VALİ SUNUŞU Kamu Yönetiminde, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu prensibi çerçevesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi ve İl Özel İdaresi Kanununun 39 uncu maddesi gereğince, Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde, İdaremizin 2015 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Faaliyet Dönemi içinde, Burdur umuzun öncelikleri göz önünde bulundurularak, sahip olduğumuz kaynaklar, Stratejik Plan doğrultusunda, verimli ve etkin bir şekilde kullanılarak, Özel İdaremizin mevcut durumu ile ilgili objektif verilere dayanan sağlıklı bir değerlendirme imkanı sağlayacaktır. 2015 Mali Yılı Burdur İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunu İl Genel Meclisimize sunarken, Faaliyetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen İl Genel Meclisi Başkanı ve üyelerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunar, başarılı çalışmaların devamını dilerim. 2 Hasan KÜRKLÜ Vali
GENEL SEKRETER SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda kamu kaynaklarının kullanılmasının genel esasları; mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme olarak belirlenmiştir. Hedefimiz, İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde yüklenen bütün görevlerde bütçe imkânlarımızın en verimli şekilde kullanılmasını, Personel Planlaması, Harcama Giderleri ve Tasarruf tedbirlerini dikkate alarak halkımızın yaşam kalitesini en üst seviyeye getirerek vatandaşlarımızın huzurlu yaşamasının sağlanmasıdır. İl Sınırları içinde eğitim, sağlık, kültür vb. hizmetler; belediye sınırları dışında İmar, ruhsat, yol, su, kanalizasyon, vb. hizmetler verilerek, Burdurlu insanımızın geleceğe daha güvenle bakmasını sağlamak bizim en önemli hedefimizdir. Hedeflerimiz doğrultusunda, yönetimde etkin ve verimlilik temelleri ile geleceğimizin daha parlak olması için elimizdeki tüm imkanlar doğrultusunda el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. Bu nedenle; 2015 yılı Faaliyet raporunun yasal bir gereklilik olmasından ziyade, yürüteceğimiz faaliyetlerin saydam bir şekilde halkımıza sunumu olarak görüyorum. 2015 yılı Faaliyet raporunun halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler bu çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. 3 Servet OLPAK Genel Sekreter
4 GENEL BİLGİLER
YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. Maddesine göre ; İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetlerini belediye sınırları dışında, Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerini il sınırları içinde, Yapmakla görevli ve yetkilidir. 5
MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ İL GENEL MECLİSİNİN 26.11.2014 TARİH VE 90 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLEN STRATEJİK PLANDA; Su, Kanal, Yol, Yerleşke, Çevre Sorunlarından Uzak, Sosyal Donatılarla Zenginleşmiş Modern Köyler oluşturmak, İl Dışında Gurbetçilerimizin Köylerine Dönüşünü Sağlamak, İl Genelinde Eğitim, Gençlik ve Spor, Çevre ve Orman, Kültür ve Turizme Ülkemiz Ortalamasının Çok üzerinde hamleler kazandırmaktır, Sektörler bazında; Tüm Sorunların Üstesinden Gelerek, Geleceğe Eser Bırakan, Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Örnek ve Önder olan Bir İl Özel İdaresi. 6
İL ÖZEL İDARESİNE AİT TAŞINMAZ ENVANTERİ Vali Konağı Merkez İlçe Cumhuriyet Meydanında zemin dahil 5 katlı 50.yıl Kültür Sarayı binamızın zemin katındaki 10 adet işyeri özel şahıslara, 2. kat Resmi Kurum ve Kuruluşlara kiraya verilmiş olup, 1, 3. ve 4. katı İl Özel İdare hizmet binası olarak kullanılmaktadır. Yine Cumhuriyet Meydanında mülkiyeti İdaremize ait çift blok halinde 4 kat 12 daireli lojmanlarımız mevcut olup, zemin katta 3 adet işyeri özel şahıslara kiraya verilmiştir. İlimiz Karasenir Mahallesindeki 4 katlı Yurt binası TUREM Okulu olarak kullanılmak üzere (2008 yılında) 5 yıllığına, Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmiştir. Ağlasun, Altınyayla,Bucak, Çavdır, Karamanlı, Gölhisar, Yeşilova ve Çeltikçi İlçelerimizde Kaymakam lojmanlarımız mevcuttur. Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Kemer, Karamanlı, Çavdır, Gölhisar, Çeltikçi ve Tefenni İlçemizdeki hizmet binalarımız vardır. Faaliyet gösteren hizmet binalarımızda Resmi Kurum ve özel şahıslara kiraya verilen işyerleri mevcuttur. Tefenni İlçemizde İlçe Belediyesi İle Müdürlüğümüzün % 50 payla ortağı bulunduğu Barutlu su Dinlenme Tesisleri halen Tefenni Belediyesi tarafından işletilmektedir. 7
8 İL ÖZEL İDARESİNE AİT TAŞINMAZ ENVANTERİ İl Özel İdaresine ait Vali Necati DEVELİOĞLU Olimpik Yüzme Havuzu, Müstecire 11.05.2007 tarihinde 10 yıllığına kiraya verilmiştir. Kültür Bakanlığı tarafından Bakibey ve Çelikbaş Konakları 2003 yılında İdaremize 49 yıllığına tahsisi yapılmış olup, gerekli bakım ve onarımı yapılıp Turizme açılmıştır. Burdur Merkez Burç mahallesi, 313 ada, 11 parselde kayıtlı 797,50 m2 yüzölçümlü Tekel Binası; 21.02.2007 tarihinde İl Özel İdaresince satın alınmış olup, İl Özel İdaresi Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi adı altında hizmete açılmıştır. İlimiz Merkez İlçe Sinan Mahallesinde bulunan İdaremize tahsisli olan mülkiyeti hazineye ait 41 pafta,462 ada,10 parsel no.lu 387,90 m2 yüzölçümlü Mısırlılar Evi 2006 yılında bakım ve onarımı yapılarak hizmete açılmıştır. MÜLKİYETİ İL ÖZEL İDARESİ NE AİT OKULLAR İlimiz Merkezinde 23 adet İlköğretim Okulu, İlçelerde ise 21 adet İlköğretim Okulunun mülkiyeti İlimiz Özel İdaresine aittir.
9 İç Kontrol Sistemi
DENETİM SONUÇLARI İÇ DENETİM ; Kurumumuzda iç denetim faaliyetlerine rehberlik, danışmanlık ve denetim kapsamında İç Denetim Birimi tarafından devam edilmektedir. İç Denetim Faaliyetleri SIRA DENETLENEN BİRİMLER BULGU ÖNERİ UZLAŞILAMAYAN 1 Destek Hizmetleri 3 3 0 2 Yol ve Ulaşım Hizmetleri 3 3 0 3 İnsan Kaynakları ve Eğitim 1 1 0 10
İç Denetim Birimi Tarafından Gerçekleştirilen Eğitim ve Rehberlik Faaliyetleri KONU BİRİM ADI 1 Jeotermal Kaynakların Kiraya Verilmesi Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğü 2 Harcırah Kanunu Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 6360 Sayılı Kanunla Kapatılan Belde Belediyelerinin Personeliyle İlgili Atama İşlemi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 4 Bağış ve Yardımlar Mali Hizmetler Müdürlüğü 5 Pazarlık Usulü İhalede 21/f Uygulaması Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 6 Sayıştay Raporu Hakkında Bilgilendirme İl Genel Meclisi ve İlgili Birimler 7 Taşınmaz Mallarda Takas İşlemi İl Genel Meclisi 8 İç Kontrol ve Yönetişim İl Genel Meclisi 9 İç Kontrol ve İç Denetim İlgili Birimler 11
12
DIŞ DENETİM; 2015 yılı ile ilgili Sayıştay Denetimi tamamlanmış olup, taslak raporun Sayıştay Başkanlığı tarafından idaremize gönderilmesi beklenmektedir. 13
DENETİM SONUÇLARI DENETİM KOMİSYONU; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu na göre İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu tarafından inceleme yapılmış olup; inceleme raporları İl Genel Meclisine sunulma aşamasındadır. İdaremizde İç Denetim yapılmış, İç Denetin Raporları ilgili birim müdürlüklerine gönderilmiş olup raporda belirtilen bulgular hakkında söz konusu birim müdürlüklerince alınması gereken aksiyonlar izlenmektedir. 14
İLKELERİMİZ Etkinlik İlkesi: İlimizin fiziki-sosyal-kültürel ve ekonomik kalkınmasının bir bütün içerisinde gerçekleştirilmesi esastır. Hukukilik İlkesi: İl Özel İdaresi, tüm iş ve işlemlerinde Anayasaya, Kanunlara, yönetmeliklere ve yürürlükteki mevzuata, kalite hedeflerine ve vatandaş memnuniyetine uygun olarak çalışır. Katılımcılık İlkesi: Hiçbir ayrım gözetilmeksizin Burdur da yaşayanların, İl Özel İdaresi hizmetlerinden yararlanmaya, İl Genel Meclisi yoluyla da, karar ve faaliyetlerine katılmaya hakları vardır. Bu nedenle Burdur İl Özel İdaresi; Karar alma ve uygulamada yurttaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir. Şeffaflık İlkesi: İl Özel İdaresinin her türlü iş ve işlemlerinde şeffaflık esastır ve tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar. Öngörülebilirlik İlkesi: Kent dışı ve kent içi gelişimde sürdürülebilirlik temel yaklaşımımızdır. Verimlilik İlkesi: İl Özel İdaresi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde etkinlik, verimlilik ve yerindelik ilkemizdir. İnsan Odaklılık İlkesi: İl Özel İdaresi hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti esastır. 15
Temel Politikalar ve Önceliklerimiz Kanunlar çerçevesi ile sınırlı olan hizmetlerimizin hizmette sınır olmadığını gösterebilecek kalitede vermek İlimiz halkına her vatandaşa verilen hizmetle birlikte herkesin eşit olduğunu hissettirmek ve bu hissin verilen hizmet ile hissettirilmesini sağlamak Tarımda ürün çeşitlemesi sağlayarak çiftçilerimizin ekonomik düzeyini yukarı çekmektir. İdaremizin öncelikleri ise İlimiz sınırları içersinde yol, su, kanalizasyon gibi altyapısı olmayan vatandaşlarımızın altyapı hizmetlerini en kısa zamanda tamamlamak Sağlık hizmeti alamayan köy ve mahallenin kalmaması için sağlıkla ilgili alt yapıyı hazırlamak İdaremize gelen vatandaşlarımızı evine gelmiş gibi hissettirerek dertlerini zamanda sınır tanımadan hizmet vererek aldığı hizmetin memnuniyeti ve huzuru ile evine uğurlamak temel politikamızdır. İlköğretim ile ilgili okul yatırımları tamamlayarak okul ihtiyacı olan köy kalmamasını sağlamak 16
AMAÇLARIMIZ İl Özel İdaresinin başlıca amacı İlimizde yaşayan her ferdin eşit hakka sahip olduğunu hissettirmek ve ekonomik, sosyal ve kültürel şartlara bağlı her türlü ihtiyaçlarını, kanunlarla İdaremize verilen görev ve yetkiler çerçevesinde adil, güvenilir ve hızlı bir şekilde karşılamaktır. Kırsal alandaki bütün yerleşim birimlerini çağın gerektirdiği medeni yaşam standartlarına kavuşturabilmek için; köy yollarının standartlarını çağımızın ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde yaparak, vatandaşlarımızın güvenle seyahat edebilmelerini sağlamak, Köylerin ve köylere bağlı ünitelerde yaşayan vatandaşlarımıza sağlıklı içme suyu içebilmelerini sağlamak, Her köy ve üniteye şebekeli sistemde sağlıklı içme suyu temin etmek, yeterli içme suyu olan köy ve ünitelerin alt yapı (kanalizasyon) sorunlarını çözmek, Doğal kaynakların korunmasını ve üretimde verimliliğin arttırılmasını sağlamak, kırsalda gelir artırıcı ürünlerde ürün çeşitliliğini sağlamak için suyu en ekonomik şekilde kullanarak üretimde azami ölçüde gelir elde edebilmek için sulu tarımla alt yapı oluşturmak, böylece kırsal kesimle kent arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmektir. Kentsel Sunum Kalitesini arttırmak. 17
AMAÇLARIMIZ İlimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziki kalkınmasının sağlanabilmesi amacıyla akademik çevreler, sivil toplum örgütleri, meslek teşekkülleri ile işbirliği içinde ortak çalışma konsepti oluşturmaktır. Mali yönden kendi kendine yetebilen bir İl Özel İdaresi olabilmek için etkin kaynak yönetimi yaklaşımı uygulamaktır. İl ve İl halkına hizmette etkinliğin sağlanabilmesi amacıyla, İlde yatırım yapan tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamaktır. Hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanabilmesi için süreç odaklı yönetim anlayışıyla hareket etmektir. 18
HEDEFLERİMİZ Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için bütün köy yollarını çağdaş standartlara kavuşturmak. Nüfusu 200 ün üzerinde olan kırsal yerleşim alanlarını çağdaş standartlarda kanalizasyon ve atıksu tesisine kavuşturarak, Doğal Arıtma Tesislerini artırarak suyun tekrar kullanılabilmesini sağlamak Tarımsal üretimi artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla suyun en ekonomik şekilde kullanıldığı sulama yöntemleriyle sulanan arazi miktarını artırmak. Örgün eğitimin dışında kalan tüm kesimlerin eğitim, öğretim ve uygulama faaliyetleri yoluyla eğitmek ve bilinçlendirmek. Türk Gençliğinin serbest zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirerek yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak için eğitim tesislerini modern seviyeye çıkarmak. 19
HEDEFLERİMİZ İl ve ilçe belediyeleri, köyler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının koordineli çalışması için zemin hazırlamak, Yerel idarelerle işbirliği yapılarak gerçekleştirilecek etkinlikler için uygun mekanlar tahsis etmek, İlimizdeki turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası seviyede tanıtımını yaparak yerli ve yabancı turist sayısının arttırılmasını sağlamak, İlgili belediyelerle işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, alt yapıların tamamlanması için belediyeleri teşvik etmek, Her yaş, cinsiyet ve sosyo - ekonomik düzeydeki vatandaşları alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak ve ruh sağlığını geliştirmek için sporun her türlüsünü yaygınlaştırarak spora teşvik etmek..vs. İnsanı esas alarak görev alanındaki konularda yaşam kalitesini devamlı arttırmaktır. 20
İl Özel İdaresi, oluşturduğu arama ve kurtarma ekibiyle ilimizde bulunan bu eksikliği giderdi. İlimizdeki tabii göl ve baraj göletlerinin sayıca fazla olması ve sularda da balıkçılık, yüzme ve gezinti faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı için hemen her mevsim istenmeyen kazalar yaşanmaktadır. Ayrıca Burdur Gölü yanında bulunan Isparta Süleyman Demirel Havaalanının bulunması ve olası uçak kazalarında gölde yapılacak arama ve kurtarma çalışmaları için böyle bir ekibin bulunmasını gerekli kılmıştır. Bugüne kadar bu tip olaylarda ihtiyaç olan arama kurtarma çalışmaları çevre illerden gelen ekipler tarafından yapılmıştır. Burdur İl Özel İdaresi, İlimizdeki bu eksikliği gidermek amacıyla diğer kurumlarla da koordineli şekilde arama kurtarma ekibinin ihtiyacı olan tüm araç ve gereçler temin edilerek olması muhtemel afetlere karşı her an hazır bulunmaktadır. İl Özel İdaresi, her yıl toplam bütçesinin % 1 oranında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne destek verilmektedir. 21
İdaremiz Birim Müdürlükleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Encümen Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü (Faal Değil) Şeklinde yapılandırılmış olup, ayrıca; 10 İlçemizde İlçe Özel İdare Müdürlükleri oluşturulmuş ve hizmetlerine devam etmektedir. 22
23 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL TABLOSU GS DHM EM İMAR K.İ.M. İKEM RDHM MHM SM PRJ THM YİM YUHM VALİLİKTE ÇALIŞANLAR BEKÇİ İLÇE MÜD.PERS. TOPLAM GENEL İDARİ HİZMETLERİ AVUKATLIK HİZMETLERİ TEKNİK HİZMETLER SAĞLIK HİZMETLERİ YARDIMCI HİZMETLER 4 5 1 2 4 4 7 1 3 2 6 10 49 3 3 2 1 9 1 3 1 16 9 9 1 52 1 1 3 1 4 İŞÇİ 19 1 2 2 4 1 25 5 123 7 4 193 MEVSİMLİK İŞÇİ 2 2 SÖZLEŞMELİ 1 2 1 4 GÖREVLENDİRME 1 1 KÖYDES 0 TOPLAM 10 28 2 12 7 9 11 1 3 46 17 138 9 0 16 309 BURDUR İL ÖZEL İDARE PERSONEL DURUMU : MEMUR 110 Memur 110 İŞÇİ :(KHM) 163 Sözleşmeli Personel : 4 İŞÇİ :(ÖZ.İD.) 30 İşçi 195 MEV.İŞÇİ (ÖZ.İD.) 2 GENELTOPLAM 309 İŞÇİ TOPLAMI 195 24
PERSONEL KADRO DAĞILIMI PERSONEL SAYISI PERSONEL DAĞILIMI NORM KADRO DOLU BOŞ MEMUR ( 657 Sayılı Kanuna Göre) 170 110 62 İŞÇİ ( 4857 Sayılı Kanuna Göre) 97 193 SÖZLEŞMELİ 4 GEÇİCİ İŞÇİ 2 TOPLAM 267 309 62 25
ÇALIŞMA POZİSYONUNA GÖRE PERSONEL DURUMU POZİSYONLAR PERSONEL SAYISI Genel İdare Hizmetler 52 Teknik Hizmetler 52 Avukatlık Hizmetleri (Avukat) 1 Sağlık Hizmetleri 1 Yardımcı Hizmetler 4 657 SAYILI PERSONEL TOPLAMI 110 İşçi Personel Toplamı 193+2 Sözleşmeli Personel 4 TOPLAM 199 Geçici Görevli Personel GENEL TOPLAM 309 26
İŞ YERİ EMEKLİLİK KIDEMİNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI YIL ARALIĞI MEMUR PERSONEL SAYISI İŞÇİ PERSONEL SAYISI 0-5 - 3 6-10 15 6 11-15 15 9 16-20 24 91 21-25 34 55 26-30 21 29 31-35 1-36-40 - - TOPLAM 110 193 27
