PERFORMANS PROGRAMI2013. PERFORMANS HEDEF ve MALİ KAYNAK

Benzer belgeler
Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

2009 Planlanan CKVK_F_ Atıkları kaynakta ayırma değerlendirme yönetimi etüd projesi CEK Müd

BİLİŞİM SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ Sektör Kodu: B

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK:29) Kurumsal Fonksiyonel Fin.

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

YEŞİL BELEDİYECİLİK YEŞİL NİLÜFER. Mustafa BOZBEY* *İnşaat Yük. Müh., Nilüfer Belediye Başkanı HOŞGELDİNİZ.

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

İSTAÇ A.Ş. ENERJİ YÖNETİMİ ve PROJELER

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

Kurumsal Performans Değerlendİrme

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YILDIRIM BELEDİYESİ ŞEHİR KARNESİ 7 İSMAİL HAKKI EDEBALİ YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

STRATEJİK PLAN ( ) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

2010 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

2018 PERFORMANS PROGRAMI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ


Geleceği İnşa Ediyoruz

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

ŞAHİNBEY İLÇESİ BEYDİLLİ VE NURİ PAZARBAŞI MAHALLELERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE HİZMET ALANI

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

YEŞİL ALANI YÜZDE 55 ARTTIRDIK.

2013 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: ,00 Gider Bütçe Tahmini: ,00 Finansman: ,00

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN SONUÇ BİLDİRİM FORMU

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

KIRIKKALE KATI ATIK YÖNETİMİ BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2017 YILI FAALİYET RAPORU

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

T.C. VAN VALİLİĞİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİK PLAN ( ) 2015 YILI FAALİYET PLANI

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

NEVŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Belediyenin gelirleri

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

ENTEGRE DÜŞÜNCE YAKLAŞIMI KADIKÖY BELEDİYESİ ENTEGRE RAPORU 11 Ocak 2019

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ SARF MALZEME DEPOSU. GELİŞİM FAALİYETLERİ Hizmet İçi Eğitim Sürekli İyileştirme

SEDAŞ Şebeke Operasyon İl Yöneticisi İbrahim Açıkalın, tatbikatta, Yerel Enerji Hizmet Grubu Planının amacının; ulusal çapta ve yerel düzeyde meydana

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı ( ) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı ( )

HAVRAN İLÇESİ ESELER MAHALLESİ 106 ADA 60 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi

Transkript:

C.2 DAĞILIM ve MALİ KAYNAK TABLOLARI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İ TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 4,700,000 5,70,000 5,687,000 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 4,700,000 5,70,000 5,687,000 20 22 0 Personel Giderleri 3,965,585 4,362,44 4,798,358 PG 7... Ön İnceleme İşlemlerinin Tamamlanma Süresi GÜN 202 30 203 30 204 30 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 589,45 648,357 73,92 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 45,000 59,500 75,450 06 Sermaye Giderleri 0 0 0 205 30 20 25 PG 7...2. Disiplin Soruşturmalarının Tamamlanması İçin Kullanılan Süre GÜN 202 30 203 40 204 40 205 40 20 40 PG 7...3. İnceleme Faaliyetinin Tamamlanması İçin Kullanılan Süre (Genel) GÜN 202 45 203 45 204 45 205 45 SA 7. Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi SH 7.. Teftiş ve Denetimi ve PH 7... Kurum Faaliyetlerinin Mevzuata ve İşleyişe Uyumunu Desteklemek PG 7...4. 526/'e Göre Yapılan Denetimlerin Tamamlanma Süresi PG 7...5. 4483'e Göre Araştırma Faaliyetinin Raporlanma Süresi GÜN GÜN 202 40 203 45 204 45 205 45 20 49 202 50 203 45 204 45 205 45 20 6 PG 7...6. Tevdi Raporlarının Yetkili Mercie Bildirilmesine Kadar Kullanılan Süre GÜN 202 50 203 40 204 40 205 40 20 49 PG 7...7. Araştırma Faaliyetinin Tamamlanması İçin Kullanılan Süre (Genel) GÜN 202 50 203 45 204 45 205 45 20 8 PH 7..2. Teftiş ve Denetim Çalışmalarını PG 7..2.. Mesleki Faaliyetlerinin 202 8 203 8 204 8 205 8 42 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 43

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İ PG 7.5... İç Denetim Uygulamaları Kapsamında Kurum Bünyesinde Yapılan Sistem Denetimleri 20 3 202 0 203 2 204 20 TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 860,000 946,000,040,600 LAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 90,000 0 0 TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 670,000 946,000,040,600 :7 Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi 90,000 0 0 :7.5 İç Denetimi Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirmek 90,000 0 0 İ:7.5. İç Denetim Sistemini, ve Etkin Şekilde Gerçekleştirmek 90,000 0 0 205 20 SA 7 Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi SH 7.5. İç Denetimi Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirmek PH 7.5.. İç Denetim Sistemini, ve Etkin Şekilde Gerçekleştirmek PG 7.5..2. Denetim Plan Ve Programı Kapsamında Kurum Bünyesinde Verilen Danışmanlık Hizmeti 20 202 203 3 204 3 205 4 Denetim Faaliyetine Yönelik Bilgi Teknolojileri Çözümleri İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 30,000 0 0 2 İç Denetim Faaliyetine Yönelik Eğitimler İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 50,000 0 0 PG 7.5..3. Denetlenen Birimin/ İdarenin Denetim Bulgularına Katılma 20 00 202 94 203 90 204 90 205 90 3 İç Denetini Geliştirmeye Ve Yaygınlaştırmaya Yönelik Faaliyetler İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 30,000 0 0 4 İç Denetimin Etkin Bir Şekilde Uygulanmasına Yönelik Mesleki Eğitimler İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 30,000 0 0 5 Risk Yönetimine Yönelik Eğitim Ve Danışmanlık Hizmeti İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 50,000 0 0 TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 860,000 946,000,040,600 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 860,000 946,000,040,600 0 Personel Giderleri 54,862 566,348 622,983 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 63,38 69,452 76,397 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 282,000 30,200 34,220 06 Sermaye Giderleri 0 0 0 44 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 45

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İ 20 63 PG 9.6... Kurum Lehine Sonuçlanan Dava 202 65 203 66 204 68 205 69 SA 9. Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek SH 9.6. Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını PH 9.6.. Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek PG 9.6..2. Birimlerin İhtiyaç Duydukları Bilgi ve Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılanma 20 65 202 55 203 58 204 60 205 64 PG 9.6..3. Kurum Aleyhine Sonuçlanan Dava 203 33 204 30 205 28 TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 4,887,000 46,075,700 50,683,270 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 4,887,000 46,075,700 50,683,270 0 Personel Giderleri 4,34,975 4,776,73 5,253,790 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 597,57 657,328 723,06 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 36,947,454 40,642,99 44,706,49 06 Sermaye Giderleri 0 0 0 46 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 47

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER İ İ 20 98 PG 4.2... Beyazmasa'ya Gelen Başvuruların Çözüm 202 85 203 88 204 89 PG 4.2.2.. Vatandaş Memnuniyet Anketi Gerçekleştirme 204 00 205 90 PG 4.2..2. Beyazmasa Personeli Tutum ve Davranışlarından Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet 203 70 204 72 PG 4.2.2.2. İletişim Noktalarındaki Personelin Tutum ve Davranışlarından Vatandaşın Memnuniyet 203 70 204 72 205 75 205 75 20 54 SA 4. Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek SH 4.2. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek PH 4.2.. Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin Kalitesini Ve Hızını Arttırmak PG 4.2..3. Beyazmasa'ya Gelen Başvuruların Süresinde Çözüm PG 4.2..4. 53 Çağrı Merkezi Hizmetlerinden Memnuniyet PG 4.2..5. Beyazmasa'ya Gelen Başvurulara Bilgi Paylaşımı ve Hızından Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet 202 73 203 74 204 75 205 76 20 85 202 85 203 86 204 87 205 88 203 70 204 72 SA 4. Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek SH 4.2. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek PH 4.2.2. Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Etkinliğini PG 4.2.2.3. İletişim Noktasındaki Personelin Bilgi Aktarımından Vatandaşın Memnuniyet PG 4.2.2.4. Beyaz Gezi Kapsaminda Gezdirilen Grup sayısı PG 4.2.2.5. Beyaz Karanfil Kapsaminda Ziyaret Edilen Hastane, Kreş ve Huzurevi 203 70 204 72 205 75 20 327 202 780 203 80 204 850 205 945 20 355 202 00 203 50 204 65 205 75 205 72 20 54 20 00 PG 4.2..6. Beyazmasa'ya Gelen Başvurulara Sunulan Çözümden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet 202 60 203 6 204 64 PG 4.2.2.6. Beyaz Gezi Kapsamında Gezdirilen Kişilerin Memnuniyet 202 95 203 96 204 97 205 65 205 98 PG 4.2.2.7. Saha Hizmetleri Ev Ziyaretleri Kapsamında Ziyaret Edilen Aile 202.460 203.50 204.570 205.65 20 46.29 PG 4.2.2.8. İletişim Noktaları'na Gelen Ziyaretçi KİŞİ 202 955.400 203.5.000 204.20.000 205.280.000 48 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 49

