Benzer belgeler



SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER ,00 33 BELEDİYELER

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER 2. PERFORMANS BİLGİLERİ A. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER B. PERFORMANS TABLOSU... 40

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM


T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

Belediyenin gelirleri

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

SUNUŞ. Öğr. Gör. Hasan BAYLAVLI Daire Başkan V.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

2017 FAALİYET RAPORU. Teftiş Kurulu Müdürlüğü

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: ,00 Gider Bütçe Tahmini: ,00 Finansman: ,00

YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Madde 0003: Organlar İSKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük.

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

2018 PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

PROGRAMI PROGRAMI PROGRAMI PROGRAMI PROGRAMI PROGRAMI

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERJİ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU. Plan/Proje Sahibi Birim

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İhtisas komisyonları

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler 10

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Transkript:

1. GENEL BİLGİLER 1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Eski Genel Müdürlüğü 20.11.1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanunun geçici 10. maddesi ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesine göre, Bakanlar Kurulu nun 28.12.1994 tarih 94/6516 Sayılı Kararları ile ve anılan kararda 18.02.1995 gün ve 22206 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yayımı tarihinden itibaren de Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir idare olarak kurulmuştur. YASALARCA VERİLMİŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR ESKİ nin yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümleri aşağıda gösterilmiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7/r maddesine göre, Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak Büyükşehir Belediyesi nin görevleri ve yetkileri arasında sayılmıştır. 2560 Sayılı İSKİ Kanunu İstanbul Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. EK MADDE 4 Bu Kanun diğer Büyükşehir Belediyelerinde de uygulanır. Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve İSKİ Kanunu nun yanı sıra ESKİ nin yetki ve görevleri ile ilgili diğer kanunlar şunlardır: 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 831 sayılı Sular Hakkında Kanun, 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, PERFORMANS PROGRAMI2016 www.eskisehir-eski.gov.tr 1

3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 818 sayılı Borçlar Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 237 sayılı Taşıt Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu. ESKİ nin Yetki ve Sorumluluklarını Düzenleyen Yönetmelikler: ESKİ Teşkilat Yönetmeliği, ESKİ Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, Memur Disiplin Yönetmeliği, Tarifeler Yönetmeliği, Deşarj Yönetmeliği, Arşiv Yönetmeliği, Hukuk Müşavirliği Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik, www.eskisehir-eski.gov.tr 2 PERFORMANS PROGRAMI2016

Taşınır Mal Yönetmeliği, Kalabak Suyu Dağıtım ve Uygulama Yönetmeliği, İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği, Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik. PERFORMANS PROGRAMI2016 www.eskisehir-eski.gov.tr 3

1.2. TEŞKİLAT YAPISI YÖNETİM ORGANLARI ESKİ Yönetimi 2560 sayılı kanuna göre 4 temel organdan oluşmaktadır. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük tür. GENEL KURUL Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Meclisin de başkanıdır(5216, Md.12). Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 sayılı Kanunun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurulun çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür(2560, Md.5; 5216, Md.12). Genel Kurulun Görevleri (2560, Md.6) Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak, Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak, Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak, Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek. Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulu nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip, karara bağlamak, Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak, İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek, 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kurulu na izin vermek, Dava değeri 100.000 sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu na yetki vermek, Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak, Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulu nun Genel Kurul da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak. Yönetim Kurulu ESKİ Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu nun başkanıdır. www.eskisehir-eski.gov.tr 4 PERFORMANS PROGRAMI2016

Belediye Başkanı nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulu nun tabi üyesidirler. Yönetim Kurulu nun diğer üç üyesi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı nın teklifi ve İçişleri Bakanı nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu na atanan üyelerin hizmet süresi üç yıldır ancak süresi dolanlar yeniden atanabilirler(2560, Md.7). Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta, belirli günlerde toplanır. Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz(2560, Md.8). Yönetim Kurulunun görevleri Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.(2560, Md.9). Denetçiler ESKİ nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süresi iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür.(2560, Md.10). Genel Müdürlük Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Daire Başkanlıkları, Müdürlükler ve bunlara bağlı Şefliklerden oluşur. Genel Müdür ve Yardımcıları ESKİ Genel Müdürü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu Üyelerinde aranan şartlar, Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3 ü geçmemek üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür ün teklifi üzerine, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı nın onayı ile atanırlar. Genel Müdür Yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. (2560, Md.11). PERFORMANS PROGRAMI2016 www.eskisehir-eski.gov.tr 5

1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) 2560 sayılı İSKİ Kanununa istinaden Bakanlar Kurulunun 28.12.1994 tarih ve 94/6516 sayılı kararı ile kurulmuştur (18.02.1995 tarih ve 22206 sayılı Resmi Gazete). Hizmet alanı 13.653 km² coğrafi alanı ve 14 ilçeyi kapsamaktadır. Eskişehir il sınırları içerisindeki nüfus Türkiye İstatistik Kurumunun Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sonuçlarına göre 812.320 dir. İLÇE NÜFUS ABONE SAYISI ODUNPAZARI 376.650 180.204 TEPEBAŞI 323.631 157.941 ALPU 11.822 4.541 BEYLİKOVA 6.083 1.747 ÇİFTELER 15.513 6.412 GÜNYÜZÜ 6.000 3.106 HAN 2.040 1.111 İNÖNÜ 7.006 2.842 MAHMUDİYE 8.221 2.576 MİHALIÇÇIK 9.302 4.619 MİHALGAZİ 4.412 1.524 SARICAKAYA 5.610 2.527 SEYİTGAZİ 14.240 5.701 SİVRİHİSAR 21.790 10.966 TOPLAM NÜFUS 812.320 385.817 www.eskisehir-eski.gov.tr 8 PERFORMANS PROGRAMI2016

Binalar HİZMET BİNALARI CİNSİ ADET GENEL MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI 1 DİĞER HİZMET BİNALARI 28 BİNA (LOJMAN) 1 TESİSLER CİNSİ TEMİZSU ARITMA TESİSİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KALABAK DAMACANA VE PET DOLUM TESİSLERİ PERFORMANS PROGRAMI2016 www.eskisehir-eski.gov.tr 9

SU DEPOLARI DEPO ADI KAPASİTESİ TEMİZSU DEPOSU 20.000 m³ D1 DEPOSU 15.000 m³ D2/1 DEPOSU 15.000 m³ D2/2 DEPOSU 15.000 m³ D2/3 DEPOSU 15.000 m³ D4/1 DEPOSU 10.000 m³ D4/2 DEPOSU 10.000 m³ D11 DEPOSU 2.000 m³ D12 DEPOSU 10.000 m³ D21 DEPOSU 5.000 m³ D31 DEPOSU 5.000 m³ SULTANDERE DEPOSU 2.500 m³ TERFİ-1 MERKEZİ 4 Adet Pompa Q=165 lt/sn Hm=105 mss TERFİ-2 MERKEZİ 3 Adet Pompa Q=277 lt/sn Hm=54 mss TERFİ-3 MERKEZİ 3 Adet Pompa (Hidrofor Seti) Q=108 m³/h Hm=56 mss TERFİ-4 MERKEZİ 3 Adet Pompa Q=95 lt/sn Hm=120 mss www.eskisehir-eski.gov.tr 10 PERFORMANS PROGRAMI2016

