GSYH

Benzer belgeler
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

ORTA VADELİ PROGRAM

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2006

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

ŞUBAT 2013 DÖNEMİ 2012 YILI ŞUBAT AYINDA 2,6 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2013 YILI ŞUBAT AYINDA 1,4 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ARALIK 2013 DÖNEMİ 2012 YILI ARALIK AYINDA 16,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2013 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

HAZİRAN 2014 DÖNEMİ 2013 YILI HAZİRAN AYINDA 1,2 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2014 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VERMİŞTİR.

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü ŞUBAT 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU

Ocak 2019 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri


MAYIS 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

KASIM 2013 DÖNEMİ 2012 YILI KASIM AYINDA 5,4 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 2013 YILI KASIM AYINDA 6,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

HAZİRAN 2015 DÖNEMİ 2014 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI HAZİRAN AYINDA 3,2 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) Pazartesi, 28 Eylül : Eylül 2009 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) CUMHURBAŞKANI 1 / 89

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Değerlendirme Notu/

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Haziran 2013, No: 63

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (OCAK HAZİRAN)

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ÖDEMELER DENGESİ İSTATİSTİKLERİ

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü OCAK 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Mali İzleme Raporu Şubat 2006 Bütçe Sonuçları Öndeğerlendirme. Yönetişim Etütleri Programı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Gelirin Kodu Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,

OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR

2012 YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2012 YIL SONU BÜTÇE TAHMİNLERİ 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Transkript:

İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla) 5 TABLO 4: Ödemeler Dengesi 6 TABLO 5: Ödemeler Dengesine İlişkin Oranlar 7 TABLO 6: Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (KKBG) 8 TABLO 7: Genel Devlet Toplam Gelir ve Harcamaları 9 TABLO 8: Merkezi Yönetim Bütçesi Dengesi 10 TABLO 9: Mahalli İdareler Gelir ve Harcamaları 11 TABLO 10: Döner Sermayeli Kuruluşlar Finansman Dengesi 12 TABLO 11: Sosyal Güvenlik Kuruluşları Gelir-Gider Dengesi 13 TABLO 12: İşsizlik Sigortası Fonu Gelir-Gider Dengesi 14 TABLO 13: Fon Kaynak ve Harcamaları 15 TABLO 14: Toplam İşletmeci KİT Finansman Dengesi (Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlar Dahil) 16 TABLO 15: 233 Sayılı KHK Kapsamı İşletmeci KİT Finansman Dengesi 17 TABLO 16: 4046 Sayılı Kanun Kapsamı İşletmeci KİT Finansman Dengesi 18 TABLO 17: Sabit Sermaye Yatırımları 19 TABLO 18: Sektörler İtibariyle Toplam Sabit Sermaye Yatırımları(Cari Fiyatlarla) 20 TABLO 19: Sektörler İtibariyle Toplam Sabit SermayeYatırımları (1998 Fiyatlarıyla) 21 TABLO 20: Sektörler İtibariyle Kamu Sabit SermayeYatırımları (Cari Fiyatlarla) 22 TABLO 21: Sektörler İtibariyle Kamu Sabit SermayeYatırımları (1998 Fiyatlarıyla) 23 TABLO 22: Sektörler İtibariyle Özel Sabit Sermaye Yatırımları (Cari Fiyatlarla) 24 TABLO 23: Sektörler İtibariyle Özel Sabit SermayeYatırımları (1998 Fiyatlarıyla) 25 TABLO 24: Sektörler İtibariyle Sabit SermayeYatırımları - 2009 26 TABLO 25: Sektörler İtibariyle Sabit SermayeYatırımları-2010 27

TABLO: 1 MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLERDEKİ GELİŞMELER SEKTÖRLER 2007 2008 2009(1) 2010(2) BÜYÜME HIZLARI (YÜZDE) TARIM -6.7 3.5 2.7 3.0 SANAYİ 5.8 1.1-8.5 4.4 HİZMETLER 6.0 0.4-6.2 3.3 GSYH 4.7 0.9-6.0 3.5 GSYH'NIN SEKTÖREL DAĞILIMI (3) TARIM 7.6 7.6 8.3 8.3 SANAYİ 20.0 19.7 19.2 19.3 HİZMETLER 72.4 72.7 72.5 72.3 GSYH 100.0 100.0 100.0 100.0 GSYH (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL.) 843.178 950.098 946.678 1.028.802 GSYH (CARİ FİYATLARLA, MİLYON DOLAR) 647.851 731.070 607.936 641.278 NÜFUS (YIL ORTASI, BİN KİŞİ) 70,256 71,079 71,897 72,698 FERT BAŞINA GSYH (CARİ FİYATLARLA, DOLAR) 9,221 10,285 8,456 8,821 GSYH DEFLATÖRÜ (YÜZDE ARTIŞ) 6.2 11.7 6.0 5.0 TÜFE YIL SONU (YÜZDE ARTIŞ) 8.4 10.1 5.9 5.3 (3) Cari Fiyatlarla, Yüzde

TABLO: 2 KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESİ (Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) (GSYH İçindeki Yüzde Paylar) 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (1) (2) GSYH 843,178 950,098 946,678 1,028,802 100.0 100.0 100.0 100.0 NET MAL VE HİZMET İHRACATI 43,513 42,135 3,300 15,202 5.2 4.4 0.3 1.5 TOPLAM YURT İÇİ TALEP 886,692 992,233 949,978 1,044,004 105.2 104.4 100.3 101.5 SABİT SERMAYE YATIRIMI 183,416 191,815 160,200 181,290 21.8 20.2 16.9 17.6 KAMU 32,534 39,123 38,376 44,477 3.9 4.1 4.1 4.3 ÖZEL 150,881 152,692 121,824 136,813 17.9 16.1 12.9 13.3 STOK DEĞİŞMESİ -2,961 18,524-11,508-7,178-0.4 1.9-1.2-0.7 KAMU 504 1,479 2,543-215 0.1 0.2 0.3 0.0 ÖZEL -3,465 17,045-14,050-6,963-0.4 1.8-1.5-0.7 TOPLAM YATIRIMLAR 180,454 210,339 148,692 174,112 21.4 22.1 15.7 16.9 KAMU 33,038 40,602 40,919 44,262 3.9 4.3 4.3 4.3 ÖZEL 147,416 169,737 107,773 129,850 17.5 17.9 11.4 12.6 TOPLAM TÜKETİM 706,237 781,894 801,285 869,892 83.8 82.3 84.6 84.6 KAMU 83,231 95,463 106,237 115,145 9.9 10.0 11.2 11.2 ÖZEL 623,007 686,431 695,048 754,747 73.9 72.2 73.4 73.4 KAYNAK: DPT.