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE İ İ 20 4 20 85 SH 6.2. AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttıırlmasına Katkı PH 6.2.. AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttırılmasına Katkı PG 6.2... Düzenlenen Müktesebat Eğitim Ve Bilgilendirme Faaliyeti PG 6.2..2. Çalışanlarımızın Düzenlenen Müktesebat Eğitim Ve Bilgilendirme Faaliyetlerine Toplam Katılımı PG 6.3... AB'ye Sunulan Projelerin Kabul Edilme ADAM-SAAT 202 9 203 9 204 9 205 0 20 337 202 2.664 203 2.930 204 3.223 205 3.223 20 3 202 5 203 2 204 2 SA 6. Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek SH 6.4. AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini PH 6.4.. AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini PG 6.4... Paydaş İşbirlikleri İle Düzenlenen Eğitim Dışındaki Ortak Faaliyetlerin Toplam PG 6.4..2. Yurtdışında İştirak Edilen Proje Ve Bilgilendirme Etkinlikleri PG 6.4..3. Tamamlanmış ve Devam Eden AB Projelerindeki Ortaklarımızın Toplam 202 3 203 3 204 3 205 3 20 5 202 6 203 7 204 7 205 7 20 60 202 2 203 33 204 46 205 2 205 46 20.089.735 20 9 SA 6. Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek SH 6.3. Kurumun AB Projeleri Konusundaki Kapsaitesini Arttırmak PH 6.3.. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Birliği Fon ve Hibe Programlarından Yararlanmak Amacıyla Müraccat Edilen Projelerine Yönelik Yurtiçi/Yurtdışında Proje Ortaklıkları Gerçekleştirmek PG 6.3..2. Yıl İçinde Kabul Edilen AB Projeleri Kapsamında İBB ye Sağlanan Hibe Toplamı PG 6.3..3. İlk Defa AB Proje Başvurusu Yapan ve Yürüten İBB Birimlerinin Toplam PG 6.3..4. Yıl İçinde Başvurusu Yapılan AB Proje Başvuru EURO 202 55.000 203 60.000 204 66.000 205 66.000 20 7 202 3 203 3 204 3 205 3 20 32 202 2 203 2 204 2 PG 6.4..4. Bilgilendirme ve Paydaşlarla İşbirliği Amaçlı Yurtdışı Ziyaretlerine Yıllık Toplam Katılım ADAM-GUN 202 42 203 47 204 47 205 47 205 2 20 9 PG 6.3..5. Yıl İçinde Kabul Edilen AB Projesi 202 4 203 4 204 4 205 4 20 535.27 PG 6.3..6. Yıl İçerisinde Kabul Edilen AB Projeleri Bütçesine İBB nin Toplam Katkı Tutarı Euro 202 25.000 203 27.500 204 30.250 205 30.250 50 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 5

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER BASIN YAYIN İ PH 4... Kurumsal İletişim ve Tanıtım Çalışmalarını PG 4... Dijital Ortama Aktarılan Negatif Film PG 4...2. Matbaa Baskı Makineleri Kapasite Kullanım PG 4...3. Matbaa Baskı Taleplerinin Zamanında Karşılanma 20 04.088 202 20.000 203 20.000 204 20.000 205 20.000 203 80 204 80 205 80 20 00 202 00 204 00 TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28,408,000 3,248,800 34,373,680 LAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 26,469,95 29,026,035 3,582,40 TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI,938,805 2,222,765 30,79,270 :4 Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek 23,369,300 25,693,050 0 :4. "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile İletişim vetanıtım Faaliyetlerini 2,73,300 0 0 İ:4..2 Hizmetlerimizi İlgilendiren Haberleri Takip Ederek Analiz Edip İlgili Birimlere Sunmak 69,300 0 0 Medya Takibi Hizmet Alımı İşi BASIN YAYIN 69,300 0 0 İ:4..3 Kitap Alımı Ve Süreli Yayın Aboneliği Yapmak 204,000 0 0 Kitap Alımı Ve Süreli Yayın Aboneliği BASIN YAYIN 204,000 0 0 İ:4..4 İBB ile bağli kurumlarının yaptığı ve planladığı faaliyetlerin duyurulmasini saglamak.,900,000 0 0 İstanbul İhale Ve Duyuru Bülteni Hazırlanması, Basımı Ve Dağıtılması Hizmet Alımı İşi BASIN YAYIN,650,000 0 0 2 Kitap Hazırlanması Ve Basımı Hizmet Alımı İşi BASIN YAYIN 250,000 0 0 :4.2 "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek 2,96,000 25,693,050 0 İ:4.2.2 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkinliğini artırmak 2,96,000 25,693,050 0 SA 4 Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek SH 4.. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile İletişim vetanıtım Faaliyetlerini PH 4..2. Hizmetlerimizi İlgilendiren Haberleri Takip Ederek Analiz Edip İlgili Birimlere Sunmak PH 4..3. Kitap Alımı Ve Süreli Yayın Aboneliği Yapmak PH 4..4. İBB İle Bağli Kurumlarının Yaptığı Ve Planladığı Faaliyetlerin Duyurulmasini Saglamak. PG 4...4. Hazırlık ve Basımı Yapılan Kitap PG 4..2.. Medya Haber Arşivine Girilen Haber PG 4..2.2. Hazırlanan ve Dağıtılan Basında Bugün Bülteni PG 4..3.. Kitap Alımı ve Süreli Yayın Aboneliği Taleplerinin Karşılanma PG 4..4.. İstanbul İhale ve Duyuru Bülteninin Ait olduğu Ay İçinde Basılıp Dağıtılma 203 5 204 4 205 4 20 5.029 202 29.000 203 30.000 204 30.000 205 30.000 20 58.505 202 57.482 203 58.000 204 58.000 205 58.000 20 00 202 00 204 00 20 00 202 00 204 00 Beyaz Gezi Faaliyetleri HALKLA İLİŞKİLER 4,400,000 4,840,000 0 2 Beyaz Karanfil Faaliyetleri HALKLA İLİŞKİLER 55,000 60,500 0 3 Muhtarlar Bürosu Faaliyetleri HALKLA İLİŞKİLER 33,000 36,300 0 4 Satranç Akademisi HALKLA İLİŞKİLER 440,000 484,000 0 5 Başkanlık Programları Takibi HALKLA İLİŞKİLER 33,000 36,300 0 6 Kültürel Sempozyum Organizasyonu HALKLA İLİŞKİLER 65,000 8,500 0 7 Kişisel Gelişim Eğitimleri HALKLA İLİŞKİLER 49,500 54,450 0 8 Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi Kurulumu HALKLA İLİŞKİLER 5,940,500 20,000,000 0 9 Vatandaş Memnuniyet Anketi HALKLA İLİŞKİLER 80,000 0 0 :6 Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek 3,099,895 3,332,985 3,582,40 :6.2 AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttıırlmasına Katkı 07,500 5,562 24,230 İ:6.2. AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttırılmasına Katkı 07,500 5,562 24,230 AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS Müktesebat Eğitimlerinin Düzenlenmesi 53,750 57,78 62,5 MERKEZİ (İFM) AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS 2 Ab Genel Bilgilendirme Eğitimi Düzenlenmesi 53,750 57,78 62,5 MERKEZİ (İFM) :6.3 Kurumun AB Projeleri Konusundaki Kapsaitesini Arttırmak 92,732 99,686 07,63 İ:6.3. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Birliği Fon ve Hibe Programlarından Yararlanmak Amacıyla Müraccat Edilen Projelerine Yönelik Yurtiçi/Yurtdışında Proje Ortaklıkları Gerçekleştirmek 92,732 99,686 07,63 AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS Proje Hazırlık Çalışmaları Ve Yürütümü 38,982 4,905 45,048 MERKEZİ(İFM) AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS 2 Proje Yazma Ve Yürütme Eğitimi Düzenlenmesi(Pcm/Pmı) 53,750 57,78 62,5 MERKEZİ(İFM) :6.4 AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini 2,899,663 3,7,737 3,35,07 İ:6.4. AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini 2,899,663 3,7,737 3,35,07 2 Paydaşlarla İşbirlikleri Kurulmasına Ve Proje Ortaklıkları Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler Düzenlenmesi İstanbulun Uluslararası Finans Merkezi Olarak Geliştirilmesi Çalışmaları (İfm Projesi) Kapsamında, İbb Nin Sorumlu Olduğu Konularda Faaliyetler Düzenlenmesi AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ(İFM) AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ(İFM) 747,663 803,737 864,07 2,52,000 2,34,000 2,487,000 52 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 53