Araç ve İş Makinesi Parkı MAKİNA PARKI ARAÇ LİSTESİ NO CİNSİ TOPLAM 1 OTOMOBİL ( Binek Araç ) 23 2 KAMYONET ( Pick_up ) 16 3 KAMYONET ( Kapalı Kasa Ymk. Aracı ) 1 4 KAMYONET ( Panelvan ) 17 5 KAMYONET ( Kapalı Kasa Vezne Aracı ) 4 6 KAMYONET ( Kapalı Kasa Minibüs ) 1 7 MİNİBÜS 3 8 OTOBÜS 3 9 KAMYON (Teleskopik Platf. Vinç) 1 10 KAMYON (Hid.Tah.Acil Bak. On.) 9 11 KAMYON ( Kanal Açma ) 5 12 KAMYON ( Vidanjör ) 3 13 KAMYON ( Konteyner Taşıma ) 1 14 KAMYON ( Damperli ) 26 15 KAMYON (Kapalı Sac Kasalı) 3 16 KAMYON ( Su Tankeri ) 2 17 KAMYON ( Vinç ) 2 18 KAMYON ( Sondaj Makinalı ) 2 19 KANAL KAZICI - YÜKLEYİCİ 17 20 MİNİ YÜKLEYİCİ 1 21 MİNİ EKSKAVATÖR 1 22 EKSKAVATÖR 6 23 SİLİNDİR 2 24 YÜKLEYİCİ 3 25 GREYDER 1 26 DOZER 1 27 BİSİKLET 2 GENEL TOPLAM 156 www.eskisehir-eski.gov.tr 12 PERFORMANS PROGRAMI2016

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Teknik Yapı Network Yapısı Sunucu Yapısı Cihaz Adı Adet Cihaz Adı Adet Ethernet Switch 45 Domain Controller Sunucusu 5 Backbone(Omurga) Switch (1 Gbit/sec) 1 RADIUS Sunucusu 2 Router 2 Database Sunucusu 3 F/O Converter 10 SCADA Sunucusu 4 Firewall 5 Mobil İş Emri Sunucusu 1 Anti virüs 1 185 Ses Kayıt Sunucusu 1 VPN Sunucusu (Turkcell APN Network için) 2 ArcGIS Sunucusu 1 Access Point 1 SDH ve PRI(30 kanal) 1 Metro Ethernet Switch 2 ADSL internet Hattı 43 Donanım Cihaz Adı Adet Bilgisayar (PC) 357 Plotter 1 Yazıcılar 256 PDKS Kart Yazıcı 1 NoteBook 17 KVM Switch + Monitör 1 Kredimatik Terminal 27 Tablet (Mobil İş Emri) 32 PERFORMANS PROGRAMI2016 www.eskisehir-eski.gov.tr 13

1.4. İNSAN KAYNAKLARI ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL YAPISI NORM KADRO DOLU KADRO Genel Müdür 1 - Genel Müdür Yardımcısı 3 1 Yönetim Kurulu Üyesi 3 3 Teftiş Kurulu Başkanı 1 1 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı 1 1 Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 1 1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı 1 1 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı 1 - Diğer Daire Başkanlıkları 10 8 1. Hukuk Müşaviri 1 1 Hukuk Müşaviri 1 1 İç Denetçi 3 - Avukat 10 1 Özel Kalem Müdürü 1 - Şube Müdürü 40 12 Uzman 9 2 Şef 80 10 Müfettiş 4 - Müfettiş Yardımcısı 2 - Mali Hizmetler Uzmanı 4 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 2 - İdari Personel 180 98 www.eskisehir-eski.gov.tr 14 PERFORMANS PROGRAMI2016

Teknik Personel 160 83 Sağlık Personeli 15 6 Yardımcı Hizmetler Personeli - 5 Daimi İşçi 258 296 Geçici İşçi - 3 Sözleşmeli Personel - 23 TOPLAM 792 558 Norm Kadro Standartlarına göre Memur kadroları (İç Denetçi Kadroları dahil) toplamı: 534, Norm Kadro Standartlarına göre Sürekli İşçi kadroları toplamı: 258'dır. ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN TOPLAM PERSONEL SAYILARI Statüsü Personel Sayısı Memur 236 Sözleşmeli 23 Daimi İşçi 296 Geçici İşçi 3 Toplam 558 %1 %53 %42 Memur Sözleşmeli Daimi İşçi Geçici İşçi %4 PERFORMANS PROGRAMI2016 www.eskisehir-eski.gov.tr 15

PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI Cinsiyeti Memur Sözleşmeli Daimi İşçi Geçici İşçi Toplam Kadın 54 3 46 103 Erkek 182 20 250 3 455 Toplam 236 23 296 3 558 %18 Kadın Erkek %82 www.eskisehir-eski.gov.tr 16 PERFORMANS PROGRAMI2016

PERSONELİN EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI Memur Sözleşmeli Daimi İşçi Geçici İşçi Toplam İlkokul 2 61 63 Ortaokul 8 52 60 Lise 22 41 63 Meslek Lisesi 39 7 97 143 Ön Lisans 47 2 21 3 73 Lisans 100 13 21 134 Yüksek Lisans 18 1 3 22 Toplam 236 23 296 3 558 160 140 143 134 120 100 80 60 63 60 63 73 40 20 22 0 İlkokul Ortaokul Lise Meslek Lisesi Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans PERFORMANS PROGRAMI2016 www.eskisehir-eski.gov.tr 17

PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM Yaş Grubu Memur Sözleşmeli Daimi İşçi Geçici İşçi Toplam 18-30 21 11 32 31-40 95 9 107 211 41-50 76 3 180 3 262 51 + 44 9 53 Toplam 236 23 296 3 558 %9 %6 %47 %38 18-30 31-40 41-50 51 + www.eskisehir-eski.gov.tr 18 PERFORMANS PROGRAMI2016

