2012 Yılı Ilgın Belediyesi Faaliyet Raporu 1
|
|
|
- Temel Ersoy
- 10 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 1
2 BELEDİYE BAŞKANININ SUNUŞU Ilgın Belediyesi, Ilgın Değişmeli, Ilgın Gelişmeli ilkesi doğrultusunda yerel kalkınmanın fiziki, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi açılardan topyekûn ve bir bütün olarak gerçekleşmesi gerektiğine inanmış ve çalışmalarında güzel Ilgınımızı çağdaş, yaşanabilir, tarihi mirasını koruyan, üreten, sorunlarını çözmüş, tertemiz ve huzurlu bir kent yapmaya odaklanmıştır. İnsanlarımızın korkusuz yaşadığı, canından ve malından emin olduğu, malını dilediği gibi tasarruf edebildiği, hak ve özgürlüklerini hiç bir endişeye kapılmadan kullanabileceği, kendisini geliştirip, gösterebileceği örnek bir şehir oluşturmak, yönetim politikamızın temel unsurlarıdır. Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda, artan nüfusumuza paralel oluşan işsizliğe, istihdam sahası oluşturmak önceliklerimizdir. İlçemizde emek ve alın terine bağlı, bilgi ve beceriye bağlı iş yapmanın esas olduğu bir ekonomik yapının gelişmesi için çalışıyoruz. Allah ın vermiş olduğu doğal kaynakları en iyi şekilde değerlendirip, yeni yatırımlarla İlçemizi Termal Şehir Merkezi yapmak istiyoruz. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışından esinlenip, Halka hizmeti Hakka hizmet olarak gören belediyecilik anlayışını, halkla beraber, halkımızın huzur ve refahı için Ilgına taşımaya, Ilgın da uygulamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda yerelde emanet verilmenin hazzı, mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Dürüst, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olup, güler yüzlü, etkin ve kaliteli bir hizmet için, yetki ve sorumlulukları paylaşarak, hizmetlerimize devam ediyoruz. Takım ruhuyla hareket edip, istişareye dayalı ortak akılla hareket etmek emsallerimizle temel farkımızdır. Belediyemizin karar ve uygulamalarında adaletten ayrılmayıp, hizmette adil olunması öncelikli ilkelerimizdendir. Yolsuzluk, rüşvet, su istimal ve kayırma, toplumu derinden sarsmakta, insanımızın devlete olan güvenini zedelemektedir. Biz Belediye kaynaklarının bize verilen bir emanet olduğu bilinciyle, emaneti muhafaza anlayışı ile hareket ediyoruz. Yol, su, kanalizasyon, temizlik, ulaşım ve çevre düzenlemesi gibi hizmetlerimizin yanında eğitim, spor ve kültürel faaliyetlere de önem veriyoruz. Amacımız insanlarımızın stresli bir yaşamdan kurtulup huzurlu bir yaşam sürmeleri. Özellikle gençliği kötü alışkanlıklardan koruyacak, bireysel yeteneklerini ortaya çıkaracak sportif etkinliklere yöneltmek noktasında faaliyetler yürütüyoruz. Saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerimiz çerçevesinde hazırladığımız faaliyet raporumuzu sunuyoruz. H. İbrahim ORAL Belediye Başkanı 2
3 BELEDİYE BAŞKANININ SUNUŞU 2 1. GENEL BİLGİLER 4 A. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 4 B. İdareye İlişkin Bilgiler 7 1. Fiziksel yapı 7 2. Örgüt yapısı 8 3. Bilgi ve teknolojik kaynaklar 9 4. İnsan kaynakları 9 5. Sunulan hizmetler Yönetim ve iç kontrol sistemi AMAÇ ve HEDEFLER 11 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 12 A. Mali Bilgiler Bütçe uygulama sonuçları Temel mali tablolara ilişkin bilgiler Mali denetim sonuçları 18 B. Performans Bilgileri 19 1.Faaliyet ve proje bilgileri 19 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 19 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 23 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 24 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 28 KAPLICA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 30 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 32 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 34 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 37 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 38 İTFAİYE VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 40 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Performans sonuçları tablosu Performans sonuçlarının değerlendirilmesi KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 45 A. Üstünlükler 45 B. Zayıflıklar 45 C. Değerlendirme 45 EKLER 46 3
4 1. GENEL BİLGİLER Ilgın Belediyesi; ilçe belediyesi olarak hektarlık alanda (2012 Yılı nüfus sayımı TUİK) kişiye hizmet götürmektedir. Belediye Başkanlığı görevini 29 Mart 2009 mahalli idareler seçimi sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi nden seçilen H. İbrahim ORAL yürütmektedir. Belediye meclisi; belediye başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisinden 9 üye, Milliyetçi Hareket Partisinden 5 üye, Saadet Partisinden 1 üye olmak üzere toplam 15 üyeden oluşmaktadır. Belediye encümeni 2 meclis üyesi, 2 daire müdürü ve belediye başkanı olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır. A. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; b) Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; c) Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; d) Konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, e) Meslek ve beceri kazandırma; f) Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır g) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar h) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; ı) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, i) Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; j) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. k) Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. l) Gıda bankacılığı yapabilir. m) Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin 4
5 yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/ /29 Md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı dışındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su,atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. 5
6 k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri odun kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; q) Kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (I) bendinde belirtilen gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; r) Toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 inci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. s) İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizm geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. t) Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 6
7 B. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel yapı Ilgın Belediyesi nin hizmetleri sunduğu tesis binalar aşağıdaki gibidir. BİNA ADI YÜRÜTÜLEN HİZMETLER AÇIKLAMA Belediye Başkanlığı Hizmet Binası İdari hizmetler Belediye Mülkü Destek Hizmetleri Birimi Binası Meclis Toplantıları, İhaleler Belediye Mülkü Mezbahane merkezi Kesim işleri Belediye Mülkü Taş Ocağı Kum üretimi ve kilitli parke üretimi Belediye Mülkü Asfalt Şantiyesi Sıcak asfalt Belediye Mülkü Villa Otel Termal tesisi Belediye Mülkü Dağ Oteli Termal tesisi Belediye Mülkü A Blok Otel Termal tesisi Belediye Mülkü B Blok Otel Termal tesisi Belediye Mülkü Santral Oteli Termal tesisi Belediye Mülkü Umumi Erkekler Hamamı Termal tesisi Belediye Mülkü Umumi Bayanlar Hamamı Termal tesisi Belediye Mülkü Vakıf Erkekler Hamamı Termal tesisi Belediye Mülkü Vakıf Bayanlar Hamamı Termal tesisi Belediye Mülkü Misafirhane Açık yüzme havuzu Belediye Mülkü Belediye Mülkü Düğün Salonu (Kültür Merkezi) Her türlü toplantı organizasyonu Belediye Mülkü Düğün Salonu İtfaiye Garaj Binası Otogar Aşevi Kapalı Pazar Yeri Hayvan Pazarı İtfaiye hizmetleri ve belediye araç otoparkı Belediye Mülkü Belediye Mülkü Belediye Mülkü Belediye Mülkü Belediye Mülkü Belediye Mülkü 7
8 2. Örgüt yapısı Belediye Meclisi Belediye Başkanı Belediye Encümeni Başkan Yardımcısı Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü Kaplıca İşletme Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Muhasebe Servisi Su Arıza Birimi Ruhsat Büro Evlendirme Birimi İhale Birimi Gelir Servisi Elektrik Birimi Aşevi Satın Alma Birimi Şantiye Birimi Otogar Anbar - Ayniyat Birimi Mezbahane 8
9 3. Bilgi ve teknolojik kaynaklar Ilgın Belediyemiz tüm birimlerinde Internet bağlantısı bulunan bilgisayar ağına sahiptir. Ilgın Belediyesinin WEB Sitesi ( kurulmuş halkımızın bilgilenmesi için gerekli bilgiler bu sitede güncellenmektedir. Kaplıca işletme tesisinde bilgisayar donanımlı güvenlik kamera sistemi kurulmuş olup ayrıca Kaplıca hizmetlerinden yararlanılmasını kolaylaştırmak üzere Internet WEB sitesi ( kurulmuş olup İnternet üzerinden rezervasyon yapma imkânı halkımıza sunulmak suretiyle il dışından gelecek olan turistlere kolaylıklar sunulmuştur. Ilgın belediyemiz teknolojik iş makinelerinden imkânı dâhilinde yararlanmaktadır. 4. İnsan kaynakları Belediyemiz, bünyesinde 73 memur, 63 işçi ve 10 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 146 personel ile tüm halkımıza hizmet etmektedir. PERSONEL CİNSİYET DURUMU MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM KADIN ERKEK TOPLAM PERSONEL EĞİTİM DURUMU MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM İLKOKUL ORTA OKUL LİSE ÖN LİSANS LİSANS TOPLAM PERSONEL HİZMET YILI HİZMET YILI MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM 1-10 YIL YIL YIL YIL VE ÜZERİ TOPLAM PERSONEL YAŞ DAĞILIMI YAŞ ARALIĞI MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM VE ÜZERİ TOPLAM
