İÇİNDEKİLER Vali Sunuşu 3 Üst Yönetici Sunuşu 4 GENEL BİLGİLER



Benzer belgeler
ÖDENEK DURUMU (TL) YILI ÖDENEĞİ EK ÖDENEK GELEN TOPLAM ÖDENEK

YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU

VALİ SUNUŞU. İbrahim ÖZÇİMEN Vali

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Sunumu

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bildigi Yabanci Dil : Ingilizce - Ank. Üni.TÖMER good degree Medeni Durumu : Evli ve 2 çocuk babasi

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 I- OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 6 1) BÜTÇE GİDERLERİ 6

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Personel Giderleri 400, Genel Hizmetler ,00


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU

SAYI : 199 KARAR TARİHİ :

AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

Belediyenin gelirleri

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Köye Yönelik Alt Yapı Yatırımlar Destekleme Projesi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

MALİ YILI KESİN HESABI

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

OSMANGAZİ BELEDİYESİ Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri

VALİ SUNUŞU. Hasan KÜRKLÜ Vali

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

2005 YILI KÖYDES PROGRAMI

Transkript:

1

İÇİNDEKİLER Vali Sunuşu 3 Üst Yönetici Sunuşu 4 GENEL BİLGİLER 6 Misyonumuz 8 Vizyonumuz 8 Yetki Görev ve Sorumluluğumuz 10 İdaremize İlişkin Bilgiler 11 AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ 16 idaremizin Amaç -Hedef ve İlkeleri 17 İDAREMİZ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ 23 Mali Hizmetler Müdürlüğü 24 Encümen Müdürlüğü 43 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 45 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 48 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 51 Ruhsat Hizmetleri Müdürlüğü 55 Sivil Savunma Birimi 59 İDAREMİZ TEKNİK BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ 61 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 64 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 90 Sulama Birimi 98 Kanalizasyon Birimi 107 İçmesuyu Birimi 125 Yatırm ve İnşaat Müdürlüğü 148 Eğitim Faaliyetimiz 151 Sağlık Faaliyetimiz 171 Kültür ve Turizm Faaliyetimiz 177 Gençlik ve Spor Faaliyetimiz 180 Güvenlik Faaliyetimiz 191 Çevre ve Orman Faaliyetimiz 194 Sosyal Hizmetler Faaliyetimiz SWOT ANALİZİ 2 198 202

VALİ SUNUŞU Kamu Yönetiminde, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu prensibi çerçevesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi ve İl Özel İdaresi Kanununun 39 uncu maddesi gereğince, Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda; belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde İdaremiz 2009 yılı Faaliyet Raporunu hazırlamıştır. Burdurumuzun öncelikleri göz önünde bulundurularak, hizmetler Stratejik Plan a paralel olarak, sahip olduğumuz kaynaklar verimli ve etkin bir şekilde kullanmaya çalışılmaktadır. Devletimizin görünen yüzü olan Özel İdareler, halkımızın yaşam standartlarının yükselmesinde katkı sağlamaktadır. Bunun içindir ki yapılan çalışmalar halkımızın büyük beğenisiyle karşılanmakta, bu da bizlere gurur vermektedir. 2009 Mali Yılı Burdur İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunu İl Genel Meclisimize sunarken, emeği geçen çalışma arkadaşlarımı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. İbrahim ÖZÇİMEN Vali 3

ÜST İDARİ YÖNETİCİ SUNUŞU Hedefimiz, İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde yüklenen bütün görevlerde bütçe imkânlarımızın en yararlı şekilde kullanılması ve halkımızın huzurlu yaşamasının sağlanmasıdır. Burdurumuza eğitim, sağlık, güvenlik Hizmetleri vererek ilimizin altyapı sorunlarını gidererek Burdurlumuzun geleceğe daha güvenle bakmasını sağlamak bizim en önemli hedefimizdir. Hedeflerimiz doğrultusunda, el ele vererek yönetimde etkin ve verimlilik temelleri ile geleceğimizin daha parlak bir şekilde olması için elimizdeki tüm imkanlar doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek dönemlerde de başarılarının devamını dilerim. İbrahim ŞİMŞEK Genel Sekreter 4

FAALİYET RAPORU 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. Maddesinde ; Vali, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu mart ayı toplantısında Vali veya Genel Sekreter tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. şeklinde ifade edilmektedir. 5

GENEL BİLGİLER 6

Mahalli Müşterek Nitelikte Olmak Kaydıyla İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları 7

İL GENEL MECLİSİNİN 26.11.2009 TARİH VE 103 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLEN STRATEJİK PLANDA; Misyonumuz Misyonumuz Su, Su, Kanal, Kanal, Yol, Yol, Yerleşke, Yerleşke, Çevre Çevre Sorunlarından Sorunlarından Uzak, Uzak, Sosyal Sosyal Donatılarla Donatılarla Zenginleşmiş Zenginleşmiş Modern Modern Köyler Köyler oluşturmak, oluşturmak, İl İl Dışında Dışında Gurbetçilerimizin Gurbetçilerimizin Köylerine Köylerine Dönüşünü Dönüşünü Sağlamak, Sağlamak, İl İl Genelinde Genelinde Eğitim, Eğitim, Gençlik Gençlik ve ve Spor, Spor, Çevre Çevre ve ve Orman, Orman, Kültür Kültür ve ve Turizme Turizme Ülkemiz Ülkemiz Ortalamasının Ortalamasının Çok Çok üzerinde üzerinde hamleler hamleler kazandırmaktır, kazandırmaktır, Vizyonumuz Tüm Tüm Sorunların Sorunların Üstesinden Üstesinden Gelerek, Gelerek, Geleceğe Geleceğe Eser Eser Bırakan, Bırakan, Tüm Tüm Kamu Kamu Kurum Kurum ve ve Kuruluşlarına Kuruluşlarına Örnek Örnek ve ve Önder Önder olan olan Bir Bir İl İl Özel Özel İdaresi. İdaresi. 8

9

Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5302 5302 sayılı sayılı İl İl Özel Özel İdaresi İdaresi Kanununun Kanununun 6. 6. Maddesine Maddesine göre göre ; ; İmar, İmar, Yol, Yol, Su, Su, Kanalizasyon, Kanalizasyon, Çevre, Çevre, Orman, Orman, Park Park ve ve Bahçe Bahçe hizmetlerini hizmetlerini Belediye Belediye sınırları sınırları dışında; dışında; Gençlik Gençlik ve ve Spor, Spor, Sağlık, Sağlık, Tarım, Tarım, Sanayi Sanayi ve ve Ticaret, Ticaret, Bayındırlık Bayındırlık ve ve İskan, İskan, Kültür, Kültür, Sanat, Sanat, Turizm, Turizm, Sosyal Sosyal Hizmet Hizmet ve ve Yardımlar,...vb Yardımlar,...vb hizmetleri hizmetleri İl İl Sınırları Sınırları içinde içinde yapmakla yapmakla görevlidir. görevlidir. 10

İL ÖZEL İDARESİNE AİT Vali Konağı TAŞINMAZ ENVANTERİ Merkez İlçe Cumhuriyet Meydanında zemin dahil 5 katlı 50.yıl Kültür Sarayı binamızın zemin katındaki 10 adet işyeri özel şahıslara, 1.ve 2. katlar Resmi Kurum ve Kuruluşlara kiraya verilmiş olup, 3. ve 4.katı İl Özel İdare hizmet binası olarak kullanılmaktadır. Yine Cumhuriyet Meydanında mülkiyeti İdaremize ait çift blok halinde 4 kat 12 daireli lojmanlarımız mevcut olup,zemin katta 3 adet işyeri özel şahıslara kiraya verilmiştir. İlimiz Karasenir Mahallesindeki 4 katlı Yurt binası TUREM Okulu olarak kullanılmak üzere (2008 yılında) 5 yıllığına, Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmiştir. Ağlasun, Altınyayla,Bucak, Çavdır, Karamanlı, Gölhisar, Yeşilova ve Çeltikçi İlçelerimizde Kaymakam lojmanlarımız mevcuttur. Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Kemer, Karamanlı, Çavdır, Gölhisar, Çeltikçi ve Tefenni İlçemizdeki hizmet binalarımız vardır. Faaliyet gösteren hizmet binalarımızda Resmi Kurum ve özel şahıslara kiraya verilen işyerleri mevcuttur. 11

İL ÖZEL İDARESİNE AİT TAŞINMAZ ENVANTERİ Tefenni İlçemizde İlçe Belediyesi İle Müdürlüğümüzün % 50 payla ortağı bulunduğu Barutlu su Dinlenme Tesisleri halen Tefenni BB tarafından işletilmektedir. İl Özel İdaresine ait Vali Necati DEVELİOĞLU Olimpik Yüzme Havuzu, Müstecire 11.05.2007 tarihinde 10 yıllığına kiraya verilmiştir. Kültür Bakanlığı tarafından Bakibey ve Çelikbaş Konakları 2003 yılında İdaremize 49 yıllığına tahsisi yapılmış olup, gerekli bakım ve onarımı yapılıp Turizme açılmıştır. Kültür Bakanlığı tarafından Taşoda Konağının 2006 yılında İdaremize tahsisi yapılmış olup, gerekli bakım ve onarımı yaptırılıp Turizme açılmıştır. Burdur Merkez Burç mahallesi, 313 ada, 11 parselde kayıtlı 797,50 m2 yüzölçümlü Tekel Binası; 21.02.2007 tarihinde İl Özel İdaresince satın alınmış olup, İl Özel İdaresi Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi adı altında; 1.Katı ; Sergi Salonu 2.Katı ; İnternet Evi, Vali Konuk Odası, Çay Ocağı 3.Katı ; İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ve Ruhsat Hizmetleri Müdürlüğü ile Basın Odası 4.Katı ; Çevre ve Orman Müdürlüğü ne 2007 yılında 3 yıllık tahsis edilerek hizmete açılmıştır. 12

