T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

Benzer belgeler
2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , ,58 0, , , ,41 135,14 977, , , ,36 39.

MEMURLAR 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ YOLLUKLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.000

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼

3804 Hacettepe Üniversitesi

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , ,32

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Bütçe Faaliyet Raporu

T.C. $1.$5$ %h<h.ù(+ø5 %(/('ø<( %$ù.$1/,ö, ʹͲͳͷ G G G G f ;

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU


MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

MALi YILI. KESiN HESABI

Eshot Genel Müdürlüðü. Mali Yýlý. Teklif Bütçesi

OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU


KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

, , ,16

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ


İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,06

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,83

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,02

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , ,

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ-A -4 - AÇIKLAMA KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. FİN.T YILI ÖDENEĞİ (TL)

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,20

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLAR

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,70

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,08

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,85

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri , ,14 13,34

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,98

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,64

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,13

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

Transkript:

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : B.30.2 HRÜ.0.65.01.00/.../07/2009 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinin; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına iliģkin hükmü çerçevesinde, Üniversitemizin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, gerçekleģtirilen faaliyetler, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefleri aģağıda açıklanmıģtır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Prof.Dr. Bilge ERDĠLLER Rektör V. EKLER: Ek-1 Bütçe Giderlerinin GeliĢimi Ana Tablosu. Ek-2 Bütçe Gelirlerinin GeliĢimi Ana Tablosu. Ek-3 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Dağılımı ( I Düzey). Ek-4 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Dağılımı ( II Düzey). Ek-5 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Dağılımı ( IV Düzey). Ek-6 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Dağılımı. Ek-7 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Dağılımı ( I Düzey). Ek-8 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Dağılımı (II Düzey). Ek-9 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Dağılımı ( IV Düzey). Ek-10 Bütçe Giderlerinin Finansal Dağılımı. Ek-11 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Dağılımı ( I Düzey). Ek-12 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Dağılımı (II Düzey). Ek-13 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Dağılımı ( IV Düzey). Ek-14 Bütçe Giderlerinin KarĢılaĢtırılması. Ek-15 Bütçe Gelirlerinin KarĢılaĢtırılması. Ek-16 Bütçe Giderlerinin Ġlk Altı Aylık Dağılımı. Harran Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı YeniĢehir Kampüsü E-Mail: strateji@harran.edu.tr Tel: 0 414 312 84 56 Fax: 0 414 315 19 97

2 HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I.OCAK-HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri Harran Üniversitesi Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleģmeleri aģağıda gösterilmiģtir: EKONOMĠK KODLAR BÜTÇE GĠDERĠNĠN TÜRÜ BÜTÇE GĠDERĠ 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 21.260.726,49 02 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA 2.579.157,56 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 4.478.945,08 05 CARI TRANSFERLER 670.069,18 06 SERMAYE GIDERLERI 19.573.403,82 07 SERMAYE TRANSFERLERĠ 751.200,00 GENEL TOPLAM: 49.313.502,13 Üniversitemizin bütçe uygulama sonuçları; ekonomik sınıflandırmanın birinci, ikinci ve dördüncü düzeyinde, finansal ayırıma göre, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci, ikinci ve dördüncü düzeyinde, kurumsal sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde, 2008 yılı bütçe gideri gerçekleģmeleri, 2009 yılı bütçe baģlangıç ödeneği, aylar itibarıyla 2008-2009 yılı harcamaları, 2008-2009 yılı karģılaģtırmaları ve 2009 yıl sonu gerçekleģme tahminleri tablolar halinde gösterilmiģtir. B.Bütçe Gelirleri Harran Üniversitesi Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleģmeleri aģağıda gösterilmiģtir: EKONOMĠK KODLAR BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN TÜRÜ BÜTÇE GELĠRĠ 03 TEġEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI 2.165.833,84 04 ALINAN BAĞIġ VE YAR. ILE ÖZEL GELĠRLER 63.928.601,39 05 DIĞER GELIRLER 774.263,23 GENEL TOPLAM: 66.868.698,46 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (B) cetvelinde yer alan gelirlerin analitik bütçe sınıflandırmasına göre ekonomik sınıflandırmanın birinci, ikinci ve dördüncü düzey gelir gerçekleģmeleri tablolar halinde gösterilmiģtir.