10 5. Sunulan hizmetler 1. Şehircilik ve İmar çalışmaları, Kirletilmemiş sağlıklı bir çevre için yapılan çalışmalar, 2. Sağlık faaliyetleri, istihdam sağlama, Trafik ve ulaşım çalışmaları ve dolaşım özgürlüğünün sağlanması, 3. Spor ve kültür hizmetleri, 4. Kaliteli bir mimari ve fiziksel çevrenin oluşturulması, tarihi yerlerin restorasyon çalışmaları, ekonomik ve sürdürülebilir kalkınma, mal ve hizmet alımı, 5. Doğal zenginlik ve kaynakların kullanımı ve korunması, Belediyeler arası işbirliği çalışmaları, 6. Kültürler arası kaynaşma faaliyetleri, sosyal alan ve dinlenme yerleri, park ve bahçeler oluşturma, 7. Kent yönetimine kentlinin katılımının sağlanması, güvenlik ve eğitim hizmetleri gibi hizmetler sunulmaktadır. 8. Ülkemizde yerel yönetimler yeniden bir yapılandırma süreci içerisinde bulunmaktadır. 9. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. 10.Ilgında hayvancılıkla uğraşan ve çevre bölgelerde bulunan halkımıza Hayvan kesimi yapılmakta ve Veteriner hekim nezaretinde uygun koşullarda yapılmaktadır. 11.Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulmaktadır. 12.Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsamaktadır. 6. Yönetim ve iç kontrol sistemi Ilgın belediyesi birimleri tamamı belediye başkanına bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir. Belediye İç kontrol sisteminde ise, yeterli kalifiye elemanın bulunmamasından dolayı, ayrıca gerekli mevzuat çalışmaların yapılmamasından dolayı bazı aksamalar oluşmaktadır. 10
11 2. AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Kurumsal yönetim anlayışımızı stratejik yönetim planımız çerçevesinde şekillendirerek, performans ve hedeflere dayalı etkin bir yönetim sistemi uygulanacaktır. Toplam Kalite Yönetimi felsefesini belediyemizde kurumsallaştırarak tüm çalışanları ile bir aile birliği içerisinde, vatandaş odaklı, sürekli gelişen, takım çalışmasına önem veren, motivasyonu yüksek bir Ilgın Belediyesi için her türlü eğitim ve gelişim programları desteklenecektir. Hizmetlerimizi üretirken katılımcı yönetim anlayışımız doğrultusunda hemşerilerimizin beklentileri ve kentimizin ihtiyaçları önceliğimiz olacak ve hizmetlerimiz fayda-maliyet anlayışı temel alınarak üretilecektir. Üretmiş olduğumuz hizmetleri en etkin şekilde hemşerilerimize anlatılacak ve hemşerilerimizden gelen her türlü geri bildirimi değerlendirerek hizmetlerimiz çeşitlendirilecektir. Hemşerilerimize yerinde hizmet götürerek hayatları kolaylaştırılacaktır. Hemşerilerimize en hızlı hizmeti sunabilmek için kurum içi hizmet birimlerinde altyapı hizmetlerini teknolojik gelişmeler ışığında güçlendirilecek projeler hayata geçirilecek, yapılacak teknolojik altyapı yatırımlarıyla vergilerin tahsilâtı daha etkin bir şekilde yapılandırılacak ve gelirlerin artışı sağlanacaktır Ilgın ın ekonomik yönden gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapılarak belirli yerlerde ticaret merkezleri oluşturulup, Ilgın ın dinamizmi arttırılacaktır. Ayrıca yaşam kalitesinin yükseltilmesi için her türlü etkinlik desteklenecek ve bu konuda yönlendirici olunacaktır. Eğitim, sağlık, kültür-sanat, turizm ve spor konusunda kentin ihtiyaçları doğrultusunda eksik olan ve ihtiyaç duyulan yatırımlar hayata geçirilecektir. 11
12 3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe uygulama sonuçları Yılları Gelir ve Gider Bütçelerimiz ve gerçekleşmeleri; Gelir Bütçesi ve Gerçekleşen; YILI BÜTÇE (TL) GERÇEKLEŞEN (TL) GERÇEKLEŞME ORANI % , ,41 73, , ,41 83, , ,57 97, , ,88 75, , ,79 87, , ,34 64,29 Gider Bütçesi ve gerçekleşen; YILI BÜTÇE (TL) GERÇEKLEŞEN (TL) GERÇEKLEŞME ORANI % , ,93 76, , ,54 87, , ,65 93, , ,27 93, , ,95 86, , ,74 81,61 12
13 2. Temel mali tablolara ilişkin bilgiler Yılları Bazı Gelirlerin Tahsilat Cetveli GELİR BÜTÇESİ GELİR TÜRLERİ Vergi ve Harç Gelirleri (01) , , , , ,47 Emlak vergileri ( ) , , , , ,73 Çevre Temizlik Vergisi , , , , ,25 Haberleşme Vergisi , , , , ,53 İlan ve Reklam Vergisi , , , ,26 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ( ) ,60 Diğer Vergi Gelirleri 2.809,42 Harçlar , , , ,68 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (03) , ,346, , , ,76 Sağlık ve Sosyal Hizmet Gelirleri ( ) , , , , ,60 Kira Gelirleri ( ) , , , ,54 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler ( ) Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler ( ) , , , , , ,32 Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri ,51 Alınan Bağış ve Yardımlar (04) , , , ,85 Diğer Gelirler (05) 4.764,200, , , ,52 Merkezi İdare Payları ( ) , , , ,23 Cezalar (05.03.) , , , , ,02 Diğer Gelirler ,27 Sermaye Gelirleri (06) , , , , ,74 Taşınmaz Satış Gelirleri , , , , ,74 BÜTÇE İLE VERİLEN , , , , ,34 13
14 2012 Yılı İçerisinde ,34 TL gelir gerçekleşmiştir. Kalemler bazında incelediğimiz zaman; Kodu Gelir Türü Tutar (TL) 01 Vergi ve Harç Gelirleri ,47 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,76 04 Alınan Yardım ve Bağışlar ,85 05 Diğer Gelirler ,52 06 Sermaye Gelirleri ,74 TOPLAM ,34 Geçmiş Yıllardan 2012 Mali Yılına devreden Tahakkuklu Emanet hesapları; 2012 Yılından 2013 Mali yılına devreden emanetler hesabı ,24 TL olmuştur. Bu rakam, önceki yıla oranla % 53,07 artmıştır. Emanet hesaplarındaki bu artışın nedeni, 2012 mali yılı içerisinde Belediyemize yüksek düzeyde gelir getirmesi düşünülen bazı planlamaların, beklenilen düzeyde gerçekleşmemesinden kaynaklanmaktadır. Bunda, ülkemizin genel bütçesinden karşılanmak üzere ilçemize yapılması beklenilen bazı yatırımların gerek ekonomik ve gerek teknik anlamda meydana gelen bazı problemler nedeniyle gecikmiş olmasının da etkisi elbette büyük olmuştur. Gelir ve Gider Bütçemizin toplamda % 29,41 oranında bir artış göstermiş olması yanında, Emanet hesaplarındaki % 53,07 lik artış yüksek ve kısa vadede bir takım sıkıntılara yol açmış gibi görünse de 2012 mali yılı içerisinde planlanmış olmasına rağmen beklenen düzeyde gerçekleşmemiş olan bazı programların, 2013 mali yılı içerisinde gerçekleşeceği beklentisi göz önüne alındığında, uzun vadede bir rahatlama olacağı düşünülmektedir. 14
15 Tahakkuklu Gelirlere İlişkin Verileri Gösterir Tablolar Geçmiş Yıllardan 2011 Yılına Devreden Gelir Tahakkukları 2011 Yılına Ait Veriler 2011 Yılına Ait Gelir Tahakkukları TOPLAM Tahakkuk Eden , , ,90 Tahsil Edilen , , , Yılına Devreden , , ,27 Geçmiş Yıllardan 2012 Yılına Devreden Gelir Tahakkukları 2012 Yılına Ait Veriler 2012 Yılına Ait Gelir Tahakkukları TOPLAM Tahakkuk Eden , , ,48 Tahsil Edilen , , Yılına Devreden , , Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere tahakkuk eden ancak yılı içinde tahsil edilemeyen gelirlerde, 2011 yılından 2012 yılına devir rakamına göre 2012 yılından 2013 yılına devir rakamı, % 0,06 lık bir azalma göstermiştir. Bu, önceki yıllarda artan bir oran iken 2012 yılında azalma seyri göstermiştir. Bunun sebebi, hem 2012 yılı hem de 2012 yılından önceki yıllara ait tahakkukların büyük oranda tahsilata dönüştürülebilmiş olmasıdır yılına göre 2012 yılında toplam tahakkukumuz % 10,58 lik bir artış göstermiş olup, 2011 yılına göre 2012 yılında toplam tahsilatımız % 16,92 lik bir artış göstermiştir yılı içinde tahakkuk eden gelirlerin % 76,27 si, önceki yıllarda tahakkuk eden gelirlerin ise % 55,34 ü tahsil edilmiştir. 15
16 2011 Mali Yılı Bütçe Ödenek ve Harcamalarını Gösterir Tablo Kodu AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA EDİLEN 01 PERSONEL GİDERLERİ , , ,44 1 Memurlar , , ,42 2 Sözleşmeli Personel , , ,54 3 İşçiler , , ,02 4 Geçici Personel , ,00-5 Diğer Personel , , ,46 02 SOSYAL GÜVEN. KURUM. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , ,36 1 Memurlar , , ,28 2 Sözleşmeli Personel , , ,59 3 İşçiler , , ,16 5 Diğer Personel , , ,33 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDER , , ,40 1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , ,90 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , ,38 3 Yolluklar , , ,35 4 Görev Giderleri , , ,32 5 Hizmet Alımları , , ,29 6 Temsil ve Tanıtım Giderleri , , ,45 7 Menkul Mal, Gayr-ı Maddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri , , ,99 8 Gayr-i Menkul Mal ve Bakım Onarım Giderleri , , ,72 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 7.000, ,00 05 CARİ TRANSFERLER , , ,16 1 Görev Zararları , ,63-2 Hazine Yardımları , ,00-3 Kâr Amacı Gütmeyen Krl. Yapılan Transferler , , ,16 4 Hane Halkına Yapılan Transferler , , ,53 8 Gelirlerden Ayrılan Paylar , , ,47 06 SERMAYE GİDERLERİ , , ,70 1 Mamul Mal Alımları , , ,31 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri , , ,00 3 Gayr-i Maddi Hak Alımları 1.000, ,00 4 Gayr-i Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri , , ,50 5 Gayr-i Menkul Sermaye Üretim Giderleri , , ,00 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri , , ,43 7 Gayr-i Menkul Büyük Bakım Onarım Giderleri , , ,46 07 SERMAYE TRANSFERLERİ , ,89 539,11 1 Yurt İçi Sermaye Transferleri , ,89 539,11 09 YEDEK ÖDENEKLER , ,88 1 Personel Giderleri Karşılama Ödeneği , ,00 3 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği , ,00 6 Yedek Ödenek , ,88 9 Diğer Yedek Ödenekler TOPLAM , , ,05 16