İL ÖZEL İDARESİNE AİT TAŞINMAZ ENVANTERİ İlimiz Merkez İlçe Sinan Mahallesinde bulunan İdaremize tahsisli olan mülkiyeti hazineye ait 41 pafta,462 ada,10 parsel no.lu 387,90 m2 yüzölçümlü Mısırlılar Evi 2006 yılında bakım ve onarımı yapılarak hizmete açılmıştır. MÜLKİYETİ İL ÖZEL İDARESİ NE AİT OKULLAR İlimiz Merkezinde 23 adet İlköğretim Okulu, İlçelerde ise 21 adet İlköğretim Okulunun mülkiyeti İlimiz Özel İdaresine aittir. 13

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi, İl Özel İdarelerinde İç Kontrol ve Sistemi 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile getirilmiş olup, İl Özel İdarelerinde denetim görevi İç Kontrol Sistemi İl Genel Meclisi Üyeleri arasından seçilen İl Genel Meclisi Üyelerince yapılmaktadır. 14

MALİ DENETİM SONUÇLARI İÇ DENETİM ; Mali Denetimler : İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu tarafından inceleme yapılmış olup; inceleme raporları İl Genel Meclisine sunulma aşamasındadır. DIŞ DENETİM; 2009 yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından denetim yapılması için verilerin gönderilme işlemi devam etmektedir. Ayrıca 2009 yılında Mülkiye Müfettişlerince idari denetim gerçekleştirilmiştir. Denetimlerde düzeltilmesi istenilen hususlar titizlikle düzeltilmiştir. İdaremizle ilgili iş ve işlemler, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge v.b. Emredici hükümlere göre yürütülmeye devam etmektedir. 15

AMAÇ VE HEDEFLER 16

İLKELERİMİZ Etkinlik İlkesi: İlimizin fiziki-sosyal-kültürel ve ekonomik kalkınmasının bir bütün içerisinde gerçekleştirilmesi esastır. Hukukilik İlkesi: İl Özel İdaresi, tüm iş ve işlemlerinde Anayasaya, Kanunlara, yönetmeliklere ve yürürlükteki mevzuata, kalite hedeflerine ve vatandaş memnuniyetine uygun olarak çalışır. Katılımcılık İlkesi: Hiçbir ayrım gözetilmeksizin Burdur da yaşayanların İl Özel İdaresi hizmetlerinden yararlanmaya, İl Genel Meclisi yoluyla da, karar ve faaliyetlerine katılmaya hakları vardır. Bu nedenle BOZİD; Karar alma ve uygulamada yurttaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir. Şeffaflık İlkesi: İl Özel İdaresinin her türlü iş ve işlemlerinde şeffaflık esastır. Katılımcılık İlkesi: Hiçbir ayrım gözetilmeksizin Burdur da yaşayanların İl Özel İdaresi hizmetlerinden yararlanmaya, İl Genel Meclisi yoluyla da, karar ve faaliyetlerine katılmaya hakları vardır. Öngörülebilirlik İlkesi: Kent dışı ve kent içi gelişimde sürdürülebilirlik temel yaklaşımımızdır. Verimlilik İlkesi: İl Özel İdaresi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde etkinlik, verimlilik ve yerindelik ilkemizdir. İnsan Odaklılık İlkesi: İl Özel İdaresi hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti esastır. Hukukilik İlkesi: İl Özel İdaresi, tüm iş ve işlemlerinde Anayasaya, Kanunlara, yönetmeliklere ve yürürlükteki mevzuata, kalite hedeflerine ve vatandaş memnuniyetine uygun olarak çalışır. Şeffaflık İlkesi: İl Özel İdaresinin her türlü iş ve işlemlerinde şeffaflık esastır ve tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar. Öngörülebilirlik İlkesi: Kent dışı ve kent içi gelişimde sürdürülebilirlik temel yaklaşımımızdır. Etkinlik İlkesi: İlimizin fiziki-sosyal-kültürel ve ekonomik kalkınmasının bir bütün içerisinde gerçekleştirilmesi esastır. Verimlilik İlkesi: İl Özel İdaresi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde etkinlik, verimlilik ve yerindelik ilkemizdir. 17

Temel Politikalar ve Önceliklerimiz Kanunlar çerçevesi ile sınırlı olan hizmetlerimizin hizmette sınır olmadığını gösterebilecek kalitede vermek İlimiz halkına her vatandaşa verilen hizmetle birlikte herkesin eşit olduğunu hissettirmek ve bu hissin verilen hizmet ile hissettirilmesini sağlamak Tarımda ürün çeşitlemesi sağlayarak çiftçilerimizin ekonomik düzeyini yukarı çekmektir. İdaremizin öncelikleri ise İlimiz sınırları içersinde yol, su, kanalizasyon gibi altyapısı olmayan vatandaşlarımızın altyapı hizmetlerini en kısa zamanda tamamlamak Sağlık hizmeti alamayan köy ve mahallenin kalmaması için sağlıkla ilgili alt yapıyı hazırlamak İdaremize gelen vatandaşlarımızı evine gelmiş gibi hissettirerek dertlerini zamanda sınır tanımadan hizmet vererek aldığı hizmetin memnuniyeti ve huzuru ile evine uğurlamak temel politikamızdır. İlköğretim ile ilgili okul yatırımları tamamlayarak okul ihtiyacı olan köy kalmamasını sağlamak 18

AMAÇLARIMIZ İl Özel İdaresinin başlıca amacı İlimizde yaşayan her ferdin eşit hakka sahip olduğunu hissettirmek ve ekonomik, sosyal ve kültürel şartlara bağlı her türlü ihtiyaçlarını, kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde adil, güvenilir ve hızlı bir şekilde karşılamaktır. Kırsal alandaki bütün yerleşim birimlerini çağın gerektirdiği medeni yaşam standartlarına kavuşturabilmek için; köy yollarını standartlara uygun bir şekilde yapmak, Köylerin ve köylere bağlı ünitelerin içme suyu problemlerini çözmek, Her köy ve üniteye şebekeli sistemde içme suyu temin etmek, yeterli içme suyu olan köy ve ünitelerin alt yapı (kanalizasyon) sorunlarını çözmek, Doğal kaynakların korunmasını ve üretimde verimliliğin arttırılmasını sağlamak, kırsalda gelir artırıcı ürünlerde ürün çeşitliliğini sağlamak için sulu tarımla alt yapı oluşturmak, böylece kırsal kesimle kent arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmektir. Kentsel Sunum Kalitesini arttırmak 19

AMAÇLARIMIZ İlimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziki kalkınmasının sağlanabilmesi amacıyla akademik çevreler, sivil toplum örgütleri, meslek teşekkülleri ile işbirliği içinde ortak çalışma konsepti oluşturmaktır. Mali yönden kendi kendine yetebilen bir İl Özel İdaresi olabilmek için etkin kaynak yönetimi yaklaşımı uygulamaktır. İl ve İl halkına hizmette etkinliğin sağlanabilmesi amacıyla, İlde yatırım yapan tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamaktır. Hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanabilmesi için süreç odaklı yönetim anlayışıyla hareket etmektir. 20

HEDEFLERİMİZ Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yollarını çağdaş standartlara kavuşturmak. Nüfusu 200 ün üzerinde olan kırsal yerleşim alanlarını çağdaş standartlarda kanalizasyon ve atıksu tesisine kavuşturmak Tarımsal üretimi artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla sulanan arazi miktarını artırmak. Örgün eğitimin dışında kalan tüm kesimlerin eğitim, öğretim ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmek. Türk Gençliğinin serbest zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirerek yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak için eğitim tesislerini modern seviyeye çıkarmak. 21

HEDEFLERİMİZ İl ve ilçe belediyeleri, köyler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının koordineli çalışması için zemin hazırlamak Yerel idarelerle işbirliği yapılarak gerçekleştirilecek etkinlikler için uygun mekanlar tahsis etmek İlimizdeki turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası seviyede tanıtımını yaparak yerli ve yabancı turist sayısının arttırılmasını sağlamak İlgili belediyelere işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, alt yapıların tamamlanması için belediyeleri teşvik etmek Her yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzeydeki vatandaşları alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak ve ruh sağlığını geliştirmek için sporun her türlüsünü yaygınlaştırarak spora teşvik etmek..vs. İnsanı esas alarak görev alanındaki konularda yaşam kalitesini devamlı arttırmak 22

İDAREMİZ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ 23

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 24

2009 YILI BÜTÇE DURUMU Kalem Adı 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gider Bütçesi (TASLAK) Cari Harcamalar (Maaşlar,Elk. Su Giderleri) Yatırım Har. (Yol,Sulama, Kanalizasyon Yapımı..) Transferler (Birliklere,Y. Ödenek,Paylar 1.693.761 3.331.869 4.629.096 5.204.550 5.802.005,00 8.359.559,00 2.170.191 3.893.089 3.466.000 2.950.000 3.235.000,00 3.760.000,00 1.986.048 2.462.042 3.404.904 3.845.450 4.012.995,00 3.880.441,00 Toplam 5.850.000 9.687.000 11.500.000 12.000.000 13.050.000,00 16.000.000,00 25

