(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ



Benzer belgeler
1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

ÖN TETKİK PROSEDÜRÜ. İlk Yayın Tarihi: Doküman Kodu: PR 09. Revizyon No-Tarihi: Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ. Hazırlayan : Onaylayan :

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

İç Denetim Prosedürü

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan dokümanlar kontrolsüz dokümandır. İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

KYS İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

PROSÜDÜR EL KİTABI. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü TS EN ISO / IEC ve TS EN ISO/IEC Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

İtiraz ve Şikâyetler Prosedürü

PROSEDÜR. Tarafsızlığın Korunması. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih. 00 İlk yayındır

Bu prosedürün amacı; itiraz ve şikayetler için uygulanacak yöntemi belirlemektir.

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

Kontrol: Gökhan BİRBİL

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

İTİRAZ ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKÂYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDURU

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure

PROSES_ÜRÜN BELGELENDİRME AKIŞ ŞEMASI

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SPORIUM YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

PROSEDÜRÜ GEDİK TEST MERKEZİ EĞİTİM, BELGELENDİRME VE ENDÜSTRİYEL HİZMET MERKEZİ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Dr. Polat TOPUZ Genel Müdür v.

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6

PERSONEL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ (GENEL ŞARTLAR)

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

Laboratuvar Akreditasyonu

İTİRAZ VE ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN referanslara eklendi.

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

PERSONEL BELGELENDİRME

TS EN & TS EN ISO 3834 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.03 Yayın Tarihi Revizyon No 02 Revizyon Tarihi Sayfa No 1/8 PLANLAMA PROSEDÜRÜ

PROSEDÜR. İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doküman No MP-12 Revizyon No 01 Yayın Tarihi Sayfa No 1 / 6

Doküman No: 06.PR.İ.03 Yayın Tarihi: Revizyon No: 02 Revizyon Tarihi: İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET, İTİRAZ VE ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

CE Belgeleri Askıya Alınması ve İptali Prosedürü

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

2 KAPSAM Bu prosedür, muayene bölümününe gelen şikayet ve itirazları kapsamaktadır.

İTİRAZ ve ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İlk Yayın Tarihi / Revizyon 06 / DOKUMAN NO NS. PR.009

PROSEDÜR İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

KALİTE SİSTEM İÇ DENETİMLERİ PROSEDÜRÜ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETİM KILAVUZU

PROSEDÜR Organizasyon ve Personel Kriterleri Prosedürü

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Audit and Certification Procedure

UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ & ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

Türk Akreditasyon Kurumu EĞİTİM ORGANİZASYONU VE DEĞERLENDİRMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T Revizyon No: 03. Kontrol Onay. İsim.

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6

GERİBESLEME PROSEDÜRÜ

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

P R. 08. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR ŞERİFE KÖŞKER YÖNETİM TEMSİLCİSİ

İç Tetkik Prosedürü Dok.No: KYS PR 02

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME SÜRECINDE ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

EUROCONT TEKNİK DENETİM ve MÜH. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: --

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

Hazırlayan: S. DOĞAN Onaylayan: C.PERGEL

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

TS EN ISO /3/4 Belgelendirme Programı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

BAŞVURUNUN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

17025:2017 revizyonu kapsamında prosedürün genelinde değişiklikler yapılmıştır.

İlk Yayın Tarihi MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

Transkript:

16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM:

16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı olarak geçekleştirilen ISO 141 ve ISO 22 2. aşamasındaki, ISO 91 ve TS 181 belgelendirme tetkiklerinin ise, doküman inceleme yada müşteri talep ettiyse ön tetkik faaliyetlerinden sonra gerçekleşen saha tetkiki sırasındaki faaliyetleri ve sorumlulukları detaylı tarif eder. 2.TANIMLAR Müşteri (kuruluş): Tetkik hizmetini alan kuruluş. Prosedür: Bir faaliyeti veya prosesi icra etmek için belirlenen yol. Tetkik: Kayıtlar, beyanlar veya diğer ilgili bilginin elde edilmesi ve bunların belirlenmiş şartların gerçekleştirilme miktarını tayin etmede objektif olarak değerlendirilmesi için uygulanan sistematik, bağımsız, dokümante edilmiş proses. Belgelendirme: Ürünlerle, proseslerle, sistemlerle veya kişilerle ilgili üçüncü taraf doğruluk beyanı. Doküman: Bilgi ve onun destekleyici dokümanı. 3. UYGULAMA ve SORUMLULUKLAR 3.1 Tetkikin Planlanması ve Tetkike Hazırlık Ekip liderinin yönlendirmesi doğrultusunda tetkikçiler tetkik planı formunu kullanarak tetkik planını hazırlarlar. Tetkik, ilgili standardın tüm şartlarının tetkik edilmesi için, tüm ekip üyeleri dikkate alınarak planlanır. Tetkik planı tetkikten önce planlama sorumlusu tarafından müşteriye gönderilir ve ilgili kişilerin işlerini planlayıp tetkike katılmaları ve tetkikin planlandığı şekilde gerçekleşmesi sağlanır. Planlama sorumlusu tarafından tetkikçilere tetkik dokümanları elektronik ve/veya basılı olarak temin edilir. Daha önce müşterinin isteği üzerine ön tetkik gerçekleştiyse, tetkik ekibi ön tetkik raporlarını incelerler. Eğer ISO 141 ve/veya ISO 22 tetkiki ise, 1. aşama tetkik raporları incelenir.