17 2012 Mali Yılı Bütçe Ödenek ve Harcamalarını Gösterir Tablo Kodu AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA EDİLEN GERÇEKLEŞME 1 PERSONEL GİDERLERİ (01) , , ,12 % 78,49 1 Memurlar , , ,47 % 91,97 2 Sözleşmeli Personel , , ,58 % 91,02 3 İşçiler , , ,52 % 69,85 4 Geçici Personel , , ,40 % 60,79 5 Diğer Personel , , ,15 % 83,58 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , ,42 % 76,08 1 Memurlar , , ,10 % 87,41 2 Sözleşmeli Personel , , ,39 % 85,98 3 İşçiler , , ,72 % 69,17 4 Geçici Personel , , ,21 % 61,99 5 Diğer Personel 1.184, ,56 0,00 % 100,00 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDER , , ,82 % 79,63 1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , ,41 % 49,18 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , ,18 % 80,67 3 Yolluklar , , ,91 % 34,44 4 Görev Giderleri , , ,36 % 44,67 5 Hizmet Alımları , , ,59 % 80,68 6 Temsil ve Tanıtım Giderleri , , ,67 % 99,63 7 Menkul Mal, Gayr-ı Maddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri , , ,77 % 93,84 8 Gayr-i Menkul Mal ve Bakım Onarım Giderleri , , ,93 % 53,31 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 0,00 0,00 0,00 % 00,00 4 FAİZ GİDERLERİ (04) , ,01 0,00 % 100,00 5 CARİ TRANSFERLER (05) , , ,00 % 91,09 1 Görev Zararları , ,33 0,00 % 100,00 2 Hazine Yardımları , ,26 0,00 % 100,00 3 Kâr Amacı Gütmeyen Krl. Yapılan Transferler , ,29 5,00 % 99,99 4 Hane Halkına Yapılan Transferler , , ,00 % 85,77 8 Gelirlerden Ayrılan Paylar 0,00 0,00 0,00 % 00,00 6 SERMAYE GİDERLERİ (06) , , ,72 % 92,11 1 Mamul Mal Alımları (06.01) , , ,17 % 71,05 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (06.02) ,00 0, ,00 % 00,00 3 Gayr-i Maddi Hak Alımları (06.03) 0,00 0,00 0,00 % 00,00 4 Gayr-i Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri (06.04) , ,88 0,00 % 100,00 5 Gayr-i Menkul Sermaye Üretim Giderleri (06.05) , , ,55 % 13,15 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (06.06) , ,83 0,00 % 100,00 7 Gayr-i Menkul Büyük Bakım Onarım Giderleri (06.07) 0,00 0,00 0,00 % 00,00 7 SERMAYE TRANSFERLERİ (07) , , ,18 % 98,64 1 Yurt İçi Sermaye Transferleri , , ,18 % 98,64 9 YEDEK ÖDENEKLER (09) ,00 0, ,00 % 00,00 1 Personel Giderleri Karşılama Ödeneği (09.01) 0,00 0,00 0,00 % 00,00 3 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 0,00 0,00 0,00 % 00,00 6 Yedek Ödenek (09.06) ,00 0, ,00 % 00,00 9 Diğer Yedek Ödenekler 0,00 0,00 0,00 % 00,00 TOPLAM , , ,26 % 81,61 17
18 Sıra No Belirli Harcama Giderleri Ve Miktarlarını Gösterir Tablo 1 Belediye araçlarına ALIM NEDENİ ALIM YAPILAN İŞ Akaryakıt madeni yağ - lastik alımı DEĞİŞİM ORANI , ,11 % 09,68 2 Elektrik Giderleri , ,03 -% 36,54 3 Belediye hizmet birimleri ve kaplıca için Kömür alımı , ,66 -% 01,91 4 Belediye hizmetleri için Personel hizmet alımı , ,71 % 54,88 5 Kaplıca özel güvenlik Özel güvenlik hizmet alımı , ,72 % 20,11 6 Diğer Bakım Onarım Giderleri , ,05 % 69,78 7 Çeşitli birimler için iş makinesi ve araç alımı Hizmet Aracı Alımı , ,96 % 45,28 8 Kamulaştırma Kamulaştırma , ,88 -% 44,44 9 Büyük Onarım Gideri Yatırım ,00 0,00 -% 100,00 10 Sermaye Gideri Gayr-ı Menkul Sermaye Üretimi , ,83 % 228,17 TOPLAM , ,95 % 19,26 3. Mali denetim sonuçları 2012 yılı mali denetimi henüz gerçekleşmemiştir. 18
19 B. Performans Bilgileri 1.Faaliyet ve proje bilgileri MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün yetki ve sorumlulukları; 5393 sy. Belediye Kanunu 2464 sy. Belediye Gelirleri Kanunu 2886 sy. Devlet İhale Kanunu 4734 sy. Kamu İhale Kanunu 4735 sy. Kamu ihale sözleşme Kanunu 1593 sy. Umumi Hıfzı saha kanunu 1319 sy. Emlak vergisi kanunu 5018 sy. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 6183 sy. Amme Alacakları Tahsilli usulü hk. Kanun 213 sy. Vergi Usul Kanunu 2380 sy. Vergi Gelir pay veril.hk.kanun 4109 sy. Asker Aile Kanunu Yukarıda zikredilen bütün kanunlar ve bunlara ilişkin zaman zaman yayınlanan yönetmelik, genel makam onayı, belediye encümeni ve belediye meclis kararı doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Müdürlüğümüz, Belediyemize ait faaliyetlerin rakamsal değerlere dönüştürülmesi, bu rakamların anlamlı tablolar ve gerçekçi analizlere dönüştürülmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda Müdürlüğümüzün ve yukarda zikredildiği üzere belediyemizin faaliyetlerini göstermesi adına sunulan tablolarda 2011 yılı ile 2012 yılı karşılaştırılmış olup, buna bağlı alt analizleri de sunulmuştur. 19
20 2011 GİDER TABLOSU: Kodu Açıklama ÖDENEK HARCAMA Gerçekleşme Oranı % 01 Personel Giderleri , ,90 78,13 02 Sos. Güv.Prim Gid , ,93 71,40 03 Mal, Hiz. Alım Gid , ,82 90,38 04 Faiz Giderleri , ,87 100,00 05 Cari Transferler , ,97 69,29 06 Sermaye Giderleri , ,57 96,81 07 Sermaye Transferi , , Yedek Ödenekler ,88 0,00 00,00 TOPLAM , ,95 85, GİDER TABLOSU: Kodu Açıklama ÖDENEK HARCAMA Gerçekleşme Oranı % 01 Personel Giderleri , ,17 78,49 02 Sos. Güv.Prim Gid , ,59 76,08 03 Mal, Hiz. Alım Gid , ,07 79,62 04 Faiz Giderleri , ,01 100,00 05 Cari Transferler , ,96 91,09 06 Sermaye Giderleri , ,12 92,11 07 Sermaye Transferi , ,82 98,64 09 Yedek Ödenekler ,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,74 81,61 GİDER BÜTÇESİ YIL BÜTÇE GERÇEKLEŞEN ORAN , ,27 % 93, , % 86, , ,74 % 81,61 Her iki tablodaki ödenek tutarları göz önüne alındığında 2012 mali yılı Gider Bütçesinin, 2011 mali yılı Gider Bütçesine göre % 29,41 oranında arttığı, bu artışın ana kaynağının da 03 Kalemi olan Mal ve Hizmet Alımlarındaki artış olduğu görülmektedir. Bütçedeki % 29,41 oranındaki artışa paralel olarak harcama rakamları da artış göstermiş ancak, harcamalardaki artış oranı % 22,96 olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen harcama rakamları kendi içerisinde değerlendirildiğinde, en yüksek artışın % 154,63 ile Faiz giderlerinde olduğu görülmektedir. 20
21 PERSONEL DEĞERLEME ORANI Y.D. ORANI ORAN SONRASI GELİR GERÇEKLEŞ ME ORANI (%) PERSONEL GİDERİ YIL GELİR (%) TUTAR YIL (A) (B) (B/A) ,59 2, , ,42 40, ,31 7, , ,90 28, ,79 10, , ,17 25,99 * * ,34 7, , ,86 23,51 * 2013 yılı personel gideri gerçekleşme oranı hesaplanırken, 2013 yılının ilk üç ayında gerçekleşen personel gideri esas alınarak yapılmıştır. (İkinci altı ay için %5 artış yapılıp yaklaşık miktar bulunmuştur.) Bütçenin Hazırlanması için Harcama Yetkililerine Tarafımızdan gönderilen bütçe cetvellerine koyacakları ödeneklerin mutlaka etüdü, plan ve projelere dayandırmaları ve ilgili cetvelleri tasarruf, verimlilik ve tahminlerin gerçekçi olarak doldurmaları halinde bütçenin performansı oldukça yüksek olacaktır. 21
22 2011 GELİR BÜTÇESİ: Tahsil Edilen Gerçekleşme Kodu Açıklama Verilen Ödenek Gelir Oranı 01 Vergi gelirleri ,00 TL ,50 TL % 37,04 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri ,00 TL ,12 TL % 61,58 04 Alınan Bağış Yardım ,00 TL ,00 TL % 44,15 05 Diğer Gelirler ,00 TL ,33 TL % 122,76 06 Sermaye Gelirleri ,00 TL ,84 TL % 114,83 08 Alacaklardan Tahsilât 1.300,00 TL 0,00 TL % 00,00 TOPLAM ,00 TL ,79 TL % 86, YILI GELİR BÜTÇESİ: Kodu Açıklama Verilen Ödenek Tahsil Edilen Gerçekleşme Gelir Oranı 01 Vergi gelirleri ,00 TL ,47 TL % 60,67 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri ,00 TL ,76 TL % 50,55 04 Alınan Bağış Yardım ,00 TL ,85 TL % 38,90 05 Diğer Gelirler ,00 TL ,52 TL % 92,38 06 Sermaye Gelirleri ,00 TL ,74 TL % 43,55 08 Alacaklardan Tahsilât 1.690,00 TL 0,00 TL % 00,00 TOPLAM ,00 TL ,34 TL % 64,29 GELİR BÜTÇESİ KARŞILAŞTIRMASI YIL BÜTÇE GERÇEKLEŞEN ORAN ,00 TL ,57 TL % 97, ,00 TL ,31 TL % 75, ,00 TL ,79 TL % 86, ,00 TL ,34 TL % 64,29 Her iki tablodaki ödenek tutarları göz önüne alındığında 2012 mali yılı Gelir Bütçesinin, 2011 mali yılı Gelir Bütçesine göre % 29,41 oranında arttığı görülmektedir. Bütçenin % 29,41 oranındaki artışına mukabil tahsilat rakamları, toplamda bir önceki yıla göre % 4,33 oranında azalmıştır. Söz konusu azalmada % 40,34 ile en büyük pay 06 Kalemi olan Sermaye Gelirlerinin olmuştur. Ancak, bir önceki yıla göre Vergi Gelirlerinin % 9,56, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 8,85 oranında artış göstermesi, enflasyon oranlarının üzerinde olması nedeniyle olumlu görülmektedir. Gerçekleşen tahsilat rakamları kendi içerisinde değerlendirildiğinde, en yüksek artışın % 69,92 ile Alınan Bağış ve Yardımlarda olduğu görülmektedir. 22
23 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi kararlarıyla, Belediye Encümen kararlarının yazılması, ilgili dairelere dağıtım ve her türlü dâhili, harici evrak kayıt işleri, Memur ve işçilerin özlük işleri bu birimimizde yürütülmektedir. YILI MECLİS TOPLANTI SAYILARI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM MECLİS VE ENCÜMEN KARAR TABLOSU YILLAR MECLİS TOPLANTI MECLİS KARAR ENCÜMEN KARAR SAYISI SAYISI SAYISI EVRAK KAYIT RAKAMLARI TABLOSU YILLAR GELEN EVRAK GİDEN EVRAK DİLEKÇE SAYISI Memur ve İşçi özlük işlemleri: Belediyemiz Memur ve İşçilerin Özlük ve Sicil işlemleri Yazı İşleri Müdürlüğü nce yürütülmektedir. Memurların özlük ve gizli sicil dosyalarını muhafazası yönetmeliklere uygun olarak yapılmakta ve memurların gizli sicil raporları 6111 sayılı yasa ile kaldırılmış olup; Aynı kanunun 116. maddesi ile eklenen hükümler doğrultusunda hareket edilmektedir. Memurların özlük haklarını ve izinlerinin zamanında verilmesi sağlanmaktadır. Derece ve kademe ilerlemeleri günü gününe takip edilmektedir. Belediyemizin çeşitli birimlerinde çalışan daimi işçilerin sicil dosyaları düzenli bir şekilde tutulmaktadır. Tüm personel için izin programı yeniden düzenlenmiş olup, izinli personelin takibi elektronik ortamda takip edilmekte ve diğer sosyal hakları toplu iş sözleşmesi şartlarına uygun olarak verilmesi sağlanmaktadır. 23