2009 YILI BÜTÇE DURUMU 2009 ÖZEL KALEM 216.000,00 MALİ HİZMETLER 2.486.500,00 ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ 420.000,00 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. 2.578.240,00 DESTEK HİZMETLERİ 1.016.110,00 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 2.594.000,00 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 20.000,00 İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜD. 60.000,00 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.660.000,00 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD. 3.088.000,00 RUHSAT VE DENETİM HİZ. MÜD. 30.000,00 İLÇE ÖZEL İDARELERİ 729.150,00 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİR. YAR. TOPLAM 1.102.000,00 16.000.000,00 26

GELİR BÜTÇESİ 2009 27

2009 Yılı Gelir Ayrıntıları BÜTÇE GELİRLERİ TÜRÜ TUTARI TUTARI Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.511.512,82 Mal ve Hizmet Satış Geliri (Şartname,Avukatlık,İmar ve Ruhsat için Alınan Gelirler..) 516.013,13 Kira Geliri 995.499,69 Alınan Bağış ve Yar. İle Özel Gelirler 34.145.174,17 Mrk. Yönetim Dahilindeki idarelerden bağış (KYHM İşçi maaşları,muhtar Maaşları,İÖO. Bina Onarım Gideri) 33.590.474,17 Kurum ve Kişişerden alınan 134.000,00 Diğer İdarelerden alınan Bağış ve Yardımlar 420.700,00 DİĞER GELİRLERİ 10.858.314,89 Faiz Geliri 1.002.954,61 İller Bankası 8.836.613,13 Kişi ve Kurumlardan alınan paylar 779.254,32 Para Cezaları 199.074,79 Diğer Çeşitli Gelirler 40.418,04 TOPLAM 46.515.001,88 46.515.001,88 28

KİRA GELİRLERİ İşyeri Kira Gelirleri Lojman Kira Gelirleri Yıl Tahakkuk Tahsilat Gecikme Cezası Yıl Tahakkuk Tahsilat Gecikme Cezası 2004 149.415,62 149.415,62 534,04 2004 27.247,70 27.247,70-2005 159.390,39 159.390,39 381,07 2005 39.966,26 39.966,26-2006 203.818,14 204.895,09 1.076,95 2006 74.281,49 74.281,49-2007 211.400,00 211.400,00 1.100,55 2007 49.672,64 49.672,64-2008 249.561,43 247.011,43 2.300,00 2008 86.120,27 86.120,27-2009 288.639,37 240.990,90 7.650,00 2009 92.659,96 90.427,58-29

SU ÜRÜNLERİ KİRALARI 2 adeti gölet(1 adeti gölet te Sazan ve Kerevit, ) 1 adeti baraj olmak üzere 5 adet projesiz serbest bölge balık avcılığı için 2886/51-h maddesine göre kooperatiflere, 38 adet kafeslerde 238.300 m2 lik alanda Alabalık, 26 adet havuzlarda alabalık yetiştiriciliği projesi 2886/51-g maddesi gereğince pazarlıkla kiraya verilmiştir. 1.1.2004 tarihinde Su ürünleri kiraları Özel İdareye devredildiğinden 2004 yılı öncesi veri bulunmamaktadır. Yıllar Tahakkuk Tahsilat Gecikme Cezası Oran% Takipteki Alacak 2004 34.262,35 32.403,93 1.231,77 % 98,5 626,65 2005 54.807,85 48.609,00 2.932,20 % 94,5 3.266,65 2006 165.137,26 160.168,61 1.702,00 % 97 3.266,65 2007 210.102,00 195.395,00 2.300,00 %93 14.707,00 2008 358.104,52 312.579,36 6.840.00 %88 45.525,16 2009 504.871,18 383.142,18 13.292,00 %78 121.729,00 30

GİDER BÜTÇESİ 2009 31

Giderlerin Harcamalara Göre Dağılım Grafiği 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 Cari Giderler Yatırım Giderleri Transfer Giderleri 5.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 YILLAR CARİ GİDERLERİ YATIRIM GİDERLERİ TRANSFERLER Toplam 2004 3.279.077,00 5.502.367,00 1.865.556,00 10.647.000,00 2005 14.898.989,00 10.964.377,00 2.118.710,00 27.982.076,00 2006 22.427.026,41 10.968.557,79 2.144.003,01 35.539.587,21 2007 20.674.480,37 8.052.595,32 4.768.431,12 33.495.506,81 2008 24.211.397,15 6.709.449,57 5.700.452,51 36.621.299,23 2009 29.173.668,94 9.945.976,35 3.750.129,47 42.869.774,76 32

KANUNİ PAYLAR 2005 2006 2007 2008 2009 TOPLAM İller Bankası Payı 212.015,55 276.062,82 412.046,66 373.223,49 386.029,07 1.659.377,59 Kalkınma Ajansı - - - - 77.227,00 77.227,00 Sos.Yard.Day.Vakfı Payı 84.727,00 - - - - 84.727,00 Bed.Ter.Spor Müd. Payı 42.236,00 - - - - 42.236,00 Sos.Hiz.Ç.E.K.Payı 211.817,00 - - - - 211.817,00 Muhtaç Asker Aile Yardımı 4.236,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 24.236,00 TOPLAM 555.031,55 281.062,82 417.046,66 378.223,49 468.256,07 2.099.620,59 33

İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN KÖYLERE YAPILAN NAKDİ YARDIMLAR İLÇESİ 2004 YILI 2005 YILI 2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI TOPLAM 1 MERKEZ - 3.000,00 - - - - 3.000,00 2 AĞLASUN - - - - - - - 3 ALTINYAYLA - - - - - - - 4 BUCAK - - - - - - - 5 ÇAVDIR - - - - - - - 6 ÇELTİKÇİ - - - - - - - 7 GÖLHİSAR - - - - - - - 8 KARAMANLI - - - - - - - 9 KEMER - - - - - - - 10 TEFENNİ - - - - - - - 11 YEŞİLOVA - - - - - - - GENEL TOPLAM : - 3.000,00 - - - - 3.000,00 34

İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN KÖYLERE YAPILAN AYNİ YARDIMLAR Sır a No İLÇESİ 2004 YILI 2005 YILI 2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI TOPLAM 1 MERKEZ 22.722,80 64.012,21 117.886,00 72.181,46 - - 276.802,47 2 AĞLASUN - 7.732,00 - - - - 7.732,00 3 ALTINYAYLA - 3.491,00-19.999,91 - - 23.490,91 4 BUCAK 3.480,78 49.961,06 22.000,00 23.224,91 - - 98.666,75 5 ÇAVDIR 7.746,53 2.998,00 10.000,00 14.364,70 - - 35.109,23 6 ÇELTİKÇİ - 8.993,00 6.250,00 - - - 15.243,00 7 GÖLHİSAR 1.500,00-25.000,00 2.500,00 - - 29.000,00 8 KARAMANLI - - - 9.496,00 - - 9.496,00 9 KEMER 5.189,34 21.092,25 15.000,00 16.500,00 - - 57.781,59 10 TEFENNİ 3.200,00 6.380,00 25.000,00 28.500,00 - - 63.080,00 11 YEŞİLOVA 16.711,50 27.774,92 25.000,00 11.000,00 - - 80.486,42 GENEL TOPLAM : 60.550,95 192.434,44 246.136,00 197.766,98 - - 696.888,37 35

İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN BİRLİKLERE YAPILAN NAKDİ YARDIMLAR S. No Birliğin Adı 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOPLAM 1 2 3 MERKEZ KHGB 113.000,00 73.500,00 217.000,00 158.826,24 329.930,80 339.500,00 1.231.757,04 AĞLASUN KHGB 65.000,00 55.500,00 275.500,00 252.000,00 187.500,00 87.500,00 923.000,00 ALTINYAYLA KHGB 67.000,00 20.500,00 10.000,00 27.000,00 38.500,00 95.600,00 258.600,00 4 BUCAK KHGB 68.700,00 80.500,00 88.000,00 467.500,00 662.500,00 513.000,00 1.880.200,00 5 6 7 8 ÇAVDIR KHGB 52.000,00 100.500,00 170.000,00 74.695,00 389.000,00 46.000,00 832.195,00 ÇELTİKÇİ KHGB 18.500,00 33.000,00 7.000,00 115.699,00 57.500,00 73.000,00 304.699,00 GÖLHİSAR KHGB 38.500,00 38.000,00 62.758,00 155.195,00 98.000,00 72.500,00 464.953,00 KARAMANLI KHGB 32.500,00 63.000,00-27.000,00 159.000,00 112.000,00 393.500,00 9 KEMER KHGB 12.500,00 35.500,00 7.000,00 34.000,00 42.500,00 108.500,00 240.000,00 10 11 TEFENNİ KHGB 52.350,00 20.500,00 78.000,00 45.000,00 101.000,00 46.350,00 343.200,00 YEŞİLOVA KHGB 7.150,00 20.500,00 90.000,00 151.200,00 207.500,00 108.600,00 584.950,00 GENEL TOPLAM : 527.200,00 541.000,00 1.005.258,00 1.508.115,24 2.272.930,80 1.602.550,00 7.457.054,04 36