3 II.OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER Üniversitemizde eğitim öğretim ve kurumsal hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmekte olup, bu amaçla Osmanbey Kampüsünde fiziki mekan tesisleri ve altyapı çalıģmaları devam etmektedir. Devam eden projelerimizin 30 Haziran 2009 tarihi itibarıyla fiziki gerçekleģme oranları aģağıda gösterilmiģtir. Proje Adı: Fiziki GerçekleĢme Oranı: Rektörlük Binası Ġkmal % 5 Biyoteknoloji AraĢtırma Merkezi % 3 Kampüs Altyapı % 90 ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi % 0 Rek+Fak+Enst+MYO Büyük Onarım % 0 Lojman- Misafirhane % 58 Mühendislik Fakültesi % 84 Ziraat Fakültesi % 92 Morfoloji Binası % 61 600 Yataklı ArĢt.Uyg.Hst. % 70 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri % 32 Yüzeyaltı AkıĢlı Atıksu Arıtma % 94 ġanlıurfa Bakım-Onarım Kültür % 0 KamulaĢtırma Kültür % 0 III.TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER Hizmet ve faaliyetlerimiz 2009 mali yılı bütçemizde programlanan ödeneklerle yürütülmekte olup, hizmet kalitemizin yükseltilmesi ve eğitim ve öğretimin sürdürülebilir en iyi mekanlarda yapılabilmesi için öncelikle Osmanbey Kampüsünde devam eden yatırım projelerimizin tamamlanması gerekmektedir. Bu projelerin tamamlanması süreci bütçeyle tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yürütülmekte, ancak bu Ģekilde de uzunca bir süreye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bazı projelerimizin hızlandırılmasına yönelik giriģimlerde bulunulmuģ olup, sözkonusu ödenekler verildiğinde fiziki mekanlarımızın tamamlanmasında hız kazanmıģ olacağız. Nitelikli eğitim ve öğretim yapılabilmesi için alanında yetiģmiģ öğretim elemanı ve personel alımına olanaklar çerçevesinde devam edilecektir. IV.TEMMUZ-ARALIK DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir Ģekilde yürütülebilmesi için bütçeyle tahsis edilen ödenekler ve programa göre, eğitim birimlerimizin laboratuarlarının donanımı ile ihtiyaç duyulan makine teçhizat alımları için ihale iģlemlerimize ait süreçler devam etmektedir. Diğer taraftan fiziki mekanlarımızın tamamlanması için ihale edilmiģ olan inģaat projelerimiz yürütülmekte olup, diğerlerinin ihale iģlemlerine ise baģlanılmıģtır. Üniversitemizin yeni hizmete ve eğitim-öğretime açılan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları için öğrenci alımlarına baģlanılmıģ olup, öğretim elemanı ve yetiģmiģ personel ihtiyacının temini hedeflenmektedir.

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK- YILSONU GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI * GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 (%) 2008 2009 TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 97.021.579 111.775.200 4.138.237 5.070.960 3.778.742 4.766.236 3.936.542 10.534.930 7.616.070 9.095.566 8.568.530 11.418.671 5.486.327 8.427.139 33.524.448 49.313.502 47 35 44 111.775.200 01 PERSONEL GİDERLERİ 35.116.577 41.554.500 3.599.312 4.445.267 2.773.446 3.234.191 2.984.333 3.265.636 2.937.488 3.405.580 2.936.081 3.459.448 2.882.287 3.450.605 18.112.946 21.260.726 17 52 51 41.554.500 01 1 MEMURLAR 33.188.060 39.201.700 3.478.798 4.262.079 2.575.503 3.039.156 2.842.464 3.114.158 2.740.779 3.242.887 2.794.461 3.289.465 2.726.991 3.245.685 17.158.997 20.193.430 18 52 52 39.201.700 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 574.770 668.000 8.708 98.972 17.416 92.195 19.571 81.770 18.278 81.456 18.278 86.365 18.278 84.936 100.529 525.694 423 17 79 668.000 01 3 İŞÇİLER 1.272.770 1.274.800 105.670 82.190 174.342 100.808 111.835 61.246 168.922 72.550 114.382 74.863 133.428 111.900 808.578 503.557-38 64 40 1.274.800 01 4 GEÇİCİ PERSONEL 25.616 130.000 973 0 872 0 2.231 5.306 3.650 6.704 3.448 6.815 3.590 6.172 14.764 24.997 69 58 19 130.000 01 5 DİĞER PERSONEL 55.362 280.000 5.163 2.026 5.313 2.032 8.233 3.156 5.858 1.982 5.512 1.939 0 1.913 30.078 13.048-57 54 5 280.000 01 7 MİLLETVEKİLLERİ 01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 4.381.507 5.035.700 510.611 558.776 357.400 402.467 364.003 400.040 353.050 401.434 352.646 414.650 353.785 401.789 2.291.494 2.579.158 13 52 51 5.035.700 02 1 MEMURLAR 4.073.739 4.543.000 491.804 530.124 332.896 361.951 331.555 374.066 329.018 369.240 328.878 368.643 329.742 370.366 2.143.893 2.374.390 11 53 52 4.543.000 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 101.112 96.200 0 16.473 3.804 16.653 4.013 14.082 3.909 16.557 3.909 31.790 3.909 17.469 19.543 113.024 478 19 117 96.200 02 3 İŞÇİLER 205.273 396.500 18.788 12.180 20.683 23.863 28.394 11.840 20.058 15.570 19.797 14.148 20.070 13.892 127.789 91.494-28 62 23 396.500 02 4 GEÇİCİ PERSONEL 1.383 0 19 0 17 0 40 53 66 67 62 68 65 62 269 250-7 19 0 0 02 5 DİĞER PERSONEL 02 7 MİLLETVEKİLLERİ 02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 9.547.241 14.199.000 28.315 66.917 647.896 784.163 588.206 671.756 683.045 1.259.080 1.137.725 947.714 697.628 749.315 3.782.814 4.478.945 18 40 32 14.199.000 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.074.944 5.631.600 1.390 15.574 248.680 324.885 178.810 120.023 174.339 636.367 446.302 396.198 221.725 251.823 1.271.245 1.744.869 37 41 31 5.631.600 03 3 YOLLUKLAR 355.300 263.500 2.681 4.782 18.183 14.145 11.047 26.679 28.212 41.136 47.611 20.239 14.146 17.051 121.879 124.031 2 34 47 263.500 03 4 GÖREV GİDERLERİ 40.018 5.200 416 6.532 176 11.331 349 4.849 12.267 18.716 1.377 4.159 14.585 45.587 213 36 877 5.200 03 5 HİZMET ALIMLARI 2.270.587 3.778.600 6.412 15.883 183.768 200.255 178.914 210.218 172.893 231.934 212.661 247.408 175.879 198.921 930.527 1.104.619 19 41 29 3.778.600 03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 417.115 558.600 7.994 6.312 10.190 31.127 34.468 148.212 43.712 35.914 31.070 221.565 127.434-42 53 23 558.600 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 299.793 514.500 23.179 5.078 24.683 30.991 19.491 59.354 7.081 29.192 74.435 124.615 67 25 24 514.500 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 3.089.485 3.447.000 17.832 30.679 196.848 230.354 189.768 288.236 251.443 279.335 251.181 162.087 241.506 217.099 1.148.578 1.207.790 5 37 35 3.447.000 04 FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 4 İSKONTO GİDERLERİ 04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 315.979 1.141.000 0 0 0 119.215 0 139.271 26.482 209.584 0 2.000 0 200.000 26.482 411.205 1.453 8 36 1.141.000 05 1 GÖREV ZARARLARI 84.379 792.000 62.351 139.271 26.482 209.584 26.482 411.205 1.453 31 52 792.000 05 2 HAZİNE YARDIMLARI 56.864 200.000 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 230.000 347.000 0 0 0 0 0 347.000 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 1.600 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 05 8 GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR 06 SERMAYE GİDERLERİ 47.660.274 49.845.000 0 0 0 0 0 6.058.227 3.616.006 3.819.887 4.142.078 6.594.860 1.552.627 3.100.430 9.310.712 19.573.404 110 20 39 49.845.000 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 4.774.509 3.775.000 2.362 51.445 10.771 41.615 6.005 103.830 8.367-92 2 0 3.775.000 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 85.000 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 42.210.316 45.202.000 6.055.864 3.282.694 3.819.887 4.131.308 6.594.860 1.511.012 3.094.425 8.925.014 19.565.037 119 21 43 45.202.000 06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 675.449 783.000 281.867 281.867 0-100 42 0 783.000 06 8 STOK ALIMLARI 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 226.200 0 0 0 0 0 0 0 525.000 0 0 0 07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 226.200 525.000 07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 2 KUR FARKLARINI KARġILAMA ÖDENEĞĠ 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 09 5 DOĞAL AFET GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA ÖDENEĞĠ 09 6 YEDEK ÖDENEK 09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 8 MÜLTECĠ VE GÖÇMEN GĠDERLERĠ ÖDENEĞĠ 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE GİDERLERİ 2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ * =(2009 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme-2008 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme)/2008 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2008 yılı için =2008 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2008 Yılı GerçekleĢme Toplamı*100; 2009 yılı için =2009 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2009 Yılı BaĢlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