24 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediye Fen İşlerinin görev ve sorumlulukları Belediye Fen İşleri, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; şehir içi trafik; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma; İlçemize ait katı atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi hizmetleri, b) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak; bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek, görev ve sorumluluğuna sahiptir. Fen İşleri Müdürlüğümüz 2012 yılında aşağıda yazılı faaliyetleri ve projeleri gerçekleştirmiştir. 4 Adet yapım ihalesi, 9 adet mal alım ihalesi ve 8 adet hizmet alımı ihalesi toplamda 21 adet ihale Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmıştır. Bunlar; Toplam Yapım İşi İhalesi Kayıt Sayısı: 4 Sıra No İhale Kayıt No İşin Adı /11157 Kapalı Pazar Yeri 6 Adet Dükkan İnşaatı Yapım İşi /22247 Kilitli Parke Taşı Bordür Ve Su Oluğu Döşeme Yapım İşi /28372 Yöresel El Sanatları Alışveriş Merkezi Yapılması Ve Düzenlenmesi Yapım İşi / Derslik Ve 2 Atölyeden Oluşan Prefabrik 2 Katlı Sanat Okulu Yapım İşi Toplam Hizmet Alım İhalesi Kayıt Sayısı: 8 Sıra No İhale Kayıt No İşin Adı /14716 Personel Hizmet Alımı Ve Patlatıcı Personel Hizmet Alımı /66771 Çavuşçugöl Ekosistem Değerlendirme Projesi Hizmet Alımı İşi / Personel / Patlatıcı Personel / Özel Güvenlik / Personel Hizmet Alımı, Tıbbi Atıkların Top. Nak / Ilgın Sempozyumu Kitabının Basımı /8284 Zorunlu Mali Trafik Sigortası 24
25 Toplam Mal Alım İşi İhalesi Kayıt Sayısı: 9 Sıra No İhale Kayıt No İşin Adı /20932 Şantiye Su Ve Kanalizasyon Ve Kaynak Atölyelerinde Kullanılmak Üzere Mal Ve Malzeme Alımı İhale İşi /92366 Serbest Boy Andezit Ve Bordür Alım İşi / Kilitli Parke Taşı Alım İşi / Akaryakıt / Stokerli Kaloriferler İçin Mm Lamineli Torbalı Kömür Alımı /64034 Havuz Sistemi Malzemesi Ve Ferforje Korkuluk Alımı /49779 Temizlik Malzemesi Alımı /49499 Kamyon /35132 Kaplıcada Ve Toplu Taşımada Kartlı Geçiş Sistemi DOĞRUDAN TEMİN ALIM TABLOSU Mal Alımı Hizmet Alımı Toplam Adedi Tutarı Adedi Tutarı Adedi Tutarı ,65 TL ,49 TL ,14 TL ,22 TL ,72 TL ,94 TL Yapılan asfalt çalışmaları: Kırıkkale TÜPRAŞ Rafinerisinden 300 ton asfalt alınarak ,00 m² sıcak asfalt çalışması ilçemiz muhtelif cadde ve sokaklarında yapılmıştır. Bunlar: YOL YAPIM İŞLERİ Çukurcami Ve Garaj Arası m² Garaj İle Sebze Pazarı Arası m² Garaj İle Sanayi Cami Arası m² Sanayi Cami Önü m² İlkayaların Önü m² Hacı Elmas Caddesi İle Sebze Pazarı Arası m² Harun Güneyin Dükkanın Önü Çukurcami m² Bağcılar Marketin Olduğu Sokak m² TOPLAM m² 25
26 Şantiye; Belediyemiz şantiyede 1 adet sözleşmeli Maden Mühendisi teknik nezaretçi 1 adet tekniker ve 26 işçi ile 2012 yılındaki yapılan işler; Belediyemiz Taş Ocağı na 2012 yılında 9 defa patlatma yapılmıştır. Belediyemiz tesislerinde üretilen malzeme ile kilitli taş üretimi, asfaltlama çalışmaları, kilitli taş üretimi ve alt yapı hizmetleri yapılmıştır. Su arıza Servisi; Belediyemize ait Su arıza servisinde 1 adet inşaat teknikeri, 1 teknisyen, 5 adet kadrolu işçi ve 2 adet hizmet alımı işçisi çalışmaktadır; Şehir içme sularına ilave olarak 400 m PVC boru, 72 m 450 lik PVC boru döşenmiştir. 670 adet abone hattı yenilenmiştir. Soğuk ve sıcak su pompalarının tamirat ve bakımları yapılarak 2 adet 1 tonluk klor tankı depolara monte edilmiştir. 1 adet kanal açma aracı ve 10 ton klor satın alınmıştır. Elektrik Servisi; Ilgın belediyemize ait Elektrik arıza servisinde 1 adet Elektrik Teknikeri, 3 adet İşçi çalışmaktadır. Otogar yolu aydınlatması için 25 direk, 50 lamba ve 2000 metre kablo, 2 adet elektrik panosu kullanılmış yaklaşık maliyeti 12, TL dir. Kapalı Spor Salonu yanındaki Düğün Salonu aydınlatması için 15 direk, 50 lamba, duvar üstü 20 adet lamba, 800 metre kablo, 7 adet fener tipi lamba, 2 adet elektrik panosu kullanılmış olup yaklaşık maliyeti 8, TL dir. İpek Otel yanı toplantı salonu aydınlatması için 120 adet lamba, 1200 metre kablo kullanılmış olup yaklaşık maliyeti 13, TL dir. Seslendirme için yaklaşık 11, TL harcanmıştır. Şehir içme suyu deposu aboneliği için 1500 m kablo, elektrik panosu ve proje bedeli 5, TL harcanmıştır. Sinyalizasyon bakım onarımı yapılmış olup, şehir içi ve şehir dışı toplam maliyeti 7, TL'dir. Hermatik lambalar ve flash lamba takımları için 4, TL harcanmıştır. Şehrin muhtelif bölgelerinde 30 adet anons cihazı takılması işi için 25, TL harcanmıştır. 26
27 İstasyon Caddesi aydınlatması işi için 36 direk, 3 adet reklam tabelası, 2500 m kablo, 2 adet elektrik panosu kullanılmış olup yaklaşık maliyeti 18, TL'dir. Su kuyularının bakımında kullanılan 3TF51 kontaktör, kilovar için 15, TL harcanmıştır Taş ocağına şantiyesindeki pano bakımlarında kullanılan 3TF51 kontaktör ve kilovar için 11, TL harcanmıştır. Kaplıca ana pano ve jeneratörün aktarılması için 120 m kablo ve ana pano alınmış olup yaklaşık maliyeti 20, TL dir. Musa Altun Parkı aydınlatması işi için 48 adet lamba, 3 adet elektrik panosu, 700 m kablo kullanılmış olup yaklaşık maliyeti 9, TL dir. Belediyenin elektrik abonelikleri için yaklaşık 9, TL harcanmıştır. Performans Sonuçları: KRİTER 2012 Yılı Göstergeleri Sathi Kaplama Asfalt Yapımı Sıcak Asfalt Yapımı ,00 m² Kilitli Parke Taşı Yapımı ,00 m² Bordür Üretimi ve Yapımı ,00 m Oluk Üretimi ve Döşenmesi ,00 m Kullanılan Asfalt Miktarı 4800,00 Ton Stablize Yol Yapımı ,00 m² Asfalt Yama İşleri 3.000,00 m² Kanalizasyona Bağlantı Oranı 5.000,00 m² Atık Su Arıtma Faktörü Tamamı arıtılıyor İçme Suyu Kalitesi Normal Su Şebekesine Bağlantı Oranı %100 Kişi Başı Günlük Su Tüketimi Değerlendirme: Belediyemiz taş ocağı tesisleri ve iş makinesi imkanları iyi olmakla beraber, alt yapı kanalizasyon ve içme suyu hatlarının ekonomik ömrünü doldurmak üzere olması ve sürekli sorun çıkarması, ekonomik olarak bütçe programının düzenli yapılamaması, yıllara sari proje üretilememesi, Belediye stratejik planı ve master planı olmaması, günübirlik programlar ile çalışılması, muhasebe ile yatırım programlarının uyumlu hale getirilememesi gibi nedenlerin performansımızı düşürdüğü değerlendirilmektedir. 27
28 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN ÇALIŞMALAR: 1. Musa Altun Parkı nın çevre düzenlenmesi yeniden yapılarak yaklaşık ,00 TL harcama yapılmıştır. 2. İlçemiz otogar yolu üzeri orta refüjlerine gül ve 70 top akasya ağacı dikilmiştir. 3. Spor kompleksi düğün salonu çevre düzenlenmesi tekrar yapılarak yaklaşık ,00 TL harcama yapılmıştır. 4. Seramızda yapılan çalışmalarda adet gül üretildi. 5. Kaplıca bölgesinde yeni yapılan işyerlerinin çevre düzenlemesi yapılmıştır. 6. Orta refüjlerin Konya yolu mezarlığı girişinden başlayıp ilçe tarım merkezi ne kadar m demir korkuluk yapılarak, hem trafik kazalarının önlenmesi hem de refüje dikilen fidanların koruması sağlanmıştır. Yaklaşık ,00 TL harcama yapılmıştır. 7. Mezarlık hizmetleri çerçevesinde bu sene 110 tane cenaze defin işlemi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş olup, cenaze evlerine yemek gönderilerek taziyelerimiz iletilmiştir. Buna ek olarak hem mezarlıklarımızın görünümünün düzeltilmesi hem de defin işlemlerinin kolaylaştırılması maksadıyla, bütün mezarlıklarımızda yabani ot temizliği yapılmıştır. 8. Bütün parkların onarımı ve bakımı yapılmıştır. 9. Milli Egemenlik Mahallesi Buhara Ekmek Fırını yanı gül ve top aksaya ağaçlarımızla düzenlenmiştir. 10. Vakıfağlı mevkine Tenzile Erdoğan adına hatıra ormanı yapılıp yaklaşık fidan dikilerek tüm bakımları yapılıp yabani otları temizlemiş ve dikenli tel ile saha koruma altına alınmıştır. 11. Yol ve kaldırımlarda yabani ot temizliği yapılarak İlçemizin çehresi güzelleştirilmiştir. 12. Yeni yapılan kapalı pazar yerimizde süs havuzu yapılarak, yaklaşık ,00 TL harcama yapılmıştır. 13. Her yıl düzenli olarak yapılan uçkun (sinek ve sivrisinek) ilaçlamaları 2012 yılında da her gün yapılarak yaklaşık 500 lt ilaç kullanılmış ve ,00 TL harcama yapılmıştır. 14. Bütün parkların ve camilerin çim biçimi yapılmıştır. 28
29 15. TYÇP (toplum yararına çalışma projesi) kapsamında maliyeti ,80 TL olan ve tamamı Türkiye İş Kurumu tarafından karşılanan Melek Çayı Rekresyon Projesi yapılarak, 4 ay süre ile 20 işçi çalıştırılmıştır. 16. TYÇP (toplum yararına çalışma projesi) kapsamında maliyeti ,90 TL olan ve tamamı Türkiye İş Kurumu tarafından karşılanan Çavuşçu Göl Kenarı Ağaçlandırma Projesi yapılarak, 4 ay süre ile 10 işçi çalıştırılmıştır. 17. Tüm maliyetleri Türkiye İş Kurumu tarafından karşılanmak üzere istihdam garantisi olmayan 3 adet proje hazırlanmıştır. Bunlar: a. Park bahçe ve kollarının bakımı kursu b. Otel kat görevlisi kursu c. Kuyumculuk ve takı tasarım kursu. İlk iki proje gerçekleştirilmiş olup, kursiyerlere günlük 20,00 TL verilerek hemşerilerimizden bahse konu kurslara ilgisi olanların kurs görmeleri sağlanmıştır. 29