TABLO: 3 KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESİ (1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL.) (Yüzde Değişme) 2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010 (2) (3) (2) (3) GSYH 101,255 102,164 96,034 99,395 0.9-6.0 3.5 NET MAL VE HİZMET İHRACATI (1) 4,639 2,934 1,127 1,468 1.7 1.8-0.4 TOPLAM YURT İÇİ TALEP 105,893 105,097 97,161 100,864-0.8-7.6 3.8 SABİT SERMAYE YATIRIMI 26,342 25,364 21,012 22,634-3.7-17.2 7.7 KAMU 4,248 4,570 4,589 5,062 7.6 0.4 10.3 ÖZEL 22,094 20,794 16,423 17,572-5.9-21.0 7.0 STOK DEĞİŞMESİ (1) -136 185-1,552-1,408 0.3-1.7 0.2 KAMU 51 132 224-18 0.1 0.1-0.3 ÖZEL -187 53-1,776-1,390 0.2-1.8 0.4 TOPLAM YATIRIMLAR 26,207 25,549 19,460 21,226-2.5-23.8 9.1 KAMU 4,299 4,702 4,813 5,044 9.4 2.4 4.8 ÖZEL 21,908 20,847 14,647 16,183-4.8-29.7 10.5 TOPLAM TÜKETİM 79,687 79,548 77,701 79,637-0.2-2.3 2.5 KAMU 7,598 7,844 8,192 8,388 3.2 4.4 2.4 ÖZEL 72,089 71,705 69,509 71,249-0.5-3.1 2.5 KAYNAK: DPT (1) Yüzde değişimler GSYH büyümesine katkıları göstermektedir. (2) Gerçekleşme Tahmini. (3) Program

TABLO : 4 ÖDEMELER DENGESİ (milyon dolar) 2007 2008 2009 2010 (1) (2) CARİ İŞLEMLER DENGESİ -38,219-41,689-11,000-18,000 I. DIŞ TİCARET DENGESİ -46,677-53,043-21,400-31,000 İHRACAT(FOB) (3) 114,332 137,113 102,000 113,700 İHRACAT(FOB) 107,272 132,028 98,500 107,500 BAVUL TİCARETİ 6,002 6,200 5,500 6,200 İTHALAT(FOB) -156,142-187,783-125,000-141,400 İTHALAT(CİF) -170,063-201,964-134,000-153,000 NAVLUN VE SİGORTA 9,960 10,997 7,500 8,700 PARASAL OLMAYAN ALTIN (NET) -4,354-1,365 2,250-2,500 LİMANLARDA SAĞLANAN MALLAR (NET) -513-1,008-650 -800 II. HİZMETLER DENGESİ (NET) 13,323 17,513 17,250 19,200 TURİZM (NET) 15,227 18,445 17,250 18,300 GELİR 18,487 21,951 21,000 22,500 GİDER -3,260-3,506-3,750-4,200 III. GELİR DENGESİ (NET) -7,108-8,165-8,650-8,400 ÜCRET ÖDEMELERİ (NET) -70-75 -100-150 YATIRIM GELİRİ DENGESİ (NET) -7,038-8,090-8,550-8,250 DOĞRUDAN YATIRIMLAR (NET) -2,100-2,610-2,500-2,500 PORTFÖY YATIRIMLARI (NET) 383 972-100 1,250 GELİR 4,118 4,495 3,500 4,500 GİDER -3,735-3,523-3,050-3,250 DİĞER YATIRIMLAR (NET) -5,321-6,452-6,500-7,000 FAİZ GELİRİ 2,158 2,022 2,000 2,100 FAİZ GİDERİ -7,479-8,474-8,500-9,100 UZUN VADE -6,785-7,832-7,820-8,400 MERKEZ BANKASI -563-510 -360-450 GENEL HÜKÜMET -1,720-1,474-1,259-1,400 BANKALAR -1,246-1,205-1,155-1,250 DİĞER -3,256-4,643-5,046-5,300 KISA VADE -694-642 -680-700 IV. CARİ TRANSFERLER 2,243 2,006 1,800 2,200 İŞÇİ GELİRLERİ 1,209 1,324 900 1,000 (3) Bavul Ticareti Dahil.

TABLO : 5 ÖDEMELER DENGESİNE İLİŞKİN ORANLAR (Yüzde) 2007 2008 2009 2010 (1) (2) CARİ İŞLEMLER DENGESİ / GSYH -5.9-5.6-1.8-2.8 FAİZ GİD. HARİÇ CARİ İŞL. DENGESİ / GSYH -4.2-4.0 0.0-0.9 DIŞ TİCARET DENGESİ(3) / GSYH -7.2-7.2-3.5-4.8 TOPLAM TİCARET HACMİ / GSYH 42.7 45.0 38.2 40.6 İHRACAT / GSYH 16.5 17.8 16.2 16.8 İHRACAT / TOPLAM CARİ İŞLEM GELİRLERİ 70.3 71.6 66.9 67.3 İHRACAT / İTHALAT 63.1 65.4 73.5 70.3 İTHALAT / GSYH -26.2-27.2-22.0-23.9 İTHALAT / TOPLAM CARİ İŞLEM GİDERLERİ 89.1 89.3 84.7 86.1 HİZMET GELİRLERİ / TOPLAM CARİ İŞLEM GELİRLERİ 18.7 18.9 22.3 22.4 TURİZM GELİRLERİ / TOPLAM CARİ İŞLEM GELİRLERİ 12.1 11.9 14.3 14.1 GELİR DENGESİ GİDERLERİ / T. CARİ İŞLEMLER GİDERLERİ 7.1 6.7 9.1 8.6 FAİZ GİDERLERİ / TOPLAM CARİ İŞLEM GİDERLERİ 5.7 5.2 7.1 6.8 (3) Ödemeler dengesinde yer aldığı şekliyle