BÜTÇE GELİRLERİ 2008 GERÇEKLEġME TOPLAMI 2009 BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ OCAK GERÇEKLEġME Ek-2 BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN GELĠġĠMĠ ġubat GERÇEKLEġME MART GERÇEKLEġME NĠSAN GERÇEKLEġME MAYIS GERÇEKLEġME HAZĠRAN GERÇEKLEġME OCAK-HAZĠRAN GERÇEKLEġME TOPLAMI OCAK-HAZĠRAN GERÇEK. ORANI ** (%) ARTIġ ORANI * (%) 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2009 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI 90.814.019 111.775.200 9.047.725 9.334.631 9.344.105 16.016.254 3.684.451 9.104.386 6.626.414 9.435.960 9.506.860 8.734.778 5.699.374 14.242.690 43.908.928 66.868.698 52 48 60 111.775.200 01 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 1 Genel Bütçeli İdarelerden 02 2 Özel Bütçeli İdarelerden 02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 02 5 Mahalli İdarelerden 02 6 Diğer İşverenlerden 02 7 Çalışanlardan 02 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.837.279 4.114.200 40.098 38.550 810.296 1.492.044 41.036 50.529 392.711 466.072 1.775.211 59.685 356.890 58.953 3.416.241 2.165.834-37 59 53 4.114.200 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 5.596.060 3.820.000 25.552 23.967 795.893 1.477.646 27.390 35.271 379.113 450.023 1.761.548 44.173 347.557 23.079 3.337.051 2.054.158-38 60 54 3.820.000 03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları 03 6 Kira Gelirleri 241.219 294.200 14.546 14.583 14.403 14.399 13.646 15.258 13.598 16.049 13.663 15.512 9.333 35.875 79.189 111.676 41 33 38 294.200 03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 82.490.336 105.882.000 8.830.405 9.170.000 8.432.693 14.450.000 3.500.000 8.950.000 6.144.353 8.750.000 7.644.065 8.550.000 5.049.471 14.058.601 39.600.986 63.928.601 61 48 60 105.882.000 04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 82.490.336 105.882.000 8.830.405 9.170.000 8.432.693 14.450.000 3.500.000 8.950.000 6.144.353 8.750.000 7.644.065 8.550.000 5.049.471 14.058.601 39.600.986 63.928.601 61 48 60 105.882.000 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 04 5 Proje Yardımları 04 6 Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 2.486.405 1.779.000 177.223 126.081 101.116 74.209 143.416 103.857 89.349 219.887 87.584 125.093 293.014 125.135 891.702 774.263-13 36 44 1.779.000 05 1 Faiz Gelirleri 36.424 12.000 95 38 496 9 524 81 652 1 66 294 70 2.127 198-91 6 2 12.000 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 1.435.557 1.616.000 169.148 113.268 88.009 54.487 124.728 76.286 71.214 191.579 79.063 117.161 114.242 114.068 646.404 666.849 3 45 41 1.616.000 05 3 Para Cezaları 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 1.014.424 151.000 7.980 12.775 12.611 19.713 18.163 27.490 17.483 28.308 8.456 7.932 178.478 10.998 243.171 107.216-56 24 71 151.000 06 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve Ġadeler (-) 62.650 0 0 175 0 0 346 0 0 350 50.642 186 0 53.451 50.988 54.162 6 81 0 0 09 1 Vergi Gelirleri 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 62.650 175 346 350 50.642 186 53.451 50.988 54.162 6 81 0 0 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri * =(2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2008 yılı için =2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2008 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2009 yılı için =2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2009 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