2015 YILI İSTENİLEN, GELEN VE EKSİK ÖDENEK - TAKİBİ AY PERSONEL SAYISI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK İŞÇİ 180 MEMUR 31 İŞÇİ 176 MEMUR 31 İŞÇİ 176 MEMUR 31 İŞÇİ 176 MEMUR 31 İŞÇİ 174 MEMUR 31 İŞÇİ 174 MEMUR 31 İŞÇİ 172 MEMUR 31 İŞÇİ 170 MEMUR 31 İŞÇİ 168 MEMUR 31 İŞÇİ 168 MEMUR 31 İŞÇİ 164 MEMUR 31 İŞÇİ 163 MEMUR 31 TOPLAM GEÇEN YILDAN DEVREDEN VE KALAN BAKİYE 3.631.970,94 3.496.689,26 3.779.901,42 4.275.810,87 4.500.474,89 4.219.349,23 4.279.670,95 3.741.579,00 3.848.555,05 2.605.137,79 2.307.988,76 2.175.880,60 GELEN YAPILAN HAR. KALAN BAKİYE 1.422.354,00 1.557.635,68 3.496.689,26 1.422.354,00 1.139.141,84 3.779.901,42 1.422.354,00 926.444,55 4.275.810,87 1.422.354,00 1.197.689,98 4.500.474,89 1.422.354,00 1.703.479,66 4.219.349,23 1.422.354,00 1.362.032,28 4.279.670,95 1.422.354,00 1.960.445,95 3.741.579,00 1.422.354,00 1.315.377,95 3.848.555,05 1.422.354,00 2.665.771,26 2.605.137,79 1.422.354,00 1.719.503,03 2.307.988,76 1.422.354,00 1.554.462,16 2.175.880,60 4.622.355,00 1.790.000,00 5.008.235,60 20.268.249,00 17.101.984,34 5.008.235,60 28
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Personel Durumu 1 Müdür 1 Şef 1 VHKİ 1 Memur 1 Programcı 2 İşçi 29
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE 2015 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR -2015 yılında 18 işçi emekliye ayrılmış olup, ayrıca 1 işçinin de Vefat etmesi nedeniyle iş akdi sona ermeiştir. -2015 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince çalışan işçilerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, risklerin önlenmesine yönelik çalışmaların yapılması, işçinin sağlık ve güvenliği düşünülerek, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri için, doktor İş Güvenliği uzmanı ve diğer sağlık çalışanı için Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Toplum Sağlığından hizmet satın alınarak İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri yürütülmekte, İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri göz önünde bulundurularak Kurullar oluşturulmaktadır. -2015 yılı içerisinde idaremiz çalışma alanlarında riskler belirlenmiş ve risklerin önlenmesine yönelik birimlerin üzerine düşen görevler bildirilmiştir.çalışan işçilerimize yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim verildi. İdaremizde çalışan işçilere yönelik pozisyon değişikliği sınavı yapılarak sınav sonuçlarına göre işçi personelimizin yeni pozisyonlara atamaları yapılmıştır. Sekretarya işlemleri Müdürlüğümüz tarafından yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Burdur Sağlık Müdürlüğünden hizmet satın alma yoluyla idaremizde risk değerlendirmeleri,işçi personelin sağlık kontrolleri, tetanos aşıları ve eğitimlerine yönelik iş ve işlemler yapılmıştır. -2015 yılı için 4 adet sözleşmeli personel işe alınmıştır, - Derece ve kademe işlemleri takip edilerek yasal süresi içerisinde işlemleri yapılmaktadır. -Maaş programı bilgi girişleri güncellendi. -İşçi değerlendirme fişleri hazırlanarak işçilerin derece ve kademe terfileri yapıldı. -Hususi pasaport almak isteyen personelimizin işlemleri yapıldı. 30
İdaremize, 2015 yılı içerisinde 3 memur personel naklen atanmış, 3 memur personel de naklen tayin gitmiş olup bu konularla ilgili atama işlemleri yapılmıştır. 6360 Sayılı kanuna göre kapatılan belde belediyelerin çalışan personelin tüm özlük iş ve işlemleri yapılmış olup, İhtiyaç ve norm fazlası olarak belirlenen personelin diğer kurumlara nakil işlemleri yapılmıştır. 2015 yılında personelin pozisyonunun dışında çalıştırılmaması amacıyla işçi personelin pozisyon değişikliği sınavı yapılmış ve bununla ilgili iş ve işlemler yapılarak işçi personelin kendi pozisyonunda çalışması sağlanmıştır. İdaremizin İmza Yetkileri Yönergesi, Görev Tanımlarının hazırlanması ile ilgili ön çalışmaların yapılması. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Mali Destek kapsamında Müdürlüğümüz tarafından proje hazırlanmış ve BAKA destekli 4734, 4735 sayılı kanunlar ile 5018 sayılı kanunu içeren eğitim semineri verilmiştir. 31
32 ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ
İL GENEL MECLİSİ 5302 Sayılı Kanununun 9. Maddesi - İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. 5302 Sayılı Kanununun 10. maddesinde belirtilen görev ve yetkiler doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. Aynı kanunun 25. maddesinde de İl Encümeni tanımlanmakta olup, 26. madde ile de görev ve yetkileri belirtilmiştir. Bu doğrultuda İl Encümeni her Salı saat 14.00 de toplanarak çalışmalarına devam etmektedir. İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN SİYASİ PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI AK PARTİ 18 MHP 6 CHP 3 TOPLAM 27 33
34 S.NO BURDUR İL GENEL MECLİSİ VE İL ENCÜMENİ 2015 YILI KARARLAR İCMALİ ENCÜMEN TEKLİF EDEN BİRİM KARARLARI MECLİS KARARLARI 1 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 167 64 2 Mali Hizmetler Müdürlüğü 43 5 3 Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğü 44 2 4 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 8 11 5 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 8 4 6 Plan ve Proje Müdürlüğü 1 5 7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 4 4 8 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 7 2 9 Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 11 2 10 Encümen Müdürlüğü 2 11 Hukuk Müşavirliği 12 İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 13 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 14 Merkez Köy.Hiz.Götürme Birliği 15 Amatör Spor Kulüpleri Derneği 16 Altınyayla Köy.Hiz.Götürme Birliği 17 Bucak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 18 İl Emniyet Müdürlüğü 19 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 20 Valilik 1 21 Valilik Özel Kalem 22 112 Acil Çağrı Merkezi 2 23 Önerge 31 296 132
35 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE YILI BÜTÇE GELİR VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE (GELİR) GERÇEKLEŞEN BÜTÇE (GİDER) 2015 46.000.000,00 111.449.074,41 115.059.674,15 36 YILLAR GİDERLERİN HARCAMALARA GÖRE DAĞILIM TABLOSU CARİ GİDERLER YATIRIM GİDERLERİ TRANSFERLER (Yol Sulama ( Birliklere Yrd. (Maaşlar-Elektrik- Kanalizasyon Yedek Ödenek Su Gid.) Yapım Gid. ) Paylar ) TOPLAM 2015 70.661.232,58 30.318.843,43 14.079.598,14 115.059.674,15
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ GİDER DURUMU 2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI Bütçe Gider Oranı% SONRAKİ YILA DEVREDEN GENEL SEKRETERLİK 305.389,97 68.515,26 0,06 236.874,71 ÖZEL KALEM 553.996,75 489.455,36 0,43 64.541,39 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 70.000,00 43.760,94 0,04 26.239,06 MALİ HİZMETLER 3.152.571,45 2.164.400,20 1,88 988.171,25 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. 31.307.354,40 28.306.760,07 24,60 3.000.594,33 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 7.313.834,28 5.346.135,01 4,65 1.967.699,27 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 80.497.018,44 37.258.746,23 32,38 43.238.272,21 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 5.885.586,33 1.066.906,40 0,93 4.818.679,93 İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜD. 190.000,00 52.726,00 0,05 137.274,00 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 7.205.832,45 5.742.378,95 4,99 1.463.453,50 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD. 27.805.051,10 26.242.542,30 22,81 1.562.508,80 RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜD. 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 AĞLASUN İLÇE ÖZEL İDARESİ 735.612,52 579.027,09 0,50 156.585,43 ALTINYAYLA İLÇE ÖZEL İDARESİ 514.583,14 423.221,48 0,37 91.361,66 BUCAK İLÇE ÖZEL İDARESİ 2.596.061,54 2.124.274,77 1,85 471.786,77 ÇAVDIR İLÇE ÖZEL İDARESİ 851.215,23 711.330,17 0,62 139.885,06 ÇELTİKÇİ İLÇE ÖZEL İDARESİ 430.662,37 372.566,51 0,32 58.095,86 GÖLHİSAR İLÇE ÖZEL İDARESİ 1.460.591,34 1.259.053,90 1,09 201.537,44 KARAMANLI İLÇE ÖZEL İDARESİ 675.054,54 568.226,82 0,49 106.827,72 KEMER İLÇE ÖZEL İDARESİ 453.492,01 387.941,42 0,34 65.550,59 TEFENNİ İLÇE ÖZEL İDARESİ 780.214,14 670.153,95 0,58 110.060,19 YEŞİLOVA İLÇE ÖZEL İDARESİ 1.342.635,00 1.181.551,32 1,03 161.083,68 37 TOPLAM 174.165.757,00 115.059.674,15 100,00 59.106.082,85
38 İL ÖZEL İDARESİNİN İLİŞKİLİ SEKTÖRLERE GÖRE 2015 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ 01.01.2015 31.12.2015 Bütçe Ödeneği Bütçe Gideri Sonraki Yıla BİRİMİ Toplamı Toplamı Devreden AFET ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 295.389,97 68.515,26 226.874,71 EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2.354.311,68 901.892,73 1.452.418,95 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 5.888.402,79 1.066.906,40 4.821.496,39 GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ 90.000,00 73.714,66 16.285,34 KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 1.508.015,63 620.555,39 887.460,24 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 67.241.992,40 28.013.547,24 39.228.445,16 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR MÜD. 1.844.292,57 0,00 1.844.292,57 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ 616.789,16 383.599,28 233.189,88 TOPLAM 79.839.194,20 31.128.730,96 48.710.463,24
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN BİRLİKLERE YAPILAN NAKDİ YARDIMLAR S. No BİRLİĞİ 2015 1 MERKEZ KHGB 103.419,00 2 AĞLASUN KHGB 127.767,00 3 ALTINYAYLA KHGB 216.602,00 4 BUCAK KHGB 110.104,00 5 ÇAVDIR KHGB 96.686,00 6 ÇELTİKÇİ KHGB 231.145,00 NOT : Köylere Yapılan yardımlar, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılığıyla yapılmaktadır. 7 GÖLHİSAR KHGB 114.103,00 8 KARAMANLI KHGB 118.506,00 9 KEMER KHGB 109.567,00 10 TEFENNİ KHGB 243.155,00 11 YEŞİLOVA KHGB 1.350.408,66 GENEL TOPLAM 2.821.462,66 39
2015 YILI GELİR KESİN HESABI 31.12.2015 BÜTÇE GELİRLERİ TÜRÜ TUTARI TUTARI 01 - VERGİ GELİRLERİ 1.621,00 KAPANAN BELEDİYELER (Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, İşyeri Açma İzi Harcı) 03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRİ (Şartname,Avukatlık,İmar ve Ruhsat için Alınan Gelirler..) 1.621,00 584.177,84 KİRA GELİRİ 519.258,68 04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM İLE ÖZEL GELİRLER MERKEZİ YÖNETİM DAHİLİNDEKİ İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR(KYHM İşçi maaşları,muhtar Maaşları,İÖO. Bina Onarım Gideri) 73.794.615,35 Diğer İdarelerden alınan Bağış ve Yardımlar 1.100.000,00 1.103.436,52 74.894.615,35 05 - DİĞER GELİRLERİ 34.229.401,54 Faiz Geliri 2.638.225,35 İller Bankası 28.098.880,74 Kişi ve Kurumlardan alınan paylar 5.778,84 Madenlerden Devlet Hakkı 2.813.096,46 Para Cezaları 274.674,41 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER (Gecikme Cezaları, İrat Kaydedilecek Tem...) 398.745,74 06 - SERMAYE GELİRLERİ 1.220.000,00 Lojman Satış Gelirleri 1.220.000,00 T O P L A M 111.449.074,41 111.449.074,41 40
2015 YILI KİRA GELİRLERİ İŞ YERİ KİRA GELİRLERİ LOJMAN KİRA GELİRLERİ YILI TAHAKKUK TAHSİLAT % TAKİPTEKİ ALACAK TAHAKKUK TAHSİLAT % TAKİPTEKİ ALACAK 2015 488.606,18 347.248,80 71,06 141.357,38 153.613,91 147.234,16 95,84 6.379,75 2015 SU ÜRÜNLERİ KİRA GELİRLERİ Takipteki Yıllar Tahakkuk Tahsilat Oran% Alacak 2015 239.520,55 106.856,71 43% 132.663,84 41
İLLER BANKASI PAYLARI YILLAR 2011 Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı 2012 Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı 2013 Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı 2014 Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı 2015 Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı OCAK 1.174.368,01 47% 1.386.798,26 18% 1.541.836,18 11% 1.724.638,82 12% 2.486.027,21 44% ŞUBAT 957.013,56-1% 1.027.344,74 7% 1.206.291,89 17% 1.385.915,49 15% 2.177.122,22 57% MART 1.053.305,90 15% 1.225.979,21 16% 1.487.222,83 21% 1.694.382,48 14% 2.467.300,24 46% NİSAN 1.124.065,19 31% 1.188.272,14 6% 1.436.913,20 21% 4.725.835,15 229% 2.448.958,36-48% MAYIS 884.245,94 15% 955.015,20 8% 1.110.842,14 16% 622.465,88-44% 1.895.966,15 205% HAZİRAN 1.027.902,28 27% 1.042.925,30 1% 1.256.673,68 20% 830.765,73-34% 2.258.021,40 172% Birinci 6 Ay Top. 6.220.900,88 22% 6.826.334,85 10% 8.039.779,92 18% 10.984.003,55 37% 13.733.395,58 25% TEMMUZ 1.241.145,20 20% 1.383.716,78 11% 1.572.639,17 14% 1.284.738,61-18% 2.562.297,07 99% AĞUSTOS 1.210.045,48 44% 1.059.700,93-12% 1.391.729,98 31% 1.722.645,81 24% 2.139.746,34 24% EYLÜL 917.560,65 2% 1.269.339,82 38% 1.542.648,81 22% 2.139.124,97 39% 2.552.224,35 19% EKİM 1.574.551,08 28% 1.398.065,69-11% 1.465.361,07 5% 2.344.242,57 60% 2.693.137,71 15% KASIM 1.008.268,91 27% 1.033.152,99 2% 1.263.837,98 22% 1.826.022,34 44% 2.090.265,93 14% ARALIK 1.052.705,34 20% 1.266.741,59 20% 1.356.090,28 7% 1.943.353,31 43% 2.481.356,94 28% İkinci 6 Ay Top. 7.004.276,66 23% 7.410.717,80 6% 8.592.307,29 16% 11.260.127,61 31% 14.519.028,34 29% GENEL TOPLAM 13.225.177,54 23% 14.237.052,65 8% 16.632.087,21 17% 22.244.131,16 34% 28.252.423,92 70% 42
2015 MALİ YILI VAZİYET CETVELİ 31.12.2015 1 - Bakanlık Yardımı ve Yatırım Ödeneklerinden Artan Miktar Devri 55.656.980,90 2 - EmnaetlerdenDevreden Bakiyenin Beyanı A - Adi Emnaetler Yekünü 32.000.715,82 B - Bütçe Emaneti Yekünü 1.572.401,07 ( 2A + 2B ) 33.573.116,89 3 - Bakanlık Yardımı ve Yatırım Öenekleri ile Emanet Devri A - Bakanlık Yardımı ve Yatırım Ödeneklerinden Devreden Miktar ( 1 ) 55.656.980,90 B - Emanetlerden Devreden Miktar ( 2A + 2B ) 33.573.116,89 89.230.097,79 4 - Bankalardaki Nakit Mevcudu Devri 43.009.045,05 5 - İl Özel İdaresinin 2015 Yılından 2016 Yılına Nakit Devri Beyanı A - Bankalardaki Nakit Mevcudu Miktarı ( 3 ) 43.009.045,05 B - Bakanlık Yardımı Yatırım Ödeneği ve Emnaet Devri Miktarı ( 4 ) 89.230.097,79 2015 Yılından 2016 Yılına Devredecek Olan Safi Nakit Artığı ( 5A - 5B ) -46.221.052,74 G E L İ R 5 36.554.459,06 8 74.894.615,35 111.449.074,41 43 G İ D E R 5 40.936.485,60 8 74.123.188,55 115.059.674,15
BORÇLANMADA SON DURUM ( 31 ARALIK 2015 ) 44 A - İLLER BANKASINDAN BORÇLANILAN MİKTAR : 19.500.000,00.-TL - 07 Ocak 2011 tarih ve 10 sayılı İl Genel Meclisi Kararı ile 7.500.000,00.-TL, - 16 Mart 2012 tarih ve 18 sayılı İl Genel Meclisi Kararı ile 12.000.000,00.-TL borçlanma kararı alınmıştır. B - 6360 SAYILI KANUN GEREĞİ KAPANAN BELEDİYELERİN DEVROLAN KREDİ BORÇLARI : 8.903.001,48.-TL 6360 sayılı Kanun gereğince kapatılarak İl Özel İdaresine devredilen Belediyelerin 31.12.2015 tarihi itibariye İller Bankasına borçlanma sonucu Belediyelerin devredilen toplam kredi borcu. C- İLLER BANKASI VE İL ÖZEL İDARESİNCE YAPILAN TOPLAM KREDİ BORCU : 22.813.384,34.-TL a) Özel İdare 12.155.546,66.-(Anapara) + 2.534.316,18.-(Faiz) = 14.689.862,84.- b) Belediyeler 5.819.293,32.- (Anapara) + 2.304228,18.- (Faiz) = 8.123.521,18.- D- BORÇLANMA SONUCU 31.12.2015 İTİBARİYLE KALAN KREDİ BORCU : 8.997.041,36.-TL a) Özel İdare 2.916.115,15.- (Anapara) + 261.632,89.- (Faiz) = 3.177.748,04.- b) Belediyeler 5.819.293,32.- (Anapara) + 2.304.228,18.- (Faiz) = 8.123.521,50.- (NOT : 6360 Sayılı Kanun ile İl Özel İdaresine devredilen kredi borcu, 6552 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesi gereği yapılandırılmış ve kredilerin faizleri iptal edilmiştir.)(kapanan Belediyelerin İptal Olan Kredi Faizi 2.304.228,18.-TL) E - KAPANAN BELEDİYELERE AİT AMME ALACAĞI : 1.640.875,16.-TL Kapanan Belediyelerin 31.12.2015 itibariyle Amme alacağı olarak İller Bankasından kesilecek amme alacağı toplamı. Toplam Borç Miktarı : 10.637.916,52.-TL Ortalama Aylık Kesinti : 342.324,86.-TLGERİ ÖDEME YILI : Ortalama 5 YIL AYLIK TAKSİT MİKTARI : 398.426,19.-TL.
