ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

Benzer belgeler
TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

Tetkik Gün Sayısı Tespiti

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

T5 TETKİK SÜRESİ BELİRLEME TALİMATI DETERMINATION OF THE AUDITING TIME INSTRUCTION

İŞ GELİŞTİRME PROSEDÜRÜ

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI DETERMINING AUDIT TIME INSTRUCTIONS Doküman No Document No Sayfa No Page No

Adam Gün: bir denetçinin denetme için harcayacağı 1 günlük zaman dilimidir. Bir Denetim Günü tipik olarak 8 saatlik normal çalışma günüdür.

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

ISO 9001 Kalite Terimleri

Hazırlayan: S. DOĞAN Onaylayan: C.PERGEL

Hazırlayan: S. DOĞAN Onaylayan: C.PERGEL

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi. Versiyon Geçiş Rehberi

İtiraz ve Şikâyetler Prosedürü

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEST VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi Revizyon No 02 Revizyon Tarihi Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

İç Tetkik Prosedürü Dok.No: KYS PR 02

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Notice Belgelendirme Muayene ve Denetim Hiz. A.Ş Onaylanmış Kuruluş 2764

1. İŞLETMECİ BİLGİ GÜVENLİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) KURULACAK VE İŞLETECEKTİR.

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Kamu İç Denetçileri Eğitim Programı

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

IRCA ONAYLI ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ PROGRAMI

İTİRAZ ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

TETKİK SÜRESİ BELİRLEME VE ÜCRETLENDİRME TALİMATI

Madde 7 - İlişki süreçleri

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

MEDİKAL CİHAZLAR İÇİN KLİNİK VERİ DEĞERLENDİRME

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

KALİTE BİRİM SORUMLULARI EĞİTİMİ

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Tibbi Laboratuvarlarda ISO Akreditasyon Süreci: Sorunlar ve Çözümleri Teknik Uzman Gözüyle

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan :

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri. Mustafa YILMAZ

Çevre Denetiminde Minimum Kriterler. Robert Bakx Kıdemli Proje Yöneticisi Çevre Finansmanı

TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Akreditasyon Denetimleri için Denetim Sürelerinin (Adam/Gün) Hesaplanması Rehberi

PROSÜDÜR EL KİTABI. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü TS EN ISO / IEC ve TS EN ISO/IEC Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Akreditasyon Denetimleri için Denetim Sürelerinin (Adam-Gün) Hesaplanması Rehberi

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası

Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 7: Doğrulama Süreci. İklim ŞAHİN , ANTALYA

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

ALTYAPI MALZEMELERİNDE MUAYENE HİZMETLERİ VE ÖNEMİ İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi Đçin Genel Şartlar. 1. Giriş

KONKORDATO ÖN PROJESİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ MAKUL GÜVENCE RAPORU ÖRNEĞİ

İSG Hizmet Yönetim Rehberi

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

BELGELENEN FİRMALARIN TAKİBİ ASKIYA ALINMASI İPTALİ KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ

ÜRETİCİ GRUBU NEDİR? KY/QM 1. 1 Üretici grubun yapısı tüm grup içerisinde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını sağlıyor mu?

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

PERSONEL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ (GENEL ŞARTLAR)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMI

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI. Serhat GÖK

İÇ TETKİKÇİ DEĞERLENDİRME SINAVI

T. C. KAMU İHALE KURUMU

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI

TS EN & TS EN ISO 3834 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

ISO Kurumsal Bilgi Güvenliği Standardı. Şenol Şen

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

MEDCER 2016 Eğitim Kataloğu

1-PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞ

Geleceği Birlikte Yapılandıralım

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

İç denetim birimleri, risk değerlendirme çalışmalarına ilişkin hususları bu rehbere uygun olarak kendi iç denetim birim yönergelerinde düzenlerler.

Analiz ve Kıyaslama Sistemi

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

İSMES İSTANBUL MESLEKİ EĞİTİM ÇEVRE DAN. ve HİZM. A.Ş. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

EN Belgelendirme Programı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

İstanbul, 23 Şubat /202. Konu: Aracı Kurumların Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağı hk.