16.4.27 3 / 6 Tetkik ekibinin müşteriye gidiş ve dönüş ulaşımı müşteri firma tarafından sağlanır. Bunun organizasyonu ise planlama sorumlusu tarafından yapılarak ekibe duyurulur. 3.2 Tetkikin Gerçekleşmesi 3.2.1 Açılış Toplantısı Tetkik, açılış toplantısı ile başlar. Ekip liderinden başlanarak önce tetkik ekibi daha sonra kuruluş temsilcileri kendilerini tanıtır ve aşağıdaki konular görüşülür; Tetkikin hedefleri, kapsamı ve kriterleri, Tetkik planının teyidi, Tetkikin yapılmasında kullanılacak metotlar ve prosedürler; tetkik delillerinin mevcut bilgi numunelerine dayandırılacağının, dolayısıyla tetkikte bir belirsizlik faktörünün olduğunun bildirilmesi, Tetkik sırasında kullanılacak dil, Tetkik süresince kuruluşun tetkikin ilerlemesi konusunda bilgilendirileceği, Tetkik ekibinin ihtiyaç duyduğu kaynakların ve tesislerin mevcut olduğunun teyidi, Gizlilikle ilgili konuların teyidi, Tetkik ekibi için ilgili iş güvenliği, acil durum ve emniyet prosedürlerinin teyidi, Rehberlerin varlığının, rollerinin ve kimliklerinin teyidi, Raporlama metodu, Tetkikin sona erdirilmesini gerektirecek şartlarla ilgili bilgiler, Tetkikin yapılması ve sonuçları hakkında yapılabilecek itiraz usulü hakkında bilgi Toplantı sonunda tetkik tamamlama formuna katılanların imzaları alınır. 3.2.2 Bilgilerin Toplanması ve Doğrulanması Tetkik planı doğrultusunda, tetkik süresince fonksiyonlar, faaliyetler ve prosesler arasındaki ara yüzlerle ilgili bilgiler de dahil olmak üzere tetkik hedefleri, kapsamı ve

16.4.27 4 / 6 kriterlerine ilişkin bilgiler uygun numune alma usulü ile toplanır ve doğrulanır. Bilgi toplama metotları şunlardır; Mülakatlar, Faaliyetlerin gözlemlenmesi, Dokümanların gözden geçirilmesi Bilgi kaynakları tetkikin kapsamına ve karmaşıklığına bağlı olarak değişebileceği gibi, genel olarak aşağıdakileri içerir; Çalışanlarla ve diğer kişilerle yapılan mülakatlar, Faaliyetlerin, çevredeki çalışma ortamının ve şartlarının gözlemlenmesi, Politikalar, hedefler, planlar, prosedürler, standardlar, talimatlar, lisanslar ve izinler, şartnameler, çizimler, sözleşmeler ve siparişler gibi dokümanlar, Muayene kayıtları, toplantı tutanakları, tetkik raporları, izleme programı kayıtları ve ölçüm sonuçları gibi kayıtlar, Veri özetleri, analizler ve performans göstergeleri, Tetkik edilenin numune alma programı ile numune alma kontrol prosedürü ve ölçüm prosesleri hakkında alınan bilgiler, Müşteri geri beslemesi gibi diğer kaynaklardan alınan bilgiler, harici taraflardan alınan diğer bilgiler ve tedarikçi değerlendirmeleri, Bilgisayarlı veri tabanları ve internet siteleri Bilgilerin tetkik delili olabilmesi için doğrulanabilir olmalıdır. Tetkik delilleri mutlaka kaydedilmelidir. Bunun için gözlem raporları kullanılır. 3.2.3 Tetkik Bulgularının Üretilmesi Tetkik delilleri tetkik kriterlerine karşı değerlendirilerek tetkik bulguları üretilir. Tetkik bulguları tetkik kriterlerine uyum sağlandığını, sağlanmadığını veya iyileştirme fırsatlarını da gösterebilir.