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28,408,000 3,248,800 34,373,680 BASIN YAYIN 2,82,000 3,03,00 3,43,40 0 Personel Giderleri 328,825 36,708 397,878 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 4,75 45,293 49,822 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2,45,000 2,696,00 2,965,70 06 Sermaye Giderleri 0 0 0 HALKLA İLİŞKİLER 22,044,000 24,248,400 26,673,240 0 Personel Giderleri 743,995 88,395 900,234 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 04,005 4,406 25,846 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2,80,000 23,298,000 25,627,800 06 Sermaye Giderleri 6,000 7,600 9,360 AVRUPA BİRLİGİ İLİŞKİLERİ VE TANITIM 3,543,000 3,897,300 4,287,030 0 Personel Giderleri 409,727 450,700 495,770 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 48,773 53,650 59,05 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 3,084,500 3,392,950 3,732,245 54 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 55

BİLGİ İŞLEM BİLGİ İŞLEM SA Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim SH.. Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini İ PH... Kullanıcıların Yazılım ve Donanım konusunda arıza ve taleplerin en üst seviyede çözümünü sağlamak PG... Kullanıcı Yazılım Arıza ve Güncelleme Taleplerine Yönelik Çözüm Süresi PG...2. Kullanıcı Donanım Arıza Taleplerine Yönelik Çözüm Süresi PG...3. Yeni Yazılımlarla ilgili Genel Memnuniyet 20 4 202 4 SAAT 203 3 204 3 205 3 20 4 202 4 SAAT 203 3 204 3 205 3 203 75 204 77 205 79 TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 27,092,000 29,80,200 32,78,320 LAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 24,803,500 0 0 TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 2,288,500 29,80,200 32,78,320 : Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim 24,803,500 0 0 :. Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini 23,700,000 0 0 İ:.. Kullanıcıların Yazılım ve Donanım Konusunda Arıza ve Taleplerin En Üst Seviyede Çözümünü 4,200,000 0 0 Pc Bakım BİLGİ İŞLEM 3,200,000 0 0 2 Lisans Alımı BİLGİ İŞLEM,000,000 0 0 İ:..2 Bilgi ve Haberleşmenin sürekliliğini sağlamak,700,000 0 0 Program Bakım İşi BİLGİ İŞLEM 4,600,000 0 0 2 Bilişim Şebekesinin Genişletilmesi BİLGİ İŞLEM 300,000 0 0 3 Server Bakım BİLGİ İŞLEM 400,000 0 0 4 (YÜGİM) Yüksek Güvenlikli İş Sürekliği BİLGİ İŞLEM 2,000,000 0 0 5 Network Malzemesi Alımı BİLGİ İŞLEM 300,000 0 0 6 Server Konsalidasyon (Virtualization) BİLGİ İŞLEM 300,000 0 0 7 Web Yayın-İçerik Hazırlama Hizmeti BİLGİ İŞLEM 3,700,000 0 0 8 Döküman Arşiv Yönetim Sistemi (DAYSİS) BİLGİ İŞLEM 00,000 0 0 İ:..3 Telsiz, Fiberoptik, Bütünleşik Çağrı Komuta Kontrol Merkezi Uygulamalarını 7,800,000 0 0 ELEKTRONİK SİSTEMLER Fiber Optik Altyapı Ve Kablo Bakım-Onarımı ELEKTRONİK SİSTEMLER 750,000 0 0 2 Güç Sistemleri Bakım Ve Onarımı ELEKTRONİK SİSTEMLER 50,000 0 0 İ 3 Haberleşme Sistemleri Bakım Ve Onarım ELEKTRONİK SİSTEMLER,750,000 0 0 4 Ses, Kamera Ve Görüntüleme Sistemleri Bakim Ve Onarımı ELEKTRONİK SİSTEMLER 500,000 0 0 PG..3.. Fiberoptik Kablo Uzunluğu KM 20 490 202 540 203 580 204 620 205 620 5 Teknik Danışmanlık Hizmetleri Alımı ELEKTRONİK SİSTEMLER 00,000 0 0 6 Güç Sistemleri Alımı ELEKTRONİK SİSTEMLER 50,000 0 0 7 Belediye Birimleri Arasında Fiber Optik Altyapının Tesisi ELEKTRONİK SİSTEMLER,250,000 0 0 8 Genişbant Kablosuz Haberleşme Ve Uydu Haberleşme Sistemleri Alımı ELEKTRONİK SİSTEMLER,000,000 0 0 9 Güvenlik Ve Otomasyon Sistemlerinin Kurulumu ELEKTRONİK SİSTEMLER 00,000 0 0 SA Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim SH.. Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini PH..3. Telsiz, Fiberoptik, Bütünleşik Çağrı Komuta Kontrol Merkezi Uygulamalarını PG..3.2. Fiberoptik Bağlantı İle Bağlanan Birim PG..3.3. Dahili Telefon Haberleşmesi Sağlanan Birim 20 9 202 0 203 30 204 50 205 50 20 37 202 4 203 44 204 50 0 Ses, Kamera Ve Görüntüleme Sistemleri Alımı ELEKTRONİK SİSTEMLER 750,000 0 0 Teknoloji Merkezi, Data Merkezi Ve Sistem Odalarının Kurulumu Ve Geliştirilmesi ELEKTRONİK SİSTEMLER 300,000 0 0 2 Telefon Santrallerinin Ve Yeni Nesil Ses İletişim Teknolojileri Altyapılarının Kurulması ELEKTRONİK SİSTEMLER,000,000 0 0 :.2 E-Belediyecilik Uygulamalarını ve 750,000 0 0 İnternet ve İntranet Üzerinden İç ve Dış Paydaşlara Bilgi Akışını Güvenli Bir Ortamda İ:.2. 750,000 0 0 Mobil Uygulama İşi BİLGİ İŞLEM 750,000 0 0 :.4 Kurumsal Raporlama Süreçlerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımını 353,500 0 0 İ:.4. Veri Ambarı Uygulamalarının Tüm Birimlerce Sağlıklı Bilgi Akışını 353,500 0 0 205 50 Veri Ambar Bakım BİLGİ İŞLEM 353,500 0 0 56 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 57