2. PERFORMANS BİLGİLERİ 2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ Su Kaynaklarının Yönetimi Atık Suların Yönetimi Su Kalitesi Kurumsal Yapı ve Hizmet Kalitesi Su Kaynaklarının Yönetimi Sorumluluk sahamızda bulunan akarsu ve yeraltı su kaynaklarından su temin edilebilmesi için gerekli etüt işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli tahsis ve kamulaştırma çalışmalarının yapılarak planlı bölgelerde yeni içmesuyu şebeke imalatlarının gerçekleştirilmesi, içme suyu şebeke sisteminin debi, basınç ve su kalitesi yönünden sürekli gözlem altında tutularak olası fiziki kayıp ve kaçakların önüne geçilebilmesi için gerekli tüm plan ve çalışmaların yapılması Atık Suların Yönetimi Şehrimizin altyapı sorunlarının giderilerek mevcut kanalizasyon şebekesini etkin bir şekilde işletilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda atıksu şebeke hat imalatlarının yapılması ve çevreye herhangi bir zarar vermeden atıksuların uzaklaştırılarak bertaraf edilebilmesi için atıksu tesislerimizin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılması Su Kalitesi Şehrimize içilebilir ve sağlıklı su temin edilebilmesi amacıyla yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarını kirletici etmenlerin tespitinin yapılarak gerekli tüm önlemlerin alınması, Eski Su Havzalarını Koruma Kontrol Yönetmeliğinin istisnasız olarak uygulanması, Uluslararası standartlarda hizmet vermekte olan laboratuvar hizmetlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması, Kurumsal Yapı ve Hizmet Kalitesi Genel Müdürlüğümüzün kurumsal yapısının daha etkin hale getirilebilmesi için organizasyon yapısının kusursuz işleyişinin sağlanması, mevcut yönetmelik ve yönergelerde oluşabilecek değişikliklerin zaman kaybetmeksizin güncelleştirilmesi, personellerimizin sunmuş olduğumuz hizmetlerle alakalı bilgi ve becerilerini arttırarak gerekli ekipman ve araç temin edilmesi, vatandaşlarımıza daha da kaliteli hizmet verebilmek amacıyla her türlü bilişim alt yapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, talep ve şikayetleri dikkate alarak tüm paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik gerekli çalışmaların yapılması. PERFORMANS PROGRAMI2016 www.eskisehir-eski.gov.tr 19

2.2. AMAÇ VE HEDEFLER MİSYON Kaliteli ve temiz içme suyunu sunan, su kaynaklarını en iyi şekilde koruyan, kullanılmış suların doğaya faydalı dönüşümünü sağlayan ve kurumsal gelişimde modern yönetim anlayışını benimseyen bir kurum olmak. VİZYON Şehrimize kalite standartları içerisinde ve kesintisiz su ve atık su hizmeti sağlamayı amaçlayan dinamik, öngörülü, çevreye saygılı öncü bir kuruluş olmaktadır. Aynı zamanda hayat kaynağını yaşatan kurum olmak. İLKELERİMİZ Saydamlık: ESKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerinden etkilenenler sistemin ayrılmaz parçalarıdır. Kurum karar alma süreçlerini sürekli hedef kitle ile paylaşır. Tüm paydaşlar, kurumun çalışmaları ile ilgili değerlendirmelere ulaşabilirler. Uygulamalar ve sonuçlar hakkında Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde bilgi edinebilirler. Katılımcılık: ESKİ Genel Müdürlüğü, halka sunduğu hizmetleri ve yönetim süreçlerini vatandaş odaklı olarak ele alır. Yerel demokrasiyi yerinde hizmet olarak benimser. Eşitlik: ESKİ Genel Müdürlüğü halka sunulan hizmetleri objektif bir şekilde izler ve değerlendirir. Bu hizmetlerden faydalanan sosyal kesimlerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, tarafsız ve hukuk kuralları içerisinde hizmet sunar. Etkinlik: ESKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik, ihtiyaçlara uygunluk ve zamanında sistematik bir bütünlük içinde yerine getirmeye çalışır. Kalite: ESKİ Genel Müdürlüğü ürettiği ve halka sunduğu hizmetleri, uluslararası kalite standartlarına uygun politikalar geliştirerek hedef kitlesine sunar. Verimlilik: ESKİ Genel Müdürlüğü, nitelikli ve rasyonel yöntemlerle hizmetlerini sunar ve en az girdiyle optimum çıktının elde edilmesi prensibi ile çalışır. Hesap Verebilirlik: ESKİ Genel Müdürlüğü, yetki ve kaynaklarını yasal düzenlemeler çerçevesinde, verimlilik ve etkinlik ilkelerine uygun olarak kullanır. ESKİ Genel Müdürlüğü, hedeflediği ni sonuçlara ulaşacak şekilde programlar, izler ve performans kriterleri doğrultusunda sonuç almaya çalışır. www.eskisehir-eski.gov.tr 20 PERFORMANS PROGRAMI2016

AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ 1 ABONE BİLGİ VE BELGELERİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI Abone arşivinin sayısallaştırılması, Abone dosyalarının dijital ortamda STRATEJİK HEDEF 1.1 saklanması gerek fiziksel arşiv kapasitesi gerekse dosyalara daha hızlı ulaşmak açısından çok büyük yararlar sağlayacaktır. Elektronik Belge Yönetimine geçilmesi, Üretilen ve/veya üretilmesi muhtemel STRATEJİK HEDEF 1.2 elektronik belgelerin arşiv belgesi niteliğinin korunabilmesi için gerekli standartların belirlenmesidir. STRATEJİK HEDEF 1.3 STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.1 Elektronik imza sistemine geçilmesi ile İş süreçlerinin hızlandırılmasının sağlanması, kâğıt, posta, telefon, işgücü gibi kaynakların israfının önlenmesi ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI Abone İşleri Dairesinde Halkla İlişkiler birimi kurulması, Abonelerin doğru yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi Abonelerin su ve sayaç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi., Kartlı sayaç STRATEJİK HEDEF 2.2 kullanıcılarının uygulamada görülen kullanım hatalarını, bilgi eksikliğini gidermek ve su tasarrufunu arttırmak amacıyla yapılan (tanıtım günleri, broşürler, okul öncesi çocuklara eğitim, kısa filmler v.b.) kapsar Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve STRATEJİK HEDEF 2.3 takip ekibinin kurulması, Kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmesi, hizmet sahası içindeki park ve bahçelerden sayaç olmayanlara sayaç takılması Personelin motivasyonunun arttırılması, Personelin kuruma olan aidiyet STRATEJİK HEDEF 2.4 bağlarını güçlendirmek amacıyla, çeşitli seminer, sunum sosyal aktivelerinin düzenlenmesi Abone memnuniyetinin arttırılması, Abone memnuniyetini tespit etmek STRATEJİK HEDEF 2.5 amacıyla anketler düzenlenmesi ve sonuçlar dâhilinde aksayan durumların düzeltilmesi Engelli, özürlü ve yaşlı abonelere yerinde hizmet verilmesi, Engelli, özürlü ve STRATEJİK HEDEF 2.6 yaşlı abonelere yerinde hizmet verebilmek amacıyla organizasyon yapısının personel, araç ve teçhizat yönleriyle desteklenmesi STRATEJİK HEDEF 2.7 Abone hizmet birimleri açılması, Genişleyen hizmet sahamızda abonelerimize daha yakından hizmet verilebilmesi amacıyla alt kademe PERFORMANS PROGRAMI2016 www.eskisehir-eski.gov.tr 21