EKONOMİK AYRIMA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Ekonomik Kod: BÜTÇE GELiRLERiNiNiN TÜRÜ BÜTÇE GELİRİ 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.165.833.84 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 63.928.601.39 05 DiĞER GELiRLER 774.263.23 GENEL TOPLAM 66.868.698.46 EKONOMİK AYRIMA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ () 1% 3% 96% 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 05 DiĞER GELiRLER

EKONOMiK II. DÜZEY BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Ekonomik Kod: BÜTÇE GELiRLERiNiN TÜRÜ BÜTÇE GELĠRĠ 03 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 2.165.833.84 03 01 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 2.054.158.01 03 06 Kira Gelirleri 111.675.83 04 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELĠRLER 63.928.601.39 04 02 Merkezi Yön. Büt. Dahil Ġd. Al. BağıĢ ve Yardımlar 63.928.601.39 05 DĠĞER GELĠRLER 774.263.23 05 01 Faiz Gelirleri 198.39 05 02 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 666.848.87 05 09 Diğer ÇeĢitli Gelirler 107.215.97 GENEL TOPLAM 66.868.698.46

EKONOMiK IV. DÜZEY BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Ekonomik Kod: BÜTÇE GELiRLERiNiN TÜRÜ BÜTÇE GELĠRĠ 03 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 2.165.833.84 03 01 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 2.054.158.01 03 01 01 Mal SatıĢ Gelirleri 41.750.00 03 01 01 01 ġartname, Basılı Evrak, Form SatıĢ Gelirleri 41.750.00 03 01 02 Hizmet Gelirleri 2.012.408.01 03 01 02 29 Örgün ve Yaygın Öğrt. Elde Ed. Gelirler 1.228.340.15 03 01 02 31 Ġkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 575.240.16 03 01 02 36 Sosyal Tesis iģletme Gelirleri 18.405.00 03 01 02 38 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri 12.890.00 03 01 02 99 Diğer hizmet gelirleri 177.532.70 03 06 Kira Gelirleri 111.675.83 03 06 01 TaĢınmaz Kiraları 111.675.83 03 06 01 01 Lojman Kira Gelirleri 91.403.84 03 06 01 99 Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri 20.271.99 04 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELĠRLER 63.928.601.39 04 02 Merkezi Yön. Büt. Dahil Ġd. Al. BağıĢ ve Yardımlar 63.928.601.39 04 02 01 Cari 44.831.840.00 04 02 01 01 Hazine yardımı 44.831.840.00 04 02 02 Sermaye 19.096.761.39 04 02 02 01 Hazine yardımı 19.096.761.39 05 DIĞER GELĠRLER 774.263.23 05 01 Faiz Gelirleri 198.39 05 01 09 Diğer Faizler 198.39 05 01 09 01 KiĢilerden Alacaklar Faizleri 160.31 05 01 09 99 Diğer Faizler 38.08 05 02 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 666.848.87 05 02 06 Özel Bütçeli Ġdarelere Ait Paylar 645.069.94 05 02 06 16 AraĢtırma Projeleri Gelirleri Payı 645.069.94 05 09 Diğer ÇeĢitli Gelirler 107.215.97 05 09 01 Diğer ÇeĢitli Gelirler 107.215.97 05 09 01 06 KiĢilerden Alacaklar 71.021.75 05 09 01 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer ÇeĢitli Gelirler 36.194.22 GENEL TOPLAM 66.868.698.46

KURUMSAL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Kurumsal Kod KURUM ADI BÜTÇE GİDERİ 38 32 00 00 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 49.313.502.13 38 32 00 02 Rektörlük Özel Kalem 1.082.810.75 38 32 02 02 Genel Sekreterlik Özel Kalem 1.324.549.07 38 32 02 03 Savunma Uzmanlığı 210.00 38 32 02 04 İdari ve Mali Işler Daire Başkanlığı 3.081.415.03 38 32 02 05 Personel Daire Başkanlığı 831.792.16 38 32 02 07 Kütüphane Ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı 82.419.67 38 32 02 09 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2.601.322.49 38 32 02 10 Bilgi Işlem Daire Başkanlığı 150.971.90 38 32 02 11 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 4.544.375.64 38 32 02 13 Öğrenci lşleri Daire Başkanlığı 139.570.63 38 32 02 23 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 89.786.10 38 32 02 24 Hukuk Müşavirliği 65.206.73 38 32 02 25 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 37.361.60 38 32 30 30 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 59.229.90 38 32 33 30 Tıp Fakültesi 5.807.115.12 38 32 33 38 Veterinerlik Fakültesi 1.083.450.07 38 32 35 36 Sağlık Yüksekokulu 162.412.04 38 32 36 30 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 186.471.66 38 32 38 30 Uygulama Ve Araştırma Hastanesi 9.197.568.20 38 32 40 40 Fen Bilimleri Enstitüsü 43.582.27 38 32 42 42. Fen -. Edebiyat. Fakültesi 3.167.105.17 38 32 43 43. Mühendislik.. Fakültesi 4.076.477.39 38 32 43 47. Ziraat. Fakültesi. 5.632.737.80 38 32 46 41 Bozova Meslek Yüksekokulu 181.833.25 38 32 46 42 Hilvan Meslek Yüksekokulu 187.713.49 38 32 46 43 Siverek Meslek Yüksekokulu 150.890.76 38 32 46 44 Suruç Meslek Yüksekokulu 308.870.38 38 32 46 45. Viranşehir. Meslek. Yüksekokulu 188.924.00 38 32 46 46 Akçakale Meslek Yüksekokulu 276.456.12 38 32 48 49. Diğer. Merkezler. 224.16 38 32 50 54 Sosyal Bilimler Enstitüsü 21.812.73 38 32 53 52 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 770.784.97 38 32 54 52 İlahiyat Fakültesi 1.303.293.79 38 32 57 50 Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu 1.431.387.23 38 32 57 51 Birecik Meslek Yüksekokulu 293.038.87 38 32 57 52 Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu 47.479.32 38 32 60 56 Diğer Bölümler 702.851.67