TABLO: 6 KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (MİLYON TL) KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ 553 15,391 60,844 42,717 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ 13,708 17,432 62,824 50,134 KİT -1,027-247 -1,680-5,434 - İŞLETMECİ KİT -1,503-612 -1,139-4,999 - ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ 477 364-541 -435 MAHALLİ İDARELER 3,848 6,018 2,754 2,764 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR -957-653 -401-459 SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI -783 53 0 0 İŞSİZLİK SİGORTASI FONU -6,986-7,647-3,092-4,043 FONLAR -7,251 436 439-245 BİLGİ İÇİN: - TOPLAM KAMU FAİZ ÖDEMELERİ 50,444 53,829 61,615 62,372 - TOPLAM KAMU ÖZELLEŞTİRME 11,795 8,185 4,291 10,404 - KKBG (FAİZ ÖDEMELERİ VE -38,097-30,254 3,520-9,251 - IMF TANIMLI KAMU KESİMİ FAİZ DIŞI 25,540 15,157-19,597-3,543 (GSYH'YA ORAN, YÜZDE) KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ 0.07 1.62 6.43 4.15 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ 1.63 1.83 6.64 4.87 KİT -0.12-0.03-0.18-0.53 - İŞLETMECİ KİT -0.18-0.06-0.12-0.49 - ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ 0.06 0.04-0.06-0.04 MAHALLİ İDARELER 0.46 0.63 0.29 0.27 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR -0.11-0.07-0.04-0.04 SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI -0.09 0.01 0.00 0.00 İŞSİZLİK SİGORTASI FONU -0.83-0.80-0.33-0.39 FONLAR -0.86 0.05 0.05-0.02 BİLGİ İÇİN: - TOPLAM KAMU FAİZ ÖDEMELERİ 5.98 5.67 6.51 6.06 - TOPLAM KAMU ÖZELLEŞTİRME 1.40 0.86 0.45 1.01 - KKBG (FAİZ ÖDEMELERİ VE -4.52-3.18 0.37-0.90 - IMF TANIMLI KAMU KESİMİ FAİZ DIŞI 3.03 1.60-2.07-0.34 Not: Eksi işaretler fazlayı göstermektedir. (3) Yıllar itibarıyla özelleştirme kapsamındaki şirket sayısındaki değişime bağlı olarak değerler farklılaşmaktadır. (4) Artı işaretler fazlayı göstermektedir.

TABLO: 7 GENEL DEVLET TOPLAM GELİR VE HARCAMALARI 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (1) (2) (MİLYON TL) (GSYH'YA ORAN, YÜZDE) VERGİLER 156,815 172,645 167,770 200,507 18.60 18.17 17.72 19.49 -VASITASIZ 47,143 55,706 55,104 59,838 5.59 5.86 5.82 5.82 -VASITALI 104,942 111,542 107,088 133,331 12.45 11.74 11.31 12.96 -SERVET 4,730 5,398 5,578 7,339 0.56 0.57 0.59 0.71 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 17,699 18,671 22,199 21,632 2.10 1.97 2.34 2.10 FAKTÖR GELİRLERİ 48,808 53,379 54,568 55,153 5.79 5.62 5.76 5.36 SOSYAL FONLAR 48,319 61,459 68,737 79,206 5.73 6.47 7.26 7.70 TOPLAM 271,640 306,154 313,273 356,499 32.22 32.22 33.09 34.65 -ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ 11,795 8,185 4,291 10,404 1.40 0.86 0.45 1.01 TOPLAM GELİR 283,434 314,339 317,564 366,903 33.62 33.08 33.55 35.66 CARİ HARCAMALAR 126,367 150,401 169,428 184,442 14.99 15.83 17.90 17.93 YATIRIM HARCAMALARI 26,747 32,363 30,130 33,926 3.17 3.41 3.18 3.30 -SABİT SERMAYE 26,199 31,960 30,035 33,682 3.11 3.36 3.17 3.27 -STOK DEĞİŞMESİ 548 403 95 244 0.06 0.04 0.01 0.02 TRANSFER HARCAMALARI 131,899 147,213 180,530 196,685 15.64 15.49 19.07 19.12 -CARİ TRANSFERLER 126,885 140,604 173,157 190,475 15.05 14.80 18.29 18.51 -SERMAYE TRANSFERLERİ 5,014 6,609 7,373 6,210 0.59 0.70 0.78 0.60 TOPLAM HARCAMA 285,013 329,977 380,088 415,054 33.80 34.73 40.15 40.34 FAİZ DIŞI HARCAMALAR TOPLAMI 235,573 277,159 319,350 353,547 27.94 29.17 33.73 34.36 BORÇLANMA GEREĞİ 1,579 15,638 62,524 48,151 0.19 1.65 6.60 4.68 FAİZ ÖDEMELERİ HARİÇ BORÇLANMA GEREĞİ -47,861-37,180 1,786-13,356-5.68-3.91 0.19-1.30 FAİZ ÖDEMELERİ VE ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ HARİÇ BORÇLANMA GEREĞİ -36,067-28,995 6,077-2,952-4.28-3.05 0.64-0.29 Not: Merkezi yönetim bütçesi, mahalli idareler, döner sermayeler, işsizlik sigortası fonu, sosyal güvenlik kuruluşları ve fon hesaplarını kapsamaktadır. - Eksi işaretler fazlayı göstermektedir..