belediyeleri sahasında abone işlem merkezleri oluşturmak, mekanik sayaçların işarlarının okunmasında el terminali kullanmak. Yeni Su yükleme noktaları açılması, Kurumdan hizmet alan abonelerimize STRATEJİK HEDEF 2.8 daha yakından hizmet verebilmek amacıyla yeni kredi yükleme vezneleri açılması, 24 saat hizmet veren otomatik kredi yükleme makinelerinin çoğaltılması STRATEJİK HEDEF 2.9 İşleyişin hızlandırılması için daire başkanlıkları arasında iletişimin güçlendirilmesi. Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin STRATEJİK HEDEF 2.10 yapılması, Köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerinin tamamına şebeke suyu sağlanarak mekanik aboneliklerinin gerçekleştirilmesi Hizmet birimlerinin güvenliğinin arttırılması, Hizmet birimlerimizde artan STRATEJİK HEDEF 2.11 güvenlik tehditlerine karşı merkezi alarm sistemi, dedektörlü giriş kapıları vb. sistemlerin kurulması STRATEJİK HEDEF 2.12 STRATEJİK HEDEF 2.13 STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 3.1 STRATEJİK HEDEF 3.2 STRATEJİK HEDEF 3.3 STRATEJİK AMAÇ 4 STRATEJİK HEDEF 4.1 STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK HEDEF 5.1 Kurumun istatistiki bilgi sisteminin kurulması, Hizmetlerle ilgili çeşitli raporlamaların hızlı ve tek elden hazırlanması Birimlerin İş kalitesinin arttırılması, standartlaştırılması TARİFELER YÖNETMELİĞİNİN 6360 SAYILI KANUNA GÖRE DÜZENLENMESİ Tarifeler Yönetmeliği hazırlayacak komisyonun oluşturulması Tarifeler Yönetmeliği ile ilgili dokümanların hazırlanması Yeni yönetmelik ile yapılan işlerin tamamında standartlaşmanın sağlanması KENTSEL ATIKSUYUN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA ZARAR VERİLMEDEN YÖNETİLMESİNİ SAĞLAMAK Atıksu Arıtma Tesislerinde kullanılacak hammadde ve makine teçhizatı almak ve verimli kullanılmasını sağlamak. KALABAK SU KAYNAKLARINI VE TESİSLERİNİ İYİLEŞTİRMEK VE GELİŞTİRMEK. Türkmen dağında bulunan mevcut kaynakların bakımlarını ve iyileştirmelerini yapmak. www.eskisehir-eski.gov.tr 22 PERFORMANS PROGRAMI2016

Kalabak Damacana Dolum Tesislerinde kullanılacak hammadde ve gerekli STRATEJİK HEDEF 5.2 makine teçhizatı almak ve verimli kullanılmasını sağlamak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak. Kalabak Pet Dolum Tesislerinde kullanılacak hammadde ve gerekli makine STRATEJİK HEDEF 5.3 teçhizatı almak ve verimli kullanılmasını sağlamak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak. STRATEJİK HEDEF 5.4 Akredite Olmuş Kalabak Laboratuvarlarının çalışmalarını geliştirmek ve gerekli malzeme ihtiyacını temin etmek. Kalabak Su Dolum Tesislerinin TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı STRATEJİK HEDEF 5.5 standartlarında olan hijyen koşullarının devamını ve geliştirilmesini sağlamak ve gerekli malzemeleri temin etmek. STRATEJİK HEDEF 5.6 STRATEJİK AMAÇ 6 STRATEJİK HEDEF 6.1 STRATEJİK HEDEF 6.2 STRATEJİK HEDEF 6.3 STRATEJİK AMAÇ 7 STRATEJİK HEDEF 7.1 STRATEJİK HEDEF 7.2 STRATEJİK AMAÇ 8 Kalabak Su Dolum Tesislerinin Geliştirilmesini ve verimli kullanılmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan araç gereci temin etmek. EKS (ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI) SİSTEMİNE DEVAM ETMEK VE İYİLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK. EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) Sistemini yeni abonelerde kullanmak. EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı) yapımında kullanılan malzemeleri almak ve verimli kullanılmasını sağlamak ve geliştirmek Mevcut kullanılan Elektronik Kartlı Su Sayaçlarının abonelerdeki rutin kontrollerini yapmak. İhtiyaç duyulan personeli çalıştırmak. KIRSAL KESİMDE MEVCUT SAYAÇ SİSTEMİNİN DEVAMI VE İYİLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK. Yeni abonelere sayaç takılması Su sayaçlarının tamir bakımı İÇMESUYU HATLARININ YAPIMI, DEPOLARIN BAKIMI, KAPTAJLARIN BAKIMI VE YAPIMI, TERFİ MERKEZLERİNİN YAPIMI Muhtelif ilçe ve mahallelerde; içmesuyu hattı yapmak, içmesuyu kaynaklarını tamamlamak, isale hattını yapmak, içmesuyu depolarının bakımı,kaptajların STRATEJİK HEDEF 8.1 bakımını ve yapımını sağlamak, içmesuyu amaçlı sondaj kuyularını açmak, derinkuyu ve yatay milli terfi merkezi yapmak, ilçelerde kullanılmak üzere 6 adet kamyonet, 6 adet kamyon alımı PERFORMANS PROGRAMI2016 www.eskisehir-eski.gov.tr 23

STRATEJİK AMAÇ 9 MUHTELİF İLÇE VE MAHALLELERDE SU YÖNETİMİ VE KAYIP KAÇAK ORANINI AZALTMAK İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAK Muhtelif ilçe ve mahallelerde su yönetiminin sağlanması için ana ve alt STRATEJİK HEDEF 9.1 basınç bölgelerinin yapılması. Kayıp kaçak oranını azaltmak için park ve bahçelere sayaç odası yapılması. Bu işlemleri yürütebilmek için gerekli ekipmanların alınması. STRATEJİK AMAÇ 10 İÇMESUYU HATLARI İLE DEPOLARIN YAPIMI VE BAKIMI Muhtelif ilçe ve mahallelerde içmesuyu hattı yapmak, içmesuyu kaynaklarını STRATEJİK HEDEF 10.1 tamamlamak, isale hattını yapmak, bozulan yol kaplamalarını tamir etmek, içmesuyu depolarının yapımı ve bakımı STRATEJİK AMAÇ 11 KANALİZASYON, YAĞMURSUYU HATLARI VE ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPMAK Muhtelif ilçe ve mahallelerde kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapmak, STRATEJİK HEDEF 11.1 bozulan yol kaplamalarını tamir etmek, muhtelif ilçe ve mahallelerde atıksu arıtma tesisi yapmak STRATEJİK AMAÇ 12 STRATEJİK HEDEF 12.1 STRATEJİK AMAÇ 13 STRATEJİK HEDEF 13.1 STRATEJİK AMAÇ 14 MEVCUT YEŞİL ALANLARIN BAKIMI VE YAPIMI Mevcut yeşil alanların bakımını ve yeni yeşil alanlar yapmak MEVCUT BİNALARIN BÜYÜK BAKIM ONARIM VE YENİ BİNA YAPIMI Mevcut binaların büyük bakım onarımını yapmak ve ihtiyaç duyulan yeni idari ve hizmet binası yapmak İÇMESUYU HATLARI İLE YENİ SU KAYNAKLARINI DEĞERLENDİRMEK Muhtelif ilçe ve mahallelerde içmesuyu projesi yapmak, yeni su kaynaklarını STRATEJİK HEDEF 14.1 değerlendirmek, içmesuyu arıtma tesis projesi yapmak ve kamulaştırma işlerini yapmak STRATEJİK AMAÇ 15 STRATEJİK HEDEF 15.1 STRATEJİK AMAÇ 16 STRATEJİK HEDEF 16.1 KANALİZASYON, YAĞMURSUYU HATLARI İLE ATIKSU ARITMA TESİS PROJELERİ Muhtelif ilçe ve mahallelerde kanalizasyon, yağmursuyu ile arıtma tesis projeleri ve kamulaştırma işlerini yapmak MEVCUT SU KAYNAKLARINI KORUMAK VE YENİ SU KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK. Mevcut su kaynaklarını korumak ve yapımı devam edenleri tamamlamak. Yeşil alanların bakımını yapmak ve su kaynaklarını ağaçlandırmak. www.eskisehir-eski.gov.tr 24 PERFORMANS PROGRAMI2016