BİLGİ İŞLEM BOĞAZİÇİ İMAR TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 27,092,000 29,80,200 32,78,320 BİLGİ İŞLEM 8,55,000 20,406,00 22,446,70 0 Personel Giderleri,385,473,524,020,676,422 İ 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 73,527 90,880 209,968 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 3,72,000 5,083,200 6,59,520 06 Sermaye Giderleri 3,280,000 3,608,000 3,968,800 ELEKTRONİK SİSTEMLER 8,54,000 9,395,00 0,334,60 0 Personel Giderleri 632,984 696,282 765,9 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 8,06 89,8 98,029 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2,377,000 2,64,700 2,876,70 06 Sermaye Giderleri 5,450,000 5,995,000 6,594,500 SA Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı SH.2. Bütüncül Planlama Anlayışını, Uygulamalarını PH.2.3. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde Bütüncül Planlamaya Yönelik Kentsel Planlama Çalışmaları Yapmak Ve Yapılaşma Kontrollerini Etkin Hale Getirmek PG.2.3.. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nin Plan Revizyonlarının Tamamlanma. PG.2.3.2. Boğaziçi İmar Arşivinin Sayısallaştırma 202 25 204 0 20 60 202 70 204 0 TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6,925,000 7,67,500 8,379,250 LAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI,96,000 539,000 0 TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 4,964,000 7,078,500 8,379,250 Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve :,96,000 539,000 0 Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı :. Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek,96,000 539,000 0 İ:..3 Planlamayı Etkinleştirecek Haritalama Çalışmalarını Gerçekleştirmek,96,000 539,000 0 Mobil Araçlarla Cadde Ve Sokak Silüetlerinin Çıkartılarak Üç Boyutlu Kent Modellemesinin Yapılması BOĞAZİÇİ İMAR,96,000 539,000 0 TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6,925,000 7,67,500 8,379,250 BOĞAZİÇİ İMAR 6,925,000 7,67,500 8,379,250 0 Personel Giderleri 4,28,648 4,640,53 5,04,564 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 745,352 89,887 90,876 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri,96,000 2,57,00 2,372,80 06 Sermaye Giderleri 0 0 0 58 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 59

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL ÇEVRE KORUMA ÇEVRE KORUMA İ İ 20 2.55 20 45.752 PG 5... Halkın Çevre Konusunda Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri Kapsamında Ulaşılan Kişi KİŞİ 202 23.000 203 24.000 204 25.000 PG 7.2.2.. Deniz Kirliliğine Yönelik Denetim /YIL 202 45.000 203 50.000 204 50.000 205 26.000 205 50.000 PG 5...2. Halkın Çevre Konusunda Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri Kapsamındaki Aktivite 20 8 202 20 203 20 204 20 205 20 SA 7 Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı SH 7.2. Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek PH 7.2.2. Hafriyat Ve Deniz Kirliliği Denetimleriyle İlgili Çalışmaları PG 7.2.2.2. Deniz Kirliliğine Yönelik Denetimde Kullanılan Tekne 20 3 202 3 203 4 204 4 205 4 20 42 20 2.969 PG 5...3. Gürültü Haritalarının Tamamlanma 202 50 203 60 204 70 PG 7.2.2.3. Hafriyat Denetimi İçin GPS Takılan Araç 202.000 203.000 204.000 205 80 205.000 SA 5 Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak SH 5.. Çevre Koruma Uygulamalarını PH 5... Çevreye Zarar Veren Unsurlarla (Gürültü, Hava Kirliliği, Hafriyat Atıkları...v.b.) İlgili Çalışmaları PG 5...4. Halkın Çevre Konusunda Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri Kapsamındaki Memnuniyet Düzeyi 203 90 204 95 PG 4.2... Beyaz Masadan Gelen Başvurulara Sunulan Çözümden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet 203 6 204 64 205 65 PG 5...5. Kömür Numune Alma Ve Denetim 203 350 204 360 205 370 SA 4 Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek SH 4.2. Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek PH 4.2.. Vatandaş Başvurularına Sunulan Çözümlerin Kalitesini Ve Hızını PG 4.2..2. Beyaz Masadan Gelen Başvuruların Geri Dönüş Süresinden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet 203 70 204 72 205 75 PG 5...6. Ölçümü Yapılan Kirleticiler İçin Veri Kalitesi Standartlarının Sağlanma 203 90 204 90 PG 4.2..3. Beyaz Masadan Gelen Şikayetlerin Süresinde Çözülme 204 00 205 90 PG 5...7. Araç Egzos Denetim 203 600 204 650 205 650 60 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 6

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DENİZ HİZMETLERİ ATIK YÖNETİM SA 2 Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak SA 5 Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak SH 2.2. Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek SH 5.5. Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar İ PH 2.2.4. Köprüleri Düzenli Kara ve Deniz Trafiğini Sağlayacak Şekilde Hazır Halde Bulundurmak PH 5.5.. Deniz Atıklarıyla İlgili Çalışmaları PG 2.2.4.. Köprüleri Düzenli Kara ve Deniz Trafiğini Sağlayacak Şekilde Hazır Halde Bulundurma PG 5.5... Deniz Araçlarından Alınan Petrol Türevli Atık Miktarı PG 5.5..2. Deniz Araçlarından Alınan Pis Su Atık Miktarı PG 5.5..3. Deniz Araçlarından Alınan Çöp Atıkları Miktarı PG 5.5..4. Deniz Araçlarından Alınan Petrol Türevli Atıkların Ekonomiye Kazandırılan Miktarı PG 5.5..5. Deniz Yüzeyinden Toplanan Katı Atık Miktarı PG 5.5..6. Dere Ağzı ve Koy Tarama Faaliyetlerinde Çıkartılan Teressubat Miktarı PG 5.5..7. Kıyılardan ve Plajlardan İnsan Gücüyle Toplanan Atık Miktarı 20 00 202 00 204 00 20 93.898 202 05.000 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 M 3 203 08.000 204 0.000 205 2.000 20.590 202 2.000 203 2.500 204 3.000 205 3.500 20.653 202 0.500 203.000 204.500 205 2.000 20 5.675 202 6.000 203 7.000 204 7.500 205 8.000 20 3.327 202 3.00 203 3.200 204 3.300 205 3.300 20 33.800 202 20.000.000 204 5.000 205 25.000 20 52.5 202 20.000 203 20.000 204 20.000 205 20.000 SA 5 Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak SH 5.2. Atık Yönetimini Etkinleştirmek İ PH 5.2.. Atık Yönetimiyle İlgili Çalışmaları PG 5.2... Düzenli Depolama Alanlarında Depolanan Katı Atık Miktarı PG 5.2..2. Toplam Çöp Sızıntı Suyu Miktarı PG 5.2..3. Metan Gazından Üretilen Elektrik Miktarı PG 5.2..4. Ana Arter Ve Meydan Temizliği Memnuniyet PG 5.2..5. Atık Pil Deposunda Depolanan Pil Miktarı PG 5.2..6. Yeni Katı Atık Transfer İstasyonu PG 5.2..7. Atık Yönetimiyle İlgili Dış Kaynaklı Fonlarla Gerçekleştirilen Proje PG 5.2..8. Şile Geri Kazanım Tesisinde İşlenen Atık Miktarı PG 5.2..9. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Kapasite Kullanım PG 5.2..0. Atık Yönetimi ve Kent Temizliği İle İlgili Eğitim Verilen Kişi 20 4.53 202 5.000 TON/GUN 203 5.000 204 5.200 205 5.500 20 2.065 202 2.00 M 3 KWH TON TON/GUN KİŞİ 203 2.300 204 2.400 205 2.500 20.26.956 202 60.000.000 203 200.000.000 204 220.000.000 205 240.000.000 20 78 202 80 203 80 204 82 205 85 20 288 202 300 203 300 204 320 205 340 202 203 204 205 202 203 204 205 202.000 203.500 204.650 205.800 203 33 204 50 205 60 203 500 204 750 205.000 62 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 63