16.4.27 5 / 6 Ekip liderinin yönlendirmesi doğrultusunda ekip, tetkik sürecince uygun safhalarda tetkik bulgularını gözden geçirmek üzere toplanırlar. Tetkik tamamlandığında, kapanış toplantısına başlamadan önce tetkik ekibi son olarak toplanarak bulgularını değerlendirir. Varsa uygunsuzluk raporlarını her bir tetkikçi kendisi yazar. Uygunsuzlukların olup olmaması yada sayısı ve major/minör olma durumlarına göre, ekip liderin onayıyla aşağıda belirtilen 3 karardan biri verilir: Belge verilmesine dair tavsiye kararı, Tespit edilen uygunsuzlukların 1 ay içinde kapatılması ve uygunluk kanıtlarının SDB ye gönderildikten sonra belgelendirme tavsiye kararının verilmesi, Uygunsuzlukların sayısı fazla ise ve/veya majör uygunsuzluk tespit edilmiş ise uygunsuzlukların en geç 3 ay içinde kapatılması ve akabinde takip tetkikinin gerçekleşmesi. 3.2.4 Kapanış Toplantısı Kapanış toplantısı, tetkik ekibi liderinin başkanlığında yapılır. Tetkik bulguları, tetkik sonuçları ve alınan karar edilen tarafından anlaşılacak ve kabul edilecek şekilde ekip liderinin yönetiminde sunulur. Uygunsuzluklar, tespit eden tetkikçi tarafından açıklanır. Kuruluş tarafından sunulacak düzeltici ve önleyici faaliyetler ve kapatılma tarihleri üzerinde mutabakat sağlanır. İyileştirmeye yönelik tavsiyeler sunulur. Toplantı sonunda tetkik tamamlama formuna katılanların imzaları alınır, uygunsuzluk raporlarının orijinalleri SDB de kalmak koşuluyla, birer kopyaları müşteride bırakılarak toplantı kapatılır. 3.2.5 Tetkik Raporunu Yazılması ve Kuruluşa Gönderilmesi Tetkik ekip lideri tarafından tetkik raporu formu kullanılarak rapor hazırlanır. Bir nüshası tetkikten sonraki 1 hafta içinde müşteriye gönderilir, diğeri müşteri dosyasında gizlilik prensibi ve kayıtların kontrolü prosedürüne göre muhafaza edilir. 3.2.6 Uygunsuzlukların Kapatılması ve Onaylanması

16.4.27 6 / 6 Uygunsuzluklar müşteri tarafından kapatılır, uygunluk kanıtları uygunsuzluk raporlarının arkasına iliştirilerek SDB ye gönderilir. Tetkik ekibi veya sadece baştetkikçi tarafından incelenir, sonuç olumlu ise baştetkikçi tarafından tetkik raporları ve belgelendirme tavsiye kararı belgelendirme komitesine iletilir. Olumsuz ise müşteriye belgelendirme müdürü tarafından geri dönülerek uygunsuzlukların kapanmadığına dair bilgi verilir ve belgelendirme tavsiye kararı olumsuzdur. 3.2.7 Takip Tetkiki Takip tetkiki, belgelendirme tetkikinden en geç 3 ay içinde kuruluşla mutabakata varılan bir tarihte, ekipte yer alan bir tetkikçi tarafından gerçekleştirilir. Sadece uygunsuzluklarla ilgili faaliyetler dikkate alınır. Sonucunda uygunsuzlukların kapatıldığına dair uygunluk kanıtları tespit edilmiş ise, sonuç olumlu olarak değerlendirilir ve belgelendirme komitesine belgelendirme için tavsiye edilir. Uygunluk kanıtları tespit edilmemiş ise belgelendirme tavsiye kararı olumsuzdur. 4. KAYITLAR Tetkik planı Tetkik tamamlama formu Gözlem raporları Uygunsuzluk raporları Tetkik raporu 5. PROSEDÜRÜN BELGELENDİRME SİSTEMİ PRENSİPLERİMİZ İLE İLİŞKİSİ Tarafsızlık Objektif delilleri içeren gözlem ve uygunsuzluk raporları