılması Ad Adet Çocuk Oyun Grubu yapıması 10 Adet 10 Adet Parklara ve spor alanlarına kondisyon alet takımı kurulması 5 Adet 5 Adet Çocuk oyun alanlarının altında kauçuk kaplama yapılması 10 Adet 10 Adet Mal ve Hizmet Alım Gideri Spor Tesisleri Yapımı 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

Katılımcı, Şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim Belediye Yönetiminde Şeffaflığın Sağlanması Bilgi edinmeye ilişkin yazılı başvuruların en çok bir hafta içerisinde Performans i cevaplanması Açık Gerekli kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden sağlanacaktır. 1 Cevaplanma süresi 1 hafta 2 3 1 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi Yeni yol yapımı mevcut yolların yenilenmesi bakım ve onarımı Performans i 20 km. yol ve kaldırımın bakımı ve yenilenmesi lar 1 Asfalt dökümü ton miktarı 50.000 50.000 2 Beton parke alanı 20000m 2 20000m2 3 Bordür ve tretuar uzunluğu (km) 15 Km 15 Km 1 Muhtelif Mahallelere asfalt dökümü ve Asfalt Bitimü 5.000.000,00 5.000.000,00 2 Muh.Mah.Beton parke yapımı 1.000.000,00 1.000.000,00 3 Muhtelif Mah. Bordür ve tretuar yapımı 1.000.000,00 1.000.000,00 Malzeme alımı (Yatırım Harcamalarında kull.üz.alınan) 2.100.000,00 2.100.000,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00

Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi Şehiriçi Ulaşım sisteminin geliştirilmesi. Performans i lar Alternatif ulaşım sistemlerinin fizibilitesinin çıkarılması, yeni kavşak yapımı ve mevcutlarınıın düzenlenmesi,parkyeri yapımı yayalaştırmanın geliştirilmesi 1 Küçük San Girşine Köprülü kavşak yapıması 1 1 2 Alt Üst Geçitleri Düzenlenmsi 3 3 3 1 Muhtelif kavşak,meydan yapımı 5.000.000,00 5.000.000,00 2 Alt Geçit ve Üst Geçit Düzenlenmesi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi Şehiriçi Ulaşım sisteminin geliştirilmesi. Performans i Yaya geçitlerinin düzenlenemsi,çocuk trafik parkı, otopark,motopark yapımı lar 1 Düzenlenen yaya geçidi sayısı 15 2 Yeni otopark sayısı 1 3 300 Yeni garaj yapımı 1 1 1 adet açık otopark yapımı 350.000,00 350.000,00 2 Yeni garaj Yapımı 5.000.000,00 5.000.000,00 5 5.350.000,00 0,00 5.350.000,00

Performans i lar Kentsel Altyapı ve Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi Manisa'nın Mevcut İçme Suyu Kaynaklarının, Şebeke Sisteminin Sürdürebilirliğini Sağlamak Manisa'nın Mevcut İçme Suyu Kaynaklarının, Şebeke Sisteminin Sürdürebilirliğini Sağlamak 1 Yenilenen ve bakımı yapılan dalgıç pompa sayısı 2 2 Yenilenen Kolektör Sayısı 1 3 Yeni yağmur suyu şebeke uzunluğu 1 yeni kanal döşeme veri yok 1 Su depoları dalgıç pompa alımı bakımı ve onarımı 250.000,00 250.000,00 2 Doğu-Batı kolektörlerinin yenilenmesi 2.000.000,00 2.000.000,00 3 Yağmur suyu şebekesi döşenmesi 1.000.000,00 1.000.000,00 yeni kuyu açılması,devreye alınması ve dalgıç motopomp 500.000,00 500.000,00 5 Semaye yapım ve onarım giderleri 3.260.000,00.260.000,00 8.010.000,00 0,00 8.010.000,00

Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi Belediyemizin Araç, Gereç, Ağır İş Makinesi ve Ekipman Envanterini Geliştirmek ve Yenilemek Suretiyle Hizmet Kalitesini Yükseltmek ve Hizmet Alım Harcamalarından Tasarruf Sağlamak Performans i Yapım işlerine ilişkin araç gereç ekipman ihtiyaçlarının tamamlanması: adet damperli, asfalt plenti tesisi Kanal Servislerinde kullanılmak üzere kanal görüntüleme aracı sabit iş makineleri alımım ve kara taşıt alımı lar 1 Alınan araç gereç iş makinası sayısı 6 2 Asfalt Plenti Tesisi Sayısı 1 3 Kara taşıt Alımları 5 Sabit Hareketli İş Makinesi Alımı 2 1 Gerekli araç ve gereçlerin alınması.100.000,00.100.000,00 2 0,00 0,00.100.000,00 0,00.100.000,00