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 394,03,000 433,53,300 476,864,630 LAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 364,682,000 4,30,000,797,000 TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 29,42,000 429,22,300 465,067,630 :2 Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak 3,500,000 0 0 :2.2 Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek 3,500,000 0 0 İ:2.2.4 Köprüleri düzenli kara ve deniz trafiğini sağlayacak şekilde hazır halde bulundurmak 3,500,000 0 0 Yeni Galata Köprüsünün İşletilmesi, Bakımının Ve Onarımının Yapılması Hizmeti DENİZ HİZMETLERİ,500,000 0 0 2 Atatürk Köprüsünün Bakımının Ve Onarımının Yapılması DENİZ HİZMETLERİ 2,000,000 0 0 :5 Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak 360,282,000 4,00,000,797,000 :5. Çevre Koruma Uygulamalarını 8,76,000 2,400,000 0 İ:5.. Çevreye zarar veren unsurlarla (gürültü, hava kirliliği, hafriyat atıkları...v.b.) ilgili çalışmaları geliştirmek 8,76,000 2,400,000 0 Çevresel Gürültünün Uygulanması Kapsamında Kapasite Güçlendirilmesi ÇEVRE KORUMA 750,000 0 0 2 İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planının HazırlanmasıHizmet Alımı ÇEVRE KORUMA 400,000 2,000,000 0 3 Çevre Kirliliği Ve Denetim Konusunda Eğitim Alınması ÇEVRE KORUMA 00,000 0 0 4 Hava Kirliliği Ve İstasyonlari Ve Cihazlarının Bakim Onarım Ve Servis Hizmeti ÇEVRE KORUMA 500,000 0 0 5 Endüstriyel Atık Yönetim Ve Bertaraf Tesisleri Etüdü ÇEVRE KORUMA 300,000 400,000 0 6 İstanbulun Şehir Gürültü Haritasının Çıkarılması Ve Gürültü Önleme Etüd Projesi ÇEVRE KORUMA 200,000 0 0 7 Halkın Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Ve Uygulanması Etüd Projesi ÇEVRE KORUMA 200,000 0 0 8 Hafriyat Toprağı Depolama Sahalarının Tahsis Ve Kiralama İşi ÇEVRE KORUMA 5,726,000 0 0 :5.2 Atık Yönetimini Etkinleştirmek 36,524,000,600,000 0 İ:5.2. Atık yönetimiyle ilgili çalışmaları geliştirmek 36,524,000,600,000 0 Avrupa Yakası Baruthane Ve Yenibosna Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi Ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama ATIK YÖNETİMİ 25,200,000 0 0 Sahasına Nakliyesi İşi 2 Avrupa Yakası Halkalı Ve Silivri Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi Ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama Sahasına ATIK YÖNETİMİ 23,000,000 0 0 Nakliyesi İşi 3 Asya Yakasındaki (Hekimbaşi, Küçükbakkalköy, Aydınlı) Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletilmesi Ve Katı Atık Nakli ATIK YÖNETİMİ 32,000,000 0 0 4 Kati Atik Etüd Projeleri Yapımı (Avan Projeler, Çed, Uygulama Projeleri, Zemin Etütleri, Fizibilite v.s.) ATIK YÖNETİMİ 240,000 0 0 5 203-204 İstanbul Genelinde Ana Arterlerin, Yolların, Meydanların, Geçitlerin Süpürülmesi, Yıkanması Ve Çıkan Teressübatin Taşınması ATIK YÖNETİMİ 67,060,000 0 0 7 İstanbul Genelı Kati Atık Yeni Düzenli Depolama Sahaları Yapımı İşi ATIK YÖNETİMİ,400,000 0 0 8 Kati Atik Projesi Kapsamındaki Tesislerin Teknik Çalışmaları, Bakım, Onarımla Yeni Sıhhi Depolama Sahalarının Yapımları Ve Mevcut Sıhhi ATIK YÖNETİMİ 55,224,000 0 0 Depolama Sahalarına Gelen Atıkların, Bertarafı Ve Geri Kazanımı 9 Çatalca Katı Atık Eğitim Ve Aktarma Merkezi ATIK YÖNETİMİ,200,000 800,000 0 0 Çekmeköy Katı Atık Eğitim Ve Aktarma Merkezi ATIK YÖNETİMİ,200,000 800,000 0 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Kurulum İşi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Kurulması İşi ATIK YÖNETİMİ 9,000,000 0 0 2 İstanbul Geneli Katı Atık Eğitim Ve Aktarma Merkezi Yapımı ATIK YÖNETİMİ,000,000 0 0 :5.5 Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar 35,582,000,000,797,000 İ:5.5. Deniz atıklarıyla ilgili çalışmaları geliştirmek 35,582,000,000,797,000 İstanbul Genelinde Deniz Araçlarının Atıklarının Alınması Ve Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi Hizmeti DENİZ HİZMETLERİ 20,000,000 0 0 2 İstanbul Genelinde Kıyıların Ve Denizlerin Temizlenmesi Hizmeti DENİZ HİZMETLERİ 5,500,000 0 0 3 Tuzla Atık Kabul Ve Geri Kazanım Tesisi İnşası DENİZ HİZMETLERİ,000,000,797,000 4 Atık Kabul Tesisinde Elde Edilen Petrol Türevli Atıkların Geri Kazanımı İçin Etüd Çalışması DENİZ HİZMETLERİ 80,000 0 0 5 Belediye Hizmet Teknelerinin Bakımı Ve Onarımı DENİZ HİZMETLERİ,000 0 0 :7 Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı 900,000 300,000 0 :7.2 Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek 900,000 300,000 0 İ:7.2.2 Hafriyat ve deniz kirliliği denetimleriyle ilgili çalışmaları geliştirmek 900,000 300,000 0 Deniz Kirliliği Kontrolü Ve Tespiti Ekibine Denetim Teknesi Hizmeti ÇEVRE KORUMA 200,000 0 0 2 Çevre, Hafriyat Sahaları Ve Deniz Kirliliği Konusunda Mühendislik Müşavirlik Kontrollük Ve Danışmanlık Hizmeti ÇEVRE KORUMA 500,000 00,000 0 3 Çevre Ve Deniz Kirliliğinin Havadan Kontrolü Ve Tespiti İçin Hava Taşiti Hizmeti Alınması İşi ÇEVRE KORUMA 200,000 200,000 0 TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 394,03,000 433,53,300 476,864,630 ATIK YÖNETİMİ 32,683,000 353,85,300 389,236,430 0 Personel Giderleri 4,337,768 4,77,545 5,248,699 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 82,232 903,355 993,69 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 304,24,000 334,536,400 367,990,040 06 Sermaye Giderleri 6,400,000 7,040,000 7,744,000 07 Sermaye Transferleri 6,000,000 6,600,000 7,260,000 ÇEVRE KORUMA 20,000,000 22,000,000 24,200,000 0 Personel Giderleri 3,572,867 3,930,54 4,323,69 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 54,33 565,546 622,0 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2,884,000 3,72,400 3,489,640 05 Cari Transferler 3,000 3,300 3,630 06 Sermaye Giderleri 3,026,000 4,328,600 5,76,460 DENİZ HİZMETLERİ 52,420,000 57,662,000 63,428,200 0 Personel Giderleri 6,097,237 6,706,96 7,377,657 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri,250,763,375,839,53,423 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 36,82,000 40,503,00 44,553,40 06 Sermaye Giderleri 8,25,000 9,076,00 9,983,70 64 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 65

DEPREM RİSK YÖNETİM ve KENTSEL İYİLEŞTİRME DEPREM ve ZEMİN İNCELEME KENTSEL DÖNÜŞÜM SA 8 Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi İle SH 8.. Zarar Önleyici/ Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek İ PH 8... Zarar Azaltma Çalışmalarına Altyapı Hazırlamak PG 8... Büyükçekmece Ve Beylikdüzü İlçelerindeki Muhtelif Heyelan Alanlarında İzleme,Araştırma Ve İnceleme Çalışmalarının Tamamlanma PG 8...2. İlçe Belediyelerinden Temin Edilen /000 Ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarının Sayısallaştırılması PG 8...3. Yerleşime Uygunluk Çalışmasında Sayısallaştırılması Tamamlanan Pafta (/5000 'Lik) PAFTA PAFTA İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ ŞUBE (İŞAT) İ 203 50 204 75 203.800 204 3.600 20 50 202 400 203 650 204 0 SA Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı SH.3. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek İ PH.3.. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını etkinleştirmek PG.3... Boş ve Yapılaşabilir İBB Mülkiyet veya Tasarrufundaki Alanlarda; Özel Mülkiyete Konu Yapılaşmış Alanların Dönüşümünde Kullanılmak Üzere Üret&Aktar&Boşalt Sistemine Yönelik Proje PG.3..2. İBB Yatırımları Nedeniyle Mülkiyet ve Yapıdan Arındırılması Gereken Özel Mülkiyete Konu Arazi ve Çevresinin, Kamulaştırmaya Kıyasla Mülkiyeti Yok Etmeden Ve Daha Düşük Maliyetle Edinilmesine Yönelik Proje PG.3..3. İstanbul Genelinde Kentsel Dönüşüme Yönelik Ar-ge, Fizibilite, Etüt, Her Ölçekte Uygulamaya Dair Fikir Projeleri ve Alternatif Planların Hazırlanması ile İmar Kanununun 8. Md. Doğrultusunda Parselasyon Planının Hazırlanması Çalışmaları PG.3..4. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlanı Kapsamındaki Çalışmaların PG.3..5. Özel Mülkiyet Alanlarında; Doğal ve Kentsel Riskler Bulunması ve Mevzuata Göre Tüm Koşulların Uygun Olmasına Rağmen Maliklerin Uzlaşamadığı Durumlarda,Katılımcı Ve Uzlaşmacı Dönüşümün Gerçekleştirildiği Proje 202 203 204 205 203 204 205 20 203 3 204 3 205 3 203 204 205 20 203 2 204 2 205 2 SA Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı SH.3. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek SH.4. Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları PH.3.2. Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanlarında Çok Amaçlı Proje Gerçekleştirmek PH.4.4. İstanbul Genelinde Vizyonel Proje Gerçekleştirmek PG.3.2.. Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanlarında Çok Amaçlı Proje PG.4.4.. Yapılan Vizyonel Proje Adedi 203 204 205 203 204 PG.3..6. ACEP, MAYEP, İGEP Kararlarından Planlara İşlenmesi 203 2 204 2 205 2 66 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 67