30 KAPLICA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Kaplıca İşletme Müdürlüğü 01 Ocak Aralık 2012 itibariyle 12 Apart Villa, 32 A-B Bloklar, 45 Santral otel, 15 Dağ otel toplam 105 oda 339 yatak kapasite ile 9 memur 19 kadrolu işçi 19 müteahhit işçisi ve 7 güvenlik görevlisi ile 3 vardiya halinde görev yapmaktadır İşletmemizde erkek vakıf hamamlarında tesisatların bakım-onarımı yapıldı. Ferah bir görünüme kavuşabilmesi için iç cephesi duvar kâğıdıyla kaplandı. Dış cephesi tarihi görüntüsünü yansıtacak şekilde yeniden yapılandırıldı. Vakıf hamamlarının pis su gider hatları değiştirildi. Elektrik ve su tesisatlarının bakımı ve onarımı yapıldı. Lavabo ve bataryalar değiştirildi. Hamamların boya ve badanası yapıldı. Bozulan mermerler yenilendi. Kapı ve pencere doğramaları değiştirildi. Çay bahçesinin düzenlemesi yapıldı. Çay bahçesinin çevresindeki çiçeklikler ateş tuğlasıyla örülerek bakımlı bir görünüme kavuşturuldu. Kaplıca bahçesine yeni oturma bankları yerleştirildi. Özel aile havuzu ve engelli havuzunun gider hatları değiştirildi. Tesisatların ve mermerlerin bakım ve onarımı yapıldı. Kaplıca işletmesi içerisinde bulunan tesisatların yıpranmış olan bataryaları ve muslukları değiştirildi. Ayakkabı ve terlik dolapları yenilendi. Tüm hamamların iç kısımlarına boya yapıldı. Bozuk olan mermerler yenilendi. Kırık fayanslar tamir edildi. Apart (villa) dairelerin iç ve dış boyaları yapıldı. Nevresim takımları yenilendi. Villalara uydu sistemi takıldı. Villalardaki tüm tesisatın bakımonarımları yapıldı. A-B blokların iç ve dış boyaları yapıldı. Elektrik ve su tesisatlarının bakımı yapıldı. Perdeleri yenilendi. Santral otelde iç ve dış cephe boyaları yapıldı. Televizyon ve buzdolaplarının bakımları yapıldı. Yenilenmesi gereken dolaplar yenilendi. Elektrik ve su tesisatlarının bakımı yapıldı. Tuvaletlerin muslukları, bataryaları, sabunlukları, lavaboları, yenilendi. Çamaşırhane ve santral otelin Kalorifer kazanları değiştirildi. Kalorifer sisteminin bakım ve onarımı yapıldı. Kaplıca girişlerinde turnikeler konularak kartlı geçiş sistemine geçildi. Bayanlar hamamında terlikle giriş sistemine geçilerek bayanlar hamamının daha temiz olması sağlandı. Yeni yapılan kaplıca dükkanlarının önüne park alanı yapıldı. Düzenlemesi yapılan park alanının ışıklandırılması yapıldı. Kaplıca için ihtiyaç teşkil eden umumi bir tuvalet yapıldı. 30
31 Kömür ihalesi yapılarak kaplıcanın kömür ihtiyacı karşılandı. Bunlar haricinde Ilgın Kaplıca İşletme Müdürlüğünde günlük şekilde müşterilerin çıktığı odalar, erkek ve bayan hamamları, özel banyoların temizliği ve çevre temizliği yapılmakta olup haftada bir kez ilaçlama yapılarak dezenfekte edilmektedir. Kaplıca Gelir Tablosu GELİR YERİ Otel Geliri , ,00 Kaplıca Geliri , ,00 Depozit Geliri ,00 0,00 TOPLAM , ,00 Kaplıca Gider Tablosu GİDER YERİ Personel Gideri , ,00 Diğer Giderler , ,60 TOPLAM , ,60 31
32 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET VE PROJE HEDEFLERİ 2012 PERFORMANS HEDEFİ (Kriter Puanı Yüzdesi) 2012 GERÇEKLEŞME DURUMU 2012 GERÇEKLEŞME ORANI BAŞARI İZLEME (Başarılı veya Başarısız) Meclis Gündeminin Tebliği % Adet % 100 Başarılı Asker Tahkikatı % Adet % 100 Başarılı Encümenin Verdiği İdari Para Cezaları Tebliği % Adet % 100 Başarılı Kaldırım İşgalleri Denetimi Her Gün Her Gün Her Gün Başarılı İşyeri Denetimi Artış Oranı Her Gün Her Gün % 100 Başarılı Seyyar Satıcı Denetimi Her Gün Her Gün Her Gün Başarılı Dilenci Denetimi Her Gün Her Gün Her Gün Başarılı Zabıt Varakası Düzenleme % 100 Artış 29 Adet ve 9 Uyarı % 100 Başarılı İşyeri Bilgilerinin Bilgisayar Ortamına % 100 Artış % 100 % 100 Başarılı Aktarılması Pazar Yeri Denetimi % Adet Pazar % 100 Başarılı Durum Tespit Tutanağı % Adet % 100 Başarılı Belediyemize Ait Davetiye dağıtımı % Adet % 100 Başarılı Belediyemiz Zabıta birimine gelen DİLEKÇE % Adet % 100 Başarılı Belediyemiz Zabıta Birimine gelen İLAN % Adet % 100 Başarılı Belediyemiz Zabıta Biriminden Giden İLAN % Adet % 100 Başarılı Belediyemiz Zabıta Müd 4207 Sayılı Sigara Denetim % Adet İşyeri % 100 Başarılı 1 Adet İşlem Belediyemiz Zabıta Müd yapılarak % Sayılı Mera Kanunu mahkemeye sevkedildi. % 100 Başarılı Belediyemiz Zabıta Müd Bimer 150 Şikayet Belediyemiz Zabıta Müd Terazi Beyannamesi verenler Belediyemiz Zabıta Müd Mezbahane Belediyemiz Zabıta Müd Mezbahane Belediyemiz Zabıta Müd Kapalı Sebze pazarına esnaf yerleştirilmesi Belediyemiz Zabıta Müd Kapalı Mal pazarı denetimi Belediyemiz Zabıta Müd Tuhafiye Pazarı Belediyemiz Zabıta Müd Ticari Taksi araçları Belediyemiz Zabıta Müd Umumi Servis araçları Belediyemiz Zabıta Müd Umumi Servis araçları % Adet şikayete cevap verildi % 100 Başarılı % Adet % 100 Başarılı % Adet Küçükbaş Başarılı % Adet Büyükbaş Başarılı % Adet % 100 Başarılı % 100 Küçük ve Büyükbaş % 100 Başarılı % % 100 Başarılı % 100 % 100 % Adet Plaka verilmiştir. 38 Adet Plaka verilmiştir. 1 Adet Plaka verilmiştir. BAŞARI VEYA BAŞARIZLIĞA İLİŞKİN AÇIKLAMA 597,00 TL Gelir elde edildi ,00 TL Gelir elde edildi ,00 TL Gelir elde edildi ,00 TL Gelir elde edildi ,00 TL Gelir elde edildi ,00 TL Gelir elde edildi ,00 TL Gelir elde edildi ,00 TL Gelir elde edildi ,00 TL Gelir elde edildi. 32
33 UYGULANAN CEZAİ İŞLEMLER İNTERNET KAFE SALONLARI 2559 Sayılı PVS 2 Adet 2.574,00 TL BİRAHANELER Kapatma (Ruhsat İptali) 2 Adet 2559 Sayılı (pvs) 16 Adet ,00 TL KAHVEHANELER Kapatma 2 Adet 2559 Sayılı (pvs) 9 Adet 8.580,00 TL GAZİNOLAR Kapatma (Ruhsat İptali) 4 Adet 2559 Sayılı (pvs) 29 Adet ,00 TL OTELLER Kapatma (Ruhsat İptali) 6 Adet 2559 Sayılı (pvs) 29 Adet ,00 TL TOPLAM 56 Adet ,00 TL 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUNA GÖRE KESİLEN CEZALAR Çeşitli Tarihlerde Zabıta Memurların yazmış olduğu cezalar 29 Adet 4.930,00 TL RUHSAT İŞLEMLERİ 394 Sayılı kanuna ilişkin, iş yerlerine Pazar Ruhsatı verilmiştir. 153 Adet ,00 TL Sıhhi ve Gayr-ı Sıhhi İş yeri Ruhsatı 103 Adet ,00 TL Umuma ait iş yeri ruhsatı 7 Adet 1.492,00 TL Mesul müdür 3 Adet 1.500,00 TL TOPLAM 266 Adet ,00 TL 33
34 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediye Başkanlığımız tarafından 2011 yılında yapılan Stratejik Plan Çalışması neticesinde daha önce İhale Birimi olarak Mali Hizmetler Bünyesinde çalışmalarını sürdüren Müdürlüğümüz tarihi itibariyle Destek hizmetleri Müdürlüğü olarak ihdas edilerek belediyemiz adına aşağıdaki tabloda belirtilen iş ve işlemlerin takibinden sorumlu olarak göreve başlamıştır. Satın Alma ve İhale İşlemleri Hibe Programlarının hazırlanması Stratejik Plan Hazırlama Performans Programı Hazırlama Taşınmaz Malların Takibi İşlemleri Mülk Tahsis İşlemleri Mülk Satış İşlemleri İş Takibi Taşınır Malların Takibi İşlemleri İş Akışı Donanım Bakım İş Akışı Donanım Onarım İş Akışı Donanım İhtiyaçlarının Saptanması İş Akışı Sistem Yedekleme İş Akışı Network Yönetimi İş Akışı İnternet Erişim Akışı Hizmet Binalarına Yapılan Periyodik Yapım ve Bakım İşleri Hizmet Binalarına Yapılan Küçük Çaplı Bakım İşleri Davalı Olma İşlemleri Dava Açma İşlemleri SUNULAN HİZMETLER Müdürlüğümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde belediyemizin birimlerden gelen ihtiyaçları doğrultusunda gerekli piyasa araştırmasını yaparak en uygun alım yöntemine göre ihale ya da doğrudan temin olarak ilgili birimin ihtiyaçlarının temin ve tedarik ederek gerekli ödeme evraklarının hazırlanması için birim sorumlusuna teslim eder. Yine müdürlüğümüz belediyemize ait her türlü taşınmazın takiplerini yaparak bunların kira veya satışlarında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre encümen öncesi gerekli iş akış süreci ve buna ilişkin yazışmaları hazırlayarak encümende ihale edilmesini sağlar. 34
35 2012 Yılında Belediyemiz Birimleri Adına Yapılan İhale İşlemleri İŞİN ADI Zorunlu Mali Trafik Sigortası Hizmet Alımı Kapalı Pazaryeri 6 Adet Dükkan İnşaatı Yapımı İLGİLİ BİRİM Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İHALE TUTARI ,41 GLC Sigorta Fen İşleri Müdürlüğü ,00 Aktif Yapı FİRMA Patlatıcı Personel Hiz.Alımı Fen İşleri Müdürlüğü 16500,00 Gözde Tarım. Şantiye, Su Kanalizasyon Ve Kaynak Atölyelerinde Kullunılmak Üzere Mal Ve Malzeme Alımı (6 Grup) Kilitli Parke, Bordür Ve Su Oluğu Döşeme Yapım İşi Fen İşleri Müdürlüğü 94900, , , , , ,00 Akyuva Baysel İnş. Akdoğan Karasör Eyyüp Kaptanaoğlu Ilgın Uğur İnş. Demak Hırdavat Fen İşleri Müdürlüğü ,00 Mehmet ORMAN Yöresel El Sanatları Alışveriş Merkezi Yapımı Fen İşleri Müdürlüğü ,00 Hülya YARAR Kaplıcada Ve Toplu Taşımada Kartlı Geçiş Sistemi Alımı Temizlik Malzemesi Alımı Kamyon Alımı Havuz Sistemi Malzemesi Ve Ferforje Korkuluk Alımı Kaplıca İşletme Müdürlüğü Kaplıca İşletme Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü ,00 Asis Elektrik 61000,00 Ak-Bel Kimya ,00 Mengerler Türk A.Ş , ,00 Caner İnş. Havuz. Keyif Çevre Tasarım Çavuşçugöl Ekosistem Değerlendirme Projesi Fen İşleri Müdürlüğü 33000,00 Ems Çevre Serbest Boy Andezit Ve Bordür Alımı Fen İşleri Müdürlüğü 36550,00 İhse İnşaat 7 Derslikli Ve 2 Atölyeden Oluşan Sanat Okulu Yapılması Ilgın Sempozyum Kitabı Basımı Stokerli Kaloriferler İçin Kömür Alımı Personel Hizmet Alımı Özel Güvenlik Hizmet Alımı Akaryakıt Alımı Fen İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kaplıca İşletme Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kaplıca İşletme Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 52800,00 BMS Matbaacılık Kozm ,00 Akseki Yakıt ,27 Hastürkler ,69 Alemdar Güvenlik ,00 Turan Petrol Koll. Şti. Kilitli Parke Taşı Alımı Fen İşleri Müdürlüğü 96180,00 Akbaba Patlatıcı Personel Alımı Fen İşleri Müdürlüğü 20641,02 Gözde Tar. Personel Hizmet Alımı Destek Hizmetleri Müdürlüğü ,00 Öncüller 35
36 2012 Yılında 2886 Sayılı Kanun Gereği Yapılan İhaleler Sıra No İhale No İhale Tarihi İhale Konusu / Fırın Kiralama İhalesi / Taksi Plaka İhalesi / Taşınmaz Kiralama / Taşınmaz Kiralama / Kapalı Pazar 2. Etap Dükkan Satış / Karpuz Sergi İhalesi / Taşınmaz Kiralama / Buğday Pazarı Kiralama / Musa Altun Parkı Kiralama / Taksi Plaka İhalesi / Taşınmaz Satış İhalesi / Kaplıca Dükkan Kiralama / Hurda Malzeme Satış 36
