DESTEK DOKÜMANI MALZEME VİRMANI



Benzer belgeler
Yürürlük Tarihi: 12/09/ Kodu: ED Rev. No/Tarihi: 00 1/28

DESTEK DOKÜMANI. Ambar Sayımı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

DESTEK DOKÜMANI. Tablolu Malzeme Sınıfları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

1.DERS KATALOG Ders kataloğu ekranında yeni ders tanımlamaları yapılabilir ve Seçmeli havuz dersleri oluşturulabilmektedir.

Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik belgeleri. alınmış

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Kod Listeleri Genel Yapısı

GO3 Kullanım Dökümanı

Fiyat Farkı Faturası

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO/TIGER2/UNITY2 Bölüm : Finans 1/9

GO Plus Talep Yönetimi

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ

BİLNEX KREDİ KARTLARI MODÜLÜ

GO Plus Talep Yönetimi

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

MYLOGO ÜYELİK VE KUR İŞLEMLERİ

Dış Veri Alma ÜNİTE 6. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Veri Menüsü Dış Veri Al Bağlantılar Sırala ve Filtre Uygula Veri Araçları Anahat

Müşteri memnuniyetini artırmak ve mağazalarımıza müşteri yönlendirebilmek amacıyla serviste CRM projesi hayata geçirilmişti.

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

LogoKartOnline (Excelden Logoya Kart Aktarımı/Güncellemesi)

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

Yürürlük Tarihi: 12/09/ Kodu: ED Rev. No/Tarihi: 00 1 / 22

LKS2. Sabit Kıymetler

Ücret Bütçe Simülasyonu

DESTEK DOKÜMANI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

SAĞLIK KURULU ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU

2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

DESTEK DOKÜMANI. : E-Bildirge, Đşe Giriş/Çıkış Bildirgelerinin ve Personel Vizite işlemlerinin program içerisinden

SAĞLIK KURULU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİ

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER

SMS İŞLEMLERİ MODÜLÜ

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

LKS2. Muhasebeleştirme

DESTEK DOKÜMANI. Üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

START İçindekiler Kasa 2/17

LOGO Bordro Plus

İşlem Adımları. 23 Haziran Stok, Cari, Fatura

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALİ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ İLE BİRLİKTE KARŞILAŞILACAK DEĞİŞİKLİKLER

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir :

GO Plus Muhasebeleştirme

İFRAZEN TAKSİM, tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın, taşınmazın ifraz edilerek hissedarlara paylaştırılması işlemidir.

GO Plus Muhasebeleştirme

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

Basit bir akış şeması,

Asist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus Bölüm : Genel Muhasebe 1/5

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Müşteri Kredi Kartı Takibi Destek Dökümanı

Süleyman Demirel Üniversitesi Taşınır Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu. Giriş Sayfası Menü Taşınır Mal Girişi... 3

MİCRODESTEK E-SMM UYGULAMASI TANITIM DOKÜMANI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ İHALE VE TEDARİK MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU

Yürürlük Tarihi: 12/09/ Kodu: ED Rev. No/Tarihi: 00 1 / 27

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

İçindekiler Tablosu Talep Destek Yönetim Sistemi Programı...3

Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş. E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır.

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu

VARLIK YÖNETİMİ. Not: Diğer varlıklar türü Tiger Enterprise daki sabit kıymetler başlığı ile birebir örtüşmektedir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

1) HĐZMET TAKĐP EŞLEŞTĐRME

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

Yürürlük Tarihi: 04/02/ Kodu: ED Rev. No/Tarihi: 00 1/21

İçindekiler Tablosu BANKA KREDİ KARTI POS VE BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI KREDİ KARTI POS EKSTRESİ AKTARIMI Tanımlar ve Ayarlar...

Kod Listeleri Genel Yapısı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

NB Macro Kullanımı Hakkında Genel Bilgiler

DEFTER-BEYAN SİSTEMİ SABİT KIYMET YÖNETİMİ KULLANICI KILAVUZU

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014

Ekle sekmesindeki Tablolar grubundaki Tablo seçeneği ile tablo oluşturulur.