TABLO: 8 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ (Milyon TL) (Yüzde Artış) (Yüzde Dağılım) (GSYH'ya Oran, Yüzde) 2009 (1) 2010 (2) 2010 (2) 2009 (1) 2010 (2) 2009 (1) 2010 (2) HARCAMALAR 266,752 286,928 7.6 100.0 100.0 28.18 27.89 01 - Personel Giderleri 56,313 60,349 7.2 21.1 21.0 5.95 5.87 02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 7,187 11,110 54.6 2.7 3.9 0.76 1.08 03 - Mal ve Hizmet Alımları 27,386 25,186-8.0 10.3 8.8 2.89 2.45 04 - Faiz Giderleri 55,500 56,750 2.3 20.8 19.8 5.86 5.52 05 - Cari Transferler 92,358 102,173 10.6 34.6 35.6 9.76 9.93 06 - Sermaye Giderleri 18,662 18,928 1.4 7.0 6.6 1.97 1.84 07 - Sermaye Transferleri 2,866 3,426 19.6 1.1 1.2 0.30 0.33 08 - Borç Verme 6,480 6,903 6.5 2.4 2.4 0.68 0.67 09 - Yedek Ödenekler 0 2,103 -- 0.0 0.7 0.00 0.20 GELİRLER 203,928 236,794 16.1 100.0 100.0 21.54 23.02 01 - Genel Bütçe Gelirleri 197,227 229,927 16.6 96.7 97.1 20.83 22.35 - Vergi Gelirleri 163,561 193,324 18.2 80.2 81.6 17.28 18.79 - Vergi Dışı Gelirler 25,981 21,591-16.9 12.7 9.1 2.74 2.10 - Sermaye Gelirleri 2,761 10,649 285.6 1.4 4.5 0.29 1.04 - Alınan Bağış ve Yardımlar 4,923 4,362-11.4 2.4 1.8 0.52 0.42 02 - Özel Bütçeli İdareler ve Düz. Den. Kurumlar Gelirleri 6,701 6,867 2.5 3.3 2.9 0.71 0.67 BÜTÇE DENGESİ -62,824-50,134-20.2-6.64-4.87 BİLGİ İÇİN - Faiz Dışı Harcamalar 211,252 230,178 9.0 22.32 22.37 - Faiz Dışı Bütçe Dengesi -7,324 6,616-190.3-0.77 0.64 - IMF Tanımlı Faiz Dışı Bütçe Dengesi -20,838-8,547-59.0-2.20-0.83 Not: - Merkezi yönetim bütçesi; genel bütçeli, özel bütçeli ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar toplamından oluşmaktadır. - Düzenleyici ve denetleyici kurumların gelir fazlaları genel bütçe vergi dışı gelirlerinden düşülmüştür.

TABLO: 9 MAHALLİ İDARELER GELİR VE HARCAMALARI (1) (MİLYON TL) (GSYH'YA ORAN, YÜZDE) 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 (2) (3) (2) (3) GELİRLER 26,851 30,447 31,531 37,247 3.2 3.2 3.3 3.6 1.VERGİLER 17,257 20,415 20,527 26,496 2.0 2.1 2.2 2.6 A. VASITASIZ 4,366 5,437 5,721 6,261 0.5 0.6 0.6 0.6 B. VASITALI 11,424 13,261 12,953 16,894 1.4 1.4 1.4 1.6 C. SERVET 1,467 1,717 1,854 3,341 0.2 0.2 0.2 0.3 2.VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 3,592 3,522 3,861 3,377 0.4 0.4 0.4 0.3 3.FAKTÖR GELİRLERİ 5,666 6,000 6,518 6,971 0.7 0.6 0.7 0.7 4.SERMAYE TRANSFERLERİ (NET) 335 510 624 403 0.0 0.1 0.1 0.0 HARCAMALAR 30,699 36,465 34,284 40,011 3.6 3.8 3.6 3.9 1.CARİ GİDERLER 16,946 20,692 20,920 24,301 2.0 2.2 2.2 2.4 2.YATIRIM HARCAMALARI 12,865 14,264 11,374 13,501 1.5 1.5 1.2 1.3 A.SABİT SERMAYE 12,869 14,264 11,368 13,492 1.5 1.5 1.2 1.3 B.STOK DEĞİŞİMİ -4 0 6 9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.CARİ TRANSFERLER 1,418 2,037 2,438 2,708 0.2 0.2 0.3 0.3 4.KAMULAŞTIRMA VE S.DEĞER ARTIŞI -531-528 -449-499 -0.1-0.1 0.0 0.0 5.SERMAYE TRANSFERLERİ (NET) 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 GELİR-GİDER FARKI -3,848-6,018-2,754-2,764-0.5-0.6-0.3-0.3 Not: Mahalli İdare verileri Devlet Planlama Teşkilatı tarafından derlenmiştir. (1) Belediyeler, il özel idareleri, İller Bankası, belediyelerin oluşturdukları birlikler, su ve kanalizasyon idareleri ile doğalgaz ve toplu taşım işletmelerini kapsamaktadır. (2) Gerçekleşme Tahmini (3) Program

TABLO: 10 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR FİNANSMAN DENGESİ (1) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) 2007 2008 2009 2010 (2) (3) A. TOPLAM GELİRLER 18,799 22,241 23,024 25,817 I. İŞLETME GELİRLERİ 18,473 21,742 22,503 25,337 1. MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI 15,817 18,103 18,746 21,346 2. DİĞER GELİRLER 2,656 3,639 3,757 3,991 II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR 326 498 520 480 1. AMORTİSMANLAR 310 322 494 451 2. KARŞILIKLAR 15 177 27 29 III. BÜTÇE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 1. SERMAYE 0 0 0 0 2. YARDIM - DİĞER 0 0 0 0 IV. DİĞER GELİRLER B. TOPLAM GİDERLER 17,842 21,588 22,623 25,358 I. İŞLETME GİDERLERİ 16,314 20,364 21,171 23,938 1. MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ 7,219 9,707 10,275 11,662 2. DİĞER GİDERLER 9,096 10,657 10,896 12,276 - GENEL YÖNETİM GİD. 7,567 8,258 8,691 9,862 - DİĞER 1,528 2,400 2,206 2,414 II. YATIRIM HARCAMALARI 597 570 704 729 III. STOK ARTIŞI 552 403 89 235 IV. SABİT KIYMET ARTIŞI 28-123 243 64 V. DOLAYSIZ VERGİLER 81 72 60 61 VI. FONLARA TRANSFERLER 269 301 356 331 VII. BORÇ VERME EKSİ GERİ ÖDEME 0 0 0 0 C. GELİR-GİDER FARKI 957 653 401 459 D. FİNANSMAN -957-653 -401-459 I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ -796-245 18-325 II. İÇ BORÇLANMA (NET) -161-408 -419-135 III. DIŞ BORÇLANMA (NET) 0 0 0 0 (1) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlara ait döner sermayeler ile özel bütçeleri olan TRT, Milli Piyango İdaresi ve AOÇ'yi kapsamaktadır. (2) Gerçekleşme Tahmini (3) Program

