ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Doküman Yönetimi

Benzer belgeler
ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Ayrım Sahaları

Demirbaş Tanımı İÇERİK

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

Seri No Takibi İÇERİK

Ticari Ġrsaliye DönüĢümleri

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK

Ticari SipariĢ DönüĢümleri

Matbaa ĠÇERĠK. Doküman Kodu : TNS009 İlk Yayın Tarihi : Mayıs 2018 Revizyon Tarihi : Mayıs 2018 Revizyon No : 1

Toplu DeğiĢiklik ĠÇERĠK

Özel Sahalar ĠÇERĠK. Döküman Kodu : NAS004 İlk Yayın Tarihi : Mart 2017 Revizyon Tarihi : Mart 2017 Revizyon No : 1.

Kod Listeleri Genel Yapısı

VIO PLASĠYERLĠ SICAK SATIġ ĠġLEMLERĠ

Otomatik Lotlama ve Ticari İzlenebilirlik

Pratik Maliyet ve Karlılık

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Fiyat DeğiĢimi ĠÇERĠK

Stok Ek Özellikler ĠÇERĠK

Kod Listeleri Genel Yapısı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Fiş Giriş Hizmet Fişleri

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı

Bazı Ulusal Marketlere Ait Örnek Tanımlamalar

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR?

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

LKS2. Sabit Kıymetler

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Online İşlemler (Basılı Evrak Stok Takip Sistemi ) Kullanma Kılavuzu

Kod Listeleri Genel Yapısı

Süleyman Demirel Üniversitesi Taşınır Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu. Giriş Sayfası Menü Taşınır Mal Girişi... 3

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

GÜMRÜKLERDE İTHAL ARAÇ İNCELEMESİ BAŞVURU

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

Sabit Kıymet Bakım Yönetimi

AİTM Seri Tadilat Tip Onay Belgesi Başvurusu (Yeni Başvuru)

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AİTM Seri Tadilat Tip Onay Belgesi Başvurusu (Kapsam Genişletme, Belge İtiraz, Adres/Unvan Güncelleme)

Verimli İş Ortağınız... MATBAA POLEN YAZILIM

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (İMALAT) Başvuru

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

Bu talimatın amacı barkod okuyucu kullanımı ile ilgili bilgi vermek ve kullanım alanlarını belirlemektir.

Docmage.exe dosyasını çalıştırılır ve karşımıza Şekil-1 deki ekran gelecektir.

8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri. İş Emrinde Kalem Desteği

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI

1. e-fatura ve e-arşiv Tipleri :

BAY.T ENTEGRE PRO V5.3 YENİLİKLER

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI

DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

1- Başvuru işlemlerine başlamak için öncelikli olarak Başvuru Türü ve Kayıt Durumu bilgilerinizi seçmelisiniz.

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

MYLOGO ÜYELİK VE KUR İŞLEMLERİ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

Axoft Proje Yönetim Sistemi

Kod Listeleri Genel Yapısı

02 Temmuz İlgili Versiyon/lar: ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler: Muhasebe IV

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

Ana Sayfaya Git. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız.

YENİ NESİL 720 SÜRÜMÜ e-irsaliye DEĞİŞİKLİKLERİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYITÇI KULLANIM TALİMATI

TEKNİK DOSYA UYGUNLUK YAZISI BAŞVURU

T. C. KAMU İHALE KURUMU

AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (TADİLAT) Başvuru

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 2 EBYS KULLANICI MODÜLÜ ÜST MENÜ - GİRİŞ SAYFASI YAZI OLUŞTURMA ADIMLARI

AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (KARAYOLU UYGUNLUK) Başvuru

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

MERKEZ KAYD S STEM KULLANICI KILAVUZU KÜPÜR MHA LEMLER

1- Mikro Yazılım e-defter Kullanıcılarımızın Dikkatine.