STRATEJİK HEDEF 16.2 STRATEJİK AMAÇ 17 STRATEJİK HEDEF 17.1 STRATEJİK HEDEF 17.2 STRATEJİK HEDEF 17.3 STRATEJİK AMAÇ 18 STRATEJİK HEDEF 18.1 STRATEJİK AMAÇ 19 STRATEJİK HEDEF 19.1 STRATEJİK AMAÇ 20 Yeni su kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ile kamulaştırma ve projelendirme işlemlerini yapmak. İÇMESUYUNU SAĞLIKLI VE KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ARITMAK. Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutmak. İçmesuyu arıtma tesislerinde kullanılacak hammaddeleri ile gerekli makine ve teçhizatı almak ve verimli bir şekilde kullanmak. SCADA Sistemini etkili bir şekilde kullanmak ve geliştirmek. İÇMESUYU ŞEBEKE SİTEMİNDEKİ KAYIP, KAÇAK ORANINI DÜŞÜRMEK. İçmesuyu şebeke sitemindeki kayıp, kaçak oranını 2019 yılına kadar %25'in altına düşürmek. KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI YAPIMI. İl genelinde yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapımı, kanalizasyon parsel bacası ve yağmursuyu ızgarası tesisi oluşturulması. MEVCUT KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ. İl genelinde mevcut olan kanalizasyon ve yağmursuyu tesislerinin bakım, STRATEJİK HEDEF 20.1 onarımı ile kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında meydana gelen kanal tıkanıklığı arızalarının giderilmesi yağmursuyu ızgaralarının temizlenmesi ve kanalizasyon terfi merkezlerinin bakım ve onarımlarının yapımı. STRATEJİK AMAÇ 21 STRATEJİK HEDEF 21.1 STRATEJİK AMAÇ 22 TAŞIT VE İŞ MAKİNASI ALIMI. İhtiyaç duyulan muhtelif cins ve sayıda taşıt ve iş makinası alımı. MAKİNA PARKININ İŞLETİLMESİ. Makine parkında bulunan tüm taşıt ve iş makinalarının bakım, onarım, sevk STRATEJİK HEDEF 22.1 ve idaresini yapmak, bunun için gerekli olan yedek parça, akaryakıt, lastik vb. tüm sarf malzemelerini satın almak, vergi ve sigortalarını yapmak. PERFORMANS PROGRAMI2016 www.eskisehir-eski.gov.tr 25

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 1. Hedef 1.1. Performans Hedefi 1.1.1. lar Abone bilgi ve belgelerinin dijital ortama aktarılması Abone Arşivinin Sayısallaştırılması, Abone Dosyalarının Dijital Ortamda Saklanması Gerek Fiziksel Arşiv Kapasitesi Gerekse Dosyalara Daha Hızlı Ulaşmak Açısından Çok Büyük Yararlar Sağlayacaktır Abone Arşivinin Sayısallaştırılması, Abone Dosyalarının Dijital Ortamda Saklanması Gerek Fiziksel Arşiv Kapasitesi Gerekse Dosyalara Daha Hızlı Ulaşmak Açısından Çok Büyük Yararlar Sağlayacaktır Mevcut abone evraklarının tarama için düzenlenmesi, Yeni abone işlemlerindeki evrakların taranması Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 PG.1.1.1.1.1. Abone arşivinin sayısallaştırılması için evrakların hazırlanması (%) Dosyaların içindeki evrakların düzenlenmesi 50 60 70 PG.1.1.1.2.1. Danışmanlık (%) 50 100 - Resmi kurumlarla konu ile ilgili bilgi alışverişi yapılmıştır. PG.1.1.1.3.1. Donanım ihtiyacı (%) 0 50 100 Abone arşivinin sayısallaştırılması PG.1.1.1.4.1. Tarama işlemi (%) 0 10 30 Dosyaların içindeki evrakların tarama işlemleri F.1.1.1.1. Faaliyetler Abone arşivinin sayısallaştırılması Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 85.000,00 85.000,00 F.1.1.1.2. Danışmanlık 0,00 F.1.1.1.3. Donanım ihtiyacı 30.000,00 30.000,00 F.1.1.1.4. Tarama işlemi 150.000,00 150.000,00 Genel Toplam 265.000,00 0,00 265.000,00 www.eskisehir-eski.gov.tr 26 PERFORMANS PROGRAMI2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 1.1.1. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Abone Arşivinin Sayısallaştırılması, Abone Dosyalarının Dijital Ortamda Saklanması Gerek Fiziksel Arşiv Kapasitesi Gerekse Dosyalara Daha Hızlı Ulaşmak Açısından Çok Büyük Yararlar Sağlayacaktır Abone arşivinin sayısallaştırılması - Danışmanlık - Donanım ihtiyacı - Tarama işlemi Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 2016 yılında bu faaliyete uygun olarak 4 memur personel için Personel giderleri, SGK Devlet Primi giderleri, Mal ve Hizmet alımları giderleri için ödenek öngörülmüştür. Ekonomik Kod 2016 01 Personel Giderleri 200.000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 35.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 265.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 265.000,00 PERFORMANS PROGRAMI2016 www.eskisehir-eski.gov.tr 27