DEPREM RİSK YÖNETİM ve KENTSEL İYİLEŞTİRME TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 34,750,000 38,225,000 42,047,500 LAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 8,64,08 42,242,000 54,250,000 TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 6,08,982-4,07,000-2,202,500 : Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı 5,33,08 40,000,000 52,000,000 :.3 Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek 4,296,654 40,000,000 52,000,000 İ:.3. Kentsel dönüşüm uygulamalarını etkinleştirmek 3,296,654 40,000,000 52,000,000 Boş Ve Yapılaşabilir İbb Mülkiyet Veya Tasarrufundaki Alanlarda; Özel Mülkiyete Konu Yapılaşmış Alanların Dönüşümünde Kullanılmak KENTSEL DÖNÜŞÜM 8,000,000 0,000,000 0,000,000 Üzere Üret&Aktar&Boşalt Sisteminin Uygulanması 2 İbb Yatırımları Nedeniyle Mülkiyet Ve Yapıdan Arındırılması Gereken Özel Mülkiyete Konu Arazi Ve Çevresinin, Kamulaştırmaya Kıyasla KENTSEL DÖNÜŞÜM,000,000 5,000,000 7,000,000 Mülkiyeti Yok Etmeden Ve Daha Düşük Maliyetle Edinilmesi 3 İstanbul Genelinde Kentsel Dönüşüme Yönelik Ar-Ge,Fizibilite, Etüt,Her Ölçekte Uygulamaya Dair Fikir Projeleri Ve Alternatif Planların Hazırlanması İle İmar K. 8.Md. Doğrultusunda Parselasyon KENTSEL DÖNÜŞÜM 3,250,000 5,000,000 20,000,000 Planlarının Hazırlanması Çalışmaları 4 Özel Mülkiyet Alanlarında; Doğal Ve Kentsel Riskler Bulunması Ve Mevzuata Göre Tüm Koşulların Uygun Olmasına Rağmen Maliklerin Uzlaşamadığı Durumlarda, Katılımcı Ve Uzlaşmacı Dönüşümün Uygulanması KENTSEL DÖNÜŞÜM,046,654 0,000,000 5,000,000 İ:.3.2 Kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında çok amaçlı proje gerçekleştirmek,000,000 2,500,000,500,000 TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 34,750,000 38,225,000 42,047,500 DEPREM VE ZEMİN İNCELEME 4,750,000 5,225,000 5,747,500 0 Personel Giderleri,083,667,92,034,3,237 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 58,333 74,66 9,583 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 3,508,000 3,858,800 4,244,680 06 Sermaye Giderleri 0 0 0 KENTSEL DÖNÜŞÜM 27,000,000 29,700,000 32,670,000 0 Personel Giderleri,484,797,633,277,796,604 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 28,549 240,404 264,444 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 25,654 237,29 260,94 06 Sermaye Giderleri 25,08,000 27,589,00 30,348,00 İSTANBUL ŞEHIRCİLİK ATÖLYESİ ŞUBE 3,000,000 3,300,000 3,630,000 0 Personel Giderleri,008,873,09,760,220,736 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 54,763 70,239 87,263 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 836,364 920,000,02,000 06 Sermaye Giderleri,000,000,00,000,20,000 Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanlarında Çok Amaçlı Proje Uygulamaları İSTANBUL SEHIRCILIK ATÖLYESI SUBE MÜDÜRLÜGÜ,000,000 2,500,000,500,000 :.4 Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları 836,364 2,63,636 0 İ:.4.4 İstanbul genelinde vizyonel proje yapılması 836,364 2,63,636 0 Şehircilik Uygulamaları Örnek Vizyonel Prestij Projeleri Araştırma Ve Geliştirme Projesi İSTANBUL SEHIRCILIK ATÖLYESI SUBE MÜDÜRLÜGÜ 836,364 2,63,636 0 :8 Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi İle 3,508,000 2,242,000 2,250,000 :8. Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek 3,508,000 2,242,000 2,250,000 İ:8.. Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek 3,508,000 2,242,000 2,250,000 İstanbul Geneli Yer Mühendislik Araştırma Ve İncelemeleri DEPREM VE ZEMİN İNCELEME 3,508,000 2,242,000 2,250,000 68 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 69

DESTEK HİZMETLERİ GENÇLİK VE SPOR SOSYAL VE İDARİ İŞLER SA 3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini ve SH 3.3. Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği SH 3.5. Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek İ PH 3.3.. Spor Tesis Hizmetlerine Erişebilirliği PH 3.5.2. Gençlere Yönelik Kültürel ve Eğitsel Destek PG 3.3... Katılımcıların Spor Tesislerinden Faydalandıkları Ücretsiz Seans PG 3.3..2. Akademisyen Eğitimcilerle Açık Alanda Yaptırılan Spor Aktivitelerinden Faydalanan Kişi PG 3.5.2.. Ulusal ve Uluslararası Düzenlenen Spor Organizasyonu PG 3.5.2.2. Belnet Üye PG 3.5.2.3. Dershanet Üye PG 3.5.2.4. Kariyer Eğitimlerine Katılan Ögrenci PG 3.5.2.5. LYS ve SBS'e Yönelik Rehberlik Hizmeti Alan Ögrenci PG 3.5.2.6. Ayni Yardımla Desteklenen Amatör Spor Kulübü 20 2.00.000 202 2.750.000 203 2.800.000 204 2.900.000 205 3.000.000 20 250.000 202 250.000 KİŞİ 203 250.000 204 250.000 205 250.000 20 6 202 7 203 8 204 8 205 9 20 35.000 202 65.000 KİŞİ 203 80.000 204 200.000 205 220.000 20 20.000 202 230.000 KİŞİ 203 250.000 204 270.000 205 290.000 20 550 202.00 KİŞİ 203.00 204.00 205.00 20 46.000 202 50.000 KİŞİ 203 60.000 204 60.000 205 60.000 20 720 202 780 203 800 204 820 SA 3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini ve SA 2 Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek SH 3.3. Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği SH 2.3. Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetleri Süreç Verimliliğini İ PH 3.3.2. Sosyal Tesis Hizmetlerine Erişebilirliği PH 2.3.. Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetlerini Etkinleştirmek PG 3.3.2.. Sosyal Tesislere Gelen Toplam Ziyaretçi PG 3.3.2.2. Sosyal Tesislerde Genel Müşteri Memnuniyeti PG 3.3.2.3. Sosyal Tesislerde Genel Müşteri Memnuniyeti - Yemek PG 2.3... Destek Hizmetleri Memnuniyet -Temizlik PG 2.3..2. Temin Süresi - Mal Alımı PG 2.3..3. Temin Süresi - Hizmet Alımı PG 2.3..4. Destek Hizmetleri Memnuniyet -Yemek PG 2.3..5. Destek Hizmetleri Memnuniyet -Servis PG 2.3..6 Alanıyla İlgili Eğitim Verilen Personel 20 6.846.233 202 7.500.000 203 7.700.000 204 7.800.000 205 7.900.000 202 80 203 80 204 80 205 80 202 80 203 80 204 80 205 80 20 83 202 84 203 85 204 85 205 85 20 82 202 80 GÜN 203 78 204 75 205 75 20 82 202 80 GÜN 203 78 204 75 205 75 20 69 202 70 203 72 204 75 205 75 20 72 202 75 203 78 204 80 205 80 202 75 203 75 204 75 205 75 205 830 70 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 7