45 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARCAMALARI AÇIKLAMALAR TOPLAM ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK KALAN ÖDENEK Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 1.228.000,00 1.093.110,34 134.889,66 Görev Giderleri 10.000,00 2.281,72 7.718,28 Hizmet Alımları 1.396.257,57 1.224.945,54 171.312,03 Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri 218.000,00 216.129,13 1.870,87 Gayri Mal Bakım Onarım Giderleri 80.000,00 73.379,78 6.620,22 TOPLAM 2.932.257,57 2.609.846,51 322.411,06 46 TABLO NO : 1
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE HARCAMASI YAPILAN İLİŞKİLİ MÜDÜRLÜKLEER 2015 YILI HARCAMA CETVELİ İLİŞKİLİ MÜDÜRLÜK ADI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( Bakanlık ve İl Özel İdaresi Ödeneği ) İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ( Bakanlık ve İl Özel İdaresi Ödeneği ) GENÇLİK ve SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ( İl Özel İdaresi Ödeneği ) TOPLAM ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK KALAN ÖDENEK 3.257.878,59 2.000.794,09 1.257.084,50 4.289,47 3.727,03 562,44 96.829,34 89.561,49 7.267,85 ORMAN VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ( Bakanlık ve İl Özel İdaresi Ödeneği ) 126.847,13 57.482,13 69.365,00 İL KÜLTÜR ve TURİZM ( MÜZE ) MÜDÜRLÜĞÜ ( Bakanlık ve İl Özel İdaresi Ödeneği ) 47 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 310.763,36 226.396,01 84.367,35 616.789,16 383.599,28 233.189,88 GENEL TOPLAM 4.413.397,05 2.761.560,03 1.651.837,02
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARCAMALARI HİZMET ALIMLARI TOPLAM ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK KALAN ÖDENEK Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 179.500,00 132.179,31 47.320,69 Yolluklar 77.496,75 77.496,75 0000 Hizmet Alımları 40.500,00 26.907,80 13.592,20 Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri 110.000,00 109.233,33 766,67 Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri 106.500,00 104.026,70 2.473,30 Gayri Mal Bakım Onarım Giderleri 40.000,00 39.611,47 388,53 TOPLAM 553.996,75 489.455,36 64.541,39 48
LOJMAN DURUMU LOJMAN ADI DAİRE SAYISI DOLU DAİRE SAYISI BOŞ DAİRE SAYISI MERKEZ 1 NOLU LOJMAN ( Burç Mah. Cumhuriyet Cad. ) 12 11 1 MERKEZ 4 NOLU LOJMAN ( Bhçeli Evler Mah. Murat Paşa Cad. ) 20 20 0 49
50 RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İDAREMİZCE 2015 YILINDA VERİLEN RUHSAT SAYILARI RUHSAT TÜRÜ SINIFI 2015 1.Sınıf Örneğin : Çimento Fabrikası 5 GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER (Maden ve Diğer) 2. Sınıf Örneğin: Akaryakıt ve LPG İstasyonu, Krom Ocağı 66 3. Sınıf Örneğin: Süt Toplama Merkezi, Mermer Ocağı 44 SIHHİ MÜESSESELER Örneğin : Bakkal, Büfe, Kantin Vb. 4 UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ Örneğin: Kahvehane, Lokanta, Pansiyon 23 JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR 1 GENEL TOPLAM 141 2015 YILINDA TAHSİL EDİLEN ÜCRETLER 431.077,00 TL 51
İDAREMİZCE VERİLEN RUHSAT SAYILARI Ruhsat Türü Sınıfı 2011 2012 2013 2014 2015 Gayri Sıhhi Müesseseler 1. Sınıf - 3 1 2 5 2. Sınıf 45 47 67 61 66 3. Sınıf 64 52 51 72 44 Sıhhi Müesseseler 9 56 7 33 4 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri 11 25 24 24 23 Gıda Sicili - - - - - Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 2 2-2 1 Canlı Müzik İzni - 2 - - - GENEL TOPLAM 131 187 150 194 141 Ruhsat Hizmet Karşılığı Alınan Ücret 495.890,00 401.415,00 458.663,00 448.977,50TL 431.077,00 TL 52 52
2015 YILINDA MADENCİLİK FAALİYETLERİNDE UYGULANAN İDARİ PARA CEZASI SAYI TUTAR 4 ADET 175.363,33 TL 2015 YILI MADEN DEVLET HAKKI İL ÖZEL İDARE PAYI MİGEM RAKAMLARINA GÖRE TAHAKKUK EDEN TAHSİL EDİLEN ÖDENMEYEN 2.738.590,00 TL 2.145.416,76 TL 593.174,19 TL 53
2015 YILINDA İDAREMİZCE VERİLMİŞ I(A) GRUBU (KUM,ÇAKIL,ARİYET) RUHSATLAR VE BEDELLERİ RUHSAT SAYISI RUHSAT BEDELİ RUHSAT HARCI İHALE TAKSİTLERİ I(a)Grubu Ruhsat 1 15.000,00 TL 5.376,08 TL 40.000,00 TL Hammadde Üretim İzin Belgesi 1 - - - 54
2015 YILI JEOTERMAL VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT VE BEDELLERİ Devir sayısı Ruhsat sayısı Ruhsat harcı İdare Payı 1 1 2.696,35 TL 4.182,71 TL 2015 YILINDA ALINAN BAŞVURU RUHSAT DÜZENLENEN Sıhhi Müessese 3 2 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri 33 23 Gayri sıhhi Müessese 48 42 Madencilik Kapsamında Gayrı Sıhhi Müessese 86 75 TOPLAM 170 142 55
BİRİMDE YAPILAN DİĞER İŞ VE İŞLEMLERE AİT VERİLER Denetimi yapılan Köy Sayısı 99 Madencilik Kapsamında Denetimi Yapılan İşyeri Sayısı 7 Madencilik Kapsamında Ruhsat Kesinleştirme Yapılan İşyeri Sayısı 70 Madencilik Kapsamında GSM Ruhsat İptali 102 İptal Edilen Ruhsat sayısı 11 I(a) grubu (Kum Çakıl ve Ariyet) İptali Birime Havale Edilen Evrak Sayısı Birimden Alınan Olur Sayısı Birimden Gönderilen Evrak Sayısı 4 (HÜİB) 1.454 329 1.177 56
Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğü Personel Durumu 1 Müdür 2 Maden Mühendisi 1 Jeoloji Mühendisi 2 İşçi( Jeoloji Mühendisi) ve (Topoğraf) 1 VHKİ 1 Memur 57
58 İŞ YERİ DENETİMLERİ
59
60 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
TARİHİ TAŞODA ve BAKİBEY KONAKLARI BAKA ( Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ) nca yürütülmekte olan 2010 yılı Sanayi ve Turizm Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı kapsamında, İlimizde bulunan Tarihi Taş Oda ve Baki Bey Konaklarının Turizme Kazandırılması adı altında Konakların Restorasyonu ve Tefrişatı işleri için, İl Özel İdaresi nce hazırlanarak hibe desteği almaya hak kazanan proje yapılan Restorasyon çalışmalarından sonra teşhir ve tanzim işleri sonrasında turizme kazandırılmıştır. 61
62 TARİHİ TAŞODA KONAĞI
63 TARİHİ BAKİBEY KONAĞI
MEHMET AKİF ERSOY KÜLTÜREVİ 64 İlimizde bulunan Tarihi Çelikbaşlar Konağı nın Mehmet Akif ERSOY Kültür Evi ne dönüştürülmesi için İdaremizce, BAKA ( Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ) nca yürütülmekte olan 2011 Mali Destek Programı kapsamında projenin hibe desteği almasının uygun görülmesinden sonra başlatılan Restorasyon ve Teşhir Tanzim çalışmaları tamamlanarak, Mehmet Akif Kültür Evi ziyarete açılmıştır.
65 MEHMET AKİF ERSOY KÜLTÜREVİ
BİRİMDE YAPILAN DİĞER İŞ VE İŞLEMLERE AİT VERİLER Cevaplandırılmış Bimer Başvurusu 83 Cevaplandırılmış E-İçişleri Bilgi Edinme Başvurusu 1 Cevaplandırılmış Muhtar Bilgi Sitemi Başvurusu 2 Ayrıca İdaremiz İnternet Sitesi İşlemleri İçişleri Bakanlığı E-içişleri Projesi işlemleri Faaliyet Raporu Brifing Hazırlanması İl Koordinasyon Kurulu Sunumları BAKA Projeleri İşlemleri gerçekleştirilmiştir. 66
67 İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Ağlasun Altınyayla Bucak Çavdır Çeltikçi Gölhisar Karamanlı Kemer Merkez Tefenni Yeşilova TOPLAM İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ İMAR İŞ VE İŞLEMLERİ Sıra No Yapılan İşler 1 Yapı Ruhsatı 6 7 17 5 3 2 8-33 6 9 89 2 3 4 Yapı Kullanma İzin Belgesi Köy İçindeki Yapılar İçin Uygun Görüş Köy Yerleşik Alan Genişletme 4 1 8 6 1 4 7-14 7 15 67 2 11 59 13 15 21 8 3 49 4 17 202 1 1 6 - - 3 2-8 1 2 24 5 İfraz - Tevhit 2 5 17 9 2 11 5 1 25 9 13 99 6 Onaylanan Halihazır 1-9 - - 1 1-4 2 5 23 7 Onaylanan İmar Planı 1-9 - - 1 1-4 2 5 23 8 Kaçak Yapı 2-3 1 1 1 - - 4-1 13 TOPLAM 19 18 128 34 22 44 32 4 141 31 67 540 GELEN EVRAK SAYISI KAÇAK YAPILARA VERİLEN CEZA TUTARI 61.594,72 68
Onaylanan Halihazır Ve İmar Planları 1 Altınpınar Öğr. Yard. Dern. Yeşilnaşköy/AĞLASUN Lojman (İmar Tadilatı) 09.01.2015 / 14 2 Bilgin TOPUZ Belören/BUCAK Lisanssız GES 06.02.2015 / 26 3 Solar Enerji Kozluca/MERKEZ Lisanssız GES 05.03.2015 / 32 4 Aytun Enerji Keçili/BUCAK Lisanssız GES 06.05.2015 / 52 5 3E Tarım İncirdere/BUCAK İmar Tadilatı (Pl. Notu Ekl.) 08.05.2015 / 64 6 Mir Tavukçuluk Kapaklı/MERKEZ 120 Baş Hayv. Tesisi 06.07.2015/65 7 Hüseyin Sarı Üzümlübel/BUCAK 240 Baş Hayv. Tesisi 07.07.2015/71 8 Murat ERÇELİK Gençali/YEŞİLOVA 120 Baş Hayv. Tesisi 07.08.2015/70 9 Zen Enerji Yarışlı/YEŞİLOVA GES 07.08.2015/71 10 Fatih EKİNCİ Çamköy/GÖLHİSAR 150 Baş Hayv. Tesisi 07.08.2015/72 11 KONSOLAR ENERJİ Yuvalak/TEFENNİ Lisanssız GES 07.08.2015/82 12 Askeriye Köyü Muht. Askeriye/MERKEZ Pazar Yeri 07.09.2015/90 13 14 15 Kuzeyyıldızı Tarım Hayv. Kapaklı/MERKEZ 8000 Adet Hindi Yetiştirme Çiftliği 08.10.2015/105 Yaşar AKGÜL Ürkütlü/BUCAK 50 Baş Hayv. Tesisi 08.10.2015/106 ESPE ENERJİ Niyazlar/YEŞİLOVA Lisanssız GES 08.10.2015/107 16 17 18 19 20 21 22 23 Onaylanan Halihazır Ve İmar Planları Ekrem DEMİRTAŞ Salda/YEŞİLOVA İmar Tadilatı 09.10.2015/109 Zeliha TEKİN Salda/YEŞİLOVA İmar Tadilatı 09.10.2015/110 Energy 15 ve Mecik İnşaat Demirli/BUCAK Lisanssız GES 09.11.2015/115 NAZ Enerji Belören/BUCAK Lisanssız GES 10.11.2015/116 AĞAÇLI Karaaliler/BUCAK Hayv. Tesisi 23.11.2015/118 Serkan ALTIPARMAK Karaaliler/BUCAK Hayv. Tesisi 23.11.2015/119 ŞEKERZADE Kağılcık/KARAMANLI Hayv. Tesisi 23.11.2015/122 İkbal KANTOZ Seydiler/TEFENNİ Hayv. Tesisi 02.12.2015/124 69 69
İFRAZ VE TEVHİT İŞLEMLERİNİN İLÇELERE DAĞILIMI AĞLASUN ALTINYAYLA BUCAK ÇAVDIR ÇELTİKÇİ GÖLHİSAR KARAMANLI KEMER MERKEZ TEFENNİ YEŞİLOVA Köy Adı Adet Köy Adı Adet Köy Adı Adet Köy Adı Adet Köy Adı Adet Köy Adı Adet Köy Adı Adet Köy Adı Adet Köy Adı Adet Köy Adı Adet Köy Adı Adet Yumrut aş 1 Çörten 2 Gündo ğdu 2 Kozağa ç 4 Çebiş 1 Hisarar dı 1 Bademl i 2 Akören 1 Gökçeb ağ 2 Başpın ar 3 Gençali 1 Kibrit 1 Kızılyak a 1 Karaalil er 1 Yazır 2 Bağsar ay 1 Çamkö y 2 Kılavuzl ar 1 Kapaklı 9 Hasanp aşa 1 Harma nlı 4 Asmab Büyüka Yeşilde Karaca Bayra ağ 1 Kestel 1 lan 3 re 3 Kağılcık 2 ören 2 mlar 1 Yarışlı 1 Ballık 1 Ürkütlü 1 Kargalı 2 Kayaalt ı 1 Ece 1 Armut 1 Üzüml übel 1 Asmalı 1 Soğanlı 1 Yeşilkö y 1 Doğan baba 1 Karaca ören 1 Elmalıy urt 1 Aziziye 2 Yuvala k 1 Çardak 1 Dutala n 1 Yamadı 1 Taşkapı 1 Çallı 1 Niyazla r 1 Susuz 4 Çallıca 4 Çaltep e 1 Çamlık 1 Kayış 2 Büyüky aka 1 Uğurlu 1 İncirde re 1 Karapı nar 1 Seydik öy 1 Gökpın ar 1 Salda 1 Genel Toplam TOPLAM 2 TOPLAM 5 TOPLAM 17 TOPLAM 9 TOPLAM 2 TOPLAM 11 TOPLAM 5 TOPLAM 1 TOPLAM 25 TOPLAM 9 TOPLAM 13 99 70
KAÇAK YAPILARA UYGULANAN CEZALAR Sıra No Adı Soyadı Köyü Encümen Tarihi Ceza Miktarı Sonuç 1 Emrah AKPINAR Salda/YEŞİLOVA 07.04.2015/62 1.356,30 YIKIM 2 SIRMA GRUP Yeşilbaşköy/AĞLASUN 07.04.2015/63 47.788,03 MAHKEMEDE 3 Şerife GÖKÖZ İbecik/GÖLHİSAR ANTLAYA KORUMA KURULU YIKIM KENDİSİ YIKTI 4 İsmail SAYIN Karaçal/MERKEZ 28.07.2015/150 6.759,55 CEZA + SÜRE VERİLDİ 5 Halil DAYAGAÇ Karaçal/MERKEZ 28.07.2015/151 748,58 CEZA + YIKIM 6 Burhanettin YÜCEL Ambarcık/ÇAVDIR 28.07.2015/152 1.084,70 UYGUN GÖRÜŞ 7 Taner TOPAY Seydiköy/BUCAK 18.08.2015/179 YIKIM YIKIM 8 Murat NURLU Uğurlu/BUCAK 01.09.2015/191 1.804,81 CEZA + SÜRE VERİLDİ 9 İsmail SAYIN Karaçal/MERKEZ 20.10.2015/220 YIKIM 10 Tahsin ŞAHİN Yeşilbaşköy/AĞLASUN 17.11.2015/259 5.659,30 MİLLİ EMLAKTAN SATIN ALIYOR CEZA + SÜRE VERİLDİ RUHSAT ALDI 11 Ziya AKSU Bağsaray/ÇELTİKÇİ 17.11.2015/255 39.033,01 CEZA + YIKIM 12 İbrahim BOZDEMİR Büğdüz/MERKEZ 17.11.2015/257 6.467,77 CEZA + YIKIM 13 Murat NURLU Uğurlu/BUCAK 22.12.2015/285 YIKIM YIKIM 71