TABLO: 11 SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI GELİR-GİDER DENGESİ 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) I-GELİRLER 54,591 64,682 72,225 83,622 -PRİM TAHSİLATLARI 45,092 56,146 56,680 66,037 II-GİDERLER 79,632 90,584 103,180 115,398 -SİGORTA ÖDEMELERİ 52,736 59,647 68,229 76,203 -SAĞLIK GİDERLERİ (3) 20,045 25,404 28,990 32,842 -YATIRIM HARCAMALARI (4) 46 21 26 174 III-GELİR-GİDER FARKI -25,041-25,902-30,955-31,776 IV-BÜTÇE TRANSFERLERİ 25,824 25,850 30,955 31,776 -BÜTÇE TRANSFERLERİ (5) 33,063 35,133 53,792 57,694 V-FİNANSMAN AÇIĞI -783 53 0 0 (GSYH'YA ORANLAR, YÜZDE) I-GELİRLER 6.47 6.81 7.63 8.13 -PRİM TAHSİLATLARI 5.35 5.91 5.99 6.42 II-GİDERLER 9.44 9.53 10.90 11.22 -SİGORTA ÖDEMELERİ 6.25 6.28 7.21 7.41 -SAĞLIK GİDERLERİ (3) 2.38 2.67 3.06 3.19 -YATIRIM HARCAMALARI (4) 0.01 0.00 0.00 0.02 III-GELİR-GİDER FARKI -2.97-2.73-3.27-3.09 IV-BÜTÇE TRANSFERLERİ 3.06 2.72 3.27 3.09 -BÜTÇE TRANSFERLERİ (5) 3.92 3.70 5.68 5.61 V-FİNANSMAN AÇIĞI -0.09 0.01 0.00 0.00 (3) Çalışan kamu görevlilerinin sağlık harcamalarının 2010 yılı başında SGK ya devredileceği, yeşil kart sahiplerinin sağlık harcamalarının ise program döneminde SGK ya devredilmeyeceği öngörülmüştür. (4) Türkiye İş Kurumunun sadece yatırım harcaması dahil olup gelir-gider farkının değişmemesi amacıyla toplam gelire yatırım bedeli kadar ekleme yapılmıştır. (5) Faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme dahil olup, 2009 yılından itibaren hizmet akdiyle çalışanlar için 5 puan prim indirimi ve özürlü primi indiriminden kaynaklanan transferler de dahil edilmiştir.

TABLO: 12 İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR-GİDER DENGESİ 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (1) (2) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) (GSYH'YA ORANLAR, YÜZDE) I-GELİRLER 7,390 9,587 9,382 9,054 0.88 1.01 0.99 0.88 -PRİM GELİRLERİ 2,413 3,090 2,919 3,320 0.29 0.33 0.31 0.32 -DEVLET KATKISI 814 1,022 986 1,107 0.10 0.11 0.10 0.11 -FAİZ GELİRLERİ 4,100 5,367 5,389 4,531 0.49 0.56 0.57 0.44 II-GİDERLER 404 1,940 6,290 5,011 0.05 0.20 0.66 0.49 -SİGORTA GİDERLERİ 324 475 1,328 883 0.04 0.05 0.14 0.09 -DİĞER GİDERLER 81 1,464 4,961 4,128 0.01 0.15 0.52 0.40 III-GELİR-GİDER FARKI 6,986 7,647 3,092 4,043 0.83 0.80 0.33 0.39 IV-TOPLAM FON VARLIĞI 30,712 38,359 41,451 45,494 3.64 4.04 4.38 4.42

TABLO: 13 FON KAYNAK VE HARCAMALARI 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (1) (2) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) (GSYH'YA ORANLAR, YÜZDE) KAYNAKLAR 9,594 3,807 3,705 4,271 1.14 0.40 0.39 0.42 VERGİ GELİRLERİ 3,125 3,541 3,521 3,858 0.37 0.37 0.37 0.37 VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 523 229 127 397 0.06 0.02 0.01 0.04 FAKTÖR GELİRLERİ (NET) 0 37 57 0 0.00 0.00 0.01 0.00 CARİ TRANSFERLER (NET) 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 SERMAYE TRANSFERLERİ (NET) 5,946 0 0 17 0.71 0.00 0.00 0.00 HARCAMALAR 2,343 4,243 4,144 4,026 0.28 0.45 0.44 0.39 CARİ GİDERLER 1,405 2,125 2,121 2,304 0.17 0.22 0.22 0.22 FAKTÖR GİDERLERİ (NET) 156 0 0 0 0.02 0.00 0.00 0.00 SABİT SERMAYE YATIRIMLARI 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 CARİ TRANSFERLER (NET) 782 943 1,588 1,722 0.09 0.10 0.17 0.17 SERMAYE TRANSFERLERİ (NET) 0 1,175 434 0 0.00 0.12 0.05 0.00 GELİR-GİDER FARKI 7,251-436 -439 245 0.86-0.05-0.05 0.02 FİNANSMAN -7,251 436 439-245 -0.86 0.05 0.05-0.02 DIŞ BORÇ KULLANIMI 298 154 153 166 0.04 0.02 0.02 0.02 DIŞ BORÇ ÖDEMESİ -79-65 -65-71 -0.01-0.01-0.01-0.01 İÇ BORÇ ALACAK İLİŞKİSİ (NET) -5,292-996 -195-345 -0.63-0.10-0.02-0.03 KASA - BANKA DEĞİŞİMİ -2,178 1,344 546 4-0.26 0.14 0.06 0.00