37 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzce, İlçemizin 13 mahallesi ile Kapaklı Köyü, Vakıf Ağılı, Gölköy dâhil, Diyaliz Merkezinden, Meslek Yüksek Okulu na kadar geniş bir alanda, 30 işçi ile temizlik işleri yürütülmektedir. Çalışma Sistemi Yapılan Faaliyet Çalışma Saatleri Çalışan Personel Sayısı Çöp Konteynırlarının Toplanması Açıklama 4 Adet otomatik çöp aracıyla 1. Vardiya Çöp Konteynırlarının Toplanması Vardiya Yer Çöplerinin Toplanması Tek Vardiya Mıntıka Temizliği Tek Vardiya Otogar Temizliği 1 Tek Vardiya Çarşı İçi Tuvaletlerin Temizliği 1 Tek Vardiya Yolların Temizlenmesi 1 Vakumlu Süpürge Marifetiyle Hizmetlerin Yürütülmesinde Kullanılan Araç-Gereç Bilgileri Araç Gereç Adı Adedi Otomatik Çöp Kamyonu 4 Vakumlu Süpürge Aracı 1 Kamyon (Dodge) 1 Otomobil (Peugeot Partner) 1 Kepçe (Steyr) 1 El Arabası 6 Çöp Konteynırı
38 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet ve Proje Bilgileri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü birimi olarak 2012 yılında aşağıda yazılı faaliyetleri ve projeleri gerçekleştirdik. Sivri Dağı ile Vakıf ağılı mezrası arasında belirlenen bölgeye Organize Hayvancılık Alanı yapılarak taşınmazlar üzerinde gerekli teknik çalışmalar ile imar planı yapım çalışmaları TOKİ ve Turizm Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Behlülbey Mahallesi Fahrettin ALTAY Paşa Parkı arka bölgesinde Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projeleri doğrultusunda TOKİ ile koordineli çalışmalar devam etmektedir.arazi Çalışmaları, zemin etüdü- jeofizik etüdü çalışmaları tamamlanmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi teknik ön çalışmaları yapılmış ve İhalesi Yapılmış olup, İnşaatına başlanmıştır. Belediyeye ait arsa İmar planına göre teslim edilerek. Hastane Yapılmak üzere teknik ön çalışmaları yapılmış ihalesi TOKİ tarafından yapılmış ve inşaatına başlanmıştır. Belediye Meclisince görüşülerek plan tadilatı yapılmış olan Spor Sahasına Trübün yapılması ile ilgili plan yürürlüğe konulmuştur. İlçemizin mücavir alan ve yerleşim alanı içerisine alan bölümlerinde Halihazır Harita yapım çalışmaları yaptırılmaktadır. Belediye Meclis Toplantıları devamında İmar Komisyonuna havale edilen plan tadilat taleplerinin hazırlanarak komisyon üyelerinin isabetli ve plan hükümlerine uygun kararlar verilmesi için her ay birer(1) gün toplantılar düzenlenmiş olup, 11 Adet İmar Komisyon Raporu düzenlenerek görüşülmek üzere Belediye Meclisine sunulmuştur. İmar planı şartlarında imar uygulama bölümünce onama işlemleri tamamlanmış projeler esas alınarak; ilgili yasalar, yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde 83 adet İnşaat Ruhsatı kesilmiştir. Ruhsat ve eklerine Fen ve Sanat kurallarına uygun olarak inşa edilen denetlenen tüm seviyelerde olumlu sonuç alınan 40 adet yapıya Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir. Ruhsat ve eklerine aykırı inşa edilen yapılara, ilgili yasa çerçevesinde 17 adet yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. Yasal süresi sonunda Belediye 38
39 Başkanlığı, Belediye Encümenine sunularak 5 adedine yıkım kararı alınmıştır. 5 adedi ruhsatlandırılmıştır. Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar olarak tespit edilen 20 adet yapıya Tutanak tutularak Belediye Encümenince karara bağlanmıştır sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince, Milli Egemenlik Mahallesi Hacı Elmas Caddesi üzerinde Eğitim Tesisleri Alanına alanı içerisinde kalan kısımlarda, Okul yapmak amacıyla 5386 m2 Kamulaştırma yapılmış olup bedeli ödenmiştir. Belediyemizde numarataj işlemlerini yürütmek, binaların dış kapı numaralarını belirlemek, ilgililere numarataj yazısı vermek; caddesokak isim levhası olmayan yerler ile bina dış kapı numarası olmayan binalara numara plakaları yerleştirme çalışmaları yapılmıştır. Ilıca Mahallesinin büyük olması bakımından mahalle sakinlerinin de talebi ile Belediye Meclisince görüşülerek Sahib Ata Mahallesi adı altında Karayolları ile TOKİ evleri arasında yeni bir mahalle oluşturulmuştur. Mahallelerde, yeni açılan sokakların numaralama çalışmaları yapılmaktadır. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 2012 yılında yukarıda yazılı faaliyet ve projeleri gerçekleştirmiştir. 39
40 İTFAİYE VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye Garajı 5000 m2 alan içerisinde 15 adet kapalı garajı, 1 adet itfaiye dolumu 1 adet tamirhane (kademe), 1 adet kaynak atölyesi, 1 adet yıkama yağlama ve bakım atölyesi, 1 adet malzeme deposu, 1 adet yağ deposu, 1 adet lojman, 1 adet şoför odası, 1 adet itfaiyeci odası, 1 adet amir odası itfaiyemizde yer almaktadır. Buradaki atölyeler itfaiye hizmetinin yanı sıra diğer birimlerimize de hizmet etmektedir. Şehir içi taşımacılığı 2 adet otobüsle yapılmakta olup 2 küçük iveco ve 9 büyük otobüs (Mercedes) ile şeker fabrikası servisi taşımacılığı devam etmektedir yılı içerisinde Araç Takip Sitemi ile Belediyemizin çeşitli birimlerindeki 23 tane aracın 7 gün 24 saat sürekli takibi yapılarak; gereksiz yere kullanımı, hız sınırı limitleri, yakıt tasarrufu, konumları hakkında bilgiler alınmaktadır. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için şehir içi ve öğrenci servisinde çalışan 6 adet araçlarımızdaki bilet sistemi kaldırılarak yerlerine Akıllı bilet (ELKART)sitemine geçilmiştir. BELEDİYEMİZ 2012 YILI ARAÇ FİLOSU ARAC CİNSİ ADEDİ OTOMOBİL 6 KAMYONET 12 OTOBÜS 13 KAMYON 12 TRAKTÖR 2 İŞ MAKİNASI 16 FORKLİFT 3 İTFAİYE ARACI KAMYON 4 ÇÖP ARACI KAMYON 4 CENAZE TAŞIMA 3 40
41 BELEDİYEMİZE 2011 YILINDA ALINAN ARAÇ LİSTESİ PLAKA CİNSİ MODELİ MARKASI TİPİ 1 42 RK 560 Damperli Kamyon 1996 Fargo PD 950 AS 2 42 RS 160 Otobüs (Tek Katlı) 2012 Otokar G 190 S 3 42 RS 161 Otobüs (Tek Katlı) 2012 Otokar G RS 162 Otobüs (Tek Katlı) 2012 Otokar G RR 815 Kamyonet (Açık Kasa) 1993 Dodge PW250 SÜPER 4X RR 816 Kamyonet (Açık Kasa) 1993 Dodge PW250 SÜPER 4X RR 817 Kamyonet (Açık Kasa) 1993 Dodge PW250 SÜPER 4X RR 818 Kamyonet (Açık Kasa) 1993 Dodge PW250 SÜPER 4X RR 819 Kamyonet (Açık Kasa) 1993 Dodge PW250 SÜPER 4X RR 620 Kamyonet 2004 Hyundaı STAREX TCI RR 680 Kamyonet (Cenaze Aracı) 2011 Cıtroen CITROEN YENİ JUMPER FT Kanal Kazıcı Ön Yükleyici Traktör 1992 Steyr Lastik Tekerleri Yükleyici 2011 Caterpıllar 950 H BELEDİYEMİZE 2012 YILINDA ALINAN ARAÇ LİSTESİ PLAKA CİNSİ MODELİ MARKASI TİPİ 1 42 RS 655 Kamyon(Vidanjör) 2011 Ford CKK1 FEG5RD 2 42 RS 585 Çöp Kamyonu Süpürge 2012 Mercedes- Benz ATEGO X RS 715 Otomobil 2002 Peugeot PARTNER 1.9D 4 42 RS 747 Kamyonet 2002 Peugeot PARTNER 1.9D 5 42 RS 787 Otomobil 2002 Peugeot PARTNER 1.9D 6 42 RS 851 Kamyon 2012 Mercedes- Benz 2529 K 7 42 RS 852 Kamyon 2012 Mercedes- Benz 2529 K 41
42 2012 yılında ilçemizde 14 adet ev yangını, 6 adet tandır ve kömürlük yangını, 5 adet besihane, ahır ve samanlık yangını yok, adet anız ve ekin yangını yok, 2 adet bahçe yangını, 6 adet araç ve motosiklet yangını ve 4 adet trafik kazası olmak üzere toplam 37 adet vaka meydana gelmiştir. Bunlara en kısa zamanda müdahale edilerek kontrol altına alınması sağlanmıştır. MÜDAHALE EDİLEN YANGINLAR GÖSTERGELER SONUÇ Ev yangını 6 Adet 9 Adet 12 Adet 14 Adet Artmıştır Tandır odun ve kömürlük yangını Besihane, ahır ve samanlık yangını 0 3 Adet 0 6 Adet Artmıştır 2 Adet 4 Adet 2 Adet 5 Adet Artmıştır Anız ve ekin yangını 6 Adet 1 Adet 6 Adet 0 Azalmıştır Depo yangını 0 2 Adet Bahçe yangını 2 Adet 2 Adet 2 Adet 2 Adet - Araç ve motosiklet yangını Trafik kazasına müdahale 2 Adet 2 Adet 2 Adet 6 Adet Artmıştır 0 2 Adet 0 2 Adet Artmıştır 42
43 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 Müdür, 5 Büro memuru, 1 Beyaz masa görevlisi, 2 Hizmetli, 1 Şoför olmak üzere toplam 10 personel ile hizmet vermektedir Yılı Faaliyetleri 1- Dini ve Resmi Bayramlarda, Belediye Düğün Salonunun gerekli hazırlıkları yapılarak protokolün belde halkı ile bayramlaşması sağlanmıştır. 2- Belediyemiz telsiz, telefon ve faks gibi haberleşme cihazlarının bakım, onarımları yapılmış, eskileri yenileri ile değiştirilerek personelin düzenli haberleşmesi sağlanmıştır. 3- Belediye Beyaz Masa; Vatandaşın Belediye Hizmetleri ile ilgili talep ve şikâyetlerinin dinlenerek ilgili birimlere yönlendirilmesi ve çözüm bulunması konusunda yardımcı olmak, Belediye hizmetleri ile ilgili olarak talep ve şikâyetler için başvuruda bulunan vatandaşlarımızın dilekçelerinin yazdırılması, genel olarak kayıtlarının yaptırılması ve ilgili birimlere havale edilmesini sağlamak, Belediye ile ilgili ilan ve duyuruların anlaşılmayan bölümlerini telefonda vatandaşa izah etmek, Maddi durumu iyi olmayan, yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın Beyaz Masaya başvurularını kabul ve kayıt altına alarak, bu kişilerin evlerine, kış mevsiminde yakacak odun ve kömür yardımını ulaştırmak, Belediyemizin sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerinde görev alarak yarışmalara katılmak isteyenlerin ve yoksul vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek için kayıt yapmak, Belediyemizce yayınlanan bültenlerin vatandaşlara dağıtılması ve ilan panosunun düzenlenerek vatandaşın bilgilendirilmesini sağlamak, Telefon, su ve elektrik ile ilgili abone işlemlerini takip eden vatandaşlarımıza adres değişikliklerini bir pusula ile vermek, Belediyemize kadar gelerek yürüme güçlüğü çeken yaşlı vatandaşlarımızı belediyemiz araçları ile gidecekleri yere göndermektir. 4- Çeşitli resmi bayramlar ve özel günlerde kutlama komitelerine katılıp, törenlerin düzenlenmesinde görev alarak düzenli bir şekilde kutlamaların yapılması sağlanmıştır. 43