KÜLTÜR VARLIKLARI KATKI PAYI KULLANIM DURUMU 1. GELİRLER 2015 Yılı İçin Toplam Tahsilat 635.233,85 Genel TOPLAM (Gelirler) 2.398.792,43 4. 31.12.2015 İTİBARİYLE KATKI PAYI MİKTARI (Banka Nakdi) TOPLAM MİKTAR 1.385.170,85 BLOKE EDİLEN MİKTAR 0 KULLANILABİLEN MİKTAR 1.385.170,85 2015 Yılında Bütçeden Ayrılan Ödenek: 110.000,00 TL 72
- Diğer Yatırım İhtiyacı ve Gerekçeleri - Belediye Mücavir Alan Dışında kalan köylere 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Yapılması- Köy muhtarlıklarının ve köy halkının talebi nedeniyle Plansız ve sıkışık yerleşim alanlarına sahip köylerde planlı ve mevzuata uygun yerleşim alanları oluşturmak. - İstatistikler Köy Yerleşik Alan Tespiti yapılan Köy sayısı : 180 Köy Yerleşik Alan Tespiti olmayan Köy sayısı : 0 -Devam Eden Yatırımlar (Hizmetler) - Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan iş ve işlemler süreklilik arz etmekte olup şahıslardan gelen taleplere ait iş ve işlemler (İzin, Ruhsat, İmar Planı, İfraz-Tevhit vs.) devam ettirilmektedir. - Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmekte olan Köy Yerleşik Alan Sınırı Genişletilmesi sürdürülmekte olup halen 180 köyümüzün köy yerleşik alanı tespiti tamamlanmıştır. -Tamamlanmasında Sorun Bulunan Yatırımlar (Hizmetler) ve Gerekçesi - Salda Gölü Turizm Merkezi sınırlarında kalan Günübirlik Turizm Tesis Alanına ilişkin 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının yapılması- Yeterli ödenek ayrılamaması. 73
PERFORMANS BİLGİLERİ - Paydaşlar İç Paydaşlar İl Özel İdaresine bünyesinde yer alan diğer birim Müdürlükleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Akdeniz EDAŞ İl Müdürlüğü, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü. Dış Paydaşlar Belediye Başkanlıkları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Riskler Uygulamada olan ÇDP için yeniden yürütmeyi durdurma kararının verilmesi Araçlar Hali Hazır GPS, Bilgisayar ve Fotokopi Makinesi Mutlaka Alınması Gereken D-GPS, Plotter Personel Durumu Müdürlüğümüzde çalışan teknik elemanlarımız; Mimar (1), Jeofizik Müh.(1), İnşaat Müh. (1),Harita Mühendisi (2), Y. Şehir Plancısı (1), Hart. Kad. Tekn. (1), İnşaat Tekn. (1), Makine Mühendisi (2), Memur (1) ve Şoför (2) olmak üzere toplam 10 personelden oluşmaktadır. Bünyemizde denetim ve inceleme çalışmaları için tahsis edilmiş olan 2 adet binek otomobil mevcuttur. 74
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİRİLMESİ UAVT sistemi GÜÇLÜ YÖNLER İl Özel İdaresine ait Taşınır ve Taşınmaz Mal Envanterinin Bilgisayar ortamına aktarılması. Hizmetlerde Bilgisayar teknolojisinin kullanılması Yasal Mevzuat (İl Çevre Düzeni Planı) ZAYIF YÖNLER İmar için gerekli daimi branş Teknik elemanı olmaması (Elektrik Müh.) FIRSATLAR TEHDİTLER Bilinçli bir toplum oluşumu (İnşaat izni ve Yerleşik alan tespiti yapılması talebinin artması) Gayretli, teknolojiye uyum sağlayabilen, özverili ve çalışkan personel İzinsiz, Ruhsatsız (kaçak) ve Ruhsata aykırı yapılaşma eğilimi Uygulama süreci içerisinde Mevzuat değişikliği 75
ÖNERİ VE TEDBİRLER Mutlaka Olması Gereken 1 Elektrik Müh. ve 1 Büro görevlisi (Veri Hazırlama ve Kontrol Memuru, Muhasebe vb.). Beklentiler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen iş ve işlemlerde kaliteyi artırmak için uzman personel, araç ve ekipman eksikliğinin giderilmesi. Sonuç Beklentilerin karşılanması halinde bugüne kadar özveri ile çalışan personelimizle birlikte yaptığımız işlerde, hizmet kalitemiz daha da artacak ve halkın memnuniyeti daha büyük ölçüde olacaktır. 76
SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI İMAR ÇALIŞMALARI 77
78 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
79 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1. TOPLANTI DÖNEMİ : IV. DÖNEM ( 01.01.2015-31.12.2015 ) 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : İL ÖZEL İDARESİ ( Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ) 3. TOPLAM PROJE SAYISI : 46 S.NO SEKTÖRÜ TOPLAM PROJE PROJE TUTARI SAYISI 2015 2014 YILINDAN DEVREDEN ÖDENEK 2015 YILI ÖDENEĞİ 2015 YILI EK BÜTÇE TOPLAM ÖDENEK DÖNEM SONU HARCAMA NAKDİ GERÇEKLEŞME % FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 1 İÇME SULARI 37 4.500.000,00 826.100,93 4.960.000,00 475.000,00 6.261.100,93 5.190.905,95 96 100 2 KANALİZASYON 9 1.000.000,00 283.141,00 1.000.000,00-500.000,00 783.141,00 532.834,90 100 100 3 SULAMA 0 0,00 101.590,52 20.000,00-121.590,52-0 0 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 0 0,00 20.000,00 20.000,00-40.000,00 18.638,10 93 100 TOPLAM 46 5.500.000,00 1.230.832,45 6.000.000,00 475.000,00-500.000,00 1 TOPLAM PROJE TUTARI (2015) : 5.500.000,00 2 2014 YILINDAN DEVREDEN ÖDENEK 1.230.832,45 3 2015 YILI ÖDENEĞİ 6.000.000,00 4 TOPLAM ÖDENEK 7.205.832,45 5 DÖNEM SONU HARCAMA 5.742.378,95 6 PARASAL GERÇEKLEŞME % 97 7 FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 100 8 BİTEN PROJE SAYISI 46 9 DEVAM EDEN PROJE SAYISI 0 10 İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI 0 11 BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI 0 12 BAŞLANAMAMA NEDENLERİ - 13 ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ İş Makinası Yetersizliği 7.205.832,45 5.742.378,95 97 100 14 SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ Ödenek Yetersizliği 15 ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER Ödenek yetersizliğine çözüm sağlanamaması halinde püremanet olarak devam edecek olan işlerimiz için iş makinesi, teknik personel ve S.S. personel sağlanması.
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI BÜTCESİ HARCAMA VE FAALİYETLERİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇESİ ÖDENEK Tarımsal Hizmetler Müd. 2015 yılı Toplam Bütçesi : 6.000.000,00 TL. (Tarımsal Sulama, İçme suları ve Kanalizasyon) 2014 Yılından Devir : 1.230.832,45TL. 2015 Yılı Ek Bütçe (İçme suyu İnşaatı ) : 300.000,00 TL. 2015 Yılı Ek Bütçe (58.Piyade Er Eğitim Alayı Arıtma Tesisi) : 175.000,00 TL 2015 yılı aktarma ( Yol Ulaşım Hiz.Müd.) -500.000,00 TL 80 TOPLAM : 7.205.832,45 TL.
İÇME SUYU SULAMA - KANALİZASYON TESİSLERİNİN İLAVE TESİS BAKIM VE ONARIMLARI İÇİN YAPILAN MALZEME YARDIMLARI ( 01.01.2015 31.12.2015 ) YAPILAN MALZEME YARDIMI KÖY SAYISI DEMİR ( Kg ) ÇİMENTO ( Kg ) KÖY SAYISI BORU ( m ) CİNSİ SULAMA TESİSLERİNİN İlave Tesis ve Bakım Onarımları İçin 8 7.390 53.000 16 7.485 PVC KANALİZASYON TESİSLERİNİN İlave Tesis ve Bakım Onarımları İçin 24 21.124 153.200 44 9.556 KORİGE İÇME SUYU TESİSLERİNİN İlave Tesis ve Bakım Onarımları İçin 7 1.180 12.750 23 4.996 PE T O P L A M 39 29.694 218.950 83 22.037 81
82 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM-ONARIM ve İLAVE TESİSLER İÇİN ( SULAMA İÇMESUYU VE KANALİZASYON ) 36 KÖYE 218.950 Kg. ÇİMENTO 18 KÖYE 29.694 Kg. DEMİR VERİLMİŞTİR. (01.01.2015 31.12.2015) S. NO İLÇESİ KÖYÜ ÜNİTESİ DEMİR MİKTARI ( kg ) ÇİMENTO MİKTARI ( kg ) 1 MERKEZ CİMBİLLİ KANALİZASYON 15.750 2 MERKEZ ÇATAĞIL KANALİZASYON 10.000 30.000 3 MERKEZ ERİKLİ KANALİZASYON 2.500 4 MERKEZ İĞDELİ KANALİZASYON 1.160 7.500 5 MERKEZ KARACAÖREN KANALİZASYON 2.000 6 MERKEZ KARAÇAL KANALİZASYON 1.500 7 MERKEZ KOZLUCA KANALİZASYON 90 9.000 8 MERKEZ KÖKEZ KANALİZASYON 2.473 17.500 9 MERKEZ SULUDERE KANALİZASYON 1.250 10 AĞLASUN DEREKÖY KANALİZASYON 50 500 11 BUCAK ÇAMLIK KANALİZASYON 3.426 20.000 12 ÇAVDIR KAYACIK KANALİZASYON 100 1.250 13 ÇAVDIR KÜÇÜKALAN KANALİZASYON 5.000 14 GÖLHİSAR SORKUN KANALİZASYON 200 15 KARAMANLI MANCA KANALİZASYON 75 1.000 16 KARAMANLI MÜRSELLER KANALİZASYON 50 500 17 TEFENNİ BELKAYA KANALİZASYON 17.500 18 TEFENNİ YUVALAK KANALİZASYON 2.500 19 TEFENNİ BEYKÖY KANALİZASYON 825 1.000 20 YEŞİLOVA AŞ.KIRLI KANALİZASYON 1.500 5.000 21 YEŞİLOVA DÜDEN KANALİZASYON 1.300 22 YEŞİLOVA GÖKÇEYAKA KANALİZASYON 125 2.500 23 YEŞİLOVA İĞDİR KANALİZASYON 7.500 24 YEŞİLOVA TAŞPINAR KANALİZASYON 1.700
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM-ONARIM ve İLAVE TESİSLER İÇİN ( SULAMA İÇMESUYU VE KANALİZASYON ) 36 KÖYE 218.950 Kg. ÇİMENTO 18 KÖYE 29.694 Kg. DEMİR VERİLMİŞTİR. (01.01.2015 31.12.2015) S. NO İLÇESİ KÖYÜ ÜNİTESİ DEMİR MİKTARI (kg) ÇİMENTO MİKTARI (kg) 25 MERKEZ BEREKET İÇME SUYU 1.000 26 BUCAK DAĞARCIK İÇME SUYU 1.000 27 KARAMANLI BADEMLİ İÇME SUYU 1.000 28 KARAMANLI HARMANKAYA (manca) İÇME SUYU 1.250 29 KEMER AKÇAÖREN İÇME SUYU 500 30 TEFENNİ BELKAYA İÇME SUYU 180 8.500 31 YEŞİLOVA TAŞPINAR İÇME SUYU 500 32 MERKEZ AŞ.MÜSLÜMLER SULAMA 5.000 33 MERKEZ İLYAS SULAMA 4.390 10.000 34 MERKEZ KARTALPINAR SULAMA 2.500 20.000 35 MERKEZ KAVACIK SULAMA 500 36 MERKEZ KOZLUCA SULAMA 5.000 37 ÇAVDIR KAYACIK SULAMA 3.000 38 TEFENNİ YAYLAKÖY SULAMA 5.000 39 KEMER MRK. SULAMA KOOP. SULAMA 5.000 : TOPLAM 29.694 218.950 83
84 TARIMSAL SULAMA HİZMETLERİ
TARIMSAL SULAMA 2015 YILI BÜTÇESİ İLE YAPILANLAR SULAMA Ödenek Harcama Kalan Ödenek 2014 yılından devreden ödenek 121.590,52 0 121.590,52 2015 yılı ödeneği Sulama Tesisleri bakım ve onarımı için : 0 0 0 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri 20.000,00 0 20.000,00 85 Toplam Sulama Harcaması 141.590,52 0 141.590,52
SULAMA TESİSLERİ ENVANTER DURUMU S.NO İLÇELER YÜS YAS GÖLET HİS TOPLULAŞTIRMA TOPLAM 1 Merkez 81 22 4 1 1 109 2 Ağlasun 17 1 2 20 3 Altınyayla 9 9 4 Bucak 17 13 1 31 5 Çavdır 17 9 1 1 28 6 Çeltikçi 3 10 1 14 7 Gölhisar 22 10 32 8 Karamanlı 7 13 1 20 9 Kemer 8 3 1 12 10 Tefenni 26 19 2 2 1 50 11 Yeşilova 54 52 2 1 1 110 86 TOPLAM 261 149 14 6 6 436
İLİN TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ Tarım Arazileri Toplamı Tarıma Elverişsiz Alanlar TOPLAM TARIM ARAZİSİ Sulamaya Elverişsiz Arazi Sulamaya Elverişli Arazi ARAZİ DURUMU A-SULAMA 713.500 Ha 209.828 Ha 139.260 Ha 209.828 Ha 30.377 Ha 179.451 Ha a- Mülga KHZ ve İl Özel İdaresi Sulama (%18) Göletten Sulama (14 ad. Proje 3.120 Ha) YÜS ( 261 ad. Proje 16.152 Ha) YAS ( 149 ad. Proje- 12.784 Ha) 32.056 Ha b- DSİ Sulama (%14) 23.814 Ha c- Halk Sulaması (%7) 11.100 Ha SULANAN TOPLAM ARAZİ (%37) HENÜZ SULANAMAYAN ARAZİ (%63) 66.970 Ha 112.481 Ha 87
TOPRAK TAHLİL VE SU ANALİZİ LABORATUVARI FAALİYETLERİ ( 01.01.2015 31.12.2015) CİNSİ MİKTARI (adet) TAHLİL ÜCRETİ (TL) TOPLAM TUTAR (TL) TOPRAK TAHLİLİ 361 50 18.050 SU ANALİZİ 0 0 0 TOPLAM MİKTAR 361 50 18.050 88