TABLO : 14 - TOPLAM İŞLETMECİ KİT FİNANSMAN DENGESİ (ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR DAHİL) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) 2007 2008 2009 2010 (1) (2) A. TOPLAM GELİRLER 82,490 106,210 103,189 111,032 I. İŞLETME GELİRLERİ 75,568 94,783 91,989 100,824 1. MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI 67,325 85,169 84,636 93,778 2. DİĞER GELİRLER 8,243 9,614 7,353 7,047 II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR 4,027 6,324 4,688 4,463 1. AMORTİSMANLAR 3,399 3,429 3,415 3,482 2. ENFLASYON DÜZELTME KARI/ZARARI 0 0 0 0 3. KARŞILIKLAR 627 2,894 1,272 981 III. BÜTÇE VE FONLAR 2,895 5,104 6,512 5,745 1. BÜTÇE 2,895 5,104 6,512 5,745 -SERMAYE 2,177 3,851 4,136 3,524 -GÖREV ZARARI 700 1,234 2,356 2,200 -YARDIM VE DİĞER TRANSFERLER 18 19 21 21 2. FONLAR 0 0 0 0 IV. DİĞER GELİRLER 0 0 0 0 B. TOPLAM GİDERLER 81,464 105,963 101,509 105,598 I. İŞLETME GİDERLERİ 75,241 97,574 89,866 96,003 1. MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ 57,557 77,708 73,319 80,903 2. DİĞER GİDERLER 17,684 19,865 16,547 15,100 II. YATIRIM HARCAMALARI 3,518 4,165 5,073 7,293 III. STOK ARTIŞI 226 2,244 2,405-187 IV. SABİT KIYMET ARTIŞI 1,307 112 809-369 V. DOLAYSIZ VERGİLER 558 963 1,520 2,237 VI. TEMETTÜ ÖDEMELERİ 607 892 1,793 613 VII. DİĞER GİDERLER 8 14 42 8 C. BORÇLANMA GEREĞİ 1,027 247 1,680 5,434 D. FİNANSMAN -1,027-247 -1,680-5,434 I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ -708-301 1,064 215 II. İÇ BORÇLANMA (NET) -631 1,086-2,359-9,869 III. DIŞ BORÇLANMA (NET) 312-1,032-385 4,220 Not: Yıllar itibarıyla özelleştirme kapsamındaki şirket sayısındaki değişime bağlı olarak değerler farklılaşmaktadır.

TABLO: 15-233 SAYILI KHK KAPSAMI İŞLETMECİ KİT FİNANSMAN DENGESİ (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) 2007 2008 2009 2010 (1) (2) A. TOPLAM GELİRLER 55,392 75,204 75,980 86,706 I. İŞLETME GELİRLERİ 49,819 66,301 66,370 77,427 1. MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI 44,512 59,567 61,394 72,587 2. DİĞER GELİRLER 5,307 6,734 4,976 4,840 II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR 2,991 5,307 3,911 3,919 1. AMORTİSMANLAR 2,737 2,886 3,028 3,221 2. ENFLASYON DÜZELTME KARI/ZARARI 0 0 0 0 3. KARŞILIKLAR 254 2,421 883 698 III. BÜTÇE VE FONLAR 2,582 3,597 5,699 5,360 1. BÜTÇE 2,582 3,597 5,699 5,360 -SERMAYE 1,944 2,367 3,486 3,174 -GÖREV ZARARI 620 1,211 2,193 2,165 -YARDIM VE DİĞER TRANSFERLER 18 19 21 21 2. FONLAR 0 0 0 0 IV. DİĞER GELİRLER 0 0 0 0 B. TOPLAM GİDERLER 53,889 74,592 74,841 81,707 I. İŞLETME GİDERLERİ 48,703 66,882 64,179 71,493 1. MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ 38,607 54,568 52,338 61,179 2. DİĞER GİDERLER 10,096 12,314 11,841 10,315 II. YATIRIM HARCAMALARI 2,547 3,002 4,188 6,710 III. STOK ARTIŞI 318 2,633 2,327 260 IV. SABİT KIYMET ARTIŞI 1,276 201 793 540 V. DOLAYSIZ VERGİLER 430 969 1,520 2,084 VI. TEMETTÜ ÖDEMELERİ 607 892 1,793 613 VII. DİĞER GİDERLER 8 14 41 8 C. BORÇLANMA GEREĞİ 1,503 612 1,139 4,999 D. FİNANSMAN -1,503-612 -1,139-4,999 I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ -685-219 1,083 233 II. İÇ BORÇLANMA (NET) -1,134 921-1,746-9,292 III. DIŞ BORÇLANMA (NET) 315-1,313-476 4,060

TABLO : 16-4046 SAYILI KANUN KAPSAMI İŞLETMECİ KİT FİNANSMAN DENGESİ (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) 2007 2008 2009 2010 (1) (2) A. TOPLAM GELİRLER 27,098 31,006 27,209 24,327 I. İŞLETME GELİRLERİ 25,749 28,482 25,619 23,398 1. MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI 22,813 25,602 23,242 21,191 2. DİĞER GELİRLER 2,936 2,880 2,377 2,207 II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR 1,036 1,017 777 544 1. AMORTİSMANLAR 663 544 388 261 2. ENFLASYON DÜZELTME KARI/ZARARI 0 0 0 0 3. KARŞILIKLAR 374 474 389 283 III. BÜTÇE VE FONLAR 313 1,507 813 385 1. BÜTÇE 313 1,507 813 385 -SERMAYE 233 1,484 650 350 -GÖREV ZARARI 80 23 163 35 -YARDIM VE DİĞER TRANSFERLER 0 0 0 0 2. FONLAR 0 0 0 0 IV. DİĞER GELİRLER 0 0 0 0 B. TOPLAM GİDERLER 27,575 31,370 26,668 23,891 I. İŞLETME GİDERLERİ 26,538 30,692 25,687 24,510 1. MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ 18,950 23,141 20,981 19,725 2. DİĞER GİDERLER 7,588 7,552 4,706 4,785 II. YATIRIM HARCAMALARI 971 1,163 885 583 III. STOK ARTIŞI -93-390 78-446 IV. SABİT KIYMET ARTIŞI 31-90 16-909 V. DOLAYSIZ VERGİLER 128-5 0 154 VI. TEMETTÜ ÖDEMELERİ 0 0 0 0 VII. DİĞER GİDERLER 0 0 1 0 C. BORÇLANMA GEREĞİ -477-364 541 435 D. FİNANSMAN 477 364-541 -435 I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ -23-82 -19-18 II. İÇ BORÇLANMA (NET) 503 165-613 -577 III. DIŞ BORÇLANMA (NET) -3 281 91 160 Not: Yıllar itibarıyla özelleştirme kapsamındaki şirket sayısındaki değişime bağlı olarak değerler farklılaşmaktadır.