İLİŞKİLİ SEKTÖRLERE GÖRE G GİDERLERG Ayrılan Harcanan Kalan İnsan Kay. Ve Eğt. M d. 16.582.950,55 15.686.645,76 896.304,79 Eğitim 15.349.456,34 6.691.724,55 8.657.731,79 İlçe Özel İdareleri 8.733.853,71 7.256.057,94 1.477.795,77 Sağlık M d. 6.117.659,39 1.803.110,29 4.314.549,10 Yol veulaşım Hiz. Md. 4.915.497,61 4.831.200,41 84.297,20 Destek Hiz. M d. 1.871.051,00 1.629.192,53 241.858,47 Tarımsal Hiz. M d. 1.666.487,55 1.420.110,43 246.377,12 M ali HizmetlerM d. 1.475.528,96 1.009.573,28 465.955,68 Kültür ve Turizm 1.458.351,30 461.752,98 996.598,32 Yatırım İnşaat Md. 1.361.926,94 384.105,72 977.821,22 Gençlik Spor 465.000,00 385.878,86 79.121,14 Emniyet 393.129,08 328.399,38 64.729,70 Encümen M d. 390.000,00 357.158,11 32.841,89 Çevre Koruma 361.699,21 232.278,69 129.420,52 Özel Kalem 256.000,00 233.498,00 22.502,00 Sosyal Güvenlik 144.056,03 53.279,75 90.776,28 İmar ve Kent. İy. M d. 70.000,00 38.650,40 31.349,60 Sivil Savunma 59.000,00 30.198,38 28.801,62 Ruhsat ve Den.Hiz.M d. 30.000,00 11.741,00 18.259,00 Bayındırlık 25.218,30 25.218,30 0,00 TOPLAM: 61.726.865,97 42.869.774,76 18.857.091,21 37

BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ BİRİMLER GÖNDERİLEN ÖDENEK KULLANILAN ÖDENEK 1 Ağlasun İlçe Özel İdaresi 466.996,38 415.159,09 2 Altınyayla İlçe Özel İdaresi 302.251,05 260.041,27 3 Bucak İlçe Özel İdaresi 3.531.504,75 3.345.742,12 4 Çavdır İlçe Özel İdaresi 422.858,77 390.064,76 5 Çeltikçi İlçe Özel İdaresi 296.309,22 252.763,83 6 Gölhisar İlçe Özel İdaresi 686.479,02 626.409,48 7 Karamanlı İlçe Özel İdaresi 453.540,98 417.997,10 8 Kemer İlçe Özel İdaresi 364.379,09 325.006,12 9 Tefenni İlçe Özel İdaresi 467.940,05 444.340,73 10 Yeşilova İlçe Özel İdaresi 847.994,94 778.533,44 11 Genel Sekreterlik Bünyesi Birimler 35.617.568,92 35.613.716,82 GENEL TOPLAM 43.457.823,17 42.869.774,76 38

BUCAK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ GİDER İCMALİ DETAYI İŞİN ADI TUTAR Eğitim Gideri (Taşıma..) 1.474.998,45 Bucak Devlet Hastanesi Tıbbi Cihaz Alımı 766.943,49 Birliklere Yardım 513.000,00 Kaymakamlık Gideri (Yak.Elk.Maaş.Su..) 17.264,69 Muhtar Maaşları 270.106,12 Bucak Devlet Hastanesi Onarım Gideri 246.932,89 Özel İdare Personel Gideri 43.515,68 Bucak Kültür Merkezi Cari Gideri 12.980,80 TOPLAM 3.345.742,12 39

GERÇEKLEŞME ORANLARI 2009 40

Bütçe Gelir ve Giderlerinin Gerçekleşme Oranları BÜTÇE YILI TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME ORANI(%) GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞME ORANI(%) 2004 5.850.000,00 11.937.679,00 204.1 10.647.001,00 182.0 2005 9.687.000,00 32.508.567,00 335.6 27.982.078,00 288.9 2006 11.500.000,00 30.539.985,10 265.5 35.539.587,21 309,0 2007 12.000.000,00 32.681.217,26 272.3 33.495.506,81 279,1 2008 13.050.000,00 41.644.081,98 319,11 36.621.299,23 280,62 2009 16.000.000,00 46.515.001,88 290,7 42.869.774,76 267,9 41

2009 MALİ YILI İTİBARİYLE MALİ VAZİYET CETVELİ 1- Bakanlık Yardımı ve Yatırım Ödeneklerinden Artan Miktar Devri - 31.12.2009 17.262.145,60 2- Emanetlerden Devreden Bakiyenin Beyanı A- Adi Emanetler Yekünü 1.869.476,19 B- Bütçe Emaneti Yekünü 0,00 (2A+2B) 1.869.476,19 3- Bankalardaki Nakit Mevcudu Devri 15.663.240,79 4- Bakanlık Yardımı ve Yatırım Ödenekleri ile Emanet Devri A- Bakanlık Yardımı ve Yatırım Ödeneklerinden Devreden 17.262.145,60 Miktar (1) B- Emanetlerden Devreden Miktar (2A+2B) 1.869.476,19 19.131.621,79 5- İl Özel İdaresinin 2009 Yılına Nakit Devri Beyanı A- Bankalardaki Nakit Mevcudu Miktarı (3) 15.663.240,79 B- Bakanlık Yardımı Yatırım Ödeneği ve Emanet Devri Miktarı (4) 19.131.621,79 İl Özel İdare Nakit Eksiği : 2.310.394,00 Genel Bütçe Nakit Eksiği 1.157.987,00 TOPLAM 3.468.381,00 2008 Yılından 2009 Yılına Devreden ve 2009 Yılından 2010 Yılına Devredecek olan Safi Nakit Artığı (5A-5B) GELİR GİDER -3.468.381,00 5 11.332.117,53 8 34.145.174,17 45.477.291,70 5 13.642.511,53 8 29.227.263,23 42.869.774,76 5 Finans Fark -2.310.394,00 8 Finans Fark 4.917.910,94 42

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ 43

İl Özel İdare Bağlı Birimler 2005 2006 2007 2008 2009 İGM ENC İGM ENC İGM ENC İGM ENC İGM ENC ENCÜMEN VE İL GENEL MECLİS KARARLARI TOPLAM 60 344 82 265 81 235 99 288 92 290 1836 Milli Eğit. Müd. 9 135 27 73 19 19 10 18 11 10 331 Önergeler - - 15-9 8 5 37 Emniyet Müd. - - 1-1 1 2 1 3 9 İl İdare Kurulu 1 1 Tarım İl Müd. 2 15 1 23 1 1 1 44 Sivil Sav.Müd. 1 - - 1 1 3 Sağlık Müd. 4 22 2 7 1 1 37 İl Kül.Turz.Müd. 1 16-8 3 1 1 1 31 Sos.Hiz.Müd. 2 13-8 1 1 1 0 26 Genç. Spor Müd. 1 11-11 2 3 3 0 31 Çevre Orm.Müd. 1 2 - - 1 2 0 6 Bayındırlık Müd. 5 27 7 58 3 5 2 2 0 109 Bilgi İşl. Mrk. - - - 1 0 1 TOPLAM 86 585 135 455 117 271 123 313 110 307 2502 44

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİMİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 45

İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL DURUMU KADRO DURUMUMUZ SINIFI KADRO ADEDİ DOLU BOŞ FAZLA Genel İdare Hizmetleri 91 39 52 Teknik Hizmetler 41 35 6 Avukatlık Hizmetleri 3 2 1 Sağlık Hizmetleri 6 1 5 Yardımcı Hizmetler 13 9 4 İşçi + Geçici İşçi 97 274 177 GENEL TOPLAM 251 360 68 177 46

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN EĞİTİM ÇALIŞMALARI 1. Resmi Yazışma Kuralları. 2. E-içişleri projesi. 3. Protokol Kuralları. 4. Sivil Savunma ile İlgili Eğitim. 5. Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi Konulu Eğitim. 6. Kamu Hizmetleri Standardı Sunumu. 7. Kamu Görevlilerinin Etik Kültürünün geliştirilmesine Yönelik Eğitim. 47

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 48

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK DURUMU AÇIKLAMALAR TOPLAM ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK KALAN ÖDENEK Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Elk. Su ) Görev Giderleri 850.110,00 672.071,23 178.038,77 0,00 0,00 0,00 Hizmet Alımları Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onr.Gid. Gayri Menkul Bakım Onarım Giderleri TOPLAM 202.000,00 140.191,37 61.808,63 64.000,00 62.921,20 1.078,80 54.941,00 54.068,73 872,27 1.171.051,00 929.252,53 241.798,47 49

EVRAK TAKİP DURUMUMUZ YILI GELEN EVRAK GİDEN EVRAK 2006 2007 2008 8948 12249 8494 7867 2009 8708 5213 50

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 51

2008-2009 YILLARI İTİBARİYLE YAPILAN İMAR İŞ VE İŞLEMLERİ S. No Yapılan İşler 2008 2009 1 Yapı Ruhsatı 20 16 2 Yapı Kullanma İzin Belgesi 14 7 3 Köy İçindeki Yapılar İçin Uygun GörüşG 64 201 Ev (Konut), Ev Ahır, Ev Depo 127 Ahır,depo,samanlık,müştemilat 55 Tadilat,Duvar,Çatı,Balkon 15 Süt Toplama Yeri,Sağımhane, 4 4 Köy y Yerleşik Alan Tespiti 5 13 5 Yeni Yerleşim Alanı 16 23 5 İfraz - Tevhit 29 41 6 Onaylanan Halihazır 11 11 7 Onaylanan İmar Planı 6 11 8 Kaçak ak Yapı 38 21 9 Gelen Evrak Sayısı 1385 1350 TOPLAM 187 334 Kaçak Yapılara Verilen Ceza Miktarı 100.950,00 TL. 7.700,00 TL. Hizmet Bedelleri 10.760,76 TL. 35.138,11 TL. GENEL TOPLAM 111.710,76 TL. 42.838,11 TL. 52