89 S.NO SULAMA TESİSLERİNİN BAKIM ONARIMI VE İLAVE TESİSLER İÇİN 16 KÖYÜMÜZE 7.485 METRE ÇEŞİTLİ EBATLI PVC BORU YARDIMI YAPILMIŞTIR (01.01.2015 31.12.2015) KÖYÜN ADI BORU ÇAPI ATÜ MİKTARI (m.) 1 MERKEZ GÖKÇEBAĞ 160 10 1.290 PVC 2 MERKEZ GÜNEYYAYLA 110 10 42 PVC 3 MERKEZ İĞDELİ 110 10 152 PVC 4 MERKEZ İLYAS 110 10 18 PVC 5 MERKEZ KARACAÖREN 110 10 204 PVC 6 MERKEZ KAVACIK 110 10 150 PVC 7 BUCAK HEYBELİ ( ANBAHAN ) 160 10 180 PVC 8 ÇAVDIR YAZIR 110 10 125 PVC 9 ÇELTİKÇİ GÜVENLİ 110 10 150 PVC 10 TEFENNİ BAŞPINAR 110 10 300 PVC 11 YEŞİLOVA BEDİRLİ 110 10 504 PVC 12 YEŞİLOVA BÜYÜKYAKA 160 16 1.340 PVC 13 YEŞİLOVA ÇARDAK 160 16 66 PVC 14 YEŞİLOVA ÖRENCİK 110 10 500 PVC 15 YEŞİLOVA YARIŞLI 110 10 500 PVC 16 KEMER MRK. SULAMA KOOP. 110 10 2.000 PVC TOPLAM 7.485 CİNSİ
90 SULAMA ÇALIŞMALARIMIZ
91
92 LABORATUVAR HİZMETLERİ Atomic Absorpsiyon Spektrometre Cihazı ve Aksesuarları
93 KANALİZASYON HİZMETLERİ
KANALİZASYON 2015 YILI BÜTÇESİ İLE YAPILANLAR Ödenek Harcama Kalan 2014 yılından devreden ödenek 283.141,00 283.141,00 0 2015 Yılı Ödeneği İnşaat Malzeme Giderleri ( Demir ve Çimento alımı ) Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri - Proje giderleri : 1.000.000,00 249.693,90 250.306,10 : Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne aktarma -500.000,00 Toplam Harcaması 783.141,00 532.834,90 250.306,10 94
BURDUR İLİ KÖYLERİNİN KANALİZASYON DURUMU SIRA NO İLÇESİ KÖY SAYISI 31.12.2015 TARİHİ İTİBARİYLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPILAN KÖY SAYISI GERÇEKLEŞME (%) 1 Merkez 51 47 92 2 Ağlasun 9 5 55 3 Altınyayla 5 4 80 4 Bucak 35 7 20 5 Çavdır 10 10 100 6 Çeltikçi 6 6 100 7 Gölhisar 12 9 75 8 Karamanlı 8 8 100 9 Kemer 7 7 100 10 Tefenni 14 14 100 11 Yeşilova 36 34 95 95 TOPLAM 193 151 78
DOĞAL ARITMA TESİSİ BULUNAN KÖYLERİMİZ SIRA NO İLÇESİ KÖY SAYISI YAPILAN KÖY SAYISI GERÇEKLEME % Sİ 1 MERKEZ 51 8 16 2 AĞLASUN 9 0 0 3 ALTINYAYLA 5 2 40 4 BUCAK 35 2 5 5 ÇAVDIR 11 1 9 6 ÇELTİKÇİ 6 3 50 7 GÖLHİSAR 12 0 0 8 KARAMANLI 8 1 12 9 KEMER 7 3 42 10 TEFENNİ 14 4 28 11 YEŞİLOVA 35 5 14 TOPLAM 193 29 15 96
DOĞAL ARITMASI TAMAMLANAN KÖYLERİMİZ (31.12.2015 ) S. NO KÖYÜN ADI S.NO KÖYÜN ADI S. NO KÖYÜN ADI 1 MERKEZ - ASKERİYE 11 BUCAK KUŞBABA 21 TEFENNİ KARAMUSA 2 MERKEZ - KARAKENT 12 BUCAK KESTEL 22 TEFENNİ - BAŞPINAR 3 MERKEZ - İĞDELİ 13 ÇAVDIR KÜÇÜKALAN 23 TEFENNİ YEŞİLKÖY 4 MERKEZ - DÜĞER 14 ÇELTİKÇİ TEKKE 24 TEFENNİ - SEYDİLER 5 MERKEZ - YAZIKÖY 15 ÇELTİKÇİ ÇEBİŞ 25 YEŞİLOVA KAVAK 6 MERKEZ İLYAS 16 ÇELTİKÇİ - GÜVENLİ 26 YEŞİLOVA - DOĞANBABA 7 MERKEZ - HACILAR 17 KEMER PINARBAŞI 27 YEŞİLOVA - KAYADİBİ 8 MERKEZ - GÖKÇEBAĞ 18 KEMER AKÖREN 28 YEŞİLOVA - AKÇAKÖY 9 ALTINYAYLA - ASMABAĞ 19 KEMER - ELMACIK 29 YEŞİLOVA - YARIŞLI 10 ALTINYAYLA - ÇÖRTEN 20 KARAMANLI - KAĞILCIK 30 97
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YERALAN KANALİZASYON TESİSLERİ ( 01.01.2015 31.12.2015 ) SIRA NO İLÇESİ KÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKE UZUNLUĞU AÇIKLAMALAR 1 MERKEZ KARACAÖREN 1.170 BİTTİ 2 MERKEZ KUMLUCA 2.500 BİTTİ 3 BUCAK DAĞARCIK 2.750 BİTTİ 4 KARAMANLI MÜRSELLER 1.150 BİTTİ 5 TEFENNİ BEYKÖY 1.500 BİTTİ 6 TEFENNİ BELKAYA 3.050 BİTTİ 7 YEŞİLOVA TAŞPINAR 2.500 BİTTİ 8 YEŞİLOVA İĞDİR 6.500 BİTTİ 9 YEŞİLOVA GÖKÇEYAKA 1.150 BİTTİ TOPLAM 22.270 METRE 98
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PÜREMANET YAPIM PROGRAMI İLE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI BİTEN KÖYLERİMİZ ( 01.01.2015 31.12.2015 ) SIRA NO İLÇESİ KÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKE UZUNLUĞU AÇIKLAMALAR 1 MERKEZ KOZLUCA 1250 BİTTİ 2 MERKEZ CİMBİLLİ 2500 BİTTİ 3 ÇAVDIR KAYACIK 1000 BİTTİ 4 ÇAVDIR KÜÇÜKALAN 1050 BİTTİ 5 KARAMANLI BADEMLİ 1578 BİTTİ 6 KARAMANLI MANCA 1631 BİTTİ TOPLAM 9.359 METRE 99
100 KANALİZASYON TESİSİ BAKIM ONARIMI ve İLAVE TESİSLER İÇİN 44 KÖYÜMÜZE 9.556 METRE ÇEŞİTLİ EBATLI KORİGE BORU YARDIMI YAPILMIŞTIR. ( 01.01.2015 31.12.2015 ) SIRA NO İLÇESİ KÖYÜ 2015 YILINDA İLAVE TESİS YAPIM VE ARIZA İÇİN VERİLEN KORİGE BORU MİKTARI ( m ) 1 MERKEZ AKYAKA 320 2 MERKEZ ASKERİYE 504 3 MERKEZ BAŞMAKÇI 84 4 MERKEZ BEREKET 702 5 MERKEZ ÇALLICA 63 6 MERKEZ DÜĞER 70 7 MERKEZ GÖKÇEBAĞ 154 8 MERKEZ GÖKPINAR (ÇİNE) 70 9 MERKEZ GÜNALAN 21 10 MERKEZ İLYAS 105 11 MERKEZ KARAÇAL 700 12 MERKEZ KAVACIK 140 13 MERKEZ KAYAALTI 42 14 MERKEZ KURUÇAY 21 15 MERKEZ SOĞANLI 70 16 MERKEZ TAŞKAPI 206 17 MERKEZ ULUPINAR 154 18 MERKEZ YAZIKÖY 154 19 AĞLASUN DEREKÖY 560 20 AĞLASUN ÇANAKLI 105 21 ALTINYAYLA BALLIK 204 22 BUCAK KESTEL 42 23 ÇAVDIR KOZAĞAÇ 245 24 ÇAVDIR AMBARCIK 199 25 ÇAVDIR YAZIR 350
KANALİZASYON TESİSİ BAKIM ONARIMI ve İLAVE TESİSLER İÇİN 44 KÖYÜMÜZE 9.556 METRE ÇEŞİTLİ EBATLI KORİGE BORU YARDIMI YAPILMIŞTIR. ( 01.01.2015 31.12.2015 ) SIRA NO İLÇESİ KÖYÜ 2015 YILINDA İLAVE TESİS YAPIM VE ARIZA İÇİN VERİLEN KORİGE BORU MİKTARI ( m ) 26 ÇELTİKÇİ GÜVENLİ 375 27 ÇELTİKÇİ BAĞSARAY 252 28 GÖLHİSAR ELMALIYURT 42 29 GÖLHİSAR EVCİLER 150 30 GÖLHİSAR KARGALI 300 31 GÖLHİSAR SORKUN 490 32 KARAMANLI KILAVUZLAR 14 33 KEMER YAKALAR 294 34 KEMER AKÇAÖREN 624 35 KEMER PINARBAŞI 36 36 TEFENNİ BAYRAMLAR 35 37 TEFENNİ YAYLAKÖY 525 38 TEFENNİ YUVALAK 133 39 YEŞİLOVA AKÇAKÖY 150 40 YEŞİLOVA BAŞKUYU 300 41 YEŞİLOVA BAYINDIR 189 42 YEŞİLOVA ÇUVALLI 154 43 YEŞİLOVA ÖRENCİK 75 44 YEŞİLOVA YARIŞLI 133 TOPLAM 9.556 101
102 KANALİZASYON ÇALIŞMALARIMIZ
103 DOĞAL ARITMA TESİSLERİMİZ
104 İÇMESUYU HİZMETLERİ
BURDUR İLİ KÖYLERİNİN İÇMESUYU DURUMU ( 31.12.2015 ) İLÇESİ KÖY SAYISI BAĞLI SAYISI TOPLAM ÜNİTE SULU ŞEBEKESİ YENİLENEN KÖY SAYISI İSALE TERFİ HATTI YENİLENEN KÖY SAYISI MERKEZ 50 9 59 59 28 36 AĞLASUN 9 7 16 16 6 4 ALTINYAYLA 5 6 11 11 2 2 BUCAK 36 62 98 98 28 21 ÇAVDIR 11 2 13 13 9 8 ÇELTİKÇİ 6 1 7 7 3 2 GÖLHİSAR 12 8 20 20 8 7 KARAMANLI 8-8 8 7 6 KEMER 7-7 7 6 7 TEFENNİ 14 1 15 15 8 5 YEŞİLOVA 35 4 39 39 23 12 TOPLAM 193 100 293 293 128 110 105
İÇMESUYU 2015 YILI BÜTÇESİ İLE YAPILANLAR Ödenek Harcama Kalan 2014 Yılından devreden Ödenek 826.100,93 671.680,05 154.420,88 2015 Yılı ödeneği Laboratuvar Malzeme ile Kim. Sıvı klor Malz. Alımı İçmesuyu tesisi yapım giderleri İnşaat Demiri ve çimento alımı gerçekleştirilmiştir. Bakım, Onarım ve Yenileme için Malz.Alım Giderleri : : 4.960.000,00 4.352.494,60 607.505,40 2015 Yılı Ek Bütçe (İçme suyu İnşaatı ) : 300.000,00 0 300.000,00 2015 Yılı Ek Bütçe (58.Piyade Er Eğitim Alayı Arıtma Tesisi) 175.000,00 166.731,30 8.268,70 Toplam İçmesuyu Harcaması : 6.261.100,93 5.190.905,95 1.070.194,98 106
2015 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YERALAN İÇMESUYU TESİSLERİ (01.01.2015 31.12.2015) S. NO İLÇESİ KÖYÜ UZUNLUĞU (m) KONUSU AÇIKLAMALAR 1 MERKEZ BAŞMAKÇI 7.167 ŞEBEKE-İSALE BİTTİ 2 MERKEZ ULUPINAR 2.800 ŞEBEKE BİTTİ 3 MERKEZ CİMBİLLİ 4.500 İSALE - ŞEBEKE BİTTİ 4 MERKEZ BOZLAR 2.500 ŞEBEKE BİTTİ 5 MERKEZ YASSIGÜME 8.100 ŞEBEKE BİTTİ 6 MERKEZ YAKAKÖY 2.900 ŞEBEKE-İSALE BİTTİ 7 MERKEZ HACILAR 200 M3 DEPO YAPIMI BİTTİ 8 MERKEZ BEŞKAVAK 75 M3 DEPO YAPIMI BİTTİ 9 MERKEZ ÇATAĞIL 200M3 DEPO YAPIMI BİTTİ 10 MERKEZ BEREKET 6.600 İSALE - ŞEBEKE BİTTİ 11 MERKEZ KARAKENT 4.800 İSALE BİTTİ 12 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY 21.620 İSALE- ŞEBEKE -75 M3 DEPO YAPIMI BİTTİ 13 AĞLASUN DEREKÖY 50 M3 DEPO YAPIMI BİTTİ ARA TOPLAM 60.987 metre 107
108 2015 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YERALAN İÇMESUYU TESİSLERİ (01.01.2015 31.12.2015) S. NO İLÇESİ KÖYÜ UZUNLUĞU (m) KONUSU AÇIKLAMALAR 14 ALTINYAYLA ASMABAĞ 1.800 İSALE BİTTİ 15 BUCAK ELSAZI MERKEZ MAH 2.300 İSALE BİTTİ 16 BUCAK DAĞARCIK 2.800 ŞEBEKE BİTTİ 17 BUCAK İNCİRDERE 12.400 İSALE - ŞEBEKE BİTTİ 18 BUCAK GÜNDOĞDU 12.500 19 ÇAVDIR KOZAĞACI 20 ÇAVDIR ANBARCIK ŞEBEKE- 200 M3 DEPO YAPIMI 3 DEPO BAKIM ONARIMI 2 DEPO BAKIM ONARIMI 21 ÇELTİKÇİ GÜVENLİ 13.200 ŞEBEKE BİTTİ 22 ÇELTİKÇİ BAĞSARAY 2 DEPO BAKIM ONARIMI 23 GÖLHİSAR YAMADI 3.300 ŞEBEKE BİTTİ 24 GÖLHİSAR ASMALI 6.563 İSALE-ŞEBEKE-75M3 DEPO YAPIMI 25 GÖLHİSAR UYLUPINAR 7.600 ŞEBEKE BİTTİ 26 KARAMANLI MANCA TAŞOCAĞI MAH. 1.700 ŞEBEKE BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ ARA TOPLAM 125.150 metre
109 2015 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YERALAN İÇMESUYU TESİSLERİ ( 01.01.2015 31.12.2015.2015) S. NO İLÇESİ KÖYÜ UZUNLUĞU (m) KONUSU AÇIKLAMALAR 27 KARAMANLI KAĞILCIK 3.700 İSALE BİTTİ 28 KEMER MERKEZ 7 DEPO BAKIM ONARIMI BİTTİ 29 KEMER AKÇAÖREN 5.500 İSALE BİTTİ 30 KEMER YAKALAR 700 31 TEFENNİ MERKEZ İSALE- 75M3 DEPO YAPIMI 3 DEPO BAKIM ONARIMI BİTTİ BİTTİ 32 TEFENNİ BELKAYA 4.410 İSALE - ŞEBEKE BİTTİ 33 TEFENNİ ÇAYLI 4.203 34 TEFENNİ YAYLAKÖY 9.177 İSALE- 2 DEPO BAKIM ONARIMI ŞEBEKE-İSALE-2000 m AÇP BORU BİTTİ BİTTİ 35 YEŞİLOVA GENÇALİ 4.900 ŞEBEKE BİTTİ 36 YEŞİLOVA ÇELTEK 5.700 ŞEBEKE-İSALE BİTTİ 37 YEŞİLOVA BAŞKUYU 10.586 İSALE - ŞEBEKE BİTTİ TOPLAM 174.026 metre
2015 YILI PÜREMANET YAPIM PROGRAMI İLE İÇMESUYU İSALE VE ŞEBEKE İNŞAATI BİTEN KÖYLERİMİZ ( 01.01.2015 31.12.2015 ) S. NO İLÇESİ KÖYÜ UZUNLUĞU (m) KONUSU AÇIKLAMALAR 1 MERKEZ GÖKPINAR( ÇİNE ) 4.400 ŞEBEKE BİTTİ 2 MERKEZ GÜNALAN 6.00 İSALE BİTTİ 3 MERKEZ KARAÇAL 700 İSALE BİTTİ 4 BUCAK TAŞYAYLA 1.400 İSALE BİTTİ 5 ÇAVDIR BÜYÜKALAN 2.000 İSALE BİTTİ 6 GÖLHİSAR SORKUN 700 ŞEBEKE İLAVE BİTTİ 7 KARAMANLI MÜRSELLER 1.500 İSALE BİTTİ 8 TEFENNİ BAŞPINAR 800 ŞEBEKE İLAVE BİTTİ 9 YEŞİLOVA DEREKÖY 300 İSALE BİTTİ 10 YEŞİLOVA DÜDEN 700 İSALE BİTTİ 11 YEŞİLOVA TAŞPINAR 1.200 ŞEBEKE BİTTİ TOPLAM 14.300 metre 110
111 İLAVE TESİS YAPIM VE ARIZA İÇİN 23 KÖYÜMÜZE 4.996 METRE PE BORU VERİLMİŞTİR. (01.01.2015 31.12.2015) 2015 YILINDA İLAVE TESİS YAPIM VE ARIZA İÇİN PE BORU MİKTARI ( m) 1 MERKEZ ASKERİYE 200 2 MERKEZ AZİZİYE 300 3 MERKEZ ÇATAĞIL 100 4 MERKEZ ERİKLİ 100 5 MERKEZ GÖKÇEBAĞ 800 6 MERKEZ GÜNEYYAYLA 50 7 MERKEZ KARACAÖREN 118 8 MERKEZ KARTALPINAR 100 9 MERKEZ TAŞKAPI 174 10 MERKEZ YAKAKÖY 200 11 MERKEZ YARIKÖY 400 12 MERKEZ YEŞİLDAĞ 200 13 AĞLASUN DEREKÖY 50 14 ALTINYAYLA BALLIK 200 15 BUCAK YÜREĞİL 500 16 BUCAK ÇOBANPINAR 100 17 BUCAK KARGI 400 18 ÇAVDIR YAZIR 36 19 ÇELTİKÇİ BAĞSARAY 18 20 KARAMANLI KILAVUZLAR 400 21 YEŞİLOVA BEDİRLİ 200 22 YEŞİLOVA HOROZ 300 23 YEŞİLOVA İĞDİR 50 TOPLAM 4.996 SIRA NO İLÇESİ KÖYÜ
112 İÇMESUYU ÇALIŞMALARIMIZ
113 İÇMESUYU ÇALIŞMALARIMIZ
114 BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM Genel Sekreterlik KENDİNE BAĞLI SERVİSLER Su - Kanal ve proje birimi Arazi Toplulaştırması Göletler Laboratuar İçme suları birimi İnşaat ve kanalizasyon birimi
115 İNSAN KAYNAKLARI: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzde; 1 Müdür (Zir.Yük.Müh.) Teknik Hizmetler sınıfında 2 Zir. Yük. Müh., 2 Zir. Müh. 2 Jeo Müh., 1 Maden Yük. Müh., 1 Çevre Müh., 1 Harita Müh., 2 İnşaat Mühendisi, 1 Kimyager 2 Elektrik Teknikeri, 1 İnş. Teknikeri, 3 Teknisyen olmak üzere toplam 19 adet Teknik eleman bulunmaktadır. Yardımcı Hizmetler Sınıfında 2 memur ve 26 adet işçi bulunmaktadır. FİZİKİ KAYNAKLAR: Müdürlüğümüz bürolarında Bilgisayar, yazıcı ve arazi ölçüm cihazlarından ve yapım işlerinde Yol Ulaşım Müdürlüğünün sağladığı iş makinelerinden faydalanılmaktadır.