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

Talep Yönetimi LOGO Ocak 2013

Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

1.DERS AÇMA İŞLEMLERİ

ICubes Giriş. adresinden sisteme girilir. Açılan sayfaya kullanıcı adı ve şifre yazılarak platforma giriş yapılır

AYAKTAN HASTA YENİ GEBELİK

Transkript:

MALZEME VİRMANI Malzemeler arası miktar/stok aktarımı için ve/veya farklı bir amaç için alınmış malzeme miktarının bir kısmı yada tamamı sabit kıymet olarak kullanılmak istendiğinde, malzemeler arası aktarım yapılarak ilgili malzeme giriş yapılmış miktarın sabir kıymet kartına aktarımı sağlanabilir. Malzeme Yönetimi / İşlemler menü seçenekleri arasına Malzeme Virmanı eklenerek malzemelerin virman işlemine tabi tutulması sağlanabilir. Malzeme virman işlemi, hızlı üretim fişi mantığında çalışır ve işlem sonrasında üretimden giriş ve sarf fişi oluşmaktadır. Malzeme virman işlemi penceresi ana başlığında işyeri-bölüm-fabrika-ambar seçeneği ile Aktarılacak İşyeri-Bölüm-Fabrika ve Ambar seçeneği bulunmaktadır Satırlarda da malzeme kodu varyant kodu miktar birim seçenekleri ile aktarılacak malzeme varyant- miktar birim gibi tanımlamalar yer almaktadır. Örnek: Merkez ambarda yer alan 1 adet TM.005 malzemesinin, Uşak ambarında yer alan TM:004 malzemesine virman işlemini birlikte yapalım. Malzeme virman fişi eklenir (bakınız Ekran1) Ekran 1 TM.005 malzemesinin 1 adet lik birimi TM:004 malzemesinin 1 adetlik birimine denk gelebileceği gibi daha farklı bir miktarda da eşitlik sağlanabilir. Bizim örneğimizde 1 adet lik birime eşit olduğu varsayılacaktır. Bu durumda virman penceresinde sol alt köşede yer alan Aktar butonuna

DESTEK DOKÜMANI basıldığında, TM.005 malzemesi için 1 adetlik sarf fişi merkez ambar için oluşturulurken TM:004 malzemesi için 1 adetlik üretimden giriş fişi Uşak ambarı için oluşturulacaktır. Fiş kaydedildiğinde sarf ve üretimden giriş fişi oluşmaktadır (bakınız Ekran2) Ekran2 Malzeme yönetimi fişlerine incelendiğinde 0000000000051 numaralı sarf fişinin TM.005 malzemesi için, 0000000000079 numaralı üretimden giriş fişininde TM:004 malzemesi için oluştuğu görülecektir. Bu fişlerin sistemde oluşmuş olan diğer üretimden giriş ve sarf fişlerinden farkı, virman bağlantılı olmasıdır. Malzeme virmanı sonucu oluşmuş fişlere değiştir ile girilmek istendiğinde Dikkat : Virman bağlantısı vardır mesajı alınacaktır. (Bakınız ekran3)

Ekran3 Virman bağlantısı vardır uyarısına tamam denildiğinde Oluşan Sarf fişi açılır (bakınız Ekran4) Ekran4 Malzeme virmanı sonucu oluşturulmuş fişler çıkartılmak istendiğinde Virman bağlantısı ile bağlı fişler vardır : Bağlantılı fişi sil bağlantısını kopar seçeneklerinden oluşan bir mesaj alınacaktır (bakınız ekran5) Ekran5

Bu mesajlardan Bağlantılı Fişi Sil seçeneğinin seçilmesi durumunda tüm fişler çıkartılacak ve virman öncesi duruma dönülecektir. Bağlantısını Kopar seçeneği seçildiğinde de fişler sistemde kalacak ancak bağlantılar kopartılacaktır. Malzeme ya da varyantlı malzemeler için virman işlemi yapılabildiği gibi farklı bir amaç için alınmış malzemelerin tamamının veya bir kısmının sabit kıymet olarak kullanılmak istenmesi durumunda da virman işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Malzemenin bir kısmının sabit kıymet olarak kullanılmak istenmesi durumunda aktarılacak malzeme kodu kısmında sabit kıymet kartı seçilmelidir (bakınız ekran6) Ekran6

Virman penceresinde F9 Sabit kıymet kaydıyla ilişkilendir (Hedef malzeme) seçeneği ile oluşturulacak sabit kıymet kartına ait kayıt bilgileri girilmektedir (bakınız ekran7) Ekran7 Açılan sabit kıymet kaydı penceresindeki alanlar doldurularak oluşacak sabit kıymete ait kayıt bilgileri kaydedilir ve virman raporu oluşur (bakınız ekran8) Ekran8

Malzeme Fiş Listesi Hareket dökümü ve Malzeme Ekstresi rapor filtrelerine Virman Bağlantısı : Evet Hayır seçeneği seçilerek rapor alınabilir (bakınız ekran9) Ekran9