FONKSiYONEL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Fonksiyonel Kod: FONKSiYON ADI BÜTÇE GİDERİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.100.796.62 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 210.00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 1.303.642.54 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 9.197.568.20 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 82.419.67 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 35.628.865.10 GENEL TOPLAM: 49.313.502.13 FONKSİYONEL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ (HAZİRAN - 2009) 6% 0% 3% 19% 72% 0% 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ

FONKSiYONEL II. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Fonksiyonel Kod FONKSiYON ADI BÜTÇE GĠDERĠ 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 3.100.796.62 01 03 Genel Hizmetler 3.100.796.62 02 SAVUNMA HĠZMETLERĠ 210.00 02 02 Sivil Savunma Hizmetleri 210.00 03 KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ 1.303.642.54 03 01 Güvenlik Hizmetleri 1.303.642.54 07 SAĞLIK HĠZMETLERĠ 9.197.568.20 07 03 Hastane Ġşleri ve Hizmetleri 9.197.568.20 08 DĠNLENME, KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ 82.419.67 08 02 Kültür hizmetleri 82.419.67 09 EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ 35.628.865.10 09 04 Yükseköğretim Hizmetleri 31.871.540.14 09 06 Eğitime yardımcı hizmetler 2.740.893.12 09 08 Eğitime Ġlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 1.008.288.16 09 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 8.143.68 GENEL TOPLAM: 49.313.502.13

FONKSiYONEL IV. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Fonksiyonel Kod: FONKSiYON ADI BÜTÇE GĠDERĠ 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 3.100.796.62 01 03 Genel Hizmetler 3.100.796.62 01 03 01 Genel personel hizmetleri. 420.586.98 01 03 01 00 Genel personel hizmetleri 420.586.98 01 03 02 Genel Planlama ve Ġstatistik Hizmetleri 89.786.10 01 03 02 00 Genel Planlama ve Ġstatistik Hizmetleri 89.786.10 01 03 09 Diğer genel hizmetler 2.590.423.54 01 03 09 00 Diğer genel hizmetler 2.515.947.75 01 03 09 06 Taşınmaz Mal Gelirleri Ġle Yürütülecek Hizmetler 74.475.79 02 SAVUNMA HĠZMETLERĠ 210.00 02 02 Sivil Savunma Hizmetleri 210.00 02 02 00 Sivil Savunma Hizmetleri 210.00 02 02 00 00 Sivil Savunma Hizmetleri 210.00 03 KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ 1.303.642.54 03 01 Güvenlik Hizmetleri 1.303.642.54 03 01 04 Kurumsal Güvenlik Hizmetleri 1.303.642.54 03 01 04 00 Kurumsal Güvenlik Hizmetleri 1.303.642.54 07 SAĞLIK HĠZMETLERĠ 9.197.568.20 07 03 Hastane Ġşleri ve Hizmetleri 9.197.568.20 07 03 01 Genel hastane hizmetleri 9.197.568.20 07 03 01 00 Genel hastane hizmetleri 9.197.568.20 08 DĠNLENME, KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ 82.419.67 08 02 Kültür hizmetleri 82.419.67 08 02 00 Kültür hizmetleri 82.419.67 08 02 00 00 Kültür hizmetleri 82.419.67 09 EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ 35.628.865.10 09 04 Yükseköğretim Hizmetleri 31.871.540.14 09 04 01 Üniversiteler ve Y.Öğretim hiz. veren kurumlar 31.806.145.14 09 04 01 00 Üniversiteler ve Y.Öğretim hiz. veren kurumlar 31.346.192.45 09 04 01 07 Ġkinci Öğretim Gelirleri ile Yürütülecek Hizmetler 459.952.69 09 04 02 Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri 65.395.00 09 04 02 00 Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri 65.395.00 09 06 Eğitime yardımcı hizmetler 2.740.893.12 09 06 00 Eğitime yardımcı hizmetler. 2.740.893.12 09 06 00 00 Eğitime yardımcı hizmetler 1.723.760.03 09 06 00 03 Öğrencilerin Beslenmesine Ġlişkin Giderler 730.249.59 09 06 00 04 Öğrencilerin Barınmasına Ġlişkin Giderler 12.964.31 09 06 00 05 Öğrencilerin Sağlığına Ġlişkin Giderler 13.782.73 09 06 00 06 Öğrencilerin Kültür ve Spor Faa. Ġlişkin Gid. 170.771.82 09 06 00 07 Öğrencilerin Diğer Giderleri 89.364.64 09 08 Eğitime Ġlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 1.008.288.16 09 08 08 Eğitime Ġlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 1.008.288.16 09 08 08 00 Eğitime Ġlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 756.224.16 09 08 08 01 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Hizmetleri. 252.064.00 09 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 8.143.68 09 09 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 8.143.68 09 09 09 00 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 8.143.68 GENEL TOPLAM: 49.313.502.13