TABLO: 17 SABİT SERMAYE YATIRIMLARI Cari Fiyatlarla Yüzde 1998 Fiyatlarıyla Yüzde Milyon TL. Dağılım Milyon TL. Değişme 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2010 (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) 1. MERKEZİ YÖNETİM 17,937 19,288 51.1 47.1 2,202 2,269 3.0 2. KİT 5,073 7,293 14.5 17.8 621 837 34.7 İŞLETMECİ 4,188 6,710 11.9 16.4 507 765 51.0 ÖZELLEŞTİRME 885 583 2.5 1.4 114 72-37.2 3. İLLER BANKASI 300 330 0.9 0.8 40 42 4.8 4. DÖNER SERMAYE 704 729 2.0 1.8 78 79 1.5 5. SOSYAL GÜVENLİK KUR. 26 174 0.1 0.4 3 20 530.9 ARA TOPLAM 24,040 27,813 68.5 67.9 2,944 3,246 10.3 MAHALLİ İDARELER 11,068 13,162 31.5 32.1 1,347 1,525 13.2 TOPLAM KAMU 35,108 40,975 100.0 100.0 4,290 4,771 11.2 TOPLAM S.S. YATIRIMI 160,200 181,290 100.0 100.0 21,012 22,634 7.7 TOPLAM KAMU (*) 38,376 44,477 24.0 24.5 4,589 5,062 10.3 ÖZEL 121,824 136,813 76.0 75.5 16,423 17,572 7.0 KAYNAK:DPT (*) Merkezi Yönetim Bütçesi dengesinde personel harcamaları içinde yer alan yatırım işçiliği kamu yatırımlarına ilave edilmiştir.

TABLO: 18 SEKTÖRLER İTİBARİYLE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (TOPLAM) (Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) (Yüzde Değişme) (Yüzde Dağılım) 2008 2009 2010 2009 2010 2008 2009 2010 (1) (2) (1) (2) (1) (2) TARIM 7,083 5,087 6,324-28.2 24.3 3.7 3.2 3.5 MADENCİLİK 3,246 3,358 4,234 3.4 26.1 1.7 2.1 2.3 İMALAT 71,058 53,679 60,260-24.5 12.3 37.0 33.5 33.2 ENERJİ 9,424 10,343 8,822 9.7-14.7 4.9 6.5 4.9 ULAŞTIRMA 43,341 39,123 44,906-9.7 14.8 22.6 24.4 24.8 TURİZM 12,309 9,560 11,057-22.3 15.7 6.4 6.0 6.1 KONUT 12,942 11,198 11,504-13.5 2.7 6.7 7.0 6.3 EĞİTİM 5,775 5,515 6,860-4.5 24.4 3.0 3.4 3.8 SAĞLIK 9,867 6,497 8,828-34.2 35.9 5.1 4.1 4.9 DİĞER HİZMETLER 16,770 15,838 18,494-5.6 16.8 8.7 9.9 10.2 TOPLAM 191,815 160,200 181,290-16.5 13.2 100.0 100.0 100.0 KAYNAK:DPT

TABLO: 19 SEKTÖRLER İTİBARİYLE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (TOPLAM) (1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL.) (Yüzde Değişme) 2008 2009 2010 2009 2010 (1) (2) (1) (2) TARIM 845 550 648-34.9 17.8 MADENCİLİK 410 418 499 2.0 19.6 İMALAT 9,855 7,421 7,935-24.7 6.9 ENERJİ 1,237 1,371 1,110 10.8-19.0 ULAŞTIRMA 5,764 5,205 5,708-9.7 9.7 TURİZM 1,577 1,194 1,315-24.3 10.1 KONUT 1,542 1,305 1,275-15.4-2.3 EĞİTİM 695 661 786-4.9 18.9 SAĞLIK 1,203 777 1,011-35.4 30.2 DİĞER HİZMETLER 2,236 2,111 2,347-5.6 11.2 TOPLAM 25,364 21,012 22,634-17.2 7.7 KAYNAK:DPT

TABLO: 20 SEKTÖRLER İTİBARİYLE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (KAMU) (*) (Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) (Yüzde Değişme) (Yüzde Dağılım) 2008 2009 2010 2009 2010 2008 2009 2010 (1) (2) (1) (2) (1) (2) TARIM 3,374 3,942 5,001 16.8 26.9 8.6 10.3 11.2 MADENCİLİK 646 982 1,440 52.0 46.6 1.7 2.6 3.2 İMALAT 358 492 504 37.5 2.4 0.9 1.3 1.1 ENERJİ 3,598 3,517 3,805-2.2 8.2 9.2 9.2 8.6 ULAŞTIRMA 14,733 13,017 14,206-11.6 9.1 37.7 33.9 31.9 TURİZM 148 208 255 40.7 22.5 0.4 0.5 0.6 KONUT 572 561 670-1.8 19.3 1.5 1.5 1.5 EĞİTİM 3,863 4,338 5,068 12.3 16.8 9.9 11.3 11.4 SAĞLIK 2,179 2,204 2,518 1.2 14.2 5.6 5.7 5.7 DİĞER HİZMETLER 9,654 9,114 11,011-5.6 20.8 24.7 23.7 24.8 İKTİSADİ 2,387 2,839 3,363 18.9 18.4 6.1 7.4 7.6 SOSYAL 7,267 6,275 7,648-13.7 21.9 18.6 16.4 17.2 TOPLAM 39,123 38,376 44,477-1.9 15.9 100.0 100.0 100.0 KAYNAK:DPT (*) Merkezi Yönetim Bütçesi dengesinde personel harcamaları içinde yer alan yatırım işçiliği kamu yatırımlarına ilave edilmiştir.