53

54

RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ 55

İDAREMİZCE 2009 YILINDA VERİLEN RUHSAT TÜRLERİ VE SAYILARI Ruhsat Türü Sınıfı Adedi Gayri Sıhhi Müesseseler 1. sınıf Çimento Fabrikası 1 2. sınıf Tarım İlaçlama, Makine İmalat İşletmeleri vb. 23 3. sınıf Ekmek Fırını, Un, Bulgur Değirmenleri, İnşaat malzemeleri satış yerleri vb. 53 Sıhhi Müesseseler Bakkal, Market, Büfe Kantin vb. 12 Umuma Açık Müesseseler Otel, Lokanta, Kahvehane, Pansiyon vb. 28 Jeotermal Kaynaklar 1 GENEL TOPLAM 118 2009 Yılı Ruhsat Hizmet Karşılığı Alınan Ücret 215.956.50 TL. 56

2009 YILINDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI LİSTESİ MERKEZ 5 İŞYERİNE 10 DEFA AĞLASUN 1 İŞYERİNE 1 DEFA ÇAVDIR 3 İŞYERİNE 5 DEFA GÖLHİSAR 1 İŞYERİNE 1 DEFA YEŞİLOVA 6 İŞYERİNE 21 DEFA 57

58

SİVİL SAVUNMA BİRİMİ FAALİYETLERİMİZ 59

Göller Bölgesinde yer alan İlimizin büyük bir eksikliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından giderildi. İlimizde tabii göl ve baraj göletlerinin çok olması ve buralarda da balıkçılık, yüzme ve gezinti faaliyetleri yapıldığından, istenmeyen kazalar sonucunda batık ve boğulma olayları sıkça yaşanmaktadır. Bu tip olayların sonunda, ilimizde müdahale ekibi olmaması nedeniyle arama ve kurtarma çalışmaları başka illerden çağrılan dalgıçlar tarafından yapılmaktaydı. Burdur İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ilimizdeki bu eksikliği gidermek amacıyla İl Özel İdaresi Su Üstü ve Su Altı Arama Kurtarma Ekibi ni kurarak, dalış için ihtiyaç olan tüm donanımları almıştır. 60

TEKNİK BİRİM MÜDÜRLÜKLERİMİZ 61

T.C BURDUR İL ÖZEL İDARESİ KÖYLERİMİZİN ALT YAPI ENVANTERİ İLÇE ADI İLÇE KÖY ÜNİTE NÜFUSU YÜZDE ( % ) KÖY SAYISI KANALİZASYON KANALİZASYONU TAMAMLANAN KÖY SAYISI YÜZDE ( % ) İÇMESUYU İÇMESUYU OLMAYAN UNİTELER YÜZDE ( % ) SULAMA TESİS SAYISI TOPLAM YOL (KM) TOPLAM ASFALT (KM) YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ YOL SINIFLARI ASFALT YÜZDESİ ( % ) STABLİZE (KM) TESVİYE (KM) KİLİTLİ PARKE DÖŞENİLEN KÖY SAYISI (AD.) YÜZDE ( % ) MERKEZ 25.117 25 49 30 61-100 108 447 307 69 116 24 27 55 AĞLASUN 5.249 5 7 2 29-100 20 89 40 45 44 5 2 29 ALTINYAYLA 2.301 2 5 4 80-100 9 59 34 63 13 12 5 100 BUCAK 23.216 23 33 5 15-100 27 524 331 61 145 48 7 21 ÇAVDIR 9.953 10 9 7 78-100 28 142 82 58 34 26 5 55 ÇELTİKÇİ 4.083 4 5 5 100-100 10 57 42 74 8 7 3 60 GÖLHİSAR 7.740 7 11 6 55-100 32 145 106 73 37 2 5 45 KARAMANLI 2.613 2 8 6 75-100 15 77 61 79 16 0 4 50 KEMER 2.092 2 7 6 86-100 10 66 44 65 7 15 3 43 TEFENNİ 6.101 6 12 8 67-100 44 110 97 88 10 3 5 42 YEŞİLOVA 13.927 14 36 19 53-100 89 294 222 76 60 12 7 19 TOPLAM 102.392 100 182 98 54-100 392 2010 1366 67 490 154 73 40 62

YILLARA GÖRE YATIRIM ENVANTER DURUMU YAPILAN İŞİN CİNSİ I. KAT ASFALT KAPLAMA (Km.) II. KAT ASFALT KAPLAMA (Km.) ONARIM (Km.) STABİLİZE KAPLAMA (Km.) TOPLAM : 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOPLAM 16,5 19 69,3 233,6 39 21 398,4 75 101 230,9 233 29 15 683,9 20 26 38 57 80 110 331 23 183,4 163 262 149 219 999,4 134,5 329,4 501,2 785,6 297 365 2.412,7 SANAT YAPILARI MENFEZ (Mt.) 337 180 55 7 88 40 707 BÜZ (Mt.) 4.695 7.385 4.358 3150 6.617 7.593 33.798 TOPLAM : KİLİT PARKE ( KÖY ) TOPLAM : 5.032 7.565 4.413 3.157 6.705 7.633 32.614 0 1 1 21 26 24 73 0 1 1 21 26 24 54 KÖY İÇME SUYU YAPIM 1 25 33 26 6 8 99 BAKIM - ONARIM 79 70 73 65 39 39 365 TOPLAM : 80 95 106 91 45 47 464 KANALİZASYON SULAMA 7 10 14 10 7 8 56 2 1 15 3 6 8 35 TOPLAM : 9 11 29 13 13 16 91 63

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ 64

Asfalt Yapımı YAPILAN İŞ 2009 YILI PROGRAMI 2009 YILI PROGRAM UYGULAMALARI (Km) DURUMU ASFALT YAPIMI 1.KAT 15 KM 21 BİTTİ 2.KAT 15 KM 15 BİTTİ 65

STABİLİZE Stabilize : Tesviye (yeni açılmış yol) yolun üzerine doğada bulunan tuvenan (için bir miktar kil olan ancak geneli itibari ile çakılların bulunması) malzeme çekilmesi YAPILAN İŞ 2009 YILI PROGRAMI 2009 YILI PROGRAM UYGULAMALARI DURUMU STABİLİZE 200 KM 219 KM Bitti 66

YOL ONARIMI Onarım : Mevcut yolun gelişen karayolu araçlarına göre trafik seyrini ve güvenliğini sağlayacak şekilde geliştirmek. YAPILAN İŞ 2009 YILI PROGRAMI 2009 YILI PROGRAM UYGULAMALARI DURUMU ONARIM 60 KM 110 KM Bitti 67

MALZEMELİ YOL BAKIMI YAPILAN İŞ 2009 YILI PROGRAMI 2009 YILI PROGRAM UYGULAMALARI DURUMU MALZEMELİ YOL BAKIMI 40 KM 29 KM Bitti 68

GREYDERLİ YOL BAKIMI YAPILAN İŞ 2009 YILI PROGRAMI 2009 YILI PROGRAM UYGULAMALARI DURUMU GREYDERLİ YOL BAKIMI 1450 KM 3074 KM Bitti 69

ASFALT BAKIM YAPILAN İŞ 2009 YILI PROGRAMI 2009 YILI PROGRAM UYGULAMALARI DURUMU ASFALT BAKIM 1500 KM 1966 KM Bitti 70

KARLA MÜCADELE YAPILAN İŞ 2009 YILI PROGRAMI TAHMİNİ 2009 YILI PROGRAM UYGULAMALARI DURUMU KARLA MÜCADELE 3000 KM 3348 KM Biti 71

SANAT YAPILARI YAPILAN İŞ 2009 YILI PROGRAMI 2009 YILI PROGRAM UYGULAMALARI DURUMU SANAT YAPILARI 5.000 MT 7593 MT Bitti 72

BETON PARKE VE BORDÜR (KÖY İÇİ) YAPILAN İŞ 2009 YILI PROGRAMI 2009 YILI PROGRAM UYGULAMALARI DURUMU BETON PARKE (KÖY İÇİ) 26 KÖY 24 KÖY (98.000 m2) Bitti BETON BORDÜR (KÖY İÇİ) 26 KÖY 24 KÖY (24.000 Ad.) Bitti 73

BAKIM ATÖLYELERİMİZDE YAPILAN ARAÇ TAMİR VE BAKIM TABLOSU 2009 Yılı içerisinde müdürlüğümüz atölyelerinde muhtelif araçların bakımı ve onarımı için 396 iş emri açılmış ve gerekli çalışmalar yapılmıştır. 74

Yol Envanter Bilgileri Yolun Sınıfı ve Tanımı 1. Derece Öncelikli Yol BURDUR İLİ GENEL YOL İCMAL TABLOSU A (Asfalt) B (Stablize) C (Tesfiye) D (Mutasavver) Grup Yol 537 7 0 0 Münferit Yol 516 166 26 0 2. Derece Yol 313 317 128 0 Toplam 1366 490 154 0 Genel Toplam 2010 75