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Proje Yönetim Modülü Destek Dökümanı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus /Go Plus Bölüm : Cari Hesap İşlem Merkezi CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ

24 Mart İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo)

13 Mayıs İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Genel

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya

SAĞLIK KURULU ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU

MÜŞTERİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış PDA

SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ

Yeni Nesil e-fatura Kullanıcı Kılavuzu

Programın Tanıtımı

Netsis İhracat e-fatura Uygulaması

Transkript:

Doküman Kodu : NAS002 İlk Yayın Tarihi : Şubat 2017 Revizyon Tarihi : Şubat 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ Doküman Grid Yapısı Aç DeğiĢtir Yeni Listeden Kaldır EK ĠġLEMLER Vio Adımlarında Doküman Tanımları Stoklar için doküman bağlantısı Cariler için doküman bağlantısı Banka hesapları için doküman bağlantısı DemirbaĢlar için doküman bağlantısı FiĢ kayıtları doküman bağlantısı SatıĢ sipariģ fiģleri doküman bağlantısı RAPORLAR VE DEĞERLENDĠRME Cari Doküman Raporu Stok Doküman Raporu DemirbaĢ Doküman Raporu Formül Doküman Raporu ~ 1/10 ~

GENEL BĠLGĠ Doküman yönetimi ile Vio da Stok, Cari, Banka, Demirbaş, Üretim Formülü gibi ana tanımlar, Sipariş Fişi, İrsaliye Fişi, Fatura Fişi gibi ticari fiş kayıtları için referans verilerek Word, Excel, Text vb. dıģ veri dosyaları ilintilendirilip mevcut adımdaki kayda bağlanır. Vio daki bu özellik ile; Stok kayıtları için, seçilen ürün ile ilgili sertifika, garanti belgesi veya ürün özellik detayı vb, Cari kayıtlar için, seçili firmaya özel yapılan anlaşma, istek listesi vb, Banka kayıtları için kredi sözleşmesi, teminat mektubu vb, DemirbaĢlar için, üretici firma tarafından verilen kullanım ömrünü belirtir teknik belge vb, SipariĢ FiĢleri için, mevcut sipariģ detayı ile ilgili teknik şartname vb, Ġrsaliye FiĢleri için, kalite belgesi, ürün özellikleri vb, Fatura FiĢleri için, fatura içeriğindeki ürünler ile ilgili ek bilgi içeren kurulum kılavuzu vb, veri dosyaları Vio daki mevcut kayıtlara bağlanır. Vio içerisinde herhangi bir adımda iģlem yaparken ihtiyaç duyulması halinde bulunulan adımdaki doküman yönetim ekranından ilintili belge ve dosyalara eriģim sağlanır. Gerekli duruma göre ekranda izlenir veya yazıcıdan dökümü alınır. Vio Ana Menü /Genel/Parametreler/Ortak Parametreleri adımında açılan Ortak Parametreleri Tanımı ekranında Diğer sekmesi seçimi ile ilgili tüm adımlar için açılmıģ olur. ~ 2/10 ~

DOKÜMAN YÖNETĠMĠ Doküman yönetimi seçildikten sonra Yerel Varsayılan butonu ile dokümanların kaydedilip tutulacağı Doküman ana bölümü seçilir veya L butonu ile açılan Windows un Klasör Seç penceresinden doküman yeri seçilerek belirtilir. Word, Excel, Text vb dosyaların tutulacağı yer varsayılanda Belgelerim\Vio\Data bölümüdür. Bu bölüm belirtilirken tek kullanıcılarda...\vio\data bölümü kullanılması uygundur. Network ortamında ise her terminalin görebileceği bir bölüm olması tavsiye olunur. Ana bölüm altına alt bölümler açılarak dokümanlar konularına göre bu alt bölümlere konabilir. Doküman Grid Yapısı Doküman grid ekranı tüm adımlarda aynı yapıdadır. Grid ekrandaki kolonlar: Cins; dokümanın cinsini belirten bilgidir. Doküman; dokümanın Windows iģletim sitemindeki kayıtlı yolu ve adını gösterir. Kod; dokümana verilmiģ bir kod varsa burada görünür. Adı; dokümana Vio kaydında verilen isim bu kolonda görünür. Yay.Tarih; doküman için ilk kayıt tarihinin göründüğü kolondur. ~ 3/10 ~