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER DETAYLI MALİ BİLGİLER İLE PERFORMANS BİLGİLERİ Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün, Sulama sektöründe, genel bütçeden gelen ve devam eden işler kapsamında 2014 yılından kalan 120.590,52 TL. 2015 yılında devretmiştir. İl Özel İdaresi Kaynaklarından 2015 yılı için sulama sektörüne ödenek ayrılmamıştır. İçme suyu sektöründe, Genel bütçeden gelen ve devam eden işler kapsamında 2014 yılından kalan 826.100,93 TL. 2015 yılına devretmiştir. İl Özel idare kaynaklarından 4.960.000,00 TL, 2015 yılı ek bütçede İçme suyu inşaatları için 300.000,00 TL. ve 58. Piyade Er Eğitim Alayı arıtma tesisi inşaatı için 175.000,00 TL. olmak üzere toplam 6.261.100,93 TL. Ödenek verilmiş olup bu ödenek ile 2015 yılında yatırım programında bulunan 37 köyümüze isale, terfi ve köy içi şebeke hattı yapımı, Püremanet yapım programında olan 11 köyümüze isale, terfi ve köy içi şebeke hattı yapımı ve 23 köyümüze bakım onarım İsale, Şebeke ve terfi hattı inşaatlarında kullanılmak üzere toplam 193.322 metre HDPE (PE100) boru döşenmesi için toplam 5.190.905,95 TL. harcanmıştır. Kanalizasyon sektöründe, Genel bütçeden gelen ve devam eden işler kapsamında 2014 yılından kalan 283.141 TL. 2015 yılına devretmiştir. İl Özel idare kaynaklarından 500.000,00 TL olmak üzere toplam 783.141,00 TL. ödenek verilmiştir. Bu ödenekle 2015 yılı yapım programı kapsamında 9 köyde kanalizasyon şebeke inşaatı, Pür emanet yapım programı kapsamında 6köyümüzde kanalizasyon şebekesi inşaatı ve 44 adet köyümüzün kanalizasyon arızası için kullanılmak üzere toplam 41.185 metre korige boru ve 218,950 ton çimento alımı gerçekleştirilerek toplam 532.834,90 TL. harcanmıştır. 116
MALİ BİLGİLER KULLANILAN KAYNAKLAR: İl Özel İdaresi, Genel İdare ve Köydes Kaynakları BÜTÇE HEDEFİ: İl Özel İdaresi, Genel İdare ve Köydes Kaynaklarının harcanması ve bu kaynaklar ile 2012 yılı yatırım programında bulunan işlerin bitirilmesi GERÇEKLEŞME: İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak 2013 yılında Müdürlüğümüze ayrılan; Sulama sektöründe 2015 yılında 121.590,52 TL. ödenek harcanmamış ve 2016 yılına devretmiştir. İçme suyu sektöründe 2015 yılında 6.261.100,93 TL. ödeneğin 5.190.905,95 TL si öngörülen işlerin gerçekleşmesinde harcanmış ve işlerde parasal anlamda % 83 harcama ile işler bitirilerek % 100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Kanalizasyon kapsamında 2015 yılında 783.141,00 TL. ödeneğin 532.834,90 TL si öngörülen işlerin gerçekleşmesinde harcanmış ve işlerde parasal anlamda % 68 harcama ile işler bitirilerek % 100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 117
MEYDANA GELEN SAPMALARIN NEDENLERİ: İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak 2015 yılında Müdürlüğümüze ayrılan toplam Sulama, İçme suyu ve Kanalizasyon sektöründe kalan ödenekler iş adına ayrılmış ödeneklerdir. İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak ayrılan bütçenin nakdi olarak % 97 lik kısmı harcanmış ve buna karşılık 2015 yılı yatırım programı dahilinde planlanan iş programının %100 lik kısmı tamamlanmıştır. VARLIK ve YÜKÜMLÜLÜKLER: İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak 2015 yılı yatırım programındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmiştir. YARDIM YAPILAN BİRLİK KURUM KURULUŞ FAALİYETLERİ: İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak Köy Muhtarlıkları aracılığı ile sulama, içme suyu ve kanalizasyon tesisi bakım onarımları için inşaat malzemesi yardımları yapılmıştır. 118
TEMEL MALİ TABLOLAR VE TABLOLAR İLİŞKİN AÇIKLAMALAR PERFORMANS BİLGİLERİ İDARENİN STRATEJİK PLAN ve PERFORMANS PROĞRAMI UYARINCA YÜRÜTÜLEN FAALİYET ve PROJELER Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından 2015 yılı yatırım programında yer alan işler stratejik plan ve performans programına uygun olarak yürütülmüştür. PERFORMANS PROĞRAMINDA YER ALAN PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞME DURUMU Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından 2015 yılı yatırım programında yer alan işlerde fiziki olarak % 100 gerçekleşme, parasal anlamda % 97 gerçekleşme sağlanmış olup performans hedef göstergeleri tutturulmuştur. MEYDANA GELEN SAPMALARIN NEDENLERİ Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından 2015 yılı yatırım programında yer alan stratejik plan ve performans hedeflerinde herhangi bir sapma yoktur. 119
TEKNOLOJİK KAPASİTE GİBİ UNSURLAR AÇISINDAN İÇSEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ ÜSTÜN YANLARIMIZ: İlimiz kırsal kesim halkının yatırımlara destek vermesi ve sahip çıkması, Kurum çalışanlarının teknik bilgi düzeyleri ve gerekli motivasyonu, Halkın alt yapı yatırımlarını benimsemesi ve işletmesini Kooperatifler ve Muhtarlıklar aracılığı ile yapmasıdır. 120
ZAYIF YANLARIMIZ Teknik personel sayısının yetersizliği, İlimiz arazi yapısı ve bölgesel farklılıklar göstermesi, Kırsal kesimde yaşayan insanların ekonomik güçlerinin yetersiz oluşu nedeniyle hizmetlerimize yeterli maddi katkı sağlayamamaları, Köyden kente göç nedeniyle kırsal kesimde genç iş gücünün azalması ve sermaye göçü nedeniyle yatırımlara gereken önemin verilmemesi, Sulu tarıma açılan tarım arazileri ile ilgili sistemler (kapalı sistem, yağmurlama ve damlama sulama sistemleri) hakkında eğitim çalışması eksikliği, İlimiz arazilerinin fazla parçalanmasından dolayı sulama projelerinin uygulanmasında ve verim almada sorunların olması, Arazide kontrollük, etüt plan ve proje çalışmalarında ulaşım aracı yetersizliği, Kırsal alt yapıya yönelik yatırımlara İl Özel İdaresi kaynaklarının son yıllarda giderek azalması. 121
ÖNERİ ve TEDBİRLER Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz stratejik plan çerçevesinde gelecek yıllardaki faaliyetlerinde ve hedeflerinde ayrılan bütçe ödeneği çerçevesinde değerlendirecektir. Müdürlüğümüz tarafından tarımsal sulamalara, içme suyu ve kanalizasyona ait yeterli miktarda rezerv projemiz bulunmakta olup ödenekler çerçevesinde yeni yatırımlar gerçekleştirilecektir. Bütçeden yeterli ödenek verilmediği takdirde yatırım programımızdaki işlerde değişiklik yapılabilecektir. 122
123 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
E Ğ İ T İ M SIRA NO SEKTÖRÜ PROJE SAYISI 1 124 İŞİN ADI YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROĞRAMI SÖZLEŞME TARİHİ BÜTÇE YERİ İHALE BEDELİ 1 Tefenni ( 12 Derslik ) İ.Ö. Okulu Yapımı 16.01.2014 İ.Ö.İ. 2.039.000,00 2 3 4 5 Bucak Yeni Mahalle (16 Ders. ) Ortaokulu Yapımı Gölhisar Adnan Menderes (16 Derslik) İ.Ö.O.Yapımı Bucak Oğuzhan (16 Derslik) Ortaokulu Yapımı Bucak Kız Teknik ve Meslek Lisesi(24 Derslik) 120 Kişilik Anaokulu Yapımı 30.01.2014 M.E.B 2.548.000,00 25.09.2013 İ.Ö.İ+M.E.B 2.179.000,00 02.09.2013 İ.Ö.İ+M.E.B 2.150.000,00 20.05.2014 M.E.B 6.258.000,00 6 Merkez (16 Derslik ) Ortaokul Yapımı 09.10.2014 M.E.B 2.872.000,00 7 8 Bucak İmam Hatip Lisesi (32 Derslik) Yapımı Merkez Cumhuriyet Lisesi (24 Derslik ) Yapımı 9 Merkez USO Anadolu Lisesi Deprem Tahkik Güçlendirme Yapım İşi 10 11 12 13 14 Merkez Adile Önal Anaokulu Çevre Düzenleme İşi Merkez Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyonu Yapım İşi Burdur Söğüt Lisesi ve Altınyayla Şehit Kadir Eraslan Lisesi Engelli Erişimi Yapım İşi Ağlasun Mamak (4 Derslikli) İ.Ö.Okulu Yapımı Çeltikçi Yunus Emre (8 Derslikli) İ.Ö.Okulu Yapımı 17.12.2014 M.E.B 6.150.000,00 04.12.2014 M.E.B 4.281.000,00 26.02.2015 M.E.B 77.212,50 23.03.2015 M.E.B 173.374,00 01.04.2015 M.E.B 3.204.000,00 21.05.2015 M.E.B 252.760,00 KONTROL İL ÖZEL İDARESİ Fatih TUZLAK -Ertuğrul ARICAN- Mert DALKIRAN İL ÖZEL İDARESİ İ.BARUN - Mert DALKIRAN- M.ÖZÇELİK İL ÖZEL İDARESİ Fatih TUZLAK -Ertuğrul ARICAN- Mert DALKIRAN İL ÖZEL İDARESİ İ.BARUN Mihrican ÖZÇELİK ARICAN- Mert DALKIRAN İL ÖZEL İDARESİ İ.BARUN - E.ARICAN- H.DOĞAN-A.BOZKURT İL ÖZEL İDARESİ Hİlal IŞILDAR-Fatih TUZLAK - Mihrican ÖZÇELİK- Hande DOĞAN İL ÖZEL İDARESİ İ.BARUN - E.ARICAN- H.DOĞAN-H.IŞILDAR İL ÖZEL İDARESİ A.ÖZEREN - E.ARICAN- M.DALKIRAN-H.IŞILDAR İL ÖZEL İDARESİ F.TUZLAK - M.ÖZÇELİK- H.DOĞAN-H.IŞILDAR İL ÖZEL İDARESİ Hülya KANKAVİ İL ÖZEL İDARESİ Fatih TUZLAK -Ertuğrul ARICAN- Mert DALKIRAN H.IŞILDAR İL ÖZEL İDARESİ Fatih TUZLAK -Ertuğrul ARICAN- Mert DALKIRAN İŞİN SÜRESİ ve BİTİM TARİHİ 400 Gün 30.03.2015 400 GÜN 09.04.2015 551 Gün 16.06.2015 550 Gün 21.03.2015 720 Gün 14.08.2016 600 GÜN 09.07.2016 640 Gün 06.01.2017 650 Gün 26.10.2016 150 Gün 25.07.2015 120 Gün 07.08.2015 530 Gün 04.10.2016 120 Gün 01.10.2015 UYGULAMADA SON DURUM İŞİN % Sİ BİTTİ 100 BİTTİ 100 BİTTİ 100 BİTTİ 100 İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 65 60 50 65 BİTTİ 100 BİTTİ 100 İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor. 50 BİTTİ 100 Proje Safasında Proje Safasında
E Ğ İ T İ M SIRA NO SEKTÖRÜ PROJE SAYISI YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROĞRAMI İŞİN ADI SÖZLEŞME TARİHİ BÜTÇE YERİ İHALE BEDELİ KONTROL İŞİN SÜRESİ ve BİTİM TARİHİ UYGULAMADA SON DURUM İŞİN % Sİ 15 16 Bucak Emin Gülmez (32 Derslik) Ortaokulu Yapımı Bucak Kızılkaya Hac İbrahim Çelik Çok Proğramlı Anadolu Lisesi (1 Atölye Yapımı) Proje Safasında Proje Safasında 17 Merkez Düğer (8 Derslik) Ortaokul Yapımı Proje Safasında 18 19 Merkez Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu Çok Amaçlı Salon Yapımı Karamanlı Ortaöğretim Pansiyonu (200 Kişilik Öğrenci Pansiyonu Yapımı) Proje Safasında Proje Safasında 1 20 Kemer(8 Derslik) İ.Ö.Okulu Yapım İşi 04.06.2015 de ihalesi Yapıldı M.E.B 1.780.000,00 İL ÖZEL İDARESİ Fatih TUZALAK-E.ARICAN- M.DALKIRAN 430 Gün 11.09.2016 İnşaat Çalışmlarına Devam Ediyor 21 Kemer Ortaokulu Yapım İşi Proje Safasında 50 22 Gölhisar Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (8 Derslik) Yapım İşi Proje Safasında 23 Bakım ve Onarım İhaleleri (Deprem Tah.ve Güç Proj. 14 Adet Okul Bakım ve Onarım İhaleleri (Deprem Tah.ve Güç Proj. 18 Adet Okul 02.03.2015 M.E.B 304.516,18 17.02.2015 M.E.B 424.449,36 İL ÖZEL İDARESİ Hilal IŞILDAR- Fatih Tuzlak- Ertuğrul ARICAN-Hande DOĞAN-Ayşe ASLANBOĞA İL ÖZEL İDARESİ Ahmet BOZKURT- Mihrican ÖZÇELİK-ibrahim BARUN- Mert DALKIRAN-H.TARHAN 220 Gün 08.10.2015 300 Gün 19.12.2015 BİTTİ 100 BİTTİ 100 24 Bakım ve Onarım İhaleleri İş)Açık İhale (14 Adet) (22-D 16 Adet İhalesi Yapıldı M.E.B BİTTİ 100 EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAMI 34.683.312,04 125
YİM KT SAĞLIK EMNİYET SIRA NO SEKTÖRÜ PROJE SAYISI İŞİN ADI SÖZLEŞME TARİHİ BÜTÇE YERİ İHALE BEDELİ KONTROL İŞİN SÜRESİ ve BİTİM TARİHİ UYGULAMADA SON DURUM İŞİN % Sİ 2 25 26 Merkez Göl Polis Lojmanları Mantolama İşi (1 Kısım) Merkez Göl Polis Lojmanları Mantolama İşi (2.Kısım) 26.06.2015 BAKANLIK 175.098,00 01.12.2015 BAKANLIK 158.672,00 İL ÖZEL İDARESİ Ahmet ÇIRAY İL ÖZEL İDARESİ Ahmet ÇIRAY 90 Gün 30.09.2015 BİTTİ 100 180 Gün Yer Teslim Aşamasında GÜVENLİK SEKTÖRÜ TOPLAMI 333.770,00 3 J A N D A R M A 27 28 29 Merkez ve İlçe Jandarma Hizmet Binaları Engelli Erişimi İşi Ağlasun-Altınyayla-Bucak-Kocaaliler Bucak-Çavdır-Karamanlı-Kemer- Yeşilova İlçe Jandarma Binaları Engelli Erişimi İş Altınyayla Çavdır Karamanlı İlçe Jandarma Binaları Mantolama İşi 05.11.2015 BAKANLIK 48.510,00 05.11.2015 BAKANLIK 397.350,74 02.11.2015 BAKANLIK 151.270,35 İL ÖZEL İDARESİ Hülya KANKAVİ-M.ÖZÇELİK- H.DOĞAN İL ÖZEL İDARESİ Hülya KANKAVİ-M.ÖZÇELİK- H.DOĞAN-F.TUZLAK İL ÖZEL İDARESİ F.TUZLAK-A.ÇIRAY 60 Gün 60 Gün 30 Gün İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor Geçici Kabul Aşamasında 60 95 Geçici Kabul Aşamasında 95 JANDARMA GENEL TOPLAMI 597.131,09 3 30 31 Gölhisar Merkez 112 Acil Baz İstasyon Yapımı Merkez Kozluca ve Gölhisar İbecik Sağlık Evi Yapım İşi 12.11.2014 BAKANLIK 139.000,00 22.04.2015 BAKANLIK 109.155,38 107.661,48 32 Bucak Kızılseki Sağlık Evi Yapım İşi 04.05.2015 BAKANLIK 163.826,62 33 Yeşilova Doğanbaba-Akçaköy-Dereköy Sağlık Evleri Bakım Onarım İşi 08.10.2015 BAKANLIK 108.640 İL ÖZEL İDARESİ Fatih TUZLAK -Ertuğrul ARICAN- Mert DALKIRAN İL ÖZEL İDARESİ Fatih TUZLAK -Ertuğrul ARICAN- Mert DALKIRAN İL ÖZEL İDARESİ i.barun-a.bozkurt- H.DOĞAN-M.ÖZÇELİK 240 GÜN 21.07.2015 110 GÜN 21.08.2015 170 GÜN 20.10.2015 BİTTİ 100 BİTTİ 100 BİTTİ 100 İL ÖZEL İDARESİ E.ARICAN-A.ÇIRAY 60 GÜN BİTTİ 100 34 Merkez Halk Sağlığı Hizmet Binası İşi BAKANLIK Yaklaşık Maliyeti Hazır İhale Aşamasında SAĞLIK SEKTÖRÜ TOPLAMI 628.283,40 4 35 Merkez Halk Kütüphanesi Proje Yapım İşi 24.02.2015 İL ÖZEL İDARE 68.250,00 İL ÖZEL İDARESİ KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ TOPLAMI 68.250,00 120 Gün 24.06.2015 BİTTİ 100 5 36 Çavdır hükümet Konağı Hizmet Binası 26.1.2015 İ.Ö.İ 3.150.000,00 YATIRIM İNŞAAT SEKTÖRÜ 3.150.000,00 İL ÖZEL İDARESİ Fatih TUZLAK -Ertuğrul ARICAN- Mert DALKIRAN Ahmet BOZKURT 950 Gün 02.09.2017 İnşaat çalışmaları Devam Ediyor 35 126 36 GENEL TOPLAM ÖDENEK MİKTARI 39.470.746,53
AÇIK İHALE İŞLER YENİ YAPIM İNŞ. DEPREM TAHKİKİ DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALE İŞLER YENİ YAPIM İNŞ. BAKIM ONAR. 22-D DEPREM TAHKİKİ DEPREM GÜÇLENDİRME SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞLER YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞ YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞ YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞ YENİ YAPIM İNŞAAT BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI AÇIK İHALELİ İŞ YENİ YAPIM İNŞ BAKIM ONARIM DOĞALGAZ SEKTÖR TOPLAMI T O P L A M ÖZEL İDARE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖRLERE VE İLÇELERE GÖRE HİZMET DAĞILIMI 2 0 1 5 EĞİTİM SEKTÖRÜ SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇEVRE VE ORMAN SEKTÖRÜ KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ GÜVENLİK SÖKTÖRÜ JANDARMA KOMUTANLIĞI İLÇELER MERKEZ 14 5 11 14 44 2 2 1 1 2 2 1 1 50 AĞLASUN 1 1 1 ALTINYAYLA 1 1 1 3 1 1 4 BUCAK 1 5 1 7 14 1 1 15 ÇAVDIR 1 1 1 1 2 1 1 4 ÇELTİKÇİ 1 1 2 2 GÖLHİSAR 1 2 4 7 1 1 8 KARAMANLI 1 3 4 1 1 5 KEMER 2 1 3 3 TEFENNİ 1 1 2 2 YEŞİLOVA 1 1 1 TOPLAM 127 1 1 16 17 16 33 82 5 5 1 1 2 2 4 4 95
128 ÇAVDIR HÜKÜMET KONAĞI
129 İLİŞKİLİ MÜDÜRLÜKLERE AİT ÇALIŞMALARIMIZ
130 EĞİTİM SEKTÖRÜ: A-Küçük ve Büyük Bakım Onarımı Yapılan Okullar : 23 Adet İlköğretim Okulunun 22 (d) Bakım ve Onarımları çalışmaları Tamamlanmıştır. 16 Adet Ortaöğretim, Pansiyon ve Lise Okulunun da Açık İhale yoluyla Tamamlanmıştır. 31 Adet İ.Ö.O. Ve Ortaokulu, Lisenin Deprem Tahkik ve Güçlendirme Projeleri Tamamlanmıştır.