MAKİNE PARKINDA BULUNAN ARAÇLARIN YAŞ İSTATİSTİKLERİ 35% 0-10 YAŞ ARASI ARAÇLAR 10 YAŞINDAN BÜYÜK ARAÇLAR 65% Ekonomik Ömürde Olanlar (0-10 yaş) 35% Ekonomik Ömürde Olmayanlar (10 yaş üzeri) 65% 76

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN İŞLER 2009 YILI PROGRAMI 2009 YILI PROGRAM UYGULAMALARI BİRİM TUTAR FİYATI 15 21 73.000 1.533.000 1.KAT ASFALT KAPLAMA (KM) 2.KAT ASFALT KAPLAMA 15 15 15.000 225.000 (KM) ONARIM (KM) 60 110 29.600 3.256.000 STABİLİZE KAPLAMA (KM) 200 219 11.700 2.562.000 Sanat Yapıları (Büz) 5000 MT 7593 MT 20 151.000 MALZEMELİ BAKIM(KM) 40 KM 29 KM 6.300 182.000 GREYDERLİ BAKIM(KM) 1450 KM 3074 KM 289 888.000 ASFALT BAKIM(KM) 1500 KM 1966 KM 279 548.000 KARLA MÜCADELE (KM) 3000 KM 3348 KM 747 2.500.000 BETON PARKE (M2) 60.000 M2 98.000 M2 41 4.018.000 BETON BORDÜR (MT) 24.000 MT 24.000 MT 13 312.000 MALİYET TOPLAMI (ihaleli) 16.175.000 77 BÜTÇE HARCAMASI (KÖYDES YOL ÖDENEKLERİ DAHİL)(Püremanet) 6.034.495

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI GENEL ÖDENEK DURUMU MAKİNE BAKIM ONARIM GİDERLERİ BÖLÜM BÜTÇEYLE KONAN AKTARMAYLA GELEN HARCANAN KÖYDES TOPLAM Yedek Parça ve bakım Onarım 462.000 441.469 903.469 100.000 1.003.469 İş Makinası alımı 100.000 521.827 621.827 70.000 691.827 Akaryakıt Alımı 1.751.000 0 1.751.000 280.000 2.031.000 Diğer Resim ve Harçlar Taşıt Kiralama Giderleri 20.000 27.962 47.962 0 47.962 0 103.394 103.394 0 103.394 TOPLAM 3.877.652 78

YILLARA GÖRE AKARYAKIT TÜKETİMİ 79 2001; 860.118 2002; 885.432 2003; 666.131 2004; 758.988 2005; 847.439 2006; 834.601 2007; 919.673 2008; 782.423 2009; 858.541

Asfalt, Trafik İşaret ve Levhaları, Patlayıcı Madde,Yol Malzemesi Alımı ve diğerleri YOL BAKIM GİDERLERİ BÜTÇEYLE KONAN AKTARMAYLA GELEN KÖYDES TOPLAM 775.000 651.843 600.000 2.026.843 Şantiye Giderleri 0 30.000 30.000 Çimento ve diğer giderler Toplam 2.156.843 Makine bakım ve onarım, akaryakıt 3.877.652 GENELTOPLAM 6.034.495 BÜTÇE GELİR AÇILIMI KÖYDES 1.150.000 100.000 100.000 GENEL İDARE TOPLAMI 4.884.495 80

PÜREMANET YÖNTEMLE ÇALIŞAN YATIRIMCI MÜDÜRLÜKLERİN BÜTÇE HARCAMASI VE İMALAT GERÇEKLEŞTİRİLMESİ KARŞILAŞTIRMASI Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 2009 Bütçe Harcaması 2009 İmalat Maliyetleri 6.034.497 16.175.000 1.586.034 7.647.379. TOPLAM HARCAMA 7.620.531 23.822.379 SAĞLANAN TASARRUF 16.201.848 81

YOL VE ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2009-2010 YILLARI ÖDENEK DURUM GRAFİĞİ 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2.623.000 1.137.062 4.645.824 3.088.000 1.796.497 4.884.495 2.575.847 2008 2009 2010 0 0 82

KÖYDES FAALİYETLERİMİZ 83

ÖDENEK HARCAMA DURUMU (TL) TOPLAM ÖDENEK 1.697.000 İLE GELEN TOPLAM ÖDENEK 1.697.000 HARCANAN ÖDENEK 1.697.000 84

2009 PROJE DAĞILIMI Ortak Alım; 4 Yol; 8 İçmesuyu; 8 85

YOL PROJELERİ (8 ADET) Isparta Yolu 1. Kat asfalt 7 Km. Çardak-Dereköy- Orhanlı Yolu 1. Kat asfalt 6 Km. Büğdüz-Bereket-Aziziye 2. Kat asfalt 5 Km. Çanaklı-Hisarköy 2. Kat asfalt 3 Km. Çörten-Ballık Köyü 2.Kat asfalt 2 Km. Bucak Pamucak Köyü 2. Kat asfalt 1 Km. Tefenni Belkaya 2. Kat asfalt 3 Km. Bucak Kızıllı Köyü 1. Kat asfalt 3 Km. Bitti Bitti Bitti Bitti Bitti Bitti Bitti Bitti 86

İÇMESUYU PROJELERİ (Ortak Boru Alımı İle Yapılan 8 ADET) Bucak Kızıllı İsale,Şebeke Değişimi Bucak Karaseki Şebeke Değişimi Çavdır Yazır Pompa Değişimi Merkez Yassıgüme Terfi Hattı Karamanlı Kılavuzlar Şebeke Değişimi Altınyayla Kızılyaka İsale, Şebeke Değişimi Bucak Taşyayla Şebeke Değişimi Çeltikçi Ovacık Pompa Değişimi Bitti Bitti Bitti Bitti Bitti Bitti Bitti Bitti 87

ORTAK ALIM PROJELERİ (4 ADET) Asfalt alımı 500.000 Tamamlandı İçmesuları Ortak Boru Alımı 500.000 Tamamlandı Akaryakıt Alımı 613.000 Tamamlandı Müşavirlik Hizmetleri 84.000 Tamamlandı Proje Toplamı 1.697.000 88

KÖYDES ÇALIŞMALARINDAN GÖRÜNÜM 89

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİMİZ 90

İLİN N TOPLAM YÜZ Y ÖLÇÜMÜ Tarım m Arazileri Toplamı Tarıma Elverişsiz Alanlar 713.500 Ha 209.828 Ha 139.260 Ha A-SULAMA TOPLAM TARIM ARAZİSİ Sulamaya Elverişsiz Arazi Sulamaya Elverişli li Arazi a- Mülga KHZ ve İl Özel İdaresi Sulama (%16) Göletten Sulama (14 ad. Proje 2.750 Ha) YÜS S ( 251 ad. Proje 15.540 540 Ha) YAS ( 116 ad. Proje- 9.985 Ha) b- DSİ Sulama (%11) 209.828 Ha 30.377 Ha 179.451 Ha 28.275 Ha 22.264 Ha c- Halk Sulaması (%6) 11.100 Ha SULANAN TOPLAM ARAZİ (%33) 61.639 639 Ha HENÜZ Z SULANAMAYAN ARAZİ (%67) 117.812 Ha 91

92

93

94

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA TIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞ İŞTİRME HİZMETLERH ZMETLERİ Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından bugüne kadar İlimizde 6 adet proje ile 2.770 ha. Alanda arazi toplulaştırmas rması yapılm lmıştır. 1 adet projemiz ise yıllara sari olarak devam etmektedir. 95

96

YILLARA GÖRE G HARCAMA 2.500.000 2.000.000 2.378.530 2.226.345 2.007.635 1.793.497 2.488.786 1.500.000 1.000.000 500.000 690.876 1.053.099 100.154 227.398 93.378 77.225 49.860 82.560 745.310 156.444 474.900 250.859 390.000 543.840 568201 769650 Genel İdare Özel İdare Köy-Des Köy-Bazlı 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 97

TARIMSAL SULAMA 2009 YILI BÜTÇESİ İLE YAPILANLAR Ekonomik İşler ve Hizmetler (Tarımsal Sulama) : 770.000 TL. Ağlasun Hisar Gölet Sulama Tesisi İnşaatı : 500.000 TL. (İnşaat 2009 yılında 499.800 TL. ödeme yapılarak 369 hektar sulama sahasının 150 hektarı sulama açılmış olup fiziki olarak % 85 seviyesindedir.) Merkez Kozluca AT ve TİGH Tesisi İnşaatı : 50.000 TL. (İnşaat ödenek yetersizliğinden 2009 yılı ödeneği olan 50.000 TL. Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne Aktarılmış Olup 2010 yılına devir etmiştir.) Laboratuara cihaz alımı : 220.000 TL. (Yol ve Ulaşım Hiz.Müd. e 200.000 TL. Aktarılmıştır.) (Geri kalan 20.000 TL nin 13.000 TL Sİ Lab.Cihazı, 7.000 TL. çimento alımı yapılmıştır.) Sulama Tesisleri bakım ve onarımı için (PVC Boru) : 250.000 TL. (43.951 metre PVC Boru Alımı Gerçekleştirilmiştir.) Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderler : 20.000 TL. (Şu ana kadar ihtiyaç duyulmadığından 20.000 TL. Kullanılmamıştır.) Toplam Sulama harcaması : 769.650 TL. TOPLAM 2.579.650,00 TL 98