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 1. Hedef 1.2. Performans Hedefi 1.2.1. lar ABONE BİLGİ VE BELGELERİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI Elektronik Belge Yönetimine Geçilmesi, Üretilen ve/veya Üretilmesi Muhtemel Elektronik Belgelerin Arşiv Belgesi Niteliğinin Korunabilmesi İçin Gerekli Standartların Belirlenmesidir Elektronik Belge Yönetimine Geçilmesi, Üretilen ve/veya Üretilmesi Muhtemel Elektronik Belgelerin Arşiv Belgesi Niteliğinin Korunabilmesi İçin Gerekli Standartların Belirlenmesidir Genel Müdürlük bünyesinde tüm evrakların elektronik belge yönetim sistemine aktarılması Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 PG.1.2.1.1.1. Elektronik belge yönetim sistemine geçiş için evrak düzenlemesi (%) Genel Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilecek 10 50 - PG.1.2.1.2.1. Danışmanlık-eğitim (%) 25 100 - Genel Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilecek PG.1.2.1.3.1. Donanım ihtiyacı (%) 20 30 - Genel Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilecek PG.1.2.1.4.1. Tarama işlemi (%) 50 60 - Genel Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilecek F.1.2.1.1. Faaliyetler Elektronik belge yönetim sistemine geçiş Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 0,00 0,00 F.1.2.1.2. Danışmanlık-eğitim 0,00 0,00 F.1.2.1.3. Donanım ihtiyacı 0,00 0,00 F.1.2.1.4. Tarama işlemi 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 www.eskisehir-eski.gov.tr 28 PERFORMANS PROGRAMI2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 1.2.1. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Elektronik Belge Yönetimine Geçilmesi, Üretilen ve/veya Üretilmesi Muhtemel Elektronik Belgelerin Arşiv Belgesi Niteliğinin Korunabilmesi İçin Gerekli Standartların Belirlenmesidir Elektronik belge yönetim sistemine geçiş - Danışmanlık-eğitim - Donanım ihtiyacı - Tarama işlemi Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Elektronik belge yönetim sistemine geçiş işlemi tüm Genel Müdürlük bünyesine uygulanacağı için, yeni kurulacak olan harcama birimlerinin faaliyete geçmesi işleminden sonra devam ettirilecektir. Ekonomik Kod 2016 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 PERFORMANS PROGRAMI2016 www.eskisehir-eski.gov.tr 29

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 1. Hedef 1.3. Performans Hedefi 1.3.1. lar ABONE BİLGİ VE BELGELERİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI Elektronik İmza Sistemine Geçilmesi İle İş Süreçlerinin Hızlandırılmasının Sağlanması, Kağıt, Posta, Telefon, İşgücü Gibi Kaynakların İsrafının Önlenmesi Elektronik İmza Sistemine Geçilmesi İle İş Süreçlerinin Hızlandırılmasının Sağlanması, Kağıt, Posta, Telefon, İşgücü Gibi Kaynakların İsrafının Önlenmesi Genel Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilecek Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 PG.1.3.1.1.1. Elektronik imza sistemine geçilmesi (%) 20 30 - Genel Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilecek PG.1.3.1.2.1. Yazılım ve lisanslama (%) 100 - - Genel Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilecek Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2016 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam F.1.3.1.1. Elektronik imza yönetim sistemine geçiş 0,00 0,00 F.1.3.1.2. Yazılım ve lisanslama 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 www.eskisehir-eski.gov.tr 30 PERFORMANS PROGRAMI2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 1.3.1. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Elektronik İmza Sistemine Geçilmesi İle İş Süreçlerinin Hızlandırılmasının Sağlanması, Kağıt, Posta, Telefon, İşgücü Gibi Kaynakların İsrafının Önlenmesi Elektronik imza sistemine geçilmesi - Yazılım ve lisanslama Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Elektronik imza sistemine geçiş işlemi tüm Genel Müdürlük bünyesine uygulanacağı için, yeni kurulacak olan harcama birimlerinin faaliyete geçmesi işleminden sonra devam ettirilecektir. Ekonomik Kod 2016 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 PERFORMANS PROGRAMI2016 www.eskisehir-eski.gov.tr 31

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 2. Hedef 2.1. Performans Hedefi 2.1.1. lar ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI Abone İşleri Dairesinde Halkla İlişkiler Birimi Kurulması, Abonelerin Doğru Yönlendirilmesi ve Bilgilendirilmesi Abone İşleri Dairesinde Halkla İlişkiler Birimi Kurulması, Abonelerin Doğru Yönlendirilmesi ve Bilgilendirilmesi İdaremize gelen abonelerimizi doğru ve hızlı bir şekilde yönlendirmek Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 PG.2.1.1.1.1. Abone İşleri Dairesinde halkla ilişkiler birimi kurulması (%) İlk adım adı altında birim oluşturuldu. 100 - - PG.2.1.1.2.1. Personel eğitimi (adet/yıl) 1 2 1 2015 yılında öfke kontrolü ve iş sağlığı ile ilgili 2 adet eğitim tüm personele verildi F.2.1.1.1. Faaliyetler Abone İşleri Dairesinde halkla ilişkiler biriminin düzenlemesinin yapılması Kaynak İhtiyacı (2016 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 0,00 0,00 F.2.1.1.2. Personel eğitimi 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 www.eskisehir-eski.gov.tr 32 PERFORMANS PROGRAMI2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 2.1.1. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Abone İşleri Dairesinde Halkla İlişkiler Birimi Kurulması, Abonelerin Doğru Yönlendirilmesi ve Bilgilendirilmesi Abone İşleri Dairesinde halkla ilişkiler biriminin düzenlemesinin yapılması - Personel eğitimi Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Bu faaliyet ile ilgili eğitim idare personeli tarafından verilmekte olup aşağıdaki ödenekler öngörülmüştür. Ekonomik Kod 2016 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 PERFORMANS PROGRAMI2016 www.eskisehir-eski.gov.tr 33

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 2. Hedef 2.2. Performans Hedefi 2.2.1. lar ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI Abonelerin Su ve Sayaç Kullanımı Hakkında Bilgilendirilmesi, Kartlı Sayaç Kullanıcılarının Uygulamada Görülen Kullanım Hatalarını, Bilgi Eksikliğini Gidermek ve Su Tasarrufunu Arttırmak Amacıyla Yapılan Faaliyetleri (Tanıtım Günleri, Broşürler, Okul Öncesi Çocuklara Eğitim, Kısa Filmler vb.) Kapsar Abonelerin Su ve Sayaç Kullanımı Hakkında Bilgilendirilmesi, Kartlı Sayaç Kullanıcılarının Uygulamada Görülen Kullanım Hatalarını, Bilgi Eksikliğini Gidermek ve Su Tasarrufunu Arttırmak Amacıyla Yapılan Faaliyetleri (Tanıtım Günleri, Broşürler, Okul Öncesi Çocuklara Eğitim, Kısa Filmler vb.) Kapsar Müşterilerimizin su ve sayaç kullanımı hakkında bilgilendirerek bilinçli su ve sayaç kullanımı sağlamak PG.2.2.1.1.1. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 Yeni abonelerimizi sayaç kullanımı hakkında bilgilendirmek (adet/yıl) Yeni EKS sayacı kullanacak olan abonelerimizi kullanma kılavuzu ile bilgilendirmek 12.000 15.000 17.000 PG.2.2.1.2.1. Tanıtım günleri (adet/yıl) 0 2 2 Eks ve mekanik sayaç parçalarının tanıtımı için 2015 te stant oluşturuldu PG.2.2.1.3.1. Broşür dağıtımı (adet/yıl) 15.000 50.000 50.000 Tasarruflu su kullanımı ve kredimatik kullanımı ile ilgili broşür dağıtıldı F.2.2.1.1. Faaliyetler Müşterilerin su ve sayaç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 0,00 0,00 F.2.2.1.2. Tanıtım günleri 12.000,00 12.000,00 F.2.2.1.3. Broşür dağıtımı 20.000,00 20.000,00 Genel Toplam 32.000,00 32.000,00 www.eskisehir-eski.gov.tr 34 PERFORMANS PROGRAMI2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 2.2.1. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Abonelerin Su ve Sayaç Kullanımı Hakkında Bilgilendirilmesi, Kartlı Sayaç Kullanıcılarının Uygulamada Görülen Kullanım Hatalarını, Bilgi Eksikliğini Gidermek ve Su Tasarrufunu Arttırmak Amacıyla Yapılan Faaliyetleri (Tanıtım Günleri, Broşürler, Okul Öncesi Çocuklara Eğitim, Kısa Filmler vb.) Kapsar Müşterilerin su ve sayaç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi - Tanıtım günleri - Broşür dağıtımı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Tasarruflu su kullanımı ve kredimatik kullanımı ile ilgili broşür basım işi için aşağıdaki ödenek öngörülmüştür. Ekonomik Kod 2016 01 Personel Giderleri 24.000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 32.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 32.000,00 PERFORMANS PROGRAMI2016 www.eskisehir-eski.gov.tr 35