DESTEK HİZMETLERİ GÜVENLİK TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 554,3,000 609,544,00 670,498,50 SA 2 Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek SH 2.3. Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetleri Süreç Verimliliğini İ PH 2.3.. Kurum İçi/Dışı Destek Hizmetlerini Etkinleştirmek PG 2.3... Destek Hizmetleri Memnuniyet - Güvenlik PG 2.3..2. Nöbet Noktası Başına Ortalama Güvenlik Personeli PG 2.3..3. Alınan Güvenlik Tedbirlerinin Başarı TESİSLER BAKIM VE ONARIM İ 20 69 202 63,24 203 75 204 75 205 75 20 7 202 8 KİŞİ 203 8 204 8 205 8 20 00 202 00 203 90 204 90 205 90 LAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 44,695,95 4,202,000 0 TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 39,435,085 568,342,00 670,498,50 :3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini ve 74,539,000 0 0 :3.3 Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği 48,200,000 0 0 İ:3.3. Spor tesis hizmetlerine erişebilirliği artırmak 48,200,000 0 0 Bilgi Erişim Merkezlerinin ( Belnet ) İşletilmesi GENÇLİK VE SPOR 5,200,000 0 0 2 Sporla Sağlıklı Nesillere Doğru Organizasyonu Ve Spor Tesislerinin İşletilmesi GENÇLİK VE SPOR 43,000,000 0 0 :3.5 Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek 26,339,000 0 0 İ:3.5.2 Gençlere yönelik kültürel ve eğitsel destek sağlamak 26,339,000 0 0 Gençlere Yönelik Sosyal,Kültürel Ve Eğitsel Destek Çalışmaları GENÇLİK VE SPOR 3,000,000 0 0 2 Ulusal Ve Uluslararası Muhtelif Spor Organizasyonları, Etkinlikleri İle Sportif Ve Eğitsel Tanıtım Ve Toplantı Faaliyetleri GENÇLİK VE SPOR 23,339,000 0 0 :9 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek 02,6,304 0 0 :9.3 Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek 02,6,304 0 0 İ:9.3.3 Belediye hizmet binalarının bakım, onarım ve etkin hizmet sunumuna destek vermek 66,050,000 0 0 SA 9 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek SH 9.3. Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek PH 9.3.3. Belediye Hizmet Binalarının Bakım, Onarım Ve Etkin Hizmet Sunumuna Destek Vermek PH 9.3.4. Spor Salonları Ve Tesislerinin Bakım, Onarımı Ve Etkin Hizmet Sunumuna Destek Vermek PH 9.3.5. Belediye Lojmanlarının Bakım Ve Onarım PH 9.3.6. Sosyal Tesislerin Bakım, Onarım Ve Etkin Hizmet Sunumuna Destek Vermek PH 9.3.7. Kültürel Mekanlar Bakım, Onarım Ve Etkin Hizmet Sunumuna Destek Vermek PG 9.3.3.. Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama (Belediye Hizmet Binaları ) PG 9.3.4.. Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama (Spor Salonu Ve Tesisler ) PG 9.3.5.. Bakım- Onarım Taleplerinin Karşılama (Lojmanlar) PG 9.3.6..Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama (Sosyal Tesisler ) PG 9.3.7.. Bakım - Onarım Taleplerini Karşılama (Kültürel Mekanlar) 202 90 203 92 204 93 205 94 202 90 203 92 204 93 205 94 202 90 203 92 204 93 205 94 202 90 203 92 204 93 205 94 202 90 203 92 204 93 205 94 Etüd Ve Proje Hizmeti Alımı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 230,000 0 0 2 Belediye Mülklerinin Küçük Bakım Ve Onarımı İşleri TESİSLER BAKIM VE ONARIM 2,360,000 0 0 3 İstanbul Geneli Belediye Mülkleri Bakım Ve Onarımı TESİSLER BAKIM VE ONARIM,000,000 0 0 4 İtfaiye Binaları Bakım Ve Onarım İnşaatı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 8,700,000 0 0 5 203 Yılı Anadolu Yakası Belediye Mülkleri Bakım Ve Onarım İnşaatı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 0,700,000 0 0 6 203 Yılı Avrupa Yakası Belediye Mülkleri Bakım Ve Onarım İnşaatı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 5,850,000 0 0 7 Belediye Mülkleri Elektrik-Elektronik Sistemlerinin Bakım Ve Onarımı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 8,520,000 0 0 8 Belediye Mülkleri Mekanik Sistemlerinin Bakım Ve Onarımı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 4,620,000 0 0 9 Dönemsel Demontable Hizmet Binalarının Yapılması TESİSLER BAKIM VE ONARIM 2,490,000 0 0 0 İbb Binaları Otomasyonu Ve Merkezi İzleme Sistemi Kurulması İşi TESİSLER BAKIM VE ONARIM,950,000 0 0 Anahizmet Binası (A-B) Blok Ve Merter Hizmet Binasının Tüm Elektrik Elektronik Mekanik Ve Otomasyon Sistemlerinin Yıllık Periyodik TESİSLER BAKIM VE ONARIM 5,620,000 0 0 Bakım Ve Hizmete Hazır Halde Tutulması İşi 2 İstanbul Geneli İskele Binaları Bakım Ve Onarımı TESİSLER BAKIM VE ONARIM,360,000 0 0 3 İstanbul Genelinde İskele Binalarının Bakım Onarım Ve İskelelerin Usturmaça Tadilatı İşi TESİSLER BAKIM VE ONARIM 500,000 0 0 4 Mühendislik Müşavirlik Hizmet Alımı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 2,000,000 0 0 5 İstanbul Geneli İbb Mülklerinin Herkes İçin Erişilebilirlik Ve Kullanılabilirlik Standartlarına Yönelik Bakım İnşaatı İşi TESİSLER BAKIM VE ONARIM 50,000 0 0 İ:9.3.4 Spor Salonları ve Tesislerinin bakım, onarımı ve etkin hizmet sunumuna destek vermek 6,20,304 0 0 İstanbul Geneli Spor Tesislerinin Bakım Ve Onarımı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 4,700,000 0 0 2 Anadolu Yakası 202 Yılı Muhtelif Spor Salonları Ve Tesislerinin Bakım Ve Onarımı İnşaatı ( Devam Eden Yatırım ) TESİSLER BAKIM VE ONARIM,000,000 0 0 3 202 Avrupa Spor Başkenti İstanbul Avrupa Yakası Spor Salonları Bakım Onarım İnşaatı İşi TESİSLER BAKIM VE ONARIM 50,304 0 0 72 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 73