KAMU İÇ DENETİMİNDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ

Transkript:

Aşama Bir Tetkik

1. Aşama Bir Tetkik İçin Genel Hazırlık Dokümantasyonunun tedarik edilmesi, Tüm mekanlara ve kayıtlara erişim (bilgi güvenliğinin bağımsız incelemelerine ilişkin raporlar ve iç denetim raporları dahil), Şikayetlerin çözümü, Belgelendirme tetkiki için personel dahil olmak üzere bir organizasyonun, belgelendirme tetkikinin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm düzenlemeleri yapması gerektirir.

1. Aşama Bir Tetkik İçin Genel Hazırlık En azından aşağıdaki bilgiler, yerinde belgelendirme denetiminden önce organizasyon tarafından tedarik edilmelidir. BGYS ye ilişkin genel bilgiler ve bunun kapsadığı faaliyetler, ISO/IEC 27001:2005, Madde 4.3.1 de gereken BGYS dokümantasyonunun bir kopyası ve gerektiğinde ilgili diğer dokümanlar.

1. Aşama Bir Tetkikin Amacı: a) Müşterinin yönetim sistem dokümantasyonunun tetkiki, b) Müşterinin mahallerin ve saha odaklı durumlarının değerlendirilmesi ve Aşama 2 tetkikine hazırlıklı olmayı belirlemek üzere müşterinin personeli ile müzakerelerin yapılması, c) Müşterinin statüsünün gözden geçirilmesi ve standardın ve özellikle kilit performansın veya önemli yönlerin, proseslerin, hedeflerin ve yönetim sisteminin çalışmasının tanımlanmasıyla ilgili şartlarının anlaşılması, d) Yönetim sisteminin kapsamı, proseslere ve müşterinin mahalleri ile ilgili yasal ve düzenleyici hususlar (iş güvenliği, kalite, çevre, müşterinin çalışmasının yasal yönleri, ilgili riskler vb.) hakkındaki gerekli bilgilerin toplanması,

1. Aşama Bir Tetkikin Amacı: e) Aşama 2 tetkikine yönelik kaynak tahsisinin gözden geçirilmesi ve Aşama 2 tetkikinin ayrıntıları üzerinde müşteri ile anlaşmaya varılması, f) Müşterinin yönetim sisteminin ve muhtemel önemli yönleri çerçevesinde saha çalışmalarının yeterli bir şekilde anlaşılmasının sağlanmasıyla, aşama 2 tetkikinin planlanmasına odaklanılması, g) İç tetkiklerin ve yönetim gözden geçirmesinin planlanıp planlanmadığı ve gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin değerlendirilmesi ve uygulanan yönetim sistemi uygulama seviyesi ile müşterinin Aşama 2 tetkiki için hazır olup olmadığının değerlendirilmesi.

1. Aşama Bir Tetkikin Amacı: Çoğu yönetim sistemleri için, yukarıda bahsedilen hedefleri gerçekleştirmek çin, en azından Aşama 1 tetkikinin belirli bir bölümünün müşterinin tesislerinde yapılması tavsiye edilir. Aşama 1 tetkik bulguları, Aşama 2 tetkiki esnasında uygunsuzluk olarak sınıflandırılabilen her türlü alanın tanımlanması dâhil olmak üzere, dokümante edilmeli ve müşteriye bildirilmelidir. Aşama 1 ve Aşama 2 tetkikleri arasındaki aralığın belirlenmesinde, Aşama 1 tetkiki esnasında belirlenen hususların çözüme kavuşturulmasına yönelik müşterinin ihtiyaç duyacağı zaman dikkate alınmalıdır. Belgelendirme kuruluşu Aşama 2 için düzenlemelerini revize etme ihtiyacı da duyabilir.

2. Aşama Bir Tetkik Planı : 1. aşama tetkik hedefi, 1. aşama tetkik tarihi ve tetkikçileri, Açılış, Kapsam doğrulama, Saha turu, Doküman inceleme, Personelle mülakat, YGG ve İç tetkikin incelenmesi, Raporlama ve kapanış.