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 2. Hedef 2.3. Performans Hedefi 2.3.1. lar ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI Ölçümlenemeyen Su Tüketimini En Aza İndirmek Amacıyla Kaçak Tespit ve Takip Ekibinin Kurulması, Kaçak Tespit ve Takip Ekibinin İyileştirilmesi, Hizmet Sahası İçindeki Park ve Bahçelerden Sayaç Olmayanlara Sayaç Takılması Ölçümlenemeyen Su Tüketimini En Aza İndirmek Amacıyla Kaçak Tespit ve Takip Ekibinin Kurulması, Kaçak Tespit ve Takip Ekibinin İyileştirilmesi, Hizmet Sahası İçindeki Park ve Bahçelerden Sayaç Olmayanlara Sayaç Takılması Kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmesi Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 PG.2.3.1.1.1. Ekip sayısını artırmak Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmesi (adet/yıl) 3 4 5 PG.2.3.1.2.1. Araç temini (adet/yıl) 1 2 2 Araç sayısını artırmak F.2.3.1.1. Faaliyetler Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmesi Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 110.000,00 110.000,00 F.2.3.1.2. Araç temini 150.000,00 150.000,00 Genel Toplam 260.000,00 260.000,00 www.eskisehir-eski.gov.tr 36 PERFORMANS PROGRAMI2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 2.3.1. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Ölçümlenemeyen Su Tüketimini En Aza İndirmek Amacıyla Kaçak Tespit ve Takip Ekibinin Kurulması, Kaçak Tespit ve Takip Ekibinin İyileştirilmesi, Hizmet Sahası İçindeki Park ve Bahçelerden Sayaç Olmayanlara Sayaç Takılması Ölçümlenemeyen su tüketimini en aza indirmek amacıyla kaçak tespit ve takip ekibinin iyileştirilmesi - Araç temini Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 2016 yılında arttırılacak ekip için Personel Giderleri, SGK Devlet Primleri ve araç temini için Sermaye Giderleri olmak üzere ödenek ayrılmıştır. Ekonomik Kod 2016 01 Personel Giderleri 91.000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 19.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 150.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 260.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 260.000,00 PERFORMANS PROGRAMI2016 www.eskisehir-eski.gov.tr 37

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 2. Hedef 2.4. Performans Hedefi 2.4.1. lar ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI Personelin Motivasyonunun Arttırılması, Personelin Kuruma Olan Aidiyet Bağlarını Güçlendirmek Amacıyla, Çeşitli Seminer, Sunum Sosyal Aktivitelerinin Düzenlenmesi Personelin Motivasyonunun Arttırılması, Personelin Kuruma Olan Aidiyet Bağlarını Güçlendirmek Amacıyla, Çeşitli Seminer, Sunum Sosyal Aktivitelerinin Düzenlenmesi Personel motivasyonunu artırmak Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 PG.2.4.1.1.1. Personelin motivasyonunun arttırılması (%) 50 100 - Personelin çalışma ortamının iyileştirilmesi PG.2.4.1.2.1. Sosyal aktivite (adet/yıl) 0 3 1 Personelin Sosyal ve Kültürel aktivitelere katılımını sağlamak F.2.4.1.1. Faaliyetler Personelin motivasyonunun arttırılması Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 0,00 0,00 F.2.4.1.2. Sosyal aktivite 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 www.eskisehir-eski.gov.tr 38 PERFORMANS PROGRAMI2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 2.4.1. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Personelin Motivasyonunun Arttırılması, Personelin Kuruma Olan Aidiyet Bağlarını Güçlendirmek Amacıyla, Çeşitli Seminer, Sunum Sosyal Aktivitelerinin Düzenlenmesi Personelin motivasyonunun arttırılması - Sosyal aktivite Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Personelin motivasyonunun sağlanması ve sosyal aktivitelerini artırmak için birim içi etkinlik yapılacağından bu faaliyet için ödenek öngörülmemiştir. Ekonomik Kod 2016 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 PERFORMANS PROGRAMI2016 www.eskisehir-eski.gov.tr 39

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 2. Hedef 2.5. Performans Hedefi 2.5.1. lar ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI Abone Memnuniyetinin Arttırılması, Abone Memnuniyetini Tespit Etmek Amacıyla Anketler Düzenlenmesi ve Sonuçlar Dahilinde Aksayan Durumların Düzeltilmesi Abone Memnuniyetinin Arttırılması, Abone Memnuniyetini Tespit Etmek Amacıyla Anketler Düzenlenmesi ve Sonuçlar Dahilinde Aksayan Durumların Düzeltilmesi Müşteri memnuniyetinin artırılması için anketler yapılarak değerlendirilmesi Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 PG.2.5.1.1.1. Müşteri memnuniyetinin artırılması - - - PG.2.5.1.2.1. Anket yapılması ve değerlendirme (adet/yıl) 0 1 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam F.2.5.1.1. Müşteri memnuniyetinin artırılma faaliyeti 0,00 0,00 F.2.5.1.2. Anket yapılması ve değerlendirme 18.000,00 18.000,00 Genel Toplam 18.000,00 0,00 18.000,00 www.eskisehir-eski.gov.tr 40 PERFORMANS PROGRAMI2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 2.5.1. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Abone Memnuniyetinin Arttırılması, Abone Memnuniyetini Tespit Etmek Amacıyla Anketler Düzenlenmesi ve Sonuçlar Dahilinde Aksayan Durumların Düzeltilmesi Abone memnuniyetinin arttırılması - Anket yapılması ve değerlendirme Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla anketler yapılarak değerlendirilmesi için 1 adet memur personelin görevlendirilmesi planlanmaktadır. Bunun için aşağıdaki ödenek öngörülmüştür. Ekonomik Kod 2016 01 Personel Giderleri 11.000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 2.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 18.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 18.000,00 PERFORMANS PROGRAMI2016 www.eskisehir-eski.gov.tr 41