Rev.Tarih; mevcut doküman içeriğinde yapılan değiģiklik zamanını belirten tarih görünür. Rev.No; içeriğinde değiģiklik yapılan dokümanın hangi revizyon olduğu numarası görünür. Butonu ile mevcut seçili doküman listede bir aģağı kaydırılarak sıralaması değiģtirilir. Butonu ile mevcut seçili doküman listede bir yukarı kaydırılarak sıralaması değiģtirilir. Aç Aç Butonu ile seçili doküman dosyası açılarak inceleme, düzenleme, yazdırma vb. gerekli iģlem yapılır. DeğiĢtir Değiştir Butonu ile seçili doküman dosyasının Vio kaydı için girilen bilgilerinde değiģiklik yapılabilir veya farklı bir doküman bunun yerine Vio ya bağlanabilir. Doküman Cinsi mevcut doküman ne tür bir doküman olduğunu belirtir. Açılır menüden veya doküman cinsi listesinden seçilir. Kod, seçili doküman için belirtilen kod bilgisidir. Adı, dokümanın Vio bağlantısındaki ismi girilir. Yayın Tarihi, dokümanın Vio ya bağlanıp kullanıma açıldığı tarihi belirtir. Rev.Tarihi, dokümanın sonradan yapılan revizyon tarihini belirtir. No, revizyon numarasını belirtir. ~ 4/10 ~

Yeni Yeni Butonu ile açılan Windows Dosya Seçimi (File Selection) ekranından Vio ya bağlanacak dosya seçiminden sonra gelen Doküman ekranında Vio bağlantı bilgileri girilerek kaydedilir. Listeden kaldır Listeden Kaldır Butonu ile gelen uyarı sorgusuna verilen Evet onayı ile seçili doküman veya dokümanların Vio kaydı silinerek Vio bağlantısı iptal edilmiģ olur. ~ 5/10 ~

EK ĠġLEMLER Vio Adımlarında Doküman Tanımları Doküman bağlantısı yapılabilecek olan Vio adımlarında mevcut seçili kayıt ile ilintilendirilecek dokümanlar Dokümanlar grid ekranında gerekli iģlemler yapılarak Windows tabanındaki oluģturulmuģ doküman seçimi ve yolu belirtilerek ilgili listeye eklenir. Bu Liste sol üst köģesindeki kaydet butonu kullanılarak kaydedilir. Böylece Listeye kaydedilmiģ olan dokümanların mevcut Vio kaydı ile bağlantısı gerçekleģtirilir. Stoklar için doküman bağlantısı Stok kayıtları için doküman Vio bağlantısı /Stok/Stok Kod/Stok Listesi adımında seçilen stok kaydının detay bilgileri için açılan Stok Tanımı ekranı Gelişmiş sekmesinde girilir. Cariler için doküman bağlantısı Cari kayıtları için doküman Vio bağlantısı /Cari Hesap/Cari Kod/Cari Hesap Listesi adımında seçilen cari hesap kaydının detay bilgileri için açılan Cari Hesap Tanımı ekranı Gelişmiş sekmesinde girilir. ~ 6/10 ~

Banka hesapları için doküman bağlantısı Banka kayıtları için doküman Vio bağlantısı /Banka/Banka Hesap/Banka Hesap Listesi adımında seçilen banka kaydının detay bilgileri için açılan Banka Hesabı Tanımı ekranı Gelişmiş sekmesinde girilir. DemirbaĢlar için doküman bağlantısı DemirbaĢ kayıtları için doküman Vio bağlantısı /Demirbaş/Demirbaş Kod/Demirbaş Listesi adımında seçilen demirbaģ kaydının detay bilgileri için açılan Demirbaş Tanımı ekranı Gelişmiş sekmesinde girilir. FiĢ kayıtları doküman bağlantısı FiĢ kayıtları için dokuman bağlantısı Fiş Listeleri sol görev alanında Diğer sekmesinden Doküman Yönetimi ile açılan Fiş Ekranında yapılır. Satış Sipariş Fişleri için doküman bağlantısı /Satış/Sipariş/Satış Siparişleri adımında sol görev kısmındaki Diğer sekmesi ile açılan Fiş ekranı ile yapılır. Diğer fiģlerden, Satış; irsaliye, fatura, Ġade irsaliyeleri, iade faturaları Alım; sipariģ, irsaliye fatura, iade irsaliyeleri, iade faturaları adımlarında da benzer Ģekilde yapılır. ~ 7/10 ~

Satış sipariş fişleri doküman bağlantısı ~ 8/10 ~

RAPORLAR VE DEĞERLENDĠRME Vio bağlantılı doküman raporlarının /Genel/ altındaki ilgili adımdan açılan Rapor Filtre ekranında gerekli seçimler yapılarak ekrana veya yazıcıya dökümü alınır. Mevcut raporlar için birkaç örnek aģağıda verilmiģtir. Cari Doküman Raporu Stok Doküman Raporu ~ 9/10 ~

DemirbaĢ Doküman Raporu Formül Doküman Raporu ~ 10/10 ~