2009 YILI PÜREMANET YAPILAN SULAMA TESİSLERİ MUKAYESESİ ŞEBEKE İL ÖZEL İDARESİ KATKISI ÇİFTÇİ KATKISI S. N. PROJENİN ADI KONUSU UZUNLUGU (M.) SUL. ALANI (Ha) İHALE Bed.(TL) BORU MAL. KAZI MAL. ARA MAL. Bed. İŞÇİLİK BEDELİ TOPLAM MALİYET 1 ORHANLI YAS SUL.PROJESİ Yağmurlama sulama sistemi 4724 80 346.723 25.231 1.901 7.158 7.086 41.377 2 KARAKENT YAS SuL. PROJESİ Düşük basınçlı kapalı sistem 3500 100 356.451 15.650 1.408 6.273 5.250 28.582 3 SEYDİKÖY YAS SUL PROJESİ Yağmurlama sulama sistemi 2653 22 163.142 13.981 1.067 4.679 3.979 23.708 4 GÜNEY YAS SUL. PROJESİ Düşük basınçlı kapalı sistem 5296 78 403.216 35.786 2.131 8.683 7.944 54.545 5 KAYAALTI YAS SUL. PROJESİ Yağmurlama sulama sistemi 5006 60 365.798 20.892 2.014 9.900 7.509 40.316 6 BAYINDIR YAS SUL. PROJESİ Yağmurlama sulama sistemi 3700 54 178.505 18.099 1.489 4.348 5.550 29.486 7 SAZAK YAS SUL. PROJESİ Yağmurlama sulama sistemi 6202 215 337.691 23.350 2.496 10.324 9.303 45.474 8 KAVAK YAS SUL. PROJESİ Düşük basınçlı kapalı sistem 1500 60 265.210 10.085 596 2.546 1.500 14.728 TOPLAM 32581 669 2.416.739 163.077 13.107 53.915 48.122 278.219 99

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK TAHLİL VE SU ANALİZİ LABORATUVARI FAALİYETLERİ Cinsi Miktarı (adet) Tahlil Ücreti (TL) Toplam Tutar (TL) Toprak Tahlili 310 25 7.750 Su Analizi 272 30 8.160 Toplam Miktar 582 15.910 100

TARIMSAL HİZMETLER H MÜDÜRLM RLÜĞÜ TOPRAK SU KREDİ PROJELERİ TOPLAM MÜRACAAT SAYISI YAPILAN PROJE SAYISI ÖDENEN HAKEDİŞ SAYISI HAKEDİŞ KEŞİF TUTARI PROJE AŞAMASINDA OLANLAR 105 Çiftçi 69 Adet 57 Adet 2.333.409,00 TL 36 Çiftçi 101

SULAMA HİZMETLERİ Yeşilova Güney Yağ.Sul.Tes.İnş. Yeşilova Orhanlı Yağ.Sul. Tes.İnş. 102

SULAMA HİZMETLERİ Merkez Karakent Yağ.Sul. Tes.İnş. Merkez Karakent Yağ.Sul. Tes.İnş. 103

SULAMA HİZMETLERİ Bucak Seydiköy Yağ.Sul.Tes.İnş. Bucak Seydiköy Yağ.Sul.Tes.İnş. 104

SULAMA HİZMETLERİ Yeşilova Sazak Yağ.Sul.Tes.İnş. Yeşilova Güney Yağ.Sul. Tes.İnş. 105

LABORATUAR CİHAZLARI 106

KANALİZASYON HİZMETLERİ 107

BURDUR İLİ KÖYLERİNİN KANALİZASYON DURUMU Sıra No İlçesi Köy Sayısı 2009 yılı sonuna göre yapılan köy kayısı Gerçekleşme (%) 1 Merkez 49 30 61 2 Ağlasun 7 2 29 3 Altınyayla 5 4 80 4 Bucak 33 5 15 5 Çavdır 9 7 78 6 Çeltikçi 5 5 1 7 Gölhisar 11 6 55 8 Karamanlı 8 6 75 9 Kemer 7 6 86 10 Tefenni 12 8 67 11 Yeşilova 36 19 53 Toplam : 182 98 54 108

DOĞAL ARITMASI BULUNAN KÖYLERİMİZ Sıra No İlçesi Köy Sayısı 2009 yılına göre yapılan köy kayısı Gerçekleşme (%) 1 Merkez 49 3 6 2 Ağlasun 7 0 0 3 Altınyayla 5 0 0 4 Bucak 33 0 0 5 Çavdır 9 0 0 6 Çeltikçi 5 1 20 7 Gölhisar 11 0 0 8 Karamanlı 8 0 0 9 Kemer 7 0 0 10 Tefenni 12 2 17 11 Yeşilova 36 2 6 Toplam : 182 8 4 1- Merkez Karakent 2- Merkez Askeriye 3- Merkez İğdeli 4- Çeltikçi Tekke 5- Tefenni Başpınar 6- Tefenni Yeşilköy 7- Yeşilova Akçaköy 8- Yeşilova Kavak 109

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2009 YILI BÜTÇESİ Çevre Koruma Hizmetleri (Kanalizasyon) : 360.000 TL. İnşaat Malzemesi Giderleri : 160.000 TL. Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri : 200.000 TL. -42.124 metre Koruge Boru -130 ton İnşaat Demiri -650 ton çimento alımı yapılmıştır. TOPLAM KANALİZASYON HARCAMASI : 360.000 TL. 110

2009 YILINDA FOSSEPTİK İNŞAATI YAPILAN KÖYLERİMİZ Sıra No İlçesi Köyü Fosseptik adeti Fosseptik kapasitesi (kişi) Açıklamalar 1 Merkez Bozlar 1 250 İnş. bitti 2 Merkez Halıcılar 1 1500 İnş. bitti 3 Merkez Yaylabeli 1 500 İnş. bitti 4 Merkez Yeşildağ 1 250 İnş. bitti 5 Bucak Kuşbaba 3 250+1000+1000 İnş. bitti 6 Çeltikçi Ovacık 1 250 İnş. bitti 7 Gölhisar Asmalı 2 250+500 İnş. bitti 8 Tefenni Yuva 1 500 İnş. bitti 9 Kemer Belenli 1 1500 İnş.dev.ediyor TOPLAM : 12 111

2009 YILI PÜREMANET VE İHALELİ YAPILAN FOSSEPTİK TESİSLERİ S.N. PROJENİN ADI KONUSU İHALELİ ÖDENEĞİ KDV'Lİ ( TL ) İL ÖZEL İDARESİ KATKISI KÖYLÜ KATKISI TOLAM MALİYET 1 MERKEZ HALICILAR KANALİZASYON PROJESİ 1500'LÜK FOSSEPTİK 77.000 11.125 9.000 20.125 2 MERKEZ OVACIK KANALİZASYON PROJESİ 250'LİK FOSSEPTİK 18.000 3.775 3.000 6.775 3 MERKEZ YEŞİLDAĞ KANALİZASYON PROJESİ 250'LİK FOSSEPTİK 18.000 3.775 3.000 6.775 4 MERKEZ BOZLAR KANALİZASYON PROJESİ 250'LİK FOSSEPTİK 18.000 3.775 3.000 6.775 5 MERKEZ YAYLABELİ KANALİZASYON PROJESİ 500'LÜK FOSSEPTİK 26.000 5.370 6.000 11.370 6 TEFENNİ YUVA KANALİZASYON PROJESİ 500'LÜK FOSSEPTİK 26.000 5.370 6.000 11.370 7 GÖLHİSAR ASMALI KANALİZASYON PROJESİ 250+500'LÜK FOSSEPTİK 44.000 9.300 9.000 18.300 8 BUCAK KUŞBABA KANALİZASYON PROJESİ 250+1000+1000'LİK FOSSEPTİK 120.000 21.700 15.000 36.700 TOPLAM 1500'LÜK FOSSEPTİK 424.000 75.315 62.000 137.315 112

2009 YILINDA KANALİZASYONU YAPILAN KÖYLERİMİZ Sıra No İlçesi Köyü Kanalizasyon şebeke uzunluğu Açıklamalar 1- Merkez Başmakçı 6500 İnş.Bitti 2- Merkez Kayaaltı 6000 İnş.Bitti 3- Merkez Ulupınar 2250 İnş.Bitti 4- Çeltikçi Çebiş 6300 İnş.Bitti 5- Çeltikçi Ovacık 2500 İnş.Bitti 6- Tefenni Ece 3100 İnş.Bitti 7- Tefenni Yaylaköy 5400 İnş.Bitti 8- Yeşilova Çardak 4500 İnş.Bitti TOPLAM : 36.550 METRE 113

2009 YILI PÜREMANET YAPILAN KANALİZASYON ŞEBEKE TESİSLERİ S.N. PROJENİN ADI KONUSU ŞEBEKE UZUNLUĞU ( M. ) İHALELİ ÖDENEĞİ KDV'Lİ (TL) İL ÖZEL İDARESİ KATKISI KÖYLÜ KATKISI TOPLAM MALİYET 1 MERKEZ KAYAALTI KANALİZASYON PROJESİ ŞEBEKE HATTI 6000 424.800 28.000 5.000 33.000 2 MERKEZ ULUPINAR KANALİZASYON PROJESİ ŞEBEKE HATTI 2250 159.300 12.000 2.000 14.000 3 ÇELTİKÇİ OVACIK KANALİZASYON PROJESİ 4 ÇELTİKÇİ ÇEBİŞ KANALİZASYON PROJESİ 5 TEFENNİ ECE KANALİZASYON PROJESİ ŞEBEKE HATTI 2250 159.300 12.000 2.000 14.000 ŞEBEKE HATTI 6300 446.040 30.000 5.000 35.000 ŞEBEKE HATTI 3100 219.480 15.000 3.000 18.000 6 7 8 TEFENNİ YAYLAKÖY KANALİZASYON PROJESİ YELİŞOVA ÇARDAK KANALİZASYON PROJESİ MERKEZ BAŞMAKÇI KANALİZASYON PROJESİ ŞEBEKE HATTI 5400 382.320 26.000 5.000 31.000 ŞEBEKE HATTI 4500 318.600 25.000 1.500 26.500 ŞEBEKE HATTI 6350 449.580 29.633 5.000 34.925 TOPLAM 35800 2.559.420 177.633 28.500 206.425 114