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 2. Hedef 2.6. Performans Hedefi 2.6.1. lar ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI Engelli, Özürlü ve Yaşlı Abonelere Yerinde Hizmet Verilmesi, Engelli, Özürlü ve Yaşlı Abonelere Yerinde Hizmet Verebilmek Amacıyla Organizasyon Yapısının Personel, Araç ve Teçhizat Yönleriyle Desteklenmesi Engelli, Özürlü ve Yaşlı Abonelere Yerinde Hizmet Verilmesi, Engelli, Özürlü ve Yaşlı Abonelere Yerinde Hizmet Verebilmek Amacıyla Organizasyon Yapısının Personel, Araç ve Teçhizat Yönleriyle Desteklenmesi Engelli ve yaşlı abonelerimize yerinde hizmet verebilmek için organizasyon yapısının personel, araç ve techizat yönleriyle desteklenmesi Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 PG.2.6.1.1.1. Engelli, özürlü ve yaşlı abonelerin Başkanlığımıza kolay ulaşımını sağlamak (%) Asansör yapımı için fizibilite çalışmaları başlatıldı 25 50 60 PG.2.6.1.2.1. Mobil vezneler ile hizmetin verilmesi (%) 50 100 100 Mobil veznelerimizle yaklaşık 3900 aboneye hizmet verilmiştir. F.2.6.1.1. Faaliyetler Engelli, özürlü ve yaşlı abonelerin Başkanlığımıza kolay ulaşımını sağlanması Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 12.500,00 12.500,00 F.2.6.1.2. Mobil vezneler ile hizmetin verilmesi faaliyeti 77.500,00 77.500,00 Genel Toplam 90.000,00 90.000,00 www.eskisehir-eski.gov.tr 42 PERFORMANS PROGRAMI2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 2.6.1. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Engelli, Özürlü ve Yaşlı Abonelere Yerinde Hizmet Verilmesi, Engelli, Özürlü ve Yaşlı Abonelere Yerinde Hizmet Verebilmek Amacıyla Organizasyon Yapısının Personel, Araç ve Teçhizat Yönleriyle Desteklenmesi Engelli, özürlü ve yaşlı abonelerin Başkanlığımıza kolay ulaşımını sağlama - Mobil vezneler ile hizmetin verilmesi Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Engelli ve yaşlı abonelerimize yerinde hizmet verebilmek için organizasyon yapısının personel, araç ve teçhizat yönleriyle desteklenmesi için aşağıdaki ödenekler ayrılmıştır. Ekonomik Kod 2016 01 Personel Giderleri 70.000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 15.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 90.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 90.000,00 PERFORMANS PROGRAMI2016 www.eskisehir-eski.gov.tr 43

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 2. Hedef 2.7. Performans Hedefi 2.7.1. lar ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI Abone Hizmet Birimleri Açılması, Genişleyen Hizmet Sahamızda Abonelerimize Daha Yakından Hizmet Verilebilmesi Amacıyla Alt Kademe Belediyeleri Sahasında Abone İşlem Merkezleri Oluşturmak, Mekanik Sayaçların İşarlarının okunmasında El Terminali Kullanmak Abone Hizmet Birimleri Açılması, Genişleyen Hizmet Sahamızda Abonelerimize Daha Yakından Hizmet Verilebilmesi Amacıyla Alt Kademe Belediyeleri Sahasında Abone İşlem Merkezleri Oluşturmak, Mekanik Sayaçların İşarlarının okunmasında El Terminali Kullanmak Genişleyen hizmet sahamızda alt kademe belediyeleri sahasında abone işlem merkezleri oluşturmak, mekanik sayaçları el terminaliyle okumak Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 PG.2.7.1.1.1. Abone hizmet birimleri açılması (adet/yıl) 12 1-13 adet Abone işlem merkezi açılmıştır. PG.2.7.1.2.1. Abonelerin bölgelere dağılımı ve bilgilendirilmesi (adet/yıl) 34.199 13.137-6360 sayılı kanun gereği 2015 yılı itibari ile ilçe, belde ve köy abonelerine bilgilendirme yapılmıştır. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam F.2.7.1.1. Abone hizmet birimleri açılması faaliyeti 0,00 0,00 F.2.7.1.2. Abonelere bilgilendirme faaliyeti 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 www.eskisehir-eski.gov.tr 44 PERFORMANS PROGRAMI2016

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 2.7.1. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri lar Abone Hizmet Birimleri Açılması, Genişleyen Hizmet Sahamızda Abonelerimize Daha Yakından Hizmet Verilebilmesi Amacıyla Alt Kademe Belediyeleri Sahasında Abone İşlem Merkezleri Oluşturmak, Mekanik Sayaçların İşarlarının okunmasında El Terminali Kullanmak Abone hizmet birimleri açılması - Abonelerin bölgelere dağılımı ve bilgilendirilmesi Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Genişleyen hizmet sahamızda alt kademe belediyeleri sahasında abone işlem merkezleri oluşturmak, mekanik sayaçları el terminaliyle okumak ve aboneleri bilgilendirmek Ekonomik Kod 2016 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 PERFORMANS PROGRAMI2016 www.eskisehir-eski.gov.tr 45

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 2. Hedef 2.8. Performans Hedefi 2.8.1. lar ABONE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARTTIRILMASI Yeni Su Yükleme Noktaları Açılması, Kurumdan Hizmet Alan Abonelerimize Daha Yakından Hizmet Verebilmek Amacıyla Yeni Kredi Yükleme Vezneleri Açılması, 24 Saat Hizmet Veren Otomatik Kredi Yükleme Makinelerinin Çoğaltılması Yeni Su Yükleme Noktaları Açılması, Kurumdan Hizmet Alan Abonelerimize Daha Yakından Hizmet Verebilmek Amacıyla Yeni Kredi Yükleme Vezneleri Açılması, 24 Saat Hizmet Veren Otomatik Kredi Yükleme Makinelerinin Çoğaltılması Hizmet alan müşterilerimize daha hızlı ye yakın noktalardan hizmet vermek. Performans Göstergeleri 2014 2015 2016 PG.2.8.1.1.1. Kredimatik veznelerinin açılması (adet/yıl) 7 9 5 24 saat hizmet veren su satış noktalarının açılması PG.2.8.1.2.1. Vezne (mobil, sabit) kurulumu (adet/yıl) 12 1 - Açılan abone birimlerinde tahsilat yapılması ve beldelerde mobil araçla tahsilat yapılması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam F.2.8.1.1. Kredimatik veznelerinin açılması 180.000,00 180.000,00 F.2.8.1.2. Vezne (mobil, sabit) kurulumu 0,00 0,00 Genel Toplam 180.000,00 180.000,00 www.eskisehir-eski.gov.tr 46 PERFORMANS PROGRAMI2016