DESTEK HİZMETLERİ İ:9.3.5 Belediye Lojmanlarının bakım ve onarım 4,980,000 0 0 Anadolu Yakası Belediye Lojmanları Bakım Ve Onarım İnşaatı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 2,490,000 0 0 2 Avrupa Yakası Belediye Lojmanları Bakım Ve Onarımı İnşaatı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 2,490,000 0 0 İ:9.3.6 Sosyal Tesislerin bakım, onarım ve etkin hizmet sunumuna destek vermek 9,00,000 0 0 Anadolu Yakası Sosyal Tesislerin Bakım Ve Onarımı İnşaatı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 3,390,000 0 0 2 Avrupa Yakası Sosyal Tesislerin Bakım Ve Onarımı İnşaatı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 5,620,000 0 0 İ:9.3.7 Kültürel Mekanlar bakım, onarım ve etkin hizmet sunumuna destek vermek 5,920,000 0 0 2 3 İstanbul Geneli Kültürel Ve Tarihi Mekanlarınrestorasyon Ve Bakım Onarımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Kopleksleri Periyodik Bakım Onarım Ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması İstanbul Geneli Tarihi Yapıların Bakım Onarım Ve Restorasyonu İnşaatı TESİSLER BAKIM VE ONARIM 2,500,000 0 0 TESİSLER BAKIM VE ONARIM 5,620,000 0 0 TESİSLER BAKIM VE ONARIM 6,300,000 0 0 4 Türbelerin Bakım Ve Onarımı TESİSLER BAKIM VE ONARIM,500,000 0 0 :2 Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek 237,995,6 4,202,000 0 :2.3 Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetleri Süreç Verimliliğini 237,995,6 4,202,000 0 İ:2.3. Kurumiçi / dışı destek hizmetlerini etkinleştirmek 237,995,6 4,202,000 0 Özel Güvenlik Hizmet Alımı GÜVENLİK 4,202,000 4,202,000 0 2 Küçük Araç Bakım Onarım İşi SOSYAL VE İDARİ İŞLER 9,750,000 0 0 3 Malzemeli Temizlik Ve İlaçlama Hizmet Alımı İşi SOSYAL VE İDARİ İŞLER 36,548,57 0 0 4 Malzemesiz Yemek Hazırlama Ve Servis Hizmet Alımı SOSYAL VE İDARİ İŞLER 25,684,948 0 0 TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 554,3,000 609,544,00 670,498,50 GENÇLİK VE SPOR 25,306,000 37,836,600 5,620,260 0 Personel Giderleri 37,46 349,58 384,073 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 42,584 46,842 5,527 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 74,946,000 82,440,600 90,684,660 05 Cari Transferler 50,000,000 55,000,000 60,500,000 06 Sermaye Giderleri 0 0 0 GÜVENLİK 4,250,000 45,375,000 49,92,500 0 Personel Giderleri 42,40 46,354 50,989 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 5,860 6,446 7,09 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 4,202,000 45,322,200 49,854,420 06 Sermaye Giderleri 0 0 0 SOSYAL VE İDARİ İŞLER 284,575,000 33,032,500 344,335,750 0 Personel Giderleri 55,558,074 6,3,88 67,225,270 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 2,223,35 3,445,647 4,790,2 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 95,943,6 25,537,972 237,09,769 05 Cari Transferler 20,000,000 22,000,000 24,200,000 06 Sermaye Giderleri 850,000 935,000,028,500 TESİSLER BAKIM VE ONARIM 03,000,000 3,300,000 24,630,000 0 Personel Giderleri 737,40 8,5 892,266 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 0,286,45 22,556 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 5,76,304 6,337,434 6,97,78 05 Cari Transferler 96,400,000 06,040,000 6,644,000 06 Sermaye Giderleri 0 0 0 5 Hizmet Aracı Kiralanması Hizmet Alımı İşi SOSYAL VE İDARİ İŞLER 29,244,734 0 0 6 Akaryakıt Ve Madeni Yağ Alımı İşi SOSYAL VE İDARİ İŞLER 4,499,570 0 0 7 Personel Taşıma Hizmet Alımı İşi SOSYAL VE İDARİ İŞLER 34,065,788 0 0 8 Yatırım Ve Hizmetler İle İlgili Muhtelif Organizasyonlar İle Tanıtım Duyuru Çalışmaları Hizmet Alımı. SOSYAL VE İDARİ İŞLER 20,000,000 0 0 74 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 75

EMLAK YÖNETİMİ MESKEN EMLAK SA 3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini ve SA 9 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek SH 3.4. Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek SH 9.3. Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek İ PH 3.4.. Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek PH 9.3.2. Gayrimenkul Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Olarak Karşılamak PG 3.4... Tasfiye Edilen Gecekondu PG 3.4..2. Tamamlanan Sosyal Konut PG 9.3.2.. Yapım İşleri Programının Tamamlanma 20 3 202 00 203 200 204 200 205 200 202 344 203 3 204.4 205 528 202 90 203 75 204 80 205 80 SA 0 Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek SH 0.5. Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek İ PH 0.5.. Gayrimenkul Gelirlerinin Yönetimini Etkinleştirmek PG 0.5... Gayrimenkul Gelirlerinin Belediye Gelir Bütçesindeki Payı PG 0.5..2. Kira Gelirleri Tahsilat PG 0.5..3. Bilgilendirme Yapılan Kiracı 20 3,42 202 0 203 0 204 0 205 0 20 64,49 202 80 203 80 204 80 205 80 204 0 SA 0 Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek SH 0.5. Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek PH 0.5.. Gayrimenkul Gelirlerinin Yönetimini Etkinleştirmek PG 0.5... Gayrımenkul Gelirlerinin Belediye Gelir Bütçesindeki Payı 20 8,7 202 2,3 203 0 204 205 2 KAMULAŞTIRMA İ 20 70 SA 9 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek SH 9.2. Kamulaştırma Çalışmalarını Etkin Yönetmek PH 9.2.. Kamulaştırma Çalışmalarının Etkinliğini PG 9.2... Uzlaşma İle Sonuçlanan Kamulaştırma PG 9.2..2 Yıllık Kamulaştırma Programının Tamamlanma 202 82 203 75 204 70 205 70 20 40 202 82 203 70 204 75 205 75 76 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 77

EMLAK YÖNETİMİ TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 599,950,000 659,945,000 725,939,500 LAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 59,35,953 42,620,726 0 TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI 8,84,047 67,324,274 725,939,500 :3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini ve 5,000,000 0 0 :3.4 Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek 5,000,000 0 0 İ:3.4. Belediye parselleri üzerindeki gecekonduları düzenli yaşam alanına dönüştürmek 5,000,000 0 0 Gecekondu Enkaz Ve Arsa - Bina Kamulaştırmaları MESKEN 5,000,000 0 0 :9 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek 460,935,953 42,620,726 0 :9.2 Kamulaştırma Çalışmalarını Etkin Yönetmek 398,579,953 0 0 İ:9.2. Kamulaştırma çalışmalarının etkinliğini artırmak 398,579,953 0 0 İstanbul Geneli Kamulaştırma KAMULAŞTIRMA 398,579,953 0 0 :9.3 Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek 62,356,000 42,620,726 0 İ:9.3.2 Gayrimenkul Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Olarak Karşılamak 62,356,000 42,620,726 0 Etüt Ve Proje İşleri MESKEN,296,934,474,886 0 TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 599,950,000 659,945,000 725,939,500 EMLAK 9,950,000 3,945,000 45,39,500 0 Personel Giderleri,550,4,705,452,875,997 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 27,03 238,734 262,608 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 7,922,558 9,74,84 2,686,295 05 Cari Transferler 60,000 66,000 72,600 06 Sermaye Giderleri 00,200,000 0,220,000 2,242,000 KAMULAŞTIRMA 400,000,000 440,000,000 484,000,000 0 Personel Giderleri,246,66,37,278,508,405 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 73,43 90,774 209,852 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 476,953 524,648 577,3 06 Sermaye Giderleri 398,03,000 437,93,300 48,704,630 MESKEN 80,000,000 88,000,000 96,800,000 0 Personel Giderleri 2,200,29 2,420,42 2,662,56 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri 303,87 334,258 367,684 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 8,03,000 8,84,300 9,695,730 05 Cari Transferler 40,000 54,000 69,400 06 Sermaye Giderleri 69,343,000 76,277,300 83,905,030 2 Anadolu Yakası Geneli Konut İnşaatları MESKEN 5,9,266 39,3,69 0 3 Avrupa Yakası Geneli Konut İnşaatları MESKEN 54,775,228 2,04,22 0 4 İstanbul Genelinde Bina Bakım Onarımları İnşaatı MESKEN,64,572 0 0 :0 Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek 5,200,000 0 0 :0.5 Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek 5,200,000 0 0 İ:0.5. Gayrimenkul Gelirlerinin Yönetimini Etkinleştirmek 5,200,000 0 0 Arsa Ve Arazi Kiralama EMLAK,500,000 0 0 2 Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi EMLAK,000,000 0 0 3 Gayrimenkul Kiralama EMLAK 4,000,000 0 0 4 Gayrimenkul Alımları EMLAK 98,700,000 0 0 78 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROGRAMI 203 79