FiNANSAL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Finans Kodu FiNANSAL AYIRIM BÜTÇE GİDERİ 02 ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER 49.313.502.13 FİNANSAL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ 100% ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

EKONOMiK AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Ekonomik Kodlar BÜTÇE GiDERiNiN TÜRÜ BÜTÇE GİDERİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 21.260.726.49 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 2.579.157.56 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.478.945.08 05 CARİ TRANSFERLER 670.069.18 06 SERMAYE GİDERLERİ 19.573.403.82 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 751.200.00 GENEL TOPLAM: 49.313.502.13 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (HAZİRAN - 2009) SERMAYE TRANSFERLE Rİ 2% SERMAYE GİDERLERİ 40% PERSONEL GİDERLERİ 43% CARİ TRANSFERLER 0% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 9% SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIN A 5% PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ

EKONOMiK II. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Ekonomik Kodlar BÜTÇE GiDERiNiN TÜRÜ BÜTÇE GİDERİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 21.260.726.49 01 01 MEMURLAR 20.193.429.88 01 02 SÖZLEŞMELi PERSONEL 525.694.13 01 03 IŞÇİLER 503.556.98 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 24.997.20 01 05 Diğer Personel 13.048.30 02 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA 2.579.157.56 02 01 Memurlar 2.374.389.55 02 02 Sözleşmeli Personel 113.024.13 02 03 Işçiler 91.493.91 02 04 Geçici Personel 249.97 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.478.945.08 03 02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al. 1.744.869.14 03 03 Yolluklar 124.031.37 03 04 Görev Giderleri 45.586.88 03 05 Hizmet Alımları 1.104.618.77 03 07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Al. Bak. ve On.Gid. 127.433.79 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid. 124.615.41 03 09 Tedavi ve Cenaze Giderleri 1.207.789.72 05 CARİ TRANSFERLER 670.069.18 05 01 Görev Zararları 411.205.18 05 02 Hazine Yardımları 256.864.00 05 06 Yurtdışına Yapılan Transferler 2.000.00 06 SERMAYE GİDERLERİ 19.573.403.82 06 01 Mamul Mal alımları 8.367.31 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 19.565.036.51 07 Sermaye Transferleri 751.200.00 07 01 Yurtiçi Sermaye Transferleri 751.200.00 GENEL TOPLAM: 49.313.502.13

EKONOMiK IV. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Ekonomik Kodlar BÜTÇE GiDERiNiN TÜRÜ BÜTÇE GİDERİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 21.260.726.49 01 01 MEMURLAR 20.193.429.88 01 01 01 Temel Maaşlar 8.251.642.91 01 01 01 01 Temel Maaşlar 8.251.642.91 01 01 02 Zamlar ve Tazminatlar 4.227.966.89 01 01 02 01 Zamlar ve Tazminatlar 4.227.966.89 01 01 03 Ödenekler 5.744.376.83 01 01 03 01 Ödenekler 5.744.376.83 01 01 04 Sosyal Haklar 630.672.83 01 01 04 01 Sosyal Haklar 630.672.83 01 01 05 Ek çalışma Karşılıkları 1.338.770.42 01 01 05 01 Ek çalışma Karşılıkları 1.338.770.42 01 02 SÖZLEŞMELi PERSONEL 525.694.13 01 02 01 Ücretler 521.358.32 01 02 01 01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri 407.235.82 01 02 01 04 Yabancı Uyr. Sözleşmeli Per. Ücretleri 114.122.50 01 02 03 Ödenekler 584.01 01 02 03 01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri 584.01 01 02 06 Ödül ve İkramiyeler 3.751.80 01 02 06 01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri 3.751.80 01 03 İŞÇİLER 503.556.98 01 03 01 İşçilerin Ücretleri 321.485.68 01 03 01 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 316.424.08 01 03 01 02 Geçici İşçilerin Ücretleri 5.061.60 01 03 03 İşçilerin Sosyal Hakları 89.658.20 01 03 03 02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları 89.658.20 01 03 05 İşçilerin Ödül ve ikramiyeleri 92.413.10 01 03 05 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 92.413.10 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 24.997.20 01 04 01 Ücretler 24.997.20 01 04 01 02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri 24.997.20 01 05 Diğer Personel 13.048.30 01 05 01 Ücret ve Diğer ödemeler 13.048.30 01 05 01 05 Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar 13.048.30 02 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA 2.579.157.56 02 01 Memurlar 2.374.389.55 02 01 06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 2.374.389.55 02 01 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 2.374.389.55 02 01 06 02 Sağlık Primi Ödemeleri 186.45 02 02 Sözleşmeli Personel 113.024.13 02 02 04 İşsizlik Sigortası Fonuna 405.99 02 02 04 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 405.99 02 02 06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 112.618.14 02 02 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 112.618.14 02 03 Işçiler 91.493.91 02 03 04 İşsizlik Sigortası Fonuna 8.201.94 02 03 04 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 8.201.94 02 03 06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 83.291.97 02 03 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 83.291.97 02 04 Geçici Personel 249.97 02 04 06 Sosyal Güvenlik Kurumuna 249.97 02 04 06 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 249.97