44 5- Belediyemiz tarafından bu yıl düzenlenen Kültür, Sanat ve Spor branşlardaki aşağıda belirtilen kurslar yapılmıştır. Futbol Hentbol Gitar Basketbol Step ve Aerobik Model Uçak Voleybol Ata Savunma Sanatı Halk Oyunları Atletizm Rolyef Tiyatro Badminton Ebru İngilizce Karate Keman Fotoğrafçılık Okçuluk Bağlama Hitabet / Diksiyon Satranç Ney 6- Şehrimize gelen devlet büyüklerimizin karşılanması ve ağırlanması, düzenli olarak sağlanmıştır. 7- Belediyemize başvuruda bulunan yoksul vatandaşlara yakacak ve gıda yardımı yapılmıştır. 8- Belediyemize başvuruda bulunan yoksul vatandaşların Eve Giden huzur projesi kapsamında 43 ailenin evinde temizlik ve ev sahiplerine sağlık bakımı yapılmıştır. 9- Belediyemiz bünyesinde Sosyal Paylaşım Merkezi projesi kapsamında yoksul 300 kişiye giyecek yardımı yapılmıştır. 10- Belediyemize başvuruda bulunan yoksul 173 vatandaşa aşevinden yemek yardımı yapılmıştır. 11- Belediyemize başvuruda bulunan 23 asker eşine her ay düzenli olarak 100 TL nakdi para yardımı yapılmıştır. 12- Ilgın Sağlık Kültür ve Turizm Festivali bünyesinde 45 yoksul aile çocukları sünnet ettirilmiştir. 13- Ilgın Sağlık Kültür ve Turizm Festivali bünyesinde 15 çifti Toplu Nikâh Törenin nikâhları kıyılmıştır. 14- Belediye Başkanlığına bağlı kültürel amaçlı salonların sivil toplum örgütlerinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının etkinliklerinin yapılması sağlanmaktadır. 15- Kültür ve Tabiat Varlıkları ile tarihi dokunun korunması amaçlı bakım ve onarım işleri yapılmaktadır. 44
45 2. Performans sonuçları tablosu Belediyemizde hali hazırda stratejik plan oluşturulmadığı için sonuç tabloları oluşturulmamıştır. 4. Performans sonuçlarının değerlendirilmesi Önümüzdeki yıllarda oluşturmayı planladığımız stratejik plan sayesinde daha objektif sonuç değerlendirmelerine yer verilecektir. 4. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler İlçemizin doğuyla batıyı birbirine bağlaya tarihi ipek yolunun uzantısında olması ilçemizin ilerlemesinde çok büyük katkılar sağlayacağını ve bu konumunu güçlendirecek gerekli tesis ve altyapıların artması sonucu ilçemizin bir cazibe merkezi haline geleceği inancındayız. Tarihi Kaplıcalarımızda gerek ilçemizin gerek ise belediyemizin en önemli değerini oluşturmaktadır. Bu değerimiz belediyemizin de en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. Bu tesislerimize yönelik yapılacak her türlü yatırım ve tesislerin ilçemizin gelişmesinde en önemli payı oluşturacağını düşünüyoruz. B. Zayıflıklar Belediyemiz bünyesinde yeterli sayıda teknik ve kalifiye personelin olmaması, Eskiden beri süre gelen yönetim anlayışının çağın ve teknolojinin gerisinde kalması, Araç ve teknolojik alt yapının gelişmemiş olması, Gerekli mevzuat ve kanunların tam takip edilememesi bunda özellikle personelin eğitim seviyesinin düşük olması, Belediyemiz personeli arasında takım çalışması anlayışının öteden beri eksik oluşması. C. Değerlendirme Sonuç olarak oluşturduğumuz bu rapor belediyemizin gelecek yıllarına bir öncü teşkil edecek olup, bu rapor doğrultusunda geleceğe yönelik planlama çalışmalarında bize bir gösterge olacaktır. Bu raporda belirtilen olumlu sonuçların daha da artırılması ve bütçe gelir gider dengesinin aynı zamanda hizmetlerin halka ulaştırılması sağlanacak olup yine noksan görülen hizmetlerin tamamlanarak halkımıza ulaştırılması sağlanacaktır. Kalite yönetimi anlayışı geliştirilerek tüm birimlerin gerek teknolojik gerek personel anlamında çağın gereksinimlerine uygun olacak bir şekilde yapılanması sağlanacak bunun için gerekli teknolojik altyapı birimlerimizde sağlanacak ve personelin eğitimi ve gelişimine yönelik programlar tesis edilerek kişisel gelişimleri sağlanacaktır. 45
46 EKLER Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 1[3] Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 2[4] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 3[5] (Yer-Tarih) H. İbrahim ORAL Belediye Başkanı 1[3] Üst yönetici tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı idare faaliyet raporuna eklenir. 2[4] Yıl içinde üst yönetici değişmişse benden önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. 3[5] Üst yöneticinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 46
47 Mali Hizmetler Müdürünün Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 4[6] Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 5[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 6[8] (Yer-Tarih) İmza Alper KOÇAK Mali Hizmetler Müdür V. 4[6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. 5[7] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. 6[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 47
48 Yazı İşleri Müdürünün Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 7[6] Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 8[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 9[8] (Yer-Tarih) İmza Hacı Ali BAYRAM Yazı İşleri Müdürü 7[6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. 8[7] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. 9[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 48
49 Fen İşleri Müdürünün Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 10[6] Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 11[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 12[8] (Yer-Tarih) İmza Faruk ADA Fen İşleri Müdürü 10[6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. 11[7] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. 12[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 49
50 Park ve Bahçeler Müdürünün Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 13[6] Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 14[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 15[8] (Yer-Tarih) İmza Recep BORAN Park ve Bahçeler Müdür V. 13[6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. 14[7] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. 15[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 50
51 Kaplıca İşletme Müdürünün Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 16[6] Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 17[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 18[8] (Yer-Tarih) İmza Ahmet YAKA Kaplıca İşletme Müdür V. 16[6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. 17[7] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. 18[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 51
52 Zabıta Müdürünün Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 19[6] Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 20[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 21[8] (Yer-Tarih) İmza Rıza AYYÜREK Zabıta Müdür V. 19[6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. 20[7] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. 21[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 52
53 Destek Hizmetleri Müdürünün Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 22[6] Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 23[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 24[8] (Yer-Tarih) İmza Murat UĞURLU Destek Hizmetleri Müdür V. 22[6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. 23[7] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. 24[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 53
54 Temizlik İşleri Müdürünün Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 25[6] Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 26[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 27[8] (Yer-Tarih) İmza Mustafa GÜL Temizlik İşleri Müdür V. 25[6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. 26[7] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. 27[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 54
55 İmar ve Şehircilik Müdürünün Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 28[6] Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 29[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 30[8] (Yer-Tarih) İmza Ali TARHANLIOĞLU İmar ve Şehircilik Müdür V. 28[6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. 29[7] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. 30[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 55
56 İtfaiye Müdürünün Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 31[6] Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 32[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 33[8] (Yer-Tarih) İmza Seyit Ali USLU İtfaiye Müdür V. 31[6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. 32[7] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. 33[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 56
57 Ulaşım Hizmetleri Müdürünün Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 34[6] Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 35[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 36[8] (Yer-Tarih) İmza Seyit Ali USLU Ulaşım Hizmetleri Müdür V. 34[6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. 35[7] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. 36[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 57
58 Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürünün Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 37[6] Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 38[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 39[8] (Yer-Tarih) İmza Faruk ADA Su ve Kanalizasyon İşleri Müdür V. 37[6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. 38[7] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. 39[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 58