Kent Kültür Hayatının Zenginleştirilmesi Her Yıl Üç Büyük Etkinlik Yapılması ve Bunlarla İlgili Program Bilgilerinin Broşürler ve İnternet Sayfaları Aracılığıyla Halka Duyurulması Performans i Her yıl üç büyük etkinlik yapılması lar 2011 Yılı Boyunca Gelenekel hale gelen Mesir Festivali Şenlikleri,Tarzan ve Çevre Festivali ve Ramazan Etkinlikleri 1 Büyük etkinlik sayısı 3 3 3 2 1 Mesir Festivali 300.000,00 300.000,00 2 Tarzan ve Çevre Festivali 100.000,00 100.000,00 3 Ramazan Etkinlikleri 125.000,00 125.000,00 0,00 525.000,00 0,00 525.000,00

Manisa Belediyesi Kent Kültür Hayatının Zenginleştirilmesi Yılın 12 Ayında Düzenlenecek Kültürel Etkinliklerle Şehirdeki Kültürel Hayatı Canlı Tutmak Her yıl 30 farklı kültürel etkinlik yapmak ve 1500 kişiye kültür-sanat kursu Performans i vermek lar çocuk merkezleri (hayar bahçın Çocuk Kültür Sanat Merkezi Gençlik Merkezi,Tiyatro ve Meslek Edindirme Kursları, Panel konfersans sergi organizasyonları Ücretsiz sinem a gösterimi yapılm ası 1 Etkinlik sayısı 30 2 Kültür sanat kursiyerlerinin sayısı 1500 3 Sergi organizasyonları 1 Mal Ve Hizmet Alımı 1.000.000,00 1.000.000,00 2 0,00 3 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Kent Kültür Hayatının Zenginleştirilmesi Kültürel Aktivitelerin Düzenleneceği Tesislerin Sayısının Arttırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Performans i 2 adet mahalle çocuk kültür evi yapımı lar 1 Mahalle kreşi sayısı 2 Çocuk Kültür evi sayısı 2 1 3 1 2 Dış Mahalle ve Laleli Mh. Çocuk kültür evi yapımı 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

Dezavantajlı Kesimlerin Sosyo-Ekonomik Durumunun Geliştirilmesi Hizmet Desteğine İhtiyaç Duyan Hemşehrilerimiz İçin Tesis Kapasitesini Geliştirmek ve Moral Destek Sağlamak Performans i İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize gıda ve giyim desteği sağlamak lar Kimsesiz bakıma muhtaç yaşlılar için kurulmuş olan huzurevi gibi tesislerin teknik,fiziki ve idari kapasitesini güçlendirmek. 1 2 Maddi ve nakdi yardım yapılan vatandaş sayısı 225 3 Gıda Yardımı yapılan İtiyaç Sahibi kişi sayısı 2500 1 Mal Ve Hizmet Alımı 100.000,00 100.000,00 2 225 vatandaşımıza nakdi yardım yapılması 32.000,00 32.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Yerel Kalkınmanın Sağlanması Yerel Ekonomiyi Geliştirici İstihdam olanaklarının Artırıcı Beld.Him.Gerçekleştirmesi Performans i Hemşehrilerimizin Günlük Alış veriş İhtiyaçlarının Çağdaş Mekanlarda sağlanması lar Eski Garaj içerisinde çok amaçlı Ticaret Merkezi Yapımı ve Muhtelif Eski Eser Yapımı ve Semt Pazarları Yapımı 1 Eski Gaqraj İçerisinde Çok lı Ticaret Merkezi Yapımı 1 1 2 Semt Pazarları Yapımı 3 3 3 Muhtelif Eski Eser Yapımı bakımı ve onarımı 5 1 Eski Garaj Çok lı Ticaret Merkezi yapımı 500.000,00 500.000,00 2 Muhtelif Eski Eser Yapımı 300.000,00 300.000,00 3 Semt Pazarları Yapımı 00.000,00 00.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

Fiziki ve teknolojik Hizmet Kapisitesinin Geliştirilmesi Belediyenin Bilgi İşlem Alt Yapısının Güçlendirilmesi Performans i Fiber kablo Çekimi,iç ağ ferformansını artırmaya yönelik anahtarlama ve lar Fiber optik imkanı olmayan mucbir yerlerde cat-6 Stsndardı kablolama yapılması sistemi dış tehlikelerden korumak amacıyla otomatik çalışan ateş duvarı sisteminin adaptasyonunu yapmak program dahilinde bilgisayarların yenilenmesi 1 Feber optik Kablo Çekimi 20000 20000 2 İç ağ performansını artırmaya yönelik tüm cih.layer -3 stan.çık 25 3 Ateş Duvarı sisteminin adaptasyonunu yapmak 1 Sistemi dıış tehlikelerden korumak amacıyla otomatik çalışan ateş duvarı sisteminin adaptasyonu yapmak 1 Mal Ve Hizmet Alım Gideri 250.000,00 250.000,00 2 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

Katılımcı şeffaf ve Vatandaş Odaklı Yönetişim Belediye Yönetiminde Şeffaflığın Sağlanması Performans i Tüm Meclis kararları,ihale ilanları ve gerçekleştirlen ihalelerin internet sayfasından yay. lar Gerekli kaynak ihtiyacı yönetim giderlerinden sağlanacaktır. 1 Meclis Kararlarının ve İhale İlanlarının yayınlanması Sürekli 2 3 1 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00