2. Aşama Bir Tetkik Planı Organizasyon sahasında yapılır, Toplam tetkik süresinin % 30 undan fazla olamaz, 1 veya daha fazla sayıda tetkikçi ile yapılabilir, Tetkik ekinden en az 1 tetkikçi organizasyonun kapsamında atanmış olmalı veya uzman bulundurulmalı.

3. Aşama Bir Saha Tetkiki Organizasyonun yönetim sistem dokümantasyonunun tetkiki, Organizasyonun mahallerin ve saha odaklı durumlarının değerlendirilmesi ve aşama 2 tetkikine hazırlıklı olmayı belirlemek üzere organizasyonun personeli ile müzakerelerin yapılması, Organizasyonun statüsünün gözden geçirilmesi ve standardın özellikle kilit performansın veya önemli yönlerin, proseslerin, hedeflerin ve yönetim sisteminin çalışmasının tanımlanmasıyla ilgili şartlarının anlaşılması, Yönetim sisteminin kapsamı, proseslere ve organizasyonun mahalleri ile ilgili yasal ve düzenleyici hususlar (kalite, çevre, organizasyonun çalışmasının yasal yönleri, ilgili riskler vb.) hakkındaki gerekli bilgilerin toplanması.

3. Aşama Bir Saha Tetkiki Aşama 2 tetkikine yönelik kaynak tahsisinin gözden geçirilmesi ve aşama 2 tetkikinin ayrıntıları üzerinde organizasyon ile anlaşmaya varılması, Organizasyonun yönetim sisteminin ve muhtemel önemli yönleri çerçevesinde saha çalışmalarının yeterli bir şekilde anlaşılmasının sağlanmasıyla, aşama 2 tetkikinin planlanmasına odaklanılması, İç tetkiklerin ve yönetim gözden geçirmesinin planlanıp planlanmadığı, gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin değerlendirilmesi ve uygulanan yönetim sistemi uygulama seviyesi ile organizasyonun aşama 2 tetkiki için hazır olup olmadığının değerlendirilmesi.

3. Aşama Bir Saha Tetkiki Uygunsuzluklar ve boyutları, 2. Aşama tetkikin yapılıp yapılamayacağı, 2. Aşama tetkikin ne zaman yapılabileceği, 2. Aşama tetkik gün sayısını maksimum % 30 kadar azaltma veya artırma, 2. Aşama için belirlenen tetkikçilerin uygunluğu veya yeni tetkikçi ihtiyacı tespiti.

4. Tetkik Zamanını Arttırma Faktörleri BGYS kapsamında tek bir binadan ya da mekandan daha fazlasını içeren karmaşık lojistik, Tek bir dilden (tercümanın/tercümanları gerektiren ya da denetçilerin bağımsız bir şekilde çalışmasını önleyen) daha fazlasında konuşan personel, Yüksek düzenleme derecesi, BGYS, oldukça karmaşık süreçleri ya da oldukça fazla sayıda veya eşsiz faaliyeti kapsar, Süreçler; donanım, yazılım, süreç ve hizmetin bir birleşimini gerektirir, Yönetim sistemi, belgelendirmeye (Aşağıdaki Not 3 e bakılmalıdır) tabi olan daimi mekanın/mekanların faaliyetlerini teyit etmek için geçici mekanların ziyaret edilmesini gerektiren faaliyetlerdir.

5. Tetkik Zamanını Azaltma Faktörleri Risksiz/düşük riskli ürün/süreçler, Kuruluşun önceki bilgisi (örneğin kuruluş, aynı belgelendirme kuruluşu tarafından başka bir standarda göre belgelendirilmişse), Belgelendirme için müşterinin hazırlık seviyesi (ör., başka bir 3. taraf planı tarafından kabul edilmiş ya da belgelendirilmiş), Süreçler, tek bir genel faaliyeti gerektirir (ör., sadece hizmet), Kullanılan yönetim sisteminin olgunluğu, Aynı basit görevleri yapan işçilerin yüksek yüzdesi olabilir. Not 3 - Belgelendirme müşterisinin ya da belgeye sahip olan kuruluşun, geçici mekanlarda ürünü/ürünleri ya da hizmet sağladığı durumlarda bu tür mekanların değerlendirilmesinin belgelendirme denetimi ve tetkik programları ile birleştirilmesi önemlidir.