131 EĞİTİM SEKTÖRÜ
B -Yapım Safhasında İhalesi Yapılan İlköğretim ve Liseler: 1 - Gölhisar Adnan Menderes İ.Ö. Okulu Yapımı (16 Derslik) İnşaatı çalışmaları tamamlanmıştır. 2 - Bucak Oğuzhan Ortaokulu Yapımı İnşaat Çalışmaları tamamlanmıştır. 3 - Tefenni İ.Ö. Okulu Yapım İşi İnşaat çalışmaları tamamlanmıştır. 4 - Bucak Yeni Mahalle Ortaokulu İnşaat çalışmaları tamamlanmıştır. 5 - Merkez Cumhuriyet Lisesi Yapım İşi %65 seviyesinde olup, inşaat çalışmaları devam etmektedir. 6 - Merkez Sosyal Bilimler Pansiyon Yapım İnşaatı %40 seviyesinde olup İnşaat çalışmaları devam etmektedir. 7 - Altınyayla Şehit Kadir Eraslan Lisesi ve Çavdır-Söğüt Lisesi Engelli Erişimi tamamlanmıştır. 8 - Bucak Kız Teknik ve Meslek Lisesi ve Anaokulu Yapım İşi % 65 seviyesinde olup, inşaat çalışmaları devam etmektedir. 9 - Bucak İmam Hatip Lisesi Yapım İşi % 50 Seviyesinde olup,inşaat çalışmaları devam etmektedir. 10 - Merkez (16 Derslik) Ortaokulu yapım işi % 60 seviyesinde olup, inşaat çalışmaları devam etmektedir. 11 - Merkez USO Anadolu Lisesi Deprem Tahkik Güçlendirme Yapım İşi tamamlanmıştır. 12 - Kemer İ.Ö. Okulu Yapım İnşaatı %50 seviyesinde olup,inşaat çalışmaları devam etmektedir. 13 - Ayrıca 2 Adet İ.Ö. Okulu, 2 Adet Ortaokulu,1 Adet Çok Proğramlı Lise,1 Adet Eğitim Merkezi ve 2 Adet Pansiyon Yapım İşi Proje safhasındadır. 132
133 SAĞLIK SEKTÖRÜ
134 EMNİYET SEKTÖRÜ
135 İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
KÜLTÜR TURİZM SEKTÖRÜ ORMAN VE SU İŞLERİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 136
Teşkilat Yapısı : Bağlı Olduğu Üst Birim : Genel Sekreterlik KENDİNE BAĞLI ALT BİRİMLER : 1-Köylere ve Birliklere Yardım 2-İlişkili Müdürlüklerle ilgili iş ve işlemler 3-İhale Bürosu 4-İstatistik ve Envanter İLİŞKİLİ MÜDÜRLÜKLER: 1-İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2-İl Sağlık Müdürlüğü 6-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 7-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 8-İl Jandarma Komutanlığı 3-İl Çevre Orman Müdürlüğü 4- Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 9 -İl Emniyet Müdürlüğü 5-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 137
İnsan Kaynakları : Müdürlüğümüzde Memur (M/S) sınıfı olarak 1 Müdür olmak üzere, 2 İnşaat Mühendisi, 2 Elektrik Mühendisi, 2 Makine Mühendisi, 2 Mimar, 2 İnşaat Teknikeri, 2 Memur ile, 4 işçi (S/S) sınıfı personel bulunmaktadır. Fiziki Kaynaklar : Yatırım ve İnşaat Müdürlüğümüz hizmet binası olarak yerinde hizmet vermektedir. Müdürlüğümüzde 3 Adet binek araba mevcut olup, İhtiyaca cevap veremediği durumlarda araç isteği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden karşılanmaktadır. Ayrıca bürolarımızda kullanılan bilgisayar, yazıcı ve kırtasiye giderlerimize de Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır. 138
139 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇE ADI İLÇE KÖY ÜNİTE NÜFUSU YÜZDE (%) KÖYLERİMİZİN ALTYAPI ENVANTERİ KÖY SAYISI TOPLAM YOL ( Km ) TOPLAM ASFALT YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ YOL SINIFLARI ASFALT YÜZDESİ STABİLİZE ( Km ) TESVİYE ( Km ) BETON YOL ( Km ) BETON KİLİT PARKE MERKEZ 26.975 26 51 495 303 58 142 18 32 47 AĞLASUN 7.557 4 9 104 20 19 74 5 5 9 ALTINYAYLA 2.582 3 5 72 34 47 33 0 5 5 BUCAK 25.666 22 35 586 330 53 199 40 17 33 ÇAVDIR 9.378 8 10 150 82 55 41 22 5 10 ÇELTİKÇİ 5.032 5 6 64 37 58 14 7 6 6 GÖLHİSAR 6.321 7 12 163 110 64 37 2 14 12 KARAMANLI 2.506 3 8 82 58 65 20 0 4 8 KEMER 1.919 2 7 72 43 60 8 15 6 7 TEFENNİ 7.016 7 14 122 90 74 22 3 10 13 YEŞİLOVA 13.968 13 36 316 197 62 92 12 15 34 TOPLAM 108.920 100 193 2.226 1.304 57 682 124 116 184 KÖY SAYISI 140
141 ASFALT SATHİ KAPLAMA YAPIMI
YILLARA GÖRE ULAŞIM ENVANTER DURUMU YILLAR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOPLAM 1. KAT ASFALT 21,00 13,00 59,60 43,35 127,40 57,00 113,00 434,35 2. KAT ASFALT 15,00 33,00 21,90 22,60 54,00 25,00 20,00 191,50 ONARIM 110,00 106,00 137,50 59,00 41,50 15,00 32,00 501,00 STABİLİZE KAPLAMA 219,00 159,00 86,00 225,00 98,00 60,00 194,00 1.041,00 MENFEZ (ADET) 40,00 20,00 0,00 46,00 0,00 0,00 1.561,00 1.667,00 BÜZ (M) 7.593,00 3.698,00 1.862,00 1.456,00 1.135,00 1.502,00-17.246,00 KİLİT PARKE (KÖY) 36 16 38 30 54 24 43,00 241,00 142
143 BETON KİLİT PARKE ÇALIŞMALARI
144 KARLA MÜCADELE
SIRA NO YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM UYGULAMA İCMALİ PROJE ADI 2015 YILI PROGRAMI BİRİMİ 1 KÖY YOLLARI ONARIM İŞLERİ 30 KM DÖNEM İÇİNDE YAPILAN UYGULAMA 32 2 STABİLİZE KAPLAMA 90 KM 194 3 I. KAT ASFALT KAPLAMA 94 KM 120 4 II. KAT ASFALT KAPLAMA 58 KM 20 5 SANAT YAPILARI 1.300 M. 2.159 6 ASFALT ( YAMA ) BAKIM 1.400 KM 1.625 7 GREYDERLİ BAKIM 1.700 KM 1.066 8 MALZEMELİ BAKIM 70 KM 41 9 TRAFİK LEVHALARI 1.500 ADET 11.460 10 PATLAYICI MADDE - - - 11 KARLA MÜCADELE - KM 12.838 12 BETON PARKE ÜRETİMİ 129.500 M2 244.500 145 145
S.NO İLÇESİ YOLUN ADI I. KAT ASFALT KAPLAMA PROGRAM EK.PROG. UYGULAMA AÇIKLAMA 1 MERKEZ Kozluca 2 0 2 Bitti 2 MERKEZ Büğdüz Üniversite Yolu 3,5 0 3,5 Bitti 3 MERKEZ Kavacık-Ulupınar 2 1,5 3,5 Bitti 4 MERKEZ Halıcılar-Çatağıl 3 1 4 Bitti 5 MERKEZ Çatağıl-İnsuyu Anayol 3,5 0,4 3,9 Bitti 6 MERKEZ Bayındır - Büğdüz 1,5 0 1,5 Bitti 7 MERKEZ Suludere köy girişi 1,5 0 1,5 Bitti 8 MERKEZ Düğer Aş. Müslümler 1,5 0 1,5 Bitti 9 AĞLASUN Mamak 7,5 0 7,5 Bitti 10 AĞLASUN Yeşilbaşköy 2,6 0 2,6 Bitti 11 ALTINYAYLA Ballık Köy yolu 5 0 5 Bitti 12 ALTINYAYLA Kızılyaka 0,7 0 0,7 Bitti 13 BUCAK Sarıdere-Çobanpınar 7 0 7 Bitti 14 BUCAK Gündoğdu-kuyubaşı 4 0 4 Bitti 15 BUCAK Kestel-Aladağ Burnu 3 0 3 Bitti 16 BUCAK Elsazı - Malca 1 0 1 Bitti 17 BUCAK Anbahan 1 0,5 1,5 Bitti 18 BUCAK Yüreğil 1 0,3 1,3 Bitti 19 ÇAVDIR Bayır 0,9 0 0,9 Bitti 20 ÇELTİKÇİ Bağsaray 5 0 5 Bitti 21 GÖLHİSAR Yusufça - İshak 3,5 0 3,5 Bitti 22 GÖLHİSAR Sorkun - Yusufça 2 1,2 3,2 Bitti 23 GÖLHİSAR Karapınar 4 0 4 Bitti 24 KEMER Yakalar-Belenli-Klavuzlar 1,6 0 1,6 Bitti 25 KEMER Pınarbaşı-Çallıca 3 0 3 Bitti 26 TEFENNİ Hasanpaşa 4 1 5 Bitti 27 TEFENNİ Çaylı 2 0,4 2,4 Bitti 28 YEŞİLOVA Dereköy - Devrent 3 0 3 Bitti 29 YEŞİLOVA Taşpınar-Bayındır-Aş. Kırlı 4 0 4 Bitti 30 YEŞİLOVA Doğanbaba 1,5 0 1,5 Bitti 31 YEŞİLOVA Akçaköy- Armut 3 0 3 Bitti 32 YEŞİLOVA Alanköy - Dereköy 2 0 2 Bitti TOPLAM 90,8 6,3 97,1 146
S.NO İLÇESİ YOLUN ADI I. KAT ASFALT KAPLAMA PROGRAM EK.PROG. UYGULAMA AÇIKLAMA EK PROGRAM 33 GÖLHİSAR Evci l er 0,2 0 0,2 Bi tti 34 TEFENNİ Beyköy 1,6 0 1,6 Bi tti 35 MERKEZ Aş.Müs l üml er Köy İçi 1,5 0 1,5 Bi tti 36 BUCAK Taşyayla 2 0 2 Bitti 37 MERKEZ ya s s ıgüme 1,5 0 1,5 Bi tti 38 MERKEZ Çendi k 1 0 1 Bi tti 39 GÖLHİSAR Uyl upına r 1,4 0 1,4 Bi tti 40 YEŞİLOVA Armut-İğdi r 2 0 2 Bi tti 41 YEŞİLOVA Ba yındır-ta şpına r 2 0 2 Bi tti 42 GÖLHİSAR Mahalle Yolu(Göl Beton Yolu) 2,5 0 2,5 Bitti 43 YEŞİLOVA Ça l tepe 0,7 0 0,7 Bi tti TOPLAM 16,4 0 16,4 Protokollü Yapılanlar 44 YEŞİLOVA Milli Parklar Bölge Müdğrlüğü 0,6 0 0,6 Bitti 43 ÇELTİKÇİ Bel edi ye 2,7 0 2,7 Bi tti 44 ÇAVDIR Bel edi ye 1,5 0 1,5 Bi tti 45 GÖLHİSAR Bel edi ye (Şa nti ye Önü) 2,2 0 2,2 Bi tti 46 0 0 0 TOPLAM 7 0 7 GENEL TOPLAM 114,2 6,3 120,5 147
S.NO İLÇESİ YOLUN ADI II. KAT ASFALT KAPLAMA PROGRAM EK.PROG. UYGULAMA AÇIKLAMA 1 MERKEZ Kartalpınar 2 0 0 2 MERKEZ Büğdüz Grup yolu 1,5 0 1,5 3 AĞLASUN Mamak 1 0 0 4 AĞLASUN Yeşilbaşköy 0 0,9 0,9 5 BUCAK Boğazköy 0 1 1 6 BUCAK Dereboğazı-Pamucak 1 0 0 7 BUCAK Gündoğdu-Kuyubaşı 5 0 0 8 ÇAVDIR Ambarcık-Kozağaç 3 0 3 9 ÇAVDIR Bölmepınar 4 1 5 10 ÇAVDIR Bayır 0 0,6 0,6 11 GÖLHİSAR Yamadı-Uylupınar 2 0 2 12 GÖLHİSAR Asmalı-Evciler-İbecik 2,4 0 2,4 13 TEFENNİ Beyköy 3 0 3 14 YEŞİLOVA Dereköy-Devrent 4 0 0 15 KARAMANLI Kılavuzlar-Kağılcık 0 0,6 0,6 TOPLAM 28,9 4,1 20 Protokollü Yapılanlar 16 YEŞİLOVA Milli Parklar Bölge Müdğrlüğü 0,8 0,8 0 0 148 TOPLAM GENEL TOPLAM 0 0 0,8 0,8 28,9 4,9 20,8
149 ONARIM ÇALIŞMALARI
2015 YILI YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM UYGULAMA İCMALİ KÖY SAYISI NÜFUSU ONARI M STABİLİZE KAPLAMA MALZEMELİ BAKIM I. KAT ASFALT KAPLAMA II.KAT ASFALT KAPLAMA ASFALT BAKIM GREYDERLİ BAKIM MUHTELİF KÖY YOLLARI SANAT YAPILARI (BÜZ) MERKEZ 51 26.975 14 29 7 25,1 1,5 346 152 205 AĞLASUN 9 7.557 7 18 3 10,1 0,9 42 36 80 ALTINYAYLA 5 2.582 - - - 5,7-73 29 131 BUCAK 35 25.666 1 38-19,8 1 430 330 178 ÇAVDIR 10 9.378-16 - 0,9 8,6 85 113 90 ÇELTİKÇİ 6 5.032 6 8 3 5-30 28 - GÖLHİSAR 12 6.321-26 10 14,8 4,4 262 116 82 KARAMANLI 8 2.506-12 3-0,6 62 72 102 KEMER 7 1.919-17 3 4,6-52 41 199 TEFENNİ 14 7.016 4 7 5 9 3 54 57 113 YEŞİLOVA 36 13.968-23 7 18 189 92 381 150 TOPLAM 193 108.920 32 194 41 113 20 1.625 1.066 1.561
151 YOL BAKIM ÇALIŞMALARI
152 İDAREMİZİN BEL KEMİĞİ ŞANTİYELERİMİZ
153 MAKİNA PARKI ARAÇ DURUMU ANA İŞ MAKİNESİ BİNEK VE YARDIMCI ARAÇLAR DİĞERLERİ BURDUR İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNALARININ CİNSİ Adet DOZER 5 GREYDER 12 DAMPERLİ KAMYON 25 SABİT KASA KAMYON 5 YÜKLEYİCİ ( Paletli+Lastik Tek. + Kanal Kazıcı) 13 EKSKAVATÖR (Paletli + Las.Tek.) 11 SİLİNDİR (Lastik Tek. + Viprasyonlu + Bak.Yama) 15 VİNÇ 2 KOMPRESÖR 3 SONDAJ MAKİNASI 1 ANA İŞ MAKİNALARININ TOPLAMI 92 BİNEK OTOMOBİL 19 KAPALI KASA KAMYONET 13 PİCK - UP 7 KAMYONET 11 MİNİBÜS 5 OTOBÜS 1 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR 3 ÇEKİCİ (Tır) 5 DİSTRİBİTÖR 3 ARAZÖZ 1 AKARYAKIT TANKERİ 1 ASFALT BAKIM ARACI 2 ÇÖP TOPLAMA ARACI 3 BİNEK ve YARDIMCI ARAÇLARIN TOPLAMI : 74 KAMPTREYLER (Yemekhane + yatakhane ) 14 JENERATÖR 11 DORSELER (Sabit, Damper ve Nakil) 10 FORKLİFT 4 KAYA DELİCİ 1 KAR MAKİNASI 1 SEYYAR ELEK 1 KONKASÖR 2 SEYYAR KAYNAK MAKİNASI 2 KASASI FARKLI KAMYON 1 DİĞERLERİN TOPLAM 47 BUCAK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE AİT OLUP OLUR İLE ÇALIŞTIRILAN ARAÇLAR. 7 MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE AİT OLUP OLUR İLE ÇALIŞTIRILAN ARAÇLAR. 8 MAKİNA PARKI GENEL TOPLAMI 228
154 İDAREMİZ ATÖLYELERİNDE BAKIM VE ONARIM
-Sunulan Hizmetler: Asfalt yapımı, stabilize, yol onarım, malzemeli yol bakımı,greyderli yol bakımı, asfalt bakımı, karla mücadele, sanat yapıları,beton parke ve beton bordür üretimidir. -İnsan Kaynakları: Müdürlüğümüzde 13 memur 135 daimi işçi, 1 tane de köydes den çalışan ile birlikte toplam 150 personelimiz bulunmaktadır. -Fiziki Kaynaklar: Makine araç ve gereç parkı ile bina ve şantiyeler. Stratejik Amaç: Görev alanında bulunan yol ağı içerisindeki öncelikli olarak 1.derece grup köyyollarından başlayarak tüm yolların geometrik standartlara kavuşturulması. Taşımalı eğitim yapılan yolları sürekli ulaşıma açık tutmak Ticari faaliyet yoğunluğu fazla olan yolları sürekli açık tutmak. 155
156 -Hedefler: 5 yıl içerisinde 1. derece öncelikli grup yolların geometrik standartlarına kavuşturulması ve yol sathının konforlu hale getirilmesi. Özellikle altyapı çalışmaları tamamlanmış köylerimizin tamamında beton kilitli parke uygulaması gerçekleştirerek her yıl köy içi kumlama (stabilize) yapım maliyetini tasarruf etmek hedefimizdir. -İzlenen Temel İlke ve Politikalar: Müdürlüğümüzün en temel ilkesi yol medeniyettir mantığından yola çıkarak halkımıza asgari şartlarda bile en büyük imkanları sağlamaktır. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler: -Detaylı Mali Bilgiler ile Performans Bilgileri: 2015 yılı müdürlüğümüze ayrılan bütçesine bakıldığında 27.805.005,00 T.L. olduğu görülür. Mali Bilgiler: -Kullanılan Kaynaklar: -Bütçe Hedefi: -Gerçekleşmeleri: 2015 yıl toplamında proje gerçekleşmeleri ise % 99 olduğu görülmektedir. -Meydana Gelen Sapmaların Nedenleri: -Varlık ve Yükümlülükler: 228 araçla makine parkımız. Hacılar ve kapaklı taş ocaklarımız ve müdürlüğümüz makine parkında, araç ve teçhizatlarımızın her tülü bakımını yapabilecek kapasitede atölyelerimiz mevcuttur.