59 Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 40[6] Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 41[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 42[8] (Yer-Tarih) İmza Halis KARAGÖZ Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 40[6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. 41[7] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. 42[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 59
Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu
Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve
2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi
Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında
2012 Yılı Ilgın Belediyesi Faaliyet Raporu 1
2012 Yılı Ilgın Belediyesi Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANININ SUNUŞU Ilgın Belediyesi, Ilgın Değişmeli, Ilgın Gelişmeli ilkesi doğrultusunda yerel kalkınmanın fiziki, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi
KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bütçe Kesin 2016 Hesabı Mali Hizmetler Müdürlüğü İçindekiler İlgili Mevzuat...4 Bütçe Kesin Hesap Özeti...5 Bütçe Gideri Kesin Hesap Cetveli (Ekonomik Kodun 1. Düzeyi)...6
Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma
46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01
BAŞKAN SUNUŞU H. İBRAHİM ORAL ILGIN BELEDİYE BAŞKANI
1 BAŞKAN SUNUŞU Ilgın değişmeli, Ilgın gelişmeli ilkesi doğrultusunda 2009 yılında devraldığımız hizmet bayrağını hedefe ulaştırmak için kutlu yürüyüşümüz devam ediyor. Şehrimizi fiziki olarak değiştirirken
Belediyenin gelirleri
Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: [email protected]
1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ
1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ
İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA
AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
AKSARAY BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: [email protected]
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
1 Ocak 31 Aralık 2018 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ-2018 İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı
YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiş, Finansmanın
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA
2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma
MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü
2017 MALİ YILI BÜTÇESİ 2018-2019 GELİR-GİDER TAHMİNLERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 2017 Yılı Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde
AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler
T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,
BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ
ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2018 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli
MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU
Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0
OSMANGAZİ BELEDİYESİ Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri
OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2016 Mali Yılı Bütçesi 2016-2018 Gelir Gider Tahminleri www.osmangazi.bel.tr OSMANGAZİ BELEDİYESİ OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2016 Mali Yılı Bütçesi 2016-2018 Gelir Gider Tahminleri 2016
MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü
2018 MALİ YILI BÜTÇESİ 2019-2020 GELİR-GİDER TAHMİNLERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 2018 Yılı Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde
I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, Menteşe Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarih ve 152 sayılı kararıyla kabul edilen 2018 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2018
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ietttr ietttr ietttr iettkurumsal SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasın,
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE
İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri. 9
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporu 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ.. 5 01 Personel Giderleri. 9
T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2017 11 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki
T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.
Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK
YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz
2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU
2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı
ÖDENEK CETVELİ - A , , , , , ,
ÖDENEK CETVELİ - A KURUMSAL SINIFLAN AN İPİ N 09 YILI I II III IV I II III IV I I II 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ..,00 0..,00..,00..9,00..9,00 0 0.0.,00 9.,00 İŞÇİLER.,00
2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00
2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI
T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )
GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe
T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu
T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,
YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, 1 milyar 139 milyon
T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50
GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ
T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... Bütçe Kararnamesi... Fonksiyonel
1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )
Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: [email protected]
YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik
YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik
Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı
1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER DURUM VE RAPORU BEKLENTİLER RAPORU ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali
SULTANGAZİ BELEDİYESİ
2018 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ 2018 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5
YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı
SULTANGAZİ BELEDİYESİ
2017 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 Sultangazi YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ 2017 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018 SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak
OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer
YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir
2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik
2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2018 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...
ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II
46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ
2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn
2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8
Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu
Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518
Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri
. Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2017 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli şekilde
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: [email protected]
(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini
(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: [email protected]
2012 MALİ YILI KESİN HESABI
2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17
2014 MALİ YILI KESİN HESABI
2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...
ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11
2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK:29) Kurumsal Fonksiyonel Fin.
2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2015/31-12-2015 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK:29) Kurumsal Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe Ödenen Ödenek İptal
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar
Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste
Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe
Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden.
. Ek Bütçe 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20 45 MANİSA İLİ 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00
T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Karar No: 206/40 Dairesi: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Konu: Kapalı Kasa Evrak No: 8057 Özet: Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan araçlara kapalı kasa yapılması. "04/04/206 tarihli Meclis
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol
2016 MALİ YILI BÜTÇESİ
2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET
Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org
BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu
İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2017 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...
KURUM Fonksiyon Finans Ekono
KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ağustos 217 KAYSERİ SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,
MALİ YILI KESİN HESABI
2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe
GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 01.01.2017-30.06.2017 46.35.13.00 ÇİĞLİ BELEDİYESİ (TL) Hesap Yardımcı Hesap Hesap Yardımcı Hesap GİDERİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) Kodu I II III IV Kodu I II III IV
2016 MALİ YILI KESİN HESABI
2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...
T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ
T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1