EKONOMiK IV. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Ekonomik Kodlar BÜTÇE GiDERiNiN TÜRÜ BÜTÇE GİDERİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.478.945.08 03 02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 1.744.869.14 03 02 01 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 77.919.44 03 02 01 01 Kırtasiye Alımları 57.662.35 03 02 01 03 Periyodik Yayın Alımları 2.315.00 03 02 01 04 Diğer Yayın Alımları 1.350.00 03 02 01 05 Baskı ve Cilt Giderleri 14.293.22 03 02 01 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 2.298.87 03 02 02 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 33.084.78 03 02 02 01 Su alımları 27.552.27 03 02 02 02 Temizlik Malzemesi Alımları 5.532.51 03 02 03 Enerji Alımları 1.298.650.92 03 02 03 01 Yakacak Alımları 436.707.79 03 02 03 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 190.386.81 03 02 03 03 Elektrik Alımları 671.556.32 03 02 04 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 162.309.29 03 02 04 01 Yiyecek Alımları (Bedelen iaşe Dahil) 162.309.29 03 02 05 Giyim ve Kuşam Alımları 83.202.49 03 02 05 01 Glyecek Al. (Kişisel kuşam ve don. dahil) 36.704.93 03 02 05 02 Spor Malzemeleri Alımları 46.497.56 03 02 06 Özel Malzeme Alımları 52.702.23 03 02 06 01 Lab. Malz. ve Kimyevi ve Temrinlik Malz. Al. 2.946.48 03 02 06 03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 6.313.00 03 02 06 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 43.442.75 03 02 09 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 36.999.99 03 02 09 01 Bahçe Malz. Al. ve Yapım ve Bakım Gid. 6.381.44 03 02 09 90 Diğer Tiiketim Mal ve Malzemesi Alımları 30.618.55 03 03 Yolluklar 124.031.37 03 03 01 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklan 107.286.91 03 03 01 01 Yurtiçi Geçici Görev Yolluklan 77.940.66 03 03 01 02 Yurtiçi Tedavi Yolluklan 29.346.25 03 03 02 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklan 10.894.30 03 03 02 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklan 10.894.30 03 03 03 Yurtdışı Geçici Görev Yolluklan 5.850.16 03 03 03 01 Yurtdışı Geçici Görev Yolluklan 5.850.16 03 04 Görev Giderleri 45.586.88 03 04 02 Yasal Giderler 45.586.88 03 04 02 04 Mahkeme Harç ve Giderleri 45.586.88 03 05 Hizmet Alımları 1.104.618.77 03 05 01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler. 852.982.42 03 05 01 01 Etüd Proje Bilirkişi ekspertiz ücretleri 2.309.27 03 05 01 03 Bilgisayar Hiz. Al. (Yazılım ve Don. Hariç) 866.90 03 05 01 04 Miiteahhitlik Hiz. (Temizlik Hiz. İhaleleri Dahil) 217.911.75 03 05 01 08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 631.894.50 03 05 02 Haberleşme Giderleri 26.790.91 03 05 02 01 Posta ve Telgraf Giderleri 890.00 03 05 02 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 25.900.91 03 05 04 Tarifeye Bağlı Ödemeler 43.348.04 03 05 04 01 İlan Giderleri 43.348.04 03 05 05 Kiralar 102.930.63 03 05 05 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 7.525.20 03 05 05 05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 1.746.00 03 05 05 12 Personel Servisi Kiralama Giderleri 93.659.43

EKONOMiK IV. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Ekonomik Kodlar BÜTÇE GiDERiNiN TÜRÜ BÜTÇE GİDERİ 03 05 09 Diğer Hizmet Alımları 78.566.77 03 05 09 02 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri 53.554.77 03 05 09 03 Kurslara Katılma Giderleri 1.652.00 03 05 09 90 Diğer Hizmet Alımları 23.360.00 03 07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Al. Bak. ve On. Gid. 127.433.79 03 07 01 Menkul Mal Alım Giderleri 77.473.57 03 07 01 01 Büro ve lşyeri Mal ve Malzeme alımları 16.141.41 03 07 01 02 Büro ve lşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 32.480.12 03 07 01 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 28.852.04 03 07 03 Bakım ve Onarım Giderleri 49.960.22 03 07 03 01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 1.682.02 03 07 03 02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Gid. 25.869.24 03 07 03 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 22.408.96 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 124.615.41 03 08 01 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 122.668.41 03 08 01 02 Okul Bakım ve Onanmı Giderleri 19.338.42 03 08 01 90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onanm Giderleri 103.329.99 03 08 09 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 1.947.00 03 08 09 01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 1.947.00 03 09 Tedavi ve Cenaze Giderleri 1.207.789.72 03 09 01 Kamu Per. Tedavi ve Sağlık Malz. Gid. 835.147.97 03 09 01 01 Kamu Per. Tedavi ve Sağlık Malz. Gid. 835.147.97 03 09 02 Kamu Personeli İlaç Giderleri 359.493.30 03 09 02 01 Kamu Personeli İlaç Giderleri 359.493.30 03 09 08 Diğer tedavi ve sağlık malz. giderleri 8.191.42 03 09 08 01 Öğrenci tedavi ve sağlık malz. giderleri 8.191.42 03 09 09 Diğer ilaç giderleri 4.957.03 03 09 09 01 Öğrenci ilaç giderleri 4.957.03 05 CARİ TRANSFERLER 670.069.18 05 01 Görev Zararları 411.205.18 05 01 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına 411.205.18 05 01 02 05 Sosyal Güvenlik Kurumu'na 411.205.18 05 02 Hazine Yardımları 256.864.00 05 02 09 Diğer Hazine Yardımları 256.864.00 05 02 09 99 Bilimsel Araştırma Projelerinin Destek. İlişkin Giderler 256.864.00 05 06 Yurtdışına Yapılan Transferler 2.000.00 05 06 02 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler 2.000.00 05 06 02 01 Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri 2.000.00 06 SERMAYE GIDERLERI 19.573.403.82 06 01 Mamul Mal alımları 8.367.31 06 01 02 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 2.362.31 06 01 02 01 Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde) 2.362.31 06 01 06 Yayın Alımları ve Yapımları 6.005.00 06 01 06 01 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları 6.005.00 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 19.565.036.51 06 05 07 Müteahhitlik Giderleri 19.565.036.51 06 05 07 01 Hizmet Binası 14.515.406.82 06 05 07 04 Sosyal Tesisler 1.383.154.39 06 05 07 90 Diğerleri 3.666.475.30 07 SERMAYE TRANSFERLERI 751.200.00 07 01 Yurtiçi Sermaye Transferleri 751.200.00 07 01 09 Diğer Sermaye Transferleri 751.200.00 07 01 09 99 Bilimsel Araştırma Projelerinin Destek. İlişkin Giderler 751.200.00 GENEL TOPLAM: 49.313.502.13