2009 YILINDA KANALİZASYON İLAVE TESİS YAPIM VE ARIZA İÇİN KORUGE BORU VERİLEN KÖYLERİMİZ Sıra No İlçesi Köyü 2009 yılında İlave Tesis yapım ve Arıza için Koruge boru miktarı 1 Merkez Karaçal 1106 2 Çavdır Küçükalan 154 3 Merkez Askeriye 406 4 Merkez Yakaköy 154 5 Merkez Aziziye 525 6 Merkez Gökçebağ 210 7 Tefenni Yeşilköy 98 8 Yeşilova Harmanlı 98 9 Yeşilova Dereköy 245 10 Yeşilova İğdir 700 11 Merkez A.Müslümler 14 12 Merkez Güneyyayla 35 13 Merkez Kuruçay 504 14 Altınyayla Kızılyaka 70 15 Bucak Kuşbaba 350 16 Çeltikçi Kuzköy 168 17 Kemer Akçaören 35 18 Kemer Kayı 56 TOPLAM 4928 115

2009 YILINDA KORUGE BORUSU ALINAN VE 2010 YILINA HAZIR KÖYLERİMİZ Sıra No İlçesi Köyü Kanalizasyon şebeke uzunluğu (m.) 1- Yeşilova Doganbaba 8050 2- Ağlasun Kibrit 4018 3- Merkez Kapaklı 1610 4- Çavdır Yazır 8512 5- Tefenni Yuva 3052 TOPLAM 25.242 6- Ambarımızdaki Boru Miktarı 3.000 GENEL TOPLAM 28.242 116

FOSSEPTİK İNŞAATI BİTEN VE ŞEBEKE İNŞAATI YAPILACAK KÖYLERİMİZ Sıra No İlçesi Köyü Kapasitesi (kişi) Fosseptik sayısı 1 Merkez Bozlar 250 1 2 Merkez Kapaklı 250 1 3 Merkez Kayış 1500 1 4 Merkez Halıcılar 1500 1 5 Merkez Yaylabeli 500 1 6 Merkez Yeşildağ 250 1 7 Ağlasun Kiprit 500 1 8 Bucak Kuşbaba 250+1000+1000 3 9 Çavdır Yazır 1500 1 10 Gölhisar Asmalı 250+500 2 11 Karamanlı Dereköy 500 1 12 Kemer Belenli 1500 1 13 Tefenni Yuva 500 1 14 Yeşilova Çaltepe 1000 1 15 Yeşilova Doğanbaba 1500 1 16 Yeşilova Horoz 250 1 17 Yeşilova Kayadibi 1500 1 18 Yeşilova Orhanlı 500 1 19 Yeşilova Yarışlı 1000 1 TOPLAM 22 117

KANALİZASYON HİZMETLERİ Merkez Başmakçı Kanalizasyon İnş. Merkez Başmakçı Kanalizasyon İnş. 118

KANALİZASYON HİZMETLERİ Gölhisar Asmalı Fosseptik İnş. Bucak Kuşbaba Fosseptik İnş. 119

KANALİZASYON HİZMETLERİ Merkez Yaylabeli Fosseptik İnş. Merkez Yaylabeli Fosseptik İnş. 120

KANALİZASYON HİZMETLERİ Çeltikçi Ovacık Şebeke İnş. Çeltikçi Ovacık Şebeke İnş. 121

KANALİZASYON HİZMETLERİ Tefenni Yaylaköy Kanalizasyon İnş. Tefenni Yaylaköy Kanalizasyon İnş. 122

KANALİZASYON HİZMETLERİ Yeşilova Çardak Kanalizasyon İnş. Merkez Kayaaltı Kanalizasyon İnş. 123

KANALİZASYON HİZMETLERİ Başmakçı köyü Kanalizasyon Şebeke inş. 124

İÇMESUYU HİZMETLERİ 125

İÇMESUYU DURUMU İLÇESİ KÖY SAYIS I BAĞLI SAYISI TOPLAM ÜNİTE SULU YETERSİZ KÖY YETERSİZ BAĞLI MERKEZ 49 9 58 53 4 1 AĞLASUN 7 7 14 14 ALTINYAYLA 5 6 11 11 BUCAK 33 62 95 91 2 2 ÇAVDIR 9 2 11 10 1 ÇELTİKÇİ 5 1 6 5 1 GÖLHİSAR 11 8 19 19 KARAMANLI 8-8 8 KEMER 7-7 7 TEFENNİ 12 1 13 13 YEŞİLOVA 36 4 40 39 1 TOPLAM 182 100 282 270 7 5 126

KÖY İÇMESULARI GENEL ENVANTER DURUMU (01.12.2009 TARİHİ İTİBARİYLE) İŞİN KÖY BAĞLISI TOPLAM ÜNİTE CİNSİ Adet Nüfus Adet Nüfus Adet Nüfus SULU 175 63.058 95 6.595 270 69.653 YETERSİZ 7 1.120 5 462 12 1.582 SUSUZ 0 0 0 0 0 0 TOPLAM 182 64.178 100 7.057 282 71.235 127

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2009 YILI BÜTÇESİ İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri (İçme suyu): 260.000 TL. Gezici GPS Alımı : 80.000 TL. İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri : 60.000 TL. Bakım, Onarım ve Yenileme İçin Malz.Alım Giderleri : 120.000 TL. - Gezici GPS Alımı ( 49.040 ) -35.000 metre HDPE (PE100) PE -4 adet içmesuyu dalgıç pompa -4 adet trafo -PE borular için bağlantı (fittiğs) malzeme 300 ton çimento alımı yapılmıştır. : 30.959,20 TL. TOPLAM İÇMESUYU HARCAMASI : 290.460 TL. 128

2009 YILINDA İÇMESUYU DEPO İNŞAATI YAPILAN KÖYLERİMİZ Sıra No İlçesi Köyü İçmesuyu deposu (adet) kapasitesi (ton) Açıklamalar 1 Karamanlı Kılavuzlar 1 150 İnş.Bitti. 2 Merkez İğdeli 1 100 İnş.Bitti 3 Çavdır Küçükalan 1 150 İnş.Bitti. 4 Merkez Askeriye 1 200 İnş.Bitti. 5 Çeltikçi Çebiş 1 100 İnş.Bitti. 6 Bucak Taşyayla 1 150 İnş.Bitti. 7 Altınyayla Kızılyaka 1 50 İnş.Bitti. 8 Yeşilova İğdir 1 75 İnş.dev.ediyor. TOPLAM : 8 129

2009 YILNDA İLAVE TESİS YAPIM VE ARIZA İÇİN 27 KÖYÜMÜZE 14.986 METRE PE BORU VERİLMİŞTİR. Sıra No İlçesi Köyü 2009 yılında İlave Tesis yapım ve Arıza için PE boru miktarı 1 Merkez Askeriye 900 2 Merkez Bayındır 200 3 Merkez Çallıca 100 4 Merkez Cimbilli 400 5 Merkez Çendik 400 6 Merkez Akyaka 450 7 Merkez Kayaaltı 250 8 Merkez Yaylabeli 900 9 Bucak Kestel 1.200 10 Bucak Çobanpınar 200 11 Bucak Kargı 750 12 Bucak Kızıllı 386 13 Bucak Karapınar 250 14 Gölhisar Elmalıyurt 400 15 Tefenni Yeşilköy 250 130

16 Tefenni Ece 400 17 Yeşilova Çardak 400 18 Yeşilova Çuvallı 200 19 Yeşilova İğdir 1.150 20 Yeşilova Başkuyu 450 21 Karamanlı Kılavuzlar 1.600 22 Merkez Ulupınar 500 23 Merkez Soğanlı 850 24 Altınyayla Çörten 900 25 Merkez suludere 400 26 Merkez Yakaköy 700 27 Çavdır Bölmepınar 400 Toplam 14.986 131

2009 YILINDA İÇMESUYU İNŞAATI YAPILAN KÖYLERİMİZ Sıra No İlçesi Köyü İsale, terfi ve köy içi şebeke uzunluğu Açıklamalar 1- Ağlasun Yazır 500 Bitti. 2- Merkez Aşağı Müslümler 1.800 Bitti. 3- Yeşilova Kavak 2.000 Bitti. 4- Merkez Cimbilli 4.700 Bitti. 5- Kemer (Grup) Akçaören, Akören, Pınarbaşı 22.000 Bitti. 6- Bucak Kızıllı 22.000 Bitti. 7- Merkez Yassıgüme 4500 Bitti 8- Karamanlı Mürseller 13.000 Bitti 9- Altınyayla Kızılyaka 2850 Bitti. 10- Karamanlı Kılavuzlar 1500 Bitti. 11- Yeşilova İğdir 2000 Bitti. 12- Merkez Askeriye 1100 İnş.dev.ediyor. TOPLAM 77.950 132