157 KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
GÜÇLÜ YÖNLER İl Özel İdare Kanunu ile kazanılan karar alma ve icra yetkisi, İl yönetiminin desteği, İl Özel İdaresinin yeni teşkilat yapısının resmi kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamaya müsait olması, Deneyimli personel, Sivil Toplum Örgütlerinin katılımcı olması ve hayırsever vatandaşların katkıları, Sağlık hizmetleri bakımından alt yapı sorununun kalmaması, İlimizin Kültür ve turizm değerleri açısından zengin oluşu, Bilişim Teknolojisinden yararlanma oranının yüksek olması, e-bakanlık sistemine geçilmiş olması, Eğitimde halkımızın katılımcı olması ve bu sektöre gerekli önemin idare ve vatandaş tarafından verilmesi, Ulaşım açısından alt yapı sorunu bulunmaması ve ülkemizin ana ulaşım güzergahlarının ilimiz sınırlarından geçmesi, 158
GÜÇLÜ YÖNLER Taşımalı eğitimin başarı ile yürütülmesi, KÖYDES projesi ile köy alt yapısına yönelik hizmetlere önem verilerek köyyollarındaki standardın yükseltilerek daha güvenli ulaşım sağlanması ve köylerimizin tamamında şebekeli sistem ile sağlıklı içme suyu temin edilmesi, Engellilere yönelik eğitim kurumlarının varlığı, Norm kadroya uygun olarak yeniden yapılanma sürecinin tamamlanmış olması, Kurumun hizmet alanındaki kırsal kesim vatandaşları ile güçlü bir bağ kurmuş olması, Tarımda modernleşme için rezerv yer altı ve yer üstü suyu temin edebilecek kaynakların bulunması, Tarımsal üretimde çeşitliliğe imkan sağlanması ve tarımsal üretimin hayvancılığa alt yapı oluşturması, İdaremiz bünyesinde çiftçimize hizmet veren tarımsal analiz amaçlı bir laboratuvar bulunması, Yer altı zenginliklerin olması ve yeni yatırımların desteklenmesi, Kırsalda sağlıklı bir yapılaşmanın sağlanabilmesi için 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının yürürlüğe girmesi, 159
ZAYIF YÖNLER İl Özel İdaresi öz kaynaklarının yetersizliği, Yatırımlar için ihtiyaç duyulan ve projelendirilmiş işlere ödenek temininde güçlük çekilmesi, Nitelikli teknik ve idari personel ile sanat sınıfı personel için yeterli meslek içi eğitimin verilememesi, Tarımda zorunluluk haline gelen toplulaştırmanın il genelinde yapılamamış olması, Norm Kadroda Teknik eleman sayısının yetersiz oluşu, Kırsal kesimde yaşayan nüfusun ve dolayısıyla iş gücünün yetersiz olması nedeniyle yatırımlara yeterli maddi ve fiziki katkı sağlanamaması, Sulu tarıma açılan tarım arazileri ile ilgili sistemler (kapalı sistem, yağmurlama ve damlama sulama sistemleri) hakkında eğitim çalışması eksikliği, 160
161 ZAYIF YÖNLER İlimiz arazilerinin fazla parçalanmasından dolayı sulama projelerinin uygulanmasında ve verim almada sorunların olması, Temin edilmiş yer altı ve yer üstü su kaynaklarının ödenek yetersizliği nedeniyle modern tarıma kazandırılamamış olması, İlde bulunan sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının bütçelerinin düşük düzeyde olması, gönüllü hizmet ve yardımların kapsamlı ve etkili olmaması, Sürekli değişen kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasında çalışanların ve vatandaşların uyum zorluğu,
162 ZAYIF YÖNLER Altyapı yatırımlarının planlamasında ve ödenek tahsisinde ülke şartlarının ön plana çıkması ve ön şart oluşturması nedeniyle ilimiz bazında yatırımlarda isabet oranının düşük olması, Yerleşim birimleri arasındaki gelişmişlik farkı, Yerleşim birimlerinin nispeten dağınık olması ve hizmetlerde maliyet artışı, Modern tarıma geçiş için gereken çiftçi eğitimi eksikliği ve çiftçilerimizin desteği Turizm kapasitesinin dolayısıyla turizmden sağlanan gelirin düşük olması, İlimizin sanayileşmesinin yetersiz olması ve il sathına dengeli olarak yayılmamış mevcut sanayi tesisleri, İlimizde bulunan Tarihi Eserlerle ilgili yeterli tanıtımın olmaması,
FIRSATLAR İl genel coğrafik yapısının gelişmeye uygun olması, İlin inşaat sektörünü destekleyen inşaat malzemesi üretiminde gelişmiş olması (kiremit, çakıl v.s.), Sulama amaçlı baraj ve göletler ile açılmış yer altı suyu temini amaçlı sondaj kuyularının yaygın olması, Tarımsal teşviklerden faydanılabilecek yeni projelerin yapılması imkanı bulunması, Ülke geneline göre aktivitesi ve fonksiyonelliği yüksek tarımsal amaçlı kooperatifçiliğin ilimizde yaygın olması, Güçlü sivil toplum örgütlerinin varlığı, Güçlü yerel basının varlığı, Bölge ihtiyaçlarına duyarlı işbirliğine açık ve hızlı gelişmekte olan üniversitenin varlığı, Tarihi ve turistik alanların varlığı ve son yıllarda İlimizde bulunan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından sağlanan hibe desteği ile aktif hale getirilme girişimleri, 163
164 FIRSATLAR İlimizin tanıtılmasında dünya çapında tarihi ve tabii güzelliklerin il sınırlarında çokça bulunması, Turizmin çeşitlendirilmesini imkan tanıyan (yayla, kış, av,tabiat tarih) unsurlarının bulunması, Turizm yönünden gelişmiş merkezlere ilimizin çok yakın olması, Turizmin gelişmesine ve sanayileşmeye duyarlı bir halkımızın olması, El sanatları ve halıcılıkta mikro ölçekli işletmelerin varlığı ve bu konuda halkımızın güçlü kültür birikimi, Folklorik açıdan ilimiz nüfusunun tamamının yüksek kültür seviyesinin varlığı, Sağlık hizmetinin iyileştirilmesi ilgili düzenlemelerin ilimizde de uygulanmaya başlanması,
165 TEHDİTLER Bütün Türkiye de olduğu gibi üretim düşüklüğü ya da hiç üretmemekten kaynaklanan sorunlar. İl özel idaresi gelirlerinin arttırılması için gerekli hukuki düzenlemenin gecikmesi, Tarımda yeterli gelir sağlayamayan halkın ilimiz ve komşu kent merkezlerine göçü ve dolayısıyla çarpık kentleşme, plansız gelişme ve buna bağlı olarak yatırımların atıl hale gelmesi, Tarım alanlarının verimli kullanılmasını sağlayacak tedbirler alınmaması, Sanayi yatırımlarının yetersiz olması ve alanlarında il merkezi ve Bucak ilçesinde yaygınlaşması, Çevre kirliliği, 1.Derece aktif deprem kuşağında bulunan ilimizde konutların ve tarımsal tesislerin depreme dayanıklı olmaması,
TEHDİTLER Tarımda yeterli bilinç oluşturulamaması nedeniyle çoraklaşan toprak varlığı, atık sularla yapılan sulamalar, zirai ilaçlamalar ve gübreleme, Sürekli değişikliğe uğrayan mevzuat nedeniyle uzmanlık alanlarında doğan problemler, Kentleşme sürecinde doğal afetlere olan duyarlılığın kamu ve özel sektörde yeterince gösterilmemesi, Ülkemizde problem olan ve önü alınması tüm çabaya rağmen mümkün olmayan erozyonla mücadelede ilimiz imkanlarının daha fazla kullanılması gerekmektedir. Son yıllardaki kuraklık ve erozyondan ilimiz diğer komşu illerden daha fazla etkilenmektedir. İşsizlik nedeniyle il dışına göçler ilimizde daha fazladır. 166
167 İHTİYAÇLAR Nitelikli Personel İhtiyacı, Meslek içi Eğitim Kurslarının arttırılması, Yatırım planlaması aşamasında isabetli, verimli ve optimum yarar sağlayacak uzun vadeli altyapı yatırımlarının tesbitinde gerekli teknik ve idari insiyatifin arttırılması, Farklı binalarda hizmet veren kurumun hizmet binası olarak tek çatı altında toplanması,
168 SORUNLAR Yapılanma sürecinde alt yapı eksikliği, İl merkezine uzak ilçelerin bulunması, İlin yeterince sanayileşmemiş olması,
169 KURUMSAL ÖNERİLER İl Özel İdare personelinin daha verimli, ekonomik, vizyon gelişim v.s. için tedbirlerin alınması. Hizmet içi Eğitimin Arttırılması. Yatırım amaçlı olarak hazırlanan alt yapı projeleri ve diğer projelerin yatırım programına alınmadan detaylı bir fizibilite ve önceliğinin değerlendirilmesi, Kontrollük hizmetlerinin daha sağlıklı ve yapılan/yaptırılan işin şartname ve mevzuata uygunluğu açısından gerekli araç gereç ve zamanın sağlanması, Kurum görev yetki ve sorumluluk alanında bulunan işlerin yapılması, planlama aşaması, ihtiyaç tespiti gibi konularda kurum çalışma düzeni ve işlem sırası hakkında İl Genel Meclis Üyesi, İlçe Kaymakamları ve diğer yetkililere gerekli bilgilendirmenin yapılması ve uygun olmayabilecek taleplerin önüne geçilmesi,
KURUMSAL ÖNERİLER İl Özel İdaresi yetki-görev ve sorumluluk alanına giren yapım, mal ve hizmet işlerinde Sivil Toplum Örgütlerinin, yararlanacak vatandaşların ve işle ilgili bilgi ve deneyimli kişilerin görüş ve önerilerinin alınarak değerlendirme yapılması, Kurum içerisinde Stratejik Plan, Koordinasyon ve ARGE çalışması yapan birimlerin güçlendirilmesi ve aktif hale getirilmesi, Yerel Yönetimde özellikle muhtarların afet yönetiminde etkinliğinin arttırılması afet (deprem) kuşağında yer alan İl Merkezi ve İlçelerimizde hizmet vermek üzere tam donanımlı zemin-beton-su ve atıksu labaratuvarı nın kurularak kamu ile birlikte özel sektöre de hizmet verilmesi, Hizmet binalarının tek bina şeklinde düzenlenerek oluşan aksaklığın önlenmesi, 170
YATIRIM VE HİZMETLERLE İLGİLİ ÖNERİLER Kırsal kesimin gelir seviyesini artırıcı, tarım ve hayvancılıkla ilgili yatırımlara öncelik verilmesi, Daha geniş bir alanda sulu tarım yapılabilmesi için Y.A.S. ve Y.Ü.S. sulama projelerinin yapılması ve en kısa zamanda yatırım programına alınması, Modern ve günün teknikleri ile hayvancılık yapılabilmesi, kapasitenin artırılması, Burdur un mevcut potansiyelinin çok geniş bir alana yayılması için alt yapı oluşturulması, çiftçi eğitimi, tarımsal alan planlaması gibi hususlara ağırlık verilmesi, Özellikle sera yapılan Bucak, Çeltikçi ve Ağlasun İlçelerinde kırsal kesiminde bu yönde yaşanan tarımsal alt yapı (sulama, elektrifikasyon ve iklimlendirme gibi.) sorunlarının ivedilikle çözüme kavuşturulması, İl bazında planlı tarım ve hayvancılık için alt yapı oluşturulması, üretim pazar planlaması ve araştırması, İş Makinelerimizin İmkan Çerçevesince yenilenmesi, 171
172 DENETİM VE DÜZENLEME ÖNERİLERİ Köy yerleşik alanı olmayan köylerde Köy yerleşik alanı tesbitinin yapılması, 3367 sayılı kanuna göre ihtiyaç olan köylerde Köy Gelişme Alanlarının yapılması/yaptırılması ve köylerin gelişiminin bu planlar doğrultusunda sağlanması, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 1/100.000 lik Çevre Düzeni Planı çerçevesinde yapılaşmanın kontrol altında tutulması, plansız gelişmelere ve kaçak yapılara izin verilmemesi, dağınık ve alt yapı hizmeti verilmesi ekonomik olmayan kırsal alan gelişimine ve yerleşime müsaade edilmemesi, Denetim ve ruhsat işlemlerinde çevre sağlığı, halk sağlığı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ortam için gerekli çabanın gösterilmesi, Yerel Yönetimde Özellikle Muhtarların afet yönetiminde etkinliğin arttırılması,
173 EĞİTİM VE SAĞLIK ALANINDA ÖNERİLER Sağlık ve eğitim alanına İl Özel İdaresi bütçesinde daha fazla ödenek tahsis edilerek Uluslar arası standartlarda sağlık ve eğitim hizmetinin sunulmasına katkıda bulunulması, Özellikle kırsal kesimde eğitim seviyesinin arttırılması, eğitim imkanları kısıtlı olan öğrencilere burs, il merkezinde barınma ve beslenme imkanları temin edilmesi, Orta öğretim de gösterilen başarının lise ve üniversite seviyesinde de gösterilmesinin sağlanması, eğitim kenti imajının yerleştirilmesi, Eğitim ve Sağlık Alanında halkın katılımının arttırılması,
174 TURİZM ÖNERİLERİ İl Genelinde Tanıtım Modelinin Oluşturulması, İl genelinde gelişmiş olan iç turizme destek amaçlı yeni mesirelik alanlar, dinlenme mekanlarının oluşturulması, mevcutların geliştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi, Alternatif turizm imkanlarının araştırılması, kış turizmine yönelik araştırmaların yapılması ve yamaç paraşütü alanlarına yenilerinin eklenmesi ve mevcutların daha fonksiyonel hale getirilmesi, İnsuyu Mağarası ikinci kısmının da turizme açılması, yer altı suyu çekilmesi nedeniyle özelliği kaybolan mağara için hidrolojik önlemlerin alınması, Turizm firmalarının Salda- Pamukkale olan Seyahat güzergahına Kibirya nın eklenmesi, alternatif olarak Karacaören Kremna Sagalassos - İnsuyu -Burdur gölü güzergahının da oluşturulmasının sağlanması,
175 EKONOMİK VE MALİ ÖNERİLER Tarımsal ve hayvancılıkla ilgili yeni üretim alanlarının (arıcılık, kesme çiçekçilik, mantarcılık, seracılık vs.) teşvik edilmesi, ihtiyaç olan altyapının İl Özel İdaresi imkanları ile tamamlanması, Mermercilik sektöründe çok ileri düzeyde olan İlimizde, mermer işlemeciliğinin ve mermer mozaiği üretim alanlarının teşvik edilmesi, İl Özel İdaresi yatırımlarından, ekonomik olanları için ileriye yönelik kredi alınması yoluna gidilmesi sağlanmalıdır. İl Özel İdaresi Ana Hizmet binasının tamamının kiraya verilmesi ve tüm birimlerin tek binada hizmet vermesinin sağlanması ile idari ve finansal kaynak temin edilmesi,
176 KAPSAMLI GÖRÜŞ Burdur İl Özel İdaresinde 2015 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili verim sağlanmış olup; Bununla birlikte, istenilen amaca daha iyi ulaşılabilmesi için belirtilen önerilerin gerçekleşmesi faydalı olacaktır.
177
178
İÇ GÜVENCE BEYANI 179 GENEL SEKRETER
180
181
182
183
184
185
186 186