HARRAN ÜN VERS TES 2008-2009 LK ALTI AYLIK BÜTÇE G DERLER KAR ILA TIRMASI 2008-2009 LK 6 AYLIK BÜTÇE G DERLER KAR ILA TIRMA TABLOSU 2008 LK 6 AY 2009 LK 6 AY % DE M BÜTÇE G DERLER TOPLAMI 33.524.447.58 49.313.502.13 47.10 01 - PERSONEL G DERLER 18.112.945.87 21.260.726.49 17.38 02 - SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR G DERLER 2.291.494.32 2.579.157.56 12.55 03 - MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 3.782.814.19 4.478.945.08 18.40 05 - CAR TRANSFERLER 26.481.66 670.069.18 2430.31 06 - SERMAYE G DERLER 9.310.711.54 19.573.403.82 110.22 07 - SERMAYE TRANSFERLER 0.00 751.200.00 0.00 60.000.000.00 50.000.000.00 BÜTÇE G DERLER TOPLAMI 40.000.000.00 30.000.000.00 01 - PERSONEL G DERLER 20.000.000.00 06 - SERMAYE G DERLER 10.000.000.00 02 - SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR G DERLER 03 - MAL VE H ZMET AL. G D. 0.00 BÜTÇE G DERLER TOPLAMI 02 - SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR G DERLER 05 - CAR TRANSFERLER 07 - SERMAYE TRANSFERLER 05 - CAR TRANSFERLER 07 - SERMAYE TRANSFERLER 2008 LK 6 AY 2009 LK 6 AY

HARRAN ÜN VERS TES 2008-2009 LK ALTI AYLIK BÜTÇE GEL RLER KAR ILA TIRMASI 2008-2009 LK 6 AYLIK BÜTÇE GEL RLER KAR ILA TIRMA TABLOSU 2008 LK 6 AY 2009 LK 6 AY % DE M BÜTÇE GEL RLER TOPLAMI 43.908.928.40 66.868.698.46 52.29 03 - TE EBBÜS VE MÜLK YET GEL RLER 3.416.240.79 2.165.833.84-36.60 04 - ALINAN BA VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GEL RLER 39.600.985.78 63.928.601.39 61.43 05 - DI ER GELIRLER 891.701.83 774.263.23-13.17 80.000.000.00 70.000.000.00 BÜTÇE GEL RLER TOPLAMI 04 - ALINAN BA VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GEL RLER 60.000.000.00 50.000.000.00 40.000.000.00 30.000.000.00 20.000.000.00 10.000.000.00 03 - TE EBBÜS VE MÜLK YET GEL RLER 0.00 BÜTÇE GEL RLER TOPLAMI 05 - DI ER GELIRLER 03 - TE EBBÜS VE 04 - ALINAN BA VE 05 - DI ER GELIRLER MÜLK YET GEL RLER YARDIMLAR ILE ÖZEL GEL RLER 2008 LK 6 AY 2009 LK 6 AY

2009 YILI İLK 6 AYLIK EKONOMİK I. DÜZEY ÖDENEK KULLANIMI EKONOMİK KOD BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TUTARI ÖDENEK KULLANMA ORANI % 1 PERSONEL GİDERLERİ 41.554.500.00 21.260.726.49 51% 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 5.035.700.00 2.579.157.56 51% 3 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 14.199.000.00 4.478.945.08 32% 5 CARİ TRANSFERLER 1.141.000.00 670.069.18 59% 6 SERMAYE GİDERLERİ 49.845.000.00 19.573.403.82 39% 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 0.00 751.200.00 0% GENEL TOPLAM 111.775.200.00 49.313.502.13 44% EKONOMİK DÜZEYDE GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR 30.784.000 35.686.000 TOPLAM ÖDENEK HARCAMA 18.112.946 9.310.711 11.984.000 3.782.814 4.550.000 2.291.494 317.600 26.481 0.00 751200 PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