TABLO: 21 SEKTÖRLER İTİBARİYLE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (KAMU) (1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL.) (Yüzde Değişme) 2008 2009 2010 2009 2010 (1) (2) (1) (2) TARIM 334 397 480 18.8 20.8 MADENCİLİK 73 115 160 57.1 39.7 İMALAT 44 63 61 43.3-2.5 ENERJİ 449 456 470 1.6 3.0 ULAŞTIRMA 1,666 1,517 1,577-8.9 3.9 TURİZM 16 24 28 43.9 16.7 KONUT 55 55 62 0.5 13.7 EĞİTİM 445 511 569 14.7 11.3 SAĞLIK 233 243 264 4.5 8.8 DİĞER HİZMETLER 1,255 1,209 1,391-3.7 15.1 İKTİSADİ 310 377 425 21.4 12.8 SOSYAL 945 832 966-11.9 16.1 TOPLAM 4,570 4,589 5,062 0.4 10.3 KAYNAK:DPT

TABLO: 22 SEKTÖRLER İTİBARİYLE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (ÖZEL) (Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) (Yüzde Değişme) (Yüzde Dağılım) 2008 2009 2010 2009 2010 2008 2009 2010 (1) (2) (1) (2) (1) (2) TARIM 3,709 1,145 1,322-69.1 15.5 2.4 0.9 1.0 MADENCİLİK 2,600 2,376 2,795-8.6 17.6 1.7 2.0 2.0 İMALAT 70,700 53,188 59,756-24.8 12.4 46.3 43.7 43.7 ENERJİ 5,826 6,825 5,017 17.2-26.5 3.8 5.6 3.7 ULAŞTIRMA 28,608 26,106 30,701-8.7 17.6 18.7 21.4 22.4 TURİZM 12,161 9,352 10,802-23.1 15.5 8.0 7.7 7.9 KONUT 12,370 10,637 10,834-14.0 1.8 8.1 8.7 7.9 EĞİTİM 1,913 1,177 1,792-38.5 52.3 1.3 1.0 1.3 SAĞLIK 7,689 4,293 6,311-44.2 47.0 5.0 3.5 4.6 DİĞER HİZMETLER 7,116 6,724 7,483-5.5 11.3 4.7 5.5 5.5 TOPLAM 152,692 121,824 136,813-20.2 12.3 100.0 100.0 100.0 KAYNAK:DPT

TABLO: 23 SEKTÖRLER İTİBARİYLE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (ÖZEL) (1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL.) (Yüzde Değişme) 2008 2009 2010 2009 2010 (1) (2) (1) (2) TARIM 511 153 169-70.0 10.0 MADENCİLİK 336 303 339-10.0 12.0 İMALAT 9,812 7,359 7,874-25.0 7.0 ENERJİ 788 914 640 16.0-30.0 ULAŞTIRMA 4,098 3,688 4,131-10.0 12.0 TURİZM 1,560 1,170 1,287-25.0 10.0 KONUT 1,488 1,250 1,212-16.0-3.0 EĞİTİM 250 150 217-40.0 45.0 SAĞLIK 970 533 747-45.0 40.0 DİĞER HİZMETLER 981 902 956-8.0 6.0 TOPLAM 20,794 16,423 17,572-21.0 7.0 KAYNAK:DPT

TABLO: 24 SEKTÖRLER İTİBARİYLE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (2009) (1) ( Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) MERKEZİ ÖZELLEŞ. İLLER DÖN. SER. ALT YÜZDE MAHALLİ TOPLAM YÜZDE SEKTÖRLER YÖNETİM (2) KİT KAPS. KUR. BANKASI + S.G.K. TOPLAM DAĞILIM İDARELER KAMU DAĞILIM TARIM 2,675 58 1 0 99 2,834 11.8 621 3,454 9.8 MADENCİLİK 148 805 0 0 0 954 4.0 1 955 2.7 İMALAT 22 289 43 1 1 355 1.5 133 488 1.4 ENERJİ 1,142 1,182 824 0 0 3,147 13.1 162 3,309 9.4 ULAŞTIRMA 5,511 1,848 17 0 80 7,456 31.0 4,557 12,013 34.2 TURİZM 146 0 0 0 3 149 0.6 33 182 0.5 KONUT 140 0 0 0 0 140 0.6 396 536 1.5 EĞİTİM 3,440 0 0 0 50 3,490 14.5 222 3,711 10.6 SAĞLIK 1,111 0 0 0 481 1,592 6.6 410 2,002 5.7 DİĞER HİZMETLER 3,601 6 0 299 17 3,924 16.3 4,534 8,458 24.1 İKTİSADİ 1,975 6 0 20 17 2,018 8.4 461 2,480 7.1 SOSYAL 1,626 0 0 279 0 1,905 7.9 4,073 5,978 17.0 TOPLAM 17,937 4,188 885 300 730 24,040 100.0 11,068 35,108 100.0 YÜZDE DAĞILIM 74.6 17.4 3.7 1.2 3.0 100.0 YÜZDE DAĞILIM 51.1 11.9 2.5 0.9 2.1 68.5 31.5 100.0 KAYNAK:DPT (2) Yatırım İşçiliği Hariçtir.

TABLO: 25 SEKTÖRLER İTİBARİYLE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (2010) (1) ( Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) MERKEZİ ÖZELLEŞ. İLLER DÖN. SER. ALT YÜZDE MAHALLİ TOPLAM YÜZDE SEKTÖRLER YÖNETİM (2) KİT KAPS. KUR. BANKASI + S.G.K. TOPLAM DAĞILIM İDARELER KAMU DAĞILIM TARIM 3,422 139 0 0 106 3,667 13.2 713 4,380 10.7 MADENCİLİK 104 1,316 0 0 0 1,420 5.1 1 1,421 3.5 İMALAT 36 278 21 2 1 335 1.2 162 497 1.2 ENERJİ 1,374 1,452 550 0 0 3,376 12.1 180 3,556 8.7 ULAŞTIRMA 4,327 3,511 12 0 118 7,968 28.6 5,452 13,420 32.8 TURİZM 180 0 0 0 3 182 0.7 40 222 0.5 KONUT 156 1 0 0 0 157 0.6 484 641 1.6 EĞİTİM 4,036 0 0 0 25 4,060 14.6 275 4,335 10.6 SAĞLIK 1,311 0 0 0 467 1,778 6.4 502 2,279 5.6 DİĞER HİZMETLER 4,343 13 0 328 184 4,869 17.5 5,353 10,222 24.9 İKTİSADİ 2,186 13 0 30 177 2,401 8.6 565 2,966 7.2 SOSYAL 2,157 0 0 298 8 2,469 8.9 4,788 7,256 17.7 TOPLAM 19,288 6,710 583 330 903 27,813 100.0 13,162 40,975 100.0 YÜZDE DAĞILIM 69.3 24.1 2.1 1.2 3.2 100.0 YÜZDE DAĞILIM 47.1 16.4 1.4 0.8 2.2 67.9 32.1 100.0 KAYNAK:DPT (1) Program (2) Yatırım İşçiliği Hariçtir.